de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2017 | 5386.70 | 5386.70 | valor empenhado ref folha de pessoal jkaneirto 2017 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2017 | 202.46 | 202.46 | valor empenhado ref pbprev patronal janeiro 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2017 | 0.00 | 0.00 | valor epenhado ref inss patronal janeirto 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2017 | 165.70 | 165.70 | valor empenqahdo ref fgts janeiro 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 07/02/2017 | 968.45 | 968.45 | valor empenhado ref inss dezembro 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00006 | 09/02/2017 | 800.00 | 800.00 | valor ref a pgto de servicos prestados ref aos meses de dez/2016 e janeiro 2017 | 00017620139400 | JOSE DE SOUSA LIMA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00007 | 09/02/2017 | 1760.00 | 1760.00 | valor ref a pgto de servicos prestados ref aos meses de dez/2016 e jan/2017 | 00006859277416 | JOSE ALVES DE SANTANA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 13/02/2017 | 1820.34 | 1820.34 | valor empenhado ref a PIS/COFINS HBF janeiro/2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00009 | 13/02/2017 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref a pgto de servicos e fornecimento de internet HBF JANEIRO/2017 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00010 | 15/02/2017 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado ref sistema da folha de pagamento janeiro 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 16/02/2017 | 1159.02 | 1159.02 | valor empenhado ref inss janeiro 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00012 | 16/02/2017 | 3895.74 | 3895.74 | valor empenhado ref a genero alimenticio HBF | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00013 | 16/02/2017 | 711.04 | 711.04 | valor empenhado ref a compra de material HBF | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00014 | 16/02/2017 | 2264.00 | 2264.00 | valor empenhado ref a compra de material HBF | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00015 | 16/02/2017 | 1222.00 | 1222.00 | valor empenhado ref a compra de material HBF | 07413507000116 | CENTRAL CONSTRUCOES |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00016 | 16/02/2017 | 1175.80 | 1175.80 | valor empenhado ref a compra de material HBF | 17416004000158 | JOSIANE DANTAS MARTINS-ME |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00017 | 16/02/2017 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado ref a aquisicao de 25 botijoes de gas HBF | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00018 | 16/02/2017 | 6681.72 | 6681.72 | valor empenhado ref a compra de material de genero alimenticio HBF | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 20/02/2017 | 221.15 | 221.15 | valor empenhadoref pbperv patronal nov 2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 20/02/2017 | 218.96 | 218.96 | valor empenhado ref pbprev patronal 13 salario 2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 23/02/2017 | 202.46 | 202.46 | valor empenhado ref pbprev patronal fev 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 23/02/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref INSS patronal fev 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 23/02/2017 | 193.70 | 193.70 | valor empenhado ref FGTS fev 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 23/02/2017 | 531.10 | 531.10 | valor empenhado ref registro de atas | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 23/02/2017 | 118.70 | 118.70 | valor empenhado ref regisatro de atas | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 07/03/2017 | 531.10 | 531.10 | valor empenhado ref arquivamento da ata da Assembeia Geral Extraordinaria e eleicao de Conselho de Administracao p ser arquivada na JUCEP | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00029 | 09/03/2017 | 880.00 | 880.00 | valor empenhado ref servicos prestados ref ao mes de fevereito/2017 | 00006859277416 | JOSE ALVES DE SANTANA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00030 | 09/03/2017 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a servicos prestados ref ao mes de fevereiro/2017 | 00017620139400 | JOSE DE SOUSA LIMA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00031 | 10/03/2017 | 333.46 | 333.46 | valor empenhado ref a genero alimenticio HBF | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00032 | 10/03/2017 | 2125.05 | 2125.05 | valor empenhado ref a compra de materual de genero alimenticio | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00033 | 10/03/2017 | 1647.38 | 1647.38 | valor empenhado ref a compra de fenero alimenticio | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 14/03/2017 | 113.71 | 113.71 | valor empenhaod ref regularizacao contabil | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 14/03/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aruivamento de ata do termo de posse do Diretor Tony P F remigio | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 14/03/2017 | 118.70 | 118.70 | valor empenhador ef arquivamwnto do termo de posse do Diretorr Tony P Remigio | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00038 | 17/03/2017 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado ref sistema de enissao dafolha de pessoa fev 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 17/03/2017 | 1287.82 | 1287.82 | valor empenhado ref inss fev 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 17/03/2017 | 31.18 | 31.18 | valor empenhado ref irrf 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 22/03/2017 | 556.31 | 556.31 | valor empenhado ref pis/cofinsfev 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00042 | 22/03/2017 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref a provimento de internet HBF | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 30/03/2017 | 6533.50 | 6533.50 | valor empenhado ref folha de pessoal marco 2017 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 30/03/2017 | 202.46 | 202.46 | valor empehado ref pbprev patronal marco 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 30/03/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal marco 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 30/03/2017 | 193.70 | 193.70 | valor empenhado ref FGTS marco 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 30/03/2017 | 531.10 | 531.10 | valor empenhado ref ao arquivamento da ata da Assembleia Geral Ordnaria, aprovacao de contas 2016 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 30/03/2017 | 531.10 | 531.10 | valor empenhado ref ao arquivamento da ata do Conselho de Administracao,apreciacao das contas 2016 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00049 | 04/04/2017 | 3458.30 | 3458.30 | valor empenhado ref material para o hotel de brejo das freiras | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00050 | 04/04/2017 | 6323.75 | 6323.75 | valor empenhado ref fornecimento de generos alimenticios para o hotel de brejo das freiras | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00051 | 04/04/2017 | 982.17 | 982.17 | valor empenhado ref fornecimento de material de expediente para o h de brejo das freiras | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00052 | 04/04/2017 | 3527.37 | 3527.37 | valor empenhado ref fornecimento de generos alimenticios para o h bre brejo das freiras | 17416004000158 | JOSIANE DANTAS MARTINS-ME |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00053 | 04/04/2017 | 1960.00 | 1960.00 | valor empenhado ref fornecimento de gas para o h de brejo das freiras | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00054 | 04/04/2017 | 1704.93 | 1704.93 | valor empenhado ref fornecimento de generos alimenticios para o h brejo das freiras | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00055 | 04/04/2017 | 1894.00 | 1894.00 | valor empenhado ref fornecimento de material para o hotel de brejo das freiras | 07413507000116 | CENTRAL CONSTRUCOES |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00056 | 05/04/2017 | 880.00 | 880.00 | valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras no mes de marco | 00002720898422 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00057 | 05/04/2017 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras no mes de marco2017 | 00005792243417 | FRANCISCA JUSSARA DE SOUZA BRITO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 06/04/2017 | 1431.01 | 1431.01 | valor empenhado ref inss fev 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 06/04/2017 | 37.75 | 37.75 | valor empenhado ref IRRF fev 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 11/04/2017 | 709.96 | 709.96 | valor empenhado ref a impostos PIS/COFINS ref ao mes de MARCO/2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 18/04/2017 | 1287.82 | 1287.82 | valor empenhador ef inss marco 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 18/04/2017 | 116.55 | 116.55 | valor empenhado ref irrf marco 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00063 | 24/04/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO REF A PROVIMENTO DE INTERNET HBF | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 27/04/2017 | 5743.99 | 5743.99 | valor empenahdor ef folha de pessoal abril 2017 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 27/04/2017 | 202.46 | 202.46 | valor empenhado ref pbprev patronal abril 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 27/04/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhador ef inss abril 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 27/04/2017 | 193.70 | 193.70 | valor empenhado refe fgts ABRIL 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00068 | 02/05/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOS PRESTADOS REF MES DE ABRIL/2017 | 00005792243417 | FRANCISCA JUSSARA DE SOUZA BRITO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00069 | 02/05/2017 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO REF AO SERVICOS PRESTADOS REF AO MES DE ABRIL/2017 | 00002720898422 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00070 | 09/05/2017 | 880.00 | 880.00 | valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras | 00003451295474 | FRANCISCA PEDRINA DA CONCEICAO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 15/05/2017 | 905.42 | 905.42 | VALOR EMPENHADO REF A PGTO DE PIS E COFINS REF AO MES DE ABRIL/2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00072 | 16/05/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref confeccao folha de pagamento do mes de marco 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 18/05/2017 | 1342.70 | 1342.70 | valor empenhado ref inss patronal abril 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 30/05/2017 | 5951.80 | 5951.80 | valor empenhado ref folha de pessoal maio 2017 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 30/05/2017 | 202.46 | 202.46 | valor empenhado ref pbprev patronal maio 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 30/05/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fgts maio 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00080 | 05/06/2017 | 400.00 | 400.00 | valor empenhador ef servicos prestados no hotel de brejo das freiras | 00005792243417 | FRANCISCA JUSSARA DE SOUZA BRITO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00081 | 05/06/2017 | 880.00 | 880.00 | valor empenhado ref servicos rpestados no hotek de brejo das freiras | 00002720898422 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00082 | 05/06/2017 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref sistema de internet no hotel de brejo das freiras abril 2017 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00083 | 05/06/2017 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado ref sistema da folha de pessoal do mes de abril 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 06/06/2017 | 193.70 | 193.70 | valor empenhado ref FGTS maio 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 13/06/2017 | 1495.63 | 1495.63 | valor empenhado ref primeira parcela do 13 salario 2017 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 16/06/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss maio 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 16/06/2017 | 1069.90 | 1069.90 | valor empenhado ref inss patronal maio 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 19/06/2017 | 546.78 | 546.78 | valor empenhador ef pis cofins m,aio 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00091 | 27/06/2017 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado ref sistema de emissao da folha de pessoal maio 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 28/06/2017 | 5743.99 | 5743.99 | valor empenhado ref folha de pessoal junho 2017 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 28/06/2017 | 202.46 | 202.46 | valor empenhado ref pbprev patronal junho 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 28/06/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenahdor ef INSS patronal junho 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 28/06/2017 | 193.70 | 193.70 | valor empenahdo ref FGTS junjho 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00096 | 06/07/2017 | 880.00 | 880.00 | valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras | 00006859277416 | JOSE ALVES DE SANTANA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00097 | 06/07/2017 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras | 00017620139400 | JOSE DE SOUSA LIMA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00098 | 13/07/2017 | 650.00 | 650.00 | valor empenahdo ref sistema de interne do hotel de brejo das freiras maio 2017 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 13/07/2017 | 462.16 | 462.16 | valor empenhado ref pis cofins junho 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00100 | 13/07/2017 | 325.00 | 325.00 | valor empenahdo ref sistema de folha de pagamento junho 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 17/07/2017 | 1287.82 | 1287.82 | valor empenahdo ref inss junho 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 28/07/2017 | 5744.00 | 5744.00 | valor empenahdo ref folha de pessoa, julho 2017 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 28/07/2017 | 202.46 | 202.46 | valor empenbnador ef pbprev patronal julho 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 28/07/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal julho 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 28/07/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fgts julho 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00106 | 02/08/2017 | 1787.12 | 1787.12 | valor empenhado ref aquisicao de generos alimenticios para o hotel de brejo das freiras | 17416004000158 | JOSIANE DANTAS MARTINS-ME |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00107 | 02/08/2017 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref servicos prestados no jhotel de brejo daa freiras | 00033749353468 | MILTON PLACIDO LOPES |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00108 | 02/08/2017 | 880.00 | 880.00 | valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras | 00072572698315 | VLADIMIR ITANS ROLIM ALBUQUERQUE |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00109 | 02/08/2017 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref sistema de internet do Hortel de Brejo das Freiras mes de junho 2017 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 03/08/2017 | 193.70 | 193.70 | VALOR EMPENHADO REF A FGTS/JULHO/2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 17/08/2017 | 1287.82 | 1287.82 | valor empenhado ref inss julho 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 18/08/2017 | 708.67 | 708.67 | valor empenhado ref pis cofins julho 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 30/08/2017 | 202.46 | 202.46 | valor empehado ref pbprev patronal agosto 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 30/08/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empehado ref inss patronal agosto 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 30/08/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenahdor ef FGTS agopto 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 04/09/2017 | 193.70 | 193.70 | valor empenhado ref FGTS agosto 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 12/09/2017 | 420.44 | 420.44 | valor empenhado ref pis cofins agosto 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00123 | 13/09/2017 | 880.00 | 880.00 | valor empenhado ref servicos prestados hotel brejo das freiras | 00072572698315 | VLADIMIR ITANS ROLIM ALBUQUERQUE |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00124 | 13/09/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref servicos rpestados no hotel de brejo das freiras | 00033749353468 | MILTON PLACIDO LOPES |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 18/09/2017 | 1069.90 | 1069.90 | valor empenhado ref inss patronal agosto 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 28/09/2017 | 5743.99 | 5743.99 | valor empenhado ref folha de pessoal de setembro 2017 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 28/09/2017 | 202.46 | 202.46 | valor empenhado ref pbprev patronal set 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 28/09/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal set 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 28/09/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fgts set 3027 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 03/10/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref arquivamento de ata Diretor Roberto Kennedy | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00134 | 03/10/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras no mes de agosto 2017 | 00072572698315 | VLADIMIR ITANS ROLIM ALBUQUERQUE |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00136 | 03/10/2017 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref servicos oprestados no hotel de brejo das freiras no mes de setembro | 00033749353468 | MILTON PLACIDO LOPES |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00137 | 03/10/2017 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref servicos de internet mes julho do hotel de brejho das freiras | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00139 | 03/10/2017 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref confeccao da folha de pessoal dos meses de julho e agosto 2017 da pbtur hoteis | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 04/10/2017 | 193.70 | 193.70 | valor empenhador ef fgts setembrop 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 04/12/2017 | 193.70 | 193.70 | valor empenahdo ref fgts nov 2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 12/12/2017 | 1411.82 | 1411.82 | valor empenhado ref inss novembro 2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref segunda parcela 13 salarios | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00172 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DO SERVIDOR FRANCISCO COSTA LOPES NO HBF | 00005808922470 | FRANCISCO COSTA LOPES |
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Última atualização: 10/06/2024