de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2016 | 19392.75 | 19392.75 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES 01/2016. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00002 | 29/01/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE JANEIRO/16. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00003 | 29/01/2016 | 4095.17 | 4095.17 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL S/FL.PESSOAL DE JANEIRO, | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00004 | 29/01/2016 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/OBRIGACAO PREVID S/FL. SERV.PRESTADO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00005 | 29/01/2016 | 19392.75 | 19392.75 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/PROVISAAO 13 SALARIO PARCELA 1/12 AVOS. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00006 | 29/01/2016 | 4120.57 | 4120.57 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRPEDESAS C/OBRIGACAO PREVIDENCIARIA 13 SAL.PARCELA 1/12 AVOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00007 | 15/02/2016 | 2255.85 | 2255.85 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRNDESPESA COM AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARAESTA FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00008 | 15/02/2016 | 390.00 | 390.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM RECARGA DE CARTU- CHOS DE TINTA E TONNERS DESTA FUNDACAO. | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00009 | 16/02/2016 | 1261.15 | 1261.15 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00010 | 16/02/2016 | 450.44 | 450.44 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00011 | 16/02/2016 | 485.59 | 485.59 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONE DESTA FUNDACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 26/02/2016 | 19476.08 | 19476.08 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES 02/2016. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00013 | 26/02/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 26/02/2016 | 4113.50 | 4113.50 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL S/FL.PESSOAL DE FEVEREIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 26/02/2016 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/OBRIGACAO PREVID S/FL. SERV.PRESTADO MES 02/16, | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00018 | 03/03/2016 | 481.41 | 481.41 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE FEVEREIRO DE 2016 DESTAFUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00019 | 03/03/2016 | 1045.35 | 1045.35 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA REFORMA E PINTURA NAFUNES. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00020 | 03/03/2016 | 500.00 | 500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICOS REPARADORES EM ALVENARIA E PINTURA DESTA FUNDACAO. | 19359364000190 | MARCIO DO NASCIMENTO WANDERLEY |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00021 | 03/03/2016 | 260.00 | 260.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES COMPARTILHADAS (TRANSVERSALIDADES E INTERSETORIALIDADE) FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00022 | 04/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AULAS MINISTRADAS EM OFICINA DE CONFECCAO DE MASCA-RAS E FANTASIAS CARNAVALESCAS PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO. | 15032806000139 | ORQUESTRA OS AMANTES DA LIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00023 | 04/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA EVENTO CARNAVALESCOS REALIZA- DOS PELA FUNES. | 17277912000108 | CAIO CESAR LEITE RODRIGUES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00024 | 04/03/2016 | 492.00 | 492.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONFECCAO DE CRACHAS BANNERS E FAIXA PARA ESTA FUN-DACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00025 | 04/03/2016 | 206.00 | 206.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALHIDRAULICO E ELETRICO PARA RE-PAROS EM INSTALACOES DESTA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00026 | 07/03/2016 | 130.00 | 130.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE REPARO NASLINHAS TELEFONICAS DESTA FUNDACAO. | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00027 | 07/03/2016 | 644.00 | 644.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES DE E- VENTOS DIVERSOS REALIZADOS PORESTA FUNDACAO. | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00028 | 07/03/2016 | 745.00 | 745.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PAES SALGADOS E AFINS PARA COQUETEIS EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTAFUNDACAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00029 | 07/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DEVIDRO PARA CONFECCAO DE COMEN-DAS PARA HOMENAGENS EM EVENTO CARNAVALESCO. | 12695887000169 | JOSE PAULO SOBRINHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00030 | 07/03/2016 | 880.00 | 880.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA PAR-TICIPANTES DE EVENTOS DIVERSOSREALIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 11600432000150 | MELQUIADES HOTEL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00032 | 14/03/2016 | 450.00 | 450.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICOS METALURGICOSPARA INSTALACAO DE BEBEDOURO ELETRICO. | 02191684000181 | JANE CLAUDIA BEZERRA BARRETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00033 | 14/03/2016 | 900.00 | 900.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMEN-TOS DE SOM E ILUMINACAO PARA EVENTOS CARNAVALESCOS PROMOVI-DOS POR ESTE ORGAO. | 00018160549415 | LUCIO FLAVIO RODRIGUES DA CRUZ |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 29/03/2016 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIO-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEI-CULO JUNTO A GECOV. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 29/03/2016 | 21308.07 | 21308.07 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES MARCO/2016. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00036 | 29/03/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE MARCO/2016. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00037 | 29/03/2016 | 4416.54 | 4416.54 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL S/FL.PESSOAL DE MARCO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 29/03/2016 | 480.00 | 480.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/OBRIGACAO PREVID S/FL. SERV.PRESTADO MES 03/16, | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00040 | 29/03/2016 | 342.91 | 342.91 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRPEDESAS C/OBRIGACAO PREVIDENCIARIA 13 SAL.PARCELA 3/12 AVOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00041 | 12/04/2016 | 800.00 | 800.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIAEM EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO POR ESTA FUNDACAO. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00042 | 13/04/2016 | 550.11 | 550.11 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE MARCO DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00043 | 13/04/2016 | 733.15 | 733.15 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO DO MES DE MARCO 2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00044 | 13/04/2016 | 778.94 | 778.94 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE MARCO 2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00045 | 18/04/2016 | 550.00 | 550.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE REPAROS EMBICA E TELHADO DA HEMEROTECA. | 19359364000190 | MARCIO DO NASCIMENTO WANDERLEY |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00048 | 20/04/2016 | 456.81 | 456.81 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFINICO DOMES DE ABRIL DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00049 | 20/04/2016 | 341.93 | 341.93 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE ABRIL DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00050 | 20/04/2016 | 199.29 | 199.29 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE ABRIL | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00051 | 20/04/2016 | 90.00 | 90.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIALIMPRESSO PARA EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00052 | 20/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM MONITORAMENTO ELETRO-NICO EM SEGURANCA DESTA FUNDA-CAO. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00053 | 20/04/2016 | 310.00 | 310.00 | VR QUE EMEPNHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONFIGURACAO DE REDE DE COMPUTAODORES E REPARO EM COMPUTADOR DESTA FUNDACAO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00054 | 20/04/2016 | 871.99 | 871.99 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO E LIMPEZA PARA ESTAFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES COMPARTILHADAS (TRANSVERSALIDADES E INTERSETORIALIDADE) FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00055 | 22/04/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM TECNICO P/ MINISTRAR OFICINA DE CONFECCAO DE MASCA-RAS E FANTASIAS DE CARNAVAL. | 00010168773406 | LAIS DA SILVA PEREIRA ARUJO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 22/04/2016 | 378.00 | 378.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DEEXTINTORES DE INCENDIO PARA ESTA FUNDACAO. | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00057 | 22/04/2016 | 160.00 | 0.00 | VR QUE EPMNEHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DECARTUCHO DE TINTA E TONERS PA-RA ESTA FUNDACAO. | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00058 | 27/04/2016 | 600.00 | 600.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM ASSINATURA DOS JORNA-IS A UNIAO E O DOE PARA ESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 28/04/2016 | 20312.75 | 20312.75 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES ABRIL/2016. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00060 | 28/04/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE ABRIL/2016. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00061 | 28/04/2016 | 4297.57 | 4297.57 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL S/FL.PESSOAL DE ABRIL/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 28/04/2016 | 540.00 | 540.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/OBRIGACAO PREVID S/FL.SERV.PRESTADO MES ABRIL/16. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 02/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA PARA SER-VIDOR BUSCAR PALESTRANTE DE E-VENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 02/05/2016 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR DEIXAR PALESTRANTE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACA. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00068 | 11/05/2016 | 660.00 | 660.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM MONITORAMENTO ELETRO-NICO EM SEGURANCA DESTA FUNDA-CAO. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00069 | 11/05/2016 | 952.65 | 952.65 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA HEMEROTECA MANTIDA POR ESTE ORGAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 13/05/2016 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR DIRETOR PARA REUNIAO COM GOVERNADOR DO ESTADO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 13/05/2016 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GOVERNADOR DO ESTADO. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00072 | 13/05/2016 | 450.00 | 450.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR DO AUDITORIO DESTA FUNDACAO. | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00073 | 13/05/2016 | 437.00 | 437.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONFECCAO DE BANNERESPARA MUSEU DESTA FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 18/05/2016 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDAPARA PBTUR. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00076 | 20/05/2016 | 673.05 | 673.05 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE MAIO DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00077 | 20/05/2016 | 333.94 | 333.94 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO DO MES DE MAIO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00078 | 20/05/2016 | 306.50 | 306.50 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE_PARA ESTA FUNDA-CAO. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00079 | 23/05/2016 | 1446.00 | 1446.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DO MES DE MAIO DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00080 | 23/05/2016 | 440.00 | 440.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIAELETRONICA DESTA FUNDACAO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00081 | 23/05/2016 | 785.00 | 785.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOSPAES E AFINS PARA COQUETEIS E LANCHES EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA FUNDACAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 30/05/2016 | 21098.35 | 21098.35 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES MAIO/2016. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00083 | 30/05/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE MAIO/2016. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 30/05/2016 | 4470.40 | 4470.40 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL S/FL.PESSOAL DE MAIO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00085 | 30/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/OBRIGACAO PREVID S/FL.SERV.PRESTADO MES MAIO/16. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 30/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRPEDESAS C/OBRIGACAO PREVIDENCIARIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 30/05/2016 | 540.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/OBRIGACAO PREVID S/FL.SERV.PRESTADO MES MAIO/16. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00092 | 31/05/2016 | 280.00 | 280.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM HOSPEDAGENS DE PALES-TRANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA FUNDACAO. | 11600432000150 | MELQUIADES HOTEL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00093 | 31/05/2016 | 532.00 | 532.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA FUNDACAO. | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00094 | 09/06/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE ORGANIZA- CAO E CATALOGACAO DE BIBLIOTE-CA. | 00018111963491 | MARIA DE LOURDES LOPES TORRES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00095 | 10/06/2016 | 848.00 | 848.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTAFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00096 | 13/06/2016 | 302.50 | 302.50 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COQUETEIS DEEVENTO REALIZADO POR ESTA FUNDACAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 15/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA DE SERVI-DOR PARA CONDUZIR ARTICULADOR CULTURAL PARA REUNIAO NA CIDA-DE DE SOUSA. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00098 | 15/06/2016 | 764.58 | 764.58 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM COSUMO TELEFONICO DESTA FUNDACAO NO MES DE JUNHO DE2016. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00099 | 15/06/2016 | 261.45 | 261.45 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE JUNHO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00101 | 28/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO VIANA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 29/06/2016 | 20772.75 | 20772.75 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES JUNHO/2016, | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00103 | 29/06/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE JUNHO/2016. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 29/06/2016 | 4698.77 | 4698.77 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL S/FL.PESSOAL DE JUNHO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 04/07/2016 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR P/CONDUZIR DIRETORES AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 04/07/2016 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECULT. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 04/07/2016 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CODATA E SEPLAG. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 04/07/2016 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECULT. | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 04/07/2016 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00025141520463 | ROSSANA POMPEIA MEDEIROS MARTINS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00112 | 06/07/2016 | 478.64 | 478.64 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTA FUNDACAO NO MES DE JUNHO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00113 | 06/07/2016 | 325.13 | 325.13 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE JULHO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00114 | 06/07/2016 | 372.81 | 372.81 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE JULHO DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00115 | 06/07/2016 | 220.00 | 220.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SEGURANCA ELETRONICA DESTA FUNDACAO. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00116 | 06/07/2016 | 500.00 | 500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DA AREA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO. | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 19/07/2016 | 420.00 | 420.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGACAO PREVIDENCIARIA MES 06Q2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00118 | 25/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C APRESENTACAO MUSICAL EMEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUN-DACAO. | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO VIANA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 28/07/2016 | 19392.75 | 19392.75 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES JULHO/2016, | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00120 | 28/07/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE JLNHO/2016. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 28/07/2016 | 4095.17 | 4095.17 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL S/FL.PESSOAL DE JULHO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 28/07/2016 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/OBRIGACAO PREVID S/FL.SERV.PRESTADO MES JULHO/16 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00125 | 02/08/2016 | 456.58 | 456.58 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTA FUNDACAO NO MES DE JULHO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00126 | 08/08/2016 | 1248.21 | 1248.21 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTA FUNDACAO NO MES DE AGOSTO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00127 | 08/08/2016 | 395.43 | 395.43 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE AGOSTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00128 | 08/08/2016 | 220.00 | 220.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM MONITORAMENTO EM SEGURANCA DESTA FUNDACAO NO MES DEJULHO. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00129 | 09/08/2016 | 1024.29 | 1024.29 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COQUETEIS DEEVENTOS REALIZADOS POR ESTE ORGAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00130 | 09/08/2016 | 1231.49 | 1231.49 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOSPARA LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO DESTA FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00131 | 09/08/2016 | 434.50 | 434.50 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DESTA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 18/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR P/CONDUZIR DIRETORES A VISITA A EQUIPAMENTOS CULTURAIS NAS CI-DADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 19/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR P/VISITACAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS CULTURAIS DE SOUSA E CAJA-ZEIRAS. | 00025141520463 | ROSSANA POMPEIA MEDEIROS MARTINS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 19/08/2016 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA FAZER VISITACOES TECNICAS EM EQUIPAMENTOS CULTURAIS NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00135 | 24/08/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM PALESTRANTE EM EVENTOCULTURAL REALIZADO POR ESTA ENTIDADE. | 10407379000102 | ASSOCIACAO CULTURAL DO SOL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00136 | 24/08/2016 | 371.36 | 371.36 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO NOMES DE AGOSTO DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 30/08/2016 | 19852.75 | 19852.75 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES AGOSTO/2016. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00138 | 30/08/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE AGOSTO/2016. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 30/08/2016 | 4196.37 | 4196.37 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL S/FL.PESSOAL DE AGOSTO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 30/08/2016 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/OBRIGACAO PREVID S/FL.SERV.PRESTADO MES AGOSTO/16 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00143 | 01/09/2016 | 1520.00 | 1520.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM REPAROS EM CADEIRAS DO AUDITORIO DESTA FUNDACAO. | 02191684000181 | JANE CLAUDIA BEZERRA BARRETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00144 | 09/09/2016 | 680.00 | 680.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C/ CONSERTO DA CENTRAL DEAGUA GELADA INSTALADA NESTA ENTIDADE. | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00145 | 21/09/2016 | 396.86 | 396.86 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE SETEMBRO DESTA FUNDACAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00146 | 21/09/2016 | 753.79 | 753.79 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA NOMES DE SETEMBRO DESTA FUNDACAO | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00147 | 21/09/2016 | 277.34 | 277.34 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE SETEMBRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 28/09/2016 | 19392.75 | 19392.75 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES SETEMBRO/2016. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00149 | 28/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 28/09/2016 | 4095.17 | 4095.17 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL S/FL.PESSOAL DE SETEMBRO/16. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 28/09/2016 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/OBRIGACAO PREVID S/FL.SERV.PRESTADO MES SET/16. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00154 | 29/09/2016 | 130.00 | 130.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE SINALIZA- CAO PARA BIBLIOTECA DESTA FUN-DACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00155 | 29/09/2016 | 110.00 | 110.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAODE COMPUTADORES E CONFIGURACAODE REDE INFORMATIZADA. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00156 | 06/10/2016 | 417.04 | 417.04 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FL.PESSOAL SETEMBRO 2016. COMPLEMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00157 | 10/10/2016 | 440.00 | 440.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C MONITORAMENTO EM SEGU- RANCA DESTA FUNDACAO NOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 27/10/2016 | 19392.75 | 19392.75 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES OUTUBRO/2016. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00159 | 27/10/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 27/10/2016 | 4095.17 | 4095.17 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL S/FL.PESSOAL DE OUTUBRO/16. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 27/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/OBRIGACAO PREVID S/FL.SERV.PRESTADO MES OUT/16. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 29/11/2016 | 19392.75 | 19392.75 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES NOVEMBRO/2016, | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00166 | 29/11/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 29/11/2016 | 4095.16 | 4095.16 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL S/FL.PESSOAL DE NOVEMBRO/16. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 29/11/2016 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS C/OBRIGACAO PATRONAL NOV/16-FL.PRESTADOR SERVICOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00171 | 29/11/2016 | 600.00 | 600.00 | VR QUE REEMPENHAMOS PARA REGU-LARIZAR PG QUE FOI ANULADO PORGD 02- E A NP E ESCRITURAL. | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO VIANA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00172 | 29/11/2016 | 1341.49 | 1341.49 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOORGAO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00173 | 29/11/2016 | 513.21 | 513.21 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00174 | 05/12/2016 | 27.00 | 27.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DES-TA FUNDACAO DO MES DE NOVEMBRO- COMPLEMENTACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00176 | 15/12/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/13 DO CONTADOR. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00180 | 28/12/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE REEMPENHAMOS POR TER SIDO ANALUDA COM GD-3. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00181 | 28/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VR QUE REEMPENHAMOS POR TER SIDO ANILADO COM GD-REG. CODIGOSDE RETENCAO. | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO VIANA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 28/12/2016 | 19392.75 | 19392.75 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES DEZEMBRO/2016, | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00183 | 28/12/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 28/12/2016 | 4095.17 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBR DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIA S/FL.PESSOAL DE DEZEMBRO/16. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 28/12/2016 | 300.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS C/OBRIGACAO PATRONAL DEZ/16-FL.PRESTADOR SERVICOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024