de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 29/01/2014 | 1090307.59 | 1090307.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES JANEIRO 2014, VENCI-MENTOS, VANTAGENS FIXAS E PES-SOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00002 | 29/01/2014 | 3660.48 | 3660.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2014 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00003 | 29/01/2014 | 20200.00 | 20200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00004 | 29/01/2014 | 25066.19 | 25066.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES JANEIRO 2014, RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00005 | 29/01/2014 | 187755.58 | 187755.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESJANEIRO 2014, RELATIVO A PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00006 | 29/01/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO DA FOPAG REF.AJANEIRO 2014_DOS SERVIDORES DACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00007 | 29/01/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2014, CONFORME PROCESSO. | 00009432423476 | ALLANA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00008 | 30/01/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES JA-NEIRO 2014 CONFORME PROCESSO. | 00006438034401 | ARTHUR GUSTAVO ROSENDO DE PAULA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00009 | 30/01/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES JA-NEIRO 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004881474413 | ANA PAULA SOUZA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00010 | 30/01/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES JA-NEIRO 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 30/01/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES JA-NEIRO 2014 CONFORME PROCESSO. | 00008882412407 | GEOVANNE DE LIMA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00012 | 30/01/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES JA-NEIRO 2014 CONFORME PROCESSO. | 00008952465466 | HENRIQUE RODRIGUES GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 30/01/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES JA-NEIRO 2014 CONFORME PROCESSO. | 00008545802471 | IGOR JOSE DANTAS VASCONCELOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00014 | 30/01/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES JA-NEIRO 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009714019427 | KRISLAINE KETHLEN DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00015 | 30/01/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES JA-NEIRO 2014 CONFORME PROCESSO. | 00007991590429 | MANOEL VICTOR BENEVIDES AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00016 | 30/01/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA JANEIRO 2014 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 03/02/2014 | 2055.60 | 2055.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, PARTE PATRONAL, MES DE JANEIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00018 | 07/02/2014 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCOES CORRE-TIVAS NOS SIAF, VERSAO ATUAL EVERSAO 2014, REFERENTE AO MES JANEIRO 2014,CONFORME PROCESSO | 00078966159400 | GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00019 | 10/02/2014 | 663.66 | 663.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO RECES-SO DO PERIODO DE ESTAGIO CON- FORME PROCESSO. | 00006834924469 | NATHAN LUAN DA COSTA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00020 | 10/02/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES JANEIRODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00021 | 10/02/2014 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE JANEIRODE 2014, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00022 | 10/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM AS-SINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/01/14 A 30/01/15 CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00023 | 10/02/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES JANEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00024 | 13/02/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE GENARIO BARBOSA DEVASCONCELOS JUNIOR, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO SIAF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2014 CONFORME PRO-CESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00025 | 13/02/2014 | 156.92 | 156.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE CERTIFICADO DIGI-TAL ELETRONICO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00026 | 17/02/2014 | 51.04 | 51.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOSDA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO COFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00027 | 19/02/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A REGULARIZACAO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDO-RES DA CGE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00028 | 20/02/2014 | 13864.00 | 13864.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER SERVIDO- RES DESTE ORGAO REFERENTE A 2aPARCELA CONFORME PROCESSO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00029 | 24/02/2014 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM 01 (UMA)DIARIA PARA O GESTOR DO PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO PARTICIPAR DO SEMINARIOCOM GESTORES DOS PROGRAMAS DE AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS EM BRASILIA-DF. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00030 | 24/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM 01 (UMA)DIARIA PARA O GERENTE OPERACIONAL DE ANALISE E CONTROLEDA DIVIDA PARTICIPAR DO SEMINARIO COM GESTORES DOS PROGRAMASDE AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS EM BRASILIA/DF. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00031 | 26/02/2014 | 1172344.92 | 1172344.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2014 VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PES-SOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00032 | 26/02/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO DA FOPAG FEVE-REIRO DE 2014 DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00033 | 26/02/2014 | 26675.00 | 26675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00034 | 26/02/2014 | 32535.54 | 32535.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2014RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00035 | 26/02/2014 | 189905.48 | 189905.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESFEVEREIRO 2014,RELATIVO A PES-SOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00037 | 26/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES FE-VEREIRO 2014 CONFORME PROCESSO | 00009432423476 | ALLANA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00038 | 26/02/2014 | 144.80 | 144.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES FE-VEREIRO 2014 CONFORME PROCESSO | 00006438034401 | ARTHUR GUSTAVO ROSENDO DE PAULA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00039 | 26/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES FE-VEREIRO 2014 CONFORME PROCESSO | 00004881474413 | ANA PAULA SOUZA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00040 | 26/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES FE-VEREIRO 2014 CONFORME PROCESSO | 00008882412407 | GEOVANNE DE LIMA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00041 | 26/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES FE-VEREIRO 2014 CONFORME PROCESSO | 00008952465466 | HENRIQUE RODRIGUES GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00042 | 26/02/2014 | 144.80 | 144.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES FE-VEREIRO 2014 CONFORME PROCESSO | 00008545802471 | IGOR JOSE DANTAS VASCONCELOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00043 | 26/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES FE-VEREIRO 2014 CONFORME PROCESSO | 00009714019427 | KRISLAINE KETHLEN DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00044 | 26/02/2014 | 144.80 | 144.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES FE-VEREIRO 2014 CONFORME PROCESSO | 00007991590429 | MANOEL VICTOR BENEVIDES AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00045 | 26/02/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES FE-VEREIRO 2014 CONFORME PROCESSO | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00046 | 06/03/2014 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCOES CORRE-TIVAS NOS SIAF, VERSAO ATUAL EVERSAO 2014, REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2014, CONF. PROCESSO | 00078966159400 | GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00047 | 06/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE A PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO. | 00006438034401 | ARTHUR GUSTAVO ROSENDO DE PAULA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00048 | 06/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE A PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO. | 00008545802471 | IGOR JOSE DANTAS VASCONCELOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00049 | 06/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE A PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO. | 00007991590429 | MANOEL VICTOR BENEVIDES AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00050 | 06/03/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE GENARIO BARBOSA DEVASCONCELOS JUNIOR, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO SIAF, RELATIVO AO MES FEVEREIRO 2014, CONFORME PRO-CESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 06/03/2014 | 2055.60 | 2055.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00052 | 11/03/2014 | 23.80 | 23.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MESJANEIRO 2014 CONFORME PROCESSO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00053 | 13/03/2014 | 3893.00 | 3893.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS Srs JOSE DE SOUSA DANTAS E JOSE SABINO PEREIRA FILHO CONFORME PROCESSO. FAT - 4015652 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00054 | 13/03/2014 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00055 | 13/03/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 13/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00057 | 13/03/2014 | 97.76 | 97.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2014 CONF. PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00058 | 14/03/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 12/03/2014A 30/04/2014 CONFORME PROCESSO | 00023711329420 | NORMANDO FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00059 | 14/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 12/03/2014 A 30/04/2014 CONFORME PROCESSO. | 00023711329420 | NORMANDO FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00060 | 17/03/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE EQUIPAMENTO DE IN-FORMATICA(SWITCH GERENCIAVEL LAYER 24/2 PORTAS)PARA ATENDERA ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTD |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00061 | 17/03/2014 | 575.00 | 575.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE EQUIPAMENTO DE IN-FORMATICA (HUB SWITCH 10/100/ 1000 24 PORTAS BOTAO LIGA/DES-LIGA NO EQUIPAMENTO) PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CON-FORME PROCESSO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00062 | 19/03/2014 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE GAE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO. | 00001222641429 | RICARDO AUGUSTO DE H C JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00063 | 24/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A REGULARIZACAO DO INSS PA-TRONAL REFERENTE MES JANEIRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00064 | 24/03/2014 | 559.45 | 559.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A REGULARIZACAO DO INSS PA-TRONAL REFERENTE AO MES JANEI-RO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00066 | 24/03/2014 | 307.69 | 307.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A REGULARIZACAO DO INSS SE-GURADO REFERENTE AO MES JANEI-RO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00067 | 25/03/2014 | 161.65 | 161.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 53(CINQUENTA TRES)GARRAFOES DE 20(VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00068 | 26/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 01(UM) CONDICIONA-DOR DE AR SPLIT DE 18000 BTUS PARA ATENDER INSTALACAO DA GE-RENCIA EXECUTIVA DE AUDITORIA GEA, CONFORME PROCESSO. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 26/03/2014 | 3064.29 | 3064.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 01(UMA) DIARIA A AUDITORA P/ COMPLEMENTACAO TESTES AUDITORIA OS 020/2014 EM GUARABIRA-PB CONF.PROCESSO. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 01(UMA) DIARIA A AUDITORA P/ COMPLEMENTACAO TESTES AUDITORIA OS 020/2014 EM GUARABIRA-PB CONF.PROCESSO. | 00090773268472 | GUSTAVO JOSE BARBOSA F DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00072 | 27/03/2014 | 1137031.16 | 1137031.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES MARCO 2014 VENCIMEN-TOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00073 | 27/03/2014 | 21800.00 | 21800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AOMES MARCO DE 2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00074 | 27/03/2014 | 191.38 | 191.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES MARCO DE 2014 DO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00075 | 27/03/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO DA FOPAG MARCODE 2014 DOS SERVIDORES DA CON-TROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00076 | 27/03/2014 | 186174.84 | 186174.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESMARCO 2014, RELATIVO A PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00077 | 27/03/2014 | 25143.19 | 25143.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES MARCO 2014, RE-LATIVO A PESSOAL DESTA CONTRO-LADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00079 | 27/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES MARCO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009432423476 | ALLANA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00080 | 27/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES MARCO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004881474413 | ANA PAULA SOUZA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00081 | 27/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES MARCO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00082 | 27/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES MARCO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00008882412407 | GEOVANNE DE LIMA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00083 | 27/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES MARCO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00008952465466 | HENRIQUE RODRIGUES GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00084 | 27/03/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES MARCO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009714019427 | KRISLAINE KETHLEN DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00085 | 31/03/2014 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO NO CURSO eSOCIAL E DCTF PREV PARA ORGAOS PUBLICOS A SER REALIZADO DE 28 A 30 DE ABRIL NO BALNEARIO CAMBORIU-SC CONFORMEPROCESSO. PARTICIPANTE - AUREA BUSTORFF F. QUINTAO. | 11517150000193 | META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00086 | 02/04/2014 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 11(ONZE)INSCRICOES DE CONTADORES DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO NO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CONFPROCESSO. PARTICIPANTES -MARIAELIANE PEIXOTO, CLAUDIA TOSCA-NO,JOSILENE DE PAULA, ERIKA LIMA,TIAGO SILVA,DAYANNE SANTOS, | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00087 | 03/04/2014 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE INSTALACOES ELETRICA, HIDRAULICA,REFRIGERACAO E REDEDE DADOS DA GERENCIA EXECUTIVADE AUDITORIA E GABINETE DO SE-CRETARIO EXECUTIVO NA SALA DE LEITURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO CONFORME PROCES-SO. | 14309415000156 | CHILLEER SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00088 | 03/04/2014 | 2736.00 | 2736.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00089 | 03/04/2014 | 475.80 | 475.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE CABO DE REDE CATE-GORIA 5S EMBALAGEM CO 300MT PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00090 | 07/04/2014 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE MARCO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00091 | 07/04/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES MARCO DE 2014,CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00092 | 07/04/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES MARCO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00093 | 07/04/2014 | 44.55 | 44.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MESMARCO/2014 CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00094 | 08/04/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 01(UM)CARTAO MINI GBIC 1000 BASES SX LC MULTIMO-DO(550m) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTD |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00095 | 22/04/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO GERENTE OPERACIONAL DECONTROLE DE OPERACOES DE CREDITO PARA PARTICIPAR DO V FORUM INTERESTADUAL DE REGULARIDADE EM RECIFE-PE CONFORME PROCESSO | 00021854599453 | EDISON LINCK BICHINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00096 | 22/04/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO ASSISTENTE DE GABINETEPARA PARTICIPAR DO V FORUM IN-TERESTADUAL DE REGULARIDADE EMRECIFE-PE CONFORME PROCESSO. | 00002749344425 | MARCIO DE ALBUQUERQUE LACET |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00097 | 22/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO ASSISTENTE TECNICO PARA PARTICIPAR DO V FORUM IN-TERESTADUAL DE REGULARIDADE EMRECIFE-PE CONFORME PROCESSO. | 00021054061491 | FERNANDO SOARES MOURA REZENDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 22/04/2014 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCEDIDOS EM FEVEREIRO/2014. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 23/04/2014 | 9800.00 | 9800.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCE-DIDOS NO MES DE MARCO/2014. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00101 | 23/04/2014 | 1795.00 | 1795.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 01(UM) CONDICIONA-DOR DE AR SPLIT DE 18000 BTUS PARA ATENDER INSTALACAO DA GE-RENCIA EXECUTIVA DE AUDITORIA -GEA, CONFORME PROCESSO. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00102 | 23/04/2014 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 01(UM) CONDICIONA-DOR DE AR SPLIT DE 24000 BTUS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00103 | 28/04/2014 | 1084674.15 | 1084674.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES ABRIL 2014 VENCIMEN-TOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00104 | 28/04/2014 | 26275.00 | 26275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AOMES ABRIL DE 2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00105 | 28/04/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO DA FOPAG ABRILDE 2014 DOS SERVIDORES DA CON-TROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00106 | 28/04/2014 | 185207.24 | 185207.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESABRIL 2014, RELATIVO A PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00107 | 28/04/2014 | 24396.62 | 24396.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES ABRIL 2014, RE-LATIVO A PESSOAL DESTA CONTRO-LADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 28/04/2014 | 2055.60 | 2055.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 28/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA FAZER INSPECAOP/ APURACAO DE DENUNCIA NO MU-NICIPIO DE MULUNGU/PB CONFORMEPROCESSO. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 28/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA FAZER INSPECAOP/ APURACAO DE DENUNCIA NO MU-NICIPIO DE MULUNGU/PB CONFORMEPROCESSO. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 28/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR AU-DITORES AO MUNICIPIO DE MULUN-GU/PB CONFORME PROCESSO. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00113 | 29/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES ABRIL DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009432423476 | ALLANA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00114 | 29/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES ABRILDE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004881474413 | ANA PAULA SOUZA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00115 | 29/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES ABRILDE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00116 | 29/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES ABRILDE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00008882412407 | GEOVANNE DE LIMA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00117 | 29/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES ABRILDE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009714019427 | KRISLAINE KETHLEN DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00118 | 29/04/2014 | 1906.53 | 1906.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO/MARCO/ABRIL DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004591820483 | LEANDRO LEONCIO RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00119 | 29/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES ABRILDE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00007087384430 | EDSON FABRICIO DE MEDEIROS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00120 | 29/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES ABRILDE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00001663511489 | PINTO IE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00121 | 30/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE A PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO. | 00008952465466 | HENRIQUE RODRIGUES GOMES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00122 | 05/05/2014 | 1375.60 | 1375.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO/MARCO/ABRIL DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009642539411 | ANA KARLA NASCIMENTO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00123 | 06/05/2014 | 754.00 | 754.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER A ESTEORGAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00124 | 06/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 15 (QUINZE) GARRA-FOES DE 20(VINTE) LITROS DE A-GUA MINERAL PARA ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00125 | 06/05/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES ABRIL DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00126 | 06/05/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES ABRIL DE 2014,CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00127 | 06/05/2014 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE ABRIL DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00128 | 07/05/2014 | 51.59 | 51.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOSDA CONTADORIA GERAL DO ESTADO COFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00129 | 08/05/2014 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO RESSARCIMENTO DE PAGTO DE INSCRICAO FEITO PELA AUDITORA, NO CURSO LEGISLACAO TRIBU-TARIA E CONTABIL- MP627/2013 -IN-RFB 1397/2013 IRPJ CSLL PIS CONFINS RTT ECD/ECF EFD IRPJ, CONFORME PROCESSO. | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00130 | 08/05/2014 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO RESSARCIMENTO DE PAGTO DE INSCRICAO FEITO PELA AUDITORA, NO CURSO LEGISLACAO TRIBU-TARIA E CONTABIL- MP627/2013 -IN RFB 1397/2013 IRPJ CSLL PISCONFINS RTT ECD/ECF EFD IRPJ CONFORME PROCESSO. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00131 | 09/05/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 05(CINCO)DIARI-AS A GERENTE EXECUTIVA DO GEA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTALNO BRASIL-VELHOS DESAFIOS NO-VAS PESPECTIVAS, EM FOZ DO IGUACU/PR CONFORME PROCESSO. | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00132 | 09/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 05(CINCO)DIARI-AS A AUDITORA CONTAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTALNO BRASIL-VELHOS DESAFIOS, NO-VAS PESPECTIVAS EM FOZ DO IGUACU/PR, CONFORME PROCESSO. | 00046853901487 | CELINA ANDRADE DUARTE VARELA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00133 | 09/05/2014 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMTRANSFERENCIA DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO (AV EPITACIOPESSOA, 1475 5o ANDAR) PARA A RUA JOAO DA MATA S/N, CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO DE JA-GUARIBE, CONF. PROCESSO. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00134 | 14/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 14/05/2014A 14/06/2014 CONFORME PROCESSO | 00023711329420 | NORMANDO FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00135 | 14/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 14/05/2014 A 14/06/2014 CONFORME PROCESSO. | 00023711329420 | NORMANDO FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00136 | 15/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE A PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO. | 00008882412407 | GEOVANNE DE LIMA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00137 | 15/05/2014 | 362.00 | 362.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES ABRILDE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00008970171452 | ALINE SANTOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00138 | 15/05/2014 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 2,5(DUAS E MEIADIARIAS A SERVIDORA CLAUDIA MARQUES TOSCANO PARA REPRESEN-TAR A CONTADORA GERAL DO ESTA-DO NO XXVI SEMINARIO NACIONAL DOS NUCLEOS ESTADUAIS DE APOIOAO SIOPS EM BRASILIA-DF CONFORME PROCESSO. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00139 | 29/05/2014 | 1067312.02 | 1067312.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES MAIO 2014 VENCIMEN- TOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00140 | 29/05/2014 | 24175.00 | 24175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AOMES MAIO DE 2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00141 | 29/05/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO DA FOPAG MAIO DE 2014 DOS SERVIDORES DA CON-TROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00142 | 29/05/2014 | 185277.49 | 185277.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESMAIO 2014, RELATIVO A PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00143 | 29/05/2014 | 24239.15 | 24239.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES MAIO 2014, RE-LATIVO A PESSOAL DESTA CONTRO-LADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00145 | 29/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES MAIODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00008970171452 | ALINE SANTOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00146 | 29/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES MAIODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009432423476 | ALLANA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00147 | 29/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES MAIODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004881474413 | ANA PAULA SOUZA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00148 | 29/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES MAIODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009732601493 | ALINE ROMAO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00149 | 29/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES MAIODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00007087384430 | EDSON FABRICIO DE MEDEIROS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00150 | 29/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES MAIODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00151 | 29/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES MAIODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009714019427 | KRISLAINE KETHLEN DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00152 | 29/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES MAIODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004591820483 | LEANDRO LEONCIO RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00153 | 29/05/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES MAIODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00001663511489 | PINTO IE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00154 | 30/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCONSERTO DO ELEVADOR C DA ANTIGA SEDE DA CGE, CONFORME PRO-CESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00155 | 30/05/2014 | 1067.50 | 1067.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA Sra CLAUDIA MARQUES TOSCANO,CONFORME PROCESSO. FAT - 4017625 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00156 | 30/05/2014 | 2961.80 | 2961.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/FOZ DO IGUACU/JPA EM FAVORDAS SRas ROSSANA SOUSA E CELI-NA VARELA, CONFORME PROCESSO. FATS - 4017573 E 4017818 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 30/05/2014 | 2055.60 | 2055.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00158 | 02/06/2014 | 2212.90 | 2212.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOTELEFONICO/REDE, PARA INSTALA-CAO DA AUDITORIA E GABINETE DODO SECRETARIO CHEFE NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO CON-FORME PROCESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00159 | 02/06/2014 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE MAIO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00160 | 02/06/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES DE MAIODE 2014, CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00161 | 02/06/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00162 | 04/06/2014 | 1406.40 | 1406.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGI-ENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00163 | 05/06/2014 | 1152.00 | 1152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER A ESTEORGAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00165 | 06/06/2014 | 389463.34 | 389463.34 | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMEN-TO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO JUNHO DE 2014, VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXA PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00167 | 16/06/2014 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE 03( TRES)INSCRICOES NO 35o CONBRAICONFORME PROCESSO. PARTICIPANTES - CELINA DUARTE VARELA, LETACIO TENORIO GUEDESJUNIOR, MARIA DO SOCORRO NUNESDE ALMEIDA. | 62070115000100 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNO NO BRASI |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00168 | 16/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE 02( DUAS)INSCRICOES NO 35o CONBRAICONFORME PROCESSO. PARTICIPANTES - GIRLENE MELO SILVA ROQUE, ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR. | 62070115000100 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNO NO BRASI |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 17/06/2014 | 284.70 | 284.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE COPOS DESCARTAVEISPARA AGUA, PARA ATENDER A ESTEORGAO CONFORME PROCESSO. | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00171 | 20/06/2014 | 1059803.06 | 1059803.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES JUNHO 2014 VENCIMEN-TOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00172 | 20/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA JUNHO 2014 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00173 | 20/06/2014 | 21850.00 | 21850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AOMES JUNHO 2014,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00017696992449 | AIRTON GUERRA TORRES E OUTROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00174 | 20/06/2014 | 711.76 | 711.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00175 | 20/06/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO DA FOPAG JUNHODE 2014 DOS SERVIDORES DA CON-TROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00176 | 20/06/2014 | 180929.30 | 180929.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESJUNHO 2014, RELATIVO A PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00177 | 20/06/2014 | 24163.87 | 24163.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES JUNHO 2014, RE-LATIVO A PESSOAL DESTA CONTRO-LADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00178 | 25/06/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES JUNHODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009732601493 | ALINE ROMAO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00179 | 25/06/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES JUNHODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00008970171452 | ALINE SANTOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00180 | 25/06/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES JUNHODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009432423476 | ALLANA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00181 | 25/06/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES JUNHODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004881474413 | ANA PAULA SOUZA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00182 | 25/06/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES JUNHODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00007087384430 | EDSON FABRICIO DE MEDEIROS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00183 | 25/06/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES JUNHODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009714019427 | KRISLAINE KETHLEN DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00184 | 25/06/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES JUNHODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004591820483 | LEANDRO LEONCIO RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00185 | 25/06/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES JUNHODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00001663511489 | PINTO IE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00186 | 25/06/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE MES JUNHODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00187 | 25/06/2014 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE 02( DUAS)INSCRICOES NO 35o CONBRAICONFORME PROCESSO. PARTICIPANTES - GIRLENE MELO SILVA ROQUE E FLAVIO MURILO MONTEIRO CAVALCANTI. | 62070115000100 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNO NO BRASI |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00188 | 25/06/2014 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM)ROTEADOR WIRELESS PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 01/07/2014 | 2055.60 | 2055.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JUNHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00190 | 02/07/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES JUNHO DE 2014,CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00191 | 02/07/2014 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE JUNHODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00192 | 02/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00193 | 02/07/2014 | 278.00 | 278.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER A ESTEORGAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00194 | 02/07/2014 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 02/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 02(DUAS)DIARIASA AUDITORA PARA REALIZAR INSPECOES NOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E DE CONTROLE ADOTADOS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE CONCERNENTE A EXECUCAO DO CONTRATO 16/2011, NOS MUNICIPIOS DE BELEM E GUARABIRA/PB CONFORME PROCESSO. | 00030846595400 | GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00196 | 02/07/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/07/2014A 15/08/2014 CONFORME PROCESSO | 00023711329420 | NORMANDO FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00197 | 02/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/07/2014 A 15/08/2014 CONFORME PROCESSO. | 00023711329420 | NORMANDO FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00198 | 03/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO RECESSOREMUNERADO CONFORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00199 | 09/07/2014 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER SERVIDO-RES DESTE ORGAO REFERENTE AOSALDO RESTANTE DA 2a PARCELA CONFORME PROCESSO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00200 | 10/07/2014 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AOMES JUNHO 2014, CONFORME RELA-CAO ANEXA. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00201 | 10/07/2014 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AOMES JUNHO 2014, CONFORME RELA-CAO ANEXA. | 00025095935449 | MARIA LIANE GOMES FERNANDES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE MEIA DIARIA AOAUDITOR P/ INSPECAO EM ATENDI-MENTO AOS OFICIOS DO M. PUBLI-CO NO DIA 22/07/2014 EM ALHAN-DRA, ITABAIANA E SALGADO DESAO FELIX/PB, CONFORME PROCES-SO. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 18/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE MEIA DIARIA AOAUDITOR P/ INSPECAO EM ATENDI-MENTO AOS OFICIOS DO M. PUBLI-CO NO DIA 22/07/2014 EM ALHAN-DRA, ITABAIANA E SALGADO DESAO FELIX/PB CONF. PROCESSO. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 22/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE PAGTO DE MEIA DIARIA PARA CONDUZIR AUDITORES AS CIDADES DE ALHANDRA, ITABAIANA E SALGADO DE SAO FEIX CONFORME PRO-CESSO. | 00021876789468 | FABIO PEREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00205 | 24/07/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2014 CONFORME PROCES-SO. | 00008970171452 | ALINE SANTOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00206 | 24/07/2014 | 724.00 | 724.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2014 CONFORME PROCES-SO. | 00009732601493 | ALINE ROMAO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00207 | 24/07/2014 | 724.00 | 724.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2014 CONFORME PROCES-SO. | 00009432423476 | ALLANA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00208 | 24/07/2014 | 724.00 | 724.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2014 CONFORME PROCES-SO. | 00004881474413 | ANA PAULA SOUZA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00209 | 24/07/2014 | 724.00 | 724.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2014 CONFORME PROCES-SO. | 00007087384430 | EDSON FABRICIO DE MEDEIROS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00210 | 24/07/2014 | 724.00 | 724.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2014 CONFORME PROCES-SO. | 00009714019427 | KRISLAINE KETHLEN DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00211 | 24/07/2014 | 724.00 | 724.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2014 CONFORME PROCES-SO. | 00004591820483 | LEANDRO LEONCIO RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00212 | 24/07/2014 | 724.00 | 724.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2014 CONFORME PROCES-SO. | 00001663511489 | PINTO IE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 25/07/2014 | 2548.69 | 2548.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00214 | 25/07/2014 | 1089413.88 | 1089413.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 VENCI-MENTOS, VANTAGENS FIXAS E PES-SOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00215 | 25/07/2014 | 23900.00 | 23900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00216 | 25/07/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO DA FOPAG JULHODE 2014 DOS SERVIDORES DA CON-TROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00217 | 25/07/2014 | 180925.79 | 180925.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESJULHO 2014, RELATIVO A PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00218 | 25/07/2014 | 27173.41 | 27173.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2014,RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00219 | 25/07/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13O SA-LARIO COTA JULHO 2014 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL TIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00222 | 28/07/2014 | 156.92 | 156.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE CERTIFICADO DIGI-TAL ELETRONICO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00223 | 01/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00224 | 01/08/2014 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE JULHO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00225 | 01/08/2014 | 74.51 | 74.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOSDA CONTADORIA GERAL DO ESTADO COFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00226 | 11/08/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES JULHO DE 2014,CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00227 | 15/08/2014 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA)DIARIAS AO GESTOR DO PRO-GRAMA DE AJUSTE FISCAO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PARA REVISAO DO PROGRAMA DE AJUSTE FISCAO DDO ESTADO TRIENIO 2014/2016 CONFORME PROCESSO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00228 | 15/08/2014 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA)DIARIAS AO SERVIDOR PARA ASSESSORAR O GESTOR DO GEPAF -PB EM REUNIAO DE TRABALHO NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONALPARA REVISAO DO PROGRAMA DE A-JUSTE FISCAL DO ESTADO TRIENIO2014/2016 CONFORME PROCESSO. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 21/08/2014 | 4154.00 | 4154.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/GOIANIA/JPA EM FAVOR DOS SRs. FLAVIO MURILO CAVALCANTI,CELINA VARELA, GIRLENE ROQUE, LETACIO TENORIO JUNIOR, MARIA DO SOCORRO ALMEIDA, CONFORME PROCESSO. FAT - 4018802 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 25/08/2014 | 1595.40 | 1595.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO Sr. JOSE DE SOUZA DANTAS, CONFORME PROCESSO. FAT - 4019849 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 25/08/2014 | 1595.40 | 1595.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO Sr. JOSE SABINO PEREIRA FILHO CONFORME PROCESSO. FAT - 4019850 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | AUDITORIA DO DESEMPENHO DA GESTAO E PROGRAMAS DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 25/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIA AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NO TERMINAL RODOVIARIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | AUDITORIA DO DESEMPENHO DA GESTAO E PROGRAMAS DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 25/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIA A AUDITORA PARA REALIZAR INSPECAO NO TERMINAL RODOVIARIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00234 | 25/08/2014 | 1071958.47 | 1071958.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PES-SOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00235 | 25/08/2014 | 23875.00 | 23875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00236 | 25/08/2014 | 182813.94 | 182813.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESAGOSTO 2014 RELATIVO A PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00237 | 25/08/2014 | 24550.38 | 24550.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014,RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00239 | 26/08/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES AGOSTODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009732601493 | ALINE ROMAO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00240 | 26/08/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES AGOSTODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00008970171452 | ALINE SANTOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00241 | 26/08/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES AGOSTODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009432423476 | ALLANA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00242 | 26/08/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES AGOSTODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004881474413 | ANA PAULA SOUZA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00243 | 26/08/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES AGOSTODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00007087384430 | EDSON FABRICIO DE MEDEIROS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00244 | 26/08/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES AGOSTODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009714019427 | KRISLAINE KETHLEN DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00245 | 26/08/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES AGOSTODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004591820483 | LEANDRO LEONCIO RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00246 | 26/08/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES AGOSTODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00001663511489 | PINTO IE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00247 | 26/08/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES AGOSTODE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 26/08/2014 | 2398.20 | 2398.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00249 | 27/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO FOPAG AGOSTO DE 2014 DOS SERVIDORES DA CON-TROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00250 | 02/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/09/2014A 15/10/2014 CONFORME PROCESSO | 00023711329420 | NORMANDO FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00251 | 02/09/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/09/2014 A 15/10/2014 CONFORME PROCESSO. | 00023711329420 | NORMANDO FERNANDES DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00252 | 02/09/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES AGOSTO DE 2014, CON-FORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00253 | 02/09/2014 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE AGOSTODE 2014, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00254 | 02/09/2014 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 05/09/2014 | 2322.00 | 2322.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO DO PAGAMENTO DE ADIANTA-MENTOS DIVERSOS NA FOLHA DEPESSOA REF. AGOSTO/2014. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00256 | 11/09/2014 | 1166.00 | 1166.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER A ESTEORGAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 16/09/2014 | 1257.88 | 1257.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/GRU/JPA EM FAVOR DO Sr. EUDES TOSCANO JUNIOR, CONFORME PROCESSO. FAT - 4020311 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00258 | 23/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM INSCRICAO DE AUDITORA NO CURSO NOVAS DISPOSICOES PARA IRPJ, CSLL, PIS, COFINS E PARCELAMENTO ESPECIAL, MINISTRADO PELA CENOFISCO CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTE - AUREA BUSTORFF F. QUINTAO. | 07799454000113 | CENOFISCO CENTRO DE CAP PROF LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00259 | 23/09/2014 | 5680.00 | 5680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO ENTENDENDO O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO, PROMOVIDO PELA TREINAMENTO GESTAOPUBLICA CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTES - CLAUDIA MAR- QUES DE SOUSA TOSCANO, ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA, DANI- | 10813986000172 | GESTAO PUBLICA ED TREINAMENTOS SOC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00261 | 25/09/2014 | 20525.00 | 20525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AOMES SETEMBRO DE 2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00262 | 25/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO FOPAG, SETEM- BRO DE 2014 DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00263 | 25/09/2014 | 179450.54 | 179450.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESSETEMBRO 2014 RELATIVO A PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00264 | 25/09/2014 | 24506.26 | 24506.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES SETEMBRO 2014,RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00265 | 25/09/2014 | 1068179.16 | 1068179.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES SETEMBRO 2014 VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PES-SOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00266 | 25/09/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES SETEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009732601493 | ALINE ROMAO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00267 | 25/09/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES SETEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00008970171452 | ALINE SANTOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00268 | 25/09/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES SETEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004881474413 | ANA PAULA SOUZA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00269 | 25/09/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES SETEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004003676459 | DORGEANIA MARCIA LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00270 | 25/09/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES SETEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00007087384430 | EDSON FABRICIO DE MEDEIROS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00271 | 25/09/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES SETEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00272 | 25/09/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES SETEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004591820483 | LEANDRO LEONCIO RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00273 | 25/09/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES SETEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00001663511489 | PINTO IE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00274 | 25/09/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES SETEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00275 | 25/09/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE A PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO. | 00009432423476 | ALLANA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00276 | 25/09/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE A PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO. | 00009714019427 | KRISLAINE KETHLEN DA SILVA OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00277 | 26/09/2014 | 285.43 | 285.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORMR PRO-CESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 30/09/2014 | 2398.20 | 2398.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00279 | 06/10/2014 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER A ESTEORGAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00280 | 06/10/2014 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 3(TRES)DIA-RIAS AO SERVIDOR PARA REPRESENTAR O GESTO DO PAF NO VI FORUMINTERESTADUAL DE REGUARIDADE NA CIDADE DE VITRIA/ES CONFORME PROCESSO. | 00002749344425 | MARCIO DE ALBUQUERQUE LACET |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00281 | 06/10/2014 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 3(TRES)DIA-RIAS AO SERVIDOR PARA ASSESSO-RAR O REPRESENTANTE DO GESTOR DO PAF,NO VI FORUM INTERESTADUAL DE REGULARIDADE EM VITORIA ES, CONFORME PROCESSO. | 00021054061491 | FERNANDO SOARES MOURA REZENDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00282 | 09/10/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO GTCON E GTREL EM BRASILIA-DF CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00283 | 09/10/2014 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS A SERVIDORA PARA REPRESENTAR A CONTADORA GERAL DO ESTADO EM REUNIOES DO GTCON E GTREL EM BRASILIA-DF CONFORME PROCESSO. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00285 | 10/10/2014 | 4040.00 | 4040.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONSERTO DO ELEVADOR C DA ANTIGA SEDE DA CGE, EM CARATER DE UR-GENCIA, PARA VIABILIZAR A RETIRADA DE MOBILIAS PERTENCENTES A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00286 | 10/10/2014 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE SETEMBRODE 2014, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00287 | 10/10/2014 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE MES SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00288 | 10/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM AS-SINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/10/14 A 30/10/15 CONFORME PROCESSO. CONTRATO - 05963 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00289 | 16/10/2014 | 2220.00 | 2220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO CONTABILIZANDO O ATIVO IMOBILIZADO NO PCASP, PROMOVIDO PELA TREINAMENTO GESTAO PUBLICA CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTES -ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA E IVO FREIRE DE ANDREZA. | 10813986000172 | GESTAO PUBLICA ED TREINAMENTOS SOC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 17/10/2014 | 1358.00 | 1358.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 110(CENTO E DEZ) RESMAS DE PAPEL ALCALINO A 4 E60(SESSENTA) PASTAS ARQUIVO REGISTRADOR AZ, PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07342785000120 | SODINE DISTRIBUIDOARA DO NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 17/10/2014 | 71.30 | 71.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 40 CXS DE CLIPS P/PAPEL NUMERO 4/0 E 30 CXS DE CLIPS P/ PAPEL NUMERO 6/0 PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00292 | 20/10/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCELA DO MES SETEMBRO DE 2014,CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00293 | 20/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 21/10/2014 A 19/12/2014 CONFORME PROCESSO. | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00294 | 20/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 21/10/2014A 19/12/2014 CONFORME PROCESSO | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00295 | 22/10/2014 | 1049166.30 | 1049166.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2014, VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00297 | 22/10/2014 | 24525.00 | 24525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENDE TRANSPORTE, RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00298 | 22/10/2014 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO FOPAG OUTUBRO DE 2014 DOS SERVIDORES DA CON-TROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00299 | 22/10/2014 | 180692.43 | 180692.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESOUTUBRO 2014 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00300 | 22/10/2014 | 24506.26 | 24506.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES OUTUBRO 2014,RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00301 | 22/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES OUTU- BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009732601493 | ALINE ROMAO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00302 | 22/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES OUTU- BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00008970171452 | ALINE SANTOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00303 | 22/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES OUTU- BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004881474413 | ANA PAULA SOUZA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00304 | 22/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES OUTU- BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004003676459 | DORGEANIA MARCIA LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00305 | 22/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES OUTU- BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00007087384430 | EDSON FABRICIO DE MEDEIROS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00306 | 22/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES OUTU- BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00307 | 22/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES OUTU- BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004591820483 | LEANDRO LEONCIO RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00308 | 22/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES OUTU- BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00001663511489 | PINTO IE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00309 | 22/10/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES OUTU- BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 27/10/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 300 UNID. CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07342785000120 | SODINE DISTRIBUIDOARA DO NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 28/10/2014 | 2226.90 | 2226.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00312 | 29/10/2014 | 690.00 | 690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO UNIVERSAL PARA NOTEBOOKSPARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00313 | 30/10/2014 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO RESSARCIMENTO DA INSCRI-CAO A SERVIDORA AUREA BUSTORFFQUINTAO PAGA PELA MESMA, REFE-RENTE A SUA PARTICIPACAO EM CURSO REALIZADO PELO IBRACON CONFORME PROCESSO. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00314 | 04/11/2014 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE MES DE OUTUBRODE 2014, CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00315 | 04/11/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00316 | 04/11/2014 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00317 | 06/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DO LIVRO DE TITULO COSO - CONTROLE INTERNO ESTRU-TURA INTEGRADA PARA ATENDER A A GEA CONFORME PROCESSO. | 62070115000100 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNO NO BRASI |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 10/11/2014 | 3385.27 | 3385.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/VIX/JPA EM FAVOR DOS Srs. MARCIO LACET E FERNANDO REZEN-DE, CONFORME PROCESSO. FAT - 4021414 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 10/11/2014 | 2489.96 | 2489.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS Srs. GILMAR SANTIAGO E CLAUDIA TOS-CANO, CONFORME PROCESSO. FAT - 4021412 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00320 | 10/11/2014 | 80.24 | 80.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOSDA CONTADORIA GERAL DO ESTADO COFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00321 | 10/11/2014 | 61.80 | 61.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS PARA ATEN-DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00322 | 14/11/2014 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DESINALIZACAO PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00323 | 25/11/2014 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE TRES SWITCHES DE VINTE QUATRO PORTAS FULL - DUPLEX - ETHERNET - RJ45 PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00324 | 26/11/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM 02 (DUAS)DIARIAS AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA PARTICI- PAR DA 13a REUNIAO TECNICA DO CONACI NA CIDADE DE RECIFE/PE CONFORME PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00325 | 26/11/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM 02 (DUAS)DIARIAS AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA PARTICI- PAR DA 13a REUNIAO TECNICA DO CONACI NA CIDADE DE RECIFE/PE CONFORME PROCESSO. | 00085913715420 | FLAVIO MURILO MONTEIRO CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | AUDITORIA DO DESEMPENHO DA GESTAO E PROGRAMAS DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00326 | 26/11/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM 02 (DUAS)DIARIAS A AUDITORA DE CONTAS PUBLICAS PARA PARTICI- PAR DA 13a REUNIAO TECNICA DO CONACI NA CIDADE DO RECIFE/PE CONFORME PROCESSO. | 00008926573400 | EUDEZIA VILAR FACUNDES VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00327 | 26/11/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES NOVEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009732601493 | ALINE ROMAO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00328 | 26/11/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES NOVEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00008970171452 | ALINE SANTOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00329 | 26/11/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES NOVEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004003676459 | DORGEANIA MARCIA LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00330 | 26/11/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES NOVEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00007087384430 | EDSON FABRICIO DE MEDEIROS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00331 | 26/11/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES NOVEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00332 | 26/11/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES NOVEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004591820483 | LEANDRO LEONCIO RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00333 | 26/11/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES NOVEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00001663511489 | PINTO IE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00334 | 26/11/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES NOVEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00335 | 26/11/2014 | 663.66 | 663.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE A PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO. | 00004881474413 | ANA PAULA SOUZA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00336 | 26/11/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES NOVEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00005297860440 | FLAVIA DE ARAUJO TELMO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00337 | 26/11/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES NOVEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00005464816470 | JOAO PAULO SILVA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00338 | 26/11/2014 | 1100017.51 | 1100017.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2014, VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00340 | 26/11/2014 | 21800.00 | 21800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENDE TRANSPORTE, RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00341 | 26/11/2014 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO FOPAG NOVEMBRODE 2014 DOS SERVIDORES DA CON-TROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00342 | 26/11/2014 | 181031.13 | 181031.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESNOVEMBRO 2014 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00343 | 26/11/2014 | 24506.26 | 24506.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2014,RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00345 | 27/11/2014 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPRA DO LIVRO DE TITULO COSO - CONTROLE INTERNO ESTRU-TURA INTEGRADA PARA ATENDER A GEA CONFORME PROCESSO. | 62070115000100 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNO NO BRASI |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00346 | 28/11/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00347 | 28/11/2014 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE MES NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00348 | 28/11/2014 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE NOVEMBRODE 2014, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 28/11/2014 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER A ESTEORGAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00350 | 01/12/2014 | 702.00 | 702.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHOS DE IM-PRESSORAS OFFICE JET HP, PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 02/12/2014 | 2226.90 | 2226.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE NOVEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00352 | 02/12/2014 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE DEZEMBRODE 2014, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00353 | 02/12/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00354 | 02/12/2014 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE MES DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00355 | 04/12/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES DEZEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009732601493 | ALINE ROMAO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00356 | 04/12/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES DEZEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00008970171452 | ALINE SANTOS DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00357 | 04/12/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES DEZEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004003676459 | DORGEANIA MARCIA LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00358 | 04/12/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES DEZEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00007087384430 | EDSON FABRICIO DE MEDEIROS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00359 | 04/12/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES DEZEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00005455173464 | HORACIO DA SILVA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00360 | 04/12/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES DEZEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00004591820483 | LEANDRO LEONCIO RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00361 | 04/12/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES DEZEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00001663511489 | PINTO IE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00362 | 04/12/2014 | 675.73 | 675.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES NOVEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00008667427438 | VANESSA DE MENESES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00363 | 04/12/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES DEZEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00008667427438 | VANESSA DE MENESES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00364 | 04/12/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE MES DEZEM-BRO DE 2014 CONFORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00365 | 04/12/2014 | 144.00 | 144.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER A ESTEORGAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 05/12/2014 | 353.50 | 353.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 05/12/2014 | 1460.50 | 1460.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 07342785000120 | SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 05/12/2014 | 199.50 | 199.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 18312458000141 | MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 05/12/2014 | 43.80 | 43.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 05/12/2014 | 37.40 | 37.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00371 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ESTA CONTROLADORIA,CONFORME PROCESSO 1380/2014. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00373 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CONTROLADORIA, CONFORMEPROCESSO 1385/2014. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00375 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CONTROLADORIA,CONFORME PROCESSO 1385/2014. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00376 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATEIRAL DE EXPDIENTE,PARA ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1380/2014. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00380 | 11/12/2014 | 653188.21 | 653188.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA 2aPARCELA DO 13o SALARIO EXERCICIO 2014 DOS SERVIDORES ATIVOS DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00381 | 11/12/2014 | 187379.84 | 187379.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO 13oSALARIO 2014, RELATIVO AO PES-SOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00382 | 11/12/2014 | 24373.56 | 24373.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2014RELATIVO AO PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 19/12/2014 | 3113.87 | 3113.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIASE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONALS,DE 2013/2014 E 2014/2015, E 16DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00001222641429 | RICARDO AUGUSTO DE H C JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00384 | 23/12/2014 | 1040278.68 | 1040278.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2014, VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00385 | 23/12/2014 | 25350.00 | 25350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENDE TRANSPORTE, RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00386 | 23/12/2014 | 181031.13 | 181031.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESDEZEMBRO 2014 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00387 | 23/12/2014 | 24506.26 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2014,RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00388 | 23/12/2014 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO FOPAG DEZEMBRODE 2014 DOS SERVIDORES DA CON-TROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
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Última atualização: 10/06/2024