de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00001 | 22/01/2009 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para cobrir despesas de 1 e 1/2 (uma emeia) diaria ao favorecido na sua viagem a Itabaiana, conduzindo o Vice-Governador na inauguracao do CIRETRAN. | 00026380340459 | TARCISO CARLOS DE SOUSA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00002 | 22/01/2009 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para cobrir despesas de 1 e 1/2 (uma emeia) diaria ao favorecido na sua viagem a Itabaiana, acompanhando o Vice-GOvernador. | 00098010565415 | GLAUCO ANTONIO DE AZEVEDO MORAIS |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00003 | 22/01/2009 | 525.00 | 525.00 | Importancia empenhada para cobrir despesas de 3 e 1/2 (tres e meia) diarias ao favorecido na sua viagem as cidades de Conceicao, Princesa Isabel, Manaira, para inauguracao de calcamento, casas, estradas, acompanhando o Vice-Governador. | 00098010565415 | GLAUCO ANTONIO DE AZEVEDO MORAIS |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00007 | 23/01/2009 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para cobrir despesas de 3 e 1/2 (tres e meia) diarias ao favorecido na sua viagem as cidades de Princesa Isabel, Manaira, Conceicao, conduzindo o Vice-Governador. | 00026380340459 | TARCISO CARLOS DE SOUSA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00008 | 23/01/2009 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para cobrir despesas de 3 e 1/2 (tres e meia) diarias ao favorecido na sua viagem as cidades de Princesa Isabel,Manaira,Conceicao, acompanhando o Vice-Governador. | 00002509830449 | JOSE ANTENOR ARISTOTELES |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 23/01/2009 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para cobrir despesas de 3 e 1/2 (tres e meia) diarias ao favorecido na sua viagem as cidades de Conceicao, Princesa Isabel, Manaira para inauguracao de calcamentos, casas, estradas, acompanhando o Vice-Governador. | 00004478036462 | JAQUELINE DUARTE BONIFACIO DE ASSIS |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00010 | 23/01/2009 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para cobrir despesas de 3 e 1/2 (tres e meia) diarias ao favorecido na sua viagem as cidades de Princesa Isabel, Manaira e Conceicao, acompanhando o Vice-Governador. | 00067419879400 | AGAIRTON DIAS ARRUDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00004 | 23/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para fazer o pagamento da locacao da Hilux SW4 Placa MON 4167- Joao Pessoa/PB no periodo de 22/12/08 a 22/01/09, conf. Contrato 001/2007, devidamente Registrado no CGE sob o n.o 0701782-1. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 23/01/2009 | 5613.00 | 5613.00 | Importancia empenhada para fazer o pagamento da locacao da HILUX SW4 Placa MON 4167- Joao Pessoa/PB no periodo de 22/12/08 a 22/01/09, conf. Contrato 001/2007, devidamente Registrato no CGE sob o n.o 0701782-1. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 23/01/2009 | 1180.00 | 1180.00 | Importancia empenhada para fazer o pagamento ao favorecido pela locacao de um veiculo Gol 1.0EV Placa HJB3342- Belo Horizonte/MG no periodo de 04/12/008 a 03/01/09, conf. contrato 001/2008, devidamente registrado na CGE sob o n.o 0803103-7. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00013 | 27/01/2009 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada para cobrir despesas de 3 (tres) diarias ao favorecido na sua viagemas cidades de Recife e Maceio,conduzindo o Vice-Governador. | 00026380340459 | TARCISO CARLOS DE SOUSA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00012 | 27/01/2009 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada a titulode Ajuda de Custo ao favorecido na sua viagem nas cidades deRecife/PE e Maceio/AL em prol de partcipar de reunioes com -empresarios, afim de trazer novos investimentos ao Estado, conf. requisicao em anexo. | 00000261246453 | JOSE LACERDA NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | ACAO SOCIAL AMPLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00014 | 03/02/2009 | 4711.50 | 0.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento pela aquisicao de 150 (cento e cinquenta) cestas basicas para posterior doacoes a pessoas com necessidades de complementacao de renda e a entidades sem fins lucrativos, conf. parecer em anexo. | 07309087000122 | RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00015 | 06/02/2009 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada para cobrir despesas de 1 e 1/2 (uma emeia) diarias ao favorecido nasua viagem a Campinha Grande aservico deste Gabinete. | 00069010544400 | GILVANDO DA SILVA GOMES |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 27/02/2009 | 5613.00 | 5613.00 | Importancia empenhada para fazer face o pagamento da locacaoda Hilux SW4 Aut.Mov a Diesel,Placa MON 4167 - Joao Pessoa,no periodo de 22/01/09 a 22/02/09, conf. Contrato 001/2007,devidamente Registrado no CGE sob o n.o 0701782-1. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 27/02/2009 | 1180.00 | 1180.00 | Importancia empenhada para fazer face o pagamento da locacaode um veiculo GOL 1.0 FLEX, Placa HJB3342- BELO HORIZONTE/MGno periodo de 04/01/09 a 03/02/09, conf. Contrato 001/2008 -devidamente registrado sob o n.o 0803103-7. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 23/03/2009 | 5613.00 | 5613.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de um veiculo HILUX SW4-Placa MON4167- Joao Pessoa/PB, no periodo de 22/02/09 a 22/03/09conf. Contrato 001/2007, devidamente Registrado na CGE sob on.o 0701782-1. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 08/04/2009 | 1180.00 | 1180.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de um veiculo GOL TOTAL FLEXPlaca HJB3342-Belo Horizonte/MG, no periodo de 03/02/09 a 04/03/09, conf. contrato 001/2008, devidamente registrado na CGE sob o n.o 0803103-7. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 08/04/2009 | 1180.00 | 1180.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de um veiculo FIAT PAILO TOTAL FLEX, PLACA HIU 5368, BELO HORIZONTE/MG no periodo de 05/03/09 a 03/04/09, conf. contrato 001/2008, devidamente registrado na CGE sob o n.o 0803103-7. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00019 | 08/04/2009 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada a titulode ajuda custo ao Vice-Governador na sua viagem a cidade de Brasilia no periodo de 13/04/09 a 17/04/09, conf. solicitacao em anexo. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00022 | 16/04/2009 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada para fazer face o pagamento ao favorecido pelo servico de manutencaopreventiva e corretiva para dois aparelhos de ar condicionado, conf. orcamentos em anexos,devidamente tramitado na Central de Compras. | 10369842000179 | CLEYTON RANGEL DA COSTA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 22/04/2009 | 5613.00 | 5613.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de um veiculo HILUX SW4, Diesel 4x4, Placa: MON4167 - JoaoPessoa/PB no periodo de 22/03/09 a 22/04/09, conf. contrato 001/2007, devidamente cadastrado na CGE sob o n.o 0701782-1. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00024 | 30/04/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada a titulode ajuda de custo ao Vice-Governador na sua viagem a Brasilia/DF, no periodo de 04/05/2009a 07/05/2009, em visita oficial, conf. solicitacao em anexo. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 05/05/2009 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada para cobrir despesas de 1 e 1/2 (uma emeia) diaria ao favorecido na sua viagem a ITATUBA/PB, conduzindo o Secretario Particular,conf. requisicao em anexo. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 05/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para cobrir despesas de 1 e 1/2 (uma emeia) diarias ao favorecido nasua viagema Itatuba/PB a servico deste orgao, conf. requisicao em anexo. | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 07/05/2009 | 2080.00 | 2080.00 | Importancia empenhada para aquisicao de vale-refeicao p/ usodos servidores n/ mes conf. relacao em anexo, de acordo c/ Contrato 001/2009 firmado c/ o favorecido, devidamente registrado na CGE sob o n.o 090573-1 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00028 | 15/05/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada a titulode ajuda de custo ao Vice-Governador na sua viagem a Brasilia/DF no periodo de 19/05/2009 a 22/05/2009 para resolver as-suntos do interesse do Estado e reuniao c/ Presidente da Eletrobras, conf. requisicao em anexo. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00029 | 20/05/2009 | 3100.50 | 3100.50 | Importancia empenhada ao favorecido para fazer o pagamento de aquisicao de material de expediente, conf. relacao em anexo e orcamentos, para uso destegabinete. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00030 | 29/05/2009 | 59.73 | 59.73 | Importancia empenhada para fazer o pagamento ao favorecido, ref. a avarias constante na fatura/duplicata 306847 ref. veiculo locado a este orgao conf.Contrato 001/2008 ref. Edital do Pregao 088/2008. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00031 | 29/05/2009 | 630.00 | 630.00 | Importancia empenhada para fazer face o pagamento ao favorecido, ref. a avarias constante na fatura/duplicata n.o 317344ref. ao veiculo locado a este orgao conf. Contrato 001/2008 ref. Edital do Pregao 088/2008 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00032 | 29/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para fazer face o pagamento ao favorecido, ref. avarias constante nafatura/duplicata n.o 317345 ref. ao veiculo locado a este orgao conf. Contrato 001/2008 ref. Edital do Pregao 088/2008. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00033 | 03/06/2009 | 136.00 | 136.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de 04 botijoes de gas de cozinha para uso deste gabineteconf. orcamentos constante no processo, devidamente tramitado na Central de Compras. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00034 | 04/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para fazer ao pagamento da dedetizacaorealizada neste orgao, conforme solicitacoes e orcamentos emanexo, devidamente tramitado na Central de Compras. | 09069476000153 | EXTERMINA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00035 | 05/06/2009 | 406.20 | 406.20 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de material de consumo: cafe, acucar e cha, conf. orcamentos em anexos, devidamente tramitado na Central de Compras. | 08402374000145 | SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00036 | 19/06/2009 | 209.40 | 209.40 | Importancia empenhada para assinatura semestral do Jornal Correio da Paraiba para uso deste Gabinete, conf. solicitacaoem anexo. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00037 | 22/06/2009 | 5613.00 | 5613.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao do veiculo para uso exclusivo do Vice-Governador, conf. Contrato 001/2007, devidamente registrado na CGE sob o n.o 0701782/1 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00038 | 15/07/2009 | 1180.00 | 1180.00 | Valor referente a pagamento defatura de numero CAMTZ22286, para locacao de veiculo utilzado para realizacao de tarefas no ambito desse Orgao. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 20/07/2009 | 1275.00 | 1275.00 | DESPESA DE DIARIA PARA FORTALEZA/CE PARA ENCONTRO COM MINISTRO E OUTROS INTERESSES DA ADMINISTRACAO LOCAL | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 28/07/2009 | 20.00 | 20.00 | CONDUZIR SECRETARIO PARTICULAR DO VICE GOVERNADOR EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI/PB | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 29/07/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A FIM DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DO VICE GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE GOVERNO JUNTO A PREFEITURA | 00003195094436 | FRANCISCO JOSE SILVA DAS CHAGAS |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 29/07/2009 | 50.00 | 50.00 | DIARIA PARA FAZER FACVE A DESPESA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DE GOVERNO JUNTO A PREFEITURA L | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00043 | 29/07/2009 | 2080.00 | 2080.00 | PAGAMENTO PARA FGAZER FACE A DESPESA DE VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDOES CUJA RELACAO ANEXA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 30/07/2009 | 50.00 | 50.00 | COMPLEMENTACAO DE MEIA DIARIA, REFERENTE AO PROCESSO 42, DEVIDO A NECESSIDADE DE PERMANENCIA, PERNOITE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE GOVERNO JUNTO APREFEITURA LOCAL | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 30/07/2009 | 50.00 | 50.00 | COMPLEMENTACAO DE DIARIA REFERENTE AO PROCESSO 43, DEVIDO A NECESSIDADE DE PERNOITE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE GOVERNO JUNTO AO MUNICIPIO | 00003195094436 | FRANCISCO JOSE SILVA DAS CHAGAS |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 30/07/2009 | 20.00 | 20.00 | COMPLEMENTACAO DE DIARIA REFERENTE AO PROCESSO 44, PELA NECESSIDADE DE PERMANENCIA, PERNOITE, A FIM DE CONDUZIR O SECRETARIO DO VICE GOVERNADOR | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00047 | 04/08/2009 | 2080.00 | 2080.00 | PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 0001/2009. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 04/08/2009 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE GOVERNO JUNTO A PREFEITURA DE BOQUEIRAO | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 04/08/2009 | 40.00 | 40.00 | DIARIA REFERENTE A CONDUCAO DO SECRETARIO PARTICULAR DO VICE GOVERNADOR EM SUA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA TRATAR DE SASSUNTOS DE GOVERNO | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 04/08/2009 | 2125.00 | 2125.00 | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO SOBRE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ENCONTRO COM MINISTRO DO TURISMO | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 04/08/2009 | 750.00 | 750.00 | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM BRASILIA A FIM DE ACOMPANHAR O VICE GOVERNADOR EM SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ENCONTRO | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00052 | 11/08/2009 | 5613.00 | 5613.00 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 21.05.2009 A 20.06.2009 EM CONFORMIDADE DO CONTRATO 001/2007, DE NUM 0701782-1 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00053 | 11/08/2009 | 5613.00 | 5613.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 20.06.2009 A 19.07.2009, CONF. CONTRATO 001/2007, REG. CGE 07017821 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 13/08/2009 | 2125.00 | 2125.00 | DUAS DIARIAS E MEIA COM VALOR INDIVIDUAL DE 850,00, UTILIZANDO POR ANALOGIA A RESOLUCAO 16/2006 DO TJ/PB, PARA DESPESAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NA PRETROBRAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO ESTADO | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 13/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VISITA AS COMUNIDADES DE SUCURI, MARIA PRETA E BOA VISTA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, POR SOLICITACAO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA VALE DO SUCURU, QUE PLEITEIA 03 PASAGENS MOLHADAS | 00050701940468 | ANTONIO ARAUJO SILVA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 13/08/2009 | 40.00 | 40.00 | CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE, ANTONIO ARAUJO SILVA, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 13/08/2009 | 425.00 | 425.00 | MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA CIDADE DE NATAL/RN, ONDE PARTCIPARA DE AUDIENCIA COM O VICE GOVERNADOR E SECRETARIO DE TURISMOLOCAL A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESTADO DA PARAIBA | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00058 | 19/08/2009 | 3951.28 | 3951.28 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA UTILIZACAO NO ORGAO EM REFERENCIA | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00059 | 19/08/2009 | 49.20 | 49.20 | AQUISICAO DE ACUCAR PARA USO DO GABINETE | 08402374000145 | SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 20/08/2009 | 5613.00 | 5613.00 | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PARA USO DESTE GABINETE, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CGE SOB O N. 07017821, NO PERIODO DE 20/07/2009 A 19/08/2009. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 20/08/2009 | 1180.00 | 1180.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A SER UTILIZADO NO AMBITO DESTE ORGAO, REFERENTE AO PERIODO DE 03.05.2009 A 02.06.2006, REGISTRADO NO CGE SOBO N. 08031037 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 20/08/2009 | 1180.00 | 1180.00 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO, NO PERIODO DE 03.06.2009 A 02.07.2009, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CGE N. 08031037 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 25/08/2009 | 2550.00 | 2550.00 | TRES DIARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$ 850,00, UTILIZANDO-SEPOR ANALOGIA A RESOLUCAO 16/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS A SEREM REALIZADAS EM BRASILIA, ONDE PARTICIPARA DE UMA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00064 | 25/08/2009 | 1455.00 | 1455.00 | PAGAMENTO DE DESPESA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, PREVENCAO E CORRECAO, PERTENCENTES AO ACERVO DESSE ORGAO | 07151066000121 | WG REFRIGERA?AO LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00065 | 03/09/2009 | 340.00 | 340.00 | CONFECCAO DE CARTOS DE VISITA DESTINADOS AO VICE GOVERNADOR, CHEFE DE GABINETE, ASSESSORESE GERENTES. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 04/09/2009 | 1700.00 | 1700.00 | DIARIA A FIM DE REALIZAR DESPESAS EM VIAGEM PARA SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL, RICARDO TEIXEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A COPA DE 2014, SAINDO NA TARDE DO DIA 08.09.09E RETORNANDO NA MANHA DO DIS 10.09.09. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00067 | 04/09/2009 | 2080.00 | 2080.00 | PAGAMENTO PARA FAZER FACE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DO ORGAO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00068 | 08/09/2009 | 1087.00 | 1087.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA MENUTENCAO E CONSERTO DE AUTOMOVEL DE PLACA MNN1961, TOMBADO SOB O N. 266.401, AUTOMOVEL OFICIAL | 05398137000160 | W CAR PECAS E SERVICOS |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00069 | 08/09/2009 | 90.00 | 90.00 | DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULO OFICIAL, TOMBADO SOB O N. 266.401, PLACA MNN1961 | 05398137000160 | W CAR PECAS E SERVICOS |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00070 | 10/09/2009 | 1180.00 | 1180.00 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CGE N. 0803103-7, DESTINADO A UTILIZACAO NO AMBITO DESTE GABINETE. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 21/09/2009 | 5613.00 | 5613.00 | DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA USO DO VICE GOVERNADOR, CONTRATO DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CGE SOB O N 07017821, NO PERIODO DE 20.08.09A 19.09.09. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00072 | 28/09/2009 | 425.00 | 425.00 | DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM A BRASILIA A FIM DE REPRESENTAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE POSSE DO MINISTRO DE ARTICULACAO POLITICA, ALEXANDRE PADILHA | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00073 | 02/10/2009 | 545.10 | 545.10 | AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR E CHA PARA USO DO GABINETE | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 06/10/2009 | 2080.00 | 2080.00 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DO ORGAO EM REFERENCIA, CONFORME ADESAO A ATA N. 183/2008. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 14/10/2009 | 1180.00 | 1180.00 | DESPESA A FAZER FACE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA UTILIZACAO DO ORGAQO, CONFORME CONTRATO N. 01/2008, CGE 08031037 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 15/10/2009 | 2080.00 | 2080.00 | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO A SEREM DISTRIBUIDOS A SERVIDORES EM CONFORMIDADE O CONTRATO 002/2009, CGE 09005731 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00076 | 15/10/2009 | 286.00 | 286.00 | DESPESA A FAZER FACE A RECERGA DE CARTUCHOS PARA USO INTERNO DESSE ORGAO. | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 19/10/2009 | 400.00 | 400.00 | DESPESA A FAZER FACE A DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE SOUZA E OUTROS LIMITROFES A FIM DE TRATAR DE CONSTRUCAO DE POCOS, PONTES E OUTRO | 00050701940468 | ANTONIO ARAUJO SILVA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 19/10/2009 | 160.00 | 160.00 | DIARIA A FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A FIM DE CONDUZIR ASSESSOR DE GABINETE A SOUZA E DEMAIS MUNICIPIOS | 00009857265472 | JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 21/10/2009 | 5613.00 | 5613.00 | DESPESA A FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DO VICE GOVERNADOR CONFORME REGISTRO NO CGE N 0701782, CONTRATO 001/2007 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 21/10/2009 | 100.00 | 100.00 | DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS A FIM DE TRATAR DE DOCUMENTACAO PARA ABERTURA DE USINA DE LEITE | 00003195094436 | FRANCISCO JOSE SILVA DAS CHAGAS |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 21/10/2009 | 100.00 | 100.00 | DESPESA PARA CUSTEAR DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE POCINHOS PARA TRATAR DE DOCUMENTACAO PARA REABERTURA DA USINA DE LEITE | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 21/10/2009 | 40.00 | 40.00 | DESPESA DE DIARIA PARA CONDUCAO DO CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR DO VICE GOVERNADOR AO MUNICIPIO DE POCINHOS PARA TRATAR DE REABERTURA DE USINA DE LEIT | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00084 | 28/10/2009 | 138.00 | 138.00 | DESPESA A FAZER FACE A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DE MESA COM 30 CM DE DIAMETRO DE HELICE, 3 VELOCIDADES, 220 VOLTS, PARA USO NO AMBITO DESSE ORGAO | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00085 | 29/10/2009 | 957.00 | 957.00 | AQUISICAO DE O3 IMPRESSORAS JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAIS, 04 CORES, 02 CARTUCHOS, CONFORME DEMAIS ESPECIFICACOES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ALUSAO | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00086 | 05/11/2009 | 1070.61 | 1070.61 | AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO PALACIO DOS DESPCAHOS, A EXEMPLO DE PINTURA, CORRECAO DE PISO, BANHEIROS, ETC | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 16/11/2009 | 1180.00 | 1180.00 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULLO DE PLACA HLB 4306 - BH/MG, CONFORME CONTRATO 001/2008, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CGE 0803103 - 7 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00088 | 18/11/2009 | 659.00 | 659.00 | AQUISICAO DE BANDEIRAS DESTINADAS AO USO ESTERNO DO PALACIO DOS DESPACHOS, BEM COMO PARA USO INTERNO DO GABINETE DO VICE GOVERNADOR E OUTRAS SALAS | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00089 | 19/11/2009 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE MASTROS PARA BANDEIRAS, 02 SETAS (LANCAS), PARAUSO DESTE GABINETE | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 19/11/2009 | 5613.00 | 5613.00 | DESPESA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 001/2007, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CGE SOB O N. 07017821 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 24/11/2009 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, A FIM DE VISITA A ESCOLAS DO PROJOVEM URBANO E RECONSTRUCAO DA PONTE DO BOI MORTO E IGREJA | 00003346517438 | MAX RANGEL FORMIGA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 27/11/2009 | 200.00 | 200.00 | DESPESA DE VIAGEM A FIM DE REPRESENTAR O VICE GOVERNADOR NO I FESTIVAL DE CULTURA DE VIEIROPOLIS, QUE TEM POR OBJETIVO RESSALTAR A CULTURA SERTANEJA | 00039665054449 | VENICIUS ANTONIO DE BARROS GONCALVES |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00093 | 27/11/2009 | 1700.00 | 1700.00 | DESPESA DE VIAGEM PARA BRASILIA OBJETIVANDO ENCONTRO COM O SUPERINTENDENTE DO DNIT E MINISTRO DE TURISMO A FIM DE TRATARDE INTERESSES DO ESTADO | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 30/11/2009 | 80.00 | 80.00 | DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FIM DE CONDUZIR O ASSISTENTE DE GABINETE AO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, FESTIVAL CULTURAL | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00096 | 07/12/2009 | 1275.00 | 1275.00 | DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE NATAL/RN, ONDE MANTERA CONTATOS COM SAUTORIDADES LOCAIS ENVOLVIDAS COM OS PROJETOS DA COPA DO MUND | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 07/12/2009 | 1180.00 | 1180.00 | DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, EM CONFORMIDADE COM O REGISTRO DO CGE N. 08031037, CONTRATO 001/2008 E ADITIVO 001/2009 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00097 | 07/12/2009 | 450.00 | 450.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, ONDE ACOMPAHNRARA O VICE GOVERNADOR EM CONTATOS COM AUTORIDADES PARA PARTICIPACAO DA PARAIBA NA COPA DO MUNDO | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00098 | 10/12/2009 | 191.53 | 191.53 | PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITOREFERENTE AO VEICULI HILUX, PLACA MON4167, DATADA DE 20.11.2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO 01/2008, CGE 08031037 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 10/12/2009 | 5613.00 | 5613.00 | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO REFERENTE AO PERIODO DE 20.11.2009 A 19.12.2009, CONTRATO 001/2007, CGE 07017821, PARA USO DESTE GABINETE | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00100 | 11/12/2009 | 2100.00 | 2100.00 | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A COPA DO MUNDO DE 2009, PARA INCKUSAO DA PARAIBA | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00101 | 11/12/2009 | 450.00 | 450.00 | DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE PARA ACOMPANHAR O VICE GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A COPA | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 11/12/2009 | 14998.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 06 COMPUTADORE , CONFROME ADESAO A ATA DE N. 13/2009, DA UNIVERSIDADE DA PARAIBA, PROCESSO N 23074.008815/90-07, DAQUELE ORGAO FEDERAL | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 14/12/2009 | 2490.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FORRO DE PVC E DIVISORIAS NAVAIS, CONFORME SOLICITACAO DO MEMORANDO 27/2009/GAD/GVG | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00104 | 14/12/2009 | 4680.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 104M QUADRADOS DE PERSIANAS VERTICAL EM PVC LISO, MONTADA EM TRILHO DE ALUMINIO, INSTALADA COM TODOS OS ACESSORIOS | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00105 | 14/12/2009 | 300.00 | 300.00 | DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE S. J. DO CARIRI, SUME, MONTEIRO E ZABELE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LOCAIS JUNTO A PREFEIT | 00039665054449 | VENICIUS ANTONIO DE BARROS GONCALVES |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 14/12/2009 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DO CARIRI, SUME, MONRTEIRO E ZABELE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUTO AS PREFEITURAS E COMUNIDA | 00003195094436 | FRANCISCO JOSE SILVA DAS CHAGAS |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 14/12/2009 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA A FIM DE CONDUZIR O ASSESSOR E ASSISTENTE DE GABINETE AOS MUNICIPIOS DE S J DO CARIRI, SUME, MONTEIRO E ZABELE | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 15/12/2009 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ESPERANCA, REMIGIO E NOVA FLORESTA, A FIM DE VERIFICAR O ANDAMENTO DOS PLEITOS JUNTO A VICE GOVERN | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 15/12/2009 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ESPERANCA, REMIGIO E NOVA FLORESTA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PLEITOS | 00003346517438 | MAX RANGEL FORMIGA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 15/12/2009 | 240.00 | 240.00 | DESPESA DE VIGEM PARA CONDUZIR ASSESSOR E ASSISTENTE DE GABINETE AOS MUNICIPIOS DE ESPERANCA, NOVA FLORESTA E REMIGIO | 00009857265472 | JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00112 | 15/12/2009 | 7531.59 | 0.00 | PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A VICE GOVERNADORIA, MAIS ESPECIFICAMENTE PARA O GABINETE DO VICE GOVERNADOR | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00113 | 15/12/2009 | 991.73 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA VICE GOVERNADORIA, PARTE ELETRICA, PINTURA, HIDRAULICA | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 15/12/2009 | 2420.00 | 0.00 | PAGAMENTO PARA ADIMPLEMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE VALES REFEICAO PARA SERVIDORES QUE LABORAM DOIS EXPEDIENTES | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00115 | 15/12/2009 | 1132.00 | 0.00 | DESPESA PARA FAZER FACE A AEUISICAO DE VESTUARIO ,FARDAMENTO, PARA SERVIDORES | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00116 | 15/12/2009 | 6360.00 | 6360.00 | PAGANEBTO PARA ADIMPLIR CONTRATACAO PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, ALEM DE MANMUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO | 10971569000158 | VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 15/12/2009 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ESPERANCA E ARARA | 00050701940468 | ANTONIO ARAUJO SILVA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | CONDUZIR ASSESSOR DE GABINETE EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, ESPERANCA E ARARA | 00007092547415 | ORNALDO FERREIRA NOBRE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 15/12/2009 | 6015.45 | 0.00 | PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO, COTACAO DE PRECOS PELA ATA DE REG. DO PREGAO ELETRONICO 19/2008 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 15/12/2009 | 1180.00 | 0.00 | PAGAMENTO PARA ADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO, CONFORME REG. NO CGE N. 0803107 - 7 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
Quantidade de Registros: 118
Última atualização: 10/06/2024