de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2014 | 4557.57 | 4557.57 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DEJANEIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2014 | 17367.52 | 17367.52 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2014 | 135697.23 | 135697.23 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN-TAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, DOMES DE JANEIRO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2014 | 58191.82 | 58191.82 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN TAGENS FIXAS, PROV.13 SALARIO MES JANEIRO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN TAGENS FIXAS - AUXILIO ALIMEN TACAO, MES JANEIRO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2014 | 172.62 | 172.62 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL ATIVO/SALA RIO FAMILIA, REF.JANEIRO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 30/01/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCEDIDOS EM JANEIRO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 25/02/2014 | 4557.57 | 4557.57 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFAVEREIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 26/02/2014 | 18565.26 | 18565.26 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FAVEREIRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 27/02/2014 | 145746.68 | 145746.68 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN-TAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, DOMES DE FEVEREIRO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 27/02/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN TAGENS FIXAS - AUXILIO ALIMEN TACAO, MES FEVEREIRO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Convite | 00014 | 27/02/2014 | 172.62 | 172.62 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL ATIVO/SALA RIO FAMILIA, FEVEREIRO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 19/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR REF.DIARIAS AS CIDADES DE J.PESSOA E PITIMBU, P/PARTICIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO DOESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 19/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL E RIACHO DE STO.ANTONIO, PARA PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 19/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO GOV.DO ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 19/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA E ARARA, PARA PAR-TICIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 19/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE MULUNGUZINHO E ARACAGI, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO GO - VER DO ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00021 | 19/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE SOUSA, NOVA PALMEIRA E NOVA FLORESTA, PARA PARTICIPAR DE DE EVENTOS DO GOV.ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00022 | 19/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA DESPACHAR DO-CUMENTOS NA PROMOTORIA DE JUS-TICA DOS DIREITOS DIFUSOS. | 00008190654470 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 19/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA DESPACHAR DOCUMENTOS NA PROMOTORIA DE JUSTICA DOS DIREITOS DIFUSOS. | 00008190654470 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00024 | 19/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA DESPACHAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00008190654470 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 19/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA VISTORIA NA GECOV E TROCA DE EQUIPAMENTOS DO VEICULO SANDERO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 19/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA DESPACHAR DOCUMENTOS NO CENTRO ADMINIS- TRATIVO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 19/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO SERVI-DORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00028 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO SERVI-DORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00029 | 19/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO SERVI-DORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00030 | 19/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO SERVI-DORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 19/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO SERVI-DORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 19/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO SERVI-DORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 19/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO SERVI-DORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA E SAO DOMINGOS DO CARIRI CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 19/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO SERVI-DORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR DO-CUMENTOS EM DIVERSAS SECRETA -RIAS. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE BANANEIRAS, PARA PARTICIPAR DASOLENIDADE DE LANCAMENTO DA SEGUNDA EDICAO DO PROGRAMA HABI-LITACAO SOCIAL. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR DO-CUMENTOS NA CASA CIVIL E OUTRASECRETARIAS. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR DO-CUMENTOS NA CASA CIVIL E OUTRASECRETARIAS. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE SANTA RITA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE P/CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAU-MA DA REGIAO METROPOLITANA. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA ASSOCIACAO DOSPEQUENOS PRODUTORES, UNIDADE DE POLICIA SOLIDARIA. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00042 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR DO-CUMENTOS NA CASA CIVIL E OUTRASECRETARIAS. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR DO-CUMENTOS NA CASA CIVIL E OUTRASECRETARIAS. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR DO-CUMENTOS NA CASA CIVIL E OUTRASECRETARIAS. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 19/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR DO-CUMENTOS NA CASA CIVIL E OUTRASECRETARIAS. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR DO-CUMENTOS NA CASA CIVIL E OUTRASECRETARIAS. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 19/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR DO-CUMENTOS NA CASA CIVIL E OUTRASECRETARIAS. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 25/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CASA CIVIL. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 25/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE BANANEIRAS, P/PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA SE -GUNDA EDICAO DO PROGRAMA HABI-LITACAO SOCIAL. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 25/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REF.DIARIAS AS CIDADES DE J.PESSOA, UIRAUNA E CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DE SOLENIDADEDAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 25/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE UIRAUNA PARA PARTICIPAR DE SO-LENIDADE DAS ACOES GOVERNAMEN-TAIS DO ESTADO. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 25/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REF.DIARIA AS CIDADES DESANTA RITA E SERRA DA RAIZ, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 25/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DAS ACOES GOVERNA- MENTAIS. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 25/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DAS ACOES GOVERNA -MENTAIS DO ESTADO. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 25/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CASA CIVIL. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 25/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REF.DIARIAS AS CIDADES DE J.PESSOA E PITIMBU, P/PARTICIPAR DE SOLENIDADES DAS ACOESGOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 25/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DAS ACOES GOVERNA- MENTAIS. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00058 | 25/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DAS ACOES GOVERNA- MENTAIS. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00059 | 25/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DAS ACOES GOVERNA- MENTAIS. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00060 | 25/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CASA CIVIL | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00061 | 25/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE BANANEIRAS, P/PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA SE -GUNDA EDICAO DO PROGRAMA HABI-LITACAO SOCIAL | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00062 | 25/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, UIRAUNA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 25/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE UIRAUNA PARA PARTICIPAR DE SO-SOLENIDADE DAS ACOES GOVERNA -MENTAIS DO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 25/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR REF.DIARIA AS CIDADES DESANTA RITA E SERRA DA RAIZ, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 25/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DAS ACOES GOVERNA- MENTAIS. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 25/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DAS ACOES GOVERNA -MENTAIS DO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 25/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CASA CIVIL | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 25/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR REF.DIARIAS AS CIDADES DE J.PESSOA E PITIMBU, P/PARTICIPAR DE SOLENIDADES DAS ACOESGOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 25/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DAS ACOES GOVERNA- MENTAIS DO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 25/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DAS ACOES GOVERNA- MENTAISDO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 25/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DAS ACOES GOVERNA- MENTAISDO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 26/03/2014 | 4389.48 | 4389.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MARCO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 27/03/2014 | 148667.90 | 148667.90 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN-TAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, DOMES DE MARCO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 27/03/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN TAGENS FIXAS - AUXILIO ALIMEN TACAO, MES MARCO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 27/03/2014 | 172.62 | 172.62 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL ATIVO/SALA RIO FAMILIA, REF.MARCO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 28/03/2014 | 20011.63 | 20011.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00078 | 28/03/2014 | 1461.95 | 1461.95 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO NAS ROTINAS DE SERVICO DESTA SECRETARIA. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00079 | 28/03/2014 | 1248.90 | 1248.90 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS DE-PARTAMENTOS DESTA SECRETARIA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00080 | 28/03/2014 | 146.20 | 146.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, REF.AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA SUPRIMENTO DA COPA COZI -NHA DESTA SECRETARIA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00081 | 28/03/2014 | 1117.44 | 1117.44 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSER-VACAO DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00082 | 28/03/2014 | 202.32 | 202.32 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE GENEROS DE ALIMENTOS PARA SUPRIMENTO DA COPA COZINHA DESTA SECRETARIA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 03/04/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, CUITEGI EMONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 03/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA E PIRPITI-TUBA, PARA PARTICIPAR DE EVEN-TOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 03/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA PARA PARTI-PARTICIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 03/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00087 | 03/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA E CUITEGI PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 03/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA E MONTEIROPARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 03/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADESDO GOVERNO DO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 03/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADE DE J.PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE EVENTO E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 03/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADE DE J.PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADESDO GOVERNO DO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 03/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 03/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADE DE J.PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADESDO GOVERNO DO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 03/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA E CAJAZEI-RAS, PARA PARTICIPAR DE EVEN- TOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADE DE J.PESSOA PARA PARTI-TICIPAR DE EVENTOS E SOLENIDA-DES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 03/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADE DE J.PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADESDO GOVERNO DO ESTADO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADE DE J.PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADESDO GOVERNO DO ESTADO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADE DE J.PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADESDO GOVERNO DO ESTADO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 03/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA E CUITEGI PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 03/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA E MONTEIROPARA PARTICIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 03/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADES DE J.PESSOA P/PARTICI-PAR DE EVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 03/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICI- PAR DE EVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00103 | 03/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICI- PAR DE EVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00104 | 03/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA P/PARTICIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00105 | 03/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARCIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADESDO GOVERNO DO ESTADO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 03/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA P/PARTICIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 03/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA E CUITEGI P/PARTICIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 03/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA E MONTEIROP/PARTICIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADESDO GOVERNO DO ESTADO. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARCIPAR DE EVENTOS E SOLENIDADESDO GOVERNO DO ESTADO. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E SOLENIDA-DES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 03/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TRATAR AS -SUNTOS INSTITUCIONAIS NA FUNAD | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 03/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TRATAR AS -SUNTOS INSTITUCIONAIS NA FUNAD | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00114 | 03/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TRATAR AS -SUNTOS INSTITUCIONAIS NA FUNAD | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00115 | 03/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TRATAR AS -SUNTOS INSTITUCIONAIS NA FUNAD | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00116 | 03/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIAS AS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA, PARA COBERTURA NAS MI-DIAS SOCIAIS DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO OD ESTADUAL. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 03/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIAS AS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA, PARA COBERTURA NAS MI-DIAS SOCIAIS DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO OD ESTADUAL. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 03/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIAS AS CIDADES DE ITAPORANGA, PA -TOS E PRINC.ISABEL P/COBERTURANAS MIDIAS SOCIAIS AUDIENCIAS PUBLICAS DO OD ESTADUAL. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 03/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIAS AS CIDADES DE ITAPORANGA, PA -TOS E PRINC.ISABEL P/COBERTURANAS MIDIAS SOCIAIS AUDIENCIAS PUBLICAS DO OD ESTADUAL. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 23/04/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCE-DIDOS NO MES DE MARCO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 28/04/2014 | 4940.36 | 4940.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE ABRIL DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 29/04/2014 | 124715.27 | 124715.27 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN-TAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, DOMES DE ABRIL/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 29/04/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN TAGENS FIXAS - AUXILIO ALIMEN TACAO, MES ABRIL/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 29/04/2014 | 172.62 | 172.62 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL ATIVO/SALA RIO FAMILIA, REF.ABRIL/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 30/04/2014 | 19948.17 | 19948.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00128 | 13/05/2014 | 1133.00 | 1133.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA -ZER FACE AO PAGTO.SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS E TONNER. | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 19/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA A CIDADE DE TAPEROA/ASSUNCAO, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DOGOVERNO DO ESTADO. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 19/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA A CIDADE DE SALGADINHO, P/PARTI-CIPAR DE SOLENIDADE DO GOVERNODO ESTADO. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 19/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA A CIDADE DE TENORIO, PARA PARTI-TICIPAR DE SOLENIDADE DOGOVER NO DO ESTADO. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 19/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA A CIDADE DE SOLANEA, PARA PARTI-TICIPAR DE REUNIAO E AVALIACAOCOM OS GERENTES REGIONAIS DO OD ESTADUAL. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 19/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALICAO COM OS GERENTES REGIONAIS DO OD ESTADUAL. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 19/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA A CIDADE DE RIACHO DE STO.ANTO- NIO P/PARTICIPAR DE REUNIAO DEAVALICAO COM OS GERENTES REGIONAIS DO OD ESTADUAL. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 19/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA A CIDADE DE SOLANEA, PARA PARTI-TICIPAR DE REUNIAO E AVALIACAOCOM OS GERENTES REGIONAIS DO ESTADUAL. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 19/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALICAO COM OS GERENTES REGIONAIS DO OD ESTADUAL. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 19/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA A CIDADE DE RIACHO DE STO.ANTO- NIO P/PARTICIPAR DE REUNIAO DEAVALICAO COM OS GERENTES REGIONAIS DO OD ESTADUAL. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA A CIDADE DE TAPEROA/ASSUNCAO, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DOGOVERNO DO ESTADO. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA A CIDADE DE SALGADINHO, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DOGOVER NO DO ESTADO. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA A CIDADE DE TENORIO, PARA PARTI-TICIPAR DE SOLENIDADE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 19/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA ASCIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL, PARA PARTICIPAR DE SO-LENIDADES DO GOV.DO ESTADO. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 19/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA A CIDADE DE TENORIO, PARA PARTI-TICIPAR DE SOLENIDADE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECOM PARA REUNIAO DE TRABALHO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 21/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA ASCIDADE DE J.PESSOA/PATOS CONDUZINDO SERVIDORES DA SECOM P/REUNIAO DO OD ESTADUAL E ENTREGADE DOCS.NO C.ADMINISTRATIVO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 21/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOA SECRETARIA GRACA TORQUATO AOCENTRO ADMINISTRATIVO P/ENTRE-GA DE DOCUMENTOS. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00146 | 21/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA ASCIDADE DE J.PESSOA/POMBAL E SAO BENTO, CONDUZINDO SERVIDO-RES DA SECOM P/AUDIENCIA DO ODESTADUAL E ENTREGA DE DOCS. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00147 | 23/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GECAD. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00148 | 23/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ACIDADE DE J.PESSOA, PARA REUNIOES PREPARATORIAS C/CONSELHEI-ROS E LIDERANCAS, COM VISTAS AAUDIENCIA PUBLICA GOVERNADOR. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00149 | 23/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ACIDADE DE J.PESSOA, PARA REUNIOES PREPARATORIAS C/CONSELHEI-ROS E LIDERANCAS, COM VISTAS AAUDIENCIA PUBLICA GOVERNADOR. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 29/05/2014 | 4389.48 | 4389.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORD PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MAIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 29/05/2014 | 152998.41 | 152998.41 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN-TAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, DOMES DE MAIO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 29/05/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN TAGENS FIXAS - AUXILIO ALIMEN TACAO, MES MAIO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 29/05/2014 | 147.96 | 147.96 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL ATIVO/SALA RIO FAMILIA, REF. MAIO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 30/05/2014 | 26486.64 | 26486.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE MAIO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 06/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ACIDADE DE J.PESSOA, PARA DESPACHAR DOCUMENTOS NA FUNAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ACIDADE DE J.PESSOA, PARA DESPACHAR DOCUMENTOS NA FUNAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ACIDADE DE J.PESSOA, PARA DESPACHAR DOCUMENTOS NA FUNAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 06/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ACIDADE DE J.PESSOA, PARA TRANSPORTADR RELATORIOS DA FL.PAGTODESTA SECRETARIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00160 | 06/06/2014 | 1248.90 | 1248.90 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00161 | 06/06/2014 | 193.40 | 193.40 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUSICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA COPA DESTA SECRETARIA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 20/06/2014 | 4389.48 | 4389.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JUNHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 26/06/2014 | 27069.36 | 27069.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 26/06/2014 | 158335.48 | 158335.48 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN-TAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, DOMES DE JUNHO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 26/06/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN TAGENS FIXAS - AUXILIO ALIMEN TACAO, MES JUNHO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 26/06/2014 | 221.94 | 221.94 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL ATIVO/SALA RIO FAMILIA, REF.JUNHO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 10/07/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCE-DIDOS NO MES DE MAIO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00169 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA ACOMPANHAN-DO A SECRETARIA P/TRATAR ASSUNTOS INSTITUICIONAIS. | 00057033714491 | MARIA DA CONCEICAO CRISTINA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF. DIARIA AS CIDADES DE CUITE E PICUI, P/PARTICIPAR DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00057033714491 | MARIA DA CONCEICAO CRISTINA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA ACOMPANHAN-DO A SECRETARIA P/TRATAR ASSUNTOS INSTITUICIONAIS. | 00057033714491 | MARIA DA CONCEICAO CRISTINA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00172 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA ACOMPANHAN-DO A SECRETARIA P/TRATAR ASSUNTOS INSTITUICIONAIS. | 00057033714491 | MARIA DA CONCEICAO CRISTINA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA ACOMPANHAN-DO A SECRETARIA P/TRATAR ASSUNTOS INSTITUICIONAIS. | 00057033714491 | MARIA DA CONCEICAO CRISTINA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 24/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA ACOMPANHAN-DO A SECRETARIA P/PARTICIPAR DA PLENARIA DO OD. | 00057033714491 | MARIA DA CONCEICAO CRISTINA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00175 | 25/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTODE DIARIA A CIDADE DE CUITE E PICUI P/PARTICIPAR DE PLENARIADO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 25/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO. DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAACOMPANHANDO A SECRETARIA PARAASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 25/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAACOMPANHANDO A SECRETARIA P/ ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 25/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAACOMPANHANDO A SECRETARIA P/ ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 25/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.PAGTO. DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAACOMPANHANDO A SECRETARIA P/ ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOACONDUZINDO REJANILSON A SERVI-CO DA FUNAD. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ PEGAR A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. PGTO. DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ ENTRGAR OFICIOS DA SECRETARIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO O ACES-SOR FABIO MAIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA CASA DA CIDADANIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 28/07/2014 | 4431.93 | 4431.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE JULHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI-CO DO CIRCUITO DO FORRO. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 28/07/2014 | 152715.54 | 152715.54 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN-TAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, DOMES DE JULHO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 28/07/2014 | 67024.77 | 67024.77 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN TAGENS FIXAS, PROV.13 SALARIO MES JULHO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 28/07/2014 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN TAGENS FIXAS - AUXILIO ALIMEN TACAO, MES JULHO/2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PE-GAR FOLHA DE PAGAMENTO. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SER-VICO DO CIRCUITO DO FORRO. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 31/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA GECOV. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 31/07/2014 | 25.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PAGTO. DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O ACESSOR FABIO MAIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 31/07/2014 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PAGTO. DE DIARIA A CIDADE DE MONTEIROP/ PARTICIPAR DE PLENARIA DO ODE, A SERVICO DA SECON. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 31/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PAGTO. DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PE-SSOA CONDUZINDO REJANILSON A SERVICO DA FUNAD. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 31/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE PICUI E PLENARIA DE CUITE- ODE A SER-VICO DA SECOM. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 31/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PAGTO. DE DIARIA A CIDADE JOAO PESSOA A SERVICO DA GECOV. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 31/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PAGTO. DE DIARIA A CIDADE JOAO PESSOAACOMPANHANDO O ACESSOR FABIO MAIA E ENTREGA DE DOC. SEIAG. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 31/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PAGTO. DE DIARIA A CIDADE JOAO PESSOACONDUZINDO O ACESSOR FABIO MA-IA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 31/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PAGTO. DE DIARIA A CIDADE JOAO PESSOACONDUZINDO REJANILSON A SERVICO DA FUNAD. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 31/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PAGTO. DE DIARIA A CIDADE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECOM P/ PARTI- CIPAR DE PLENARIA DO OD. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 31/07/2014 | 27238.77 | 27238.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PAGTO DE DIARIA A CIDADE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD. | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DE DIARIA A CIDADE DE PICUI A SERVICO DA SECRETARIA GILMA. | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 07/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONSUZINDO FABIOMAIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 07/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGA- MENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA CASA DA CIDADANIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00207 | 07/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA FAZER TROVA DE VEICUL. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 07/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. PGTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOACONDUZINDO A GERENTE MONICA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 07/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ ENTREGAR OFICIOS DA SEIAG. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA CASA DA CIDADANIA | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOACONDUZINDO A GERENTE MONICA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 08/08/2014 | 25.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE PICUI. | 00013642650449 | MARIA L L BERMAN OU VII NUC REGION SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00214 | 08/08/2014 | 25.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD. | 00013642650449 | MARIA L L BERMAN OU VII NUC REGION SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE PICUI. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 12/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA PARA PARTICIPAR DE PLE-NARIA DO ODE. | 00057033714491 | MARIA DA CONCEICAO CRISTINA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 12/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD. | 00057033714491 | MARIA DA CONCEICAO CRISTINA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 12/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DO FINANCEIRO. | 00057033714491 | MARIA DA CONCEICAO CRISTINA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 12/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 12/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 12/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 12/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE PICUI A SERVICO DA FUNAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 14/08/2014 | 221.94 | 221.94 | VALOR EMPENHADO, REF.VANTAGENSFIXAS - SALARIO FAMILIA. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00225 | 15/08/2014 | 1240.00 | 1240.00 | valor empenhado para pagamentodos servicos de reforma de es-tofados com pintura e verniz em moveis desta secretaria. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00226 | 15/08/2014 | 820.00 | 820.00 | valor empenhado referente for-necimento de agua mineral paraesta secretaria. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 18/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DO FINANCEIRO SEIAG. | 00006053237477 | MONICA JOSY SOUSA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 18/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ RESOLVER QUESTOES DO SETOR FINANCEIRO DA SEIAG. | 00006053237477 | MONICA JOSY SOUSA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 18/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOATRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEFINANCAS DA SEIAG. | 00006053237477 | MONICA JOSY SOUSA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00230 | 20/08/2014 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado ref. a pgto deservico eletricos de terceirosda SEIAG. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00231 | 22/08/2014 | 2137.00 | 2137.00 | valor empenhado ref. a pgto dereparacao e manutencao de com-putadores da seiag. | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 22/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE PICUI E NO-VA FLORESTA A SERVICO DA SEC. GILMA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 22/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A GERENTE MONICA | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 22/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA ENTREGAR DOCUMENTOS DA SEIAG | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 22/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE JOAO PESSOA A SERVICO DA SEIAG. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 22/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE JOAO PESSOA A SERVICO DA SEIAG. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 22/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE JOAO PESSOA A SERVICO DA SEIAG. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 22/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE JOAO PESSOA A SERVICO DA SEIAG. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoaa servico da seiag. | 00006053237477 | MONICA JOSY SOUSA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 26/08/2014 | 50.00 | 0.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoapara reuniao do setor finance-iro. | 00013642650449 | MARIA L L BERMAN OU VII NUC REGION SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoapara reuniao do setor finance-iro da seiag. | 00006053237477 | MONICA JOSY SOUSA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 27/08/2014 | 4431.93 | 4431.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00243 | 28/08/2014 | 157561.56 | 157561.56 | valor empenhado referente a vencimentos e vantags fixas pessoal civil | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00245 | 28/08/2014 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado ref. a pgto deauxilio alimentacao. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00246 | 28/08/2014 | 147.96 | 147.96 | valor empenhado ref. a pgto desalario familia. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 29/08/2014 | 27554.28 | 27554.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00248 | 02/09/2014 | 1877.49 | 1877.49 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEMATERIAL PARA INSTALACAO ELE-TRICA DA SEIAG. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00249 | 02/09/2014 | 1381.20 | 1381.20 | valor empenhado ref. a pgto dematerial fornecido p/ equipa- mentos de informatica. | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00250 | 04/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DO RECURSO HUMANO. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00251 | 04/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA ENTREGAR OFICIOS DA SEIAG | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00252 | 04/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA CASA DA CIDADANIA | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 04/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 04/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TROCA DE VEICULO SANDERO. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 04/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 04/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE TAPEROA A SERVICO DO ODE. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 04/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE TENORIO A SERVICO DO ODE. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 04/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD E PEGAR FO-LHA DE PGTO. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 04/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TROCA DE VEICULO OQY-7168 | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00260 | 09/09/2014 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA DA SEIAG. | 03161004000140 | REPLASTIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 09/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA ENTREFAR OFICIOS DA SEIAG | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 09/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOE EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE PICUI A SERVICO DA SECRETARIA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 09/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA SEJEL. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA REUNIAO DA FUNAD. | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00265 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDE DIARIA A CIDADE DE JOAO PE-SSOA PARA REUNIAO DA FUNAD. | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 17/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CID. DE JOAO PESSOA PPARTICIPAR DE SEMINARIO DA FU-NAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CID. DE JOAO PESSOA PPARTICIPAR DE SEMINARIO DA FU-NAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 17/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REF A PGTO DE DIARIA A CID. DE JOAO PESSOA PPARTICIPAR DE SEMINARIO DA FU-NAD. | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF A PGTO DE DIARIA A CID. DE JOAO PESSOA PPARTICIPAR DE SEMINARIO DA FU-NAD. | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 19/09/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoaa servico do cooperar. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 19/09/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoap/ entrega de oficios. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 19/09/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade joao pessoa p/centro administrativo c/ a ge-rente Monica. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00276 | 19/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ REUNIAO DA FUNAD- FORUM DE EMPREGABILIDADE. | 00057033714491 | MARIA DA CONCEICAO CRISTINA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 19/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD. | 00057033714491 | MARIA DA CONCEICAO CRISTINA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 19/09/2014 | 40.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ TRATAR DE ASSUNTOS DA FUNAD | 00013642650449 | MARIA L L BERMAN OU VII NUC REGION SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 19/09/2014 | 100.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADOR REF. A PGTO DE DIARIA A CIDADE DE J. PESSOAP/ PARTICIPAR DE SEMINARIO DA FUNAD. | 00013642650449 | MARIA L L BERMAN OU VII NUC REGION SAUDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 19/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE J. PESSOA P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO DA FUNAD. | 00057033714491 | MARIA DA CONCEICAO CRISTINA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 19/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD | 00057033714491 | MARIA DA CONCEICAO CRISTINA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 24/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ ENTREGAR DOCUMENTOS DA SEC.DE CULTURA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 24/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DO GERENTE ADMINIS-TRATIVO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 24/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD E NO CENTROADMINISTRATIVO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 24/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA SEJEL. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00286 | 24/09/2014 | 1484.71 | 1484.71 | VALOR EMPENHADO REF. A PAGTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIM- PEZA E HIGIENIZACAO DA SEIAG. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00287 | 24/09/2014 | 287.40 | 287.40 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DECOMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMOACUCAR E CAFE P/ SEIAG | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 24/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO REF A PGTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ PARTICIPAR DE SEMINARIO DA FUNAD- PERNOIT - ATE DIA 05/09 | 00057033714491 | MARIA DA CONCEICAO CRISTINA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 25/09/2014 | 4474.38 | 4474.38 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPRE-RPPS DO MES SETEMBRODE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00290 | 26/09/2014 | 1620.00 | 1620.00 | valor empenhado ref. a pgto deto de auxilio alimentacao. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00291 | 26/09/2014 | 221.94 | 221.94 | valor empenhado ref. a pgto desalario familia. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 26/09/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de J. Pessoa p/ resolver documentos do pla-nejamento de 2015. | 00006053237477 | MONICA JOSY SOUSA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 26/09/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoap/ resolver documentos do se- tor financeiro. | 00006053237477 | MONICA JOSY SOUSA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 16/10/2014 | 26273.63 | 26273.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 16/10/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoaa servico da FUNAD. | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 16/10/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoaa servico da FUNAD. | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 16/10/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade joao pessoa p/o centro administrativo. | 00006053237477 | MONICA JOSY SOUSA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 16/10/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoapara despachar a SEFIN. | 00006053237477 | MONICA JOSY SOUSA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 16/10/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoapara o centro administrativo. | 00006053237477 | MONICA JOSY SOUSA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 16/10/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoapara o centro administrativo. | 00006053237477 | MONICA JOSY SOUSA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 16/10/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoapara despachar documentos no centro administrativo. | 00006053237477 | MONICA JOSY SOUSA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 16/10/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoapara Secretaria de FInancas. | 00006053237477 | MONICA JOSY SOUSA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 16/10/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoapara despachar NO CENTRO ADMI-NISTRATIVO. | 00006053237477 | MONICA JOSY SOUSA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00304 | 21/10/2014 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado ref. a pagto ao fornecimento de alimentacaoa SEIAG. | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 22/10/2014 | 4474.38 | 4474.38 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00306 | 23/10/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref. a pgto deprestacao de servicos de pin- tura e limpeza de janelas da SEIAG. | 20906209000126 | WELLIGTON MONTEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 23/10/2014 | 26222.26 | 26222.26 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoap/fazer reparo de vidro do ve-iculo. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de J. Pessoa conduzindo Graca Torquato ao centro Administrativo. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de J. Pessoa a servico da GECAD/GECOV | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de J. Pessoa a servico da GECAD/GECOV | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 24/10/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de J. Pessoa ao centro administrativo . | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00313 | 28/10/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref. ao pgto da folha de pagamento do mes de outrobro. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00314 | 28/10/2014 | 1680.00 | 1680.00 | valor empenhado ref. a pgto dafolha de out de 2010 ref a au-xilio alimentacao. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00315 | 28/10/2014 | 221.94 | 221.94 | valor empenhado ref. ao pagto da folha de out. ref a salariofamilia. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00317 | 29/10/2014 | 152176.10 | 152176.10 | valor empenhado ref. ao pgto da folha de outubro ref a ven.e vantagens de pessoal civil. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00318 | 29/10/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref. a pgto dafolha de out. ref ao 13 sala- rio. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 30/10/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoap/ deixar ogicios em diversas secretarias. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 30/10/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoap/ O CENTRO ADMINISTRATIVO | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 30/10/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoap/ reuniao no centro administrativo. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 30/10/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoap/ a casa civil. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 30/10/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref. a pgto dediaria a cidade de joao pessoapara reuniao no centro administrativo. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00327 | 04/11/2014 | 151347.09 | 151347.09 | valor empenhado ref. ao pagto de venc. e vantagens fixas de pessoal ativo da folha ref. a setembro de 2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00328 | 11/11/2014 | 202.00 | 202.00 | valor empenhado ref. ao pgto de confeccao de carimbos das Secretarias da SEIAG. | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ DEIXAR OFICIOS NAS SECRETA-RIAS. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ DEIXAR OFICIOS NA GECAD E GECOV. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ REUNIAO NO CENTRO ADMINIS--TRATIVO. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ CASA CIVIL. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ TREINAMENTO NA ESPEP. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ DESPACHAR DIVERSOS OFICIOS. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ ENTREGAR OFICIOS DA SECRE--TARIA. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE LAGOA DE ROCA A SERVICO DA FUNAD. | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD-CG E PARTI-CAO DE REUNIAO. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD E ENTREGA DE DOCUMENTOS. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD P/ ENTREGA DE DOCUMENTOS. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE LAGOA DE ROCA P/ PAPESTRAR A SERVICO DAFUNAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD-CG. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DA FUNAD. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DO GERENTE ADMINIS--TRATIVO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00345 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ CENTRO ADMINISTRATIVO GECAD. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ PEGAR FOLHA DE PAGAMENTO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00347 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF.AO PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ CECAD E LOCALIZA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00348 | 13/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ DESPACHAR EM DIVERSAS SECRE-TARIAS. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 13/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE PICUI A SER-VICO DA SECRETARIA GILMA. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 13/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ REUNIAO NA CASA CIVIL. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 13/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ ENTREGAR OFICIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA CIVIL. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 13/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ CENTRO ADMINISTRATIVO E SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 13/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ REUNIAO NO CENTRO ADMINIS--TRATIVO. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 13/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ ENTREGAR OFICIOS NAS SECRE-TARIAS. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 13/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ DESPACHAR EM DIVERSAS SECRE-TARIAS. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00356 | 21/11/2014 | 296.00 | 296.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PGTO DE CARTUCHOS CONSUMIDOS DURAN-TE EXPEDIENTE NA SEIAG. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00357 | 25/11/2014 | 2114.00 | 2114.00 | valor empenhado ref. a pgto dematerial permanente- aquisicaode impressoras para SEIAG. | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 25/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF AO PGTO.DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TROCA DE VEICULOS JUNTO AGECAD. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 25/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TROCA DE VEICULO JUNTO A GECOV E QUALIT. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ DEIXAR OFICIOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ ENTREGAR OFICIOS NA CASA CIVIL. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ REUNIAO NO CENTRO ADMINIS- TRATIVO. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ CASA CIVIL. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ DEIXAR OFICIOS NA SEFIN. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ DEIXAR OFICIOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ DEIXAR OFICIOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ ENTREGAR OFICIOS. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAP/ DEIXAR OFICIOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 26/11/2014 | 4474.38 | 4474.38 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 27/11/2014 | 3300.00 | 3300.00 | valor empenhado ref. ao pgto de vale reifeicao da SEIAG. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 27/11/2014 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PGTO DE VALE REFEICAO DA SEIAG. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00373 | 27/11/2014 | 137229.41 | 137229.41 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEVENC.E VANTAG.FIXAS DE PESSOALCIVIL ATIVO, DO MES DE NOVEM- BRO DE 2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 27/11/2014 | 24593.28 | 24593.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00376 | 27/11/2014 | 221.94 | 221.94 | VALOR EMPENHADO REF. AO PGTO DA FOLHA DE SALARIO FAMILIA DENOVEMBRO DE 2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00377 | 28/11/2014 | 1620.00 | 1620.00 | valor empenhado ref. a pgto dafolha equivalente ao auxilio alimentacao. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00378 | 01/12/2014 | 5650.00 | 5650.00 | VALOR EMPENHADO REF. A PGTO DEMANUTENCAO DA FACHADA EXTERNA,PINTURA E REPAROS DA SEIAG. | 20906209000126 | WELLIGTON MONTEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 12/12/2014 | 4474.38 | 4474.38 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DO 13SALARIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 15/12/2014 | 18068.25 | 18068.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO 13 SALARIO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 22/12/2014 | 4474.38 | 4474.38 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00384 | 29/12/2014 | 136681.33 | 136681.33 | VALOR EMPENHADO REF. AO PGTO DA FOLHA DE VENC. E VANTGS COMPESSOAL ATIVO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00385 | 29/12/2014 | 98.64 | 98.64 | VALOR EMPENHADO REF. AO PGTO DA FOLHA REF. AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00386 | 29/12/2014 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PGTO DA FOLHA REF. AO AUXILIO ALI- MENTACAO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 31/12/2014 | 23505.38 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 31/12/2014 | 900.00 | 900.00 | REFERENTE A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL DEZ2014. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
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Última atualização: 10/06/2024