de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00001 | 30/01/2017 | 3377.49 | 3377.49 | Referente ao pagamento parcelamento do INSS relativo ao mes de janeiro/17,conf.doc.anexo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00002 | 30/01/2017 | 11087.85 | 11087.85 | Referente ao pagamento Folha /dos Apenados relativo ao mes /de Janeiro/17. | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00003 | 30/01/2017 | 1874.00 | 1874.00 | Referente ao pagamento Folha /dos Estagiarios relativo mes de Janeiro/17. | 00010363927409 | ALLAN AUGUSTO DE MELO |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00004 | 30/01/2017 | 1120773.36 | 1120773.36 | Referente ao pagamento Folha /dos servidores deste inst. no mes de Janeiro/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00005 | 30/01/2017 | 93.21 | 93.21 | Referente ao pagamento SalarioFamilia dos servidores deste /inst.no mes de Janeiro/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00006 | 30/01/2017 | 196907.74 | 196907.74 | Referente ao pagamento Pbprev Patronal relativo ao mes de / janeiro/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00007 | 30/01/2017 | 15248.47 | 15248.47 | Referente ao pagamento do INSSpatronal deste inst.no mes de janeiro/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00008 | 30/01/2017 | 11767.52 | 11767.52 | Referente aoa pagamento PASEP dos servidores deste inst.no /mes de Janeiro/17. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00009 | 30/01/2017 | 387594.02 | 387594.02 | Referente Provisao 13.salario relativo ao mes de Janeiro/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00010 | 30/01/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente pagamento provisao /13.salario do INSS relativo aomes de Jan eiro/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00011 | 30/01/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente pagamento Provisao /do 13.salario do PASEP,do mes de janeiro/17. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00012 | 30/01/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente pagamento provisao /do 13.salario Pbprev do mes dejaneiro/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00013 | 07/02/2017 | 292.21 | 292.21 | Pagamento ref.a fatura da emp.citada conf.doc.anexo | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00014 | 09/02/2017 | 12053.03 | 12053.03 | pagamento a empresa Energisajpmes/16 | 09095183000140 | ENERGISA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00015 | 09/02/2017 | 905.26 | 905.26 | pagamento a empresa Energisa /Borborema mes dez/16 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00016 | 09/02/2017 | 3232.66 | 3232.66 | Referente ao pagamneto AuxilioFuneral tem direito a Pessoa /acima citada em virtudo do Fe/lecimento do Sr.Antonio da Costa gadelha,ocorrido em 10/01/ 2017,conf.doc.anexo. | 00045077312400 | JOAO DA COSTA GEDELHA SOBRINHO |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00017 | 09/02/2017 | 3232.66 | 3232.66 | Pagamento auxilio feneral de /Maria Catarina A.de Melo. | 00069114382415 | ADRIANA MELO TEIXEIRA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00018 | 09/02/2017 | 3232.66 | 3232.66 | Ref.Auxilio Funeral quem tem /direito a Pessoa acima citada em virtude do Falecimento da /Sra.TEREZINHA DE JESUS LIMA, /ocorrido em 01/11/2016. | 00005479590448 | HIGGO MARIANO ASTROGILDO DE LIMA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00019 | 09/02/2017 | 3232.66 | 3232.66 | Referente Auxilio Funeral quemtem direito a Pessoa acima ci/tada em virtude do falecimentoda Sra.MAGDA PEREIRA MARTINS /ocorrido em 02/12/2016. | 00047552468491 | JULIO MARTINS DA SILVA NETO |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00020 | 21/02/2017 | 943.40 | 943.40 | Referente a fatura do mes de /Janeiro/17,conf.doc.anexo. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00021 | 21/02/2017 | 886.42 | 886.42 | Referente ao pagamento fatura do mes de Dezembro/16. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00022 | 21/02/2017 | 325.51 | 325.51 | Referente ao pagamento fatura do mes de Janeiro/17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00023 | 21/02/2017 | 2396.15 | 2396.15 | Referente ao pagamento fatura do mes de Dez/16. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 21/02/2017 | 2941.47 | 2941.47 | pagamento do oi fixo ref.ao //mes janeiro/17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00025 | 21/02/2017 | 2987.14 | 2987.14 | Pagamento ref.a oi fixo mes //novembro/16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00026 | 22/02/2017 | 1251740.28 | 1251740.28 | Referente ao pagamento folha /dos servidores deste inst.no /mes de fev/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00027 | 22/02/2017 | 17806.13 | 17806.13 | Referente ao pagamento do INSSpatronal deos servidores no /mes de Fev/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00028 | 22/02/2017 | 13146.07 | 13146.07 | Referentew ao pagamento PASEP dos servidores no mes Fev/17. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00029 | 22/02/2017 | 195029.96 | 195029.96 | Referente ao pagamento pbprev patronal dos servidores deste inst.no mes de Fev/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00030 | 22/02/2017 | 186.42 | 186.42 | Referente ao pagamento Salariofamilia dos servidores deste /inst.no mes de Fev/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00031 | 22/02/2017 | 10775.51 | 10775.51 | Referente ao pagamento folha /dos Apenados deste inst.no mesde Fevereiro/17. | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00032 | 22/02/2017 | 3403.26 | 3403.26 | Referente ao pagamento parcelamento do INSS relativo ao mes de Fev/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00037 | 24/02/2017 | 1874.00 | 1874.00 | Pagamento da folha dos Estrgiarios mes fev/17 | 00010363927409 | ALLAN AUGUSTO DE MELO |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00039 | 03/03/2017 | 431.02 | 431.02 | Referente Provisao do 13.Sala/rio dos Apenados relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/ 2017. | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00040 | 07/03/2017 | 3232.66 | 3232.66 | Pagamento do funeral do serv./deste inst.Carlos M.M.Chaves /conf.doc.anexo. | 00061273090420 | ANA LUCIA MARTORELLI CHAVES |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00041 | 08/03/2017 | 6044.18 | 6044.18 | Referente aquisicao de vales /transportes destinados aos servidores deste inst.no mes de /Marco/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00042 | 08/03/2017 | 6394.00 | 6394.00 | Pagamento dos Vales Transportejoao pessoa mes fevereiro/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00043 | 09/03/2017 | 2478.00 | 2478.00 | Pagamento a empresa Plantek referente ao mes janeiro/17 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00044 | 09/03/2017 | 2478.00 | 2478.00 | Pagamento a empresa Plantek referente ao mes fevereiro/17. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00045 | 09/03/2017 | 3494.74 | 3494.74 | Pagamento a empresa Localiza /mes janeiro/17 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00046 | 09/03/2017 | 1953.00 | 1953.00 | Pagamento a empresa Maq-Larem referente ao mes janeiro/17 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00047 | 09/03/2017 | 1953.00 | 1953.00 | Pagamento a empresa Maq-Larem referente ao mes fevereiro/17 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00048 | 09/03/2017 | 596.00 | 596.00 | Pagamento a empresa Inga ref//ao mes dez/16/e janeiro/17. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00049 | 09/03/2017 | 854.39 | 854.39 | Pagamento a empresa Oi Celularref.ao mes fev/17 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00050 | 09/03/2017 | 4280.50 | 4280.50 | Referente aquisicao Material /de consumo destinado almoxari/fado deste inst. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00051 | 09/03/2017 | 9590.91 | 9590.91 | Pagamento a emresa Energisa/JPref.ao mes janeiro/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00052 | 09/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento manut./de equipamento deste inst. | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00053 | 09/03/2017 | 10857.15 | 10857.15 | Pagamento a empresa EnergisaJPref.ao mes fev/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00054 | 09/03/2017 | 5451.95 | 5451.95 | Referente aquisicao Material /de consumo destinado ao almoxarifado deste inst. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00055 | 09/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 | Referente ao pagamento recargados extintores deste inst.con/forme doc.anexo. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 09/03/2017 | 889.01 | 889.01 | Pagamento a empresa Energisa /Borborema ref.ao mes jan/17 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
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INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00058 | 09/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento a empresa A Uniao //ref.ao mes janeiro/17 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 09/03/2017 | 7959.00 | 7959.00 | Referente ao pagamento dos servicos graficos prestado a esteinst.conf.doc.anexo. | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA. |
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INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00062 | 09/03/2017 | 2568.49 | 2568.49 | Referente ao pagamento fatura do mes de Jneiro/17. | 00860610000165 | ECCOSOM SERVICO DE DIAGNOSTICO |
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INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00089 | 10/03/2017 | 4836.00 | 4836.00 | Referente ao pagamento fatura do mes de Fevereiro/17. | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA |
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INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00092 | 10/03/2017 | 4715.96 | 4715.96 | Referente pagamento da fatiurado mes de Fevereiro/17. | 08544140000132 | LAB DE ANALISES CLINICAS DR VALDEVINO |
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INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00102 | 14/03/2017 | 200.00 | 200.00 | Referente ao pagamento dos Servicos prestado manutencao do /sistema de almoxarifado mes deFev/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 14/03/2017 | 300.00 | 300.00 | Referente ao pagamento dos servicos prest.Manutencao do Sis/tema de protocolo no mes Fev/ 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00104 | 14/03/2017 | 200.00 | 200.00 | Referente ao pagamento dos Servicos prest.Manutencao SITE nomex de Fev/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 14/03/2017 | 1350.00 | 1350.00 | Referente ao pagamento dos Servicos de informatica do SIAF /no mes de Fev/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00106 | 14/03/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos informatica manutencao /do sistema Folha de Pag.no mesFev/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00107 | 14/03/2017 | 1800.00 | 1800.00 | Referente ao pagamento dos servicos prest.Manutencao sistemade folha de pag.no mes Jan/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00108 | 14/03/2017 | 200.00 | 200.00 | Referente ao pagamento dos servicos Manutencao sistema de almoxarifado no mes Janeiro/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00109 | 14/03/2017 | 3494.74 | 3494.74 | Referente pagamento locacao deveiculos no mes de Fev/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00110 | 14/03/2017 | 6033.02 | 6033.02 | Pagamento dos Vales Transp.mesabril/17 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00111 | 15/03/2017 | 1716.00 | 1716.00 | Referente ao pagamento do mes de Setembro/16 dos serv.medicoprest.a este inst. | 08948366000107 | PULMOCARDIO P SOC DO CORACAO E PULMAO |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00112 | 15/03/2017 | 1201.20 | 1201.20 | Referente aos servicos medicosprestado a este inst.no mes deOutubro/16. | 08948366000107 | PULMOCARDIO P SOC DO CORACAO E PULMAO |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00113 | 15/03/2017 | 2009.97 | 2009.97 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes fevereiro/17 | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSC DIGEST DA PB LTDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00114 | 15/03/2017 | 1536.30 | 1536.30 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes fevereiro/17 | 11507550000118 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00115 | 15/03/2017 | 2788.50 | 2788.50 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes fevereiro/17 | 08812188000184 | LABORATORIO SERVCIT LTDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00116 | 15/03/2017 | 6422.09 | 6422.09 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes fevereiro/17 | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00117 | 20/03/2017 | 435.04 | 435.04 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes fevereiro/17 | 08601478000189 | LAB DE ANAL CLIN DR ARIOSV R COSTA LTDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00118 | 20/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Referente ao pagamento dos servicos prestado no conserto TV Led. deste inst. | 18217573000137 | GARCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00119 | 21/03/2017 | 272.40 | 272.40 | Pagamento das faturas da Loca-liza conf.doc.anexo.mes 03/17 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00120 | 21/03/2017 | 478.13 | 478.13 | Pagamento a empresa Correios//ref.ao mes fev/17 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00121 | 21/03/2017 | 6576.67 | 6576.67 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes fevereiro/17 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00122 | 21/03/2017 | 4209.47 | 4209.47 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes fevereiro/17 | 41149808000112 | CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00123 | 21/03/2017 | 1320.69 | 1320.69 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes fevereiro/17 | 00607662000124 | CLINICA MEDICINA INTERNA DA PB SC LTDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00124 | 22/03/2017 | 3494.74 | 3494.74 | Pagamento a empresa LOCALIZA /mes dezembro/16. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00125 | 24/03/2017 | 3380.00 | 3380.00 | Pagamento de Equipamento de //Informatica serv.de manutencao | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00126 | 27/03/2017 | 1482.52 | 1482.52 | Referente ao pagamento para regularizacao do processo judi/ cial de n.0033087.91.2005.815.2001,conf.doc.anexo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00127 | 27/03/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da multa ref.ao vei/culo corsa/classic conf.doc.//anexo. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00128 | 27/03/2017 | 79.50 | 79.50 | Referente ao pagamento para regularizacao do processo judi/ cial de n.0033087.91.2005.815.2001,conf.doc.anexo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
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INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00130 | 27/03/2017 | 3702.00 | 3702.00 | Compra de material de limpeza/para este Inst.conf.doc.anexo. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00131 | 27/03/2017 | 970.00 | 970.00 | Compra de material para Divi//sao Odontologica conf. doc.anexo. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00132 | 28/03/2017 | 2025.96 | 2025.96 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes fevereiro/17 | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00133 | 29/03/2017 | 800.00 | 800.00 | Pagamento da manutencao de ar condicionado conf.doc.anexo. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00134 | 29/03/2017 | 215.00 | 215.00 | Referente ao pagamento da renovacao da assinatura digital / conforme doc.anexo. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00135 | 30/03/2017 | 3423.84 | 3423.84 | Referente ao pagamento do par/celamento do INSS relativo aomes de marco/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00136 | 30/03/2017 | 1157810.83 | 1157810.83 | Referente a folha de pagamentodos serv.do IASS mes marco/17 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00137 | 30/03/2017 | 11492.64 | 11492.64 | Referente pagamento da folha /dos apenados relativo ao mes /de Marco/17. | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00138 | 30/03/2017 | 16932.91 | 16932.91 | Referente ao pagamento do //INSS PATRONAL dos sev.IASS mesmarco/17 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00140 | 30/03/2017 | 12166.74 | 12166.74 | Referente a folha de pagamentodo PASEP mes marco/17 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00143 | 30/03/2017 | 186.42 | 186.42 | Referente ao pagamento Salario de Familia dos serv.do IASS /mes marco/17 | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00146 | 30/03/2017 | 194089.24 | 194089.24 | Referente a folha de pagamentoda PBPREV PATRONAL dos serv.doIASS mes marco/17 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00147 | 30/03/2017 | 1874.00 | 1874.00 | Referente a folha de pagamentodos Estagiarios relativo ao / mes de marco/17. | 00010363927409 | ALLAN AUGUSTO DE MELO |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00148 | 03/04/2017 | 250.00 | 250.00 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes fevereiro/17 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV ESPECIAIS HELENA HOLANDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00149 | 03/04/2017 | 600.00 | 600.00 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes fevereiro/17 | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA PARA O SERVIDOR E SEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00150 | 03/04/2017 | 140.00 | 140.00 | Pagamento ref.aos serv.medicosprest.ao IASS mes janeiro/17 | 01236433000103 | COOP DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00151 | 10/04/2017 | 2654.31 | 2654.31 | Pagamento a empresa OI FIxo referente ao mes fev/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00152 | 10/04/2017 | 7975.70 | 7975.70 | Pagamento ref.ao serv.de Informatica conf.doc.anexo. | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICO EIRELI EPP |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00153 | 10/04/2017 | 480.00 | 480.00 | Referente ao pagamento manut./de equipamento deste Instituto | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00154 | 17/04/2017 | 901.67 | 901.67 | Pagamento a OI CELULAR ref.mesmarco/17 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00155 | 26/04/2017 | 3448.67 | 3448.67 | Referente ao pagamento do Par/celamento do INSS relativo ao mes de Abril/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00156 | 27/04/2017 | 1119563.29 | 1119563.29 | Referente vencimentos dos Ser/vidores deste inst.no mes de /Abril/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00157 | 27/04/2017 | 11197.15 | 11197.15 | Pagamento da folhas dos apena/dos mes abril/17 | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00158 | 27/04/2017 | 186.42 | 186.42 | Referente ao pagamento Auxiliosalario familia dos servidoresdeste inst.no mes de Abril/17. | 09128000000146 | IASS INSTI DE ASSIST A SAUDE DO SERVIDOR |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00159 | 27/04/2017 | 0.00 | 0.00 | Pagamento folha do estagiario ref.ao mes abril/17 | 00010363927409 | ALLAN AUGUSTO DE MELO |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00160 | 27/04/2017 | 19096.09 | 19096.09 | Referente ao pagamento do INSSpatronal relativo ao mes Abril2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00161 | 27/04/2017 | 11758.30 | 11758.30 | Referente ao pagamento PASEP /relativo ao mes de Abril/17. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00162 | 27/04/2017 | 186680.82 | 186680.82 | Referente o pagamento Pbprev /patronal dos servidores no mesde abril/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Convite | 00169 | 27/04/2017 | 937.00 | 937.00 | Pagamento folha de estagiario ref.ao mes abril/17 | 00009713445406 | SERGIO WIKLLIF J FERREIRA JUNIOR |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 09/05/2017 | 378.49 | 378.49 | Pagamento a empresa correios//mes marco/17 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DO SERVIDOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00172 | 16/06/2017 | 3281.74 | 3281.74 | Referente a folha do 13 Prov./dos apenados ate abril/17. | 00009783585460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS |
Quantidade de Registros: 155
Última atualização: 10/06/2024