de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00001 | 19/07/2005 | 17000.00 | 17000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/de Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados em Pericia/Contabil, conforme Contrato N.0011/2005 e Processo 1692-05. | 24514408000140 | EMPRESA DE CONTAB CONSULT E AUD INTERNA |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 09/08/2005 | 31000.00 | 31000.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Pregao /Presencial No.13/05,tipo menorpreco por item, conforme Pro -cesso 1174/05, pela aquisicao/de servidor corporativo multi-processador, p/ atender a estaPGJ. | 41587502000148 | LANLINK INFORMATICA LTDA |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00003 | 19/08/2005 | 2443.00 | 2443.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de Moveis eum Frigobar, para atender a nova sala p/Procurador no 1o. andar,conforme autorizado no Processo No. 2115/05. | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00004 | 05/10/2005 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE UMA MOLA HIDRAULICA PARA A PORTA DE EN-TRADA DO PRIMEIRO CAOP DESTE /MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2601/05 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00005 | 05/10/2005 | 1274.40 | 1274.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE LIVROS PARA ESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PA 2576 /2005. | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00006 | 07/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento da fatura No.10233554/da TELEMAR, consumo da Promotoria de Pilar-PB, fone 32871077com vencimento em 20/10/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00007 | 10/10/2005 | 48.57 | 48.57 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas/CDC,da CELB Nos.4/149289-1, 5/148977-2 e 4/148904-6, consumo dassalas 404, 405 e 406, onde funciona a SUB-SEDE do MP em Cam-pina Grande-PB, c/vencimentos/em 13/10/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00008 | 10/10/2005 | 101.46 | 101.46 | Importancia empenhada para pagamento referente a conta con-sumo da TIM CELULAR, fatura N.33178824, com vencimento em /30/09/05, conforme Notificacaode Empenho No.1057/05. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00009 | 10/10/2005 | 78.07 | 78.07 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /Nos: 0130384993187, fone 3277-1142 e 0130351667775,fone 33532667 da EMBRATEL, com vencimentos em 06 e 10/10/05, conformefaturas anexas. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00010 | 10/10/2005 | 103.34 | 103.34 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura da TELEMAR, consumo da Promotoria /de Sume-PB, fone 3353-2667,comvencimento em 01/10/05, conforme Oficio No.143/2005. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00012 | 27/10/2005 | 129.60 | 129.60 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas: 01304662140079-fone 3321-2425,0130466214034-fone 3321-2308,/0130466214055-fone 3341-5299 e0130466214120-fone 3321-2166,/da EMBRATEL, com vencimentos /em 24/10/05, conforme faturas/em anexo. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00013 | 31/10/2005 | 5685.18 | 5685.18 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /agrupadas TIM CELULAR, deste /MP, mes de referencia setembro2005, com vencimento em 30/10/2005. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00014 | 01/11/2005 | 77.99 | 77.99 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas Nos.0130464660661 e 0130475179927,da EMBRATEL, fones 3341-1066,/3453-2262 com vencimentos em/28/10/05, conforme faturas emanexo. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00015 | 07/11/2005 | 107.47 | 107.47 | Importancia empenhada para pagamento referente ao consumo /de energia eletrica da Promotoria de Conceicao-PB, com vencimento em 13/10/05, Fatura/CDC/No. 5/1111029-3, conforme autorizado no Oficio No.096/2005. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00016 | 08/11/2005 | 18488.79 | 18488.79 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /em favor da SAELPA, correspon-dente as contas consumo agrupadas desta PGJ e demais Promotorias, com vencimentos em 08 e21/11/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00017 | 08/11/2005 | 42.25 | 42.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura daTELEMAR, da Promotoria de Ala-goa Grande-PB, fone 3273-2011,com vencimento em 01/11/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00018 | 08/11/2005 | 8603.49 | 8603.49 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /agrupadas de contas consumo daTELEMAR de diversas Promotori-as do interior e desta PGJ,mesde referencia outubro/05, comvencimento em 20/11/05, conforme faturas em anexo. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00019 | 09/11/2005 | 5198.28 | 5198.28 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /agrupadas desta PGJ e demaisPromotorias de Justica, correspondente ao consumo da CAGEPA,durante o mes de outubro/2005,com vencimento em 16/11/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00020 | 11/11/2005 | 292.77 | 292.77 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura daTelemar, fone 2107-6000, destaPGJ, com vencimento em 11/11//2005. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00021 | 17/11/2005 | 24.88 | 24.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA N.0130495179284 REFERENTE A SERVICOS TELE-FONICO DDD DO USO DO CODIGO 21DE TELEFONES DESTE MINISTERIO PUBLICO COM VENCIMENTO PARA 0611/2005 DE NOTA FISCAL 6343/05 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00022 | 17/11/2005 | 89.03 | 89.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA N.1100010444348 REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICA ATRAVES DO FONE 33532667 DA COMARCA DE SUME-PB DA CONTA DE 10/05 COM VENCIMENTO PA-RA 01/11/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00023 | 21/11/2005 | 29.25 | 29.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a faturas daCELB, CDC No.4/148904-6 e CDC/4/148977-2, com vencimentos em14/11/05, consumo das salas N.404 e 405 da subsede do MP emC.Grande, conf. autorizacao. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00024 | 21/11/2005 | 8380.73 | 8380.73 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /05/11/01503741-9, 05/11/20601313-6 e 05/11/23801511-0, c/vencimentos em 24 e 25/11/05, conforme faturas em anexo. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00025 | 21/11/2005 | 26.31 | 26.31 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas da/EMBRATEL, Nos. 0130626514013 e0130599083016, com vencimentosem 24/11/05, conforme faturas/em anexo. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00026 | 24/11/2005 | 54.39 | 54.39 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas em /favor da EMBRATEL, Nos.:0130599498519(3341-5299),0130619789308(3321-2308), 0130503368317 /(3341-4900), 0130619789289(3321-2425), com vencimentos em 06e 24/11/05, conforme faturas /em anexo. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00027 | 25/11/2005 | 15892.19 | 15892.19 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.39321977, periodo 02/10 a 01//11/2005, consumo TIM CELULAR /deste MP, vencimento em 30/11/2005. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00028 | 29/11/2005 | 162.20 | 162.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura daSAELPA, CDC No.5/1111029-3,consumo da Promotoria de Concei -cao-PB, com vencimento em 25/11/05, conforme autorizado noOficio No. 098/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00029 | 02/12/2005 | 177.34 | 177.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS FATURAS 1100010726195, 1100010728297 E 1100010689166 DOS FONES 3354.1277, 34711139 E 3241.5502 DAS CIDADES /SERA BRANCA, MALTA E JOAO PES-SOA REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2005. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00030 | 05/12/2005 | 4577.71 | 4577.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS FATURAS AGRUPADAS DE CONSUMO DE AGUA DO MINISTE-RIO PUBLICO DE 19 CONTAS REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00031 | 12/12/2005 | 45.72 | 45.72 | Importancia empenhada para pagamento das faturas em favor /da CELB, das salas onde funciona a subsede do MP em C.GrandeCDC No.s 4/149289-1, 4/148977-2 e 4/148904-6, c/vencimentos/em 14/12/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00032 | 13/12/2005 | 135.01 | 135.01 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /Nos.0130689191874, 0130689190931, 01307196637840, em favor /da EMBRATEL, consumo de diver-sas Promotorias de Justica dointerior, com vencimentos em/10 e 15/12/05. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00033 | 15/12/2005 | 50.51 | 50.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA 1100010648634 DO CONSUMO TELEFONICO DO FO-NE 3273.2011 DA PROMOTORIA DE ALAGOA GRANDE-PB DO MES DE NO-VEMBRO/2005. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00034 | 19/12/2005 | 2094.51 | 2094.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SEGUINTES SERVICOSBFN-BISINESS LINK FLEX, IDN-INTERNET IP VIA EMBRATEL, WHN-SERVICO WEBSHARE DE FATURA NUME-RO 05/12/01507584-3, PARA ESTEMINISTERIO PUBLICO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00035 | 19/12/2005 | 136.15 | 136.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA TELEFONICA /2107.6000 DESTE MINISTERIO PU-BLICO, SEDE DO MES DE NOVEMBRODE 2005 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00036 | 19/12/2005 | 61.34 | 61.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA PROMOTORIA DE SUME-PB DO FONE 3353.2667 DO MES DE NOVEM -BRO/2005 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00037 | 19/12/2005 | 2082.50 | 2082.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE 175 RESMADE PAPEL A-4 PARA ESTE MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO NO PA 3688/05 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00038 | 20/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura da TELEMAR, fone 2107-6000 deste MPcom vencimento em 11/12/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00039 | 20/12/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da TELEMAR,fone 3353-26667com vencimento em 01/12/05, daPromotoria de Sume-PB. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00042 | 20/12/2005 | 3143.50 | 3143.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE MINISTE- RIO PUBLICO CONFORME PA 3735/ 2005 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00043 | 20/12/2005 | 883.30 | 883.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE MINISTE -RIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO NO PA 3735/2005 | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00044 | 21/12/2005 | 257.43 | 257.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE MINISTE -RIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO NO PA 3735/2005 | 04370473000131 | LUCIANO MOURA DE ALMEIDA SHOPPING GERDAL |
Fundo Especial do Ministério Público | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00045 | 28/12/2005 | 70.36 | 70.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS FATURAS TELEFONICADO MINISTERIO PUBLICO DE CAMPINA GRANDE-PB COM VENCIMENTO EM24/12/05, ANEXAS. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
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Última atualização: 10/06/2024