de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2012 | 4764.26 | 4764.26 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2012 | 92781.67 | 92781.67 | FOLHA DE PESSOAL JAN/2012 SEC.EST.INTERIORIZACAO DA ACAO ,GOVERNO VENC. E VANT. FIXAS ,PESSOAL ATIVO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2012 | 44.00 | 44.00 | FOLHA DE PESSOAL JAN/2012 SEC.EST.INTERIORIZACAO DA ACAO ,GOVERNO SALARIO FAMILIA. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2012 | 960.00 | 960.00 | FOLHA DE PESSOAL JAN/2012 SEC.EST.INTERIORIZACAO DA ACAO ,GOVERNO AUX. ALIMENTACAO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2012 | 15373.29 | 15373.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE JANEIRO 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/01/2012 | 106833.87 | 106833.87 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SAL.COTA JANEIRO/2012 VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. SEC DE EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOVERNO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00007 | 16/02/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00008 | 16/02/2012 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 16/02/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000334197449 | JOSE LUCAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00010 | 16/02/2012 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00011 | 16/02/2012 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 16/02/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 16/02/2012 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00014 | 16/02/2012 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00015 | 16/02/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 16/02/2012 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 16/02/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00018 | 16/02/2012 | 270.02 | 270.02 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.CONSU-MO DE AGUA MINERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO, CONF.N/F543. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00019 | 16/02/2012 | 757.24 | 757.24 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA A -QUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPE-ZA E HIGIENE, CONF.NF 035. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00020 | 16/02/2012 | 212.24 | 212.24 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CAFE, ACUCAR E CHA, PARA SUPRIMENTO DA COPA, CONF.N/F034. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00021 | 16/02/2012 | 437.04 | 437.04 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARASUPRIMENTO DA COPA, CONF.N/F. 3585. | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00022 | 16/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.CONSERTO E MANUTENCAO IMPRESSORA MA-TRICIAL, PAT.N.177830, CONF.NF47. | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 27/02/2012 | 960.00 | 960.00 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012-SEC.DE EST.INTER.ACAO GOVAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 27/02/2012 | 4764.26 | 4764.26 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 27/02/2012 | 95339.78 | 95339.78 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012-SEC.DE EST.INTER.ACAO GOVVENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 27/02/2012 | 44.00 | 44.00 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012-SEC.DE EST.INTER.ACAO GOVSALARIO FAMILIA. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 28/02/2012 | 16219.63 | 16219.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS- INSS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00030 | 07/03/2012 | 328.96 | 328.96 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA U-SO NAS ROTINAS DE SERVICO, CF.N/F.003654. | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00031 | 07/03/2012 | 212.24 | 212.24 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA SU -PRIMENTO DA COPA DESTA SECRETARIA, CONF.N/F.000037. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00032 | 07/03/2012 | 625.05 | 625.05 | VALOR EMPENHADO, REF.A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA USO NA LIMPEZA DESTA SECRETARIA, CF.N/F.0036. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 07/03/2012 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES PARA EVENTO DE IM- PLANTACAO DO CALL CENTER. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 07/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 07/03/2012 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES PARA REUNIAO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ASSINA-TURA DE CONTRATO C/CEF. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 07/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIAS ACIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICI-PAR DO EVENTO DE IMPLANTACAO CALL CENTER E REUNIAO N/SEC.DEEDUCACAO SOBRE PREST.SERVICOS. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 07/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIAS AJ.PESSOA, P/PARTICIPAR EVENTO CALL CENTER, REUNIAO NA SEDUR P/TRATAR PREST.SERVICOS E ASSINATURA CONT.CEF.P.REDENCAO. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 07/03/2012 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/TRATAR NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DOS PRESTADO -RES DE SERVICOS. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00029 | 07/03/2012 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP E TONNER SANSUNG, CONF.N/F.454. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00044 | 09/03/2012 | 550.00 | 550.00 | VLR.EMPENHADO, REF.A COMPRA DEPERIFERICOS(MOUSE, TECLADO, PEN DRIVE, FONTE, ETC), PARA SUPORTE E REPOSICAO EM COMPUTADORES, CONF.NF.00209. | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00041 | 09/03/2012 | 850.00 | 850.00 | VLR.EMPENHADO, REF.SERVICOS DEMANUTENCAO REALIZADOS EM COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFNF.0005. | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00040 | 09/03/2012 | 1193.00 | 1193.00 | VLR.EMPENHADO, REF.A AQUISICAODE PECAS DE REPOSICAO E MANU -TENCAO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, CONF.NF/00362. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00042 | 09/03/2012 | 105.00 | 105.00 | VLR.EMPENHADO, REF.A COMPRA DEGLP ENVASADO 13KG, PARA COPA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.02630. | 05216158000117 | MELHOR GAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00043 | 09/03/2012 | 495.00 | 495.00 | VLR.EMPENHADO, REF.SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS, PLACA MNC 0323, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.0006. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVOS DE ARTICULACAO E ACOMPANHAMENTO DE INIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00039 | 09/03/2012 | 3700.00 | 3700.00 | VLR.EMPENHADO, REF.LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO, COM SONORIZACAO E ILUMINACAO, P/O EVENTOREMIDO NO SENHOR, N/PERIODO DOCARNAVAL, CONF.NF/02. | 12732116000102 | LENIEFERSON SUCUPIRA MEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVOS DE ARTICULACAO E ACOMPANHAMENTO DE INIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00045 | 15/03/2012 | 1835.14 | 1835.14 | VLR.EMPENHADO, REF.SERVICO DEBUFFET, OFERECIDO AOS PARTICI-PANTES DA CONFERENCIA REGIONALCONSOCIAL, CONF.OF.AUTORIZACAO0035/GSE/CCG, NF.000015. | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVOS DE ARTICULACAO E ACOMPANHAMENTO DE INIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00060 | 15/03/2012 | 800.00 | 800.00 | VLR.EMPENHADO, REF.CONFECC.DE 3.000 PANFLETOS, C/MATERIAL DEDIVULGACAO P/PREVENCAO DOENCASRENAIS E DOACAO DORIM, EM PAR CERIA COM O ITPCG, CONF.NF.16. | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVOS DE ARTICULACAO E ACOMPANHAMENTO DE INIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00061 | 15/03/2012 | 140.00 | 140.00 | VLR.EMPENHADO, REF.CONFECC.DE UMA FAIXA, C/MATERIAL DEDIVUL GACAO P/PREVENCAO DOENCAS RE -NAIS E DOACAO DORIM, EM PAR- CERIA COM O ITPCG, CONF.NF.22. | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 15/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNI-AO COM ASSESSORES DE IMPRENSA NO PALACIO DO GOVERNO. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 15/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/REGISTRAR SOLENIDADEDE ASSINATURA DE CONTRATO COM A CEF E REUNIAO NA SECOM SOBREA SEMANA DA MULHER. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 15/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/REUNIAO DE ASSESSO- RES DE IMPRENSA C/SECOM E GO -VERNADOR NO PALACIO DO GOVERNO | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 15/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNI-AO NA FUNAD S/PROCESSOS P/CAR-TEIRAS INTERMUNICIPAIS DE USUARIOS DE C.GRANDE. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 15/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA, P/PARTICI- PAR DE FORUM REGIONAL S/DIREI-TOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 15/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNI-AO NA SAD, SOBRE MUDANCAS NO PROGRAMA DE TOMBAMENTO E ESTO-QUE A SER IMPLANTADO. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 15/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/TRATAR ASSUNTOS NO SETOR JURIDICO DA FUNAD, SOBRECONTRATO DE CESSAO DE USO DO VEICULO ONIBUS A N/DISPOSICAO. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 15/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/TRATAR NO CENTRO AD-MINISTRATO S/LOCACAO DE AUTOMOVEL E APARELHO CELULAR P/SECRETARIA. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 15/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS NA GECAD S/TELEFONIA MOVEL E TCE SOBRE PRESTACAO DE CONTAS. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 15/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNI-AO DE ASSESSORES DE IMPRENSA NO PALACIO DO GOVERNO, COM A SECOM E GOVERNO ESTADUAL. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 15/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/REGISTRAR SOLENIDADEDE ASSINATURA DE CONTRATO COM A CEF E LIBERACAO DE RECURSOS. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 15/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/TRATAR NO TCE SOBRE TRAMITACAO DE PROCESSOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00058 | 15/03/2012 | 4900.00 | 4900.00 | VLR.EMPENHADO, REF.CONFECCAO DE UMA PLACA DE SINALIZACAO EMLONA, MED.33,60X2,00, PARA SERAFIXADA NA PAREDE FRONTAL DES-TA SECRETARIA, CONF.NF.000023. | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00059 | 15/03/2012 | 1300.00 | 1300.00 | VLR.EMPENHADO REF.CONFECCAO DEADESIVOS P/ADESIVAR O VEICULO ONIBUS PL-MNC0323 DE USO DESTASECRETARIA, CONF.NF.000021. | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 29/03/2012 | 4764.26 | 4764.26 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, DO MES DE MARCO DE2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 29/03/2012 | 96933.04 | 96933.04 | FOLHA DE PESSOAL - MARCO/2012 SEC. EST. DA INTER.ACAO DO GOVVENC E VANT FIXAS- PESSOAL ATIVO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 29/03/2012 | 44.00 | 44.00 | FOLHA DE PESSOAL - MARCO/2012 SEC. EST. DA INTER.ACAO DO GOVSALARIO FAMILIA. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 29/03/2012 | 960.00 | 960.00 | FOLHA DE PESSOAL - MARCO/2012 SEC. EST. DA INTER.ACAO DO GOVAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 30/03/2012 | 16408.40 | 16408.40 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MARCO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00067 | 30/03/2012 | 652.50 | 652.50 | VLR.EMPENHADO, REF.A CONFECCAODE 02 TAPETES KOILFLEX, PARA COLOCACAO NA PORTA DE ENTRADA DESTA SECRETARIA, CONF.NF 086. | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 30/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIAS A J.PESSOA, PARA CONDUZIR SERVI-DORES PARA PARTICIPAR DE REU -NIOES NO PALACIO DO GOVERNO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 30/03/2012 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, PARA CONDUZIR SERVI-DORES A EVENTOS COM O GOVERNO ESTADUAL. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 30/03/2012 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DE DIARIA A J.PESSOA, P/ENTREGAR DOCUMENTOS NA SEC.CULTURA, CA-SA CIVIL E ADMINISTRACAO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 30/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA ARECIFE PE, P/CONDUZIR SERVIDORPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE -RESSES_DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00072 | 30/03/2012 | 180.00 | 180.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,NOS ORGAOS ESTADUAIS EMEPA, CAGEPA, CEHAP, SEC.AGRICULTURA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 30/03/2012 | 180.00 | 180.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA, EM ORGAOSESTADUAIS DA CAGEPA, EMEPA, SECRET.AGRICULTURA E CEHAP. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 30/03/2012 | 90.00 | 90.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA, EM ORGAOSESTADUAIS DA CAGEPA, EMEPA, SECRET.AGRICULTURA E CEHAP. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 30/03/2012 | 90.00 | 90.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA, EM ORGAOSESTADUAIS DA CAGEPA, EMEPA, SECRET.AGRICULTURA E CEHAP. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 30/03/2012 | 90.00 | 90.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA, EM ORGAOSESTADUAIS DA CAGEPA, EMEPA, SECRET.AGRICULTURA E CEHAP. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 30/03/2012 | 90.00 | 90.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA, EM ORGAOSESTADUAIS DA CAGEPA, EMEPA, SECRET.AGRICULTURA E CEHAP. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 30/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/ACOMPANHAR A SECRETARIA EM EVENTO DE INAUGURACAO DA PB 177. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 30/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PA-RA TRATAR NO SETOR LOCACAO DE VEICULOS DE ASSINATURA EM DOCUMENTOS. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 30/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PA-RA PARTICIPACAO DO PROGRAMA GESTAO PATRIMONIAL. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 30/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PA-RA PARTICIPACAO DO PROGRAMA GESTAO PATRIMONIAL. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 30/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PA-RA PARTICIPACAO DO PROGRAMA GESTAO PATRIMONIAL. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 30/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PA-RA PARTICIPACAO DO PROGRAMA GESTAO PATRIMONIAL. | 00056888600491 | ANDRE SOARES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 30/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIOES DE MIDIAS SOCIAIS NA SECOM, COM A DI-RETORIA EXECUTIVA E ASSUNTOS S/TRANSMISSAO DE JOGOS. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 30/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO ANUAL NODEPARTAMENTO DE MIDIAS SOCIAISSECOM. | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 30/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARACONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMEPA, CA-GEPA, CEHAP E SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 30/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARACONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMEPA, CA-GEPA, CEHAP E SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 30/03/2012 | 37.50 | 37.50 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARACONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMEPA, CA-GEPA, CEHAP E SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 30/03/2012 | 37.50 | 37.50 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARACONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CEHAP E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 30/03/2012 | 37.50 | 37.50 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARACONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CEHAP E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 30/03/2012 | 37.50 | 37.50 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARACONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CEHAP, CA-GEPA E ESPEP. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 30/03/2012 | 37.50 | 37.50 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARACONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CEHAP, CA-GEPA E ESPEP. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 30/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARAENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ADMINISTRACAO E CASA CIVIL. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 30/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARAPARTICIPAR DO EVENTO EMPREEN -DER MULHER NO PALCIO DA REDEN-CAO. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 30/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARAACOMPANHAR A SECRETARIA NO E -VENTO DE INAUGURACAO DA PB 177 | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 30/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARAPARTICIPAR DO EVENTO EMPREEN -DER MULHER NO PALACIO DA REDENCAO E REUNIAO NA SECOM. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 30/03/2012 | 112.50 | 112.50 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARAPARTICIPAR DO EVENTO DE INAUGURACAO DA PB177. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 30/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VLR.EMPENHADO, REF.DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE MIDI-AS SOCIAIS NA SECOM COM A DIRETORIA EXECUTIVA, E ACOMPANHA -MENTO DE TRANSMISSAO DE JOGOS. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00100 | 20/04/2012 | 689.00 | 689.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.REF.A AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR 1P, 116L, CRC12 BR CONSUL, DESTINADO AO GABINETE DO SECRETA-RIO. | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NODESTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00101 | 25/04/2012 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR EMPENHADO, REF.A INSTALACAO DE DIVISORIAS EM AMBIENTESDA SECRETARIA, CONF.N/F 082. | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVOS DE ARTICULACAO E ACOMPANHAMENTO DE INIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00104 | 25/04/2012 | 497.70 | 497.70 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICO DE BUFFET, NO EVENTO PROMOCIO-NAL EM PARCERIA COM O INST.DE TISIOLOGIA, POR OCASIAO DA CAMPANHA DIA MUNDIAL DO RIM. | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00106 | 25/04/2012 | 197.64 | 197.64 | VALOR EMPENHADO, REF.A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA COPA, NESTA SECRETARIA, CONF.N/F039. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00107 | 25/04/2012 | 607.96 | 607.96 | VALOR EMPENHADO, REF.A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NESTA SECRETARIA,CONF.N/F.040. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00108 | 25/04/2012 | 291.00 | 291.00 | VALOR EMPENHADO, REF.AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO, CONF.N/F. 653. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00109 | 25/04/2012 | 670.00 | 670.00 | VALOR EMPENHADO, REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA, E-XECUTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME N/F008. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00103 | 25/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, CEDIDO PORCESSAO DE USO PELA FUNDAC, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00105 | 25/04/2012 | 785.00 | 785.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS E TON-NER DESTA SECRETARIA, CONF.N/F776. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00102 | 25/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTI -FUNCIONAL HP LASERJET M1132 MFP, PARA USO DESTA SECRETARIACONF.N/F.660. | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 25/04/2012 | 4764.26 | 4764.26 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 26/04/2012 | 92763.05 | 92763.05 | folha de pessoal. abril/2012sec. est. inter.da acao do govvenc e vant fixas pess. ativo. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 26/04/2012 | 44.00 | 44.00 | folha de pessoal. abril/2012sec. est. inter.da acao do govvenc e vant fixas pess. ativo. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 26/04/2012 | 960.00 | 960.00 | folha de pessoal. abril/2012sec. est. inter.da acao do govauxilio alimentacao. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 30/04/2012 | 15652.72 | 15652.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE ABRIL DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00116 | 02/05/2012 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA REALIZADOS EM DIVERSOSCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA,CONNF.N/F000035. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00117 | 02/05/2012 | 1075.20 | 1075.20 | VALOR EMPENHADO, REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PA-RA NAS ROTINAS DE SERVICO, CONFORME N/F.003920. | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00118 | 02/05/2012 | 2704.50 | 2704.50 | VALOR EMPENHADO, REF.DESPESAS DE PINTURA PARA CONSERVACAO DAFACHADA DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA ESTA SECRETARIA, CONFORME N/F.000041. | 06067322000134 | MULTIREPAROS MANUTENCAO PREDIAL LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00119 | 04/05/2012 | 1128.01 | 1128.01 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEMATERIAL ELETRICO PARA REPOSI-CAO E INSTALACAO NAS SALAS E AREAS DE CIRCULACAO DESTA SE -CRETARIA, CONF.N/F.002724. | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00120 | 04/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG, PARA SU-PRIMENTO DA COPA DESTA SECRETARIA, CONF.N/F.02937. | 05216158000117 | MELHOR GAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 09/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.DIA -RIAS AS CIDADES DE TENORIO, LIVRAMENTO E TAPEROA, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO PREPARATORIA P/AUDIENCIA DO ORC.DEMOCRATICO. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 09/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.DIA -RIAS AS CIDADES DE TENORIO E OLIVEDOS, P/PARTICIPAR DE REU -NIAO PREPARATORIA P/AUDIENCIA DO ORC.DEMOCRATICO. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00123 | 09/05/2012 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.A CONFEC-CAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARAUSO NAS ROTINAS DE SERVICO, CONF.N/F.000051. | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00124 | 09/05/2012 | 977.45 | 977.45 | VALOR EMPENHADO, REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARANAS ROTINAS DE SERVICO, CONF. N/F.003075. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 09/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.DIA -RIA A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL, P/PARTICIPAR DE REUNI-AO PREPARATORIA P/AUDIENCIA DOORC.DEMOCRATICO. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 09/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.DIA -RIAS AS CIDADES DE TENORIO, LIVRAMENTO E TAPEROA, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO PREPARATORIA P/AUDIENCIA DO ORC.DEMOCRATICO. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 09/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.DIA- RIA A CIDADE DE AREIA, PARA PARTICIPARA DE REUNIAO PREPARATORIA P/AUDIENCIA DO ORC.DEMO-CRATICO. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 09/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.DIA- RIA A CIDADE DE ARARA, PARA PARTICIPARA DE REUNIAO PREPARATORIA P/AUDIENCIA DO ORC.DEMO-CRATICO. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 09/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.DIA- RIA A CIDADE DE AREIA, PARA PARTICIPARA DE REUNIAO PREPARATORIA P/AUDIENCIA DO ORC.DEMO-CRATICO. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 09/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.DIA- RIAS AS CIDADES DE STA.CECILIANATUBA E UMBUZEIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIAP/AUDIENCIA DO ORC.DEMOCRATICO | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 09/05/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.DIA- RIAS A CIDADE DE SOLEDADE, PA-RA PARTICIPAR DA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 09/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.DIA- RIA A CIDADE DE AREIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARA-TORIA P/AUDIENCIA DO ORC.DEMO-CRATICO. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 10/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE REUNIAO COM GERENTE DA SECOM | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 10/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR O SECRE-TARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA EDUCACAO E SECOM. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00135 | 15/05/2012 | 1567.50 | 1567.50 | VALOR EMPENHADO, REF.CONFECCAODE ADESIVOS, PLACAS E FAIXAS DE IDENTIFICACAO DOS DEPARTA -MENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.N/F.000061. | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 15/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGTO.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PA-RA DESPACHAR DOCUMENTOS DO SE-TOR DE RH DESTA SECRETARIA. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 15/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA A CIDADE DE SOLEDADE, PARAPARTICIPAR DA AUDIENCIA REGIO-NAL DO OD-ESTADUAL. | 00002089136456 | CARLOS ROBERTO CLARINDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 15/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA A CIDADE DE SOLEDADE, PARAPARTICIPAR DA AUDIENCIA REGIO-NAL DO OD ESTADUAL. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 15/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA PARA RECEBER AS CARTEIRAS DE PASSE LIVRE,COMO TAMBEM IR AO CAIS DE JAGUARIBE REVER PROCESSOS. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 15/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FUNAD E DEPACHAR DOCUMENTOS DESTA SE -CRETARIA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 15/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO,REF. PAGTO.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA,PARA CONDUZIR O SR.REJANILSON SILVABATISTA A TRATAR ASSUNTO DA FUNAD. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 15/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA,PARA CONDUZIR O SR.REJANILSON SILVABATISTA PARA TRATAR DE ASSUNTODA FUNAD COMO TAMBEM DESTA SE- | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 15/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA PARA TROCA DO VEICULO, MOD.FOCUS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00144 | 17/05/2012 | 246.48 | 246.48 | VALOR EMPENHADO, REF.TAXA DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO TIPO ONIBUS A DISPOSICAO DESTASECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 17/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA A CIDADE DE SOLEDADE, PARAPARTICIPAR DA AUDIENCIA REGIO-NAL DO OR.ESTADUAL. | 00056888600491 | ANDRE SOARES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00146 | 17/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA A BRASILIA DF, P/PARTICI -PAR DE REUNIAO PARA PACTUACAO DE ACOES P/LANCAMENTO ESTADUALDO PLANO VIVER SEM LIMITE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00148 | 18/05/2012 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A BRASILIA DF, P/PARTICIPAR DE REUNIAO VISANDO A PACTUACAO DEACOES PARA LANCAMENTO ESTADUALDO PLANO VIVER SEM LIMITE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00149 | 21/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONDUZIR O GERENTE ADM. WLADYMIR WESLEY A.SIQUEIRA,AO CENTRO ADM.NA CIDADE DE J.PESSOA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00150 | 21/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARAIR AO CENTRO ADM.E COMANDO GE-RAL DA POLICIA MILITAR P/DESPACHAR DOCS.DESTA SECRETARIA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 21/05/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA,P/CONDUZIR O SR.REJANILSON SILVA BATISTA P/REPRESENTAR ESTA SECRETARIA EM SOLENIDADE NO TJPB. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 21/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/RE-PRESENTAR ESTA SECRETARIA SOLENIDADE NO TJPB. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00153 | 22/05/2012 | 735.23 | 735.23 | VALOR EMPENHADO, P/PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA, CF.NOTA FISCAL 000047. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00154 | 22/05/2012 | 197.64 | 197.64 | VALOR EMPENHADO, P/PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA MANUTENCAO DA COPA DESTA SECRETARIA, CF.NF.046. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 29/05/2012 | 9352.37 | 9352.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 29/05/2012 | 115921.15 | 115921.15 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SEC. EST. INTER.ACAO DO GOVER.VENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 29/05/2012 | 66.00 | 66.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SEC. EST. INTER.ACAO DO GOVER.SALARIO FAMILIA. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 29/05/2012 | 1140.00 | 1140.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SEC. EST. INTER.ACAO DO GOVER.AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 30/05/2012 | 14721.54 | 14721.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 31/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO.REF.PAGTO. DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/CONDUZIR O SR.REJANILSON SILVA BATISTA A FUNAD. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 31/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO NOSSO DEPARTAMENTO FUNAD SEDIADO NESTA SECRETARIA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 31/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA,P/PARTICIPAR DE REUNIAO SETORIAL NASECRETARIA DE FINANCAS. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 31/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA AS CIDADES DE ITABAIANA EJOAO PESSOA P/PARTICIPAR REUNIAO PREPARATORIA P/AUDIENCIA REGIONAL DO OD.ESTADUAL. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 31/05/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA AS CIDADES DE ITABAIANA EJ.PESSOA,P/PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA P/AUDIENCIA REGIONAL DO OD.ESTADUAL. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00166 | 31/05/2012 | 1694.62 | 1694.62 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEMATERIAL ELETRICO P/ILUMINACAODA PLACA DE IDENTIFICACAO DESTA SECRETARIA, E REPOSICAO EMDIVERSOA OUTROS SETORES. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00167 | 31/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DEAQUISICAO DE MICRO CENTRAL TELEFONICA P/ESTA SECRETARIA. | 03192066000119 | CRISTOVAO G.LEAO E CIA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00168 | 31/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DECOMPRA DE MICRO COMPUTADOR INTEL LCD TV PARA O GABINETE DOSR.SECRETARI DESTA SECRETARIA. | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00169 | 31/05/2012 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DEMICRO CENTRAL PABX P/ ESTA SECRETARIA. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00170 | 31/05/2012 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE MAIO. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 31/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA PARADESPACHAR DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA NA SEC.ADM.CASA CIVILMINISTERIO PUBLICO E GECOV. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00172 | 31/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA PARATROCA DO VEICULO VOYAGE, PELOSANDERO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 31/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/CONDUZIR A SRA.DEBORA M.A. E O GERENTE ADM.DESTA SEC.P/PART. DEREUNIAO NA SEC.DE FINANCAS. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 31/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/TROCA DE VEICULO SANDERO,PELO FOCUS. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00176 | 01/06/2012 | 1130.00 | 1130.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVS.DE INSTALACAO E PROGRAMACAO DE UMPABX INTELBRAS MODULARE, REDE DE 12 RAMAIS E 04 LINHAS COM IDENTIFICACAO, CONF.NF.0027. | 03192066000119 | CRISTOVAO G.LEAO E CIA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 05/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PROTOCOLAR DOCUMENTOS NAS SEC.DE CULTURA,ADM E ESPEP. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 05/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA P/CONDUZIR O GERENTE ADM.P/PROTOCOLAR DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 05/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/PROTOCOLAR DOCUMENTOS NAS SEC.ADMCASA CIVIL E GECOV. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 05/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/CONDUZIR O GERENTE ADM. P/PROTOCOLAR DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 05/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/PROTOCOLAR DOC.NAS SEC. ADM. CASACIVIL,GECOV,PLANEJAMENTO E GESTAO,EDUCACAO E AGRO.E PESCA. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 05/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/CONDUZIR O GERENTE ADM. AO CENTROADM.P/ PROTOCOLAR DOC. INSTITUCIONAIS. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00183 | 06/06/2012 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEGAS ENVASADO 13KG, PARA SUPRI-MENTO DA COPA DESTA SDECRETA -RIA, CONF.N/F.02937. | 05216158000117 | MELHOR GAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00185 | 06/06/2012 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE DIVISORIA NO SETOR QUE COMPREEN-DE GABINETE E SECRETARIA EXECUTIVA, CONF.NF.000094. | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00186 | 06/06/2012 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DE10 (DEZ) APARELHOS DE TELEFONEPLENO, MOD.INTELBRAS, PARA INSTALACAO NA CENTRAL TELEFONICA,CONF.NF.000425. | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00184 | 06/06/2012 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTI -FUNCIONAL HP LASERJET M1132 MFP, PARA O GABINETE DO SECRE-TARIO, CONF.N/F.000660. | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 08/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEC. ADME ACOMPANHAR A TROCA DE PLACADO VEICULO OFICIAL. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 08/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/CONDUZIR O GERENTE ADM.DESTA SEC.AO CENTRO ADM. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 08/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDEP/REALIZAR A COBERTURA DO EVENTO,POR UMA VIDA MELHOR, EM PARCERIA COM O SAMU PELA ESPEP. | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 08/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NA SECOM. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVOS DE ARTICULACAO E ACOMPANHAMENTO DE INIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00191 | 13/06/2012 | 1899.00 | 1899.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO SERVICO DE BUFFET PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MAES, EM PARCERIA COM A COORD.DOS CLUBES DE MAES, CONF. NF.039. | 04427222000146 | PALACIO DO PAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVOS DE ARTICULACAO E ACOMPANHAMENTO DE INIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00192 | 13/06/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICO DE BUFFET P/O EVENTO PROMOCIO-NAL REALIZADO N/SECRETARIA, ENTRE FUNAD,SENAI E ORGAOS DE APOIO AOS DEFICIENTES,CF.NF.036 | 04427222000146 | PALACIO DO PAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00193 | 13/06/2012 | 2930.00 | 2930.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA DA PLA-CA DESTA SECRETARIA E MANUTEN-CAO NA FIACAO DOS DEMAIS DEPARTAMENTOS,CONF.NF.0019. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00194 | 14/06/2012 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE 01(UM) HOME THEATER 300WRMSSONY, DESTINADO A DIVULGACAO DO PROGRAMA FALA GOVERNADOR PARA AS DEPENDENCIAS DA SEIAG. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA AO C.ADM. P/RECEBER CARTAO P/ABAST.DO VEICULO FOCUS. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/CONDUZIR A SEC.DEBORA MACIEL P/POSSE NO GARGO DE SEC.INTERINA | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 20/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/ IRAO CENTRO ADM.P/ENTREGA DE DO-CUMENTOS NA SEAD,SECOM,CASA CIVIL,CENT.DE COMP.E AGRICULTURA | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 20/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/CONDUZIR O SR.PAULO RICARDO A.LI-MA P/REUNIAO NA CASA MILITAR. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 20/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/ IRA FUNAD,DESPACHAR DOCUMENTOS P/AQUISICAO DE CART.DE PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL DA ADPD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/CONDUZIR O SR.REJANILSON S.BATIS-TA A FUNAD P/TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 20/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO/PLANEJAMEN-TO DO CICLO 2012 DO OD.ESTADU-AL. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 20/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO/PLANEJAMEN-TO DO CICLO 2012 DO OD.ESTADU-AL. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/REUNIAO NA CASA MILITAR NO CENTROADM. | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00207 | 26/06/2012 | 570.00 | 570.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO CONSERTO DE APARELHOS DE REFRIGE-RACAO E ACJ, INSTALADOS NAS SALAS DA SEC.EXECUTIVA,CHEFE DE GABINETE E GECOV,CONF.NT/F.10 | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00208 | 26/06/2012 | 575.00 | 575.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO P/SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOE TUNER CONFORME NT/FISCAL N1090. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 26/06/2012 | 104731.69 | 104731.69 | folha de pessoal - junho_/2012sec. est.inter.da acao do gov.venc e vant fixas- pessoal ativo. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 26/06/2012 | 22.00 | 22.00 | folha de pessoal - junho_/2012sec. est.inter.da acao do gov.salario familia . | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 28/06/2012 | 5474.74 | 5474.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 29/06/2012 | 16835.63 | 16835.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 02/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/ IRAO CENTRO ADM.P/REALIZAR MANUTENCAO NO VEICULO A SERV.DA SE-COM EM CG.JUNTO A DIRET.EST. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 02/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJA-MENTO DO SEG.ETAPA CICLO 2012 DO OD.ESTADUAL. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 02/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJA-MENTO DA SEG.ETAPA CICLO 2012 DO OD.ESTADUAL. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00214 | 02/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE NATAL P/COBER-TURA DE MATERIA JORNALISTICA DA XVI CONF.NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISL.ESTADUAIS. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 02/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/ IRAO CENTRO ADM. P/PROTOCOLAR DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS EM DI-VERSAS SECRETARIAS. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 02/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/CONDUZIR O GERENTE ADM.DESTA SEC.AO CENTRO ADM. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00217 | 02/07/2012 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG P/SUPRIMENTO DA COPA DESTA SECRETARIA,CONF.N/F3295. | 05216158000117 | MELHOR GAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00219 | 03/07/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE NATAL P/COBER-TURA DE MATERIA JORNALISTICA DA XVI CONF.NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISL.ESTADUAL. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 05/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/CONDUZIR O CHEFE DE GAB.SR.ORLAN-DO DANTAS AO CENTRO ADM.E CAGEPA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 05/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/CONDUZIR O SR. REJANILSON SILVA BATISTA A FUNAD,PARA TRATAR DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 05/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE DIVERSASSECRETARIAS NO CENTRO ADM. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 05/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/ENTRGA DE PROC.P/AQUISICAO DE CARTEIRAS DE PASSE LIVRE A FUNAD NO DEPARTAMENRTO DA ADPD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 09/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARADESPACHAR DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 09/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARAPROTOCOLAR DOCUMENTOS NO CEN -TRO ADMINISTRATIVO E CASA CI-VIL. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 09/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARAPROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CASA CIVIL. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 09/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARAPROTOCOLAR DOCUMENTOS NO CEN -TRO ADMINISTRATIVO NAS SECRETARIAS DE FINANCAS E SEAD. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 09/07/2012 | 1140.00 | 1140.00 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALDO MES DE JUNHO/2012. SEC. DE EST. DA INTERIORIZACAO DA ACAODO GOVERNO. AUXILIO ALIMENTA -CAO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00229 | 10/07/2012 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR EMPENHADO,REF.COFFE BRE-AK OFERECIDO DURANTE A SOLENI-DADE DE POSSE DA GER.DA 3 GER.REGIONAL DE ENSINO, COM PRESENCA DE AUTORIDADES, CONF.NF.041 | 04427222000146 | PALACIO DO PAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00230 | 11/07/2012 | 265.00 | 265.00 | VALOR EMPENHADO, REF.A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SUPRIMENTO DA COPA NESTA SECRETARIA, CONF.N/F. 4345. | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00231 | 11/07/2012 | 961.98 | 961.98 | VALOR EMPENHADO, REF. A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA P/CON-SERVACAO DAS INSTALACOES DESTASECRETARIA, CONF.NF. 049. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00232 | 11/07/2012 | 197.64 | 197.64 | VALOR EMPENHADO, REF. A COMPRADE GENERO ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA COPA DESTA SECRETARIA, CONF. NF. 048. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 12/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/CONDUZIR ATLETA PARA-OLIMPICO E PROF.DA AREA DE EDUCACAO.PARAMEMBARCAR P/RIO GRANDE DO NORTE | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 12/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/REUNIAO EM CENTRO ADM.DE PLANEJA-MENTO DAS METAS E ACOES GOVER-NAMENTAIS/2012,NA SEC.FINANCAS | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 12/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/CENTRO ADM.PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS METAS E A-COES GOVERNAMENTAIS/2012. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 12/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/CENTRO ADM.PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJ.DAS METAS E ACOES GOVERNAMENTAIS/2012,NA SEC.FIN. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 12/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA P/CONDUZIR A SEC.EXECUTIVA,GER.ADM E FINANCEIRO P/REUNIAO NA SEC.FINANCAS. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00238 | 12/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEMATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO NAS ROTINAS DE SERVICO,CONN/F. 3496. | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00240 | 16/07/2012 | 1247.50 | 1247.50 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEMATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO NAS ROTINAS DE SERVICO.CONN/F. 3496. | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 17/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/ENTREGAR DOCSINSTITUCIONAIS EM DIVS.SECRETARIAS E REPRESENTAR O SECRETA- RIO EM EVENTO. | 00001035306492 | ALUSKA MARTINS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 17/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/ CONDUZIR O COORDENADOR DA FUNAD, SR.REJA-NILSON SILVA,P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE GESTOR EST. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 17/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/CONDUZIR SRA.ALUSKA MARTINS P/TRATAR NO CENTRO ADM.DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GAB.DO SECRETARIO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00244 | 17/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE GESTOR EST. DE POLITICA DE INCLUSAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 17/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/PARTICIPAR DEREUNIAO DO COMITE GESTOR EST. DE POLITICA DE INCLUSAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00250 | 17/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/ENTREGAR DOCSINSTITUCIONAIS EM DIVS.SECRETARIAS E REPRESENTAR O SECRETA- RIO EM EVENTO. | 00001035306492 | ALUSKA MARTINS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00251 | 17/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO. REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/ CONDUZIR O COORDENADOR DA FUNAD.SR.REJA- NILSON SILVA.P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE GESTOR EST. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00252 | 17/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/CONDUZIR SRA.ALUSKA MARTINS P/TRATAR NO CENTRO ADM.DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GAB.DO SECRETARIO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 18/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA AO CENTRO ADM. P/PROTOCOLAR DOCUMENTOS EM DI-VERSAS SEC.E RECEBER CELULAR NA GECAD DE ORDEM DO SR.SEC. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 18/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA GECAD SOBRE AS- SUNTOS LIGADOS A LOCACAO DE VEICULOS. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 18/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/CONDUZIR O GERENTE ADM. P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA GECAD. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 18/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/CONDUZIR O GERENTE ADM. AO CENTRO ADM.P/PROTOCOLAR DOCUMENTOS INSTITUCIO-NAIS. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 23/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/ IR AO CENTROADM. P/PROVIDENCIAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00001035306492 | ALUSKA MARTINS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 23/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/ CONDUZIR A ASSESSORA DE GABINETE ALUSKA MARTINS AO CENTRO ADM.P/TRATARDE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 24/07/2012 | 8532.70 | 8532.70 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 25/07/2012 | 108778.50 | 108778.50 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SEC. EST. INTER.DAACAO DO GOV.VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 25/07/2012 | 22.00 | 22.00 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SEC. EST. INTER.DAACAO DO GOV. SALARIO FAMILIA. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00263 | 25/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO;REF.A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/USO NOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA,CONF.N/F. 052 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/APRESENTAR DEFESA ADM.EM PROC.DE PRESTACAO DE CONTAS NO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO. | 00004238553446 | YUZIANNI REBECA DE M.S.M.COURY |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00265 | 25/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/ CONDUZIR A ASSIST.JURIDICO DA ASSESS.JURIDICA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 25/07/2012 | 1080.00 | 1080.00 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SEC. EST. INTER.DAACAO DO GOV. AUXILIO ALIMENTA-CAO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 26/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/PARTICIPAR DEREUNIOES DE TRABALHO NA PGE, SECT.DE EDUCACAO E SEPLAN NO CENTRO ADM. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 26/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/CONDUZIR A ASSESSORA DE GABINETE ALUSKA MARTINS A SEAD P/PROTOCOLAR DOCU-MENTOS DE INT.DO SECRETARIO. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 26/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/CONDUZIR O SECRETARIO DE PASTA E ASSESSOR P/PARTICIPAR DE REUNIOES NA PROCURADORIA,SEC.EDU.E SEPLAN. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 26/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/CONDUZIR O SEC.FABIO L.DE MAIA, P/TOMAR POSSE NO CARGO NOMEADO E A AS-SESSOR DE GABINETE ALUSKA M.S. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 26/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/CONDUZIR PACIENTE AO COMPLEXO PSIQ.JULIANO MOREIRA,POR DECISAO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUIZ DE DIREITO. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 26/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/ACOMPANHAR O SEC.EM REUNIOES FORMULADAS PE-LA PROCURADORIA,SEC.EDU.E SE- PLAN. | 00001035306492 | ALUSKA MARTINS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 26/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/CENTRO ADM.ENTREGAR DOCUMENTOS NA SEAD E RECEBER TERMO DE POSSE DO SECRE-TARIO FABIO L.DE MAIA. | 00001035306492 | ALUSKA MARTINS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 26/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/CENTRO ADM.A-COMPANHAR A POSSE DO SECT. FA-BIO L.MAIA E ENTREGAR DOCUMEN-TOS NA SEAD. | 00001035306492 | ALUSKA MARTINS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 30/07/2012 | 15101.55 | 15101.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00276 | 31/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/TRATAR DE AS-SUNTOS REF.A EMISSAO DE CARTEIRAS DE PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL NO SETOR DA ADPD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 31/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/ CENTRO ADM. P/ENTREGAR DOCUMENTOS INSTITU-CIONAIS EM DIVERSAS SECRETARI-AS. | 00001035306492 | ALUSKA MARTINS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 31/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/ CONDUZIR AS-SESSOR DE GABINETE,ALUSKA MAR-TINS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO SECT. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 31/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/CONDUZIR COORDENADOR DA FUNAD,SR.REJANILSONSILVA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00281 | 01/08/2012 | 845.36 | 845.36 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/USO NOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA,CONF.N/F.052. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 06/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/ CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA SEC.AO HOTEL OURO BRANCO P/SEMINARIO DIREI-TOS HUMANOS. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 06/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA J.PESSOA P/PARTICIPAR SEMINARIO DIREITOS HUMANOS E POLI-TICA DA PESSOA COM DEFICIENCIA | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 06/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA J.PESSOA P/PARTICIPAR SEMINARIO DIREITOS HUMANOS E POLI-TICA DA PESSOA COM DEFICIENCIA | 00001035306492 | ALUSKA MARTINS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 06/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA J.PESSOA P/PARTICIPAR DO EVENTO DIGITAL DAY, DIRECIONA-DO AOS PROFICIONAIS QUE TRABA-LHAM COM INTERNET. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 06/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA J.PESSOA PARTICIPAR DE SE-MINARIO DIREITOS HUMANOS E PO-LITICA DA PESSOA COM DEFICIEN-CIA. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 09/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DA PBTUR,OBJETIVANDO A REVISAO LEGAL DOPLANO PLURIANUAL PPA 2012/2015 | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 09/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/ CONDUZIR O GERENTE DE PLANEJAMENTO,ORCA- MENTO E FINANCAS SR. MAESIO TAVARES DE MELO P/PART.REUNIAO. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 09/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA CONDUZIR O SR. SEC.FABIO LUCIANO DE A.MAIA P/PARTICIPAR DE EVENTO A CONVITEDO SR.GOVERNADOR DO ESTADO PB. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 09/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA PARTICIPAR DE EVENTO A CONVITE DO EXCELENTISSMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTA-DO DA PB. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00292 | 16/08/2012 | 185.70 | 185.70 | VALOR EMPENHADO, REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA COPA DESTA SECRETARIA, CONF.N/F.051. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00293 | 16/08/2012 | 964.45 | 964.45 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS ROTINAS DE SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF.N/F.03590. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00295 | 16/08/2012 | 144.00 | 144.00 | VALOR EMPENHADO, REF.FORNECI -MENTO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONF.N/F.866. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00296 | 16/08/2012 | 831.64 | 831.64 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.N/F.054. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00297 | 16/08/2012 | 185.70 | 185.70 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA SU-PRIMENTO DA COPA DESTA SECRETARIA, CONF.N/F.053. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00294 | 16/08/2012 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS E TON-NER HP DESTA SECRETARIA, CONF.N/F.1437. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 21/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/SEC.DE COMUNICACAO PARTICIPAR DE REUNIAO ADM.E REALIZAR ENCAMINHAMENTOSINSTITUCIONAIS JUNTO A GECAD. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00301 | 24/08/2012 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO, REF.A AQUISI-CAO DE 3,90M DE VIDRO TEMPERA-DO INCOLOR P/REPOSICAO EM UMA JANELA FRONTAL DESTA SEC.CONF.N/F. 140. | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 24/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/CONDUZIR O GERENTE ADM.SR.WLADIMYR WESLEY AO CENTRO ADM.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT.DESTA SEC. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 24/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA AO CENTRO ADM. P/PROTOCOLAR DOCUMENTOS INSTI-TUCIONAIS EM DIVERSAS SECRETA-RIAS. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 24/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA AO CENTRO ADM. PROTOCOLAR DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS EM DIVERSAS SEC. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00300 | 24/08/2012 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR EMPENHADO, REF.A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR INTEL COM MONITOR,DESTINADO AO GABI-NETE DO SECRETARIO,CONF.N/F003 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 24/08/2012 | 9367.00 | 9367.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor da folha de pessoal agosto/2012 venc e vant fixas pes-soal ativo. Sec da Interiorizacao da Acao do Governo. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12 SECDE EST.INTRIORIZACAO DA ACAO ,GOV.SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12 SECDE EST.INTRIORIZACAO DA ACAO ,GOV.AUX. ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 29/08/2012 | 15323.85 | 15323.85 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS -RGPS DO MES DE AGOSTODE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 30/08/2012 | 113588.97 | 113588.97 | folha de pessoal - agosto/2012SEC. DE EST. INTER. ACAO GOV. VENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 30/08/2012 | 22.00 | 22.00 | ------------------------------FOLHA DE PESSOAL AGOST/12 SEC.EST.INTERIORIZ.DA ACAO GOVERNOSALARIO FAMILIA. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 30/08/2012 | 1080.00 | 1080.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOST/12 SEC.EST.INTERIORIZ.DA ACAO GOVERNOAUX.ALIMENTACAO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00314 | 03/09/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO, REF.LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM,P/TRANSPORTE DE SERVIDORES A EVENTO DO OD.ESTADUAL EM J.PESSOA, CON. N/F. 22 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00315 | 03/09/2012 | 247.60 | 247.60 | VALOR EMPENHDO, REF.COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS P/SUPRIMENTO DA COPA DESTA SECRETARIA. CONF. N/F. 056. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00316 | 03/09/2012 | 673.30 | 673.30 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA P/USO NOS DEPARTAMENTOS E AMBIENTES DES-TA SECRETARIA, CONF.N/F.057. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00317 | 04/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEMATERIAL PARA SUPRIMENTO DA COPA COZINHA, XICARAS, COPOS, POTES DE MANTIMENTOS, CONF.N/FISCAL 02172. | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00318 | 06/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/PROTOCOLAR DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS EM DI-VERSAS SEC. NO CENTRO ADM. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 06/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/PARTICIPAR DEREUNIAO COM SEC. DO EMPREENDERPARAIBA,P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SEIAG. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 06/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA PARTICIPAR DO FORUM EST.DOS DIREITOS DA PES-SOA COM DEFICIENCIA QUE SE REALIZARA NA PROC.GERAL DE JUST. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Concorrência | 00322 | 10/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.ADESAO P.PRESENCIAL 25/2011, VINCULADO A SEAD, P/AQUISICAO DE 11(ON -ZE) AR CONDICIONADO TIPO SPLITCONF.PROC.163/2012. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Concorrência | 00324 | 11/09/2012 | 10590.00 | 10590.00 | VALOR EMPENHADO, REF.ADESAO AOPREGAO PRESENCIAL 25/2011, VINCULADO A SEAD, P/AQUISICAO DE 11(ONZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 19/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO DO EMPREENDER PARAIBA E ENTREGAR DOCUMENTOS A ADM. DIRETA. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 19/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/O TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO E CGE P/TRA- TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS APRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 19/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/REALIZAR TRO-CA DE VEICULO FOCUS, PLACA GVQ8600, JUNTO A LOCALIZA | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 19/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DEBORA MACIEL P/ TRA-TAR DE ASSUNTOS NO TCE E CGE. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 19/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A AREIA P/ CONDUZIR REPRESENTANTES DA SEC.DE EST.DA CUL-TURA P/XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 19/09/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A AREIA P/CONDUZIR REPRESENTANTES DA SEC.DE EST.DA CULTURA P/ XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 19/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA P/ CONDUZIR RE-PRESENTANTES DESTA SEC. P/PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 19/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GECAD E CASA CIVIL P/ACOMPANHAR PEDIDO DE LINHAS DE TRASM.DE JOGOS ESPORTIVOS. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 19/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A UMBUZEIRO CONDUZIR O DI-RETOR DE MARKETING DA PBTUR,SRTEMISTOCLES CABRAL, EM EVENTO COMEMORATIVO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 19/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DA REFORMA DOCENTRO DE CONVENCOES DO CABO BRANCO. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 19/09/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA PARTICIPAR DE EVENTO NA SEC.DE EST.DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DE ENFRENTAMENTO A HOMOFOBIA. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 19/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA CONDUZIR O SEC.SR.FABIO MAIA E A ASSESSORA POLICENIA RIOS P/EVENTO NA SEC. DO EST.DA MULHER. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 19/09/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PAGTO DIARIA A J.PESSOA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO NA SEC.DA MU- LHER E DA DIVERSIDADE HUMANA DE ENFRENTAMENTO A HOMOFOBIA. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 25/09/2012 | 8767.21 | 8767.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 26/09/2012 | 114607.85 | 114607.85 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC.EST. INTER.DA ACAO DO GOV.VENC. E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 26/09/2012 | 22.00 | 22.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC.EST. INTER.DA ACAO DO GOV.SALARIO FAMILIA. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 26/09/2012 | 1020.00 | 1020.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC.EST. INTER.DA ACAO DO GOV.AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 28/09/2012 | 14721.54 | 14721.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 25/10/2012 | 8767.21 | 8767.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00346 | 26/10/2012 | 106767.59 | 106767.59 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA PESSOAL, VENC.VANT.FIXAS - PESSO-AL ATIVO, REF.OUTUBRO/2012. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00350 | 26/10/2012 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PESSOAL, SALARIO FAMILIA, MES OUTUBRO/2012. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00347 | 26/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PESSOAL, SALARIO FAMILIA, MES OUTUBRO/2012. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00349 | 26/10/2012 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, AUXILIO ALIMENTACAOMES OUTUBRO/2012. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 30/10/2012 | 14721.54 | 14721.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00353 | 31/10/2012 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS E TON-NER, CONF.N/F.1608. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00359 | 09/11/2012 | 3458.00 | 3458.00 | VALOR EMPENHADO, COMPRA DE MA-TERIAL, CARTUCHO, TONNER E UNIDADE FUSORA, PARA REPOSICAO NACOPIADORA XEROX DESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.012. | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00360 | 09/11/2012 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E CONFIGURACAO EM REDE EM COPIADORA XEROX MOD.7132, CONF.NF.064. | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00354 | 09/11/2012 | 372.30 | 372.30 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DECOPO DESCARTAVEL PARA SUPRIMENTO DA COPA, CONF.NF 001. | 13145473000129 | IVANILDE COSTA DOS SANTOS FILHA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00355 | 09/11/2012 | 1044.21 | 1044.21 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEMATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA MANUTENCAO NOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA, CF.NF.003. | 13145473000129 | IVANILDE COSTA DOS SANTOS FILHA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00356 | 09/11/2012 | 2104.00 | 2104.00 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEMATERIAL ELETRICO P/REPOSICAO DA INST.ELETRICA DESTA SECRETARIA, CONF.N/F.001147. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00357 | 09/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVS.DE IMPRESSAO UMA GRADE MED.7,00X 3,10 E 5,50X2,40, C/INFORMATI-VO PUBLICITARIO GOVERNAMENTAL E TOLDO MD.2,00X1,50, CF.NF.93 | 15914374000190 | QIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00358 | 09/11/2012 | 254.00 | 254.00 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEMATERIAL DESCARTAVEL, PARA SU-PRIMENTO DA COPA, CONF.NF.4340 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00361 | 14/11/2012 | 418.80 | 418.80 | VALOR EMPENHADO, REF.RENOVACAODO PERIODICO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, PARA O PERIODO DE 27/08/12 A 26/08/2013. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00363 | 20/11/2012 | 720.00 | 720.00 | VLR.EMPENHADO,REF.FORNEC.COFFEBREAK AOS CONVIDADOS DO EVENTOP/DISCURSAO DA INSERCAO NO TRABALHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA,EM PARCERIA COM A FUNAD. | 04427222000146 | PALACIO DO PAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00364 | 20/11/2012 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO, REF.A CONFEC-CAO DE CATOES DE VISITA DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO,CON.N/F. 002. | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00362 | 20/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA REALIZADOS NOS DEPARTAMENTOS E AREAS DE PASSAGEM NESTA SEC.CONF.N/F0026. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00367 | 21/11/2012 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR EMPENHADO, REF. SERVICOSDE MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE E INTERNETE EM EQUIPAMEN-TOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA -CAO, CON.N/F. 0076 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00368 | 21/11/2012 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS HP E TONNER HP, CONF. N/F.1976. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00369 | 21/11/2012 | 409.00 | 409.00 | VALOR EMPENHADO,REF.A COMPRA DE 02 ESTABILIZADORES P/SUPOR-TE AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS GERENCIAS N/SEC. CON.N/F.008.819. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00365 | 21/11/2012 | 1938.90 | 1938.90 | VALOR EMPENHADO, REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO NAS ROTINAS DE SERVICOS, CONF. N/F. 004.423. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00370 | 22/11/2012 | 555.45 | 555.45 | VALOR EMPENHADO,REF.COMPRA DE MATERIALDE HIGIENE E LIMPEZA P/CONSERVACAO DAS AREAS DE ACESSO DESTA SECRETARIA, CONF.N/F 009. | 13145473000129 | IVANILDE COSTA DOS SANTOS FILHA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00371 | 22/11/2012 | 470.18 | 470.18 | VALOR EMPENHADO,REF.COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL P/COPA DESTA SECRETARIA, CONF. N/F . 007. | 13145473000129 | IVANILDE COSTA DOS SANTOS FILHA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00372 | 22/11/2012 | 197.64 | 197.64 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS P/SUPRE -MENTO DA COPA, CONF. N/F 004. | 13145473000129 | IVANILDE COSTA DOS SANTOS FILHA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00373 | 26/11/2012 | 505.00 | 505.00 | VALOR EMPENHADO NA COMPRA DE 01 EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P/GECOV, COMO TAMBEM MOUSE E TECLADO SEM FIO P/GABINETE DO SECRETARIO.CONF. N/F.966 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 28/11/2012 | 8622.22 | 8622.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00375 | 28/11/2012 | 109775.16 | 109775.16 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA PESSOAL, VENC.VANT.FIXAS, PESSOALATIVO, REF.NOVEMBRO/2012. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00377 | 28/11/2012 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DEPESSOAL, SALARIO FAMILIA, MESNOVEMBRO/2012. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00376 | 28/11/2012 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DEPAGAMENTO, AUXILIO ALIMENTACAOMES NOVEMBRO/2012. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 29/11/2012 | 14721.54 | 14721.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00380 | 30/11/2012 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS P/CONFECCAO DE CARIMBOS NA MADEIRA, BORRACHA E TRODAT, PARAUTILIZACAO NAS ROTINAS DE SER-VICOS, CONF.N/F.45285. | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 06/12/2012 | 8575.40 | 8575.40 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. 13 SALARIO,RPPSDE 2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00382 | 07/12/2012 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR EMPENHADO,REF.SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA EM DECORRENCIA DE SOBRE-CARGA NA REDE ELETRICA,CONF. N/F. 45610. | 13594575000121 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00383 | 07/12/2012 | 890.00 | 890.00 | VALOR EMPENHADO,REF.SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA,EXECUTADOS NO VEICULO,TIPO ONIBUS,A DISPOSICAO DESTASECRETARIA,CONF.N/F. 654. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00384 | 07/12/2012 | 3465.00 | 3465.00 | VALOR EMPENHADO,REF.SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF.N/F. 79. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00385 | 07/12/2012 | 2600.00 | 2600.00 | VLR.EMPENHADO, REF.LOCACAO VEICULO, P/TRANSPORTAR ALUNOS DA EEEFM FRANCISCO E.REGO AO DISTP.DE PEDRA/PE, P/PARTICIPAR DOENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS. | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00386 | 07/12/2012 | 2100.00 | 2100.00 | VLR.EMPENHADO, REF.LOC.VEICULOP/TRANSP.UM GRUPO DE MULHERES DA COM.C.MISSAO MUNDIAL A CIDADE DE J.PESSOA, P/O CONGRESSO DAS MULHERES CCMMUNDIAL. | 14411097000130 | JR RENT A CAR TRANSP.TUR.E LOC. VEICULOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00387 | 07/12/2012 | 2300.00 | 2300.00 | VLR.EMPENHADO, REF.LOC.VEICULOP/TRANSP.INTEGRANTES DA IGREJAEV.CONG.DO CALVARIO, A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO. | 14411097000130 | JR RENT A CAR TRANSP.TUR.E LOC. VEICULOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00388 | 07/12/2012 | 231.00 | 231.00 | VALOR EMPENHADO, REF.CONFECCAODE 77 COPIAS DE CHAVES DAS SA-LAS E ARMARIOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.N/F.062. | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00390 | 10/12/2012 | 537.05 | 537.05 | VALOR EMPENHADO, REF.FORNECI -MENTO DE AGUA MINERAL, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO,CONF.N/F.001064. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00392 | 10/12/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO, REF.LOCACAO DE CADEIRAS, DESTINADAS A EVENTO PROMOCIONAL DA IGREJA EVAN-GELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CONFORME N/F 45512. | 11333324000168 | ALVORADA FESTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 26/12/2012 | 14821.63 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 26/12/2012 | 8622.22 | 8622.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 27/12/2012 | 107796.80 | 107796.80 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA PESSOAL, VENC.VANTAG.FIXAS - PES-SOAL ATIVO, REF.DEZEMBRO/2012. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00397 | 27/12/2012 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVS.DE IMPRESSAO UMA GRADE MED.7,00 X3,10 E 5,50 X 2,40, C/INFORMA-TIVO PUBLICITARIO GOVERNAMEN -TAL E TOLDO MD.2,00X1,50. | 15914374000190 | QIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 27/12/2012 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, AUXILIO ALIMENTACAOMES DEZEMBRO/2012. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
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Última atualização: 10/06/2024