de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2015 | 1783.28 | 1783.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JENEIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2015 | 1869.97 | 1869.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2015 | 21325.55 | 21325.55 | VALOR REF A FOLHA DE PESSOALJANEIRO 2015 VENC E VANT FIXASPESSOAL ATIVO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13SALARIOREF A COTA JANEIRO 2015. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 24/02/2015 | 3520.00 | 3520.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DO ESCRITORIO REF AO MES DE FEV/15 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00006 | 24/02/2015 | 794.45 | 794.45 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOED. PARAIBAN REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEV/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00007 | 24/02/2015 | 947.50 | 947.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOESCRITORIO REF AOS MESES DE JAN E FEV/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00008 | 24/02/2015 | 340.67 | 340.67 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO ED. PARAIBAM REF AOS MESES DE JAJANEIRO E FEV/2015 | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 24/02/2015 | 30609.44 | 30609.44 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO REF AO MES DE FEVEREIRO/15 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00011 | 25/02/2015 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref. ao mes de janeiro/15 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00012 | 25/02/2015 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquina xerox ref ao meses de janeiro e fev/15 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00013 | 25/02/2015 | 2638.45 | 2638.45 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de janeiro/15 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 25/02/2015 | 1965.54 | 1965.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DP MES DE FEVE-REIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00015 | 26/02/2015 | 1452.00 | 1452.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte dosservidores do ERIG-PB ref ao mes de marco/14 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 27/02/2015 | 3994.85 | 3994.85 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE FEVEREIRO DE2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 03/03/2015 | 5280.00 | 5280.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores ref. ao mes de marco/15 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00018 | 03/03/2015 | 555.50 | 555.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTE ESCRITORIO | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00019 | 03/03/2015 | 87.00 | 87.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE ESCRITORIO | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00020 | 04/03/2015 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref. ao mes de fev/15 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00021 | 04/03/2015 | 2472.00 | 2472.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos tecnicos profissionais de contador para abertura CNPJ da secretaria | 73969818000190 | CENTRALMINAS ASSESSORIA CONTABIL S/C |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00022 | 09/03/2015 | 530.22 | 530.22 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica dodeste escritorio ref ao mes defev/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00023 | 09/03/2015 | 424.23 | 424.23 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica doed. paraibam ref ao mes fev/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00024 | 11/03/2015 | 6630.00 | 6630.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PAINESDECORATIVOS PARA GABINETE DO GOVERNADOR | 09590007000185 | AVM PERSIANAS E CORTINAS LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00025 | 12/03/2015 | 2992.00 | 2992.00 | COBRIR DESPESAS COM EMOLDURAMENTO DE ESPELHOS/VIDROS E OUTROS PARA ATENDER AO SERI | 02371604000170 | MF VIDROS LTDA ME |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00026 | 23/03/2015 | 1650.00 | 1650.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de garagem para veiculos desta secretariaref. 17/01/15 a 17/04/15 | 10937396000151 | DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00027 | 23/03/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com confeccao de materiais graficos para atender a demanda desta secretaria | 19990627000165 | NATALIA LANY SANTOS FARIA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00028 | 23/03/2015 | 1578.00 | 1578.00 | valor empenhado para cobrir despesas com confeccao de impressos em gerais para atender a demanda desta secretaria | 19990627000165 | NATALIA LANY SANTOS FARIA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00029 | 23/03/2015 | 36.94 | 36.94 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de renpac desta secretaria ref. aos meses de fev/15 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00030 | 24/03/2015 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com suprimento de fundos para servico de terceiros para atender a demanda desta secretaria | 00053710231191 | LEONIDAS AFONSO BOTELHO C. DE OLIVEIRA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00032 | 25/03/2015 | 4505.00 | 4505.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos graficos para atender a demanda desta secretaria | 19990627000165 | NATALIA LANY SANTOS FARIA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 25/03/2015 | 5720.00 | 5720.00 | valor empenhado cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores desta secretaria ref ao mes de abril/14 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 26/03/2015 | 1440.00 | 1440.00 | valor despesas com diaria servidor fora do estado | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00035 | 26/03/2015 | 2395.65 | 2395.65 | valor empenhado para cobrir com materiais de limpeza para atender a demanda da secretaria | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00036 | 26/03/2015 | 1462.50 | 1462.50 | valor empenhado cobrir despesas com generos alimenticios para atender a demanda desta secretaria | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00037 | 26/03/2015 | 2588.81 | 2588.81 | valor empenhado para cobrir despesas com materiais de expediente para atender a demanda desta secretaria | 43283811000150 | KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 27/03/2015 | 1789.22 | 1789.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 30/03/2015 | 30165.66 | 30165.66 | valor empenhado para cobrir despesas folha de pagamento paraatender a demanda desta secretaria | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 31/03/2015 | 4073.54 | 4073.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00042 | 09/04/2015 | 1480.00 | 1480.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte para servidores ref ao mes de abril/2015 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 09/04/2015 | 1462.28 | 1462.28 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de passagens aereas nacionais para servidores desta secretaria | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00044 | 09/04/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com suprmento de fundo para consumo de pequenas despesas desta secretaria | 00053710231191 | LEONIDAS AFONSO BOTELHO C. DE OLIVEIRA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00046 | 09/04/2015 | 3530.00 | 3530.00 | valor empenhado para cobrir despesas com suprimentos de informatica para esta secretaria | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00047 | 09/04/2015 | 5075.00 | 5075.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicoes de mobiliarios para esta secretaria | 76291251000134 | MODILAC INSDUTRIA E COMER DE MOVEIS LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00048 | 14/04/2015 | 613.95 | 613.95 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA SERI REF AO MES DE MARCO/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00049 | 14/04/2015 | 250.51 | 250.51 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOED PARAIBAM REF AO MES DE MAR/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00050 | 14/04/2015 | 252.55 | 252.55 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DO ED PARAIBAM REF AO MES DE MAR/15 | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00051 | 14/04/2015 | 206.82 | 206.82 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESSA COM SERVICO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SERI REF. MES DE MARCO/15 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00052 | 14/04/2015 | 4194.96 | 4194.96 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DESPESAS DE CONDOMINIO ED. CENTRAL BRASILIA REF AO MESES FEV/MAR/2015 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 15/04/2015 | 2421.76 | 2421.76 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para servidor faturas 4025009 e 4024895 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00054 | 15/04/2015 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica conf contrato para mes de marco/15 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00055 | 15/04/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SERI | 10793850000148 | CLESSE MOVEIS SERVICO LTDA ME |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 16/04/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORPARA DR. LINDOLFO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00057 | 23/04/2015 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENAHDO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA XEROX CONFORME CONTRATO REF AOMESES DE FEV E MAR/15 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 23/04/2015 | 1265.30 | 1265.30 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS CONF CONTRATO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00059 | 28/04/2015 | 7200.00 | 7200.00 | valor empenheado para cobrir despesas com servico de reformae adpatacao do imovel SERI | 15914058000118 | NALVO ALVES DE SOUSA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00060 | 28/04/2015 | 7510.50 | 7510.50 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de materiais para reforma e adaptcao doimovel SERI | 13445852000134 | MARILEIDE ROCHA APOLONIO |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 28/04/2015 | 36526.66 | 36526.66 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagamento da SERI ref. ao mes de abril/15 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 28/04/2015 | 1789.22 | 1789.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 29/04/2015 | 4733.54 | 4733.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00065 | 06/05/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR REF AO MES DE MAIO/15 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 06/05/2015 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DESERVIDOR REF AO MES DE MAIO/15 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00067 | 06/05/2015 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHDO COBRIR DESPESA COM SERVICO DE DECORACAO E ORNAMENTACAO COM TAPETES PARA ESTA SERI | 38035150000103 | DUTY FREE DE TAPETES E ARTES IND LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00068 | 06/05/2015 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR COM LOCACAO DE TELEFONIA DIGITALCONF CONTRATO | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00069 | 06/05/2015 | 3958.51 | 3958.51 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMINIO REF AO MES DE ABRIL/15 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00070 | 06/05/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE ESTACIONAMENTO PERIODO 18/04/15 A 17/05/15 | 10937396000151 | DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 06/05/2015 | 1154.35 | 1154.35 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA SERVIDOR DO SERI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 07/05/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE SERVIDOR DR. LINDOLFO PIRES DESTINO NATAL-RN PERIODO 07 A 09/05/2015 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00073 | 11/05/2015 | 170.50 | 170.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SERI CONF.CONTRATO | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00074 | 11/05/2015 | 434.99 | 434.99 | VALOR EMPENAHDO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOED PARAIBAN REF AO MES DE ABRIL/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTAD | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00075 | 11/05/2015 | 562.86 | 562.86 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS DESSA SERI REF AO MES DE ABRIL/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
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Última atualização: 10/06/2024