de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 28/01/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DE FOLHA DE PAGTO REF. JANEIRO 2014 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 28/01/2014 | 28963.91 | 28963.91 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO REF.AO MES DE JANEIRO/2014 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 28/01/2014 | 11336.96 | 11336.96 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PROVISAO DE 13 SALARIO REF. JANEIRO/2014 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 28/01/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRI DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO REF. JANEIRO/2014 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 29/01/2014 | 2254.21 | 2254.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DEJANEIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 30/01/2014 | 3149.54 | 3149.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00008 | 10/02/2014 | 1936.05 | 1936.05 | valor empenhado para cobrir despesa com taxa de condominio ref. ao mes de janeiro/14 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00009 | 10/02/2014 | 858.85 | 858.85 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica doescritorio ref. aos meses de jan e fevereiro/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00010 | 10/02/2014 | 467.37 | 467.37 | Valor empenhado para cobrir despesas com eneriga eletrica ref. SCS Ed. Paraibam dos meses de janeiro e fevereiro/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00011 | 10/02/2014 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para cobrir despesas com locacao de vagas de garagem para 03 veiculos oficiais deste escritorio ref. ao mes de janeiro/2014 | 10937396000151 | DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00012 | 10/02/2014 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DDESTE ESCRITORIO PARA MESES DEFEV/MAR E ABRIL/2014 | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00013 | 10/02/2014 | 34.64 | 34.64 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERV REPAC DESTE ESCRITORIO REF. AO MES DE JANEIRO/14 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00014 | 10/02/2014 | 3265.86 | 3265.86 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTE ESCRITORIO REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/14 | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00015 | 10/02/2014 | 1312.66 | 1312.66 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL DESTE ESCRITORIO REF.AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/14 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00016 | 10/02/2014 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO ESCRITORIO ERIG REF AO MES DE FEVEREIRO/14 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00017 | 10/02/2014 | 636.70 | 636.70 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTE ESCRITORIO REF. AO MES DE JANEIRO/14 | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 25/02/2014 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacaoref. folha de pagto mes fev/14 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 25/02/2014 | 2254.21 | 2254.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFAVEREIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 25/02/2014 | 28557.98 | 28557.98 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagamento ref. ao mes de fevereiro/14 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00022 | 25/02/2014 | 34.64 | 34.64 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de RENPAC refente ao mes de fev/14 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00023 | 25/02/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquina xerox conf. contrato 01/2013 ref ao periodo 01/01/14 a_01/02/14 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00024 | 25/02/2014 | 1859.48 | 1859.48 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de telefonia fixa deste escritorio ref. ao mes de fev/14 | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00025 | 25/02/2014 | 1020.00 | 1020.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de regularicao do CNPJ junto a Receita Federal. | 73969818000190 | CENTRALMINAS ASSESSORIA CONTABIL S/C |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00026 | 25/02/2014 | 629.92 | 629.92 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de telefonia movel deste escritorio ref. ao mes de fev/14 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00027 | 25/02/2014 | 404.10 | 404.10 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender este escritorio | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00028 | 25/02/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de revitalizacao do mobiliario do gabinete do governador. | 09590007000185 | AVM PERSIANAS E CORTINAS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00029 | 25/02/2014 | 1324.60 | 1324.60 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a este escritorio | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00030 | 26/02/2014 | 1760.00 | 1760.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de vale transporte para os servidores deste escritorio ref. mes mar/14 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 26/02/2014 | 3149.54 | 3149.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FAVEREIRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00032 | 26/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO | 11985025000108 | ASSOC DOS PEQ PROD R DO SITIO LOURENCO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00034 | 26/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO | 43283811000150 | KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00036 | 26/02/2014 | 1359.41 | 1359.41 | valor empenhado para aquisicaode materiais de expediente para atender este escritorio | 43283811000150 | KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00037 | 10/03/2014 | 0.00 | 0.00 | COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESERVIDOR FORA DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 13/03/20104 | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00038 | 10/03/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE GARAGEM PARA PERIODO 18/01/14 A 17/02/14 | 10937396000151 | DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00039 | 10/03/2014 | 1631.02 | 1631.02 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMINIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/14 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00041 | 10/03/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE SERVIDOR PARA PERIODO DE 11/03/14 A 13/03/2014 | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00042 | 12/03/2014 | 461.19 | 461.19 | valor empenhado para cobrir despesas com fornecimento de energia eletrica para ERIG-PB ref.ao mes faturado fev.14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00043 | 12/03/2014 | 244.20 | 244.20 | valor empenhado para cobrir despesas com fornecimento de energia eletrica do ED. Paraibam SCS mes faturado fev.14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00044 | 13/03/2014 | 288.00 | 288.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTE ESCRITORIOREF AO MES DE JAN E FEV/14 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00045 | 20/03/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE XEROX PERIODO 01/02/14 A 28/02/14. | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00046 | 20/03/2014 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERV. DECORACAO E ORNAMENTACAO (PERSIANAS) PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO. | 09590007000185 | AVM PERSIANAS E CORTINAS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 26/03/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAOREF AO MES DE MARCO14 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 26/03/2014 | 28865.22 | 28865.22 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO REF AO MES DE MARCO/14 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 26/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO REF AO MES DE MARCO/14 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 26/03/2014 | 2209.37 | 2209.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MARCO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 28/03/2014 | 3149.54 | 3149.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00055 | 01/04/2014 | 1449.92 | 1449.92 | valor empenhado para cobrir despesas com condominio do ed.central brasilia ref ao mes de marco/14 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00056 | 01/04/2014 | 696.04 | 696.04 | valor empenhado para cobrir despesas com telefonia movel deste escritorio ref ao mes de marco/14 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00057 | 01/04/2014 | 18.84 | 18.84 | valor empenhado para cobrir despesas com RENAPAC embratel ref ao mes de marco/14 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00058 | 01/04/2014 | 1520.00 | 1520.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte dosservidores deste escritorio ref. ao mes de marco/14 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00059 | 01/04/2014 | 1907.56 | 1907.56 | valor empenhado para cobrir despesas com telefonia fixa deste escritorio ref. ao mes de marco/14 | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00060 | 07/04/2014 | 235.76 | 235.76 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica doEd. Paraibam ref. ao mes de marco/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00061 | 07/04/2014 | 350.21 | 350.21 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica doescritorio ERIG-PB ref. ao mesde marco/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00062 | 07/04/2014 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica digital ref. aos meses de fevereiro/marco/2014 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00063 | 07/04/2014 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref. ao mes de abril/2014 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00064 | 08/04/2014 | 2180.00 | 2180.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de reforma do mobiliario do gabinete do governador neste escritorio | 10793850000148 | CLESSE MOVEIS SERVICO LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00065 | 09/04/2014 | 80.43 | 80.43 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de fornecimento de agua mineral galoes de20 litros para exercicio 2014 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00066 | 10/04/2014 | 5220.24 | 5220.24 | valor empenhado para cobrir despesas com manutencao de veiculos com reposicao de peca deste escritorio | 00003228000216 | MOTO AGRICOLA SLAVIEIRO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00067 | 11/04/2014 | 1700.00 | 1700.00 | valor empenhado para cobrir despesas com suprimento de fundoao servidor para atender a pequenas despesas de servicos comterceiros ao ERIG-PB | 00053710231191 | LEONIDAS AFONSO BOTELHO C. DE OLIVEIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00068 | 11/04/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para cobrir despesas com suprimento de fundoao servidor para atender a pequenas despesas com material deconsumo deste escritorio ERIG | 00053710231191 | LEONIDAS AFONSO BOTELHO C. DE OLIVEIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00069 | 11/04/2014 | 4295.60 | 4295.60 | valor empenhdo para cobrir despesas com aquisicao de 02 empresoras hp oficcejet 8600 valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de computador completo.para atender a este escritorio. | 11241543000117 | BRASILIA DIGITAL COM E SERV DE INF. LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00070 | 11/04/2014 | 1886.57 | 1886.57 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de suprimento de informatica conf. proposta do fornecedor em anexo aoprocesso para atender ERIG-PB | 11241543000117 | BRASILIA DIGITAL COM E SERV DE INF. LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00071 | 23/04/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE XEROX REF 01/03/14 A 30/03/14 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00072 | 25/04/2014 | 3800.00 | 3800.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de manuntecaocorretiva e preventiva con figuracao de computadores criacao de usuarios permicoes etc | 07985982000167 | TECHNOBYTE COM.DE EQUIP.P/ INF.LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 28/04/2014 | 27097.47 | 27097.47 | valor empenhado para cobrir despesas com Folha de pagto ref.ao mes de abril/2014 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 28/04/2014 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacaosobre folha de pagto abrl/14 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 30/04/2014 | 3149.54 | 3149.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 30/04/2014 | 1859.48 | 1859.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00078 | 05/05/2014 | 1448.49 | 1448.49 | Valor empenhado para cobrir despesas com servico de fornecimento de agua e esgoto ref. aosmeses janeiro a abril 2014 | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00079 | 05/05/2014 | 2507.79 | 2507.79 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio do Ed. Central Brasilia ref. ao mes de abril/14 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00080 | 05/05/2014 | 1827.00 | 1827.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de vale transporte para servidores deste escritorio ref. mes MAIO/14 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00081 | 05/05/2014 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado para cobrir despesas com lavagem de veiculospara atender a frota de veiculos deste escritorio ref. aos meses de janeiro a abril/14 | 13820617000103 | PADDOCK CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00082 | 07/05/2014 | 366.97 | 366.97 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de energia eletrica das salas do ERIG/PB ref ao mes de abril/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00083 | 07/05/2014 | 118.04 | 118.04 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica doEd. Paraibam SCS ref ao mes deabril/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00084 | 08/05/2014 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica para atender a esteescritorio ref. mes abril/14 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00085 | 08/05/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquina xerox ref. ao mes de abril/14 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00086 | 09/05/2014 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para cobrir despesas com fornecimento de agua mineral para atender este escritorio conf. contrato ref. ao mes de abril/14 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00087 | 15/05/2014 | 280.38 | 280.38 | valor empenhado para cobrir despesas com fornecimento de agua/esgoto para Ed. Paraibam SCSref. ao mes Maio/14 | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00088 | 20/05/2014 | 34.64 | 34.64 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de RENPAC ref. ao mes de maio/14 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00089 | 21/05/2014 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de bem patrimonial TV 42 polegadas LEDFUL HDTV para atender ao Gabinete do Governador no ERIGPB | 11241543000117 | BRASILIA DIGITAL COM E SERV DE INF. LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00090 | 21/05/2014 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM CADEIRAS COM BASE GIRATORIA EM REGULAGEM DE ALTURA GAS E ASSENTO ARMARIO CREDENZA COM 02 PORTAS COM CHAVES VAO TAMPO DE 25MM | 10793850000148 | CLESSE MOVEIS SERVICO LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00091 | 23/05/2014 | 241.50 | 241.50 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a demanda deste escritorio | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00092 | 23/05/2014 | 499.50 | 499.50 | valor empenhado cobri despesascom aquisicao de materiais de limpeza para atender a demandadeste escritorio | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00093 | 26/05/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquina copiadora ref. ao mes de maio/14 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00094 | 27/05/2014 | 2165.54 | 2165.54 | valor empenhado para cobrir despesas com telefonia fixa do ERIG PB ref. ao mes de abril/14 | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00095 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos diversos (instalacoes de divisorias/instalacao piso flutuante/pintura etc para este escritorio | 15914058000118 | ART VISON |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00097 | 28/05/2014 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS(INSTALACAODE DIVISORIA/PISO FLUTUANTE/PINTURAS ETC) PARA ESTE ESCRITORIO. | 15914058000118 | NALVO ALVES DE SOUSA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00098 | 28/05/2014 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVISORIAS/PORTA E PISO PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO | 13445852000134 | MARILEIDE ROCHA APOLONIO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 28/05/2014 | 26719.35 | 26719.35 | valor empenhado para cobrir despesas com folha pagto ref. aomes de maio/14 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 28/05/2014 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacaosob folha pagto ref ao mes de maio/14 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 29/05/2014 | 1859.48 | 1859.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORD PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MAIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 30/05/2014 | 3149.54 | 3149.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE MAIO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00104 | 30/05/2014 | 1962.34 | 1962.34 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de telefonia fixa ref ao mes de maio/14 deste escritorio | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00105 | 02/06/2014 | 3920.29 | 3920.29 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref. ao mes Maio/14 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00106 | 02/06/2014 | 1380.00 | 1380.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte refao mes de junho/14 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00107 | 02/06/2014 | 342.05 | 342.05 | valor empenahdo para cobrir despesas com materiais de expediente para atender ao ERIG-PB | 43283811000150 | KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00108 | 04/06/2014 | 1725.00 | 1725.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de sofa de 02 lugares para gabinete do secretario executifo - ERIG-PB Valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de 05 cadeiras para copa do ERIG-PB | 10793850000148 | CLESSE MOVEIS SERVICO LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00109 | 05/06/2014 | 216.00 | 216.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONF. CONTRATO 02/14REF. AO MES DE MAIO/14 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00110 | 05/06/2014 | 185.42 | 185.42 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SCS ED.PARAIBAM REF AO MES DE MAIO/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00111 | 05/06/2014 | 394.67 | 394.67 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ED. CENTRAL BRASILIA ERIG PB REF.AO MES DE MAIO/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00112 | 05/06/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE REFORMA EM SOFA SALA DO SECRETARIO DESTE ESCRITORIO ERIG/PB | 10793850000148 | CLESSE MOVEIS SERVICO LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00114 | 13/06/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquina copiadora ref. mes de junho/14 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 20/06/2014 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS DE ACABAMENTO NO ESCRITORIO ERIG PB | 13445852000134 | MARILEIDE ROCHA APOLONIO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 20/06/2014 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE ELETRICA E HIDRAULICA DO ESCRITORIO | 15914058000118 | NALVO ALVES DE SOUSA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00117 | 20/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOSDO ESCRITORIO ERIG PB CONF. CONTRATO | 13820617000103 | PADDOCK CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 20/06/2014 | 6180.00 | 6180.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DO ERIG PB CONF. ATA 080/2014 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 20/06/2014 | 1859.48 | 1859.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JUNHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 25/06/2014 | 27505.38 | 27505.38 | Valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref.ao mes de junho/14 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 25/06/2014 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacaosob folha de pagto ref. ao mesde junho/14 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 26/06/2014 | 3149.54 | 3149.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 28/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE JULHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 30/07/2014 | 17500.43 | 17500.43 | valor empenhado para cobrir despesas com Folha de Pagamento do ERIG-PB ref. ao mes de JULHO/2014 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 30/07/2014 | 15651.25 | 15651.25 | valor empenhado para cobrir despesas com provisao de 13 salario do ERIG-PB ref. ao mes de Julho/14 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 30/07/2014 | 3520.00 | 3520.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale refeicao dos servidores ERIG-PB ref. ao mes de Julho/14 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00127 | 30/07/2014 | 176.63 | 176.63 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica doEd. Paraibam ref. mes de junho/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00128 | 30/07/2014 | 365.35 | 365.35 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica ref. ao mes de junho/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00129 | 30/07/2014 | 3496.00 | 3496.00 | valor empenhado para cobrir despesa com vale transporte para servidores do ERIG-PB ref. aos meses julho e agosto/14 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00130 | 30/07/2014 | 2037.57 | 2037.57 | valor empenhado para cobrir despesa com taxa de condominio do escritorio ERIG-PB referente ao mes de junho/14 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00131 | 30/07/2014 | 1980.00 | 1980.00 | valor empenhado para cobrir despesa com locacao de central telefonica ref. aos meses maio junho e julho/14 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00132 | 30/07/2014 | 34.64 | 34.64 | valor empenhado para cobrir despesa com servico de telefoniafixa RENPAC EMBRATEL ref. ao mes de julho/14 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00133 | 30/07/2014 | 2072.81 | 2072.81 | valor empenhado para cobrir despesa com servico de telefoniafixa OI/SA do ERIG-PB ref. ao mes de junho/14 | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00134 | 30/07/2014 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para cobrir despesa com aquisicao de agua mineral para atender a demanda do ERIG-PB ref. ao mes de junh o/14 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00135 | 30/07/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para cobrir despesa com locacao de uma maquina copiadora ref. ao mes de julho/2014 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00136 | 30/07/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para cobrir despesa de locacao de vagas de estacionamento dos veiculos do ERIG-PB ref. ao periodo de 18/03/2014 a 17/06/2014 | 10937396000151 | DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00137 | 30/07/2014 | 499.50 | 499.50 | valor empenhado para aquisicao de um aspirador de po electrolux para atender demanda do escritorio | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00138 | 30/07/2014 | 575.23 | 575.23 | valor empenhado para cobrir despesa com servico de agua e esgoto do Ed. Paraiban ref. aos meses de junho e julho/14 | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 31/07/2014 | 1859.48 | 1859.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DE JULHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 31/07/2014 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 04/08/2014 | 3520.00 | 3520.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO AOSERVIDORES DO ERIG PB REF AO MES DE AGOSTO/14 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00142 | 04/08/2014 | 286.54 | 286.54 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS DO ERIG PB REF. JULHO/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00143 | 04/08/2014 | 238.22 | 238.22 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAED PARAIBAM-SCS REF. AO MES DEJULHO/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00144 | 04/08/2014 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORFORA DO ESTADO - | 00060190558172 | ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00145 | 04/08/2014 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENAHDO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE SERVIDOR FORA DO ESTADO | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00146 | 04/08/2014 | 1914.02 | 1914.02 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMINIO REF AO MES DE JULHO/14 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 18/08/2014 | 225.00 | 225.00 | COMPLENTO DE DIARIA PAGA A MENOR NO PERIODO DE 10/08/14 A 16/08/14 FALTANDO A MEIA DIARIA | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00148 | 18/08/2014 | 188.00 | 188.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER O ESCRITORIO REFERENTE AO MES DE JULHO/14 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00149 | 18/08/2014 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE EMOLDURAMENTO DE QUADROS E PAINEIS DO ESCRITORIO | 19990627000165 | NATALIA LANY SANTOS FARIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00150 | 18/08/2014 | 651.55 | 651.55 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ESCRITORIO | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00151 | 18/08/2014 | 827.10 | 827.10 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ESCRITORIO | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 19/08/2014 | 2961.62 | 2961.62 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacional BSB/JPA de servidores deste escritorio | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00153 | 20/08/2014 | 1700.00 | 1700.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de bens patrimoniais da tecnologia da informacao para atender a este escritorio | 13646796000104 | DIGITAL OPORTUNITY COM E INFO LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00154 | 20/08/2014 | 2185.00 | 2185.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de suprimento de informatica para atender a este escritorio | 13646796000104 | DIGITAL OPORTUNITY COM E INFO LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00155 | 21/08/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para cobrir despesas com conserto de persiana gabinete do governador | 09590007000185 | AVM PERSIANAS E CORTINAS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 26/08/2014 | 23119.35 | 23119.35 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagamento do ERIGPB ref ao mes de agosto2014 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00158 | 26/08/2014 | 1682.00 | 1682.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte para os servidores do ERIG-PB refao mes de setembro/14 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00159 | 26/08/2014 | 2600.00 | 2600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de objetos decorativos - tapetes - paraatender ao ERIG-PB | 38035150000103 | DUTY FREE DE TAPETES E ARTES IND LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 27/08/2014 | 1859.48 | 1859.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 29/08/2014 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00162 | 29/08/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas de locacao de central telefonica para atender ao ERIG-PB ref. ao mes de agosto/14 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00164 | 29/08/2014 | 1983.71 | 1983.71 | valor empenhado para cobrir despeas com taxa de condominio Ed. Central Brasilia ref. ao mes de agosto/14 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00165 | 29/08/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao maquina de xerox para atender ao ERIG-PB ref ao mes de agosto/14 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 02/09/2014 | 5210.00 | 5210.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores do ERIG-PB ref.aomes de setembro/14 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00167 | 02/09/2014 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref. ao mes de agosto/14 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00168 | 02/09/2014 | 280.38 | 280.38 | valor empenhado para cobrir despesas com agua/esgoto do Ed. Paraibam ref ao mes de agosto/14 | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00169 | 10/09/2014 | 288.53 | 288.53 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de energia eletrica das ERIG-PB ref. ao mes de agosto/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00170 | 10/09/2014 | 280.76 | 280.76 | valor empenhado para cobrir despesas energia eletrica do ED Paraibam ref. ao mes de agosto/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 10/09/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidorfora do Estado para Treinamento Patrimonio e Almoxarifado no periodo 22 a 26/09/2014 | 00060190558172 | ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 10/09/2014 | 2925.00 | 2925.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidorfora do Estado com objetivo dediversos compromissos na Secretaria de Estado e Governo PB. | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 10/09/2014 | 1950.00 | 1950.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidorfora do Estado para treimamento Patrimonio e Almoxarifado periodo 22 a 26/09/2014 | 00060190558172 | ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00175 | 11/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para cobrir despesas com suprimento de fundopara viabilizar pequenas despesas com servicos de terceiros para atender demanda do ERIGPB | 00053710231191 | LEONIDAS AFONSO BOTELHO C. DE OLIVEIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00176 | 11/09/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para cobrir despesas com suprimento de fundopara viabilizar pequenas despesas consumo para atender ERIG | 00053710231191 | LEONIDAS AFONSO BOTELHO C. DE OLIVEIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 17/09/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para serviores do ERIgPB | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00179 | 17/09/2014 | 2810.00 | 2810.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos de emolduramento de quadros do ERIG PB | 19990627000165 | NATALIA LANY SANTOS FARIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00180 | 17/09/2014 | 35.79 | 35.79 | valor empenhado para cobrir despesas com servico embratel RENPAC ref. ao mes de agosto/setembro/14 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00181 | 18/09/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de de garagem para veiculos ERIG-PB | 12619482000141 | ECCO CONFECCOES LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00183 | 18/09/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de garagem para veiculos oficiais do ERIGPB ref periodo 17/06 a 17/07/14 | 10937396000151 | DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 25/09/2014 | 1859.48 | 1859.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPRE-RPPS DO MES SETEMBRODE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00185 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para cobrir despesas com fornecimento de agua mineral para ERIG-PB | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00186 | 29/09/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de locacao de maquina xerox ref. ao mes de setembro/14 conf. Termo Aditivo 01/2014 contrato 02A/2014 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00187 | 29/09/2014 | 1757.00 | 1757.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte servidores do ERIG-PB ref. ao mesde outubro/14 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00188 | 29/09/2014 | 5716.46 | 5716.46 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS CONF CONTRATO 02/2014 ADESAO DE ATA 002/2010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 29/09/2014 | 24119.34 | 24119.34 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref ao mes de setembro/14 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 30/09/2014 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 20/10/2014 | 5520.00 | 5520.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao doservidores do ERIG PB ref ao mes de outubro/14 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00193 | 20/10/2014 | 1922.89 | 1922.89 | valor empenahdo para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de setembro/14 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00194 | 20/10/2014 | 324.93 | 324.93 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica doED paraibam ref ao mes de setembro/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00195 | 20/10/2014 | 408.68 | 408.68 | valor empenhado para cobrir despesas com eneriga eletrica das salas do ERIG PB ref ao mes de setembro/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00196 | 20/10/2014 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica do ERIG PB ref ao mes de setembro/14 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00197 | 20/10/2014 | 204.00 | 204.00 | valor empenhado para cobrir despesas com serv de agua mineral para ERIG PB ref ao mes de setembro/14 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00198 | 20/10/2014 | 125.07 | 125.07 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de agua e esgoto do ED paraibam ref ao mes de setembro/14 | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 20/10/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENAHDO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE SERVIDOR FORADO ESTADO PERIODO DE 21 A 24/10/2014 | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 21/10/2014 | 263.00 | 263.00 | valor empenhado para cobrir despesas com passagem aerea nacional conf. contrato 02a/20414 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00201 | 21/10/2014 | 1650.00 | 1650.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de garagem para 02 veiculos oficiais do ERIG PB conf. ref. ao periodo de 17/07 a 17/10/2014. | 10937396000151 | DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 22/10/2014 | 1859.48 | 1859.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 23/10/2014 | 23957.64 | 23957.64 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref ao mes de outubro/14 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 23/10/2014 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00206 | 29/10/2014 | 1540.00 | 1540.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte para os servidores ERIG-PB ref. ao mes de novembro/14 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00207 | 04/11/2014 | 112.80 | 112.80 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de agua/esgoto do Ed. Paraibam ref. ao mes de outubro/2014 | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 04/11/2014 | 4950.00 | 4950.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacoa dos servidores do ERIG-PB ref. ao mes de novembro/14 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00209 | 04/11/2014 | 358.42 | 358.42 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de energia eletrica do Ed. Paraibam ref. ao mes de outubro/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00210 | 04/11/2014 | 579.51 | 579.51 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de eneriga eletrica das salas do escritorio ERIG-PB ref ao mes de outu bro/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00211 | 04/11/2014 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de locacao de central telefonica conf. contrato ref. ao mes de outubro/14 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00212 | 06/11/2014 | 2061.69 | 2061.69 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de outubro/14 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00213 | 06/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO ERIG-PB REF AO MES DE OUTUBRO/14 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 10/11/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORFORA DO ESTADO | 00060190558172 | ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00215 | 14/11/2014 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado para cobrir despesas com materiais de expediente para atender ao ERIG-PB | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00216 | 24/11/2014 | 1212.00 | 1212.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de lavagem de veiculos oficiais do ERIG-PB referente aos meses junho a novembro/14 | 13820617000103 | PADDOCK CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00217 | 24/11/2014 | 36.94 | 36.94 | valor empenhado para cobrir despesas com RENPAC embratel refaos meses outubro/novembro/14 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00218 | 24/11/2014 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA REF AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/14 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00219 | 24/11/2014 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA XEROX REF AOS MESES DE OUT/NOVEMBRO/14 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00220 | 24/11/2014 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS OFICIAIS DO ERIG-PB REF AOS MESES DE OUT A DEZ/2014 | 10937396000151 | DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00221 | 24/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMEPENADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ERIG-PB REF AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/14 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00222 | 25/11/2014 | 819.00 | 819.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AO ESCRITORIO ERIG PB | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00223 | 25/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ERIG PB | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00224 | 25/11/2014 | 562.60 | 562.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOERIG PB | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00226 | 25/11/2014 | 151.50 | 151.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO ERIG PB | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00227 | 26/11/2014 | 424.00 | 424.00 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 26/11/2014 | 23119.35 | 23119.35 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagamento ref ao mes de novembro/14 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 26/11/2014 | 1859.48 | 1859.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00231 | 26/11/2014 | 4675.00 | 4675.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte de servidores do ERIG-PB | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00232 | 27/11/2014 | 2106.75 | 2106.75 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AO ERIG PB | 09271672000106 | VIA COPA PROD DE LIMPEZA E UTILIDADE LTD |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 27/11/2014 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00234 | 01/12/2014 | 115.92 | 115.92 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de agua e esgoto ref. ao mes de nov/14 | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 01/12/2014 | 8740.00 | 8740.00 | valor empenhado para cobrir despesas com serv. vale refeicaopara os servidores do ERIG-PB | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00236 | 01/12/2014 | 96.90 | 96.90 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender aoERIG-PB | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00237 | 02/12/2014 | 4086.08 | 4086.08 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref aos meses novembro e dezembro/14 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00238 | 03/12/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de pecas para veiculos oficiais do ERIGPB | 00003228000216 | MOTO AGRICOLA SLAVIEIRO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00239 | 03/12/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com confeccao de espelho para o banheiro do governador ERIG-PB | 02371604000170 | MF VIDROS LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00241 | 03/12/2014 | 405.00 | 405.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de cofeccaode espelho para banheiro do governado ERIG PB | 02371604000170 | MF VIDROS LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00242 | 03/12/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de fechamento de CNPJ Filial RJ e SP de Escritorio Rep. GOV Paraiba primeira parcela | 73969818000190 | CENTRALMINAS ASSESSORIA CONTABIL S/C |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00243 | 03/12/2014 | 615.49 | 615.49 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de energia eletrica das salas do Escritorio ERIG PB ref. ao mes de nov/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00244 | 03/12/2014 | 354.69 | 354.69 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de energia eletrica da sala do Ed.Paraibam ref. ao mes de nov/14 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00245 | 04/12/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de manutencao de condicionadores de ar doERIG PB | 18102984000187 | ELIVAN FERREIRA VELOSO - ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00246 | 04/12/2014 | 161.50 | 161.50 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de utensilios domesticos para atender ao ERIG PB | 09271672000106 | VIA COPA PROD DE LIMPEZA E UTILIDADE LTD |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00249 | 12/12/2014 | 1798.61 | 1798.61 | valor empenhado para cobrir despesas com servico com reposicao de pecas dos veiculos ERIG PB | 00003228000216 | MOTO AGRICOLA SLAVIEIRO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 12/12/2014 | 2801.97 | 2801.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DO 13SALARIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 15/12/2014 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO 13 SALARIO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00253 | 22/12/2014 | 96.00 | 96.00 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de servico malote cobrados pela ag 2883-5 dts:23/04-08/05-07/06-07/08-05/09-07/10-07/11 e 05/12/2014. | 00000000478300 | BANCO DO BRASIL AG. 2883-0 |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 22/12/2014 | 23119.35 | 23119.35 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref.ao mes de dezembro/14 | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 22/12/2014 | 1859.48 | 1859.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 31/12/2014 | 990.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 231
Última atualização: 10/06/2024