| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00001 | 28/01/2014 | 401.69 | 401.69 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS NA RESIDENCIAOFICIAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2014 | 80138.95 | 80138.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DEJANEIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2014 | 927420.52 | 927420.52 | FOLHA DE PESSOAL REF A JANEIRO2014 SEC DE EST E GOVERNO VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2014 | 246.60 | 246.60 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2014,SEC DE EST GOVERNO - SALARIOFAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2014 | 385367.52 | 385367.52 | REFERENTE PROVISAO DO 13 SALA-RIO SEC EST GOVERNO FOLHA DEPESSOAL - JANEIRO/2014 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2014 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REF JANEIRO/2014 SECRETARIA DE ESTADO EGOVERNO - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00007 | 30/01/2014 | 790.16 | 790.16 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS DURANTE OS ME -SES DE DEZEMBRO/13, JANEIRO EFEVEREIRO/14, CONF DOC ANEXA. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 30/01/2014 | 103507.19 | 103507.19 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 03/02/2014 | 856.50 | 856.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, PARTE PATRONAL, MES DE JANEIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00010 | 07/02/2014 | 1500.00 | 1500.00 | REFEREMTE TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCA | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 13/02/2014 | 1395.00 | 1395.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 188/2014 ATA 114/14 ECONTRATO 03/14 REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 13/02/2014 | 15309.43 | 15309.43 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 252/14, ATA 114/12 E CONTRATO 14/12 REFERENTE A POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS RELATIVO AO PERIODO DE 18/12/2013 A 31/01/2014. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 13/02/2014 | 28600.00 | 28600.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 262/14 CONTRATO 007 /13 ATA 125/2012 REFEREMTE AOFORNECMENTO DE TICKET ALIMEN TACA0 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 13/02/2014 | 2092.64 | 2092.64 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 27/2014, ATA 92/11 E CONTRATO 011/2012_REFERENTE A LOCACAO DE 2 ONIBUS PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DO COMITE PARAIBAMO MEMORIA, VERDADE E JUSTICA . | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00015 | 13/02/2014 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 063/14 CONTRATO 004/10 REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CON DICIONADO | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00016 | 13/02/2014 | 50000.00 | 50000.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 272/14 CONTRATO 003/13 REFERENTE A LOCACAO DE AERONAVE DE ASA FIXA | 03771810000130 | LOGO AIR TAXI AEREO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 14/02/2014 | 6600.00 | 6600.00 | FOLHA DE PESSOAL REF JANEIRO /2014 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 14/02/2014 | 1350.00 | 1350.00 | REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOREM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO ASERVICO PARA RECIFE DURANTE O PERIODO DE 17 A 2002/2014. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 14/02/2014 | 540.00 | 540.00 | REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOREM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO ASERVICO, PARA CIDADE DE RECIFEDURANTE O PERIODO DE 17 A 20 /02/2014. | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 17/02/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM FESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 17/02/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 18/02/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DR EM DESTAQUE POR DESLOCAMEN-TO A SERVICO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS E UIRAUNA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 14/01/2014. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 18/02/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS E UIRAUNA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 1401/2014. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 18/02/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS E UIRAUNA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 14/01/2014. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 18/02/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E UIRAUNA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 14/01/14. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 18/02/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E UIRAUNA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 14/01/14. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 18/02/2014 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E UIRAUNA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 14/01/2014. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 18/02/2014 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E UIRAUNA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 14/01/14. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 18/02/2014 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DR EM DESTAQUE POR DESLOCAMEN-TO A SERVICO A CIDADE DE SERRADA RAIZ, DURANTE O PERIODO DE 21 A 21/01/2014. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 18/02/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE PUXINANA E CAMPINA GRANDE ,DURANTE O PERIODO DE 28 A 28 /01/2014. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 18/02/2014 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE11 A 15/02/2014 AS CIDADES DECAJAZEIRAS, SOUSA E PATOS/PB. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 18/02/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DR EM DESTAQUE POR DESLOCAMEN-TO A SERVICO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 06 A 06/01/2014. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 18/02/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE24 A 26/02/2014 A CIDADE DEPATOS/PB. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 18/02/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE BANA-NEIRAS DURANTE O PERIODO DE 06A 06/01/2014. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 18/02/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE24 A 26/02/2014 A CIDADE DEPATOS/PB. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 18/02/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE OR DESLOCAMEN-TO A SERVICO A CIDADE DE BANA-NEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 06 A 06/01/2014. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 18/02/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE24 A 26/02/2014 A CIDADE DEPATOS. | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 18/02/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE BANA-NEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 06 A 06/01/2014. | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 18/02/2014 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE17 A 21/02/2014 A CIDADE DECAJAZEIRAS/PB. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 18/02/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE BANA-NEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 06 A 06/01/2014. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 18/02/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE17 A 21/02/2014 A CIDADE DECAJAZEIRAS/PB. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 18/02/2014 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESAQUE POR DESLOCAMEN-TO A SERVICO NO PERIODO DE17 A 21/02/2014 A CIDADE DECAJAZEIRAS/PB. | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 18/02/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 06 A 06/01/2014. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 18/02/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE22 A 23/01/2014 A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 18/02/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE22 A 23/01/2014 A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 18/02/2014 | 50.00 | 50.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO112/2014 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE 31/01/14 A 01/02/14. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 18/02/2014 | 100.00 | 100.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 112/14 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO ACIDADE DE GUARABIRA NO PERIODODE 31/01/14 A 01/02/14. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 18/02/2014 | 50.00 | 50.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 112/2014 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE 31/01/14 A 01/02/14. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 18/02/2014 | 80.00 | 80.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 112/2014 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENA CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE 31/01/14 A 01/02/14. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 18/02/2014 | 100.00 | 100.00 | DESPEASAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 79/2014, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS NO PERIODO DE 23/01/14 A 25/01/14. | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 18/02/2014 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE NO PERIODO DE28/01 a 2801/14 AS CIDADES DECAMPINA E PUXINANA | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 18/02/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE21 A 21/01/2014 A CIDADE DESERRA DA RAIZ/PB. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 18/02/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE21 A 21/01/2014 A CIDADE DESERRA DA RAIZ/PB. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 18/02/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE21 A 21/01/2014 A CIDADE DESERRA DA RAIZ/PB. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 18/02/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMEN5TO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE21 A 21/01/2014 A CIDADE DESERRA DA RAIZ/PB. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 18/02/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE21 A 21/01/2014 A CIDADE DESERRA DA RAIZ/PB. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 18/02/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE22 A 23/01/2014 A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 18/02/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O PERIODO DE 31/01 A 01/02/2014. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 18/02/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE22 A 23/01/2014 A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 18/02/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE22 A 23/01/2014 A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 18/02/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE22 A 23/01/2014 A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB. | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 18/02/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE22 A 23/01/2014 A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00074 | 19/02/2014 | 50000.00 | 50000.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACES NOPROCESSO 311/14 CONTRATO 003 /13 REFERENTE LOCACAO DE UMA ARONAVE | 03771810000130 | LOGO AIR TAXI AEREO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 19/02/2014 | 2873.97 | 2873.97 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 22/14 E ATA 033/13 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOSA SEREM UTILIZADOS PELA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 19/02/2014 | 3909.59 | 3909.59 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 04/2014 E ATTA 033/13REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 19/02/2014 | 395.00 | 395.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROECESSO 025/14 ATA 061/13 REFEREMTE A GENEROS ALIMENTICIOSA SEREM UTILIZADOS NA SECRETA | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 19/02/2014 | 5844.25 | 5844.25 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 23/14 E ATA 061/13 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOSA SEREM UTILIZADOS PELA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 19/02/2014 | 123.00 | 123.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 24/2014 E ATA 061/13 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS A SREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADO E PALACIO DA REDENCAO. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 19/02/2014 | 10838.60 | 10838.60 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 026/14 ATA 196 REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00067 | 19/02/2014 | 13117.08 | 13117.08 | SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS REFERENTE AOS MESES DE DEZEM -BRO DE 2013, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00065 | 19/02/2014 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS REFERENTE AOS MESES DE DEZEM -BRO DE 2013, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 21/02/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE BARRA DE SAO MIGUEL E RIACHO DE SANTO ANTONIO NO DIA 11/02/14 | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 21/02/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGEMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL E RIACHO DE SANTO ANTONIO NO DIA 11/02/2014 | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00097 | 21/02/2014 | 130.00 | 130.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 280/14 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE A CIDADE DEGUARABIRA NO PERIODO DE 31/12 A 01/02/14 | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 21/02/2014 | 50.00 | 50.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOROCESSO 274/2014 REFRENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQEUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE BARRA DE SAO MIGUEL E RIACHO DE SANTO ANTONIO NO DIA 11/02/2014 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE BARRA DE SAO MIGUEL E RIACHO DE SANTO ANTONIO NO DIA 11/02/14. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 21/02/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE BARRA DE SAO MIGUEL E RIACHO DE SANTO ANTONIO NO PERIODO DE 11/02/2014. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COOM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 275/14 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO ASERVICO A CIDADE DE CAMOINA GRANDE NO DIA 05/02/2014. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 21/02/2014 | 50.00 | 50.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 275/2014 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/02/2014. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 21/02/2014 | 40.00 | 40.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 275/2014 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PAA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 05/02/2014. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 21/02/2014 | 40.00 | 40.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 268/14 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOREM DESTAQUE A CIDADE DE SOLANEAM NO PERRIODO DE 14/01 A | 00003546766440 | MATHEUS BANDEIRA ONOFRE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 21/02/2014 | 207.00 | 207.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 321/2014 E ATA 133/13REFEENTE A QUISICAO DE COPO PARA AGUA A SEREM UTILIZADOS PORESTA SECRETARIA. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 21/02/2014 | 2821.01 | 2821.01 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 202/14 E ATA 33/13 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 21/02/2014 | 528.00 | 528.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 203/2014 E ATA 61/13 REFERENTE A AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADO. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 21/02/2014 | 75.00 | 75.00 | DESPESAS RELIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 273/14 REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE A CIDADE DE LOGRADOURO NO PEREIDO DE 13/02 13/02/14 | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 21/02/2014 | 40.00 | 40.00 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 273/14 REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOREM DESTAQUE A CIDADE DE LOGRA DOURO NO PERIODO DE 1302 A 13/02/2014 | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 273/14 REFERNTE AOPAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE A CIDADE DE | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 21/02/2014 | 40.00 | 40.00 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 273/14 REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI DOR EM DESTAQUE A CIDADE DELOGRADOURO NO PERIODO DE 13/02A 13/02/14 | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 21/02/2014 | 5458.43 | 5458.43 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 201/2014 E ATA 061/13REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 21/02/2014 | 12255.30 | 12255.30 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 200/14 E ATA 196/13 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 21/02/2014 | 273.50 | 273.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 199/2014 E ATA 061/13REFERENTE A AQUISICACO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADO E NO PALACIO DA REDENCAO. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 21/02/2014 | 50.00 | 50.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 273/14 REFERNTE PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE A CIDADE DE LOGRA | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 21/02/2014 | 1153.80 | 1153.80 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 260/2014 E ATA 061/13REFERENTE A AQUISAO DE GENEROSALIMENTICIOS HORTIFRUTEGRANGEIRO A SERM UTILIZADOS PELA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADO. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 21/02/2014 | 416.12 | 416.12 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 198/2014 E ATA 033/14REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 21/02/2014 | 40.00 | 40.00 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPCEIFICACOES NOPROCESSO 277/14 RFERENTE A PA MENTO DE DIARIA NO PERIODO DE15/01 A501/14 AS CIDADES DE | 00003546766440 | MATHEUS BANDEIRA ONOFRE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00075 | 21/02/2014 | 4470.00 | 4470.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 322/14 REFERENTE AAQUISICAO DE PAPEL A4 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 24/02/2014 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOREM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO ASERVICO A CIDADE DE PATOS, DU-RANTE O PERIODO DE 24 A 26/02/2014. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 24/02/2014 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOREM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO ASERVICO A CIDADE DE PATOS, DU-RANTE O PERIODO DE 24 A 26/02/2014. | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 25/02/2014 | 80615.60 | 80615.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFAVEREIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 25/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFAVEREIRO DE 201. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 26/02/2014 | 369.90 | 369.90 | FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO DE 2014, SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO SAARIO FAMILIA | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 26/02/2014 | 103295.11 | 103295.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FAVEREIRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 26/02/2014 | 6780.00 | 6780.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO AUXILIO A-LIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 26/02/2014 | 973549.03 | 973549.03 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 SEC DE ESTADO E GOVERNO VENCIMEN -TOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 28/02/2014 | 65.00 | 65.00 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 429/14 REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI DOR EM DESTAQUE POR DESLOCA MENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE MO PERIODO DE 20/02/14 | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 05/03/2014 | 240.00 | 240.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 387/14 REFEREBTE PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE AS CODADES DECAJAZEIRAS E DATOLO DO ROCHANO PERIODO DE 16/02 A 19/01/14 | 00003546766440 | MATHEUS BANDEIRA ONOFRE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 05/03/2014 | 200.00 | 200.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 255/14 REFEENTE PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIVOR EM DESTAQUE AS CIDADES DEPATOS E POMBAL NO PERIODO DE11/02 A 15/02/14 | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 06/03/2014 | 856.50 | 856.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 06/03/2014 | 1575.00 | 1575.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA A CIDADE DE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 10 A 13/03/2014. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 06/03/2014 | 625.00 | 625.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA A CIDADE DE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 10 A 13/03/2014. | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00117 | 07/03/2014 | 2695.00 | 2695.00 | AQUISICAO DE TABLET E IMPRESSORA COM BULK-INK CONFORME ORDEMDE COMPRA EM ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00116 | 07/03/2014 | 1794.00 | 1794.00 | REFERENTE A ADAPTADOR USB E PLACA DE REDE SEM FIO, CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 10/03/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SOUZA,SANTA CRUZ,SAO FANCISCO,NOVA PALMEIRA E NOVA FLORESTA A SERVICO NO PERIODO DE 24/02/2014 A 25/02/2014 | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 10/03/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SOUZA, SANTA CRUZ, SAO FRANCISCO, NOVA PALMEIRA E NOVA FLORESTA A SERVICO NO PERIODO DE 24/02/2014 A 25/02/2014. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 10/03/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SOUZA,SANTA CRUZ, SAO FRANCISCO,NOVA PALMEIRA E NOVA FLORESTA A SERVICO NO PERIODO DE 24/02/14 A 25/02/2014. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 10/03/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SOUZA, SANTA CRUZ, SAO FRANCISCO, NOVA FLORESTA E NOVA PALMEIRA NO PERIODO DE 24/02/14 A 25/02/14. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 10/03/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MULUNGUZINHO E ARACAGI A SERVICO NO ERIODO DE 20/02/14 A 21/02/2014. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 10/03/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MULUNGUZINHO E ARACAGI A SEVICI NO PERIODO DE 20/02/14 A 21/02/2014. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 10/03/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MULUNGUZINHO E ARACAGI A SERVICO NO PERIODO DE 20/02/1421/02/14. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 10/03/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MULUNGUZINHO E ARACAGI ASERVICO NO PERIDO DE 20/02/14 A 21/02/14. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 10/03/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ARACAGI A SERVICO NO PERIODO DE 20/02/14 A 21/02/14. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 10/03/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ARACAGI A SERVICO NO PERIODO DE 20/02/14 A 21/02/14. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 10/03/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ARACAGI A SERVICO NO PERIODO DE 20/02/14 A 21/02/14. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 10/03/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQEUE OR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ARACAGI A SERVICO NO PERIODO DE 20/02/14 A 21/02/14. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 10/03/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ARACAGI A SERVICO NO PERIODO DE 20/02/14 A 21/02/14. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 10/03/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ARACAI A SERVICO NO PERIODO DE 20/02/14 A 21/02/14. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 10/03/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ARACAGI A SERVICO NO PERIODO DE 20/02/14 A 21/02/14. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 10/03/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ARACAGI A SERVICO NO PERIODODE 20/02/14 A 21/02/14. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 10/03/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE SOUSA,SANTA CRUZ, SAO FRAN-CISCO, NOVA PALMEIRA E NOVA FLORESTA. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 10/03/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE SOUSA,SANTA CRUZ,SAO FRAN -CISCO, NOVA PALMEIRA E NOVA FLORESTA. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 10/03/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE SOUSA,SANTA CRUZ,SAO FRAN -CISCO,NOVA PALMEIRA E NOVA FLORESTA, DURANTE O PERIODO DE 23A 26/02/2014. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00126 | 10/03/2014 | 419.70 | 419.70 | REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR ,DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/ 02/2014. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 10/03/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE SOUSA,SANTA CRUZ,SAO FRAN -CISCO,NOVA PALMEIRA E NOVA FLORESTA. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 10/03/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE ARARADURANTE O PERIODO DE 18 A 19 /02/2014. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 10/03/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE ARARADURANTE O PERIODO DE 18 A 19 /02/2014. | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 10/03/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE ARARADURANTE O PERIODO DE 18 A 19/ 02/2014. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 10/03/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO, DURANTE O PERIO-DO DE 18 A 19/02/2014, PARA A CIDADE DE ARARA. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 10/03/2014 | 1755.00 | 1755.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO, DURANTE O PERIO-DO DE 10 A 14/03/2014 PARA REALIZAR VISITAS AS INSTANCIAS TECNICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 10/03/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS,AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE PATOS E POMBAL, DURANTE O PERIODO DE 12 A 15/02/2014. | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 10/03/2014 | 8000.00 | 8000.00 | REFERENTE AS DIARIAS PARA O SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA PROMO -VER A PARAIBA NA BOLSA DE TU- RISMO DE LISBOA, DURANTE O PE-RIODO DE 12 A 15/03/2014. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00146 | 13/03/2014 | 2781.00 | 2781.00 | REFERENTE AO CURSO O EXERCICIODA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICOE DO CONTROLE INTERNO NAS CON-TRACOES: COMO EVITAR A RESPON-SABILIDADE EM NOME DA SERVIDO-RA ROSEANE VENANCIO QUIRINO. | 07777721000151 | MENDES & LOPES PESQ.TREIN.E EVENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 13/03/2014 | 499.50 | 499.50 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME CONTRATO 004/12 E ATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00157 | 13/03/2014 | 3750.00 | 3750.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 324/2014 REFERENTE A SERVICO DE CONFECAO DE PASTA PARA PROCESSO A ATENDER A CASACIVIL DO GOVERNADOR, PALACIO DA REDENCAO E GRANJA SANTANA. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 13/03/2014 | 1013.76 | 1013.76 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME CONTRATO 004/12 E ATA 045 /12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00155 | 13/03/2014 | 945.00 | 945.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 519/14 REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVESCOPIA DE CHAVES, COLOCACAO DE FECHADURAS, FORNECIMENTO DE CADEADO E SERVICO DE ABERTUTA DEPORTAS . | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 13/03/2014 | 254.40 | 254.40 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME CONTRATO 004/12 E ATA 045 /12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 13/03/2014 | 800.00 | 800.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 354/2014 E ATA 199/13REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS MOVEIS PARA SEREMINSTALADOS DURANTE A CELEBRA CAO EUCARISTICA EM COMEMORACAODE 100 ANOS DA AQUIDIOCESE DA PARAIBA. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 13/03/2014 | 663.00 | 663.00 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME CONTRATO 004/12 E ATA 045 /12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00151 | 13/03/2014 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 418/14 E CARA CONVITEDE N 1 REFENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA E SPLIT, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 13/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 337/2014 E ATA 199/13REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA EVENTO NA ARQUIDIOCESE DA PARAIBA NO DIA22/02/2014. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 13/03/2014 | 10681.00 | 10681.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 338/14 E ATA 114/12 REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/14. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 13/03/2014 | 2411.41 | 2411.41 | PAGAMENTO DE HIOSPEDAGEM CONFORME CONTRATO 004/12 ATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 13/03/2014 | 2594.44 | 2594.44 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 318/14 CONTRAT0 04/12ATA 061/12 REFERENTE HOSPEDA GEM | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 14/03/2014 | 1025.00 | 1025.00 | PAGAMENTO DE REFEICOES QUANDO DA REALIZACAO_DE REUNIOES DASCOMISSOES PERMANETE E ASSEMBLEIA GERAL CONFORME C CONTRAT0 011/11 E ATA140/10 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 17/03/2014 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE A DIARIA, AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE NO-VA PALMEIRA E NOVA FLORESTA,DURANTE O PERIODO DE 25 A 25/02/2014. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOREM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO ASERVICO PARA CIDADE DE MAMAN -GUAPE, DURANTE O PERIODO DE 12A 13/03/2014. | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 17/03/2014 | 195.00 | 195.00 | REFERENTE A DIARIA, AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA A CIDADE DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 23A 24/02/2014. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00164 | 17/03/2014 | 1200.00 | 1200.00 | REFERENTE AO ADIANTAMENTO EM FAVOR DE CARLOS MENDES DA SILVA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PALACIO DA REDENCAO. | 00010980717434 | CARLOS MENDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00163 | 17/03/2014 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE AO ADIANTAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS MENDES DA SILVA PARA ATENDER ADEMANDA DO PALACIO DA REDENCAO | 00010980717434 | CARLOS MENDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 19/03/2014 | 1350.00 | 1350.00 | REFERENTE AS DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDA-DE DE NATAL, DURANTE O PERIODO24 A 27/03/2014. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 20/03/2014 | 3850.00 | 3850.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 LANCHES PARA SOLENIDADE REALIZADA NO CENTRO DE CONVEN-COES RONALDO CUNHA LIMA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 20/03/2014 | 900.00 | 900.00 | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS ,CADEIRAS, TOALHAS, ARRANJOS FLORAIS E LANCHES PARA 350 PESSOAS NO CENTRO DE CONVENCO-ES RONALDO CUNHA LIMA | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 20/03/2014 | 385.00 | 385.00 | REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS MEMBROS DA REUNIAO DAS COMISSOES PERMANENTES E A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSEA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 20/03/2014 | 3120.00 | 3120.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 20/03/2014 | 1556.72 | 1556.72 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR INTEGRANTES DA IGREJA BETEL QUE IRAO PARTICIPAR DO RETIRO ESPIRITUAL EM ALAGOA NOVA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 20/03/2014 | 1914.00 | 1914.00 | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA ESCOLA DE SAMBA DE MAN-DACARU. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 20/03/2014 | 13680.00 | 13680.00 | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA ESTRUTURACAO DO EVENTO NOS DIAS 02 A 04/03/2014 NA COMUNIDADE DE SAO PIO X COM O TEMA NA FAMILIA NOSSA ESPERANCA. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 20/03/2014 | 2985.84 | 2985.84 | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR PESSOAL QUE IRA PARTICIPAR DO TERCEIRO CONGRESSO DA JUVENTUDE CAMPONESA NA CIDADE DE RECIFE. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 20/03/2014 | 210.00 | 210.00 | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A UNIDADE PASSIONALQUANDO DA REALIZACAO DO CONCURSO MISS REEDUCANDO. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 20/03/2014 | 319.00 | 319.00 | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DA ESCOLA DE SAMBA E INDIOS CONVIDADOS PARA PARTICIPACAO DO PRIMEIRO CARNAVAL DO TREZE DE MAIO | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 20/03/2014 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE AS DIARIAS, EM FAVORDO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, DU-RANTE O PERIODO DE 19 A 22/03/2014. | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 20/03/2014 | 720.00 | 720.00 | REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDA-DE DE NATAL, DURANTE O PERIODODE 24 A 27/03/2014. | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CUITEGI E PILOES A SERVICO NO DIA 08/03/2014. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 21/03/2014 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CUITEGI E PILOES A SERVICO NO DIA 08/03/14 | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 21/03/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CUITEGI E PILOES A SERVICO NO DIA DE 08/03/2014. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 21/03/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE PILOES E CUITEGI NO PERIODO DE08/03 A 08/03/14 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 21/03/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO NO DIA 27/02/2014. | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 21/03/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO NO PERIODO DE 27/02/2014. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEVICO NO PERIODO DE 27/02/2014. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 21/03/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS E PRINCESA ISABEL A SERVICO NO PERIODO DE 24/02/2014 A 25/02/2014. | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODODE 27/02 A 27/02/14 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODODE 06/03 A 06/03/14 | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 21/03/2014 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABELA SERVICO NO PERIODO DE 10/03/14 A 15/03/14. | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO NO PERIODO DE 10/03/14 A 11/03/14. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE MONTEIRO NO PERIODO DE 10/03/14 A 11/03/14. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 21/03/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO NO PERIODO DE 10/03/14 A 11/03/14. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 21/03/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO NO PERIODO DE 10/03/14 A 11/03/14. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO NO PERIODO DE 11/03/14 A 11/03/14. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 21/03/2014 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DEPRINCESA ISABEL E POMBAL DURANTE O PERIODO DE 10/03 A 1503/14 | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 21/03/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE P0OR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODODE 07/02 A7/02/14 | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODODE 07/02 A 07/02/14 | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURENTE O PERIODODE 14/03 A 14/03/14 | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMEMNTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DA CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIOD0DE 14/03 A14/03/14 | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 21/03/2014 | 1050.00 | 1050.00 | REFERENTE AS DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDA-DE DE CURITIBA, DURANTE O PE -RIODO DE 25 A 29/03/2014. | 00006269823404 | ROSEANE VENANCIO QUIRINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 21/03/2014 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIA EM FAVOR DOSERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, DU-RANTE O PERIODO DE 21 A 23/03/2014. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 24/03/2014 | 750.00 | 750.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04/04/2014. | 00003339699445 | ANDREA TARGINO CHAVES CORDEIRO PASSOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 24/03/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CUITEGI,PILOES E ALAGOINHA, DURANTE O PERIODO DE 08 A 09/03/14. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 24/03/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CUITEGI, PILOES E ALAGOINHA, DU -RANTE O PERIODO DE 08 A 09/03/2014. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 24/03/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A SERVICO AS CIDADES DE CUITEGI, PILOES E ALA -GOINHA, DURANTE O PERIODO DE 08 A 09/03/2014. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 24/03/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CUITEGI, PILOES E ALAGOINHA, DU -RANTE O PERIODO DE 08 A 09/03/2014. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 24/03/2014 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOREM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO ASERVICO AS CIDADES DE CUITEGI,PILOES E ALAGOINHA, DURANTE O PERIODO DE 08 A 09/03/2014. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 24/03/2014 | 28600.00 | 28600.00 | REFERENTE AQUISICAO DE 130(CENTO E TRINTA)TALOES DE TICKETS RESTAURANTE PARA O MES DE ABRIL DE 2014. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 25/03/2014 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE AS DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE PO DESLOCAMEN-TO A SERVICO AS CIDADES DE SOUSA, CAJAZEIRAS E CASSAERENGUE,DURANTE O PERIODO DE 20 A 23/ 03/2014. | 00003546766440 | MATHEUS BANDEIRA ONOFRE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 25/03/2014 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE A DIARIA PARA O SER-VIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCA-MENTO A SERVICO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 23/03/2014. | 00000888773455 | LIANA NUNES DE ANDRADE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 25/03/2014 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A DIARIA EM FAVOR DOSERVIDOR EM DESTAQUE POR DES -LOCAMENTO A SERVICO AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUSA, DURANTEO PERIODO DE 21 A 23/03/2014. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00210 | 25/03/2014 | 1598.00 | 1598.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR TRIFASICO PARA SER INSTALADO NA SALA DE RECEPCAO DA CHEFIA DE GABINETE. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 25/03/2014 | 7371.27 | 7371.27 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA RESIDEN-CIA OFICIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 25/03/2014 | 5676.77 | 5676.77 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A RESI -DENCIA OFICIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 26/03/2014 | 80450.78 | 80450.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MARCO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 26/03/2014 | 856.50 | 856.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, DO MES DE MARCO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 27/03/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRPIRITUBA A SERVICO NO DIA 13/03/2014. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 27/03/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRPIRITUBA ASERVIC NO DIA 13/03/2014. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 27/03/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRPIRITUBA ASERVICO NO DIA 13/03/2014. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 27/03/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO NO PERIODO DE 17/02/2014 A 18/02/2014. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 27/03/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO NO PERIODO DE 11/02/14 A 12/02/2014. | 00013313096468 | ROGERIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 27/03/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE _CAJAZEIRAS E SOUSA DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 23/03/14 | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 27/03/2014 | 130.00 | 130.00 | PAGMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SSERVICO A CIDADE DE MONTERIO DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 12/03/14 | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 27/03/2014 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE PILOES E MANMAGUAPE DURANTE OPERIODO DE 08/3 A 08/03/14 | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 27/03/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE ITAPORANGA NO PERIODO DE 13/02 14/02/14 | 00003546766440 | MATHEUS BANDEIRA ONOFRE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 27/03/2014 | 350.00 | 350.00 | PAGMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA NO PERIODO DE20/03 A 23/03/14 | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 27/03/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODODE 14/03A A 14/03/14 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 27/03/2014 | 2700.00 | 2700.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE SAOPAULO NO PERIODO DE 96/04 A13/04/14 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 27/03/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SSERVICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 07 /03 A 07/03/14 | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 27/03/2014 | 560.00 | 560.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 17/03/14 A 21/03/14, A SERVICO. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 27/03/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CUITEGI E ITAOPROROCA DURANTE OPERIODO 08/03 A 08/03/14 | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 27/03/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CUITEGI E ITAPOROROCA DURENTE OPERIODO DE 08/03 A 08/03/14 | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 27/03/2014 | 359.40 | 359.40 | REFERENTE A AQUISICAO DE 60 PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500MLCOM 12 UNIDADES SEM GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DURANTE OS DIASDE 21 A 24/05/2014. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 27/03/2014 | 6540.00 | 6540.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, SEC DE ESTADO E GOVERNO AUXILIO ALI -MENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 27/03/2014 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSAL REF MARCO DE 2014 SEC DE ESTADO E GOVERNO AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 27/03/2014 | 419.22 | 419.22 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2014SEC DE ESTADO E GOVERNO SALA -RIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 27/03/2014 | 921586.45 | 921586.45 | FOLHA DE PESSOAL REF A MARCO DE 2014 SEC DE ESTADO E GOVER-NO VENCIMENTOS E VANTAGENS FI-XAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 28/03/2014 | 352.00 | 352.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 740/14 E ATA 61/13 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 28/03/2014 | 7975.17 | 7975.17 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 677/14 E ATA 196/13 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNADOR. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 28/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 812/14, CONT 11/11 E ATA 140/10 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ALMOCO TIPO 1 CONFORME OFICIO 003/2014. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 28/03/2014 | 1395.00 | 1395.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 842/14, CONT 03/12 E ATA 114/11 REFERENTE A LOCACAODE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS RICOH RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 28/03/2014 | 6400.00 | 6400.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 811/14 CONTRATO 11/11ATA 140/10 REFERENTE ALMOCO QUNDO DA REALIZACAO DO SEGUNDOSEMINARIO REGIONAL DO GOVERNODO ESTADO | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 28/03/2014 | 3958.11 | 3958.11 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPEICFICACES NOPROCESSO 739/14 REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR ATA 196/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 28/03/2014 | 4290.97 | 4290.97 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 736/14 REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS__PESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 28/03/2014 | 2327.50 | 2327.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 414/14 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 28/03/2014 | 564.48 | 564.48 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 415/14, CONT 04/12 E ATA 045/12 REFRENTE A SOLICITACAO DE HOSPEDAGEM ANEXA AO PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 28/03/2014 | 432.00 | 432.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 297/14, CONT 04/12 E ATA 045/12 REFERENTE A SOLICITACAO DE HOSPEDAGEM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 28/03/2014 | 2730.40 | 2730.40 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICIACOES ANEXASAO PROCESSO 058/14 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 28/03/2014 | 1981.95 | 1981.95 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOSOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 330/14 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 28/03/2014 | 2194.95 | 2194.95 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SSOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 095/14 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 28/03/2014 | 2074.50 | 2074.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 205/2013, CONT 02/13 E TA 050/13 REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA,CONFORME SOLICITACA ANEXA AO PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 28/03/2014 | 835.38 | 835.38 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 314/14,CONT 004/12 E ATA 045/12 REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME SOLICITACAO ANEXA AO PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 28/03/2014 | 1076.95 | 1076.95 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 309/14, CONT 02/13 E ATA 050/13 REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA CONFORME SOLICITACAO ANEXA AO PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 28/03/2014 | 5160.24 | 5160.24 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 003/14 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 28/03/2014 | 1221.47 | 1221.47 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 329/14, CONT 02/13 E ATA 050/13 REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA CONFORMESOLICITACAO ANEXA AO PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 28/03/2014 | 2360.10 | 2360.10 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 308/14 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 28/03/2014 | 5431.00 | 5431.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 13/14,CONT 02/13 E ATA 050/2013 REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA CONFORME SOLICITACAO ANEXAS . | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 28/03/2014 | 3575.00 | 3575.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 305/14 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 28/03/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 305/14 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 28/03/2014 | 2110.57 | 2110.57 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 340/14 CONTRATO002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 28/03/2014 | 1629.45 | 1629.45 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 363/14 CONTRATO 002/13 E ATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00242 | 28/03/2014 | 31666.66 | 31666.66 | REFERENTE A LOCACAO DE AERONA-VE BIMOTOR CONVENCIONAL. | 03771810000130 | LOGO AIR TAXI AEREO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00241 | 28/03/2014 | 14980.00 | 14980.00 | pagamento referente aos srvi -cos de desinstacao, transporteinstalacao, revisao, divisoriae etc, nesta secretaria conforme orcamento e doc anexa. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 28/03/2014 | 97996.25 | 97996.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 28/03/2014 | 630.00 | 630.00 | REFERENTE AS DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE NATALDURANTE O PERIODO DE 24 A 28 /03/2014 | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 31/03/2014 | 10681.00 | 10681.00 | REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA A ESTASECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 31/03/2014. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 31/03/2014 | 2099.57 | 2099.57 | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 31/03/2014 | 1471.55 | 1471.55 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME SO-LICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 31/03/2014 | 1032.55 | 1032.55 | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 31/03/2014 | 6554.40 | 6554.40 | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 31/03/2014 | 680.80 | 680.80 | REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA FUNCIONARIOS RECEM NOMEADOS PARA CASA CIVIL. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 31/03/2014 | 319.00 | 319.00 | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DAS AULAS MINIS -TRADAS NO XVIII FESTIVAL DE DANCAS POPULARES DA UFPB. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 31/03/2014 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONA-DO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 31/03/2014 | 1025.00 | 1025.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK QUANDO DA REALIZA-CAO DE REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES E A ASSEMBLEIA GE-RA ORDINARIA DO CONSEA NO DIA 03/04/2014. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 31/03/2014 | 3840.00 | 3840.00 | REFERENTE A ALMOCO PARA 120 (CENTO E VINTE PESSOAS) NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE COM A CLASSE DE EMPRESARIOS E O GO -VERNADOR. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 31/03/2014 | 725.31 | 725.31 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTI- CIOS DIVERSOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 31/03/2014 | 3723.07 | 3723.07 | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 31/03/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVIO A CIDADE DE PATOSNO PERIODO DE 20/03 A 22/03/14 | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 31/03/2014 | 390.00 | 390.00 | PAGMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORM EM DESTAQUE POR DESLOCA MENTO A SERVICO AS CIDADES DECAJAZEIRAS NO PERIODO DE 20/03A 23/03/14 | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00282 | 31/03/2014 | 7838.00 | 7838.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 452/2014, REFERENTE AAQUISISAO DE EQUIPAMENTO ELETRICOS COMO BEBEDOURO, SUPORTEPAA TV, TV LED 32 E TV LED 50 A SEREM UTILIZADOS PO ESTA SECRETARIA. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 01/04/2014 | 6489.60 | 6489.60 | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 01/04/2014 | 125.00 | 125.00 | REFERENTE AS DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 23/03/2014. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 01/04/2014 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 23/03/2014. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 01/04/2014 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 23/03/2014. | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 01/04/2014 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 23/03/2014. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 01/04/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 23/03/2014. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 01/04/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 23/03/2014. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 01/04/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CA-JAZEIRAS E SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 23/03/2014. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00291 | 01/04/2014 | 4445.00 | 4445.00 | SERVICOS DE DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS TRAMITADOS NA GERENCIA FINANCEIRA. | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 02/04/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAMPINA GRAMDE DURANTE O PERIODODE 07/03 A 07/03/14 | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 02/04/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 23/03/14 | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 02/04/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DF DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 23/032014 | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 03/04/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE PATOS E ITAPORONGA E PRINCESA ISABEL DURANTE O PERIODO DE 03/04 A 07/04/14 | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 03/04/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDPR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERICO AS CIDADES DE PATOS OTAPORANGA E PRINCESA ISABEL DURANTE O PERIODO DE 03/04A_07/04/14 | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 03/04/2014 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SERTAOZINHO, PIRPIRITUBA E GUARABIRA A SERVICO NO DIA 29/03/2014. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 03/04/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE A SERVICO NO PERIODO DE 16/02/2014 A 17/02/2014. | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 03/04/2014 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE PATOS ITAPORANGA E PRNCESA ISABEL DURANTE O PERIODO DE 03/04A 07/04/14 | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 03/04/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA A SERVICO NO PERIODO DE 21/02/14 A 23/03/14. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 03/04/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA NO PERIODO DE 21/03/14 A23/032014 A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 03/04/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO NO PERIODO DE 20/03/14 A 23/03/2014. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 03/04/2014 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA NO PERIODO DE 21/03/2014A 23/03/2014 A SERVICO. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 03/04/2014 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CURRAL DE CIMA E MAMANGUAPE A SERVICO NODIA 28/03/2014. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO NO DIA 25/03/14. | 00010022856404 | JOSE FELICIO FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SERTAOZINHO, PIRPIRITUBA E GUARABIRA A SERVICO NO DIA 29/03/2014. | 00010022856404 | JOSE FELICIO FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 03/04/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS, ITAPORANGA ,PRINCESA ISABEL A SERVICO NO PERIODO DE 03/04/14 A 07/04/2014. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 28/03/2014 A SERVICO. | 00010022856404 | JOSE FELICIO FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 03/04/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLCAEMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEVICO NO DIA 24/03/2014. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 03/04/2014 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS ESOUSA NO PERIODO DE 21/03/2014A 23/03/2014. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 03/04/2014 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SERTAOZINHO, IRPIRITUBA, GUARABIRA E CASSERENGUE A SERVICO NO PERIODO DE 29/03/2014 A 30/03/2014. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 03/04/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADE DE SERTAOZINHO, PIRPIRITUBA, GUARABIRA E CASSERENGUE A SERVICO NO PERIODO DE 29/03/2014 A 30/03/2014. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 04/04/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE SERTAOZINHO,PIRPIRITUBA,GUARABIRACASSERENGUE, DURANTE O PERIODODE 29 A 30/03/2014. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 04/04/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE SERTAOZINHO,PIRPIRITUBA,GUARABIRAE CASSERENGUE, DURANTE O PERIODO DE 29 A 30/03/2014. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 04/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE mA-MANGUAPE NO PERIODO DE 28 A 2903/2014. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 04/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O PERIODO DE 29 A 30/03/2014. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 04/04/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE PERIODO DE 29 A 30/03/2014. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 04/04/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O PERIODO DE 29 A 30/03/2014. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 04/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O PERIODO DE 29 A 30/03/2014. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00320 | 04/04/2014 | 425.00 | 425.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 876/14 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00321 | 04/04/2014 | 1047.10 | 1047.10 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 875/14 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00322 | 04/04/2014 | 382.00 | 382.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 877/14 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00323 | 04/04/2014 | 253.50 | 253.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESS 1072/14 REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE GOVERNO DURANTE O MESMARCO/14 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00324 | 04/04/2014 | 254.71 | 254.71 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1073/14 REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DO GOVERNO RELATIVO AO MESDE ABRIL/14 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 07/04/2014 | 663.00 | 663.00 | REFERENTE A HOSPEDAGENS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 07/04/2014 | 686.47 | 686.47 | REFERENTE A HOSPEDAGENS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 07/04/2014 | 1149.36 | 1149.36 | REFERENTE A HOSPEDAGENS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 07/04/2014 | 1113.60 | 1113.60 | REFERENTE A HOSPEDAGENS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 07/04/2014 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COFFEE BREAK PARA 40(QUARENTA)PESSOAS QUANDO DA REALIZA -CAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 07/04/2014 | 269.76 | 269.76 | REFERENTE A HOSPEDAGENS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 07/04/2014 | 1743.90 | 1743.90 | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 07/04/2014 | 975.00 | 975.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE BRASILIA, DURANTE O PERIODO DE 07 A09/04/2014. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 07/04/2014 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE ITAPORANGEE PRINCESA ISABEL DURANTE O PERIODO DE 02/04 A 07/4/ 14 | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 07/04/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO DURANTE O PERIODODE 25/03 A 26;03/14 A CIDADEDE CAMPINA GRANDE | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 07/04/2014 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL_A SERVICO, NO PERIODO DE 03/04/14 A07/04/2014. | 00003546766440 | MATHEUS BANDEIRA ONOFRE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 09/04/2014 | 46240.00 | 46240.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR PARA 170(CENTOE SETENTA)PESSOAS QUANDO DA REALIZACAO DA III FEIRA DE MU-LHERES ARTESAS NO PATIO DA PB TUR. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 09/04/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVCO A CIDADE DE CARUARU NO PERIODO DE 16/04 A 17/04/14 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 09/04/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DDIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CARUARU NO PERIODO DE 16/04 A 17/04/2014 | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 09/04/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIADE DE C CARUARU NO PERIODO DE 16/04 A 17 /04/14 | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 10/04/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ESPERANCA E CONGO A SERVICO NO PERIODO DE 11/04/14 A 13/04/14. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 10/04/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDO RA EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ESPERANCA ECONGO A SERVICO NO PERIODO DE 10/04/2014 A 13/04/2014. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 10/04/2014 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE REMIGIO E GUARABIRA NO PERIODO DE 29/03 A 31/03/14 | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 10/04/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO NO DIA 24/03/2014. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 10/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/03/2014. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 10/04/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO NO PERIODO DE 29/03/14 A 30/03/2014. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE 29/03/2014 A 30/03/2014. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 10/04/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO CIDADE DE GUARABIRA A SER VICO NO PERIODO DE 29/03/14 A30/03/2014. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 10/04/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE GUARABIRA,CASSERENGUE E REMIGI A SERVICO NOPERIODO DE 29/03/14 A 31/03/14 | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 11/04/2014 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1186/14_REFEREMTE AASINATURA DA NET RELATIVO AONES DE FEVEREIR0/14 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 11/04/2014 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL A SERVICONO PERIODO DE 15/04/14 A 17/04/2014. | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 15/04/2014 | 210.00 | 210.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO, DURANTE O PERIO-DO DE 27 A 28/03/2014 A CIDADEDE MACEIO. | 00017302463620 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 15/04/2014 | 210.00 | 210.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO, DURANTE O PERIO-DO DE 27 A 28/03/2014 A CIDADEDE MACEIO. | 00003383981479 | DIOGENES FERNANDES DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 15/04/2014 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO, DURANTE O PERIO-DO DE 03 A 07/04/2014 AS CIDA-DES DE DIAMANTE,ITAPORANGA,SANTA TEREZINHA,PATOS E PRINCESA ISABEL. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 15/04/2014 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO DURANTE O PERIODODE 03 A 07/04/2014 AS CIDADES DE DIAMANTE,ITAPORANGA,SANTA CECILIA E PRINCESA ISABEL. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 15/04/2014 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CONGO E CAMALAU NO PERIODO DE 11A 12/04/2014. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 15/04/2014 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO DURANTE O PERIODODE 03 A 07/04/2014 AS CIDADES DE DIAMANTE,ITAPORANGA,SANTA TEREZINHA E PRINCESA ISABEL. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 15/04/2014 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE ITAPORANGA E P ISABEL, NO PERIODODE 02 A 07/04/2014. | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 15/04/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO, DURANTE O PERIO-DO DE 03 A 07/04/2014 AS CIDA-DES DE DIAMANTE,ITAPORANGA,SANTA TEREZINHA E PRINCESA ISABEL | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE ES-PERANCA E MATINHAS NO PERIODODE 12 A 13/04/2014. | 00010022856404 | JOSE FELICIO FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESOCAMEN-TO EM SERVICO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE NO PERIODO DE 07 A08/04/2014. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE TAPE-ROA, NO PERIODO DE 09 A 10/04/2014. | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 15/04/2014 | 2145.00 | 2145.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO, DURANTE O PERIO-DO DE 15 A 20/04/2014 A CIDADEDE BELO HORIZONTE. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE PA-TOS E P ISABEL NO PERIODO DE05 A 07/04/2014. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 15/04/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE PA-TOS E P ISABEL NO PERIODO DE05 A 07/04/2014. | 00013313096468 | ROGERIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 15/04/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE PA-TOS E P ISABEL NO PERIODO DE05 A 07/04/2014. | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 15/04/2014 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DR EM DESTAQUE POR DESLOCAMEN-TO A SERVICO DURANTE O PERIO- DO DE 07 A 11/04/2014 AS CIDA-DES DE PATOS,POMBAL,ITAPORANGASANTANA DE MANGUEIRA,CONCEICAOIBIARA E SERRA GRANDE. | 00013955985415 | RONALDO BARBOSA FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 15/04/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO DURANTE PERIODO DE 29 A 31/03/2014 AS CIDADES DE GUARABIRA,CASSERENGUE E RE-MIGIO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 15/04/2014 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE PIANCO ITAPORANGA E SANTA TEREZINHA DURANTE O PERIODO DE04/04 A 05/04/14 | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 15/04/2014 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE DIAMANATE,ITAPORANGA,SANTA TEREZINHA,PATOS E PRINCESA ISABEL A SERVICO NOPERIODO DE 03/04/14 A 07/04/14 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 15/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVCIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTEO O PERIODODE 02/04 A 02/04/14 | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 15/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 02/04 A 02/04/14 | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRPIRITUBA A SERVICO NO DIA 13/03/2014. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 15/04/2014 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITAPORANGA, PATOS E PRINCESA ISABEL A SERVICO NO PERIODO DE 03/04/14 A 07/04/2014 | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 15/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVOCP A CODADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 02/04 A 02/04/14 | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 15/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAMPUINA GRANDEM DURANTE O PERIODO E 02/04 A 02/04/14 | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 15/04/2014 | 808.32 | 808.32 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLITACOES ANEXAS AOPROCESSO 490/14 CONTRATO 002 /13 E ATA 50/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 15/04/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE A SERVICO NO PERIODO DE 25/03/14 A 26/03/2014. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 15/04/2014 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE REFICE A SERVICO NO PERIODO DE 25/03/14 A 26/03/2014. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 15/04/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE A SERVICO NO PERIODO DE 25/03/14 A 26/03/2014. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00380 | 15/04/2014 | 600.00 | 600.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1094/14 REFERENTE ACONSERTO DE 02 ELADEIRAS PERTENCENTES A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 15/04/2014 | 2561.32 | 2561.32 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 436/14, CONT 02/13 E ATA 50/13 REFERENTE A SOLICITACAO DE PASSAGEM AEREA CONFORMEDOCUMENACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 16/04/2014 | 900.00 | 900.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO, DURANTE O PERIO-DO DE 15 A 17/04/2014 A CIDADEDE NATAL | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 16/04/2014 | 2469.06 | 2469.06 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR PESSOAL EMPREENDEDORES DA ECONOMIA SOLIDARIA DA CIDA-DE DE POMBAL A CAJAZEIRAS NO DIA 08/04/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 16/04/2014 | 2114.97 | 2114.97 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR O PESSOAL DA PRIMEIRA IGREJA PRESBISTERIANA BIBLICA DO BRASIL NO DIA 28 A 30/03/14 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00385 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE DEDETIZACAO NESTA SECRETARIA,PALACIO DA REDENCAOE GRANJA SANTANA. | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 22/04/2014 | 3380.00 | 3380.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCEDIDOS EM FEVEREIRO/2014. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 22/04/2014 | 31020.00 | 31020.00 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI -CAO DE TICKET REFEICAO DURANTEO MES DE MAIO/2014, CONF. CON-TRATO 007/2013 E DOC ANEXA. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 22/04/2014 | 2103.40 | 2103.40 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS CONF. CON-RATO 002/2013 E DOC. ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 22/04/2014 | 808.32 | 808.32 | Pagamento referente aquisicaode passagens aereas conf. con-trato 002/2013 e doc. anexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 22/04/2014 | 1195.55 | 1195.55 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS CONF. CON-TRATO 002/2013 E DOC. ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 22/04/2014 | 11791.20 | 11791.20 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM JANTAR P/300 PES -SOAS NA INAUGURACAO DO MUSEUCASA DO ARTISTA POPULAR JANETECOSTA, CONF CONT 011/11. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 23/04/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCE-DIDOS NO MES DE MARCO/2014. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 24/04/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE TAPEROA E ASSUNCACO DURANTE O PERIODO DE 09/04 A 10/04/14 | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE TAPEROA E ASSUNCAO DURANTE O PERIODO DE 09/04 A 10/04/14 | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE ESPERANCA DURANTE O PERIODO DE12/44 A 13/04/14 | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE ES PERANCA E CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 13/ 042014 | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 24/04/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 13/04/14 | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 24/04/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 13/04/14 | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 24/04/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIFRIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SSERVICO AS CIDADES DE ESPERENCA E CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 13/04/14 | 00000760114455 | WALFRIDO DE MELO SILVEIRA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 24/04/2014 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DDELOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE R RECIFE DURANTE O PERIODO DE 28/04 A 30/04/14 | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 24/04/2014 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA A SERVICO NO PERIODO DE20/03/14 A 23/03/14. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 24/04/2014 | 320.00 | 320.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS, ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL A SERVICO NO PERIODO DE 03/04/14 A07/04/2014. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 24/04/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE ESPERANCA A SERVICO NO PERIODO DE 12/04/2014 A 13/04/2014. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 24/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO NO DIA 04/04/2014. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO NO DIA 04/04/14. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 24/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO NO DIA 07/04/2014. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 24/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DAIRIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE CDE CAMPINA GRANDE A SERVICO NO PERIODO DE 07/04/2014. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO NO PERIODO DE 07/04/2014. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO NO DIA 07/04/2014. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE LIVRAMENTO E TAPEROA A SERVICO NO PERIODO DE 08/04/2014 E 10/04/2014. | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 24/04/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE ESPERANCA A SERVICO NO PERIODO DE 14/04/14 A 15/14/2014. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 24/04/2014 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR NO PERIODO DE 14/04/14 A 15/04/14. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 24/04/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE ESPERANCA A SERVICO NO PERIODO DE 12/04/14 A 13/04/14. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 24/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE ESPERANCA A SERVICO NO PERIODO DE 12/04/2014 A 13/04/2014. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 24/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMALAU E CONGOA SERVICO NO DIA 11/04/2014. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 24/04/2014 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMALAU E CONGO A SERVICO NO DIA 11/04/2014 | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 24/04/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMALAU E CONGO A SERVICO NO DIA 11/04/2014 | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 24/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE ESPERANCA A SERVICO NO PERIODO DE 12/04/14 A 13/04/2014. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 25/04/2014 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SEVICO A CIDADE DE CAJA -ZEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12/04/2014. | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 25/04/2014 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12/04/2014. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 25/04/2014 | 4308.00 | 4308.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEUM JANTAR PARA 100 PESSOAS NO EVENTO CAMPIMOVEIS EMCAMPINA GRANDE CONF CONRATO No011/2011 E DOC ANXA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 25/04/2014 | 4320.00 | 4320.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM JANTAR P/120 PES-SOAS NA REALIZACAO DA REUNIAO COM GRUPOS DE ARTICULACAO DASACOES GOVERNAMENTAIS NA GRANJASANTANA, CONF CONTRATO 011/11. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 25/04/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE AREIADE BARAUNAS, DURANTE O PERIODODE 24 A 25/04/2014. | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 25/04/2014 | 330.00 | 330.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COFEE BREAK PARA30 PESSOAS NA REALIZACAO DA REUNIAO COM REDE DE OUVIDORIASNO AUDITORIO DO HOSPITAL TRAU-MAS SENADOR HUMBERTO LUCENACONF. CONT 011/2011. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00426 | 25/04/2014 | 7615.00 | 7615.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO P/ATEN-DER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXA. | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 25/04/2014 | 405.13 | 405.13 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE UM ONIBUS P/TRANSPORTE DEMEMBROS DA COMISSAO ESTADUALDA VERDADE NO MUNICIPIO DE SA-PE, CONF CONT 011/2012. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 25/04/2014 | 1125.00 | 1125.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PERNAMBUNO NO PERIODO DE 28/04/14 A 30/04/14 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 28/04/2014 | 965915.16 | 965915.16 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 SEC DE ESTADO E GOVERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 28/04/2014 | 468.54 | 468.54 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2014SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNOSALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 28/04/2014 | 6240.00 | 6240.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A ABRIL DE 2014 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO AUXILIO ALIMEN-TACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE PROVISAO DO 13 SALA-RIO SECRETARIA DE ESTADO E GO-VERNO FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2014. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 28/04/2014 | 856.50 | 856.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE ABRIL/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 28/04/2014 | 83717.92 | 83717.92 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE ABRIL DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 30/04/2014 | 99736.99 | 99736.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE C.DO ROCHA E POMBAL, NO PERIODODE 25 A 27/04/2014. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE MA-MANGUAPE E GUARABIRA, DURANTE O PERIODO DE 28 A 30/03/2014. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 30/04/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE ESPE-RANCA NO PERIODO DE 12 A 13/042014 | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 30/04/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE PO DESLOCAMEN-TO A SERVICO AS CIDADES DE CA-TOLE DO ROCHA E GUARABIRA, DU-RANTE O PERIODO DE 24 A 27/04/2014. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 30/04/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL NO PE -RIODO DE 24 A 27/04/2014. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 30/04/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL NO PE-RIODO DE 24 A 27/04/2014. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 30/04/2014 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 22 A 25/04/2014. | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 30/04/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL, NO PE-RIODO DE 24 A 27/04/2014. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 30/04/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE BE-LEM, CAICARA E LOGRADOURO NOPERIODO DE 16 A 17/04/201. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 30/04/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE BE-LEM, CAICARA E LOGADOURO, NOPERIODO DE 16 17/04/2014. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 30/04/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE BE-LEM, CAICARA E LOGRADOURO NOPERIODO DE 16 17/04/2014. | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 30/04/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE BE-LEM, CAICARA E LOGRADOURO NOPERIODO DE 16 A 17/04/2014. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 30/04/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE BE-LEM, CAICARA E LOGRADOURO NOPERIODO DE 16 A 17/04/2014. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 30/04/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE BE-LEM, CAICARA E LOGRADOURO NOPERIODO DE 16 A 17/04/2014. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 30/04/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE BE-LEM, CAICARA E LOGRADOURO NOPERIODO DE 16 A 17/04/2014. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 30/04/2014 | 628.00 | 628.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.VENC E VANT FIXAS CASA CIVIL DO GOVERNADOR INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE ITABAIANA E SOLANEA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04/05/2014. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 30/04/2014 | 375.00 | 375.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CATOLE DOROCHA E POMBAL A SERVICO NO PERIODO DE 24/04/14 A 26/04/14 | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 30/04/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAE POMBAL A SERVICO NO PERIODODE 24/04/14 A 26/04/14. | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 30/04/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVI DORA EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITABAIANA E SOLANEA A SERVICO NO PERIODODE 02/05/14 A 03/05/2014 | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 30/04/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITABAIANA E SOLANEA NO PERIODO DE 02/05/14A 03/05/2014 | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 05/05/2014 | 525.00 | 525.00 | PAGAMENTO DE DIRAIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE AREIA DE BARAUNAS, SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA E POMBAL A SERVICO NO PERIODO DE 24/04/14 A 27/07/14. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 05/05/2014 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE AREIA DE BARAUNAS, SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA E POMBAL A SERVICO NO PERIODO DE 24/04/14 A 27/04/14. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 05/05/2014 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE AREIA DE BARAUNAS, SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA E POMBAL A SERVICO NO PERIODO DE 24/04/14 A 27/04/14. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 05/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE TAPEROA E ASSUNCAO A SERVICO NO PERIODO DE09/04/2014 A 10/04/2014. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 05/05/2014 | 325.00 | 325.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE AREIA DE BARAUNAS, CATOLE DO ROCHA, POMBAL E SAO BENTO NO PERIODO DE 24/04/14 A 26/04/2014, A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 05/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA E POMBAL A SERVICO NO PERIODO DE 25/04/14 A27/04/2014. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 05/05/2014 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA E POMBAL A SERVICO PERIODO DE 25/04/14 A 27/042014. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 05/05/2014 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA E POMBAL A SERVICO NO PERIODO DE 25/04/14 A 27/04/2014. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 05/05/2014 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA E POMBAL A SERVICO NO PERIODO DE 25/04/14 A 27/04/2014. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 05/05/2014 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE BAIA DA TRAICAONO DIA 19/04/2014 A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 05/05/2014 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE TAPEROA E ASSUNCAO A SERVICO NO PERIODO DE09/04/2014. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 05/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CONGO, CAMALAU, MATINHA, SUME E ESPERANCAA SERVICO NO PERIODO DE 11/04/14 A 13/04/2014. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 05/05/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTOO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE AREIA DE BARAUNAS E CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE 24/04/2014 A 25/04/14 | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 05/05/2014 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SAO BENTO EPOMBAL NO PERIODO DE 24/04/14 A 27/04/2014 A SERVICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 05/05/2014 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITAPORANGA,PATOS E PRINCESA ISABEL NO PERIODO DE 03/04/14 A 06/04/2014. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 05/05/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELEM A SERVICONO PERIODO E 16/04/2014 | 00000760114455 | WALFRIDO DE MELO SILVEIRA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 05/05/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO NO PERIODO DE 22/04/2014 A 23/04/2014. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 05/05/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE DIAMANTE, ITAPORANGA, SANTA TEREZINHA, PATOS E PRINCESA ISABEL A SERVICO NO PERIODO DE 24/04/14 A27/04/2014. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 05/05/2014 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, POMBAL E SAO BENTO A SERVICO NO PERIODO DE 23/04/14 A27/04/2014. | 00006314137403 | ANTONIO SERGIO FERREIRA MAIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 05/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, POMBAL E SAO BENO A SERVICO NO PERIODO DE 23/04/14 A 27/04/2014. | 00015113043400 | JOAO SEVERINO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 05/05/2014 | 1977.80 | 1977.80 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 132/14,CONT 011/12 E ATA 092/11 REFERENTE A LOCACAODE ONIBUS PARA TRANSPORTAR IN TEGRANTES DA ASSOCIACAO DESPORTIVA ESPECTRO PARA A CIDADE DEBANANEIRAS. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 05/05/2014 | 2520.10 | 2520.10 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1275/14, CONT 011/12 E ATA 092/11 REFERENTE A LOCA CAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTARJOVENS PARA A CIDADE DE GRAVATA PE PARA A PARTICIPACAO DE UM CONGRESSO NO PERIODO DE 18 A 20/04/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 05/05/2014 | 319.00 | 319.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1284/14, CONT 011/12 A ATA 092/11 REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAROS FIEIS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO A SER REALIZADO EM 21/04/14 EM BAIRROS DE JOAO PESSOA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 05/05/2014 | 787.93 | 787.93 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1178/14, CONT 011/12 E ATA 92/11 REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAROS INTEGRANTES DA ONG CULTURA POPULAR QUADRILHA JUNINA XIADODO XINELO PARA APRESENTACAO NODIA 12 E 13/04/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 05/05/2014 | 31989.32 | 31989.32 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 412/14, CONT 011/12 EATA 92/11 REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OPESSOAL DA ORGANIZACAO E CONVIDADOS DO 6 CINEPORT A CIDADE DE RECIFE. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 05/05/2014 | 2982.65 | 2982.65 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1155/14, CONT 11/12 EATA 092/11 REFERENTE A LOCACAODE ONIBUS PARA TRANSPORTAR FIEA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 17/04/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 05/05/2014 | 1161.60 | 1161.60 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1239/14, CONT 011/11 E ATA 140/10 REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 REFEICOES E 35COFFE BREAK PARA A REALIZACAO DE REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES E A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSEA NO DIA 24/04/2014. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 05/05/2014 | 3106.40 | 3106.40 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 872/14, CONT 011/11 EATA 140/10 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 REFEICOES PARA AREUNIAO COM SECRETARIOS E GESTORES PUBLICOS NO PALACIO DA REDENCAO NO DIA 27/03/2014. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 05/05/2014 | 528.00 | 528.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1324/14 E ATA 061/13 REFRENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 05/05/2014 | 668.96 | 668.96 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1326/14 E ATA 061/13 REFERENTE A AQUISICA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 05/05/2014 | 836.95 | 836.95 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1323/14 E ATA 061/13 REFERENTE A AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIA DO GOVERNADOR E NO PALACIO DA REDENCAO. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 05/05/2014 | 10681.00 | 10681.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1278/14, CONT 14/12 EATA 114/12 REFERENTE A SERVICODE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00492 | 05/05/2014 | 549.50 | 549.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 118/2014 REFERENTE A AQUISICAO_DE MATERIAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00493 | 05/05/2014 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPEFICICACOES NOPROCESSO 1436/14 E CONTRATO 04/2010 REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA E SPLIT, PERTENCENTES ASECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO RELATIVO AO MES DE ABRIL/14 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 05/05/2014 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, POMBAL E SAo BENTO A SERVICI NO PERIODO DE 23/04/2014 A 27/04/2014. | 00000985434406 | GUSTAVO OLIVEIRA PEREIRA DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 06/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITABAIANA ESOLANIA NO PERIODO DE 02/05/1404/05/2014 A SERVICO. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 06/05/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE A SERVICO NO PERIODO DE 08/05/14 A 11/05/14. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 06/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE A SERVICO NO PERIODO DE 09/05/14 A 11/05/2014 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 06/05/2014 | 1071.36 | 1071.36 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 328/14, CONT 04/12 E ATA 045/12 REFERENTE A HOSPEDAGEM, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 06/05/2014 | 211.14 | 211.14 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 649/14, CONT 04/12 E ATA 045/12 REFERENTE A SOLICITACAO DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 06/05/2014 | 468.48 | 468.48 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 643/14, CONT 04/12 E ATA 045/12 REFERENTE A SOLICI TACAO DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 06/05/2014 | 754.58 | 754.58 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 933/14, CONT 04/12 E ATA 045/12 REFERENTE A SOLICITACAO DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 06/05/2014 | 3872.42 | 3872.42 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1042/14, CONT 04/12 EATA 045/12 REFERENTE A SOLICITACAO DE HOSPEDAGEM CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 06/05/2014 | 2839.70 | 2839.70 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 885/14, CONT 04/12 E ATA 045/12 REFERENTE A SOLITACAO DE HOSPEDAGEM CONFORME DO CUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 06/05/2014 | 655.23 | 655.23 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 361/14, CONT 04/12 EATA 045/12 REFERENTE A LOCACAODE VEICULO NO PERIODO DE 16 A 17/01/14, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 07/05/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PERIODO DE 04/4 A04/04/14 | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 07/05/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODODE 07/04 A 07/04/14 | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 07/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE ITAPORANGA DIAMANTE DURANTE OPERIODO DE 03/04 A 07/04/14 | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 07/05/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIRIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA DURANTE O PERIODO DE 24/04 A 27/04/14 | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 07/05/2014 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES CATOLE DO ROCHA E POMBAL A SERVICO NO PERIODO DE 25/04/14 A 27/04/14. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 07/05/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE ESPERANCA A SERVICO NO PERIODO DE 25/04/14 A 27/04/2014. | 00000760114455 | WALFRIDO DE MELO SILVEIRA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 07/05/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL A SERVICO NO PERIODO DE 25/04/14 A 27/04/14. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 07/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL A SERVICO NO PERIODO DE 25/04/14 A 27/04/14. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 07/05/2014 | 11058.74 | 11058.74 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(QUEIJO, ARROZ, CAFE E OUTROS) UTILIZADOS NA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR CONFORMEESPECIFICACOES NO PROCESSO 1328/14 E ATA 196/13. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 07/05/2014 | 5773.90 | 5773.90 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1333/14, CONT 011/12 E ATA 092/11 REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANPORTE DE ATLETAS DA FEDERACAO SQUASHPARA A CIDADE DE FORTALEZA CE NO PERIODO DE 01 A 04/05/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 07/05/2014 | 851.73 | 851.73 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1286/14, CONT 011/12 E ATA 092/11 REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE FIEIS PARA EVENTO RELIGIOSONA CIDADE DE JACARAU PB NO DIA26/04/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 07/05/2014 | 3509.00 | 3509.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1231/14, CONT 011/12 E ATA 092/11 REFERENTE A LOCA CAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DA TORCIDA ORGANIZADA IMPERIO DO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE A CIDADE DE SOUZA NO DIA 20/04/14. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 07/05/2014 | 200.00 | 200.00 | A 27/04/14E DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE SAOBENTO E POMBAL NO PERIODO DE23/04 A B27/04/14 | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 07/05/2014 | 5869.60 | 5869.60 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 472/14, CONT 011/12 EATA 092/11 REFERENTE A LOCACAODE ONUBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE VIDA ATIVA A CIDADE DE ARACAJU. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 07/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE ARARANO PERIODO DE 05/05 A 7/05/14 | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 07/05/2014 | 9000.00 | 9000.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1510/14 E ATA 199/13 REFERENTE A LOCACAO DE 30 BANHEIROS QUIMICOS MOVEIS A SEREM INSTALADOS DURANTE A COMEMORACAO DO MAIOR SAO JOAO FORADE EPOCA NO NORDESTE NA CIDADE DE MASSARANDUBA PB NO PERIODO DE 09 A 11/05/2014. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 07/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADE DE SOLANEA E ITABAIANA DURENTE OPERIODO DE 02/05 A 04/05/14 | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 07/05/2014 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1455/14 E ATA 199/13 REFERENTE A LOCACAO DE 35 BANHEIROS QUIMICOS A SEREM INSTALADOS DURANTE A COMEMORACAO DOS 124 ANOS DE EMANCIPACAO DACIDADE DE UMBUZEIRO PB. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 07/05/2014 | 5245.00 | 5245.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1498/14 E ATA 054/14 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL) A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETA RIA DE ESTADO DO GOVERNO. | 16842397000107 | SUPORT COMERC E DISTRIBUIDORA LTA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 07/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SEVICO A CIDADE DE TENORIO DURANTE O PERIODO DE 29/04A 30/04/14 | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00526 | 07/05/2014 | 267.81 | 267.81 | DESPESAS REALIZADAS ME CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1499/14 REFERENTE AASSINATURA DE TV RESIDENCIA OFICIA DO GOVERNADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 07/05/2014 | 11500.00 | 11500.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1347/14, CONT 03/14 EATA 01/13 REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE DOM E ILUMINACAO PARA EVENTO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE NOS DIAS 25 E 26/04/2014. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 07/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 09/05 A 11/_0514 | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 07/05/2014 | 441.60 | 441.60 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROC 780/14, CONT 04/12 E ATA 045/12 REFERENTE A SOLICITACAODE HOSPEDAGEM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 07/05/2014 | 185.66 | 185.66 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROC 646/14, CONT 04/12 E ATA 045/12 REFERENTE A SOLICITACAODE HOSPEDAGEM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 07/05/2014 | 162.58 | 162.58 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 408/12, CONT 04/12 E ATA 045/12 REFERENTE A SOLICITACAO DE HOSPEDAGEM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 07/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE ITABAIANA E SOLANEA DURANTE OPERIODO DE 02/05 A 04/05/14 | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 07/05/2014 | 823.14 | 823.14 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACAO NO PROC 779/14, CONT 04/12 E ATA 045/12 REFERENTE A SOLICITACAODE HOSPEDAGEM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 07/05/2014 | 1806.95 | 1806.95 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROC 731/14, CONT 02/13 E ATA 50/13 REFERENTE A SOLICITACAO DE PASSAGEM AEREA CONFORME DO CUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 07/05/2014 | 2970.50 | 2970.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACAO NO PROC 713/14, CONT 02/13 E ATA 50/13 REFERENTE A SOLICITACAO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 07/05/2014 | 1946.50 | 1946.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROC 1013/14, CONT 02/13 E ATA50/13 REFERENTE A SOLICITACAO DE PASSAGEM AEREA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 07/05/2014 | 1848.64 | 1848.64 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROC 828/14, CONT 02/13 E ATA 50/13 REFERENTE A SOLICITACAO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 07/05/2014 | 2514.90 | 2514.90 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROC 507/14, CONT 02/13 E ATA 50/13 REFERENTE A SOLICITACAO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 07/05/2014 | 1267.55 | 1267.55 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROC 1014/14, CONT 02/13 E ATA50/13 REFERENTE A SOLICITACAO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 07/05/2014 | 1474.95 | 1474.95 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROC 888/14, CONT 02/13 E ATA 50/13 REFERENTE A SOLICITACAO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 07/05/2014 | 1132.55 | 1132.55 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROC 805/14, CONT 02/13 E ATA 50/13 REFERENTE A SOLICITACAO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 07/05/2014 | 30850.55 | 30850.55 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROC 570/13, CONT 02/13 E ATA 50/13 REFERENTE A SOLICITACAO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 07/05/2014 | 7493.90 | 7493.90 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS (QUEIJO, ACUCAR, BISCOITOE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS PELA RESIDENCIA OFICIAL DO GO VERNADOR, CONFORME PROC 1327 EATA 196/13. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 07/05/2014 | 5107.51 | 5107.51 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS(FRUTAS, LEGUMES, MACARRAOE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROC 1330/14 EATA 196/13. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 07/05/2014 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITABAIANA ESOLANEA NO PERIODO DE 02/05/14A 04/05/2014 A SERVICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 07/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POE DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITABAIANA E SOLANEA A SERVICO NO PERIODO DE 02/05/2014 A 04/05/14. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 07/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITABAIANA ESOLANEA A SERVICO NO PERIODO DE 02/05/14 A 04/05/2014. | 00010980717434 | CARLOS MENDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 07/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITABAIANA E SOLANIA A SERVICO NO PERIODO DE 02/05/14 A 04/05/2014. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 07/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITABAIANA E SOLANEA A SERVICO NO PERIODO DE 02/05/2014 A 04/05/2014. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 07/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITABAIANA ESOLANEA A SERVICO NO PERIODO DE 02/05/14 A 04/05/2014. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 08/05/2014 | 2271.40 | 2271.40 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME ESPECIFICACOES NO PROCESSO 710/14 CONTRATO 02/13 EATA 50/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 08/05/2014 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA SAO BENTO E POMBAL DURANTE O PERIODO DE 23/04A 27/04/14 | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 08/05/2014 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL DURANTEO PERIODO DE 23/04 A 27/04/14 CONFORME PARECER JURIDICO EMANEXO | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 08/05/2014 | 325.00 | 325.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SEVICO AS CIDADES DE _SAOBENTO E POMBAL DURANTE O PERIODO DE 25/04 A 27/O4 CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 09/05/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CONGO,CAMALAU,MATINHAS,SUME E ES-PERANCA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 10/04/2014. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 09/05/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE TA-PEROA E ASSUNCAO DURANTE O PE-RIODO DE 09 A 10/04/2014. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 09/05/2014 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CONGO,CAMALAU,MATINHAS E ESPERAN-CA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 13/04/2014. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 09/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CONGO,CAMALAU,MATINHAS E ESPERAN-CA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 14/04/2014. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DR EM DESTAQUE POR DESLOCAMEN-TO A SERVICO AS CIDADES DE CONGO,CAMALAU,MATINHAS E ESERANCADURANTE O PERIODO DE 11 A 13 /04/2014. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 09/05/2014 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CONGO,CAMALAU,MATINHAS E ESPERAN-CA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 13/04/2014 | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE TA-PEROA E ASSUNCAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 10/04/2014. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CONGO,CAMALAU,MATINHAS E ESPERAN-CA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 13/04/2014. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 09/05/2014 | 7681.52 | 7681.52 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1627/14 CONTRATO 011/12 ATA 092/11 REFEENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA USO NASFILMAGENS POR TRAS DO CEU NOPERIODO DE 10 A 14/0/14 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 09/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE DURANTEO PERIODO DE 09/05 A 11/05/14 | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 09/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIADES DE ITABAIANA GUARABIRA E SOLANEADURANTE O PERIODO DE 02/05 A04/05/14 | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 09/05/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE ITABAIANA GUARABIRA E SOLANEADURENTE O PERIODO DE 02/05 A04/05/14 | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE ITABAIANA GUARABIRA E SOLANEAITAIBAIANA DURANTE O PERIODODE 02/05 A 04/05/14 | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 09/05/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE ITABAIANA GUARABIRA E SOLANEADURANTE O PERIODO DE 02/05 A04/05/14 | 00000760114455 | WALFRIDO DE MELO SILVEIRA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 09/05/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE MONTEIRO DURANTE O PERIODO DE 09/05 A 10/05/14 | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00570 | 12/05/2014 | 70.30 | 70.30 | SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00571 | 12/05/2014 | 406.50 | 406.50 | SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00572 | 12/05/2014 | 9.27 | 9.27 | SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARCOO DE 2014. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00573 | 12/05/2014 | 3670.40 | 3670.40 | SERVICOS DE DEDETIZACAO NESTA SECRETARIA, PALACIO DA REDEN- CAO E GRANJA SANTANA. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 12/05/2014 | 1967.50 | 1967.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 792/2014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 12/05/2014 | 2378.50 | 2378.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 532/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 12/05/2014 | 723.95 | 723.95 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1183/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 12/05/2014 | 925.95 | 925.95 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1192/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 12/05/2014 | 2949.90 | 2949.90 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 883/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 12/05/2014 | 1951.50 | 1951.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 824/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 12/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE DURANTEO PERIODO DE 08/05 A 10/05/14 | 00003339699445 | ANDREA TARGINO CHAVES CORDEIRO PASSOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 12/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DDE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADES DE SOLANEA DURANTE O PERIODO DE 02/05 A 04/05/14 | 00003339699445 | ANDREA TARGINO CHAVES CORDEIRO PASSOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERICO A CIDADE DE TENORIO DURANTE O PERIODO DE 29/04 A 30/04/14 | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 12/05/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE TENORIO DURANTE O PERIODO DE 29/04A 30/04/14 | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 12/05/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE TENORIO A SERVICO NO PERIODO DE 29/04/14 A 30/04/2014. | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 12/05/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE TENORIO A SERVICO NO PERIODO DE 29/04/14 A 30/04/2014. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 12/05/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE BANANEIRAS, DONA INES, TACIMA, CACIMBA DE DENTRO E SOLANIA NO PERIODO DE 03/05/14 A04/05/2014. | 00010022856404 | JOSE FELICIO FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 12/05/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO DIA 19/04/2014. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 12/05/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE BELEM, DONA INES, TACIMA E SOLANEA _NO PERIODO DE 03/05/14 A 04/05/2014. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 12/05/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE BELEM,DONA INES,TACIMA E SOLANEA NO PERIODO DE 03/05/14 A04/05/2014. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 12/05/2014 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE BELEM,DONA INES,TACIMA E SOLANEA NO PERIODO DE 03/05/14 A04/05/2014. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 12/05/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE BELEM,DONA INES,TACIMA E SOLANEA NO PERIODO DE 03/05/14 A04/05/2014. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 12/05/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE BELEM,DONA INES,TACIMA E SOLANEA NO PERIODO DE 03/05/14 A04/05/2014. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 12/05/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE BELEM,DONA INES,TACIMA E SOLANEA NO PERIODO DE 03/05/14 A04/05/2014. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 12/05/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA AS CIDADES DE BELEM,DONA INES,TACIMA E SOLANEA NO PERIODO DE 03/05/14 A04/05/2014. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 12/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 14/05/14 A 15/05/2014. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 12/05/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 14/05/2014 A 15/05/2014. | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 13/05/2014 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DETAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE BRASILIA DURANTE O PERIODO DE 29/04A 30/04/14 | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00598 | 14/05/2014 | 271.50 | 271.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1746/14 REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS PELA NETTV A CASA CIVIL DO GOVERNADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/14 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00599 | 14/05/2014 | 199.60 | 199.60 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1748/14 REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS PELA NET TVA CASA CIVIL DOGOVERNADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/14 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00600 | 14/05/2014 | 396.35 | 396.35 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM EPECIFICACOES NOPROCESSO 1749/14 REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS PELA NET TVPELA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL/14 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 15/05/2014 | 32120.00 | 32120.00 | PAGAMENTO DE TALOES DE TICKET REFEICOES CONFORME PROC 1811/14, CONT 07/13 E ATA 125/12 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 06/05/2014. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 21/05/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 06/05/2014. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 25 A 25/03/2014. | 00016157427434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 21/05/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DURAN-TE O PERIODO DE 08 A 11/05/14. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 21/05/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE BELEM,DONA INES,TACIMA E SOLA-NEA, DURANTE O PERIODO DE 03 A04/05/2014. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENT DE DIARIA, AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 25 A 25/03/2014 | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 21/05/2014 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE MONTEIRO,CAMPINA GRANDE E CATURI-TE, DURANTE PERIODO DE 09 A 1005/2014. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 21/05/2014 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENT DE DIARIA AO SERVIDOREM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO ASERVICO A CIDADE DE ITABAIANA,DURANTE O PERIODO DE 02 A 03 /05/2014. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 21/05/2014 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 13/05/2014. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 21/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMINA GRANDE, DURANTEO PERIODO DE 08 A 10/05/2014. | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 21/05/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DURAN-TE O PERIODO DE 08 A 11/05/14. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 21/05/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DURAN-TE O PERIODO DE 08 A 11/05/14. | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 21/05/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE 08A 11/05/2014 AS CIDADES DE MONTEIRO E C GRANDE. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 21/05/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE 08A 11/05/2014 AS CIDADES DE MONTEIRO E C GRANDE. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 21/05/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO NO PERIODO DE 08A 11/05/2014 AS CIDADES DE MONTEIRO E C GANDE. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 21/05/2014 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE_MONTEIRO E CAMPINA GRANDE DURANTEO PERIODO DE 08/05 A 11/05/14 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 21/05/2014 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE DURANTEO PERIODO DE 08/05 A 11/05/14 | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 21/05/2014 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE DURANTEO PERIODO DE 08/05 A 11/05/14 | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 21/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIRIA AO S SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE DURANTEO PERIODO DE 08/05 A 11/05/14 | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 21/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIADES DE MONTEIRO E CAMPINA GFRANDE DURANTE O PERIODO DE 08/05 A 11/05/ | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 21/05/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE DURANTEO PERIODO DE 09/05 A 11/05/14 | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 21/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE DURANTEO PERIODO DE 09/05 A 11/05/14 | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 21/05/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE DURANTEO PERIODO DE 09/05 A 11/05/14 | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 21/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE DURANTEO PERIODO DE 09/05 A 11/05/14 | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 21/05/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE PICUI JUNCO DO SERIDO E CUITE DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 18/ | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 21/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CUITEDURANTE O PERIODO DE 17/05 A18/05/14 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 22/05/2014 | 540.00 | 540.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR WALDIR PORFIRIO DA SILVA AS CIDADES DE SAO PAULO E BRA-SILIA A SERVICO DO GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 20/05/2014. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 22/05/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDO-RA CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES A SERVICO A CIDADE CUITE, DURANTE O PERIODO DE15 A 18/05/2014. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 22/05/2014 | 420.00 | 420.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR JOSE DE ARIMATEIA R FRANCAPARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES A CIDADE DE BRASILIA, DURANTE O PERIODO DE 25 A 28/05/2014. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 23/05/2014 | 3034.08 | 3034.08 | REFERENTE A AQUISICAO DE 20 LITROS DE GARRAFAO DE AGUA MINE-RAL, PARA SEDE ADMINISTRATIVA,PALACIO DA REDENCAO E RESIDEN-CIA OFICIAL. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 23/05/2014 | 2900.00 | 2900.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO PARA SEREM UTILIZA-DOS NA GRANJA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00633 | 23/05/2014 | 2000.00 | 2000.00 | LOCACAO DE EQUIAMENTOS PARA REALIZACAO DE EVENTO NAS DEPEN -DENCIAS DO PALACIO DA REDENCAOREFERENTE AO 31 CONGRESSO NA -CIONAL DA ABRAJET NO DIA 15/052014 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00634 | 23/05/2014 | 7956.00 | 7956.00 | SERVICO DE BUFFET(ALMOCO)PARA 100(CEM)PESSOAS PARA O DIA 21/05/2014, QUANDO DA REUNIAO DO GOVERNADOR E REFEITOS DA REGI-AO. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00635 | 23/05/2014 | 9575.22 | 9575.22 | SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 23/05/2014 | 1359.05 | 1359.05 | FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COMISSAO DA VERDADE E DA PRESERVA -CAO DA MEMORIA DO ESTADO. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 23/05/2014 | 3883.00 | 3883.00 | ALMOCOS PARA O DIA DO TRABALHADOR NO CENTRO DE CULTURA DE CATOLE DO ROCHA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 23/05/2014 | 6892.80 | 6892.80 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA SEREM SERVIDOS NO PALACIO DA REDENCAO A ASSOCIA-CAO BRASILEIRA DE JORNALISTAS DE TURISMO DO ESTADO DA PARAI-BA ABRAJET. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 23/05/2014 | 1320.00 | 1320.00 | SERVICOS DE COFFE BREAK PARA 40(QUARENTA)PESSOAS NAS REUNI-OES COM SECRETARIOS DE GOVERNOPRESIDENTES E SUPERINTENDENTESDAS INDIRETAS. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 23/05/2014 | 2002.52 | 2002.52 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASEM FAVOR DE TULLIO POLARI LEI-TAO A CIDADE DE BELO HORIZONTEPARA LANCAMENTO DA CASA MODELODE RECUPERACAO E INTERNACAOCONF. FATURA No.4017012, ANEXA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 23/05/2014 | 11500.00 | 11500.00 | LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 168 DE EMANCIPACAO PO-LITICA NA CIDADE DE AREIA. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 23/05/2014 | 1597.50 | 1597.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASEM FAVOR DE ADRIANA GONCALVESPIO, SECRETARIA EXECUTIVA FIC,NA CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO IBERO-AMERICANO DE INCENTIVO E FOMENTO, CONF FATURA No.4016709. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 23/05/2014 | 4700.00 | 4700.00 | LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA REUNIOES DE PREFEITOS E GO-VERNADOR DIA 21/05/2014. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 23/05/2014 | 34395.60 | 34395.60 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASNOS TRECHOS RIO E SAO PAULO ,PARA O 23o ENCONTRO DA NOVACONSCIENCIA, CONF. DOC ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 23/05/2014 | 4700.00 | 4700.00 | LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 04/05/2014 NO BAIRRODE JAGUARIBE. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 23/05/2014 | 1817.32 | 1817.32 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASEM FAVOR DO SACERDOTE JOSEADRIANO DE SOUSA ARAUJO DES- TINO A MANAUS CONFORME FATURANo 4016863, ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 23/05/2014 | 4700.00 | 4700.00 | LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA O EVENTO MUSIC FROM PARAIBADIA 18 DE MAIO DE 2014 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00648 | 23/05/2014 | 3777.60 | 3777.60 | AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA OS GARCONS E PESSOAL DA LIMPE-ZA DO PALACIO DA REDENCAO. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 23/05/2014 | 2391.10 | 2391.10 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASEM FAVOR DOS SENHORES RONEI ALCANTARA E JEAN PIERRE, PILOTOSDA AERONAVE DO GOVERNO DO ESTADO, A CIDADE DE BRASILIA COM OOBJETIVO DE REALIZAR O TRANSLADO DA AERONAVE KING-AIR PR-EPBCONF FATURA No 4016265, ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 23/05/2014 | 6016.00 | 6016.00 | LOCACAO DE VAN PARA ATENDER A SECRETARIA DO ESTADO DA CULTU-RA NA TEIA NACIONAL DA DIVERSIDADE 2014, NO PERIODO DE 19 A 24/05/2014. | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 23/05/2014 | 7438.20 | 7438.20 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASEM FAVOR DE VIVIANE DE FREITASE GILVAN CAVALCANTI, A CIDADEDE BRASILIA A FIM DE CUMPRIRAGENDA. CONF FATURA 4016395 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 23/05/2014 | 1291.95 | 1291.95 | LOCACAO DE VEICULO PARA ATEN -DER A DEMANDA APRESENTADA PELAPRODUCAO DO FILME POR TRAS DO CEU NO MUNICIPIO DE CABACEIRASNO DIA 09/05/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 23/05/2014 | 995.28 | 995.28 | LOCACAO DE ONIBUS PARA ATENDERAO EVENTO DO CIRCUITO CULTURALNO PERIODO DE 24/04 A 11/05/14 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 23/05/2014 | 86.69 | 86.69 | PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRES -TRE EM FAVOR DE MARIA JOSE SA-LES DA COSTA COM DESTINO A CI-DADE DE CONCEICAO, CONFORME FATURA No.4017189, ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 23/05/2014 | 17678.98 | 17678.98 | LOCACAO DE ONIBUS PARA USO DOSINTEGRANTES DO MOVIMENTO NACIONAL DE LUTA PELA MORADIA A BRASILIA, NO PERIODO DE 05 A 07/05/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 23/05/2014 | 1119.69 | 1119.69 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR ALUNOS AO PROJETO CINE-SERCLA NO SHOPPING TAMBIA NO DIA 09 DE MAIO DE 2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00657 | 23/05/2014 | 1107.00 | 1107.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA DE GERADOR QUE ATENDE A GRANJA OFICIAL DOGOVERNADOR. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 23/05/2014 | 841.91 | 841.91 | PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM PARAO Sr. JOSE DE ARIMATEIA A CIDADE DE BRASILIA, EM VIRTUDE DASREUNIOES DAS COMISSOES PERMA -NENTES,PRESIDENTES DOS CONSEAS-CPCE E DA PLENARIA DO CONSEACONF FATURA No.4017627. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 23/05/2014 | 3040.00 | 3040.00 | LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM INSTALADOS DURANTE A COMEMORACAO DS 168 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADEDE AREIA | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 23/05/2014 | 541.44 | 541.44 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM AOSPILOTOS DA AERONAVE DO GOVERNODO ESTADO THIAGO VIZEU E JEANPIERRE, A CIDADE DE PATOS/PB ,CONF FATURAS Nos 4017585/584. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00661 | 23/05/2014 | 2145.60 | 2145.60 | RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DE 06(SEIS)EXEPLARES DO JORNALDA PARAIBA | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 23/05/2014 | 209.09 | 209.09 | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM FA -VOR DE GERALDO MARQUES DOS PRAZERES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 23/05/2014 | 251.94 | 251.94 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM AO Sr.THIAGO VIZEU A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME FATURA No4016927, ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 23/05/2014 | 126.72 | 126.72 | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM FA -VOR DE GERALDO MARQUES DOS PRAZERES, NO PERIODO DE 04 A 05 /04/2014 A CIDADE DE ITAPORANGACONFORME FATURA 4016960. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 23/05/2014 | 351.36 | 351.36 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM AO 3oSGT BENEDITO MAGALHAES, A CIDADE DE PATOS, NO PERIODO DE 03A 04 DE ABRIL, CONFORME FATURANo. 4017148, ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 23/05/2014 | 282.24 | 282.24 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM P/ Sr.RONEI ALCANTARA AO MUNICIPIODE PATOS NO PERIODO DE 05 A 06DE ABRIL, CONF FATURA 4017183. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 23/05/2014 | 284.16 | 284.16 | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM FA- VOR DE THIAGO VIZEU, NO PERIO-DO DE 22 A 23/03/2014, CONFOR-ME FATURA 4016808. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 23/05/2014 | 1203.86 | 1203.86 | REFERENTE A HOSPEGEM EM FAVOR DE VIVIANE DE FREITAS RODRIGU-ES A CIDADE DE BANANEIRAS NO PERIODO DE 29 A 30/03/2014,CONFORME FATURA 4016900. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 23/05/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME ESPECIFICACOES NO PROCESSO1565/14 CONTRATO 04/12 E ATA045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 23/05/2014 | 4308.58 | 4308.58 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1565/14 CONTRATO 004/ 12E ATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 23/05/2014 | 183.72 | 183.72 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1709/14 CONTRATO 004/ 12E ATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 23/05/2014 | 2784.82 | 2784.82 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME ESPECIFICACOES NO PROCESSO1560/14 CONTRATO 004/12 E ATA045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 23/05/2014 | 2490.62 | 2490.62 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME ESPECIFICACOES NO PROCESSO1566/14 CONTRATO 004/12 E ATA045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 23/05/2014 | 663.00 | 663.00 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME ESPECIFICACOES NO PROCESSO1395/14 CONTRATO 004/12 E ATA045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 23/05/2014 | 172.80 | 172.80 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME ESPECIFICACOES NO PRECESSO1784/14 CONTRATO 004/12 E ATA045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 23/05/2014 | 289.20 | 289.20 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSSO 1567/14 CONTRATO 004/12E ATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 23/05/2014 | 67.20 | 67.20 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1710/14 CONTRATO 004/ 12E ATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 23/05/2014 | 403.44 | 403.44 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME ESPECIFICACOES NO PROCESSO1478/14 CONTRATO 004/12 E ATA045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 23/05/2014 | 1138.55 | 1138.55 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME ESPECIFICACOES ANEXAS AOPROCESSSO 1559/14 CONTRATO 00412E ATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 23/05/2014 | 278.40 | 278.40 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME ESPECIFICACOES NO PROCESSO1783/14 CONTRATO 004/12 E ATA045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 26/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CUITENO PERIODO DE 16/05 A 18/05/14 | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 26/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CUITENO PERIODO DE 16/05 A 18/05/14 | 00010980717434 | CARLOS MENDES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 26/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CUITEDURANTE O PERIODO DE 16/05 A18/05/14 | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 26/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AAO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CUITENO PERIODO DE 16/05 A 18/05/14 | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 26/05/2014 | 160.00 | 160.00 | PAGAAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE CUITENO PERIODO DE 16/05 A 18/05/14 | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 27/05/2014 | 1300.00 | 1300.00 | LOCACAO DE TABLADO PARA COMEMORACAO DOS 14 ANOS DO PROGRAMA RADIALISTICO A PORTA NO DIA 2305/2014. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 27/05/2014 | 4700.00 | 4700.00 | LOCACAO DE SOM PARA COMEMORA -CAO DOS 14 ANOS DO PROGRAMA RADIALISTICO A PORTA NO DIA 23 /05/2014. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 28/05/2014 | 10681.00 | 10681.00 | SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTINADA A ESSA SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE DE 01/05 A 31/05/2014. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 28/05/2014 | 2700.00 | 2700.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS APARELHOSDE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 28/05/2014 | 4700.00 | 4700.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOMPARA REALIZACAO DO EVENTO CUL-TURAL NA CIDADE DE MONTEIRO NODIA 24/05/2014. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 28/05/2014 | 11260.68 | 11260.68 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS A SEREM UTILIZADOS NA RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORDURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 28/05/2014 | 650.00 | 650.00 | LOCACAO DE SEIS BANHEIROS QUI-MICOS DESTINADOS A COMEMORACAODOS 14 ANOS DO PROGRAMA RADIA-LISTICO A PORTA DIA 23/05/2014 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 28/05/2014 | 6579.88 | 6579.88 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS A SEREM UTILIZADOS NA RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORDURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 28/05/2014 | 359.40 | 359.40 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 500ML COM 12 UNIDADES PARA CONSUMO NAS SOLENIDADES COM O GO-VERNADOR. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 28/05/2014 | 6982.35 | 6982.35 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS COMO:CARNE BOVINA, CARNE SUINA ETC, PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 28/05/2014 | 3000.00 | 3000.00 | LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DO 12 CONAM EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 23 A 25/05/2014. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 29/05/2014 | 84326.23 | 84326.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MAIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 29/05/2014 | 957896.62 | 957896.62 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 SEC DE ES-TADO E GOVERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 29/05/2014 | 419.22 | 419.22 | FOLHA DE PESSOA MAIO DE 2014 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNOSALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 29/05/2014 | 6240.00 | 6240.00 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2014 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNOAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 29/05/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE_BARRA DE SANTA ROSA BARAUNA PICUI E CUITE DUARANTE O PERIODODE 17/05 A 18/05/14 | 00010022856404 | JOSE FELICIO FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 29/05/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE GUARABIRA DURENTE O PERIDO DE 13/05A 14/05/14 | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 29/05/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SSERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O PERIODO DE 13 /05 A 14/05/14 | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 29/05/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O PERIODO DE 13 /05 A 14/05/14 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 29/05/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O PERIODO DE 13 /05 A 14/05/14 | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 29/05/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O PERIODO DE 13 /05 A 14/05/14 | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 29/05/2014 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHA DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 13/05/14 | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 29/05/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 13/05/14 | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 30/05/2014 | 295.00 | 295.00 | REFERENTE A COMPRA DE UMA CO -ROA DE FLORES, QUANDO DO FALE-CIMENTO DO SENHORA ISABEL GOU-VEIA NO DIA 27/04/2014. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 30/05/2014 | 295.00 | 295.00 | REFERENTE A COMPRA DE UMA CO -ROA DE FLORES QUANDO DO FALE -CIMENTO DO SR FLAVIO RAMALHO NO DIA 21/04/2014. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 30/05/2014 | 295.00 | 295.00 | REFERENTE A COMPRA DE UMA CO -ROA DE FLORES QUANDO DO FALECIMENTO DO SENHOR PAULO BELMONT NO DIA 27/04/2014. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 30/05/2014 | 7500.00 | 7500.00 | LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSO -RAS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 30/05/2014 | 1337.71 | 1337.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE MAIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 30/05/2014 | 4853.75 | 4853.75 | FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DO SEMINARIO DO GOVERNO NO MUNICI -PIO DE JURIPIRANGA NO DIA 28 /05/2014. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 30/05/2014 | 99897.64 | 99897.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE MAIO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 30/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE JURIPIRANGA DURANTE O PERIODO DE29/05 A 29/05/14 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 30/05/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERICO A CIDADE DE JURIPIRANGA DURANTE O PERIODO DE28/05 A 29/05/14 | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 30/05/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE JURIPIRANGA DURANTE O PPERIODO DE28/05/29/05/14 | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00722 | 30/05/2014 | 538.00 | 538.00 | AQUISICAO 20 JOGOS AMEICANOS ALGODAO COLORIDO 2 CXS MADEIRA DECORATIVA 2 PORTAS CHAVEIROS PARA AUTIRIDADES ESTRANGEIRAS | 09272626000202 | TERRA DO SOL LTDA LENITA F MAIA PAIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR FRANKSUELLA L DOS SANTOS ,COM DESTINO AS CIDADES DE DES-TERRO E CACIMBAS COM O OBJETI-VO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOREM SOLENIDADES NO PERIODO DE22 A 23/05/2014. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 02/06/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR WALDEMAR MARINHO FILHO AS CIDADES DE JUNCO DO SERIDO, PATOS E POMBAL, DURANTE O PE- RIODO DE 21 A 24/05/2014 PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA JORNA -DA DE INCLUSAO PRODUTIVA PROMOVIDA PELA EMATER. | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 02/06/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR DIEGO SILVA MOURA AS CIDA-DES DE DESTERRO E CACIMBAS COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GO-VERNADOR EM SOLENIDADES NO PE-RIODO DE 22 A 23/05/2014. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR JOSE NEVES SANTIAGO, AS CIDADES DE DESTERRO E CACIMBAS ,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OGOVERNADOR EM SOLENIDADES NOPERIODO DE 22 A 23/05/2014. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 02/06/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR MIGUEL JOSE DA SILVA, AS CIDADES DE JUNCO,PATOS E POM -BAL, DURANTE O PERIODO DE 21 A24/05/2014, CONDUZINDO O SERVIDOR WALDEMAR MARINHO FILHO. | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 02/06/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR JOAO BATISTA S DA SILVA ASCIDADES DE DESTERRO E CACIMBASCOM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OGOVERNADOR EM SOLENIDADES, NOPERIODO DE 22 A 23/05/2014. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 02/06/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA GUILHERMINA MARIA P DE OLI-VEIRA A CIDADE DE RECIFE, DU -RANTE O PERIODO DE 03 A 04/06/2014 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO WALTER AGUIAR EM REUNIAO COM SECRETARIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 02/06/2014 | 1350.00 | 1350.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR WALTER AGUIAR A CIDADE DE RECIFE DURANTE O PERIODO DE 03A 06/6/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SECRETARIOS DO GOVERNO DE PERNAMBUCO. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 02/06/2014 | 720.00 | 720.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA A CIDADE DE RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 06/06/14 CONDUZINDO O SECRETARIO WALTERAGUIAR PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM O GOVERNO DE PERNAMBUCO. | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA CUITE E BARAUNAS DURANTE O PERIODO DE 17/051805/14 | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 02/06/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE BARRA DE SABTA ROSA CUITE E BARAUNAS E CUITE DURANTE O PERIODO DE 17/05 A 1805/14 | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE BARRA DE SAMTA ROSA BARAUNAS CUITE DURANTE O PERIODO DE 17/ 05A 18/05/14 | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 02/06/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA BARAUNAS ECUITE DURANTE O PERIODO DE 17/A Q8/05/14 | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 02/06/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA BARAUNA E CUITE DURANTE O PERIODO DE 17 /0518/06/14 | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 02/06/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA E BARAUNAS ECUITE DURANTE O PERIODO DE 17/05 A 18/05/14 | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 03/06/2014 | 1413.31 | 1413.31 | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM FA -VOR DE ANDERSON HENRIQUE BENE-VIDES PESSOA E GABRIELA JACOMECONFORME FATURA 4017351. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 03/06/2014 | 2671.42 | 2671.42 | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM FA -VOR DE GARDENIA THALITA,PAMELABORIO E SANDRO ALMEIDA, CONFORME FATURA 4017389. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00740 | 03/06/2014 | 500.00 | 500.00 | REFERENTE SERVICOS DE ABERTURAE CONFECCAO DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEICULO SANDERO DEPLACA OPZ 3111 PERTENCENTE AESTA SECRETARIA | 11993914000117 | DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 03/06/2014 | 1300.00 | 1300.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE TABLADO PARA EVENTO DA SOCIEDADE PAN RECREATIVA DE MANDACARU | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00742 | 03/06/2014 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE LOCACAO DE ESAPCOPARA EVENTO DE 100 CONVIDADOSEM VIRTUDE DA REUNIAO COM PREFEITOS E GOVERNADOR | 02343543000137 | ANTONIO ROBERTO BATISTA PIMENTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 04/06/2014 | 4700.00 | 4700.00 | SOLICITACAO DE SISTEMA DE SOM PARA O SEMINARIO DE ATUALIZA -CAO ELEITORAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2014 NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTADU-AL DR ELPIDIO DE ALMEIDA. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 04/06/2014 | 284.16 | 284.16 | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM FA -VOR DE JEAN PIERRE E RONEI AL-CANTARA, CONFORME FATURA 4017495. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 04/06/2014 | 282.24 | 282.24 | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM FA- VOR DE GERALDO MARQUES DOS PRAZERES, CONFORME FATURA 4017912 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 04/06/2014 | 211.09 | 211.09 | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM FA -VOR DE ANDERSON HENRIQUE BENE-VIDES PESSOA, CONFORME FATURA 4018081. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 04/06/2014 | 1324.06 | 1324.06 | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM FA -VOR DE RICARDO VIEIRA COUTINHOFABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA EGERALDO M DOS PRAZERES, CONFORME FATURA 4017530. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 04/06/2014 | 364.32 | 364.32 | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM FA- VOR DE GERALDO MARQUES DOS PRAZERES, CONFORME FATURA 4017911 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 04/06/2014 | 355.20 | 355.20 | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM FA -VOR DE GABRIELA JACOME, CONFORME 4017630. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00750 | 04/06/2014 | 6820.00 | 6820.00 | SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE DEZ APARELHOS DEAR CONDICIONAOS SPLIT, CONFOR-ME RDEM DE SERVICO 104/2014. | 12730586000129 | P. V. REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00751 | 04/06/2014 | 4730.00 | 4730.00 | AQUISICAO DE ALICATE,CARTUCHOSKIT DE FERRAMENTAS, TINTA RE -FIL ETC, CONFORME ORDEM DE COMPRA 007/2014. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00752 | 04/06/2014 | 1340.00 | 1340.00 | AQUISICAO DE QUATRO FRAGMENTA-DORAS DE PAPEL, CONFOME ORDEM DE COMPRA 011/2014. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 04/06/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM FA-VOR DE JOAO TRIGUEIRO NETO,CONFORME FATURA 4016911. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 04/06/2014 | 2055.40 | 2055.40 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO A DE OLIVEIRA, CONFORME FATURA 4016180. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 04/06/2014 | 454.85 | 454.85 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE JOAO TRIGUEIRO NE-TO, CONFORME FATURA 4016911. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 04/06/2014 | 8800.00 | 8800.00 | REFERENTE AO COFFE BREAK TIPO TRES PARA O QUINTO SEMINARIO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO NO PROXIMO DIA 07 DE JUNHO DE 2014. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 04/06/2014 | 5750.00 | 5750.00 | LOCACAO DE SOM P/O EVENTO 5OSEMINARIO REGIONAL DO GOVERNODO ESTADO, NO GINASIO DO DER,CONF CONT.003/2014 E DOC ANEXA | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 04/06/2014 | 325.00 | 325.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE PATOS SOUSA E CAJAZEIRAS DURANTEO PERIODO DE 13/05 A 16/05/14 | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 04/06/2014 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SSERVICO A CIDADE DE PATOS DURANTE IO PPERIODO DE 02/06 A 06/06/14 | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADE DE SAOJOAO DO CARIRI DURANTE O PERIODE DE 22/05 A 22/05/14 | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 04/06/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE SAOJOAO DO CARIRI DURAANTE O PERIODO DE 22/05 A 22/05/14 | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 04/06/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGMENTO DE DDIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE SAOJOAO DO CARIRI DURANTE O PERIODO DE 22/05 A 22/05/14 | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 04/06/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E SOUSA DURANTEO PERIODO DE 28/05 A 31/05/14 | 00003546766440 | MATHEUS BANDEIRA ONOFRE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 04/06/2014 | 1487.40 | 1487.40 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREACONFORME CCONTRATO 002/13 EATA 050/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 05/06/2014 | 3440.00 | 3440.00 | SERVICO REFERENTE LOCACAO DECADEIRAS MESAS E TENDAS PARA5 SEMINARIO R EGIONAL DO GOVERNO ESTADUAL CONFORME ATA199/13 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 05/06/2014 | 300.00 | 300.00 | SERVICO REFERENTE A LOCACAO DECABINES PARA 5 SEMINARIO REGIONAL GOVERNO ESTADUAL CONFORMEATA 199/13 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 05/06/2014 | 1758.52 | 1758.52 | Pagamento de passagem aerea para tulio Polari Leito para Belo Horizonte MG de 09 a 12 de junho participar do Encontro Nacional de Secretariado de Com bate as Drogas | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DDE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADE DE JURIPIRANGA DURANTE O PERIODO DE28/05 A 29/052014 | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 06/06/2014 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO AS CIDADES DE DESTERRO E CACIMBA DURANTE O PERIODO DE 22/05 A 23/05/14 | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 06/06/2014 | 2800.00 | 2800.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJOS PARA O 5 SEMINARIO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 09/06/2014 | 295.00 | 295.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA O VELORIODO SENHOR EDUARDO, CONFORME ATA 197/2013. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 09/06/2014 | 295.00 | 295.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA PROFESSORA CLEMIDIA TAVARES DOS SANTOS,CONFORME ATA 197/2013. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 09/06/2014 | 295.00 | 295.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA A SENHORAALBERTINA,CONFORME ATA 197/13 | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 09/06/2014 | 4390.00 | 4390.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE24 ARRANJOS DE FLORES, PARA O JANTAR DA ABRAJET A SER REALIZADO NO PALACIO DA REDENCAO. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 09/06/2014 | 1440.00 | 1440.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJO PARA JANTAR DA PGE/PB OFERECIDO A DES FEDERAL MARGARIDA CANTARELI E SER REALIZADONA GRANJA SANTANA. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 09/06/2014 | 1479.20 | 1479.20 | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOPARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DO GRUPO TRILHS E CAMINHO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 09/06/2014 | 5357.80 | 5357.80 | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOPARA TRANSOORTAR OS MEMBROS DOCOMITE AO EIXO NORTE DO PROJETO DE INTEGRACAO AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS POMBALSALGUEIRO E SOBRADO | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 09/06/2014 | 21938.60 | 21938.60 | LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR A BANCADA PARAIBANA DAUNIAO JUVENTUDE PARA PARTICIPACAO DO CONGRESSO NACIONAL A CIDADE BRASILIA | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 10/06/2014 | 1238.40 | 1238.40 | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DO PESSOALDO ARTESANATO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICI PAR DO LANCAMENTO DO PORTAL DOARTESANATO A SER EALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO PALACIO DA REDENCAO. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 10/06/2014 | 15974.50 | 15974.50 | LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR PARTICIPANTES A III CONFERENCIA ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDARIA A SER REALIZADA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 10/06/2014 | 2644.50 | 2644.50 | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIEIS DO II ENCONTRO DIOCESANO DO TERCO DOS HOMENS NA CIDADE DE MONTEIRO | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 10/06/2014 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE LOCACAO DE 02 ONIBUSCOM DESTINO AS CIDADES DE PESQUEIRA E BRASILIA PARA A _ASSEMBLEIA DO POVO INDIGENA CON ATA 169/13 | 00004446942425 | JERONIMO NASCIMENTO SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 10/06/2014 | 5332.00 | 5332.00 | REFERENTE LOCACAO DE UM ONIBUSCOM DESTINO A CIDADE DE SERRATALHADA PARA O 5 ENCONTRO NORDESTINO DE XAXADO COM OS IDO SOS CONFORME ATA 159/13 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 10/06/2014 | 3817.60 | 3817.60 | REFERENTE PASSAGENS AEREA DEVITORI/ES PARA JOAO PESSOA EJPA/VITORIA EM FAVOR DE MANOELFRANCISCO DA SILVA E AILTON MANUEL DA SILVA PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA 50/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 10/06/2014 | 4700.00 | 4700.00 | REFERENTE A LOCACAO DE SOM TIPO V PARA REALIZACAO DA JORNDADAE INCLUSAO PRODUTIVA REGIAODE JOAO PESSOA A SER REALIZADONA EMATER PARAIBA NO DIA 12/0614 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 11/06/2014 | 81900.00 | 81900.00 | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E TABLADOS PARA ATENDER A SE -CRETARIA DE ESTADO DA CULTURA CONFORME CONTRATO 001/2011. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 11/06/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR MARCOS TENORIO S DE LIMA ,NO PERIODO DE 11 A 12/06/2014,CONDUZINDO O SECRETARIO A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 11/06/2014 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SWERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE RECIFE DURANTE O PERIODO DE 11/06A 12/06/14 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 11/06/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A CIDADE DE RECIFE DURANTE O PERIODO DE 11/06/12/06/14 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 11/06/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEJOSE GOMES DA CRUZ PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CPCE E PLENARIA DO CONSEA EM BRASILIA. | 00016082427491 | JOSE GOMES DA CRUZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 11/06/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM MONE DECHRISTIANE VALERIA DE LUCENASOARES PARA PARTICIPAR DO IVSEMINARIO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DE SOUSAJURIPIRANGA E CATOLE DO ROCHA. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 11/06/2014 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEROMERO DO AMARAL LINS PARA COMPOR A EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE CUITE,CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 11/06/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIAIA EM NOME DEWALDEMAR MARINHO FILHO PARA COMPOR O GRUPO DE ARTICULACAOOOVERNAMENTAIS E ACAMPANHAR OGOVERNADOR NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL/PASSAGEM E QUIXABA | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 11/06/2014 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DETULLIO PALARI LEITAO PARA VISITAR A COMUNIDADE TERAPEUTICA DE SOUSA E REUNIAO PARA IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DEPATOS NAS CIDADES CITADAS A CIMA, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00798 | 12/06/2014 | 254.36 | 254.36 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COM TELEFONIA NO PA-LACIO DA REDENCAO DURANTE OMES DE MAIO/14 CONFORME FATURANo. 01852186380. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 12/06/2014 | 1077.00 | 1077.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEJANTAR DO TIPO 2 PARA REUNIAO COM O VICE GOVERNADOR E OS INTEGRANTES DO MINISTERIO PUBLICO QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/06/2014 NAS DEPENDENCIAS DOPALACIO DA REDENCAO, CONFORME ATA 140/2010 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00800 | 12/06/2014 | 7650.00 | 7650.00 | REFERENTE A SERVICO DE ILUMINACAO TEMATICA (CORES VERDE EAMARELO) PARA A FACHADA DO PALACIO DA REDENCAO NO PERIODO DA COPA DO MUNDO 2014. | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA-EMF-PROD.EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 12/06/2014 | 440.00 | 440.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOFFE BREAK DO TIPO 3 PARA REUNIAO COM O GOVERNADOR E SECRETARIOS NA RESEDENCIA OFICIAL. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00802 | 13/06/2014 | 322.95 | 322.95 | SERVICOS DE NET TV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FATURA N 9070101412282. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00803 | 13/06/2014 | 97.15 | 97.15 | SERVICOS DE NET TV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 DE ACORDO COM FATURA N 9070101608420. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00804 | 13/06/2014 | 406.63 | 406.63 | SERVICOS DA NET TV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 DE ACORDO COM FATURA N 9070002665263. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00805 | 16/06/2014 | 1950.00 | 1950.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIO DE NOTADE EMPENHO EM 03VIAS 280X240MM AUTOCOPY COM900 JOGOS | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 17/06/2014 | 599.00 | 599.00 | AQUISICAO DE 100(CEM)PACOTES DE AGUA MINERAL EM GARRAFINHASDE 500ML CONTENDO 12 UNIDADES CADA PARA ATENDIMENTO DAS DE -MANDAS DO EXM SR GOVERNADOR E SUA COMITIVA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00807 | 17/06/2014 | 748.80 | 748.80 | rREFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAL PARA PISCINA DESTINADO ARESIDENCIA OFICIAL | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 17/06/2014 | 32120.00 | 32120.00 | AQUISICAO DE 146 TALOES DE TICKETS REFEICAO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO NO MES DE JULHO 2014. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 18/06/2014 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR ROMERO DO AMARAL LINS, PA-RA COMPOR A EQUIPE DO ORCAMEN-TO DOMOCRATICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 18/06/2014 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA URBANIZA -CAO DO ACUDE DE BODOCONGO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 18/06/2014 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS PARA INAUGURACAO DO ABASTECIMENTO DE AUA NA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 18/06/2014 | 1125.00 | 1125.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DOSENHOR WALTER AGUIAR PARA PARTICIPAR DE DE REUNIOES COM OS SECRETARIOS DE GOVERNO DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE NOPERIODO DE 25/06/14 A 27/06/14 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 18/06/2014 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DOSENHOR MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA PARA CONDUZIR O SECRETARIO A CIDADE DE RECIFE ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SECRETARIOS DO GOVERNO DE ESTADO DE PERNAMBUCO NO PERIODO DE 25/06/14 A 27/06/2014. | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 18/06/2014 | 64800.00 | 64800.00 | REFERENTE A LOCACAO DE SOM PAATENDER A SECRETARIA DE CULTURA PARA OS FESTEJOS JUNINOS EMMUNICIPIOS PARAIBANOS,CONFORMEATA 01/2013 E DOC EM ANEXO. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 18/06/2014 | 50400.00 | 50400.00 | REFERENTE A LOCACAO DE PALCOAA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA PARA OS FESTEJOS JUNINOS EM MUNICIPIOS PARAIBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00816 | 18/06/2014 | 2649.92 | 2649.92 | REFERENTE SERVICOS DE CORRES PONDENCIA RELATIVO AO MES DEJUNHO CONFORME CONRATO 007/ 11 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 18/06/2014 | 295.00 | 295.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE COROADE FLORES PARA O VELORIO DA SENHORA VIVIANE SERANO DE FRANCA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 18/06/2014 | 590.00 | 590.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE COROADE FLORES PARA O VELORIO DA SENHORA CELINA RIBEIRO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 18/06/2014 | 295.00 | 295.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE COROADE FLORES PARA O VELORIO DO PROFESSOR JOSE JACINTO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 18/06/2014 | 295.00 | 295.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE COROADE FLORES PARA O VELORIO DA SENHORA MARIA DE LOURDES BENTONUMES,CONFORME DOC EM ANEXO. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 18/06/2014 | 197.96 | 197.96 | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM FAVOR DE ALEXANDRE ARAUJO GODEIRO CARLOS PARA PARTICIPAR DAPALESTRA NA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES DA PARAIBA (CONCIDADES) PB | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 18/06/2014 | 18224.64 | 18224.64 | REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 49(QUARENTA E NOVE) PESSOAS,PARAPARTICIPAR DA III EDICAO DA FEIRA DE MULHERES ARTESAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 18/06/2014 | 535.68 | 535.68 | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM FAVOR DE PEDRO DE CAMPOS PEREIRAPARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAOPARA CONFRATERNIZACAO DO 1 DE MAIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 18/06/2014 | 3106.40 | 3106.40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO 2 PARA REUNIAO DA CUPULA DE SEGURANCA PUBLICA DA CASA MILITAR DO GOVERNADOR NO DIA 20/06/2014. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 18/06/2014 | 5750.00 | 5750.00 | REFERENTE A LOCACAO DE SOM TIPO VI PARA SOLENIDADE DO PATRONO DA POLICIA MILITAR NO CENTRO DE CONVENCOES NO DIA 20/06/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 18/06/2014 | 2200.00 | 2200.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DO TIPO 3 PARA O EVENTO DA REINAUGURACAO DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NO DIA 27/06/2014, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 18/06/2014 | 5280.00 | 5280.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO 3 PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DOESTADO NO EVENTO PROJETO CIRCUITO DO FORRO NO PERIODO DE23 A 28 DE JUNHO DE 2014 EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCEM ANEXO. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00828 | 18/06/2014 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 51 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELAS E SPLITS PERTENCENTES A SEC DE ESTADO DO GOVERNO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 E CARTA CNVITE 01/2010. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 18/06/2014 | 55200.00 | 55200.00 | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E TABLADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CUTURA DO ESTADO NO EVENTO DO PROJETO CIRCUITO DO FORRO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DC EM ANEXO. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 20/06/2014 | 961672.77 | 961672.77 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOMES DE JUNHO/2014 SEC DE ESTA-DO E GOVERNO - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 20/06/2014 | 98.64 | 98.64 | FOLHA DE PESSOAL REF AO MES DEJUNHO/2014 - SECETARIA DE ESTADO E GOVERNO - SALARIO FAMILIA | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 20/06/2014 | 6480.00 | 6480.00 | FOLHA DE PESSOAL REF AO MES DEJUNHO/2014 - SECRETARIA DE ES-TADO E GOVERNO - AUXILIO ALI -MENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 20/06/2014 | 2867.00 | 2867.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, COMDESTINO A BRASILIA PARA ROMULOGOUVEIA E FRANCISCO EDUARDO M.NETO, CONF DOC ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 20/06/2014 | 17250.00 | 17250.00 | REFERENTE LOCACAO DE SISTEMADE SONORIZACAOARA REINAUGURAACAO DO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA NO DIA 27 DE JUNHO/14 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 20/06/2014 | 84051.17 | 84051.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JUNHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00836 | 20/06/2014 | 170.00 | 170.00 | REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE TRES ROCADEIRAS RELATIVOAS TOMBAMENTO 430614;420265 E41736 PARA A GRANJA SATANA. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 20/06/2014 | 9516.36 | 9516.36 | REFEREMTE PASSGEM AEREA EM NOME DE PAMELA BORIO GADERNIA TALITA ROSA DANTAS E SANDRO LUCIO DE ALMEIDA COM DESTONO ASCIDADWES DE SAO PAULO E RECIFECOM OBJETIVODE CUMPRIR AGEDA OFCIAL CONFORME CONTRATO 002/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00838 | 20/06/2014 | 1143.50 | 1143.50 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIALPRA 3 ROCEDEIRAS (PARAFUSOS,VELA DE IGNICAO, PORCA, ROLAMEN TO E OUTROS MATERIAS . | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 20/06/2014 | 1111.55 | 1111.55 | REFERENTE PASSAGEM AEREA EM NOMEV DO SECRETARIO CHEFE CELFERNANDO ANTONIO SOARES CHAVESCOM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORES DA VOETUR CONTRATO 002/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00840 | 20/06/2014 | 3570.80 | 3570.80 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIALELETRICOFIO,ELETRODUTO,CURVA, CONECTOR,FITA ISOLANTE PARA INSTALACAO DE SPLINTERS E LIGACAO DE CENTRAIS DO QUADRO DEDISTRIBUICAO PARA DEPENDENCIASDO PALACIO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 20/06/2014 | 1753.20 | 1753.20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE40 ALMOCOS E 20 COFFEE BREAKSPARA REUNIAO COM O GOVERNADOR E SECRETARIOS DE ESTADO NA GRANJA SANTANA NO DIA 20/06/14CONFORME ATA 140/2010. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 20/06/2014 | 693.85 | 693.85 | REFERENTE PASSAGEM AEREA RMNOME DE CLOVIS AUGUSTO GUIMA RAES DE QUEIROS COM DESTNO ACIDADE DE SALVADOR ONDE IRA ACOMPANHAR O CEEFE DO PODER EXECUTIVO EM DIVERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESTADO CONFORME CONTRATO002/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 20/06/2014 | 1612.52 | 1612.52 | ENTE PASSAGEM AEREA EM NOME DERENAN DE VASCONCELOS NEVES COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REPRESENTAR O PROCURADOR GERAL DO ESTADO NA REU NIAO DO COLEGIO NACIONAL CONFORME CONTRATO 002/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 20/06/2014 | 12600.00 | 12600.00 | REF LOCACAO DE CABINE SANITARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO NOS FETEJOS JUNINOS PARAIBANOS NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO ATA 199/13 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 20/06/2014 | 7920.00 | 7920.00 | REF LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA NOS FESTEJOS JUNINOS DO PROJETO CIRCUITODO FORRO EM CAMPINA GRANDE AT A 199/13 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 25/06/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE MIGUEL DA SILVA AS CIDADESPRINCESA ISABEL E QUIXABA | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 25/06/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOMEDE GABRIELLY BARBOSA FONSECA AS CIDADES DE GUARABIRA E DUASESTRADAS | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 25/06/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOMEDE JOSE ARTHUR VIANA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOMEDE JOAO BATISTA SA SILVA ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE EQUEIMADAS | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 25/06/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DDIARIA EM NOMEDE DIEGO SILVA MOURA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 25/06/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOMEDE GABRIELLY BARBOSA FONSECAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EQUEIMADAS | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 25/06/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JAELTON FERREIRA DE SANTANA AS CIDADES DE CAMPINA GRAN DE E QUEIMADAS | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 25/06/2014 | 1584.80 | 1584.80 | REFERENTE A HOSPEDAGENS EM NOME DO GOV RICARDO COUTINHO EOS AJUDANTES DE ORDEM ANDERSONHENRIQUE B PESSOA E LUCIANO CASTRO COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO PERIODO DE21 A 22/05/14, CONFORME ATA 045/12 E DOC EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 25/06/2014 | 1447.05 | 1447.05 | REFERENTE A HOSPEDAGENS EM NOME DE RICARDO COUTINHO,GERALDOMARQUES DOS PRAZERES E O AJUDANTE DE ORDEM BENEDITO MAGALHAES FONSECA PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 10 A 11/05/14, PARA CUMPRIREM AGENDA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 26/06/2014 | 628.00 | 628.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 SECRETA- RIA DE ESTADO E GOVERNO INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 26/06/2014 | 10681.00 | 10681.00 | SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/14. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 26/06/2014 | 101604.39 | 101604.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 26/06/2014 | 496.93 | 496.93 | REFERENTE A PASSAGEM TERRESTREPARA A SENHORA SANDRA REGINA DA SILVA E SEUS DOIS FILHOS MENORES NO TRECHO DE JOAO PESSOA/SENHOR DO BOM FIM-BA, CONFOR ME DOC EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 27/06/2014 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE PATRICIA MELO MARTINS A CI-DADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE MOBILIZACAO DONUCLEO NOS PODEMOS NO ALTO SERTAO. | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 27/06/2014 | 280.00 | 280.00 | REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE JOSE DE ARIMATEIA R FRANCA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE MOBILIZA -CAO DO NUCLEO NOS PODEMOS NO ALTO SERTAO. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 27/06/2014 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE A DIARIA AO SERVIDORJOSE ARTHUR VIANA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO OGOVERNADOR EM SOLENIDADES. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA DO SERVIDORGABRIELLY BARBOSA FONSECA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOM -PANHANDO O GOVERNADOR EM SOLE-NIDADES. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 27/06/2014 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE A DIARIA EM FAVOR DOSERVIDOR JOSE NEVES SANTIAGO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAPARTICIPAR DE SOLENIDADES COM O GOVERNADOR. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 27/06/2014 | 1170.00 | 1170.00 | REFERENTE A DIARIAS EM FAVOR DE TULLIO POLARI LEITAO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PAR-TICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO SECRETARIADO DE COMBATE AS DROGAS. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 27/06/2014 | 1300.00 | 1300.00 | LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REINAUGURACAO DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 27/06/2014 | 655.00 | 655.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE 145 KVA QUE ATENDE A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 27/06/2014 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE A DIARIA AO SERVIDORCLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ PARA PARTICIPAR DE INAUGU-RACAO DE ESCOLAS JUNTO COM O GOVERNADOR. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00869 | 30/06/2014 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE UMBAU XCOM CAPACIDADE PARA 45 LITROS DESTINADO A MOTO P PLACA 3937 QUEFAZ A ENTREGA DECORREPONDENCIA DESTA SECRETARIA | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 30/06/2014 | 1941.50 | 1941.50 | REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOCO DOTIPO 2 PARA REUNIAO DO GOVERNO COM PREFEITOS AOS MUNICIPIOS DO ESTADO QUE SERA REALIZADA EM 01/07/14 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 30/06/2014 | 1941.50 | 1941.50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEALMOCO DO TIPO 2 EM30/06/14 PARA REUNIAO DO GOVERNO COM PREFEITOS AOS MUNICIPIOS DO ESTADO E ATA 140/10 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 01/07/2014 | 27816.70 | 27816.70 | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS POTIGUARA PARA BAIA DA TRAICAO E PESQUEIRA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00874 | 01/07/2014 | 255.49 | 255.49 | SERVICOS REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 19/05 A 18/06/2014. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 01/07/2014 | 1199.10 | 1199.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE JUNHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 01/07/2014 | 5750.00 | 5750.00 | REFERENTE A LOCACAO DE SOM TIPO VI PARA REINAUGURACAODA FUNDACAO ESPACO CULTURAL JOSE LINSDO REGO NO DIA 27/07/14 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 02/07/2014 | 22160.00 | 22160.00 | LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA REINAUGURACAO DA FUNDACAO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 02/07/2014 | 4300.00 | 4300.00 | LOCACAO DE 03(TRES)ONIBUS PARATRANSPORTAR A QUADRILHA JOSE LINS DO REGO E DO GRUPO MARACATU LEAO DA FRONTEIRA PARA REI-NAUGURACAO DA FUNDACAO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE TARSO DE SOUZA SOARES COMO OCERIMONIAL NA COMITIVA DO GO VERNADOR NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, CABACEIRAS E MONTEIRO. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE PAULO RIBEIRO SOBRINHO QUE VIAJA DANDO APOIO AO CERIMONIAL NA COMITIVA DO GOVERNADOR NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, CABACEIRAS E MONTEIRO. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE JOSE RIBEIRO DE SOUZA QUE VIAJA DANDO APOIO AO CERIMONIAL NA COMITINA DO GOVERNADOR PELAS CIDADES DE BOQUEIRAO, CABACEIRAS E MONTEIRO. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 02/07/2014 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE WALDEMAR MARINHO FILHO PARA ASCIDADES DE PATOS,TRINFO E SAO JOSE DE ESPINHARES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS DIRETORIAS REGIONAIS . | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 02/07/2014 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE CLOVIS AUGUSTO GUIMARAES GAIAO DE QUEIROZ PARA COBERTURA JORNAISTICA AO GOVERNADOR NA INAUGURACAO DO HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO NA CIDADE CITADA A CIMA. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 02/07/2014 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE CLOVIS AUGUSTO GUIMARAES GAIAO DE QUEIROZ PARA COPERTURA NA ENTREGA DE TITULOS DE REGULARIZACAO FUNDIA RIA DO ASSENTAMENTO ALAGAMAR NA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 02/07/2014 | 65.00 | 65.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE CLOVIS AUGUSTO G. G. DE QUEIROZ PARA COBERTU RA JORNALISTICA AO GOVERNADOR NA INAUGURACAO DE ESTRADAS E A | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE ROMERO DE AMARAL LINS PARA COMPOR A EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE . | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 02/07/2014 | 130.00 | 130.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE TULLIO POLARI LEITAO PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DE ABERTURA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NA CIDADE DEITAPORANGA. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 02/07/2014 | 390.00 | 390.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM MONE DE TULLIO POLARI LEITAO PARA PARTICIPAR DE REUNOES DE ABERTURA DOS CONSELHOSMUNICIPAIS NAS CIDADES DE POM BAL E CATOLE DO ROCHA. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 02/07/2014 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A EM NOME DE JOSE ARTHUR VIANA PARA ACOMPANHAR O GOVER NADOR EM SOLENIDADE NA CIDADE DE CAMINA GRANDE . | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS COM O OBJETIVODE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NA CIDADE DE CAM PINA GRANDE. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 02/07/2014 | 6048.00 | 6048.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO ALIMENTACAO PARA REINAUGURACAO DO ESPACO CULTURAL NO DIA 04 DE JULHO DE 2014 ATA 140/2010 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 02/07/2014 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JOAO_BATISTA DASILVA COM O OBJETIVO DE ACONPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 02/07/2014 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NA CIDADE DE CAM PIAN GRANDE . | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 02/07/2014 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JOSE ARTHUR VIANA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA DE NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E CABACEIRAS. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 02/07/2014 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JOAO BATISTA S.DE SILVA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NAS CIDADES DE MONTEIRO E BOQUEIRAO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 02/07/2014 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE WALDEMAR MATINHO FILHO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS DIRETORIAS REGIONAIS AS CIDADES DE PATOS,QUIXABA,PASSAGEM,CACIMBA DE AREIA E ASSUNCAO. | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 02/07/2014 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JOSE NEVES SANTIAGO COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 02/07/2014 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE FRANKSUELLA L. DOS SANTOS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SO LENIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE . | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE GABRIELLY B.FONSECA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NA CIDADE CAMPINA GRANDE . | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 02/07/2014 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JOSE ARTHUR VIANA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 02/07/2014 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JOAO BATISTA S.DA SILVA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SO LENIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE . | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 02/07/2014 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JOSE ARTHU VIANA COM O OBJETIVO DE ACOMPAHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADENAS CIDADES DE GUARABIRA E DUAS ESTRADAS. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 02/07/2014 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JOAO BATISTA S.DA SILVA PARA ACOMPANHAR O GO VERNADOR EM SOLENIDADE NAS CI DADES DE GUARABIRA E DUAS ESTRADAS. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 02/07/2014 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE GABRIELLY B.FONSECA COM O OBJETIVO DE ACOMPA NHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA DE NAS CIDADES DE GUARABIRA E DUAS ESTRADAS. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE CAMILLE LUNA DEO. CAMILO PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NAS CI DADES DE GUARABIRA E DUAS ES TRADAS. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 02/07/2014 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE ULISSES APARECIDO BARBOSA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SELENIDADE NAS CIDADES DE GUARABI RA E DUAS ESTRADAS. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JOSE NEVES SAN TIAGO COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA DE NAS CIDADES DE GUARABIRA E DUAS ESTRADAS. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE ULISSES APARECIDO BARBOSA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 03/07/2014 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JOSE NEVES SAN TIAGO COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA DE NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 03/07/2014 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE DIEGO SILVA MOURA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA DE NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 03/07/2014 | 22222.22 | 22222.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CASA DO CIVIL REFERENTE 1/3 FERAIS REMUNERADA E INDENIZACAO DE FERIAS DE 2014... | 00087595184800 | AFONSO CELSO CALDEIRA SCOCUGLIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE GABRIELLY BARBOSA FONSECA COM O OBJETIVO DE ACOMANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JOSE NEVES SAN TIGO COM O OBJETIVO DE ACOMPA NHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA DE NAS CIDADES DE AGODAO DE JANDAIRA E CUITE . | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 03/07/2014 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE LIVIA TATYANNA L.COUTINHO COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NAS CIDADES DE ALGODAO DE JANDAIRA E CUITE. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 03/07/2014 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE GABRIELLY B.FONSECA COM O OBJETIVO DE ACOMPA NHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA DE NAS CIDADES DE ALGODAO DE JANDAIRA E CUITE. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE CAMILLE LUNA O.CAMILO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA DE NAS CIDADE DE ALGODAO DE JANDAIRA E CUITE. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 03/07/2014 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JOSE ARTHUR VI ANA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA DE NAS CIDADES DE ALGODAO DE JANDAIRA E CUITE | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE FRANKSUELLA L. DOS SANTOS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NAS CIDADES DE ALGODAO JANDAIRA E CUITE . | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 03/07/2014 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NME DE JOAO BATISTA S. SILVA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA DE NAS CIDADES DE ALGODAO DE JANDAIRA E CUITE. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 03/07/2014 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JAELTON F. DESANTANA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENI DADE NAS CIDADES DE ALGODAO DEJANDAIRA E CUITE. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 03/07/2014 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE DIEGO S. MOURA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NAS CIDADES DE PATOS E TRUINFO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 03/07/2014 | 150.00 | 150.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JOSE NEVES SAN TIAGO COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA DE NAS CIDADES DE PATOS E TRIUNFO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 03/07/2014 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE LIVIA TATYANNA L. COUTINHO COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NAS CIDADES DE PATOS E TRUINFO. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 03/07/2014 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE GABRIELLY BARBOSA FONSECA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NAS CIDADES DE PATOS E TRIUNFO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 03/07/2014 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIA RIA EM NOME DE ULISSES APARECIDO BARBOSA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NAS CIDADES DE PATOS E TRIUNFO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 03/07/2014 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE ARYMA ADA DE A.BRAGA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REPRESENTANDO O GRUPO DE ARTICULACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 03/07/2014 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE GUILHERMINA M. PEREIRA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REPRESENTANDOO GRUPO DE ARTICULACAO E ACOM PANHAMENTO DE ACOES GOVERNAMENTAIS NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 03/07/2014 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE CHRISTIANE V.DEL. SOARES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REPRESENTANDO O GRUPODE ARTICULACAO POLITICA NA CI DADE DE MONTEIRO. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 03/07/2014 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE ULISSES APARECIDO BARBOSA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NAS CIDADES DE CACIMBA DE AREIA E ASSUNCAO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 03/07/2014 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE FRANKSUELLA L. DOS SANTOS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NA CIDADES DE SAPE E MARI | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JOSE NEVES SAN TIGO COM O OBJETIVO DE ACOMPA NHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA DE NAS CIDADES DE CACIMBA DE AREIA E ASSUNCAO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE FRANKSUELLA L. DOS SANTOS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NAS CIDADES DE CACIMBA DE AREIA E ASSUNCAO. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 03/07/2014 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE GABRIELLY BARBOSA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NAS CIDADES DE CACIMBA DE AREIA E ASSUNCAO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 03/07/2014 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE PAULO RIBEIRO SOBRINHO PARA ACOMPANHAR O CERIMONIAL EM SOLENIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE . | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 03/07/2014 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGEMENTO DE DIARIA EM NOME DE TARSO DE SOUZA SOARES PARA ACOMANHAR O CERIMONIAL E COMITIVA DO GOVERNADOR NO SALAO DE ARTESANATO NA CIDADADE DE CAMPINA GRANDE . | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 03/07/2014 | 75.00 | 75.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIA RIA EM NOME DE JOSE ARTHUR VIANA PARA ACOMPANHAR O GOVERNA DOR EM SOLENIDADE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE . | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 03/07/2014 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE DIEGO S. MOURA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SLENIDADE NA CIDADE DE CAM PINA GRANDE . | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 03/07/2014 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE CAMILLE L. DE O.CAMILO PARA ACOMPANHAR O GO VERNADOR EM SOLENIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 03/07/2014 | 40.00 | 40.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JOAO BATISTA S.DA SILVA PARA ACOMPANHAR O GO VERNADOR EM SOLENIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE . | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE GABRIELLY B.FONSECA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE . | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 03/07/2014 | 274.25 | 274.25 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DEFRUTAS SABOR ACEROLA,CAJA,CAJUE GOIABA) PARA ATENDER A GRANJA SANTANA, CONFORME ATA 196/2013. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 03/07/2014 | 10575.12 | 10575.12 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA,PEIXE,LINGUICA E OUTROS)ASEREM ITULIZADOS NA GRANJA SANTANA, CONFORME ATA 196/13. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 03/07/2014 | 6819.62 | 6819.62 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ABOBRINHABANANA, BATATA,ALHO E OUTROS)ASEREM UTLIZADOS NA GRANJA SANTANA, CONFORME ATA 196/13. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 03/07/2014 | 10302.86 | 10302.86 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PRESUNTO,CRAVO, ERVILHA,QUEIJO E OUTROSA SEREM UTILIZADOS PELA GRANJASANTANA, CONFORME ATA 196/13. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 03/07/2014 | 8508.16 | 8508.16 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOS PEDAGEM E PASSAGEN TERRESTRE CONFORME TERMO ADITIVO 002/14 DO CONT 004/12 E ATA 045/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 03/07/2014 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOS PEDAGEM E PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME ATA 045/12 E TERNO ADITIVO 002/14 DO CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 03/07/2014 | 29689.93 | 29689.93 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOS PEDAGEM E PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME TERMO ADITIVO 002/14 DO CONTRATO 004/12 E ATA 45/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 03/07/2014 | 9400.00 | 9400.00 | REFERENTE A LOCACAO DE PALCO ESOM PARA EVENTO DE SAO PEDRO NA CIDADE DE BELEM,CONFORME CONTRATO 003/2014 E ATA 001/2013. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 03/07/2014 | 2900.00 | 2900.00 | REFEREMTE A LOCACAO DE CABINESANITARIA PARA DAR SUPORTE AOEVENTO DA REINAUGURACAO DO ESPACO CULTURAL DIA 04/07/14 EATA 199/13 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 03/07/2014 | 14340.00 | 14340.00 | REFERENTE LOCACAO DE TENDAS ETABLADO PARA ATENDER O EVENTO20 24 SUPERCROSS DE CUBATI NOSDUAS 04 05 E 06 DE JULHO/ 14CONFORMEADITIVO 04/14 DO CONTRATO 001/11 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 03/07/2014 | 5220.20 | 5220.20 | LOCACAO DE 02 ONIBUS PARA INAUGURACAO DA CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA NA CIDADE DE POMPAL NO DIA 03/07/14 CONFORME CONTRATO 005/14 ATA 169/13 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 04/07/2014 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE FRANKSUELLA L. DOS SANTOS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E CABACEIRAS. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 04/07/2014 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE CAMILLE LUNA DEO.CAMILO COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E CABACEIRAS. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 04/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE JAELTON FERREIRA DE SANTANA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E CABACEIRAS. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 04/07/2014 | 25.00 | 25.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE FERNANDO A. DE SOUZA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA DE NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E CABACEIRAS. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 04/07/2014 | 9079.32 | 9079.32 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAS SAGENS AERIAS PARA BENEFICIARIOS,CONFORME CONT 006/2014 E ATA 0164/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 04/07/2014 | 56418.92 | 56418.92 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS ADMINISTRATIVAS,CONFORME CONTRATO 006/2014 EATA 164/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 04/07/2014 | 4945.00 | 4945.00 | REFERENTE A LOCACAO DE 2 ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ARTIS TAS SE APRESENTAREM NA REINAU GURACAO DO ESPACO CULTURA NODIA 04/07/2014, CONFORME ATA 0169/2013. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00959 | 07/07/2014 | 6248.05 | 6248.05 | REFERENTE AQUISICAO DE SABAOE PO AGUA SANITARIA DESINFETANTE DETEGENTE PAPEL HIGIENICO EOUTROS MATRIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A GRANJA SANTANA CONFORME ORDEM DE COMPRA22/14 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 08/07/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MERCIA DE LOURDES PEREGRINODE CASTRO, ACOMPANHANDO A CHE-FE DE GABINETE NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 08/07/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR STERFFERSON A MONTEIRO,CONDUZINDO A CHEFE DE GABINETE NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 08/07/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA PARA PARTICIPAR DE AUDI-ENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 08/07/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR WALFRIDO MELO SILVEIRA NE-TO PARA PARTICIPAR DE AUDIEN -CIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00000760114455 | WALFRIDO DE MELO SILVEIRA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 08/07/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR JOAO FRANCISCO DE SALES NETO, PARA PARTICIPAR DE AUDIEN-CIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00092918522449 | JOAO FRANCISCO DE SALES NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 08/07/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR MANOEL ITAMAR PEREIRA PARADAR APOIO AO CERIMONIAL COM A COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00013273914491 | MANOEL ITAMAR PEREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00966 | 08/07/2014 | 5022.00 | 5022.00 | SERVICOS DE PODA SUBSTITICAO DE PLANTA CORTE DO GRAMADO ADUBACAO E COLOCACAO DE PEDRASNO PALACIO DA REDENCAO | 15238910000184 | FLAVIA CRISTINA DOMINGOS DE SOUZA UNIPLA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 08/07/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR PAULO RIBEIRO SOBRINHO PA-RA DAR APOIO AO CERIMONIAL COMA COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 08/07/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR TARSO DE SOUSA SOARES,PARADAR APOIO AO CERIMONIAL COM A COMITIVA DO GOVERNADOR NOS MU-NICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, MASSARANDUBA, LAGOA SECA. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 08/07/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR TARSO DE SOUZA SOARES,ACOMPANHANDO A COMITIVA DO CERIMO-NIAL, NAS CIDADES DE MAMANGUA-PE,POMBAL,SOUSA E CAMPINA. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 08/07/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR PAULO RIBEIRO SOBRINHO, ACOMPANHANDO A COMITIVA DO CE-RIMONIAL, NAS CIDADES DE MAMANGUAPE,POMBAL,SOUZA E CAMPINA. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOMEDE JOSE RIBEIRO DE SOUZA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANDO O GOVERNADOR EM SOLENIDADADES | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 09/07/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEJOSE ARTHUR VIANA AS CIDADES DE POMBAL E QUIXABA ACOMPANHANDO O GOVERNADOR EM SOLENIDADES | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 09/07/2014 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOMEDE JOAO BATISTA SOARES DA SILVA AS CIDADES DE PIMBAL E QUIXABA ACOMPANHANDO O GOVERANADOR EM SOLENIDADES | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DECAMILLE DE OLIVEIRA CAMILO ASCIDADES DE PPOMBAL E QUIXABAACOMPANDO O GOVERNADOR EM SOLENIDADES | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 09/07/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEJAELTON FERREIRA DE SANTANA ASCIDADES DE POMBAL E QUIXABA ACOMPANDO O GOVERNADOR EM SOLENIDADES | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 09/07/2014 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DELIVIA TATYANNA AS CIDADES DEPOMBAL E QUIXABA ACOMPANDO OGOVERNADOR EM SOLENIDADES | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 09/07/2014 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A PASSAGEM TERRESTRE PARA A SENHORA SANDRA REGINA D SILVA E SEUS DOIS FILHOS MENORES NO TRECHO DE JOAO PESSOA/SENHOR BOMFIM/BA PARA COMPLEMENTAR A NE 859 EMITIDA A MENOR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 10/07/2014 | 1760.00 | 1760.00 | FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA 80(OITENTA)PESSOAS NA RE-SIDENCIA OFICIAL NO DIA 10/07/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO COM O GOVERNADOR. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 10/07/2014 | 1553.20 | 1553.20 | REFERENTE A ALMOCO PARA 40(QUARENTA)PESSOAS A SER SERVIDO NARESIDENCIA OFICIAL DIA 11/07/ 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO COM O GOVERNADOR. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 10/07/2014 | 4681.36 | 4681.36 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCE-DIDOS NO MES DE MAIO/2014. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 10/07/2014 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DECLOVIS AUGUSTO GUIMARAES GAIAODE QUEIROZ A CIDADE DE POMBALPARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO HOSPITAL DA CASA DA CIDADANIA DEPOMBAL | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 10/07/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM NOMEDE MIGUEL JOSE DA SILVA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO O SERVIDOR WALDEMAR MARINHO FILHO PARA ACOMPANHAR OGOVERNADOR EM INAUGURACOES | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 10/07/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOMEDE MIGUEL JOSE DA SILVA AS CIDADES DE PATOS CACIMBADE AREIAE ASSUNCAO CONDUZINDO O SERVIDOO WALDEMAR MARINHO FILHO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COMDIRETORES NOS MUNICIPIOS | 00018590934420 | MIGUEL JOSE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 10/07/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOMEDE TARSO DE SOUZA SOARES A CIDADE DE SAO FELIX COM OBJETIVODE DAR APOIO AO CERIMONIAL NACOMITIVA DO GOVERNADOR | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 10/07/2014 | 3600.00 | 3600.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM NOMEDE WALTER AGUIAR A CIDADE DESAO PAULO NO PERODO DE 16 A 24JULHO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM REPRESENTANTES DOGOVERNO DE SAO PAULO E DO SEMINARIO METROPOLES BRASILEIRAS | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 10/07/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEDIOGENES CALADO VALENCA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PATRA ACOMPANHAR O CERIMONIAL DA COMITIVA EMSOLENIDADE | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 11/07/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR PAULO RIBEIRO SOBRINHO, A-COMPANHANDO O CERIMONIAL AS CIDADES DE ALGODAO DE JANDAIRA ECUITE. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 11/07/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR TARSO DE SOUZA SOARES,ACOMPANHANDO O CERIMONIAL DO GOVERNO AS CIDADES DE ALGODAO DE JANDAIRA E CUITE. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 11/07/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR JOSE RIBEIRO DE SOUZA ACOMPANHANDO O CERIMONIAL DO GOVERNO AS CIDADES DE ALGODAO DE JANDAIRA E CUITE. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 11/07/2014 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ, PARA FAZER A COBERTU-RA JORNALISTICA DA INAUGURACAODA E ORDEM DE SERVICO DE ESTRADAS NAS CIDADES DE MASSARANDU-BA, SERRA REDONDA E CAMPINA GRANDE. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 11/07/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR PAULO RIBEIRO SOBRINHO ACOMPANHANDO O CERIMONIAL DO GOVERNADOR A CIDADE DE SALGADODE SAO FELIX. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 11/07/2014 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDO-RA VALERIA B DE SOUSA SILVA,PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES COM GOVERNADOR NAS CIDADES DE POMBAL,QUIXABA,CACIMBA DE ARE-IA E ASSUNCAO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 11/07/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR STERFFERSON A MONTEIRO CONDUZINDO A CHEFE DE GABINETE A SOLENIDADE DE ENTREGA DA REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL RE-GIONAL,INAUGURACAO DA RODOVIA E ADUTORA NAS CIDADES DE POM -BAL, QUIXABA,CACIMBA DE AREIA E ASSUNCAO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 11/07/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR TARSO DE SOUZA SOARES ACOMPANHANDO A COMITIVA DO CERIMO-NIAL DO GOVERNADOR NAS CIDADESDE QUIXABA,CACIMBA DE AREIA E ASSUNCAO. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 11/07/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR PAULO RIBEIRO SOBRINHO, A-COMPANHANDO O CERIMONIAL DO GOVERNADOR, AS CIDADES DE QUIXA-BA,CACIMBA DE AREIA E ASSUNCAO | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 11/07/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOSACOMPANHANDO A COMITIVA DO CE-RIMONIAL DO GOVERNADOR NO ORCAMENTO DEMOCRATICO AS CIDADES DE QUIXABA,CACIMBA DE AREIA EASSUNCAO. | 00002696503427 | MARIEDSON ARAUJO DOS ANJOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR TARSO DE SOUZA SOARES ACOMPANHANDO A COMITIVA DO CERIMO-NIAL DO GOVERNADOR A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR PAULO RIBEIRO SOBRINHO ACOMPANHANDO A COMITIVA DO GO-VERNADOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00003018974417 | PAULO RIBEIRO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR JOSE RIBEIRO DE SOUZA,ACOMPANHANDO A COMITIVA DO CERIMO-NIAL A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 11/07/2014 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDO-RA VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA, ACOMPANHANDO O GOVERNA-DOR NA INAUGURACAO DA ADUTORA E REGULARIZACAO DE TITULOS FUNDIARIOS NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE,MASSARANDUBA LAGOA SECA | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 11/07/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR STERFFERSON A MONTEIRO CONDUZINDO A CHEFE DE GABINETE NAINAUGURACAO DA ADUTORA E REGU-LARIZACAO DE TITULOS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,MASSARANDUBA E LAGOA SECA. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 11/07/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDO-RA VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA, ACOMPANHANDO A COMITIVADO GOVERNADOR AS CIDADES DE MAMANGUAPE,POMBAL,SOUSA E CAMPI-NA GRANDE. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 11/07/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR STERFFERSON A MONTEIRO CONDUZINDO A CHEFE DE GABINETE NACOMITIVA DO GOVERNADOR AS CIDADES DE MAMANGUAPE,POMBAL,SOUSAE CAMPINA GRANDE. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 14/07/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEVALERIA BBATISTA DE SOUSA SILVA AS CIDADES DE BARRADE SANTAROSA BARAUNAS E CUITE PARA PARA PARTICIPACAO DE EVVENTOS DOGOVERNO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 14/07/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DESTERFFESON ALBUQUERQUE MONTEIRO AS CUDADES DE BARRA DE DESANTA ROSA BARAUNAS E CUITE PARA PARTICIPACAO DE EVVENTOS DOGOVERNO | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 14/07/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DESTERFFERSON A MONTEIRO AS CIDADES DE JANDARIA E CUITE PARAPARTICIPACAO DE EVENTOS DO GOVERNO | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 14/07/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEULISSES APARECIDO BARBOSA A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPACAO DE EVENTOS DO GOVERNO | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 14/07/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEJOSE NEVES DANTIAGO A CIDADEDE POMBAL PARA PARTICIPACAO DEEVENTO DO GOVERNO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 14/07/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DELIVIA TAYANNA LEITE XCOUTINO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPACAO DE EVENTOS DO GOVERNO | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 14/07/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEGABRIELLY BARBOSA FONSECA A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPA CAO DE EVENTOS DO GOVERNO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 14/07/2014 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEVALERIA BATISTA DE SOUSA SILVAAS CIDADE JJANDAIRA CUITE PARA PARTICIPACAO DE EVENTOS DOGOVERNO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 14/07/2014 | 6680.00 | 6680.00 | locacao de cabines sanitarias para atender xv festival de areia 2014 de 14 a 20 de julho conforme ata 0199/2013 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 14/07/2014 | 6607.90 | 6607.90 | FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E DE ALMOCO PARA REUNIAO DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS NO DIA 15 DE JULHO 2014 CONFORME ATA 140/10E CONTRATO 011/2011 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 15/07/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR DIEO SILVA MOURA AS CIDA -DES DE CAMPINA GRANDE,MASSARANDUBA E LAGOA SECA ACOMPANHANDOO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 15/07/2014 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 40(QUARENTA) PESSOAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM PARAIBANO DE OU-VIDORIAS PUBLICAS E PRIVADAS. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 15/07/2014 | 0.00 | 0.00 | LOCACAO DE 100M DE BARRICADA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO QUEMARCA O RETORNO DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAIBA NO DIA 17DE JULHO DE 2014. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01017 | 15/07/2014 | 396.35 | 396.35 | REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE NET TV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014,IDENTIFICACAO DE NUMERO 907000266 5263. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01018 | 15/07/2014 | 229.60 | 229.60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA NET TV RALATIVO AO MES DE JUNHO/2014 DE ACORDO COM A IDENTIFICACAO DE NUMERO 9070101412282. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01019 | 16/07/2014 | 2923.20 | 2923.20 | REFERENTE A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O PERIODO DE 03 A 30/07/2014 CONFORME CONTRATO 007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01020 | 16/07/2014 | 4050.00 | 4050.00 | SERVICOS GRAFICOS DE 20000 FI-CHAS COM BRASAO PARA NOMINATASDO CEIMONIAL DO GOVERNADOR. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01021 | 16/07/2014 | 700.00 | 700.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONTRATO N 05797, DURANTE O PERIODO DE 30/052014 A 30/05/2015 EMITIDO ATE DEZEMBRO DE 2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 16/07/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEDIOGENES CALADO VALENCA AS CIDADES DE BOQUEIRAO CABACEIRAS E MONTEIRO ACOMPANHADO A COM ITIVA DO CERIMONIAL DE GOVERNO | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 16/07/2014 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DDIARIA EM NOMEDE DIOGENES CALADO VALENCA ASCIDADES DE MAMMAGUAPE POMBAL ESOUSA ACOMPANHADO A COMITIVADO CERIMONIAL DE GOVERNO | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 16/07/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM BOME DEDIOGENES CALADO VALENCA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHHANDO A COMITIVA DO CERIMONIAL DE GOVERNO | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 16/07/2014 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEDIOGENES CALADO VALENCA AS DIDADES DE QUIXABA CACIMBA DE AREIA E ASSUNCAO ACOMPANHADO OCERIMONIEL DE GOVERNO | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 16/07/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEJOAO BATISTA SOARES DA SILVA AS CIDADES DE MASSARAMDUBA ECAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO ACOMITIVA DO CERMMONIEL DO COVERNO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 16/07/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DECAMILLE DE OLIVEIRA CAMILO ASCODADES DE MASSARAMDUBA E CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO A COMITIVA DO CERMIMONIAL DE GOVERNO | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 16/07/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DAJAELTON FFERREIRA DE SANTANA AS CIDADES DE MASSARAMDUBA ECAMPINA GRANDE ACOMPANHADO ACOMITIVA DO CCEERIMONIEL DEGOVERNO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 16/07/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGMENTO DE DIARIA EM NOME DEDIEGO SILVA MOURA AS CIDADESDE MASSARAMDUBA E CAMPINAGRANDE ACOMPANHANDO A COMITIVADO CERIMONIAL DE GOVERNO | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 16/07/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEFRANKSSUELA LINS DOS SANTOS ASCIDADES DE MASSARMDUBA E CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO A COMITIVA DE CERIMONIAL DE GOVERNO | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 16/07/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA GUILHERMINA MARIA P.DE OLIVEIRA ARA CUMPRIR AGENDA DA PROGRAMACAO DA 3 REGIAO NOS DIAS 18 E 19/07/2014. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 16/07/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA GUILHERMINA MARIA P. DE OLIVERIRAPARA CUMPRIR AGENDA DE PROGRAMACAO DE SEMINARIO DA TERCEIRAREGIAO NOS DIAS 25 E 26/07/14 NAS CIDADES DE LAGOA SECA,QUEIMADAS E OUTRAS. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 16/07/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CLEDERALDO ALVES COSTA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A SENHORA GUILHERMINA MARIA P. DE OLIVEIRA PARA CUMPRIR AGENDA DA PROGRA MACAO DE SEMINARIO DA TERCEIRAREGIAO NOS DIAS 18 E 19/07/14. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 16/07/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CLEDERALDO ALVES COSTA PARA CONDUZIR A SENHORA GUILHERMINA MARIA P. DE OLIVEIRA PARA CUM PRIR AGENDA DE PROGRAMACAO DE SEMINARIO DA TERCEIRA REGIAO NOS DIAS 25 E 26/07/2014 NAS CIDADES DE LAGOA SECA, QUEIMA DAS E OUTRAS. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 17/07/2014 | 4636.80 | 4636.80 | ERFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO MES DE JUNHO/14 EQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNAdDFOR PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL NA CIDADE DE BANANEIRAS CONFORME FATURA 4018799 CONTRAT0 004/12 E TERMO ADITIVO 02/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 18/07/2014 | 1292.40 | 1292.40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA 30(TRINTA)PESSOAS A SER SERVIDO EM REUNIAO QUE ACONTECERA NO DIA 18/07/2014 NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 18/07/2014 | 11500.00 | 11500.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE SOM TIPO VI PARA O XV FESRIVAL DE ARTES DE AREIA 2014 NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO/ 14 E ATA 001/13 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 21/07/2014 | 32120.00 | 32120.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 146TICKET REFEICAO PARA ATENDER AESTA SECRETARIA DO GOVERNO DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORMECONTRAO 007/13 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 21/07/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEANGELA MERCEDES SILVA GUERREI RO BRITTO AS CIDADES DE POMBAL E QUIXABA PARA ACOMPANHAREVENTO DO GOVERNO | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 21/07/2014 | 430.80 | 430.80 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE JANTAR TIPO 2 PARA REUNIAO NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DO ANO EMCURSO CONFORME CONTRATO 011/11E ATA 140/10 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 21/07/2014 | 10681.00 | 10681.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/07 A31/07/14 CONFORME CONTRATO 014/2012 E ATA 114/12 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 21/07/2014 | 28260.00 | 28260.00 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM SOM PARA EVENTO ROBOCUP BRASIL REALIZAR NO CENTRO DE CONVENCOES NOS DIAS 21 A 24 DE JULHO DE 2014 CONF ATA 0094/2011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 22/07/2014 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR WALDIR PORFIRIO DA SILVA PARA PARTICIPAR DE DEBATE NO FESTIVAL DE ARTES DE AREIA. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 22/07/2014 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI- DOR WALDIR PORFIRIO DA SILVA PARA COLHER DEPOIMENTO DE DOISEX PRESOS POLITICOS TORTURADOSE PARA SUBSIDIAR A COMISSAO DAVERDADE. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 22/07/2014 | 1160.00 | 1160.00 | PAGAMENTO REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO 1 E COFFE BREAK TIPO 2 PARA REUNIOESDSA COMISSOES PERMANENTES EDO PROPRIO PLENARIO DO CONSEA A SEREM REALIZADO NO DIA 24 DEJULHO DO ANO EM CURSO CONFORMECONTRATO 011/1 E ATA 140/10 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 22/07/2014 | 200.00 | 200.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NME DE CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES PARA REUNIAO REPRESENTANDO O GRUPO DE ARTICULACAO NAS CIDADES E CAJAZEIRAS E SOUZA NO PERIODO DE 24 A 26/07/2014. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 22/07/2014 | 2574.72 | 2574.72 | REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM TERRESTRE CONFORME TERMO ADITIVO 002/14 DO CONTRATO 004/12 E ATA 045/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01049 | 22/07/2014 | 1154.95 | 1154.95 | REFERENTE A CONFECCAO DE DEDIVERSOS MODELOS DE CARIMBOSDESTINADOS AO USONOS SETORES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 23/07/2014 | 2682.00 | 2682.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COPO PARA CAFEE AROMTIZADOR DE AR)DESTINADOSA ATENDER A ESTA SECRETARIA POR UM PERIODO DE 3(TRES) MESES, CONFORME ATA 133/13. | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 23/07/2014 | 332.30 | 332.30 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIA DE CONSUMO(RODO PRA PISO EPANO DE PRATO) DESTINADO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA PORUM PERIODO DE 3(TRES)MESES,CONFORME ATA 133/2013. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 23/07/2014 | 990.00 | 990.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAPEL TOALHA)DESTINADOS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA POR UM PERIODO DE 3 MESES E ATA 133/13 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 23/07/2014 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE SONSUMO ( pPANO DECHAO ) DESTINADO ATENDER ESTA SECRETARIA POR UM PERIODO DE 3 MESES E ATA 133/13 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 23/07/2014 | 731.50 | 731.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAPEL HIGIENICO)DESTINADOS A ESTA SECRATARIA PO UM PERIODO DE 3 MESES, CONFORME ATA 133/13. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 23/07/2014 | 2051.20 | 2051.20 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA SANITARIA, DETERGENTE,USTRA MOVEIS EOUTROS)DESTINADOS A ATENDER A ESTA SECRETARIA POR HUM PERIODO DE 3 MESES, CONFORME ATA133/2013. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 24/07/2014 | 1004706.65 | 1004706.65 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 SEC DE ESTADO E GOVERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 24/07/2014 | 6300.00 | 6300.00 | FOLHA DE PESSOAL REF AO MES DEJULHO DE 2014 SEC DE ESTADO E GOVERNO AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 24/07/2014 | 628.00 | 628.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 SEC DE ESTADO E GOVERNO INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 24/07/2014 | 1677.20 | 1677.20 | AQUISICAO DE 180 PACOTES DE AGUA MINERAL EM GARRAFINHAS DE500ML CONTENDO 12 UNIDADES(CA-DA). | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 24/07/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEMATHEUS BANDEIRA ONOFRE AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA PARTICIPAR DE DE REUNIOES COM GESRORES DAS REGIOES CITADAS ACIMA NO PERIODO DE 25/ 07A 26/07/14 | 00003546766440 | MATHEUS BANDEIRA ONOFRE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 25/07/2014 | 123.30 | 123.30 | FOLHA DE PESSOAL REF AO MES DEJULHO DE 2014 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 25/07/2014 | 576848.50 | 576848.50 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A PROVISAO DA 13 SALARIO DE 2014 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 25/07/2014 | 1199.10 | 1199.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE JULHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 25/07/2014 | 476.72 | 476.72 | REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA CAMPINA GRANDE CONFORME FATURA4018778 EM NOME DO GOVERNADOR CONFORME CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 25/07/2014 | 1719.72 | 1719.72 | REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE NATALIA ARANHA E DJALMA SOUSA JUNIOR, CONFORME FATURA 4018825. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 25/07/2014 | 6772.18 | 6772.18 | FERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA CLASSIC TURISMO LTDA PARA ATENDER OS DESLOCAMENTOS DE TULLIO POLARILEITAO, DESTOR DO PROGRAMA ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS CONFORME ATA 164/2014 E DOC EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 25/07/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOMEDE GUILERMINA MARIA PEREIRA DEOLIVEIRA AS CIDADES DE SUMEE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DEREUNIOES REPRESENTANDO O GRUDE ARTICULACAO DURANTE O PERIODO DE 28/07 A 30/07/14 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 25/07/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NME DE CLEDERALDO ALVESCOSTA PARA CONDUZIR A SERVIDORA GUILHERNIMA PARA PARTICIPARDE REUNIAO NA CIDADE DE SUME. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 25/07/2014 | 960.00 | 960.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJO E COROA DE FLORES PARA AS HOMENAGENS AOS 84 ANOS DE ANIVERSARIO DE MORTE DE JOAO PESSOA QUE ACONTECERA NO DIA 26/07/2014, CONFORME ATA 197/12. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01070 | 25/07/2014 | 2878.85 | 2878.85 | REFERENTE A AQUISICAO DE 06(SEIS) CILINDROS DE 13,6KG DE GASREFRIGERANTE R22 NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 25/07/2014 | 8880.00 | 8880.00 | REFRENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA ATENDER O EVENTO DIA 25/07/14 H HOMENAGEM AO ANIVESSARIO DE JOAOPESSOA CONFORME CONTRATO 00112 E ATA 94/11 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 25/07/2014 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DIARIAS EM FAVOR DE FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRAPARA A CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO PARA TRATAR DE REUNIOES DA PASTA E GOVERNO | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 25/07/2014 | 360.00 | 360.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DE ADILMAR DE SA GADELHA PARA A CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO PARA REUNIAO DA PASTA DE GOVERNO | 00084049847434 | ADILMAR DE SA GADELHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 25/07/2014 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DE TULIO POLARI LEITAO PARA A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 28 A 30 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONVOCATORIA DA SENAD MINISTERIO DA JUSTICA PELO PROGRAMA DE PULTICA DE DROGAS | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 28/07/2014 | 84278.45 | 84278.45 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE JULHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01076 | 28/07/2014 | 2700.00 | 2700.00 | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM31 APARELHOS DE AR CCONDICIONADO DE JANELA E SPLITS CONFORMECONTRATO 004/10 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 28/07/2014 | 5245.00 | 5245.00 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAODE 08 CAIXAS E PAPEL A4 CONFORME ATA 054/14 | 16842397000107 | SUPORT COMERC E DISTRIBUIDORA LTA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 28/07/2014 | 4115.60 | 4115.60 | PAGAMENTO REFERENTE AO F FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E JANTAR PARA ATENDEER AS DEMANDASDO PALACIO DA REDENCAO E DA RESIDENCIA OFICIAL CONFORME COMFORME CONTRATO O11/11 E ATA140/10 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01079 | 28/07/2014 | 2150.00 | 2150.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI COS DE PLACA PRINCIPAL SINALICAO INTERNA NO IMOVEL DA CASACIVIL LOCALIZADO AV MARANHAO 77 CONFORME ORDEM DE SERVICO 182/14 | 17172095000123 | ERICA LIZANCA FREIRE TRINDADE ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 28/07/2014 | 8018.65 | 8018.65 | PAGAMENTO RREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINAFRANGO ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL NO MES DE JULHO DE 2014 E ATA 196/13 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 28/07/2014 | 2997.58 | 2997.58 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (presunto margarina FEIJAO FOSFORO ENTRE OUTROS A EREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL NOMES DE LJLHO/14 E ATA 196/13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 29/07/2014 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A PASSAGEM TERRESTREPARA A SENHORA SANDRA REGINA OSILVA E SEUS DOIS FILHOS MENO-RES NO TRECHO JOAO PESSOA/SE -NHOR DO BONFIM. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 29/07/2014 | 159.00 | 159.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENE-NEROS ALIMENTICIOS PARA RESI -DENCIA OFICIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 29/07/2014 | 3900.00 | 3900.00 | REFERENTE A LOCACAO DE SOM PA-RA SOLENIDADE DE TRANSMISSAO DE CARGO DO GOVERNADOR PARA O PRESIDENTE EM EXERCICIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA ROMERO MARCE-LO DA FONSECA OLIVEIRA NO DIA 29/07/2014. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 29/07/2014 | 388.30 | 388.30 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEALMOCO TIPO 2 ARA REUNIAO DACOMISSAO DA VERDADE QUE ACONTECERA NO DIA 29/07/2014,CONFOR ME ATA 140/10. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 29/07/2014 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER EVENTO NO PALACIO COM 120 PESSOAS NO DIA 29/07/2014, CONF ATA NU MERO 140/2010 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 30/07/2014 | 420.00 | 420.00 | REFERENTE A DIARIA AO SERVIDORJOSE GOMES DA CRUZ PARA PARTI-CIPAR DE REUNIOES DAS COMISSO-ES PERMANENTES COM O PRESIDEN-TE DO CONSEA. | 00016082427491 | JOSE GOMES DA CRUZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01093 | 30/07/2014 | 258.36 | 258.36 | REFERENTE A A PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSINATURA DE TV RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 DE ACORDO COM A FATURA 01932779530, CONFORME DOC EM ANEXO. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 30/07/2014 | 7780.88 | 7780.88 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PAA MEMBRODO CONSEA PARA DESLOCAMENTOS DAS ATIVIDADES DE REUNIOES E DIVERSAS CONFORME SOLICITACAO DOMEMO 076/2014 E ATA 0164/2013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 30/07/2014 | 4070.76 | 4070.76 | PAGAMENTO REFERENTE HOSPEGAGEMDOS MEMBROS DO CONSEA PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS NAS ATIVIDADES DE REUNIAO E DIVERSAS ATIVIDADES CONFORME MEMO 007/ 14 E ATA 0045/12 E TERMO ADITIVO 002/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 30/07/2014 | 3900.00 | 3900.00 | PAGAMENTO REFERENTE SISTEM DE SONORIZACAO PARA ATIVIDADE NO PALACIO NO DIA 30/07/2014 DE ASSINATURA DO TERMO DE CESSAO DO HOTEL GLOBO CONF ATA 0094/11 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 31/07/2014 | 112846.40 | 112846.40 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 31/07/2014 | 3900.00 | 3900.00 | REFERENTE A LOCACAO DE SOM DO TIPO 3 PARA A INAUGURACAO DAEEEF FERNANDES VIEIRA NO BAIRRO DOS IPES NO DIA 31/07/2014 E ATA 094/2011. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 31/07/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DECHRISTIANE VALERIA L SOARES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 06/08/14 A 07/08/14 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO REPRESENTANDO OGRUPO DE ARTICULACAO. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 31/07/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEGUILHERMINA MARIA P DE OLIVEI RA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 06/08/14 A 07/08/14 COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO REPRESENTANDO O GRUPO DE ARTICULACAO. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 31/07/2014 | 900.00 | 900.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEWALTER AGUIAR PARA A CIDADE DENATAL NO PERIODO DE 06/08/14 A08/08/14 COM O OBJETIVO DE DARCONTINUIDADE AS REUNIOES E AS VISITAS TECNICAS. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 31/07/2014 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEMARCOS TENORIO S. DE LIMA PARAA CIDADE DE NATAL NO PERIODO DE 06/08/14 A 08/08/14 CONDU ZINDO O SECRETARIO WALTER AGUIAR A CIDADE CITADA A CIMA. | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 01/08/2014 | 1164.90 | 1164.90 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOCO (30 PESSOAS) PARAO GOVERNADOR EM EXERCICIO ESUA COMITIVA A FIM DE CUMPRIRAGENDA GOVERNAMENTAL NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE NA DATA DEHOJE CONF. CONTRATO 011/2011 EDOCUMENTACAO ANEXA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 01/08/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDO-RA CAMILLE LUNA A CIDADE DE SOLANEA COM O OBJETIVO DE ACOM -PANHAR O SUPERINTENDENTE DA SUPLAN EM SOLENIDADE NESTA DATA. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 01/08/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDO-RA ANGELA MECEDES SILVA A CIDADE DE SOLANEA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR SUPERINTENDENTE_ DASUPLAN EM SOLENIDADE N/DATA. | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 01/08/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR JOSE NEVES SANTIAGO A CIDADE DE SOLANEA COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O SUPERINTENDENTEDA SUPLAN EM SOLENIDADE N/DATA | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 01/08/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDO-RA DAYANA PRISCILA M ROCHA, ACIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OOBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM EXERCICIO EM SOLENIDADES, N/DATA. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 01/08/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR JOSE NEVES SANTIAGO A CIDADE DE C. GRANDE COM O OBJETIVODE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EMEXERCICIO EM SOLENIDADE N/DATA | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 01/08/2014 | 5842.12 | 5842.12 | PAGAAMENTO REFEREBTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CEBOLA MELAOENTRE OUTROS ASEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR CONFOR ME ATA 196/13 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 01/08/2014 | 7000.63 | 7000.63 | PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE GENEROS AILMENTICIOS (BATATA CANELA VINAGRE ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORRELATIVO AO MES DE JULHO E ATA196/13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 01/08/2014 | 4980.00 | 4980.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE SOM TIPO 2 PARA SOLENIDADEDE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVCO PARA CONSRUCAO DO MATADOU RO DE SOLANEA QUE SERA REALIZADA NO DIA2/8/14 CONFORME ATA094/11 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 01/08/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO 2 COM OGOVERNADOR EM EXERCICIO E SUACOMITIVA NA CIDADE DE PATOS NO DIA 02/08/14 E ATA 140/10 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 01/08/2014 | 4600.00 | 4600.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE TENDAS E TABLADOS PARA ASOLENIDADE DE ASSINATURA DEORDEM DE SERVICO A CONSTRUCAO DO MATADOURO DE SOLANEA NO DIA02/08/14 CONTRATO 001/11 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 06/08/2014 | 517.50 | 517.50 | REFERENTE AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS DE EXPEDIENTE:CORRETIVO, CANETA E COLA BRAN-CA, CONFORME ATA DE No 0113/14DESTINADOS AO PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONF. DOC. ANEXA. | 07342785000120 | SODINE DISTRIBUIDOARA DO NORDESTE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 06/08/2014 | 258.65 | 258.65 | REFERENTE AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS DE EXPEDIENTE:CANETA E CORRETIVO, PARA ATEN-DER NECESSIDADES DA RESIDENCIAOFICIAL E PALACIO DA REDENCAODURANTE O PERIODO DE 03 MESESCONF.ATA No 113/14 E DOC ANEXA | 06027925001001 | BRASPEL COMERCIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 06/08/2014 | 1413.60 | 1413.60 | REFERENTE AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS DE EXPEDIENTE:CAIXA ARQUIVO, CANETA, APONTA-DOR, PERFURADOR E TESOURA, DESTINADOS AO PALACIO DA REDENCAOE RESIDENCIA OFICIAL, CONF ATADE No 0113/2014 E DOC ANEXA. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 06/08/2014 | 1377.00 | 1377.00 | REFERENTE AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS DE EXPEDIENTE:PASTA AZ E GRAMPEADOR DESTINA-DOS AO PALACIO DA REDENCAO ERESIDENCIA OFICIAL, CONF. ATANo. 0113/2014 E DOC. ANEXA. | 18312458000141 | MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 06/08/2014 | 407.60 | 407.60 | REFERENE AQUISICAO DOS SEGUIN-TES MATERIAIS DE EXPEDIENTE:CARIMBOS E ALMOFADAS, DESTINA-DOS AO PALACIO DA REDENCAO ERESIDENCIA OFICIAL, CONF. ATADE No. 0113/2014 E DOC. ANEXA. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 06/08/2014 | 28.00 | 28.00 | REFERENTE AQUISICAO DE FITAADESIVA TRANSPARENTE, DESTINA-DA AO PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL, CONF ATA DENo. 113/2014 E DOC. ANEXA. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 06/08/2014 | 5000.00 | 5000.00 | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINASMULTIFUNCIONAL DURANTE OS ME -SES DE JUNHO E JULHO, CONF ATADE No. 031/2013, CONTRATO 001/2014 E DOC. ANEXA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 06/08/2014 | 655.00 | 655.00 | REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEGRUPO GERADOR DE ENERGIA ELE -TRICA DA RESIDENCIA GOVERNAMENTAL, CONF CONTRATO 004/2014 EDOC ANEXA. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01123 | 06/08/2014 | 6630.00 | 6630.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI COS DE LAVAGEM A SECO DE CADEIRAS DDE ESCRITORIO CARPETESCOLCHOES DE CASAL CONJUNTOS DESOFA CORTINA DE PERCIANA E TAPETES PERTENCENTES AO PALACIO DA REDENCAO E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADO CONFORME ORDEM DE SERVICO 187/14 | 19036666000128 | ANA CAROLINA __RIBEIRO DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 07/08/2014 | 128.00 | 128.00 | REFERENTE A LOCACAO DE CADEI -RAS PARA REUNIAO DE GOVERNO QUE ACONTECERA DIA 07/08/2014 NO CSU EM SANTA RITA. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 07/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | REF. LOCACAO DE MESAS E CADEI-RAS E CAFE DA MANHA P/100 PES-SOAS DESTINADOS A REUNIAO DEGOVERNO N/DATA NO CSU DE SANTARITA. CONF CONTRATO No.011/11,E DOC. ANEXA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 07/08/2014 | 388.30 | 388.30 | FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMO-COS TIPO 2 DESTINADOS A REU-NIAO DA COMISSAO DA VERDADEQUE OCORRERA N/DATA. CONF. CONTRATO 011/2011 E DOC. ANEXA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 07/08/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOMEDE JOSE ARIMATEIA RODRIGES DEFRANCA A CIDADE DE SUME PARAPARTICIPACAO DE EVENTOS NOSDIAS 07 E 08/08/14 | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 07/08/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DERAIMUNDO RABELO DE SA A CIDADEDE SUME PARA PARTICIPACAO DEEVENTOS NOS DIAS 07E 08/08/14 | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 07/08/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAEM NOME DEPATRICIA MELO MARTINS A CIDADEDE SUME PARA PRTICIPACAO DEEVENTOS NOS DIAS 07E 08/08/14 | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 07/08/2014 | 3900.00 | 3900.00 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DESOM DO TIPO 3 PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA REFORMA E.E.EF; JOAQUIM NABUCO NO LOTEAMENTO GAUCHINHA COSTA E SILVA NODIA 08/08/14 CONFORME ATA 094/2012 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDO-RA FRANKSUELLA LINS DOS SANTOSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DE SOLENIDADES. | 00007626971485 | FRANKSUELLA LINS DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01133 | 08/08/2014 | 400.00 | 400.00 | SERVICO DE INSTALACAO DE REVESTIMENTO FUME EM 03 (TRES) VEI-CULOS UTILIZADOS PELA SEG, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 08/08/2014 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR JOAO BATISTA SOARES DA SILVA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DE SOLENIDADESDURANTE O PERIODO DE 12 A 12 /08/2014. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDO-RA DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA, AS CIDADES DE ITABAIANA ESAO JOSE DOS RAMOS, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES, DURANTE O PERIODO DE 11 A 11/08/2014. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDORA ANGELA MERCEDES SILVA G BRITO, AS CIDADES DE ITABAIANA E SAO JOSE DOS RAMOS, DURANTE O PERIODO DE 11 A 11/08/2014 | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEJOSE NEVES SANTIAGO COM DESTINO AS CIDADES DE ITABAIANA ESAO JOSE DOS RAMOS PARA SOLENIDADE NO DIA 11/08/2014. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 08/08/2014 | 855.86 | 855.86 | REF A AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENIZACAO(AGUA SANITARIA,ALCOOL LIQUIDO,POLIDORDE METAIS E OUTROS) DESTINADOSA ATENDER A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR, CONFORME ATA133/2013. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 13 | HOSPEDAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 08/08/2014 | 25395.60 | 25395.60 | REFERENTE PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CONFORME PROCESSOS;1800,339,1039,765 E 2034/2014 DE ACORDO ATA 045/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 12 | PASSAGENS TERRESTRES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 08/08/2014 | 628.61 | 628.61 | REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME PROCESSO 212/14 DE ACORDO FATURA 4015694/2014 E ATA 045/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 08/08/2014 | 26387.43 | 26387.43 | REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS EM DES LOCAMENTOS DIVERSOS PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES, CONFORME PROCESSOS; 2161,2253,2264,2282,2315,2327,2328,2329,2422,2522E 2504/2014 DE ACORDO COM ATA 050/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 08/08/2014 | 48037.96 | 48037.96 | REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS EM DESLOCAMENTOS DIVERSOS PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES,CONFORME PROCESSOS 944,945,943,1131, 1242,1317,1319,1320,1321,1431,1474 E 1475/2014 E ACORDO COM ATA 050/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 08/08/2014 | 40089.76 | 40089.76 | REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA EFETIVOS/COMISSIONADOS EM DESLOCAMENTOS DIVERSOS PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES, CONFORME PROCESSOS 1726,1653,1494,1572,1573,1654,1848,1850,1860,2049,1889,1906,2074,2064,2310 E 2243/2014 DE ACORDO COM ATA 050/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 08/08/2014 | 74122.22 | 74122.22 | REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME PROCESSOS 2331,776,1801,572,1615, 1812,220,1236,587,1136,504,1896,461,598,29,2506,669,663 E 323/2014 E ATA 050/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 14 | SERVICOS FUNERARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 08/08/2014 | 4800.00 | 4800.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOFUNERAL, CONFORME PROCESSO 2505/2014, FATURA 4018429 E ATA 050/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01146 | 11/08/2014 | 178.57 | 178.57 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA CASA CICIL DO GOVERNADOR,DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/07/2014. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 11/08/2014 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR FABIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, DURANTE O PERIODO DE 13A 15/08/2014 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA. | 00021971218472 | FABIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 11/08/2014 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA IRANICE GONCALVES MUNIZ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, DU-RANTE O PERIODO DE 13 A 15/08/2014 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS. | 00044367384772 | IRANICE GONCALVES MUNIZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 11/08/2014 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA IRENE MARINHEIRO JERONIMO DE OLIVEIRA A CIDADE DE CATOLEDO ROCHA, DURANTE O PERIODO DE13 A 15/08/2014, PARA PARTICI-PAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS. | 00010890874468 | IRENE MARINHEIRO JERONIMO DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01150 | 11/08/2014 | 7998.31 | 7998.31 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE:JARRA PICHORRA, JARRA VITREA ,XICARA PARA CAFE E OUTROS MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A RESID. GOVERNAMENTAL. | 09722705000197 | PEDROSA E GONCALVES LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 11/08/2014 | 58463.55 | 58463.55 | REF. EMPENHO PREVIO P/PAGAMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS DES-TINADAS A SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS COM OBJETIVO DEDESLOCAMENTO EM ATIVIDADES INERENTES AOS SEUS RESPECIVOS CARGOS, CONFORME CONTRATO 006/14E ATA No. 0164/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 11/08/2014 | 29752.12 | 29752.12 | REF. EMPENHO PREVIO PARA PAGA-MENTO DE HOSPEDAGENS, DESTINA-DOS A SERVIDORES EFETIVOS/CO -MISSIONADOS COM O OBJETIVO DEEXERCER ATIVIDADES INERENTESAOS SEUS RESPECTIVOS CARGOS,CONFORME 2o TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE No 004/12 E ATA No045/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 11/08/2014 | 26557.20 | 26557.20 | REFERENTE PAGEMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS EM DIVERSOS DESLOCAMENTOS EM SUAS ATIVIDADES,CONFORME PROCESSOS 2520, 1975,1979,2134,2118,1977,2117,2111,1982,1983,1984,2595,2519,2579,2578,1959,2113 E 2116/2014 DE ACORDO ATA 045/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01154 | 12/08/2014 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE EMOLDURAMENTO DE 05(CINCO)MAPAS GEOADMINISTRATIVAS DA PARAIBA. | 09085874000163 | MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 12/08/2014 | 1365.00 | 1365.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM NOMEDE TULIO POLARI LEITAO COMDESTINO A CAMPO GRANDE MS DURANTE O PERIODO DE 13 A 16/08/ 14 PARA FAZER SUPETRVISAO DASCOMUNIDADES TTERAPEUTICAS A SEREM CONVENIADAS COMESTADO DAPARAIBA | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 12/08/2014 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEGUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA A CIDADE DE RECIFE PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EMREUNIAO COM SECRETARIOS DO GOVERNO DURANTE O PERIODO DE 13/08 A 15/08/14 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 12/08/2014 | 900.00 | 900.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEWALTER AGUIAR A CIDADE DE RECIFE QUE VIAJARA COM O MOTORISTAMARCOS TENORIO DE LIMA PARAPARTICIPAAR DE REUNIOES COM OSSECRETARIOS DO GOVERNO DUARNTEO PERIODO DE 13/08 A 15/08/14 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 12/08/2014 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEMARCOS TENORIO DE LIMA A CIDADE DE RECIFE PARA DAR CONTINUIDADE AS REUNIOES COM OS SECRETARIOS DE GOVERNO DURANTE O PERIODO DE 13/08 A 15/08/14 | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 13/08/2014 | 10317.50 | 10317.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL COMO:FIO,TOMADA,CAMPAINHAAREIA ECT PARA REFORMA DESTA SECRETARIA. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 13/08/2014 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS EM FOLHA CONCEDIDOS EMJULHO/2014. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 13/08/2014 | 3398.90 | 3398.90 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL COMO:ADAPTADOR,TINTA,ARA-ME,REATOR ETC, PARA REFORMA DESTA SECRETARIA. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 13/08/2014 | 16712.25 | 16712.25 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL COMO: TINTA,TOMADA,SOLVENTE,TORNEIRA ETC, PARA REFORMA DESTA SECRETARIA. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01163 | 13/08/2014 | 2534.83 | 2534.83 | REFERENTE A SERVICOS POSTAIS E ENTREGA DE DOCUMENTOS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01164 | 13/08/2014 | 286.00 | 286.00 | REFERENTE A AQUISICAO DDE LECOS DE PAPEL PARA ATENDER ASDEMANDAS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 14/08/2014 | 2950.00 | 2950.00 | EMPENHO GLOBAL RREFERENTE PAGAMENTO DE 1O COROAS DE FLORESPARA PRESTAR HOMENAGENS POSTI NAS A AUTORIDADES E PERSONALI DADES COFORME CONTRATO 010/ 14E ATA 0197/13 | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 14/08/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM N NOMEDE JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUESDE FRANCA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA E QUEI MADAS COM OBJETIVO OFICINASPREPARATORIAS DO NUCLEO NOSPODEMOS PARAIBA DDURANTE O PERIODO DE 25/08 A 27/08/14 | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 14/08/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEPARICIA MMELO MARTINS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA E QUEIMADAS COM O OBJETIVO OFICINAS PREPARATORIAS DO NUCLEO NOS PODEMOS PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 25/08 A 27/08/14 | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 14/08/2014 | 540.00 | 540.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DERAIMUNDO RABELO DE SA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABI RA E BAIA DA TRAICAO COM OBJETIVO OFICINA PREPERATORIAS DONUCLEO ODM PARA SEMINARIO DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 2208/14 | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 14/08/2014 | 540.00 | 540.00 | pagamento diarias em favor patricia melo martins com destinado campina grande/guarabira/queimadas/baia traicao nos dias 18 a 22 de agosto/14 para ofi cinas preparatorias, formacao do nucleo ODM regional, reuniao preparatoria p/seminario | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 14/08/2014 | 540.00 | 540.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEHERMANDO ANDRADE DA SILVA ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA QUEIMADAS E BAIA DA TRAICAO COM OBJETIVO OFICINA PREPARATORIAS FORMACAO DO NUCLEO ODM REGIONAL REUNIAO PARA SEMINARIO DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 22/08/14 | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 14/08/2014 | 18876.89 | 18876.89 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS )PRESUNTO CANELA CRAVO FEIJAO BATATA ACUCAR QUEIJO E OUTROS PARA USO NA RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNADOR CONFORME ATA0196/13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01172 | 14/08/2014 | 4185.70 | 4185.70 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAODE FARDAMENTOS BATAS BLUSAS CALCAS CONJUNTO DE BATASDE TERNOSCONFORME ORDEM DE COMPRA 31/14 | 11505107000108 | REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 15/08/2014 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR PAULO GIOVANI A NUNES A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE O PERIODO DE 20 A 22/08/2014 PA-RA PARTICIPAR DE REUNIOES COM MENBROS DO GRUPO DE TRABALHO EAUDIENCIA PUBLICA. | 00036159301420 | PAULO GIOVANI ANTONIO NUNES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 15/08/2014 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR FABIO FERNANDO B FREITAS ACIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE PERIODO DE 20 A 22/08/2014 PA-RA PARTICIPAR DE REUNIOES COM MENBROS DO GRUPO DE TRABALHO. | 00021971218472 | FABIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 15/08/2014 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA IRANICE GONCALVES MUNIZ A CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 20 A 22/08/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM MENBROS DO GRUPO DE TRABA-LHO. | 00044367384772 | IRANICE GONCALVES MUNIZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 15/08/2014 | 540.00 | 540.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEJOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES AS CIDADES DE CAMPINA GUARABIRA E BAIA DA TRAICAO PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PREPARATORIAS DO NUCLEO ODM NO PERIODODE 18/08_A22/08/14 | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 15/08/2014 | 10190.42 | 10190.42 | REFERENTE A A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BANANA,CEBOLA, PIMENTAO ENTRE OUTROS)A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2014. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01178 | 15/08/2014 | 345.00 | 345.00 | REFERENTE A SERVICO DE ENVELOPAMENTO COM MATERIAL ADESIVO DO FREEZER DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE SERVICO 208/2014. | 17172095000123 | ERICA LIZANCA FREIRE TRINDADE ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 18/08/2014 | 1407.50 | 1407.50 | REFERENTE A PASSAGEM AEREAS PARA ATENDER OS DESLOCAMENTOS DEJOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA, PRESIDENTE DO CONSELHODE SEGURANCA ALIMENTAR CONSEA,DE ACORDO FATURA 4017622 E ATA050/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01180 | 18/08/2014 | 5860.00 | 5860.00 | REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA COM CARGA DE GAS,RETIRADA DE VAZAMENTOS E PINTURA DE FRIGOBAR, GELADEIRAS E FREEZER,NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORMEORDEM DE SERVICO 207/2014. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 18/08/2014 | 17563.32 | 17563.32 | REFERENTE A EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE ALMOCO TIPO 1 E 2,CAFE DA MANHA TIPO 1,2 E 3COFFEE BREAK TIPO 1 E 2,BRUNCHTIPO 1 E 2 E JANTAR TIPO 1 E 2PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO,CONFORME ATA 140/2010. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 18/08/2014 | 4980.00 | 4980.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA EVENTO DA MISSA DE SETIMO DIA EM MEMORIA DO EX GOVERNADOR DE PERNAMBUCO DO DIA | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 19/08/2014 | 64240.00 | 64240.00 | REFERENTE A EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE TALOES DE TICKET REFEICAO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DOGOVERNO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014 DE ACORDO COM ATA 125/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 19/08/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEWALTER AGUIAR A CIDADE DE NATAL COM O OBJETIVO DE CONDU ZIR O O SENHOR WALTER A AGUIARPARA PARTICIPACAO DE REUNIOES DURANTE O PERIODO DE 20/08 A21/08/14 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 19/08/2014 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEWALTER AGUIAR A CIDADE DE NATAL PARA PARTICIPAR DE REUNI OES DURANTE O PERIODO DE 20/08A 21/08/2014 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 19/08/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEMARCOS TENORIO SANTOS DE LIMAA CIDADE DE NATAL COM OBEJETI VO DE CONDUZIR O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DURANTE O PERIODO DE 20/08 A21/08/14 | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 20/08/2014 | 0.00 | 0.00 | REF. EMPENHO GLOBAL PARA AQUI-SICAO DE ARRANJOS D FLORES QUEPODERAO SER UTILIZADOS ATE ODIA 28/10/14. CONF. INSTRUMEN-TAL CONTRATUAL DE NO. 010/14 EATA No. 197/2013. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 20/08/2014 | 14236.60 | 14236.60 | REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, PEIXES, FRAN -GOS, LINGUICAS E OUTROS GENE -ROS) PARA USO DAS REFEICOES DARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA-DOR CONFORME ATA No.196/13. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 20/08/2014 | 8750.00 | 8750.00 | REFERENTE EMPENHO GLOBAL PARAAQUISICAO DE ARRANJOS DE FLO -RES QUE PODERAO SER UTILIZADOSATE O DIA 28/10/2014, CONFORMEINSTRUMENTAL CONTRATUAL DE No.010/2014 e ata 197/2013. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 20/08/2014 | 10681.00 | 10681.00 | REFERENTE A SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA DESTINADO A ESTA SECRETARIA NO PERODO DE 01 A 31/08/14 CONFORME ATA 014/12 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 20/08/2014 | 9400.00 | 9400.00 | REF PAGAMENTO DE LOCACAO DE SERVICO DE SOM PARA EVENTO DA ENTREGA DA REFOMAS DAS ESCOLAS EEEEEF SENADOR HUMBERTO LUCENA E SAO SEBASTIAO NO DIA 22/08/2014 CONFORME CONTRATO 003/14 E ATA 001/13 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01197 | 21/08/2014 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOSDE AR CONDICIONADO DE JANELAE SPILTS PERTENCENTES A SECRETARIA DO ESTADO DO GOVERNO RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO 004/10 E CARTA COMVITE 001/10 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 21/08/2014 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTA A LOCACAO DE M MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MUTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DOGOVERNO RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO 001 /14 E ATA 031/13 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01199 | 21/08/2014 | 655.00 | 655.00 | REFERENTE A MANUTENCAO P REVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO DEGERADOR DE ENERGIA ELETRICA DARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME CONTRATO 004/14 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 21/08/2014 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE DIARIA EM NOME DO SRSECRETARIO WALTER AGUIAR PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA DAR CONTINUIDADE AS REUNIOES COMSECRETARIOS DE GOVERNO DURANTEO PERIODO DE 27 A 28/08/14. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 21/08/2014 | 240.00 | 240.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE MARCOS TENORIO S. DE LIMA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIO WALTER AGUIAR PARA DAR CONTINUIDADE A REUNIOES COM SECRETARIOS DE GOVERNO NA CIDADE DERECIFE DURANTE O PERIODO DE 27A 28/08/2014. | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 21/08/2014 | 2250.00 | 2250.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DO SECRETARIO WALTER AGUIAR PARA A CIDADE DE SAO PAULO PARA DARCONTINUIDADE AS REUNIOES COMSECRETARIOS DE GOVERNO DURANTEO PERIODO DE 28/08 A 02/09/14. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 21/08/2014 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE DAYANA M.ROCHA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHARA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SOLENIDADE DURANTE O PERIODO DE 22 A 23/08/2014. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 21/08/2014 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE ULISSES APARECIDO BARBOSA PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCACAO EM SOLENIDADE DURAN TE O PERIODO DE 22 A 23/08/14. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE JOSE NEVES SANTIAGO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCACAO EM SOLENIDADE NO PERIODO DE 22 A 23/08/14. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 21/08/2014 | 100.00 | 100.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE GABRIELLY B. FONSECA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCACAO EM SOLENIDADE NO PERIODODE 22 A 23/08/2014 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 21/08/2014 | 1450.00 | 1450.00 | REFERENTE AO FONECIMENTO DE ALMOCO TIPO 1 E COFFE BREAK TIPO3 PARA REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES E ASSEMBLEIA GERALORDINARIA DO CONSEA PB A SER REALIZADA NO DIA 21/08/2014 DEACORDO COM ATA 140/2010. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 22/08/2014 | 745.00 | 745.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO ( ACUCAR CRISTALIZADO ) DESTINADO A ATENDER SECRETARIA PALACIO DA REDENCAOE GRANJA SANTANA CONFORME ATA196/13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 22/08/2014 | 1548.00 | 1548.00 | REFERENTA A AQUISICA DE AGUAMINERAL DE 20 LITROS DESINADOA ESTA SECRETRIA PALACIO DA REDENCAO OUVIDORIA E GRANJA SANTANA CONFORNE ATA 112/13 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01210 | 25/08/2014 | 379.09 | 379.09 | SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 NA RESI -DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 25/08/2014 | 4700.00 | 4700.00 | REFERENTE A SONORIZACAO DO E -VENTO DE ENTREGA DA REFORMA DAEEEF FRANCISCO CAMPOS NO DIA 25/08/2014. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 25/08/2014 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE ALDENORA PEREIRA DA SILVA PARAA CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ALCANCE DA META 1(ACABAR COM A FOME E A MISERIA NO DIA 26/08/2014. | 00017302463620 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 25/08/2014 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE MARIA ALISANDRA F. DE OLIVEIRAPARA A CIDADE DE GUARABIRA COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ALCANCE DA META 1 ACABAR COM A FOME E A MISERIA NO DIA 26/08/2014. | 00002873660490 | MARIA ALISANDRA FIDELIS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 25/08/2014 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE ADEILTON SANTOS DA SILVA PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ALCANCE DA META 1 ACABAR COM A FOME E A MISERIA NO DIA 26/08/2014. | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 25/08/2014 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE CAROLINA L.C. DE ALBUQUERQUE PARA A CIDADE DE GUARABIRA PA RA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ALCANDE DA META 1 ACABAR COM A FOME E A MISERIA NO DIA 26/08/2014. | 00001079489401 | CAROLINA L C DE ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 25/08/2014 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE DALMO OLIVEIRA DA SILVA PARA ACIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ALCANCE DAMETA 1 ACABAR COM A FOME E A MISERIA NO DIA 26/08/2014. | 00051459680430 | DALMO OLIVEIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 25/08/2014 | 60.00 | 60.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE DIOGENES FERNANDES DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ALCANCE DA META 1 ACABAR COM AFOME E A MISERIA NO DIA 26/08/2014. | 00003383981479 | DIOGENES FERNANDES DO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 25/08/2014 | 420.00 | 420.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEADILMAR DE SA GADELHA A CIDADEDE SOUSA COM OBJETIVO ACOM PANHAR O SECRETARIO EM REUNIAOCOM MORADORES DO CONJUNTO MUTIRAO NO PERIODO DE 26/08 A29/08/14 | 00084049847434 | ADILMAR DE SA GADELHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 25/08/2014 | 525.00 | 525.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEFABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRAA CIDADE DE SOUSA PPARA PARICIPAR DE REUNIAO COM MORADORES DO COMJUNTO MUTIRAO NO PERIODODE 26/08 A 29/08/14 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 26/08/2014 | 4700.00 | 4700.00 | REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PA-RA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA EM EVENTOS SOLICITADOS, CONFORME MEMORANDO 0108/2014 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01221 | 26/08/2014 | 600.00 | 600.00 | SERVICO DE INSTALACAO DE REVESTIMENTO FUME EM (04)QUATRO VEICULOS UTILIZADOS PELA SEG. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 26/08/2014 | 1391.46 | 1391.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01223 | 26/08/2014 | 460.00 | 460.00 | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA SEDE DA CA-SA CIVIL DO GOVERNADOR. | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 26/08/2014 | 1450.00 | 1450.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO PARA SEREM UTILIZA-DOS NA RESIDENCIA OFICIAL,PALACIO DA REDENCAO E SEDE DA CASACIVIL DO GOVERNADOR. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01225 | 26/08/2014 | 246.80 | 246.80 | REFERENTE A AQUISICAO DE PRE -SENTE PARA A SENHORA MAGDA PEREIRA ESPOSA DO SENHOR JORNALISTA ALEXANDRE GARCIA EM COMEMORACAO DOS 100(CEM)ANOS DE FUNDACAO DO HOSPITAL LAUREANO. | 09272626000202 | TERRA DO SOL LTDA LENITA F MAIA PAIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 26/08/2014 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR OSNILDO SILVA DA SILVEIRA A CIDADE DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29/08/2014. | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 26/08/2014 | 675.00 | 675.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE FABIO TYRONE B. DE OLIVEIRA PARA AS CIDADES DE SANTA CRUZ,CAJAZEIRAS E CONCEICAO PARA AVALIACAO E INSPECAO DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 05/09/2014. | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 26/08/2014 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE OSNILDO SILVA DA SILVEIRA PARAAS CIDADES DE SANTA CRUZ, CON CEICAO E CAJAZEIRAS, ARA AVALIACAO E INSPECAO OBRAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/09/2014. | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 26/08/2014 | 530.00 | 530.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE ADILMAR DE SA GADELHA PARA AS CIDADES DE SANTA CRUZ, CONCEI CAO E CAJAZEIRAS PARA AVALI ACAO E INPECAO DE OBRAS DURAN TE O PERIODO DE 01/09 A 05/09/2014. | 00084049847434 | ADILMAR DE SA GADELHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01230 | 26/08/2014 | 3980.00 | 3980.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE FACE DESTINADOS A ATENDER A ESTA SECRETARIA, PALACIO DA REDENCAO E GRANJA SANTANA POR UM PERIODO DE 5 MESES. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 26/08/2014 | 5720.00 | 5720.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECAFE DA MANHA E ALMOCO PARA REUNIAO DE GOVERNO QUE ACONTE CERA DIA 27/08/2014 NO AUDITORIO DA PBTUR DE ACORDO ATA 140/2010. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 26/08/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEROMERO DO AMARAL LINS A CIDADEDE SAO BENTO PARA ORGANIZAR AREALIZACAO DA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUALDURANTE O PERIODO DE 28/08 A 30/08/14 | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 27/08/2014 | 84194.84 | 84194.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 27/08/2014 | 1024083.54 | 1024083.54 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 SEC DE ESTADO E GOVERNO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 27/08/2014 | 246.60 | 246.60 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 SECRETA-RIA DE ESTADO E GOVERNO SALA -RIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 27/08/2014 | 6420.00 | 6420.00 | FOLHA DE ESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 SEC DE ESTADO E GOVERNO AUXILIO ALI -MENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 01238 | 27/08/2014 | 890.00 | 890.00 | REFERENTE A SERVICO DE ESTRUTURA PARA VELORIO DO CORONEL FERNANDES ANTONIO SOARES CHAVES, QUE SERA REALIZADO NO PALACIO DA REDENCAO NO DIA 27/08/14. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 01/09/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DECLEDERALDO ALVES COSTA CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA REU NIOES NAS CIDADES DE CAM PIN AMONTEIRO TAPROA DURANTE O PERIODO DE 03/09 A 06/09/14 | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 01/09/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA PARA PPARTICIPAR DE REUNIAO REPRESENTANDO O GRUPO DE ARTICU LACAO E AACOMPANHAMENTO DASACOES GOVERNAMENTAIS AS CIDADES DE CAMPINA MONTEIRO ETAPEROA DURANTE O PERIDO DE03/09 A 06/09/14 | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 01/09/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAAMENTO DE DIARIAEM NOMEDE GUILHERMINA MARIA P PEREIRADE OLIVEIRA COM OBJETIVO DEPARTICIPAAR DE REUNIAO REPRE SENTANDO O GRUPO DE ARTICULA CAO E ACOPANHAMENTO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DURA DURANTE O PPERIODO DE 03/09 A 06/09/14AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE MONTEIRO E TAPEROA | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01245 | 02/09/2014 | 1720.00 | 1720.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE IDA E VOLTA DA BANDA MARCIAL LUIZ RAMALHO DE MANGABEI-RA I QUE SE APRESENTARA NAS SOLENIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA, CON-FORME CONTRATO 005/2014. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 03/09/2014 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO REFERENTE UM COFFREBREAK PARA 200 PESSOAS, DIA 04DO CORRENTE MES, POR OCASIAODE REUNIAO P/APRESENTACAO DAPROPOSTA DE CRIACAO DA UNIDADEDE CONSERVACAO DE PROTECAO IN-TEGRAL PARA ANTIGA FAZENDA MANGABEIRA. CONFORME CONTRATO No011/2011. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 03/09/2014 | 2781.29 | 2781.29 | REFERENTE PAGAMENTO AQUISICAO DE DISJUNTOR, REATOR,ARAME, CALHA, LIXA E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL D ORGAO DESSA SECRETARIA DE GOVERNO CONFORME CONTRATO 008/14 ORDEM DE COMPRA 04/14 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 03/09/2014 | 14163.35 | 14163.35 | REFERENTE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ARCO, FIO, FITA, TOMADA, FILTRO, REATOR, A-REIA, CAL, DISCO, ENXADA E OU-TROS MATERIAIS PARA MANUTENCAOPREDIAL DO ORGAO VINCULADOS ASECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME 007/14, ATA 0162/13. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 04/09/2014 | 1350.00 | 1350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEWALTER AGUIAR A CIDADE DE RECIFE PARA DAR CCONTINIDADE AS REUNIOES COM SECRETARIOS DE GOVERNO DURANTE O PERIODO DE 08/09 A 11/09/14 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 04/09/2014 | 720.00 | 720.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEMARCOS TENORIO SANTOS DE LIMAA CIDADE DE RECIFE COM O OBJE TIVO DE CONDUZIR O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOESDURANTE O PERIODO DE 08/09 A11/09/14 | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 04/09/2014 | 11147.18 | 11147.18 | REFERENTE A PREVISAO DE HOSPE DAGENS E PASSAGENS TERRESTRES ADMINISTRATIVAS, CONFOME CONTATO 006/2014 E ATA 164/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 04/09/2014 | 39375.08 | 39375.08 | REFERENTE A PREVISAO DE PASSAGENS AEREAS ADMINISTRATIVAS,CONFORME CONTRATO 006/2014 EATA 164/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 04/09/2014 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE POMBAL COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DEAUDIENCIA PUBLICA, OITIVA E REUNIAO COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA CIDADE CITADA A CIMA,DURANTE O PERIODO DE 10/09 A12/09/2014. | 00016006240491 | LUCIA DE FATIMA GUERRA FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 04/09/2014 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE FABIO FERNANDESBARBOSA DE FREITAS PARA A CIDADE DE POMBAL COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLI CA, OITIVA E REUNIAO COM ENTI DADES REPRESENTATIVAS NA CIDA DE CITADA ACIMA, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 12/09/2014. | 00021971218472 | FABIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 04/09/2014 | 900.00 | 900.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE GUILHERMINA MARIA P DE OLIVEI RA PARA A CIDADE DE RECIFE COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR E ACOMPANHAR O SECRETARIO EM REU NIOES DURANTE O PERIODO DE 08/09 A 11/09/2014. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01257 | 04/09/2014 | 285.30 | 285.30 | REFERENTE A SERVICOS DE TV RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 DE ACORDO COM A FATURA 0197425065-0 CONFORME PROCESSO3411/2014. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 05/09/2014 | 2200.00 | 2200.00 | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DEBANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO DURANTE O DESFILE CIVICO MILITAR DE 7 DE SETEMBRO, CONF ATA 0199/13. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 05/09/2014 | 9400.00 | 9400.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI-COS DE SONORIZACAO PARA O DES-FILE CIVICO MILITAR DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME CONRATO No002/2014. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 09/09/2014 | 4700.00 | 4700.00 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DESONORIZACAO DESTINADO A INAUGURACAO DA CASA DA CIDADANIA NOMUNICIPIO DE SOUSA, CONF. CON-TRATO No. 003/2014. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01261 | 10/09/2014 | 229.60 | 229.60 | SOLICITACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE NET TV RELATIVO A MES DE AGOSTO DE ACORDOCOM A FATURA 907010141228 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 10/09/2014 | 455.00 | 455.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DETULLIO POLARI LEITAO AS CIDADES DE SOUSA PATOS E CAJAZEI RAS PARA PARTICIPAR DO ENCON SEMESTRAL DE AVILIACAO REALIZADA PELO SENAD DURANTE O PERIO DO DE 10/09 A 13/09/14 | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 10/09/2014 | 975.00 | 975.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DETULLIO, POLARI LEITAO A CIDADEDE BRASILIA PARA PARTICIPAR DOENCONTRO SEMESTRAL DE AVALIACAO REALIZADA PELO SENAD DURANTE O PERIODO DE 17/09 A 19/09/14 | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 11/09/2014 | 1350.00 | 1350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEWALTER AGUIAR A CIDADE DE NATAL PARA DAR CONTINIDADE AS REUNIOES COM SECRETARIOS DO GOVERNO DURANTE O PERIODO DE 15/09 A 18/09/14 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 11/09/2014 | 720.00 | 720.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEMARCOS TENORIO S DE LIMA COMOBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIO PARA CIDADE DE NATAL DURANTE O PERIODO DE 15/09 A 18/09/ | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 11/09/2014 | 900.00 | 900.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEGUILHERMINA MARIA P DE OLIVEIRA A CIDADE DE NATAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ACOMPANHANDO O SECRETARIO DURANTE OPERIODO DE 15/09 A 18/09/14 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 11/09/2014 | 10358.39 | 10358.39 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISAO GENEROS ALIMENTICIOS( BANANA, CEBOLA, MELAO ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO / 2014 E ATA 196/13 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 11/09/2014 | 12045.70 | 12045.70 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA,FRANGO INTEIRO, PEIXE CAVALA EENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2014 E ATA 196/13. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 11/09/2014 | 150.30 | 150.30 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS(ACEROLA, CAJA, CAJU E MANGA) A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2014 E ATA 196/2013. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 11/09/2014 | 13810.69 | 13810.69 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MOLHO DE PIMENTA, BATATA PALHA, VINAGRE EENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZA DOS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2014 E ATA 196/13. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01271 | 11/09/2014 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE MOLDURA EM ALUMINIO PARA CINCO MAPAS COM AS DIVISOESGEOADMINISTRATIVA DA PARAIBA, CONFORME ORDEM DE SERVICO 230/2014. | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01272 | 12/09/2014 | 1239.54 | 1239.54 | REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE A CORDO COM CONTRATO 007/11 E FATURA 0000018935. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 15/09/2014 | 10681.00 | 10681.00 | REFERENTE A SERVICOS DE VILILANCIA ARMADA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/09 A 31/09/14 DE ACORDO COM CONTRATO 014/12, ATA 114/12 E ORDEM DE SERVICO 239/2014. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01274 | 15/09/2014 | 655.00 | 655.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIAELETRICA DA RESIDENCIA OFI CIAL DO GOVERNADOR CONTRAT 04/12 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01275 | 15/09/2014 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE A MANUTEBCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDIONADO DE JANELA SPLITS PARTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 004/10 E CARTA CONVITE 001/10 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 15/09/2014 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MUTIFUNCIONAIS DESTINADA A ATENDERA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 001/14 EATA 031/13 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 15/09/2014 | 960.00 | 960.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEALMOCO TIPO I PARA REUNIAO COM13 SECRETARIAS ORGAOS PARATRATAR DE ACOES INTERSETORIAS QUE ACONTECERA NAS DEPENDENCIADO PALACIO DA REDENCAO CONFOR ME CONTRATO 011/11 E ATA 140 /10 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01278 | 16/09/2014 | 396.35 | 396.35 | SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 16/09/2014 | 4700.00 | 4700.00 | REFERENTE AO SISTEMA DE SONORIZACAO E DATA SHOW PARA SOLENI-DADES NO DIA 16/09/2014 NO SA-LAO NOBRE DO PALACIO DA REDEN-CAO. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 16/09/2014 | 4600.00 | 4600.00 | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E TABLADOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA NO DIA 17/09/2014. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 16/09/2014 | 5970.00 | 5970.00 | LOCACAO DE SOM PARA SOLENIDADEDE ENTREGA DO SISTEMA DE ABAS-TECIMENTO DE AGUA DE ALHANDRA NO DIA 17/09/2014. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 16/09/2014 | 525.00 | 525.00 | DIARIA EM NOME DE FABIO TYRONEB. DE OLIVEIRA PARA A CIDADESDA 9 REGIAO ADMINISTRATIVA PARTICIPAR DE REUNIOES DE PAUTA DO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE GOVERNO, DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 19/09/2014. | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 16/09/2014 | 420.00 | 420.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEADILMAR DE SA GADELHA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS REUNIOES DAS ACOES DE GOVERNO, DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 19/09/2014. | 00084049847434 | ADILMAR DE SA GADELHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 16/09/2014 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEOSNILDO SILVA DA SILVEIRA PARACONDUZIR O TITULAR E O CHEFEDE GABINETE DA SECRETARIA DEESTADO DE GOVERNO PARA AS CIDADES DA NONA REGIAO NO PERIODO DE 16/09 A 19/09/2014. | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01285 | 17/09/2014 | 6000.00 | 6000.00 | REFERENTE A SERVI DE CONFECCAODE PORTAO EM TUBO GALVANIZADO CO, CHAPA ZIG ZAG GALVANIZADA INSTALADO COM ALVENARIA GUIA E BATEDOR | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 18/09/2014 | 3466.67 | 3466.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIASE 1/3 FERIAS DE 2012/2013 E ..2013/2014/2014/2015. | 00018864236449 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 18/09/2014 | 9896.30 | 9896.30 | REFERENTE A PREVISAO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS TEREESTRES ,CONFORME CONTRATO 004/12 E ATA045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 19/09/2014 | 4600.00 | 4600.00 | REFERENTE A TENDAS E TABLADOS PARA SOLENIDADE DE INAUGURACAODA ADUTORA DE SERTAOZINHO DIA 19/09/2014. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01289 | 19/09/2014 | 3429.00 | 3429.00 | SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS FINANCEIROS REFEREN-TE AO ANO DE 2014 NO FORMATO DE PDF. | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 19/09/2014 | 5970.00 | 5970.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SOLENIDADE DE INAUGURACAODA ADUTORA DE SERTAOZINHO NO DIA 19/09/2014, CONFORME CON -TRATO 001/2012, ATA 094/2011 ERO 275. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 19/09/2014 | 18800.00 | 18800.00 | REF EMPENHO PREVIO PARA ATENDER PREVISAO DE LOCACAO DE SISTEMA DE SOM, CONFORME MEMORANDO 0134/14, CONTRATO 003/14 E ATA001/13 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 22/09/2014 | 13900.00 | 13900.00 | REFERENTE EMPENHO PREVIO PARAATENDER PREVISAO DE LOCACAO DEESTRUTURA DE TENDAS E TABLADOSNOS EVENTOS GOVERNAMENTAIS CONFORME MEMORANDO 0135/14, CON- | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 22/09/2014 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DIARIA A SERVIDORA DAYANA PRISCILLA M ROCHCA AS CIDADES DE P ISABEL E PIANCO ,COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OSSECRETARIOS DE ESTADO P/EVEN -TOS DE INAUGURACAO DE OBRAS NOPERIODO DE 23 A 26/09/2014. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 22/09/2014 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR JOSE NEVES SANTIAGO, AS CIDADES DE P ISABEL E PIANCO NOPERIODO DE 23 A 26/09/2014 COMO OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUI-PE DO CERIMONIAL PARA OS EVEN-TOS DE INAUGURACAO NAS REFERI-DAS CIDADES. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 22/09/2014 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ANGELA MERCEDES S GUERREIROAS CIDADES DE P ISABEL E PIAN-CO,NO PERIODO DE 23 A 26/09/14COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OSSECRETARIOS DE ESTADO P/EVEN -TOS DE INAUGURACAO DE OBRAS. | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 22/09/2014 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR ULISSES APARECIDO BARBOSA,AS CIDADES DE P ISABEL E PIAN-CO NO PERIODO DE 23 A 26/09/14COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OSSECRETARIOS DE ESTADO P/EVEN -TOS DE INAUGUACAO DE OBRAS. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 23/09/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDO-RA ARYMA ADA DE A BRAGA, A CI-DADE DE BELEM/PB NO PERIODO DE24 A 25/09/2014 COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DA ACAO DIA DA | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 23/09/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR CLEDERALDO ALVES COSTA, ACIDADE DE BELEM NO PERIODO DE24 A 25/09/14 CONDUZINDO A SERVIDORA ARYMA ADA DE A BRAGA. | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 23/09/2014 | 1350.00 | 1350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEWALTER AGUIAR A CIDADE DE RECIFE PARA DAR CONTINUIDADE AS REUNIOES COM SECRETARIOS DE GOVERNO EM RECIFE | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 23/09/2014 | 900.00 | 900.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEGUILHERMINA MARIA PEREIRA DEOLIVEIRA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ACOMPANHANDO O SECRETARIO COM SECRETARIOS DE GOVERNO DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 26/09/14 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 23/09/2014 | 720.00 | 720.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEMARCOS TENORIO SANTOS DE LIMAPARA CONDUZIR O SECRETARIO PARA DAR CONTINIDADE AS REUNIOESCOM SECRETARIOS DE GOVERNO DURANTE O PERIODO DE 23/00 A 26/09/14 | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 23/09/2014 | 8008.96 | 8008.96 | REFERENTE A PREVISAO DE HOSPE-DAGEM DESTINADAS A SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, CONFORME MEMORANDO 0137/14, CONTRATO004/12 E ATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 24/09/2014 | 1180.00 | 1180.00 | PAGAMENTO REFERENTE EMPENHOGLOBAL PARA AQUISICAO DE COROADE FLORES PARA PRESTAR HOMENAGENS POSTMAS A AUTORIDADES EPESONALIDADES CONFORME CONTRA TO 010/14 E ATA 010/14 | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 24/09/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEMATHEUS BANDEIRA ONOFRE A CIDADE DE BELEM PARA REPRESENTAR O GRUPO DE ARTICULACAO E ACOMPANHEMENTO NA ACAO DIA DACIDADANIA QUE ACONTECERA NESTACIDADE NO PERIODO DE 24/09 A25/09/14 | 00003546766440 | MATHEUS BANDEIRA ONOFRE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 25/09/2014 | 84258.45 | 84258.45 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF.AO MES DESETEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 25/09/2014 | 1548.00 | 1548.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER A ESTA SECRETARIA, PALACIO DA REDENCAO, OUVIDORIA E GRANJA SANTANA DE ACORDO COM ATA 112/13 E . | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01307 | 26/09/2014 | 420.00 | 420.00 | PAGAAMENTO REFERENTE SERVICODE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E DESCARBONIZACAO DO CABECOTE DO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 5831 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01308 | 26/09/2014 | 721.00 | 721.00 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS( DISCO DE FREIO PASILHA DE FREIO PIVO ENTRE OUTROS) NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 5831 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 26/09/2014 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEIRANICE GONCALVES MUNIZ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARAPARTICIPAREM DE AUDIENCIA PUBLICA OITIVA E REUNIAO PARA APRESENTACAO DE RELATORIOS DACOMISSAO DURANTE O PERIODO DE06/10 A 08/10/14 | 00044367384772 | IRANICE GONCALVES MUNIZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 26/09/2014 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DELUCIA DE FATIMA GUERRA FERREI RA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPARA PARTICIPAREM DE AUDIEN CIA PUBLICA OITIVA E REUNIAO PARA APRESENTACAO DE RELATORIODA COMISSAO DURANTE O PERIODO DE 06/10 A 08/10/14 | 00016006240491 | LUCIA DE FATIMA GUERRA FERREIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 26/09/2014 | 250.00 | 250.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE FABIO FERNANDO B.DE FREITAS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA PUBLICA, OITIVA E REUNIAO PARA APRESENTACAODE RELATORIOS DA COMISSAO, DU RANTE O PERIODO DE 06/10 A 08/10/2014. | 00021971218472 | FABIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 26/09/2014 | 360.00 | 360.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE ADILMAR DE SA GADELHA PARA AS CIDADES DA 8 REGIAO PARA ACOM PANHAR O TITULAR DA SECRETARIADE ESTADO DO GOVERNO EM REU NIAO DE GESTAO ADM DOS MUNICI PIOS, DURANTE O PERIODO DE 29/09 A 02/10/2014. | 00084049847434 | ADILMAR DE SA GADELHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 26/09/2014 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DE FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRAPARA AS CIDADES DA 8 REGIAO REPRESENTANDO O GOVERNO EM REUNIOES DE GESTAO ADM NOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 29/09 A 02/10/2014. | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 26/09/2014 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A DIARIA EM NOME DEOSNILDO SILVA DA SILVEIRA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O TITULAR E O CHEFE DE GABINETE DASECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO PARA A REUNIAO DE GESTAO ADM NOS MINICIPIOS DA 8 REGIAO | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 29/09/2014 | 944828.32 | 944828.32 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 SEC DEESTADO E GOVERNO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 29/09/2014 | 246.60 | 246.60 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 SECRE-TARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 29/09/2014 | 6540.00 | 6540.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 SEC DEESTADO E GOVERNO AUXILIO ALI -MENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 29/09/2014 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEANGELA MERCEDES SILVA GUERREI RO BRITO AS CIDADES DE NAZARENZINHO BRJO DOCRUZ SOLEDADE PRARA DAR APOIO LOGISTICO DOS EVENTOS DE ENTREGA DE ABASTECI MENTO DE AGUA NO PERIODO DE 3009 A 03/10/14 | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 29/09/2014 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEDAYANA PRISCILA MARTINS ROCHAAS CIDADES DE VAZARENZINHO BREJO DO CRUZ PARA COORDENAR ESUPERVISIONAR OS EVENTOS DE ENTREGA DE ABSTECIMENTO DE AGUADURANTE O PERIODO DE 30/09 A03/10/14 | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 29/09/2014 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEJOSE NEVES SANTIAGO AS CIDADESDE NAZAREZINHO BREJO DO CRUZ ESOLEDADE PARA CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL E SECRETARIO SUPERINTENDENTE DE ENTREGA DOSEQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE30/09 A 03/10/14 | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 29/09/2014 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEULISSES APARECIDO BARBOSA ASCIDADES DE NAZARENZINHO BREJODO CRUZ PAULISTA E SOLEDADE APRESENTAR OS EVENTOS DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE ABASTE CIMENTO DE AGUA NO PERODO DE 30/09A 03/10/14 | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 30/09/2014 | 9400.00 | 9400.00 | REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL DESINADO A PREVISAO DE LOCACAO DE SISTEMA DESONORIZACAO, CONFORME CONTRATO003/2014 E ATA 001/2013. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 30/09/2014 | 18800.00 | 18800.00 | REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL DESTINADO APREVISAO DE LOCACAO DE SISTEMADE SONORIZACAO, CONFORME CON -TRATO No. 003/14 E ATA 001/13. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 30/09/2014 | 19200.00 | 19200.00 | REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL DESTINADO APREVISAO DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DE TENDAS E TABLADOS, CON-FORME CDONTRATO 001/2011. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 30/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 30/09/2014 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE LOCACAO DE BANHEIROSQUIMICOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE SOLEDADE QUE SERA REALIZADO NODIA 30 DE OUTUBRO DE 2014 DEACORDO ATA 199/2013 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 01/10/2014 | 1370.40 | 1370.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 02/10/2014 | 10030.98 | 10030.98 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS(BANANA, CEBOLA, ARROZ ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 E ATA196/13. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 02/10/2014 | 11166.50 | 11166.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA,FRANGO INTEIRO, PEIXE CAVALA ENTRE OUTROS)A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2014 E ATA 196/2013. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 02/10/2014 | 13132.98 | 13132.98 | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MOLHO DE PIMENTA, FEIJAO, VINAGRE ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 E ATA 196/2013. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 02/10/2014 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTI FUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO 001/14 E ATA 031/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 02/10/2014 | 10681.00 | 10681.00 | REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE ACORDO COM CONTRATO 014/12 E ATA 114/12. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01335 | 02/10/2014 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA ESPLITS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESTADO D GOVERNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO 004/10 E CARTA CONVITE 001/2010. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01336 | 02/10/2014 | 655.00 | 655.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA OFI CIAL DO GOVERNADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE ACORDO COM CONTRATO 004/14. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01337 | 02/10/2014 | 275.21 | 275.21 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSDE ASSINATURA TV RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/14 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01338 | 03/10/2014 | 3386.00 | 3386.00 | AQUISICAO DE FITAS PARA IMPRESSORA, CARTUCHOS HP,PLACA DE REDE, FONTE MEMORIA, MIDIA CON -FORME ORDEM DE COMPRA N 51 E PROCESSO 2623/2014. | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01339 | 03/10/2014 | 340.00 | 340.00 | AQUISICAO DE APARELHOS TELEFO-NICOS COM FIO E SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, CON-FORME ORDEM DE COMPRA N 52 E PROCESSO 2623/2014. | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 09/10/2014 | 900.00 | 900.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEWALTER AGUIAR A CIDADE DE RECEFE PARA DAR CONTINUIDADE AS REUNIOES COM SECREATAIOS DE GOVERNO DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 16/10/14 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 09/10/2014 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEMARCOS TENORIO SANTOS DE LIMAA CIDADE DE RECIFE PARA CONDUZIR O SECRETAIO WALTER AGUIAR QUE DARA CONTINUIDADE AS REUNIOES COM SECRETARIOS DE GOVERNONO PERIODO DE 14/10 A 16/10/14 | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 10/10/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR ULISSES APARECIDO BARBOSA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE NO DIA 11/10/14, COMOBJETIVO DE APRESENTAR SOLENI- | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 10/10/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDO-RA GABRIELLY BARBOSA FONSECA ,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE NO DIA 11/10/14, COMOBJETIVO DE AUXILIAR COORDENA- | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDO-RA ANGELA MERCEDES S G BRITO ,COM DESINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 11/10/2014, COMOBJETIVO DE DA APOIO TECNICO | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR JOSE NEVES SANTIAGO, COMDESTINO A CIDADE DE C. GANDE ,DIA 11/10/2014, COM OBJETIVODE CONDUZIR EQUIPE DO CERIMO - | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 10/10/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDO-RA DAYANA PRISCILLA M ROCHA ,A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA11/10/2014, COM OBJETIVO DECOORDENAR E SUPERVISIONAR SOLE | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 10/10/2014 | 780.00 | 780.00 | REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS A SEREM USADOS DURANTE O EVENTO DA REFORMA DOESTADIO GOVERNADOR ERNANI SATYRO (O AMIGAO) NO DIA 11/10/14,CONFORME ATA 199/2013. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01348 | 13/10/2014 | 234.13 | 234.13 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME FATURA 907010141228 EM ANEXO. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01349 | 13/10/2014 | 1685.96 | 1685.96 | PAGAMENTO DE REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DESTA SECRETARIA RALATIVO AO MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 007/11 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 13/10/2014 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE SHARA RACHEL D.DE MEDEIROS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA CONSULTAR A DOCU MENTOS EM INSTITUICOES QUE DISPOEM SOBRE O PERIODO MILITAR ETAMBEM ARTICIPARAO DE REUNIAO COM A COMISSAO DA VERDADE DAQUELE ESTADO DURANTE O PERIODODE 20/10 A 21/10/2014. | 00003736834489 | SHARA RACHEL SILVA DUTRA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 13/10/2014 | 225.00 | 225.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE PAULO SERGIO G.DE ALMEIDA PARA A CIDADE DE RECIFE PARA CONSULTAR A DOCUMENTOS EM INSTITUICOES QUE DIS POEM SOBRE O PERIODO MILITAR ETAMEBEM PARTICIPARAO DE REUNIAO COM A COMISSAO DA VERDADEDAQUELE ESTADO NO PERIODO DE20/10 A 21/10/2014. | 00006066279440 | PAULO SERGIO GOMES DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 13/10/2014 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DE PAULO GIOVANI ANTONIO NUNES PARA A CIDADE DERECIFE PARA CONSULTAR A DOCUMENTOS EM INSTITUICOES QUE DISPOEM SOBRE O PERIODO MILITAR ETAMBEM PARTICIPARAO DE REUNIAOCOM A COMISSAO DA VERDADE DAQUELE ESTADO NO PERIODO DE 20/10 A 21/10/2014. | 00036159301420 | PAULO GIOVANI ANTONIO NUNES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 13/10/2014 | 23500.00 | 23500.00 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL DESTINADO A PREVISAO DE LOCACAO DE SISTEMADE SONORIZACAO DE ACORDO CONTRATO 003/14 E ATA 001/2013. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 13/10/2014 | 24100.00 | 24100.00 | REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL DESTINADO A PREVISAO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE TENDAS E TABLADOS DE ACORDO COM A CONTRATO 001/11 EPREGAO 020/2010. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01355 | 15/10/2014 | 379.39 | 379.39 | SERVICOS DE TV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 NA RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADORCONFORME FATURA 907000266526. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 15/10/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOM DEGUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA A CIDADE DE CARUARU PARA VISITA TECNICA A GERENCIA DE PARTIPACAO SOCIAL DA CIDADEPARA CONHECIMENTO DO PROGRAMA GABINETE DIGITAL DURANTE O PE RIDO DE 20/10 A 21/10/14 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 15/10/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOM DEARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA A CIDADE DE CARUARU PARA VISITA TECNICA A GERENCIA DE PARTICIPA CAO DIGITAL DA SECRETARIA DEPARTICIPACAO SOCIAL DO PROGRA MA GABINETE DIGITAL DURANTE OPERIODO DE 20/10 A 21/10/14 | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 15/10/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DECLEDERALDO ALVES COSTA PARACONDUZIR AS SERVIDORAS GUILHERMINA E ARYMA A CIDADE DE CARUARU DURANTE O PERODO DE 20/ 10A 21/10/14 | 00054149967415 | CLEDERALDO ALVES COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 15/10/2014 | 30362.88 | 30362.88 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTASECRETARIA NA PRESTACAO DE CONCESSAO DE HOSPEDAGENS E PAS SAGENS TERRESTRE DESTINADAS A SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS NA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME SOLICITACAOQUE VIRAO POR OFICIO DE ACORDOCOM ATA 045/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01361 | 17/10/2014 | 900.00 | 900.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEWALTER AGUIAR A CIDADE DE RECIFE COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE S REUNIOES COM SECRETARIOS DE GOVERNO DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 22/10/2014 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 17/10/2014 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEMARCOS TENORIO SANTOS DE LIMAA CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIO WALTER AGHUIAR QUE DARA CONTI NIDADE AS REUNIOES COM SECRETARIOS DE GOVERNO DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 22/10/14 | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 17/10/2014 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEWALTER AGUIAR A CIDADE DE NATAL COM OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AS REUNIOES COM SECRETARIOS DE GOVERNO DURANTE O PERIODE DE 23/10 A 24/10/14 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 17/10/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEMARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA A CIDADE DE NATAL COM OBJETIVODE VONDUZIR O SECREARIO WALTERAGUIAR QUE DARA CONTINUIDADE AS REUNIOES COM SECRETARIOS DE GOVERNO DURANTE O PERIODODE 23/10 A 24/10/14 | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 20/10/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR ULISSES APARECIDO BARBOSA,DURANTE O PERIODO DE 20 A 23 /10/2014 PARA PARTICIPAR DE SO-LENIDADES DE ENTREGA DA REFOR-MA DE ESCOLAS, ABASTECIMENTO DE AGUA E INAUGURACAO DE IPC. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 20/10/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR JOSE NEVES SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 23/10/14,AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EPAULISTA, CONDUZIND A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES, ENTREGA DE ESCOLAS, ABASTECI- MENTO DE AGUA E INAUGURACAO DOIPC. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 20/10/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ANGELA MERCEDES S GUERREIROBRITTO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 23/10/2014 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PAULISTA PARADAR APOIO TECNICO EM SOLENIDA-DES DE ENTREGA DE ESCOLAS,ABASTECIMENTO DE AGUA E INAUGURA -CAO DO IPC. | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 20/10/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR FERNANDO ALVES DE SOUZA,DURANTE O PERIODO DE 20 A 22/10/2014 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PAULISTA CONDUZINDO AEQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES DE ENTREGA DE ESCOLAS E ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 20/10/2014 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DAYANA PRISCILLA M ROCHA,DURANTE O PERIODO DE 20 A 23/10/2014 AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PAULISTA PARA COORDE-NAR E SUPERVISIONAR SOLENIDA- DES DE ENTREGA DE ESCOLAS,ABASTECIMENTO DE AGUA E INAUGURA -CAO DE IPC. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 21/10/2014 | 23500.00 | 23500.00 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODADLIDADE GLOBAL DESTINADO APREVISAO DE LOCACAO DE SISTEMADE SONORIZACAO DE ACORDO CONTRATO 003/2014 E ATA 001/2013. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 23/10/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDO-RA ANGELA MERCEDES S GUERREIROBRITTO, NO PERIODO DE 24 A 25/10/2014 PARA CIDADE DE MATO GROSSO/PB PARA DAR APOIO TECNICO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DEESTRADA. | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 23/10/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR JOSE NEVES SANTIAGO,NO PE-RIODO DE 24 A 25/10/2014 PARA A CIDADE DE MATO GROSSO CONDU-ZINDO A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE DE ENTREA DE ES-TRADA. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 23/10/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR ULISSES APARECIDO BARBOSA NO PERIODO DE 24 A 25/10/2014 PARA A CIDADE DE MATO GROSSO PARA APRESENTAR O EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESTRADA | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 23/10/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDO-RA DAYANA PRISCILLA M ROCHA NOPERIODO DE 24 A 25/10/14,PARA CIDADE DE MATO GROSSO/PB PARA COORDENAR O APOIO TECNICO DO CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESTRADA. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 27/10/2014 | 64240.00 | 64240.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 292 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS) TALOES DE TICKET REFEICAO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DE ES-TADO E GOVERNO, DURANTE OS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 007/13E ATA 012/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 27/10/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTA-MENTOS NA FOLHA DE PESSOAL MESSETEMBRO/2014. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 27/10/2014 | 6710.00 | 6710.00 | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTA-MENTOS NA FOLHA DE PESSOAL MESOUTUBRO/2014. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 27/10/2014 | 5000.00 | 5000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGI TAIS MULTIFUNCIONAIS DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO RELATIVO AOSMEESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME CONTRAT 001/14 E ATA031/13 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 27/10/2014 | 16733.57 | 16733.57 | REFERENTE EMPENHO DOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA DESTINADOA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE NOVEMBROA 14 DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO 014/12 E ATA114/12 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01382 | 27/10/2014 | 1310.00 | 1310.00 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICADA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME CONTRATO 004/14 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01383 | 27/10/2014 | 2700.00 | 2700.00 | REFEREMTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E SPLITS PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA DE GOVERNO REKATIVIO AO MESDE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO004/10 E CARTA CONVITE 001/10 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 27/10/2014 | 33982.57 | 33982.57 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( queijos embutidos acucar. leites MACARRAO. MARGARINA OLEOS ENTRE OUTROS A SEREM UTILZADOSNA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNAOR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMMBRO/14 E ATA0196/13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 27/10/2014 | 24720.10 | 24720.10 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI CAO DE COXAS, SOBRECOXAS FRANGOS INTEIROS E PEITOS FILES DEFRANGO PEIXES LINGUICAS A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM BRO CONF ATA 0196/14 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 27/10/2014 | 34321.78 | 34321.78 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI CAO DE FRUTAS,LEGUMES. VERDURAS OVOS, MANDIOCASMILHO VERDEE OUTROS A SEREM UTILIZADOS NAREDIDENCIA OFICIAL DO GOVERNA DOR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14 E ATA0196/13 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 27/10/2014 | 449.25 | 449.25 | PAGAMEN5O REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORESA SEREM UTILIZAFDOS NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/14 CONFORME ATA 0196/13 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 28/10/2014 | 1058302.85 | 1058302.85 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 SEC DE ESTADO E GOVERNO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 28/10/2014 | 246.60 | 246.60 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO SALA -RIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 28/10/2014 | 6420.00 | 6420.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO AUXI -LIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 28/10/2014 | 628.00 | 628.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 28/10/2014 | 84318.46 | 84318.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 204. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 28/10/2014 | 111989.24 | 111989.24 | REGULARIZACAO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 POR TER SIDO EMPENHADO COM O VALOR A MENOR DA SECRETARIA DEESTADO E GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 28/10/2014 | 126568.02 | 126568.02 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 28/10/2014 | 628.00 | 628.00 | REGULARIZACAO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 28/10/2014 | 1369.69 | 1369.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 28/10/2014 | 700.00 | 700.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MARCIA DOS SANTOS C DORNE -LLES A CIDADE DE BRASILIA, DU-RANTE O PERIODO DE 03 A 05/11/2014 PARA PARTICIPAR DO EVENTOMESA DE CONTROVERSIAS SOBRE TERRA, TERRITORIALIDADE,SOBERANIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00062668960010 | MARCIA DOS S COUTO DORNELLES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 29/10/2014 | 120844.68 | 120844.68 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE SETEMBRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 29/10/2014 | 112245.42 | 112245.42 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE AGOSTO DE 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 29/10/2014 | 2700.00 | 2700.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM NOMEDE WALTER AGUIAR A CIDADE DESAO PAULO PARA DAR CONTINUIDA DE AS REUNIOES COM SECRETARIOSDO GOVERNO MUNICIPAL E PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DO SEBRAE DURANTE O P PERIODO DE 02/11 A 08/11/14 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01402 | 29/10/2014 | 797.50 | 797.50 | PAGAMENTO REFERENTE AUTORIZACAO PARA RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL VALO ECONOMICO RELATIVO AP PERIODO DE29/10/14 A 29/10/15 | 03687592000150 | VALOR ECONOMICO S/A |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 30/10/2014 | 880.00 | 880.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS, MESAS PLASTICAS E TENDAS PARA REUNI-AO DE TRABALHO COM ALMOCO NA GRANJA SANTANA COM GOVERNADOR E DEPUTADOS NO DIA 30/10/14, CONFORME ARA 199/2013. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01404 | 30/10/2014 | 267.81 | 267.81 | SERVICOS DE INTERNET NO PALA -CIO DA REDENCAO, DURANTE O PE-RIODO DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2014. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 30/10/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA SHARA RACHEL S DUTRA DE ME-DEIROS A CIDADE DE NATAL-RN , DURANTE O PERIODO DE 10 A 12 /11/2014 PARA AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS EM INSTITUICOES QUE DISPOEM SOBRE O PERIODO MILITAR. | 00003736834489 | SHARA RACHEL SILVA DUTRA DE MEDEIROS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 30/10/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR PAULO SERGIO G DE ALMEIDA A CIDADE DE NATAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 12/11/14 PARA AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS EM INSTITUICOES QUE DISPOEM SOBRE O PERIODO MILI -TAR E AUXILIAR NA REUNIAO DE APRESENTACAO DO RELATORIO DA COMISSAO. | 00006066279440 | PAULO SERGIO GOMES DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 30/10/2014 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR PAULO GIOVANI ANTONINO NUNES A CIDADE DE NATAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 12/11/14 PARA FAZER LEVANTAMENTOS DE DOCUMENTOS EM INSTITUICOES QUE DISPOEM SOBRE O PERIODO MILI -TAR E REUNIAO PARA APRESENTA -CAO DO RELATORIO DESTA COMIS -SAO. | 00036159301420 | PAULO GIOVANI ANTONIO NUNES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 03/11/2014 | 23500.00 | 23500.00 | REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL DESINADO A PREVISAO DE LOCACAO DE SISTEMA DESONORIZACAO CONFORME CONTRATONo. 003/2014 E ATA 001/2013. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 03/11/2014 | 28800.00 | 28800.00 | REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL DESTINADO APREVISAO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE TENDAS E TABLADOS DEACORDO COM CONTRATO No. 001/11 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 04/11/2014 | 1170.00 | 1170.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIASA CIDADE DE BRASILIA/DF, PARAPARTICIPAR DO ICONGRESSO INTERNACIONAL DE PREVENCAO DOS PRO-BLEMAS RELACIONADOS AO USO DE | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 04/11/2014 | 780.00 | 780.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIASA CIDADE DE BRASILIA/DF NO PE-RIODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRODE 2014, P/PARTICIPAR DA REU -NIAO CONVOCATORIA DA ANVISA/ | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 04/11/2014 | 390.00 | 390.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIASAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA,PATOS, CAJAZEIRAS E SOUZA/PB ,PARA ATENDER AS PREFEITURAS NAIMPLANTACAO DOS CONSELHOS MUNI | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01413 | 05/11/2014 | 3487.12 | 3487.12 | REFERENTE A AQUISICAO DE 07(SETE)CILINDROS DE 13,6KG DE GAS REFRIGERANTE R22 PARA A MANU -TENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N 054/2014. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 06/11/2014 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEJOSE PORFIRIO DA SILVA A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM A COMISSAO DAVERDADE E PESQUISAR DOCUMENTOSRELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A18/11/14 | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 06/11/2014 | 40664.17 | 40664.17 | REFERENTE EMENHO PREVIO NA MODALIDADE GLBAL PARA ATENDER A PREVISAO DE AQUISICAO DE ASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS CONFORME ATA 164/13 CONTRATO 006/14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 07/11/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEANA CRISTINA CORREIA OURO A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPARDE REUNIAO TECNICA NA OUVIDORIA GWERAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10;11 A 10/11/14 | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 07/11/2014 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEVALTER DOS SANTOS SILVA A CIDADE DE RECIFE PARA CONDUZIR OSFUNCIONARIOS DA OUVIDORIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA GERAL DO ESTADO DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 10/11/14 | 00060322934400 | VALTER DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 07/11/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DENILTON DOS SANTOS SILVA A CIDADE DE RECIFE PARA REPRESENTARA OUVIDORIA TANIA BRITO NA REUNIAO TECNICA DA OUVIDORIA GE | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 07/11/2014 | 900.00 | 900.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEWALTER AGUIAR A CIDADE DE NATAL PARA DAR CONTINUIDADE ASREUNIOES COM SECRETARIOS DE GOVERNO RELATIVO AO PERIODO DE10/11 A 12/11/14 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 07/11/2014 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM NOME DEMARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA A CIDADE DE NATAL PARA CONDU ZIR O SECRETARIO CHEFE QUEPARTICIPARA DE REUNIOES COM SECRETARIOS DE GOVERNO DURANTEO PERIODO DE 10/11 A 12/11/14 | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01422 | 10/11/2014 | 232.76 | 232.76 | SWERVICOS DE TV REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/14 NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONFORME FATURA EM ANEXO | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 33 | PRODUTOS ARTESANAIS | Inexigível | 01423 | 11/11/2014 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA)PECA ARTESANAL REPRESENTANDO SAO JOAO BATISTA PARA SER OFERTADA A AUTORIDADE ECLESIASTICAEM COMEMORACAO AOS 100 ANOS A ARQUIDIOCESE DA PARAIBA. | 00008855292862 | BENTO MEDEIROS GOUVEIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 33 | PRODUTOS ARTESANAIS | Inexigível | 01425 | 11/11/2014 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 01( UMA)PECA ARTESANAL, REPRESEN- TANDO SAO JOAO BATISTA PARA SER COLOCADA NA CAPELA DA RE -SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR | 00008855292862 | BENTO MEDEIROS GOUVEIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01427 | 11/11/2014 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A CONFECCAO DE 01(UMA) PECA ARTESANAL FEITA A MAO, REPRESENTANDO SAO JOAO BATISTA PARA SER COLOCADA NA CAPELA DA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNADOR. | 00008855292862 | BENTO MEDEIROS GOUVEIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 33 | PRODUTOS ARTESANAIS | Inexigível | 01429 | 11/11/2014 | 450.00 | 450.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) PECA ARTESANAL, REPRESENTANDO SAO JOAO BATISTA PARA SER COLOCADA NA CAPELA DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. | 00008855292862 | BENTO MEDEIROS GOUVEIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 12/11/2014 | 451.35 | 451.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 13. SALARIO.PROPORCIONAL E 8 DIAS DE ABRILDE 2014. | 00045080135468 | FRANCISCA JANETE PEREIRA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01431 | 12/11/2014 | 1869.74 | 1869.74 | REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISTELEMATICOS DE ENTREGA DE MALOTES IMPRESSO ESPECIAIS CARTASIMPES PARA ATENDER A SECRETA RIA DE ESTADO DO GOVERNO CON FORME TERCEIRO TERMO ADIDIVOAO CONTRATO 007;11 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 12/11/2014 | 19989.74 | 19989.74 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTASECRETARIA NA PRESTACAO DE CONCESSAO DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A SERVIDORES EFETIVOS / COMISSIONADOS NA EXECUCAO DESUAS ATIVIDADES, CONFORME SOLICITACAO QUE VIRAO POR OFICIO DE ACORDO COM ATA 045/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 13/11/2014 | 900.00 | 900.00 | REFERENTE AS DIARIAS AO SERVI-DOR WALTER AGUIAR, PARA DAR CONTINUIDADE AS REUNIOES COM OS SECRETARIOS DE GOVERNO, DU-RANTE O PERIODO DE 17 A 19/11/2014. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 13/11/2014 | 480.00 | 480.00 | REFERENTE AS DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS TENORIO S DE LIMA, CONDUZINDO O SECRETARIO WALTER AGUIAR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DEGOVERNO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 19/11/2014. | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 17/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | DIARIAS NO PERIODO DE 23 A 28/11/14 EM FAVOR DE JOSE DE ARI MATEIA COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA PLENARIA GESTAO 2014/2015 E 9 ENCONTRO DAS CARSANS ESTADUAISE SEMINARIO SISAN. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01436 | 17/11/2014 | 396.35 | 396.35 | SERVICOS DE TV A CABO DA RESI DENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 17/11/2014 | 675.00 | 675.00 | DIARIA NO PERIODO DE 17 A 18 /2014, EM FAVOR DE CLOVIS AUGUSTO A CIDADE DE BRASILIA PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DO GOVERNADOR. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 17/11/2014 | 2800.00 | 2800.00 | FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAK(UM NO INICIO OUTRO NO FINAL)P/REUNIAO NA CINEP DIA 20/11 ,COM A PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS DE ESTADO CONF ATA 140/10 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 17/11/2014 | 9280.68 | 9280.68 | EMPENHO PREVIO MOD GLOBAL REF.PREVISAO P/AQUISICAO DE REFEI-COES (ALMOCO,BRUNCH,C.MANHA,C.BREAK E JANTAR) NO P. REDENCAOE R.OFICIAL, CONF ATA 140/10. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01442 | 17/11/2014 | 6300.00 | 6300.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE PASSADEIRAS EM CARPETE COM BORDAS NAS PONTAS A SER UTILIZADA NASDEPENDENCIAS DO PALACIO DA REDENCAO,CONF ORDEM SERV 57/14. | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 17/11/2014 | 3553.38 | 3553.38 | REFERENTE A AQUISICAO DE MAT DE CONSTRUCAO(LIXA,TINTA, SOLVENTE ENTRE OUTROS) PARA MANUTENCAO PREDIAL DESTA SECRETARIA CONF C 012/14 E ATA 162/13 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 17/11/2014 | 3218.98 | 3218.98 | PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/ BSB PERIODO DE 23 A 28/11 EMFAVOR DE JOSE DE ARIMATEIA R.FRANCA P/PARTICIPAR DA XVII REUNIAO PLENARIA DO CONSEA GES-TAO 2014/2015 E REUNIAO DAS COMISSOES PERMANENTES CONFORMEATA 0164/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01445 | 18/11/2014 | 520.00 | 520.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE 07(SETE)PECAS DE RENDA RENASCENCA PARA AUTORIDADES QUE VISITAM OESTADO DA PARAIBA,CONFORME OFICIO 201. | 00025496697204 | MARIA DAS DORES RAMOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 18/11/2014 | 200.00 | 200.00 | DIARIA COM PERIODO DE 20 A 22/11/14 A CIDADE DE BANANEIRAS PARA O SERVIDOR ROMERO DO AMA RAL PARA COMPOR A EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DO OD. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 19/11/2014 | 0.00 | 0.00 | LOCACAO DE SETENTA BANHEIROS QUIMICOS A SEEM USADOS DURANTEO PERCUSSO DA ROMARIA DA NOSSASENHORA DA PENHA NO DIA 29/11/2014, CONFORME ATA 199/2013 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 19/11/2014 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 19/11 EM FAVOR DE CLOVIS AUGUSTO G GDE QUEIROZ PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DO GOVERNO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 20/11/2014 | 36740.00 | 36740.00 | AQUISICAO DE 167 TALOES DE TICKETS REFEICAO PARA ATENDER ES TA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONF CON TARTO 007/13 E ATA 125/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01453 | 20/11/2014 | 6450.00 | 6450.00 | REFERENTE AOS SERVICOS DE CON FECCAO E INSTALACAO DE LONA ETAPETES PERSONALIZADOS A SEREM UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL E PALACIO CONF ORD 286/14 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 20/11/2014 | 2880.00 | 2880.00 | REF AO FORN DE REFEICOES,CAFE DA MANHA E BRUNCH PARA 120 PESSOAS A SER SERVIDO NA REU DE AVALIACAO DOS SERVIDORES DA CCGNO 19/12/14 C 011/11 ,A 140/10 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 21/11/2014 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAPARA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS24 A 26/11/14 CONDUZINDO O SECRETAAAAAARIO DA GCG PARA DARCONTINIDADE A REUNIOES | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 21/11/2014 | 14643.07 | 14643.07 | REF EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER A PREVISAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME CONT 006/14 E ATA 164/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 24/11/2014 | 708.00 | 0.00 | REFERENTE A AQQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( LAVADOURA DE ALTA PRESSAO) A SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFOR ME ATA 203/14 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01459 | 24/11/2014 | 7800.00 | 7800.00 | REFERENTE AO SERVICO DE REVITALIZACAO DOS ASSOALHOS DE MADEIRAE MARMORE DO PALACIO DA REDENCAO CONFOME ORDEM DE SERVICO 299/14 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01460 | 24/11/2014 | 94.56 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( SANDUICHEI RAS GRILL ELETRCA) A SEREM UTULIZADAS NESTA SECRETARIA CONFORME ATA 203/14 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 24/11/2014 | 720.00 | 720.00 | DIARIA P/ RAIMUNDO RABELO DE SA DE 30/11 A 06/12 EM CAJAZEIRAS/SOUSA PARA ARTICULAR E SENSIBILIZAR A MUNICIPALIZACAO DOODM E IMPLANTACAO DO SISAN. | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 24/11/2014 | 720.00 | 720.00 | DIARIA P/ PATRICIA M. MARTINS DE 30/11 A 06/12 EM CAJAZEIRASE SOUSA PARA ARTICULAR E SENSIBILIZAR A MUNICIPALIZACAO DOS ODM E IMPLANTACAO DO SISAN. | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 24/11/2014 | 965.60 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( APARELHO TELEFONICO DE MESA E FOGAO A GASDOMESTICO A SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA DE ESTADO CON | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 24/11/2014 | 600.00 | 600.00 | DIARIA P/JOSE DE ARIMATEIA R FRANCA DE 01/12 A 06/12 EM CAJAZEIRAS/SOUSA PARA ARTICULAR E SENSIBILIZAR A MINUCIPALIZA CAO DOS ODM E IMPLAM DO SISAN. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 24/11/2014 | 1630.00 | 0.00 | ENTE A AQUISICAO DE MATERIALPERMANENTE ( BEBEDOURO ELETRICO ) A SEREM UTILIZADOS NESTASECRETARIADE ESTADO CONF ATA203/14 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 24/11/2014 | 480.00 | 480.00 | DIARIA P/ RAIMUNDO RABELO DE SA DE 08/12 A 12/12 EM POMBAL PARA ARTICULAR E SENSIBILIZAR A MUNICIPALIZACAO DOS ODM E IMPLEMENTACAO DO SISAN. | 00013242059468 | RAIMUNDO RABELO DE SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 24/11/2014 | 480.00 | 480.00 | DIARIA P/ PATRICIA M MARTINS DE 08/12 A 12/12 EM POMBAL PARA ARTICULAR E SENSIBILIZAR A MUNICIPALIZACAO DOS ODM E IM PLANTACAO DO SISAN. | 00004487388643 | PATRICIA MELO MARTINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 24/11/2014 | 360.00 | 360.00 | DIARIA P/ PAULO DOS S. MACIEL DE 09/12 A 12/12 EM POMBAL PARA ARTICULAR E SENSIBILIZAR AMUNICIPALIZACAO DOS ODM E IM PLANTACAO DO SISAN. | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 24/11/2014 | 360.00 | 360.00 | DIARIA P/ DALMO O. DA SILVA EMPOMBAL DE 09/12 A 12/12 PARA ARTICULAR E SENSIBILIZAR A MUNICIPALIZACAO DOS ODM E IMPLANTACAO DO SISAN. | 00051459680430 | DALMO OLIVEIRA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 24/11/2014 | 360.00 | 360.00 | DIARIA P/ MARIA ALISANDRA F.DEOLIVEIRA DE 09/12 A 12/12 EMPOMBAL PARA ARTICULAR E SENSIBILIZAR A MUNICIPALIZACAO DOS ODM E IMPLANTACAO DO SISAN. | 00002873660490 | MARIA ALISANDRA FIDELIS DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 24/11/2014 | 360.00 | 360.00 | DIARIA P/ MARCIA DOS SANTOS C.DORNELLES DE 09/12 A 12/12 EMPOMBAL PARA ARTICULAR E SENSE BILIZAR A MUNICIPALIZACAO DOS ODM E IMPLANTACAO DO SISAN. | 00062668960010 | MARCIA DOS S COUTO DORNELLES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 25/11/2014 | 559.60 | 0.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( APARELHOS TELEFONICO COM TECLADO) A SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA DE ESTADO CONF ATA 203/14 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01473 | 25/11/2014 | 288.00 | 288.00 | PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL CONFOME MEMORANDO 0189/14 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 25/11/2014 | 18800.00 | 18800.00 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL DESTINADO A PREVISAO DE LOCACAO DE SISTEMADE SONORIZACAO DE ACORDO CONTRATO 003/14 E ATA 001/13. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 26/11/2014 | 84318.46 | 84318.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DE NOVEMBRO DE2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 26/11/2014 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA EM 26/11 /14 AS CIDADES DE GUARABIRA CUITEGI ACOMPANHANO O GOV NA COBERTURA JORNALISTICA EM INAUGURACOES DE DIVERSAS RODOVIAS E | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 26/11/2014 | 11690.27 | 11690.27 | REF. EMPENHO PREVIO NA MODALI-DADE GLOBAL P/ATENDER A PREVI-SAO COM AQUISICAO DE PASSAGENSAEREAS DESTINADAS A SERVIDORESEFETIVOS/COMISSIONADOS CONFOR-ME ATA 164/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 27/11/2014 | 1060769.47 | 1060769.47 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 SEC DEESTADO E GOVERNO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 27/11/2014 | 246.60 | 246.60 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 SECRE TARIA DE ESTADO E GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 27/11/2014 | 6420.00 | 6420.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 SECRE TARIA DE ESTADO E GOVERNO AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 27/11/2014 | 628.00 | 628.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 SECRE TARIA DE ESTADO E GOVERNO INDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 27/11/2014 | 6760.00 | 0.00 | REFEREMTE A EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE ARRAJO DE LLOEWS PARA SER UTILIZADOS ATE ODIA 31/12/14 CONF 013/14 EATA 197/13 | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 27/11/2014 | 124262.90 | 124262.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01488 | 27/11/2014 | 4100.00 | 4100.00 | REFERENTE A SERVISO DE DEDETI ZACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERV 301/14. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01489 | 27/11/2014 | 2588.00 | 2588.00 | REFERENTE AS DESPESAS DA REUNIAO ANUAL DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO/2015 DA OGE E REDE DE OUVIDORIAS DO ESTADO EM 11/12/14(AUDITORIO 2SALAS DE AULA DATA SHOW TELA DE PROJECAO NOTEBOOK MOUSE E 2 MICROFONES ALMOCO C/SUCO E COFFER BREAK PARA 80 PESSOAS | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01490 | 28/11/2014 | 5000.00 | 5000.00 | SERVICOS DE GRAVACAO DOS DEPOIMENTOS REALIZADOS NAS AUDIENCIAS PUBLICAS DA COMISSAO DA VERDADE CONFORME ORDEM DE SERVICO303/2014. | 10673116000145 | HTV PRODUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 01/12/2014 | 480.00 | 480.00 | DIARIA PARA JOSE DE ARIMATEIA R FRANCA DE 08 A 12/12/14 PARAARTICULAR E SENSIBILIZAR A MU NICIPALIZACAO DOS ODMS E IM PLANTACAO DO SISAN. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 01/12/2014 | 480.00 | 480.00 | DIARIAS PARA MARCOS TENORIO S DE LIMA, NO PERIODO DE 01 A 0312/14,CONDUZINDO O SECRETARIO PARA DAR CONTINUIDADE A REU NIOES COM SECRETARIOS DE GOVERNO. | 00019237090463 | MARCOS TENORIO SANTOS DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 01/12/2014 | 900.00 | 900.00 | DIARIAS PARA WALTER AGUIAR,DU RANTE O PERIODO DE 01 A 03/12/2014 A CIDADE DE NATAL PARA DAR CONTINUIDADE AS REUNIOES COM SECRETARIOS DE GOVERNO. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 01/12/2014 | 2025.00 | 2025.00 | DIARIAS PARA WALTER AGUIAR, DURANTE O PERIODO DE 08 A 13/12/14, PARA DAR CONTINUIDADE AS REUNIOES COM SECRETARIOS DE GOVERNO E PRESIDENTE DO SEBRAE. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01497 | 01/12/2014 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE A MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELASPLITS PERTENNENTES A SECRETARIA DO ESTADO DO GOVERNO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONFOME CONTRATO 004/10 E CARTACONVITE 001/10 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 01/12/2014 | 3555.72 | 3555.72 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO(TOMADA UNIVERSAL, TINTA, SOLVENTE ENTRE OUTROS)PARA MANUTENCAO PREDIALCONFORNE C 012/14 E A 162/13. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01499 | 01/12/2014 | 261.73 | 261.73 | REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA TV E INTERNET RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE ACORDO COM A FATURA 02152719410. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01500 | 01/12/2014 | 4000.00 | 4000.00 | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAODE EQUIPAMENTOS PARA BUFFET(FACAS,PRATOS,GARFOS,MESAS RETAN GULARES E REDONDAS ENT OUTRAS DE ACORDO ORDEM DE SER 304/14. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 01/12/2014 | 1370.40 | 1370.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE CARUARU NO PERIODO DE 10/12A 11/12/14 EM VISITA TECNICANA SEC DE PARTICIPACAO SOCIAL | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 02/12/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE CARUARU NO PERIODO DE 10/12A 11/12/2014_EM VISITA TECNICANA SEC DE PARTICIPACAO SOCIALPARA CONHECIMENTO DO PROGRAMA | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 02/12/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADEDE CARUARU NO PERIODO DE 10 /12 A 11/12/14 PARA DAR CONTINUIDADE DA VISITA NA SE DE PARTICIPACAO SOCIAL DO PROGRAMA | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01505 | 03/12/2014 | 1549.50 | 1549.50 | CARGA DE GAS PARA BOTIJAO DE 13K NA QUANTIDADE DE 50 UNIDA DES QUE SERAO UTILIZADOS NA RESIDENCIA OFICIAL,PALACIO E SE DE ADMINISTRATIVA CONFORME ATA163/2014. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01506 | 03/12/2014 | 1800.00 | 1800.00 | LOCACAO DE UMA PLATAFORMA MUNCK COM CESTO DUPLO POR UM PERIODO DE DOIS DIAS PARA REA LIZACAO DA PINTURA DO PALACIO DA REDENCAO. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 03/12/2014 | 19989.00 | 19989.00 | FORNEC. 95 CAFES TIPO 3 300 ALMOCOS TIPO 2 E 600 BRUNCH TIPO2 P/300 PESSOAS NO ENCONTRO DEGOV DO NORD. DIA 19/12/14, NO C.DE CONVENCOES CONF AT 140/10 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 03/12/2014 | 2460.00 | 2460.00 | REF.COMPLEMENT.DO FORNECIMENTODE MAIS 205 CAFES TIPO 3 P/205PESSOAS NO ENCONTRO DE GOV. DONORD. NO DIA 09/12/14 NO C.CONVENCOES CONF ATA 140/10. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 03/12/2014 | 2584.80 | 2584.80 | REF FORNECIMENTO DE 01 JANTARP/60 PESSOAS P/OCASIAO DE REU-NIAO DA POLICIA MILITAR NO DIA03/12/2014, CONFORME CONTRATO011/11 E ATA 140/2010. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 03/12/2014 | 1180.00 | 0.00 | EMPENHO PREVIO NA MODALIDADEGLOBAL REF A PREVISAO DE AQUI-SICAO COM COROA DE FLORES CON-FORME CONTRATO 013/2014. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 11 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 04/12/2014 | 2316.64 | 2316.64 | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DO RJ PARA JP(IDA 18/12 E VOLTA 26/12/14)EM NOMEDE JOSE MARINARDI DE ARAUJO E ESPOSA NAS OITIVAS NA COMISSAODA VERDADE SOBRE DESAPARECIMENTO DE PEDRO INACIO DE ARAUJO, MENBRO DAS LIGAS CAMPONESAS DEACORDO COM CONTRATO 006/14 EATA 164/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 04/12/2014 | 49679.50 | 49679.50 | REFERENTE A EMPENHO PREVIO(GLOBAL) PARA AQUISICAO DE REFEICOES TIPO CAFE DA MANHA, COFFEBREAK, ALMOCO, BRUNCH E JANTARDE ACORDO C 011/11 E A 140/10 PARA ATENDER AS DEMANADAS QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DOGOVERNO RECEBE. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | REFERENTE A PAG DE DIARIA ASCIDADES DE POCINHOS,MONTADAS, PUXINANA,ESPERANCA,CAJAZEIRAS E MARIZOPOLIS NOS DIAS 04 A 06/12/14,ACOMPANHANDO O GOV EM SOLENIDADES. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 04/12/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS CIDADES DE POCINHOS,MONTADAS,PU XINANA,ESPERANCA,CAJAZEIRAS E MARIZOPOLIS,NOS DIAS 04 A 06/12/14 ACOMPANHADO GOV EM SOLE MIDADE. | 00003581329409 | JOSE ARTHUR V TEIXEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 04/12/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS CIDADES DE POCINHOS,MONTADAS,PU XINANA,ESPERANCA,CAJAZEIRAS E MARIZOPOLIS,NOS DIAS 04 A 06/ 12/14 ACOMPANHANDO GOV EM SOLEMIDADES. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 04/12/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS CIDADES DE POCINHOS,MONTADAS,PU XINANA,ESPERANCA,CAJAZEIRAS E MARIZOPOLIS NOS DIAS 04 A 06/12/14 CONDUZINDO A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 04/12/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E MARIZOPOLIS NOS DIAS 05 E 06/12/14 ACOMPANHANDO O GOVERNADOR EMSOLENIDADES. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 04/12/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E MARIZOPOLIS NOS DIAS 05 E 06/12/14 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLINIDADES. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 04/12/2014 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E MARIZOPOLIS NOS DIAS 05 E 06/12/14 PA RA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADES. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AS CIDADESDE POCINHOS MONTADA ESPERANCA CAJAZEIRAS MARIZOPPOLIS NO PERIODO DE 004/12 A 06/12/14 O BJETIVO DE PARTICIPAR E ACOM PANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADES | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 09 | SERVICOS DE LOCACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 05/12/2014 | 7000.00 | 7000.00 | VLR DA NE 1450 REIMPENHADO, DEVIDO ITEM DA DESPESA INCORRETODESTINADOS LOCACAO 70 BANHEIROQUIMICOS P/EVENTO ROMARIA N.S.PENHA EM 29/11/14 ATA 199/13. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 09/12/2014 | 19450.00 | 19450.00 | REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOCO BRUNCHA,CAFE DA MANHA,COFFE PARA ATENDER OSEVENTOS DO ENCONTRO DE GOVERNADORES,MINISTERIO PUBLICO E PROCURADORIA, CONFORME CONTRATO 011/2011. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01544 | 11/12/2014 | 825.95 | 825.95 | REFERENTE A SERVICOS DE NET TVRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2014 DE ACORDO COM OS CODIGOS 907/000266526 E 907/010141228. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 12/12/2014 | 84763.39 | 84763.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DO 13SALARIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01548 | 12/12/2014 | 1156.36 | 1156.36 | REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISENTRAGAS DE DOC,MALOTES IMPRESSOS E ETC PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/11, VIGENCIA 20/10/14 A 20/10/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01550 | 12/12/2014 | 2500.00 | 2500.00 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA,ADUBACAO E MANUTENCAO DO JARDIM DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE SERVICO 323/14. | 15238910000184 | FLAVIA CRISTINA DOMINGOS DE SOUZA UNIPLA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 12/12/2014 | 9600.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEALMOCO TIPO 1 A SER SERVIDO EMATIVIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 12/12/14 NA SOLE DEENTREGA DE MATERIAS E INSUMOS DA ECONOMIA SOLIDARIA, CONFOR ME CONTRATO 011/11 E ATA 140/ 10. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 12/12/2014 | 10750.00 | 0.00 | REFERENTE A CONCESSAO DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS PARA TRANS PORTE DE INTEGRANTES DA ENCONOMIA SOLIDARIA PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAS E INSU MOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NODIA 12/12/14, CONFORME CONTRA TO 005/14 E ATA 169/2013. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 12/12/2014 | 7000.00 | 0.00 | REFERENTE A PREVISAO DE AQUISICAO DE HOSPEDAGENS, CONFORME CONTRATO 004/12 E ATA 045/12 . | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 12/12/2014 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E OUTRAS PARA APOIO DOS EVENTOS E INAU GURACOES DO GOVERNO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 12/12/2014 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E OUTRAS PARA APRESENTAR OS EVENTOS E INAUGURACOES DO GOVERNO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 12/12/2014 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS CIDADE DE CAJAZEIRAS E OUTRAS PARA APOIO EM EVENTOS /INAUGURACOES DO GOVERNO. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 12/12/2014 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E OUTRAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUI PE DO CERIMONIAL PARA EVENTOS/INAUGURACOES DO GOVERNO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 12/12/2014 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E OUTRAS PARA APOIO EM EVENTOS/INAUGURACOES DO GOVERNO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 12/12/2014 | 540.00 | 540.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E OUTRAS PARA APOIO EM EVENTOS/INAUGURACOES DO GOVERNO. | 00007447593400 | NATALIA THAYSA PATRICO DE MELO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 12/12/2014 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E OUTRASPARA APOIO EM EVENTOS/INAUGURACOES DO GOVERNO. | 00001189862441 | ANGELA MERCEDES SILVA GUERREIRO BRITTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 12/12/2014 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E OUTRAS PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL EM EVENTOS/INAUGURACOES DO GOVERNO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01566 | 19/12/2014 | 3290.00 | 0.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO E CON SERTO A PORTA DE VIDRO E DO PORTAO DE MADEIRA DA RESIDEN CIA OFICIAL, CONFORME PROCESSO4812/2014. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01567 | 19/12/2014 | 600.00 | 0.00 | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO MOTOR DA PISCINA DA RE SIDENCIA OFICIAL GOVERNAMENTAL | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 19/12/2014 | 12762.88 | 0.00 | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E JANTAR PARA A SOLENIDADE DE ENCONTRO COM REPRESENTANTES DOMINISTERIO PUBLICO CONFORME CONTRATO 011/2011. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 23/12/2014 | 1072587.40 | 1072587.40 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 SEC DEESTADO E GOVERNO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 23/12/2014 | 123.30 | 123.30 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 SEC DEESTADO E GOVERNO SALARIO FAMI LIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 23/12/2014 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 SEC DEESTADO E GOVERNO AUXILIO ALI MENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 23/12/2014 | 628.00 | 628.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 SEC DEESTADO E GOVERNO INDENIZACAO TRANSPORTE. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 31/12/2014 | 6420.00 | 6420.00 | FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 SEC DEESTADO E GOVERNO AUXILIO ALI -MENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 31/12/2014 | 100403.14 | 100403.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO 13 SALARIO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 31/12/2014 | 128613.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 31/12/2014 | 40318.46 | 40318.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 31/12/2014 | 44000.00 | 44000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 31/12/2014 | 7830.00 | 7830.00 | VALOR DE ADIANTAMENTOS DIVER-SOS NA FOLHA DE PESSOAL REF. ADEZEMBRO 2014. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
Quantidade de Registros: 1491
Última atualização: 10/06/2024