de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL JAN/2012 ESC.DE REP.INSTITUCIONAL DO EST.DAPB.VANT.FIXAS PESSOAL ATIVO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL JAN/2012 ESC.DE REP.INSTITUCIONAL DO EST.DAPB.AUX.ALIMENTACAO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE JANEIRO 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2012 | 18946.01 | 18946.01 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SAL.COTA JANEIRO/2012 VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOESTADO DA PARAIBA. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00020 | 13/02/2012 | 735.90 | 735.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE E-QUIPAMENTOS DE INFORMATICA RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2012COM AUTORIZACAO............... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00006 | 13/02/2012 | 2215.63 | 2215.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FI-XA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2011, NO PERIODO DE 11/11/2011A10/12/2011, COM AUTORIZACAO. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00007 | 13/02/2012 | 2200.05 | 2200.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM TELEFONIA FI-XA, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2012, NO PERIODO DE 11/12/2011 A 10/01/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS, COM AUTORIZACAO. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00008 | 13/02/2012 | 1037.21 | 1037.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, NO PERIODO DE 10/10/2011, CONFORME FATURAS ANEXAS,COM AUTORIZACAO. | 02449992015510 | VIVO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00009 | 13/02/2012 | 116.52 | 116.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOV. PARAIBA EM BRA-SILIA, SITO SCS Q 05 BLOCO C,LOTES 51/52, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO 001/2010, COM AUTORIZACAO........................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00010 | 13/02/2012 | 516.64 | 516.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA DAS SA-LAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO 001/2010, COMAUTORIZACAO................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00011 | 13/02/2012 | 31.22 | 31.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO EM-BRATEL VIA RENPAC, PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM BRASILIA, CONFORMEFATURA EM ANEXO, COM AUTORIZA-CAO........................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 00015 | 13/02/2012 | 117.15 | 117.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOV. DA PARAIBA EMBRASILIA,SITO SCS Q 05 BLOCO CLOTES 51/52, COM AUTORIZACAO.. | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 00016 | 13/02/2012 | 546.91 | 546.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA DAS SA-LAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO, CONFORMECONTRATO 001/2010, COM AUTORI-ZACAO........................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00017 | 13/02/2012 | 128.92 | 128.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL SITO A SCS Q 05 BLOCO C LOTES 51/52, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012, COM AUTORIZACAO........................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00013 | 13/02/2012 | 1668.70 | 1668.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011, DAS SALAS DESTEESCRITORIO, COM AUTORIZACAO... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00014 | 13/02/2012 | 1424.31 | 1424.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO, REFERENTE AO MES DE DEJANEIRO/2012, DAS SALAS DESTE ESCRITORIO, COM AUTORIZACAO... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00018 | 13/02/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DECENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME CONTRA-TO 001/2011 E RESERVA ORCAMEN-TARIA NUMERO 22, COM AUTORIZA-CAO........................... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00019 | 13/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, CONFORMECONTRATO 003/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA NUMERO 23, COM AUTORIZACAO....................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00012 | 13/02/2012 | 3144.40 | 3144.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA USODOS SERVIDORES DESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, DURANTEO MES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2012, CONFORME LISTA EM ANEXO, COM AUTORIZACAO........... | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00022 | 14/02/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINA FOTOCOPIADORA, CONFORME CONTRATO 003/2011 E RESERVA ORCAMENTARIA 23, COM AUTORIZACAO | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00023 | 23/02/2012 | 2451.08 | 2451.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO, NOS PERIODOS DE 13/08 A 13/09/2011, 13/09 A13/10/2011, 13/10 A 13/11/2011E 13/11 A 13/12/2011, DE ACOR-DO COM O PARECER DA PROCURADO-RA DO ESTADO EM ANEXO E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00024 | 23/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ADESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL PARA ATENDERA ESTE ESCRITORIO NO PERIODODE 13/12/2011 A 13/01/2012,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, PA-RECER DA PROCURADORA DO ESTADOE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DEDESPESA DESTE ESCRITORIO...... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00026 | 24/02/2012 | 760.74 | 760.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL PARA ATENDERA ESTE ESCRITORIO NO PERIODODE 13/12 A 13/01/2012, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA, PARECERDA PROCURADORA DO ESTADO E AU-TORIZACAO DO ORDENADOR DE DES-PESA DESTE ESCRITORIO......... | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00030 | 27/02/2012 | 994.65 | 994.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA E HIGIENE, GENEROSALIMENTICIOS E EXPEDIENTE), PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO,COM AUTORIZACAO............... | 11568981000194 | MULTICLIPS IND. COM. ART. DE PAP. LTDA. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 27/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 27/02/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012-ESC.DE REP.INST.DO EST.PBVEN E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 27/02/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012-ESC.DE REP.INST.DO EST.PBAUXILIO ALIMENTACAO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 28/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS- INSS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00033 | 29/02/2012 | 318.00 | 318.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO (ALMOCO) PARA O EXCELENTISSIMO VICE GOVERNADOR DO ESTADO DAPARAIBA E DEMAIS AUTORIDADESEM BRASILIA-DF, CONFORME MEMO-RANDO EM ANEXO, COM AUTORIZACAO........................... | 02703510000150 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00034 | 07/03/2012 | 31.22 | 31.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERV RENPAC.VIA EMBRATEL, PARA ESTE ESCRI-TORIO DE REPRESENTACAO, REF AFEVEREIRO/12 E AOS PERIODOS DE26/12/11 A 25/01/12 E 26/01 A25/02/12, CONFORME AUTORIZACAO.............................. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00040 | 07/03/2012 | 367.74 | 367.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONFORME AUTORIZACAO..........- APARELHO AROMATIZADOR - REFIL | 11568981000194 | MULTICLIPS IND. COM. ART. DE PAP. LTDA. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00036 | 07/03/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PARA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAOREFERENTE A FEVEREIRO/12, CONFORME CONTRATO 001/2011, COMAUTORIZACAO................... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00037 | 07/03/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTEESCRITORIO DE REPRESENTACAO,REFERENTE A FEVEREIRO/12 E CONFORME CONTRATO 003/2011 E AUTORIZACAO....................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00038 | 07/03/2012 | 1225.44 | 1225.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO EDIFICIO ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFERENTE A FEV/12 CONFORME AUTORIZACAO............. | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00043 | 07/03/2012 | 1912.80 | 1912.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTE ESCRITORIO, ASEREM USADOS EM MARCO/12, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS E AUTORIZACAO....................... | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00035 | 07/03/2012 | 2462.31 | 2462.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFEREN-TE A FEVEREIRO/12 E AO PERIODODE 11/01 A 10/02/2012, CONFOR-ME AUTORIZACAO................ | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00041 | 07/03/2012 | 101.02 | 101.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOV DO ESTADO DA PA-RAIBA EM BRASILIA, REFERENTE AFEVEREIRO/12, CONFORME CONTRA-TO 001/2010 E AUTORIZACAO..... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00042 | 07/03/2012 | 388.22 | 388.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA AS SALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFEREN-TE A FEVEREIRO/12, CONF. CON-TRATO 001/2010 E AUTORIZACAO.. | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00039 | 07/03/2012 | 1816.50 | 1816.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DEINFORMATICA PARA ESTE ESCRITO-RIO, CONFORME AUTORIZACAO..... - TONER HPQ6001A CYAN........ | 11568981000194 | MULTICLIPS IND. COM. ART. DE PAP. LTDA. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00044 | 12/03/2012 | 735.90 | 735.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE A FEVEREIRO/12, COMAUTORIZACAO................... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00045 | 13/03/2012 | 86.60 | 86.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA PUBLICA DE AGUA E ESGOTO DO IMO-VEL DO GOVERNO DA PARAIBA EMBRASILIA-DF, REFERENTE A MARCODE 2012, CONFORME AUTORIZACAO. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00046 | 16/03/2012 | 91.11 | 91.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NOD O U, SECAO 3, PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO, CONFORME AUTORIZACAO....................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00047 | 16/03/2012 | 16.90 | 16.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL, REFERENTE AOMES DE MARCO E AO PERIODO DE26/02 A 25/03/2012, CONFORMEAUTORIZACAO................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00048 | 21/03/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOPERIODO DE 13/01 A 13/02/2012,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00049 | 21/03/2012 | 2348.02 | 2348.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA FIXA, REFERENTE AOPERIODO DE 11/02 A 10/03/2012,CONFORME AUTORIZACAO(MARCO/12) | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00050 | 23/03/2012 | 280.51 | 280.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOPERIODO DE 13/02 A 13/03/2012,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00051 | 28/03/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEMAQUINA FOTOCOPIADORA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, CON-FORME CONTRATO N.003/2011 E AUTORIZACAO ANEXA............... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00052 | 28/03/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA, REF.AOMES DE MARCO/12, CONFORME CON-TRATO N. 001/11 E AUTORIZACAO. | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00053 | 28/03/2012 | 2252.00 | 2252.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTE ESCRITORIO ASER UTILIZADO NO MES DE ABRILDE 2012, CONFORME AUTORIZACAO. | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 29/03/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL - MARCO/2012 ESC. DE REP. INST. DO EST. PB UNDC E VANT FIXAS- PESSOAL ATIVO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 29/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV DO MES DE MARCO DE2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00056 | 30/03/2012 | 4760.00 | 4760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA (MICROCOMPUTADORES), CON-FORME DESCRICAO ABAIXO: - MICROPROCESSADOR P4 3.0 DUALCORE 775 - PLACA MAE MSI G4 1M.SS01 - MEMORIA RAM 2 GB DDR 3 - KIT GABINETE | 02677924000152 | SILVINO INFORMATICA LTDA EPP |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 30/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MARCO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00058 | 03/04/2012 | 1297.63 | 1297.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DO EDIFICIO ONDE FUN-CIONA ESTE ESCRITORIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/12, CONFOMEAUTORIZACAO................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00059 | 03/04/2012 | 49.79 | 49.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE AGUA MINERAL PARA ATENDER OESCRITORIO NO MES DE MARCO/12,CONFORME CONTRATO N.002/2011 EAUTORIZACAO................... | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00060 | 09/04/2012 | 236.05 | 236.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMAT DE CONSUMO (GENERO ALIMEN-TICIO), CONFORME AUTORIZACAO..-CAFE EM PO...................-ACUCAR REFINADO 1 KG......... | 11568981000194 | MULTICLIPS IND. COM. ART. DE PAP. LTDA. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00061 | 09/04/2012 | 677.20 | 677.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMAT DE CONSUMO(EXPEDIENTE),CONFORME AUTORIZACAO.............-MARCA TEXTO..................-CORRETIVO LIQUIDO............ | 11568981000194 | MULTICLIPS IND. COM. ART. DE PAP. LTDA. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00062 | 09/04/2012 | 951.35 | 951.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMAT DE CONSUMO(LIMPEZA E HIGIENE), CONFORME ORCAMENTO E AUTORIZACAO....................... | 11568981000194 | MULTICLIPS IND. COM. ART. DE PAP. LTDA. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00063 | 09/04/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMAT DE CONSUMO DE INFORMATICACONFORME AUTORIZACAO..........- TONER P/ HP Q 6001A CYAN....- TONER P/ HP Q 6003A MAGENTA. | 11568981000194 | MULTICLIPS IND. COM. ART. DE PAP. LTDA. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00064 | 09/04/2012 | 163.31 | 163.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOV DA PARAIBA, SITOA SCS, BRASILIA-DF, REFERENTEAO MES DE MARCO/2012, CONFORMEAUTORIZACAO, CONTRATO 001/2010 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00065 | 09/04/2012 | 614.59 | 614.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS 01, 02 03 E 04, ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO, NO ED.CENTRAL BRASILIA, REF. AO MES DEMARCO/2012, CONFORME AUTORIZA-CAO........................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00066 | 11/04/2012 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O VICE GOVERNADOR DO ESTADOE AUTORIDADES, EM BRASILIA-DF,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 02703510000150 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00067 | 12/04/2012 | 735.90 | 735.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA (MICROCOMPUTADORES)PARA ATENDER ESTE ESCRITORIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2012COM AUTORIZACAO............... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00068 | 24/04/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEAGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF, REFERENTE A ABRIL/12, CONFORME AUTORIZACAO............. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00069 | 24/04/2012 | 1488.74 | 1488.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER A ESTE ESCRI-TORIO, REFERENTE AO PERIODO DE13/03 A 13/04/12, CONFORME AU-TORIZACAO..................... | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00073 | 25/04/2012 | 2496.77 | 2496.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A ABRIL/12 E AOPERIODO 11/03 A 10/04/2012,CONFORME AUTORIZACAO............. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 25/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEIA DIARIADE VIAGEM PARA O SERVIDOR GERONIMO ALVES FERREIRA, MATRICULAN. 166.136-1, CONFORME FAX 0362012-CMG E MEM 003/12-GSE..... | 00069442819100 | GERONIMO ALVES FERRIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00070 | 25/04/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAATENDER A ESTE ESCRITORIO, CONFORME CONTRATO N.003/2011 E AUTORIZACAO, REF. A ABRIL/2012.. | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00071 | 25/04/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PARA A-TENDER A ESTE ESCRITORIO, CON-FORME CONTRATO N.001/2011 E AUTORIZACAO, REF. A ABRIL/2012.. | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00072 | 25/04/2012 | 1890.80 | 1890.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE VALE TRANSPOR-TE PARA OS SERVIDORES DESTE ESCRITORIO, PARA USO EM MAIO/12,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 25/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV DO MES DE ABRIL DE2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 26/04/2012 | 0.00 | 0.00 | folha de pessoal. abril/2012 escritorio de rep. institucio-nal do est. da pb. venc e vantfixas - pessoal ativo. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 30/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE ABRIL DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00078 | 03/05/2012 | 53.62 | 53.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO, REF. A ABRIL/12CONFORME CONTRATO 002/11 E AUTORIZACAO..................... | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00079 | 03/05/2012 | 1392.35 | 1392.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO, REFERENTEA ABRIL/2012, CONFORME AUTORI-ZACAO......................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00080 | 08/05/2012 | 621.50 | 621.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS SALAS ON-DE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO DEREPRESENTACAO, REF. A ABRIL/12E CONFORME CONTRATO N.001/2010 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00081 | 08/05/2012 | 181.36 | 181.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEENERGIA ELETRICA PARA O IMOVELDO GOVERNO DA PARAIBA, SITO ASCS, BRASILIA-DF, REFERENTE AOMES DE ABRIL/12, CONFORME CONTRATO N. 001/2010............. | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00082 | 15/05/2012 | 159.16 | 159.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEAGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF, REF.A MAIO/12,CONFORME AUTORIZACAO..................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00083 | 17/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O IPVA 2012,DO VEICULO DE PLACA JMO 8801QUE ATENDE A ESTE ESCRITORIOEM BRASILIA-DF, CONFORME AUTO-ZACAO......................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00084 | 17/05/2012 | 31.22 | 31.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO RENPAC, VIA EMBRATEL, PARA ATEN-DER A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12,AOS PERIODOS 26/03 A 25/04/2012 E 26/04A 25/05/2012, CONFORME AUTORI-ZACAO......................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00085 | 25/05/2012 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO E INSTALACAO, COM RETIRADADE ESQUADRIA DE UM PORTA DE VIDRO PARA ATENDER A ESTE ESCRI-TORIO, CONFORME AUTORIZACAO... | 01776048000159 | DIVIMAX DIVISORIA E SERVICOS LTDA EPP |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00087 | 25/05/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONFORME CONTRATO 003/2011 E AUTORIZACAO....................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00088 | 25/05/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A MAIO/12, CONFORME CONTRATO 001/2012 E AUTORIZACAO.. | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00086 | 25/05/2012 | 297.57 | 297.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO N. 33268822, REFERENTE AMAIO/12 E AO PERIODO DE 11/04A 10/05/2012, CONFORME AUTORI-ZACAO......................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00089 | 28/05/2012 | 630.99 | 630.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DAASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE,NO PERIODO DE24/06/12 A 18/06/2013, TOTALI-ZANDO 360 EDICOES, CONFORME AUTORIZACAO..................... | 00001172000180 | SA CORREIO BRASILIENSE |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00092 | 29/05/2012 | 2322.79 | 2322.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA ESTE ESCRITORIO, REFE-RENTE A MAIO/12 E AO PERIODODE 11/04 10/05/2012, CONFORMEAUTORIZACAO................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 29/05/2012 | 989.23 | 989.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 29/05/2012 | 18954.02 | 18954.02 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012ESC. DE REP. INSTIT.ESTADO PB.VENC E VANT FIXAS PESS. ATIVO | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 30/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO CO-TA MAIO/2012.ESC. REP.INSTIT.DA PB - venc e vant fixas-pes-soal ativo. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 30/05/2012 | 3180.63 | 3180.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00096 | 30/05/2012 | 1876.78 | 1876.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO, CONFORME AUTORIZACAO EORCAMENTO ANEXO............... | 08179302000180 | CTL TELEFONIA E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00095 | 30/05/2012 | 1424.00 | 1424.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTE ESCRI-TORIO NO MES DE JUNHO/12, CON-FORME AUTORIZACAO............. | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00097 | 31/05/2012 | 1415.47 | 1415.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2012, CONFORMEAUTORIZACAO................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00098 | 31/05/2012 | 38.30 | 38.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO NO MES MAIO/2012CONFORME CONTRATO N.002/2011 EAUTORIZACAO................... | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00099 | 01/06/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEMANUTENCAO NO VEICULO OFICIALQUE ATENDE O GOVERNADOR DA PA-RAIBA EM BRASILIA-DF, DE PLACAMNM 9086, FORD FUSION, CONFOR-ME AUTORIZACAO E ORCAMENTO ANEXO............................ | 00003228000135 | MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00100 | 01/06/2012 | 532.86 | 532.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEBATERIA E MACANETE PARA O VEI-CULO OFICIAL FORD FUSION, PLA-CA MNM 9086, QUE ATENDE O GOVERNADOR DA PARAIBA EM BRASILIA, CONFORME AUTORIZACAO E ORCAMENTO ANEXO................. | 00003228000135 | MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00103 | 06/06/2012 | 666.22 | 666.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS SALAS ON-DE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONFORME AUTORIZACAO............. | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00104 | 06/06/2012 | 289.39 | 289.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA A TARIFA DE ENER-GIA ELETRICA PARA O IMOVEL DOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF, SITO A SCS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONFORME AUTORIZACAO............. | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00101 | 06/06/2012 | 1733.29 | 1733.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL PARA ATENTER AESTE ESCRITORIO NO PERIODO DE13/04 A 13/05/12, CONFORME AUTORIZACAO..................... | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00102 | 06/06/2012 | 185.00 | 185.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSERTO DEUM ASPIRADOR DE PO, COM TROCADE MOTOR E LIMPEZA INTERNA, PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO,CONFORME AUTORIZACAO E ORCAMENTO ANEXO...................... | 04021632000192 | AMAURI LEITE GANDINE ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00105 | 06/06/2012 | 274.78 | 274.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO(ALMOCO)PARA O VICE GOVERNADORDA PARAIBA E AUTORIDADES, EMBRASILIA-DF, CONFORME MEMORAN-DO 004/12 DA ASSESSORIA DE IN-TERCAMBIO DESTE ESCRITORIO EAUTORIZACAO.................. | 02703510000150 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00106 | 06/06/2012 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEUM APARELHO DE AR CONDICIONADOPARA ATENDER A ESTE ESCRITORIOCONFORME ORCAMENTO E AUTORIZA-CAO........................... | 13051428000105 | JS INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 08/06/2012 | 18079.61 | 18079.61 | REGULARIZACAO DE FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE JANEIRO/2012. ESC. DE REPRESENT. INSTITUCIO-NAL DO EST. DA PB. VENC E VANTFIXAS PESSOAL ATIVO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 08/06/2012 | 18978.33 | 18978.33 | REGULARIZACAO DE FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE FEVEREIRO/2012 ESC. DE REPRESENT. INSTITUCIO-NAL DO EST. DA PB. VENC E VANTFIXAS PESSOAL ATIVO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 08/06/2012 | 20646.02 | 20646.02 | REGULARIZACAO DE FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE MARCO /2012. ESC. DE REPRESENT. INSTITUCIO-NAL DO EST. DA PB. VENC E VANTFIXAS PESSOAL ATIVO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 08/06/2012 | 20306.17 | 20306.17 | REGULARIZACAO DE FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE abril/2012. ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIO-NAL DO EST. PB . VENC E VANTFIXAS PESSOAL ATIVO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 08/06/2012 | 60.00 | 60.00 | REGULARIZACAO DE FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE MARCO/2012. ESC. DE REPRESENT. INSTITUCIO-NAL DO EST. DA PB. AUXILIO ALIMENTACAO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 08/06/2012 | 60.00 | 60.00 | REGULARIZACAO DE FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE abril/2012. ESC. DE REPRESENT. INSTITUCIO-NAL DO EST. DA PB. AUXILIO ALIMENTACAO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 13/06/2012 | 60.00 | 60.00 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALMAIO / 2012. ESC. DE REP.INSTDO ESTADO DA PB- AUXILIO ALI-MENTACAO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00114 | 14/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO/12, CONFORMEAUTORIZACAO E PARECER DA PGE,ANEXO......................... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00116 | 15/06/2012 | 1471.80 | 1471.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MESESDE ABRIL E MAIO/2012, CONFORMEAUTORIZACAO E PARECER DA PGE,ANEXO......................... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00117 | 20/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA PUBLICA DE AGUA E ESGOTO PARA OIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA,EM BRASILIA-DF, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2012, CONFORME AUTORIZACAO..................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00118 | 22/06/2012 | 996.04 | 996.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL PARA ESTE ESCRITORIO, NO PERIODO: 13/05/12A 13/06/12, CONFORME AUTORIZA-CAO........................... | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00119 | 22/06/2012 | 2522.99 | 2522.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA FIXA PARA ESTE ES-CRITORIO, NO PERIODO: 11/05/12A 10/06/12, REFERENTE A JUNHO/2012, CONFORME AUTORIZACAO.... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 26/06/2012 | 60.00 | 60.00 | folha de pessoal - junho_/2012esc. de rep. inst. do est. pb.auxilio alimentacao. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 26/06/2012 | 19479.36 | 19479.36 | folha de pessoal - junho_/2012esc. de rep. inst. do est. pb.venc e vant fixas pessoal ativo. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 28/06/2012 | 989.23 | 989.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 29/06/2012 | 3296.20 | 3296.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00123 | 29/06/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONFORME CONTRATO 001/2011 E AU-TORIZACAO..................... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00124 | 29/06/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAATENDER A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12,CONFORME CONTRATO N.003/12 E AUTORIZACAO....................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00125 | 29/06/2012 | 4760.00 | 4760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DELOCACAO DE UM VEICULO,TIPO PASSEIO SEDAN, COM MOTORISTA, NOPERIODO DE SESSENTA DIAS, PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTEESCRITORIO, CONFORME AUTORIZACAO........................... | 01615224000170 | INVESTCAR VEICULOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00126 | 29/06/2012 | 1393.08 | 1393.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO, REFERENTEA JUNHO/12, CONFORME AUTORIZA-CAO........................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00127 | 29/06/2012 | 1862.80 | 1862.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTE ESCRITORIO, ASEREM UTILIZADOS EM JULHO/2012CONFORME AUTORIZACAO.......... | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00129 | 03/07/2012 | 201.21 | 201.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF, REFERENTE A JUNHO/2012, CONFORME AUTORIZACAO | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00130 | 03/07/2012 | 563.18 | 563.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO, EM BRASILIA-DF, REFERENAO MES DE JUNHO/2012, CONFORMEAUTORIZACAO................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00131 | 04/07/2012 | 42.13 | 42.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERALPARA ESTE ESCRITORIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/12, CONFOR-ME CONTRATO N.002/2011 E AUTO-RIZACAO....................... | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00132 | 16/07/2012 | 1001.20 | 1001.20 | VALOR EMPENHADO PARA RAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMAT DE CONSUMO (GENREO ALIMEN-TICIO), PARA ESTE ESCRITORIO,COM AUTORIZACAO, ............. | 15673240000124 | NK COM ART PAP INFORMATICA LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00133 | 16/07/2012 | 2515.94 | 2515.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMAT DE CONSUMO(LIMPEZA E HIGIENE) PARA ESTE ESCRITORIO, COMAUTORIZACAO................... | 15673240000124 | NK COM ART PAP INFORMATICA LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00134 | 16/07/2012 | 1252.30 | 1252.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMAT DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ESTE ESCRITORIO, COM AUTORIZACAO......................... | 15673240000124 | NK COM ART PAP INFORMATICA LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00135 | 16/07/2012 | 91.90 | 91.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA PUBLI-CA DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, EMBRASILIA-DF, SITO A SCS, REFE-RENTE A JULHO/2012,CONFORME AUTORIZACAO..................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00136 | 17/07/2012 | 1790.00 | 1790.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAPARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 13051428000105 | JS INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 18/07/2012 | 2844.60 | 2844.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE JANEIRODE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 18/07/2012 | 3325.54 | 3325.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 18/07/2012 | 3325.54 | 3325.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE MARCO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 18/07/2012 | 3478.08 | 3478.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE ABRIL DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00141 | 19/07/2012 | 2899.00 | 2899.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMAT DE CONSUMO DE INFORMATICA,COM AUTORIZACAO: -PEN DRIVE 8 GB...............-TONER HP Q6001A-AZUL E Q6003AMAGENTA....................... | 15673240000124 | NK COM ART PAP INFORMATICA LTDA ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00142 | 19/07/2012 | 31.83 | 31.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESP. COM SERVICO RENPAC,VIA EMBRATEL, REFERENTE A JU-LHO/12 E AOS PERIODOS: 26/05 A25/06/12 E 26/06 A 25/07/2012,COM AUTORIZACAO............... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 24/07/2012 | 989.23 | 989.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 25/07/2012 | 19612.69 | 19612.69 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE JULHO/2012 VENC VANTFIXAS - PESSOAL CIVIL. ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PA-RAIBA. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 25/07/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE JULHO/2012 VENC VANTFIXAS - PESSOAL CIVIL. ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PA-RAIBA AUXILIO ALIMENTACAO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00144 | 25/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL PARA ESTE ES-CRITORIO, REFERENTE AO PERIODODE 13/06 A 17/07/2012, COM AUTORIZACAO..................... | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00148 | 25/07/2012 | 2401.06 | 2401.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012 E AO PERIODO DE 11/06A 10/07/2012, COM AUTORIZACAO. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00149 | 26/07/2012 | 873.51 | 873.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO PARA O VICEGOVERNADOR DO ESTADO E AUTORI-DADES PARAIBANAS, EM BRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZACAO...... | 08698859000128 | CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00150 | 26/07/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAATENDER A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A JULHO/2012, CONFORMECONTRATO N.003/2011 E AUTORIZACAO........................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00151 | 26/07/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO EMANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PARA ESTE ESCRITORIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012CONFORME CONTRATO N.001/2011 EAUTORIZACAO................... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 30/07/2012 | 3325.54 | 3325.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00156 | 01/08/2012 | 1586.69 | 1586.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO EM BRASILIADF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME AUTORIZACAO.... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00157 | 01/08/2012 | 53.62 | 53.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA ATENDER ESTEESCRITORIO, NO MES DE JULHO/12CONFORME CONTRATO 002/2011 EAUTORIZACAO................... | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00154 | 01/08/2012 | 235.86 | 235.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO A SCS, BRASILIA-DF, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/12, CON-FORME CONTRATO N.001/2010 E AUTORIZACAO..................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00155 | 01/08/2012 | 410.10 | 410.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO, EM BRASILIA-DF, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONFOR-ME CONTRATO N.001/10 E AUTORI-ZACAO......................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00158 | 02/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA)DIARIADE VIAGEM PARA O AGENTE CONDU-TOR DE VEICULO GERONIMO ALVESFERREIRA, MAT 166.136-1,PARA ACIDADE DE GOIANIA-GO, CONFORMEAUTORIZACAO E MEM 007/12,ANEXO | 00069442819100 | GERONIMO ALVES FERRIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 09/08/2012 | 849.68 | 849.68 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS REF. AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 09/08/2012 | 849.68 | 849.68 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 09/08/2012 | 989.23 | 989.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE MARCODE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 09/08/2012 | 989.23 | 989.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE ABRILDE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00163 | 13/08/2012 | 1919.50 | 1919.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTE ESCRITORIO, ASEREM UTILIZADOS EM AGOSTO/12,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00164 | 13/08/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRES DIARIASDE VIAGEM PARA A SERVIDORA GLORIA DE L M NOBREGA, MAT 59455,CONFORME OF CIRC 020/12/SEPLAGE AUTORIZACAO ANEXA........... | 00025164457415 | GLORIA DE LOURDES MARINHO NOBREGA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00166 | 14/08/2012 | 466.45 | 466.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO(ALMOCO)PARA O VICE GOVERNADORDO ESTADO E AUTORIDADES PARAI-BANAS, EM BRASILIA-DF, CONFOR-ME AUTORIZACAO................ | 02703510000150 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00165 | 14/08/2012 | 285.88 | 285.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA PUBLI-CA DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SI-TO A SCS, BRASILIA-DF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CON-FORME AUTORIZACAO............. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00167 | 17/08/2012 | 996.04 | 996.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL PARA ESTE ES-CRITORIO, REFERENTE AO PERIODO13/06 A 13/07/12, CONFORME AU-TORIZACAO..................... | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00168 | 20/08/2012 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPERSIANA VERTICAL E CONJUNTODE LAMINAS PARA ATENDER A ESTEESCRITORIO, CONFORME ORCAMENTOE AUTORIZACAO................. | 09590007000185 | AVM PERSIANAS E CORTINAS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00169 | 20/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSERTO DEPERSIANA VERTICAL COM TROCA DEPECAS PARA ATENDER ESTE ESCRI-TORIO, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO E AUTORIZACAO......... | 09590007000185 | AVM PERSIANAS E CORTINAS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00170 | 21/08/2012 | 2211.71 | 2211.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA FIXA PARA ATENDER ESTE ESCRITORIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2012 EAO MES DE AGOSTO/12, CONFORMEAUTORIZACAO................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00174 | 24/08/2012 | 1196.04 | 1196.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO, REFERENTE AOPERIODO DE 13/07 A 13/08/2012,CONFORME AUTIORIZACAO......... | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00172 | 24/08/2012 | 1678.00 | 1678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS PARA O VEI-CULO FORD FUSION QUE ATENDE OGOVERNADOR DA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZACAO..- PNEUS 225/50R17............. | 02511495000149 | FUTURA PNEUS E SERVCOS AUTOMOTIVOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00173 | 24/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO NOVEICULO FORD FUSION QUE ATENDEO GOVERNADOR DA PARAIBA EM BRASILIA-DF. - ALINHAMENTO................. | 02511495000149 | FUTURA PNEUS E SERVCOS AUTOMOTIVOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 24/08/2012 | 989.23 | 989.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor da folha de pessoal agosto/2012 venc e vant fixas pes-soal ativo. Escritorio de Representacao Institucional_do Estado da Pa-raiba. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12-ESCDE REP. INST. EST.DA PARAIBA.AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2012 VENC E VANT FIXASPESSOAL ATIVO. AUXILIO ALIMEN-TACAO. ESCRITORIO DE REPRESEN-TACAO DO EST DA PARAIBA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 29/08/2012 | 3325.54 | 3325.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS -RGPS DO MES DE AGOSTODE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 30/08/2012 | 19612.69 | 19612.69 | folha de pessoal - agosto/2012ESC. DE REP. INST. EST. DA PB.VENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 30/08/2012 | 60.00 | 60.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12,ESCDE REP.INSTIT.DO EST.DA PB AUXALIMENTACAO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00180 | 30/08/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAATENDER A ESTE ESCRITORIO, RE-FERENTE A AGOSTO/12, CONFORMECONTRATO N. 003/2011 E AUTORI-ZACAO......................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00181 | 30/08/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A AGOSTO/12,CONFORME CONFORME CONTRATO N. 001/2011 EAUTORIZACAO................... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00188 | 03/09/2012 | 1382.18 | 1382.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO, REFERENTEA AGOSTO/12 E AUTORIZACAO..... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00185 | 03/09/2012 | 68.94 | 68.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A AGOSTO/12,CONFORME CONTRATO N.002/2011 E AUTORIZACAO..................... | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00186 | 03/09/2012 | 321.65 | 321.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO A SCS, BRASILIA-DF, REFE-RENTE A AGOSTO/12,CONFORME CONTRATO N.001/2010 E AUTORIZACAO | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00187 | 03/09/2012 | 452.66 | 452.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A AGOSTO/2012CONFORME CONTRATO N.001/2010 EAUTORIZACAO................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00190 | 11/09/2012 | 1602.00 | 1602.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTE ESCRITORIO, ASEREM USADOS EM SETEMBRO/2012,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00191 | 19/09/2012 | 143.32 | 143.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA PUBLI-CA DE AGUA E ESGOTO P/O IMOVELDO GOVERNO DA PARAIBA, SITO ASCS, EM BRASILIA-DF, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/12, CONFOR-ME AUTORIZACAO................ | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 25/09/2012 | 989.23 | 989.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 26/09/2012 | 20900.09 | 20900.09 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012ESC. DE REP. INST. EST.PARAIBAVENC. E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 26/09/2012 | 60.00 | 60.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012ESC. DE REP. INST. EST.PARAIBAAUXILIO ALIMENTACAO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 28/09/2012 | 3325.54 | 3325.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00200 | 01/10/2012 | 1119.28 | 1119.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL(CELULAR), PARAESTE ESCRITORIO, REFERENTE AOPERIODO: 13/08 A 13/09/12, CONFORME AUTORIZACAO............. | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00201 | 01/10/2012 | 2009.22 | 2009.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA FIXA, PARA ESTE ES-CRITORIO, REFERENTE A SETEMBRODE 2012 E AO PERIODO: 11/08 A10/09/2012, CONFORME AUTORIZA-CAO........................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00202 | 01/10/2012 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA USODOS SERVIDORES DESTE ESCRITO-RIO, NO MES DE OUTUBRO/12,CON-FORME AUTORIZACAO............. | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00203 | 01/10/2012 | 57.45 | 57.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA ESTE ESCRITORIO, NO MES DE SETEMBRO/12,CONFORME CONTRATO N.002/2011, AUTORIZACAO E CONTROLE DE ENTRE-GA, ANEXO..................... | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00197 | 01/10/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAATENDER A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00198 | 01/10/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PARA A-TENDER A ESTE ESCRITORIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00199 | 01/10/2012 | 32.44 | 32.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICORENPAC, VIA EMBRATEL, REFEREN-TE A SETEMBRO/12 E AO PERIODO:26/07 A 25/09/2012,CONFORME AUTORIZACAO..................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00204 | 03/10/2012 | 1483.98 | 1483.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO,EM BRASILIA-DF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12,CONFORME AUTORIZACAO... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00205 | 10/10/2012 | 255.01 | 255.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO NO SCS, EM BRASILIA- DF,REFERENTE A SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO N.001/2012..... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00206 | 10/10/2012 | 492.75 | 492.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,EM BRA-SILIA-DF, REFERENTE A SETEMBRODE 2012, CONFORME CONTRATO N.001/2010...................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00207 | 16/10/2012 | 143.32 | 143.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA PU-BLICA DE AGUA E ESGOTO PARA OIMOVEL DO GOVERNO DO ESTADO,SITO A SCS, EM BRASILIA-DF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12,CONFORME AUTORIZACAO............. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 25/10/2012 | 989.23 | 989.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00209 | 29/10/2012 | 599.00 | 599.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE, BEBEDOURODE COLUNA, ELETRICO, PARA GAR-RAFAO DE 20 LITROS,CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO E AUTORIZACAO........................... | 09039310000194 | MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - EPP |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00216 | 30/10/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAESTE ESCRITORIO, REFERENTE AOUTUBRO/12, CONFORME AUTORIZA-CAO E CONTRATO 003/2011....... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00217 | 30/10/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PARA ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A OU-TUBRO/12, CONFORME AUTORIZACAOE CONTRATO N.001/2011......... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00215 | 30/10/2012 | 1681.71 | 1681.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEVICO DETELEFONIA FIXA PARA ESTE ESCRITORIO, REFERENTE A OUTUBRO/12,E AO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2012, CONFORME AUTORIZACAO.... | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 30/10/2012 | 3252.21 | 3252.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 30/10/2012 | 19279.39 | 19279.39 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE OUTUBRO/2012 VENC EVANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVOESCRITORIO DE REPRESENTACAOINSTITUCIONAL DA PARAIBA. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 30/10/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR DO AUXILIO ALIMENTACAODO ESCRITORIO DE REPRESENTACAODO ESTADO DA PARAIBA OUT/2012. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00218 | 01/11/2012 | 1472.90 | 1472.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO,REFERENTE AOUTUBRO/12, CONFORME AUTORIZA-CAO........................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00219 | 01/11/2012 | 1636.00 | 1636.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTE ESCRITORIO, ASER USADO EM NOVEMBRO/12, CON-FORME AUTORIZACAO............. | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00222 | 06/11/2012 | 65.11 | 65.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO NO MES DE OUTU-BRO/12, CONFORME CONTRATO 002/2011 E AUTORIZACAO............ | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00220 | 06/11/2012 | 276.95 | 276.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DESPESA COM O FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, EMBRASILIA-DF, REFERENTE A OUTU-BRO/12, CONFORME AUTORIZACAO.. | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00221 | 06/11/2012 | 568.00 | 568.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO, EM BRASILIA-DF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12,CONFORME CONTRATO N.001/2010 E AUTO-ZACAO......................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00223 | 07/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSERVIDOR JOSE GOMES DE ALMEIDANETO, A SER USADO NO MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME AUTORIZA-CAO........................... | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00224 | 08/11/2012 | 364.44 | 364.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLCACOES NOD O U, SECAO 3, DE EXTRATO DECONTRATOS, CONFORME FATURAS EMANEXO E AUTORIZACAO........... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00225 | 14/11/2012 | 143.32 | 143.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEAGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DOGOVERNO DA PARAIBA,EM BRASILIA-DF, REFERENTE A MES DE NOVEM-BRO/12, CONFORME AUTORIZACAO.. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00227 | 20/11/2012 | 1096.04 | 1096.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO NO PERIODO DE13/09 A 13/10/12, CONFORME AU-TORIZACAO..................... | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00226 | 20/11/2012 | 32.42 | 32.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVCO REN-PAC,VIA EMBRATEL, PARA ATENDERA ESTE ESCRITORIO NOS PERIODOSDE 26/09 A 25/10/2012 E 26/10A 25/11/2012, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/12, CONFORME AUTO-RIZACAO....................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00228 | 23/11/2012 | 100.78 | 100.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM IPVA 2012 DOVEICULO DE PLACA JMO 8801, QUEATENDE A ESTE ESCRITORIO, CON-FORME AUTORIZACAO.............PARA REGULARIZACAO DA GD 003.. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00229 | 27/11/2012 | 1096.04 | 1096.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL(CELULAR), PARAATENDER A ESTE ESCRITORIO, RE-FERENTE AO PERIODO: 13/10/12 A13/11/12, CONFORME AUTORIZACAO | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00230 | 27/11/2012 | 1691.19 | 1691.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AESTE ESCRITORIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/12 E AO PERIO-DO DE 11/10 A 10/11/2012, CON-FORME AUTORIZACAO............. | 76535764032690 | OI S.A. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 28/11/2012 | 989.23 | 989.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 29/11/2012 | 19612.69 | 19612.69 | folha de pessoal-novembro/2012ESC. DE REP. INSTITUCIONAL DAPARAIBA. VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 29/11/2012 | 3325.54 | 3325.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 29/11/2012 | 60.00 | 60.00 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2012ESC. DE REP. INTITUCIONAL DO EST. DA PARAIBA.AUXILIO ALIMENTACAO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00234 | 29/11/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAATENDER A ESTE ESCRITORIO, NOMES DE NOVEMBRO/12,CONFORME AUTORIZACAO..................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00235 | 29/11/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PARA A-TENDER A ESTE ESCRITORIO, NOMES DE NOVEMBRO/2012, CONFORMEAUTORIZACAO................... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00237 | 30/11/2012 | 1390.10 | 1390.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO, REFERENTEA NOVEMBRO/12, CONFORME AUTORIZACAO......................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00238 | 03/12/2012 | 1476.00 | 1476.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTE ESCRITORIO, ASEREM UTILIZADOS NO MES DE DE-ZEMBRO/12,CONFORME AUTORIZACAO | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00239 | 05/12/2012 | 183.48 | 183.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO A SCS, BRASILIA-DF, REFE-RENTE A NOVEMBRO/12. | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00240 | 05/12/2012 | 642.06 | 642.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, EM BRASILIA-DF, REFERENTE A NOVEMBRODE 2012....................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00246 | 06/12/2012 | 2028.39 | 2028.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPECAS PARA A REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL QUE ATENDE O GOVERNADOR DO ESTADO,EM BRASILIA-DF,PLACA MNM 9086,CONFORME AUTORIZACAO.......... | 00003228000135 | MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00247 | 06/12/2012 | 1312.00 | 1312.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEREVISAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO OFICIAL QUE ATENDE O GOVER-NADOR DO ESTADO,EM BRASILIA-DFPLACA MNM 9086, CONFORME AUTO-RIZACAO....................... | 00003228000135 | MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00241 | 06/12/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, REFERENTE A DEZEMBRO/12, CONFOR-ME AUTORIZACAO................ | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00242 | 06/12/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PARA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAOEM BRASILIA-DF, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/12, CONFORMEAUTORIZACAO................... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00243 | 06/12/2012 | 114.90 | 114.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA ATENDER ESTEESCRITORIO DE REPRESENTACAO EMBRASILIA-DF, REFERENTE A DEZEMBRO/12, CONFORME AUTORIZACAO.. | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00244 | 06/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM BRASILIA-DF, REFEREN-TE A DEZEMBRO/12, CONFORME AUTORIZACAO..................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00245 | 06/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEDEDETIZACAO NAS INSTALACOES DOESCRITORIO DE REPRESENTACAO EMBRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZACAO........................... | 97529895000198 | J E AGE DEDETIZACAO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 06/12/2012 | 989.23 | 989.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. 13 SALARIO,RPPSDE 2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00250 | 10/12/2012 | 143.32 | 143.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS ,EM BRASILIA-DF, REFERENTE A DEZEMBRO/12, CONFORME AUTORIZACAO........................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 26/12/2012 | 3105.54 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 26/12/2012 | 989.23 | 989.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 27/12/2012 | 18612.70 | 18612.70 | FOLHA DE PESSOAL -DEZEBRO/2012ESCRITORIO DE REP. INSTIT. DO EST. DA PARAIBA. VENC E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 27/12/2012 | 60.00 | 60.00 | FOLHA DE PESSOAL -DEZEBRO/2012ESCRITORIO DE REP. INSTIT. DO EST. DA PARAIBA.auxilio alimentacao. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
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Última atualização: 10/06/2024