de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00001 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05......................... | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00002 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05......................... | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00003 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05......................... | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00004 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05......................... | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00005 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05......................... | 00005255964450 | CARLOS HENRIQUE RAMOS GADELHA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00006 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05......................... | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00019 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05........................... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00020 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05........................... | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00021 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05........................... | 00000770883443 | ALINE DE SOUZA BEZERRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00022 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05........................... | 00005290835407 | ANGELINA DE OLIVEIRA PINTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00023 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05........................... | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00024 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05........................... | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05........................... | 00002741357447 | DANIELY SILVA DE LACERDA LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00014 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05........................... | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00015 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05........................... | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00016 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05........................... | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00017 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05........................... | 00003333608421 | LAMARA CASTRO ISIDRO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00018 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05........................... | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00007 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05......................... | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00008 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05......................... | 00091745934472 | TIBERIO LUCIO DE SOUZA BRANDAO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00009 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05......................... | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00010 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05......................... | 00000908643446 | ANTONIO WILSON FILHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05......................... | 00005103135400 | VALTEMIR DA SILVA BARBOSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00012 | 03/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO /04........................... | 00005401408480 | GABRIELA SOFIA NOBREGA DE ASSIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00025 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05........................... | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00027 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05......................... | 00005401408480 | GABRIELA SOFIA NOBREGA DE ASSIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00036 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05.................... | 00072686855487 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00037 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05......................... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00038 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05........................ | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00039 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05... | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00040 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA,REFE-RENTE AO MES DE JANEIORO/05... | 00003992476456 | JOSE EDGLEY FREIRE GOMES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00041 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NESTA AUTARQUIA, MES DE JANEIRO/05......... | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00042 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA REFERENTE SERVICOS GERAIS EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA DA OCUPANTE DO CARGO DURANTE O MES JANEIRO/05........ | 00097787450487 | EDINEUSA BENICIO DOS SANTOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00043 | 03/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE JANEIRO/05.................... | 00025203517487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00044 | 03/02/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO SIS-TEMA SIARCO NO CPD DESTA AUTARQUIA REF. AO MES DE JANEIRO/05 | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00028 | 03/02/2005 | 56.36 | 56.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/05 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00029 | 03/02/2005 | 16680.00 | 16680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDO- RES E JETON AOS VOGAIS E MEM- BROS DA DIRECAO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05............................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00030 | 03/02/2005 | 69461.63 | 69461.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AOS SERVIDORES ATIVOS DESTAAUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05.................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00031 | 03/02/2005 | 34416.98 | 34416.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AOS SERVIDORES INATIVOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05................. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00032 | 03/02/2005 | 316.80 | 316.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PA-RA OS ESTAGIARIOS DA DELEGACIAREGIONAL DE CG REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05............. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00033 | 03/02/2005 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PA-RA OS ESTAGIARIOS DESTA AUTAR-QUIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05......................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00034 | 03/02/2005 | 57.61 | 57.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PA-RA SERVIDORES DA DELEGACIA RE-GIONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05.................... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00035 | 03/02/2005 | 92.28 | 92.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES AOSSERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05.. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 04/02/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA, POROCASIAO DE SUA VIAGEM A CATO- LE DO ROCHA, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR OS EQUIPAMENTOS DO RESPECTIVO ESCRITORIO, JUN-TAMENTE COM O SERVIDOR DO CPD DESTA AUTARQUIA, DURANTE OS | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 04/02/2005 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE SUA VIAGEM A CATOLE DO RO- CHA COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO GERAL E DO SERVIDOR RESPONSAVEL PELO CPD DESTA AU-TARQUIA NOS DIAS 01, 02 E 03/ | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 04/02/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO SERVI- DOR RESPONSAVEL PELO CPD DESTAAUTARQUIA ACOMPANHANDO O SECRETARIO GERAL POR OCASIAO DE SUAVIAGEM A CATOLE DO ROCHA COM AFINALIDADE DE MONTAR OS EQUIPAMENTOS, NOS DIAS 01 E 02/02/05.............................. | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00049 | 10/02/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DESTA AUTAR- QUIA, DURANTE DUAS SEMANAS PORMOTIVO DE DOENCA DA SERVIDORA DESTA AUTARQUIA............... | 00002830564448 | EDNALVA SANTOS BARBOSA DA COSTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00050 | 10/02/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE GASTOS PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DADELEGACIA REGIONAL EM CG DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 31/03/05............................ | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00051 | 10/02/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PA RA ATENDER PAQUENAS DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA REGIONAL EM CG DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 31/03/05......................... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00052 | 10/02/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PA-RA ATENDER PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 31/03/05....... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00053 | 10/02/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PA-RA ATENDER PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 31/03/05....... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00048 | 10/02/2005 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 500 VALES TRANSPORTES PARA OS SERVICOS EXTERNOS DES-TA AUTARQUIA, MES DE FEVEREI- RO/05......................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00066 | 10/02/2005 | 8923.07 | 8923.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA(ALTA TENSAO) CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA,REFERENTE O MES DE JA-NEIRO/05, VENCIMENTO 02/02/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00054 | 10/02/2005 | 1290.83 | 1290.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DE CGRANDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12/04 A 03/01/05,VENCIMENTO 01/02/05. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00055 | 10/02/2005 | 122.38 | 122.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, REFERENTE O MES DE JA NEIRO/05,VENCIMENTO 19/01/05.. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00056 | 10/02/2005 | 5.08 | 5.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM CA-TOLE DO ROCHA, REFERENTE O MESDE JANEIRO/05,VENCIMENTO 01/02/05........................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00057 | 10/02/2005 | 145.44 | 145.44 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM CA-JAZEIRAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05,VENCIMNETO 01/02/05 | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00058 | 10/02/2005 | 433.03 | 433.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA, REFE-RENTEO MES DE JANEIRO/05,VENCIMENTO 24/01/05................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00059 | 10/02/2005 | 176.90 | 176.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM PA-TOS,REFERENTE O MES DE JANEIRO/05,VENCIMENTO 19/01/05....... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00060 | 10/02/2005 | 1180.35 | 1180.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/05,VENCIMENTO 13/02/05............................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00061 | 10/02/2005 | 15.17 | 15.17 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA EM PATOS,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/05 VENCIMENTO 15/02/05........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00062 | 10/02/2005 | 43.68 | 43.68 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA EM CAJAZEI-RAS,REFERENTE O MES DE JANEIRO/05, VENCIMENTO 20/01/05...... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00063 | 10/02/2005 | 14.41 | 14.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA EM PATOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05, VENCIMEN-TO 15/01/05................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00064 | 10/02/2005 | 1005.26 | 1005.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA,REFERENTE OMES DE JANEIRO/05, VENCIMENTO 13/01/05...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00065 | 10/02/2005 | 253.55 | 253.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELA DELEGACIA REGIONAL EM CG REFERENTE O MES DE JANEIRO/05,VENCIMENTO 26/01/05........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00072 | 11/02/2005 | 3789.88 | 3789.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE CE-LULAR CONSUMIDAPOR ESTA AUTAR-QUIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05, VENCIMENTO 10/02/05.... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00068 | 11/02/2005 | 12525.00 | 12525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARASERVIDORES DESTA AUTARQUIA MESDE JANEIRO/05, CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS.......... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00067 | 11/02/2005 | 1144.70 | 1144.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE COPIAS XEROGRAFI-CAS P/ SETORES DIVERSOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINACAO: PRESIDENCIA 2.026,VICE- PRESIDENCIA 1.373,DAA 1.021, CONT. 979, PROCURADORIA 1.112 ARQUIVO 4.936, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 01 DE 2005...... | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00069 | 11/02/2005 | 232.16 | 232.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE SERVI- COS POSTAIS DAS CORRESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA FATURA VENC14/01/05...................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00070 | 11/02/2005 | 947.39 | 947.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE MA-LOTES DESTA AUTARQUIA PARA DE-LEGACIA REGIONAL E ESCRITORIO REGIONAL VENCIMENTO 18/01/05.. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00071 | 11/02/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EMAPARELHOS DE REFRIGERACAO DE AR DESTA AUTARQUIA MES DE JANEIRO/05, CONFORME CONTRATO 005/03............................ | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00073 | 11/02/2005 | 462.00 | 462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 5 CXS REFIL DE FILME P/FAX BROTHER MULTIFAX MX82 (CX C/ 2 REFIS) E CINCO CXS DE DISQUETE 31/2 (CX C/ 10 UNDS) PA-RA ESTA AUTARQUIA............. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00074 | 14/02/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DE2 MOLAS HIDRAULICAS DE PISO E 2 PORTAS DE VIDRO BLINDEX DA PORTA DESTA AUTARQUIA......... | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00075 | 14/02/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO EM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO PERTEN- CENTE A ESTA AUTARQUIA, MES DEJANEIRO/05, CONFORME CONTRATO 04/2003....................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00076 | 14/02/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE UMA PLACA FONTE 16I PA-RA ESTA AUTARQUIA............. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00079 | 14/02/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA...... | 00093135742415 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00083 | 14/02/2005 | 884.45 | 884.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE MA-LOTES DESTA AUTARQUIA PARA DE-LEGACIA REGIONAL E ESCRITORIOSREGIONAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05, VENCIMENTO 18/02/ 05............................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00080 | 14/02/2005 | 195.60 | 195.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS,REFE-RENTE O MES DE FEVEREIRO/05, VENCIMENTO 18/02/05........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00081 | 14/02/2005 | 116.02 | 116.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/ 05, VENCIMENTO 18/02/05....... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00082 | 14/02/2005 | 45.26 | 45.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, FATU-RA FEVEREIRO/05, VENCIMENTO 20/02/05........................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00078 | 14/02/2005 | 2593.39 | 2593.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05................. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00077 | 14/02/2005 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE DOZE CARTUCHOS REF. C8728A/COLOR PARA ESTA AUTARQUIA............................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00086 | 15/02/2005 | 13173.00 | 13173.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARASERVIDORES DESTA AUTARQUIA MESDEFEVEREIRO/05, CONFORME CON- TRATO E TERMOS ADITIVOS....... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00084 | 15/02/2005 | 1719.01 | 1719.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04................ | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00089 | 16/02/2005 | 1346.08 | 1346.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DE CGRANDE, DURANTE O PERIODO DE 03/01 A 01/02/05, VENCIMEN-TO 16/02/05................... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00087 | 16/02/2005 | 2890.00 | 2890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO EXECUTIVO COMPLETO POR UM PERIODO DE 17 DIAS PARA ESTA AUTARQUIA........... | 00858334000109 | LAUTUR LOCACOES E TURISMO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00090 | 16/02/2005 | 154.54 | 154.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/05, VENCIMENTO 18/02/05........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00091 | 16/02/2005 | 376.99 | 376.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA, REFE-RENTE O MES DE FEVEREIRO/05, VENCIMENTO 23/02/05........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Registro Empresarial | Assistencia Medica aos Servidores da JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00088 | 16/02/2005 | 8343.02 | 8343.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA UNIMED-PLANO EM- PRESA DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA MES DE JANEIRO/05, CONFORME CONTRATO 02............. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00092 | 17/02/2005 | 6466.22 | 6466.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA(PARTE PATRO-NAL) DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE JANEIRO/05....... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00093 | 17/02/2005 | 1139.00 | 1139.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS, MES DE JANEIRO/05............................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00098 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05......................... | 00005255964450 | CARLOS HENRIQUE RAMOS GADELHA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00099 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05......................... | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00100 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05......................... | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00101 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05...................... | 00005103135400 | VALTEMIR DA SILVA BARBOSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00120 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05......................... | 00005401408480 | GABRIELA SOFIA NOBREGA DE ASSIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00121 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMNETO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05......................... | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00114 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05...................... | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00115 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05...................... | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00116 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05......................... | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00117 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05......................... | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00118 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05......................... | 00003333608421 | LAMARA CASTRO ISIDRO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00119 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05......................... | 00000770883443 | ALINE DE SOUZA BEZERRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00108 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05......................... | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00109 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05......................... | 00002741357447 | DANIELY SILVA DE LACERDA LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00110 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05...................... | 00000908643446 | ANTONIO WILSON FILHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00111 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05...................... | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00112 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05...................... | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00113 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05...................... | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00102 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05......................... | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00103 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05......................... | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00104 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05...................... | 00091745934472 | TIBERIO LUCIO DE SOUZA BRANDAO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00105 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTAR- QUIA REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/05...................... | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00106 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05......................... | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00107 | 18/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05......................... | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00094 | 18/02/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA E-LETRONICA EXECUTADO NO ESC. REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PA- TOS, REFERENTE O MES DE JANEI-RO/05......................... | 04848838000190 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00095 | 18/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE INSTALACAO DE SPLIT 12000 BTUS CONSUL,01 TUBULACAO DE COBRE 1/4 E 3/4 GAS FREON R 22,3CABEAMENTO ELETRICO, TUBULACAODE DRENO, SUPORTE DE CONDENSA-DORA NOS AR CONDICIONADO DESTAAUTARQUIA..................... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00096 | 18/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 01 ACUMULAR DE LIQUIDO PARA SPLIT CARRER GAS FREON R 22,3 KG NA SALA DO PRESIDENTE E 01 COMPRESSOR ROTATIVO 18000BTUS GAS FREAN R 22,3 KG NA SALA DA PROCURADORIA NESTA AUTARQUIA.......................... | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00097 | 18/02/2005 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO EM QUATRODESCARGAS E UMA TORNEIRA NOS BANHEIROS DESTA AUTARQUIA..... | 00075340623491 | SEVERINO GABRIEL DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00122 | 21/02/2005 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE A CONSERTO E REVESTIMENTO DE 30(TRINTA) CADEIRAS SENDO 26(VINTE E SEIS) REVESTIDA DE PANO PINTADO SENDO 4(QUATRO) EM PALITO E VERNIZADA DESTA AUTARQUIA....................... | 00058998896753 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00126 | 21/02/2005 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE SERVI- COS POSTAIS DAS CORRESPONDEN- CIAS DESTA AUTARQUIA, REFEREN-TE A JANEIRO/05, VENCIMENTO 16/02/05........................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00129 | 21/02/2005 | 263.00 | 263.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONTADOR DESTA AUTARQUIA, EXERCICIO 2005................................ | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00128 | 21/02/2005 | 316.80 | 316.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNE- CIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIARIOS DESTA AU- TARQUIA, MES DE FEVEREIRO/05.. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00127 | 21/02/2005 | 862.50 | 862.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PA-RA OS ESTAGIARIOS DESTA AUTAR-QUIA, REFERENTE O MES DE FEVE-REIRO/05...................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00123 | 21/02/2005 | 131.49 | 131.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA AGUA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA EM CGRANDE, REFEREN-TE O MES DE FEVEREIRO/05, VEN-CIMENTO 26/02/05.............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00124 | 21/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA COMSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA, DURANTE O PERIODO DE 12/01 A 11/02/05, VENCIMENTO 04/03/05....... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00125 | 21/02/2005 | 18.71 | 18.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA, FATURA FEVEREIRO/05VENCIMENTO 24/02/05........... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00132 | 22/02/2005 | 62.79 | 62.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CATOLE DO ROCHA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/05, VENCIMENTO 01/03/05............................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00134 | 22/02/2005 | 1587.12 | 1587.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TCR DESTA AUTARQUIA, EXERCICIO 2005................ | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00130 | 22/02/2005 | 325.30 | 325.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA AUTARQUIA DEBITADA NO MES DE JA-NEIRO/05...................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00131 | 22/02/2005 | 5120.50 | 5120.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTAAUTARQUIA DEBITADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05..... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00133 | 22/02/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO EM ACERTONO CALENDARIO DE UM RELOGIO DEPONTO DESTA AUTARQUIA......... | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00135 | 23/02/2005 | 392.64 | 392.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/05............... | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00136 | 23/02/2005 | 392.64 | 392.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/05............... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00137 | 25/02/2005 | 56.36 | 56.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE O MES DE FEVEREIRO/ 05............................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00138 | 25/02/2005 | 16680.00 | 16680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDO- RES E JETON AOS VOGAIS E MEM- BROS DA DIRECAO DESTA AUTARQUIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/05........................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00139 | 25/02/2005 | 67509.80 | 67509.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AOS SERVIDORES ATIVOS DESTAAUTARQUIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/05.................. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00143 | 25/02/2005 | 6514.47 | 6514.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA MES DE FEVEREIRO/05...... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00140 | 25/02/2005 | 57.61 | 57.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA DELEGACIA REGIO-NAL DE CGRANDE, MES DE FEVEREIRO/05......................... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00141 | 25/02/2005 | 77.70 | 77.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA DELEGACIA REGIO-NAL DE CGRANDE, MES DE FEVEREIRO/05......................... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00142 | 25/02/2005 | 92.28 | 92.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE FEVEREIRO/05........... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00144 | 28/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, MES DE FEVEREIRO/05............... | 00003992476456 | JOSE EDGLEY FREIRE GOMES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00145 | 28/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, MES FEVEREIRO/05.................. | 00093104693404 | VANDA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00146 | 28/02/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PRESTA-CAO DE SERVICO NA AREA DE IN- FORMATICA AUXILIANDO O RESPON-SAVEL PELO CPD DA JUCEP, PRES-TANDO ASSISTENCIA TECNICA E O-PERACIONAL NOS TERMINAIS DA SEDE, DELEGACIA E ESCRITORIOS REGIONAIS....................... | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00147 | 28/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, MES DE FEVEREIRO/05...... | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00148 | 28/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, MES DE FEVEREIRO/05.... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00149 | 28/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, MES DE FEVEREIRO/05.............................. | 00072686855487 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00150 | 28/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, MES DE FEVEREIRO/05............................... | 00025203517487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00151 | 28/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NESTA AUTAR- QUIA, MES DE FEVEREIRO/05..... | 00002505238413 | GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00152 | 28/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NESTA AUTARQUIA REFERENTE SERVICOS GERAIS EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA DA OCUPANTE DO CARGO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05................................. | 00097787450487 | EDINEUSA BENICIO DOS SANTOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 01/03/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO PRESI- DENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE SUA VIAGEM A CG, PATOSE SOUSA COM A FINALIDADE DE FAZER VISITAS A DELEGACIA E ES- CRITORIOS EM INSPECAO NOS DIAS02,03 E 04/03/05.............. | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 01/03/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO GERAL ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE SUA VIAGEM A CG, PATOSE SOUSA COM A FINALIDADE DE FAZER VISITAS A DELEGACIA E ES- CRITORIOS EM INSPECAO NOS DIAS02,03 E 04/03/05.............. | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 01/03/2005 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE SUA VIAGEM A CG, PATOS E SOUSA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO PRESIDENTE E DO SECRETARIO GE-RAL NOS DIAS 02,03 E 04/03/05. | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00158 | 03/03/2005 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA E-LETRONICA EXECUTADO NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05.................. | 04848838000190 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00157 | 03/03/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO CORRES-PONDENTE A DIGITACAO PARA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEEMPRESAS MERCANTIS NO SISTEMA SIARCO NESTA AUTARQUIA........ | 00015116476472 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00156 | 03/03/2005 | 678.00 | 678.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS S/ SERVICO PRESTADO A ESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04.......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00159 | 03/03/2005 | 47.38 | 47.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA NO ES-CRITORIO REGIONAL DESTA AUTAR-QUIA EM CATOLE DO ROCHA REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/05,VENCIMENTO 01/02/05.............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00160 | 07/03/2005 | 2441.29 | 2441.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE CE-LULAR CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA, REFERENTE O MES DE FEVE-REIRO/05, VENCIMENTO 10/03/05............................... | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00161 | 07/03/2005 | 106.46 | 106.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM CA-JAZEIRAS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/05, VENCIMENTO 02/03/05........................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00162 | 07/03/2005 | 1322.95 | 1322.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS, MES DE FEVEREI-RO/05......................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00163 | 08/03/2005 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PA-RA SERVICOS EXTERNOS NESTA AU-TARQUIA....................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00164 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA, REFE-RENTE O MES DE FEVEREIRO/05, VENCIMENTO 01/03/05........... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00165 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA, REFE-RENTE O MES DE FEVEREIRO/05, VENCIMENTO 20/03/05........... | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00169 | 08/03/2005 | 53.06 | 53.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE SEGURO O-BRIGATORIO EXERCICIO 2005, DO VEICULO PLACA MOB-5811, CHASSI9BGSC68N02C136756, A SERVICO DESTA AUTARQUIA............... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00167 | 08/03/2005 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER-VICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA FOLHA-RM, DESTA AUTARQUIA, RE-FERENTE O MES DE JANEIRO/05, CONFORME CONTRATO 001/2003.................................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00168 | 08/03/2005 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER-VICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA FOLHA-RM DESTA AUTARQUIA, RE- FERENTE O MES DE FEVEREIRO/05,CONFORME CONTRATO 001/2003.... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00166 | 08/03/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO EM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO PERTEN- CENTE A ESTA AUTARQUIA, MES DEFEVEREIRO/05, CONFORME CONTRA-TO 04/2003.................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 08/03/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE UMA GRADE DE PROTECAO PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS............................. | 09280116000104 | METALURG PATOENSE M BARRETO E CIA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00171 | 09/03/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE HONORARIOS REFERENTE CONSULTORIA JURIDICA PARA ADEQUACAO E ORIENTACAO P/REGISTRO DE EMPRESAS EM FACE DO NOVO CODIGO CIVIL.......... | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADV ASSOCI |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 09/03/2005 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO PRESI- DENTE DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A RECIFE C/O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE INTERCAMBIO COM A JUCEPE, SOBRE O SISTEMA FACIL DURANTE O PERIODO DE 09 A 11/03/05.......... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 09/03/2005 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO VICE- PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA A- COMPANHANDO O PRESIDENTE E O SECRETARIO GERAL POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A RECIFE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE IN- TERCAMBIO COM A JUCEPE SOBRE OSISTEMA FACIL, DURANTE O PERIO | 00005929407487 | DARLAN PIRES DE LACERDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 09/03/2005 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO GERAL DESTA AUTARQUIA, A- COMPANHANDO O PRESIDENTE E O VICE-PRESIDENTE POR OCASIAO DESUA VIAGEM A RECIFE, COM O OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE INTER-CAMBIO COM A JUCEPE S/ O SISTEMA FACIL, DURANTE O PERIODO DE | 00008915407415 | JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 09/03/2005 | 249.90 | 249.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE SUA VIAGEM A RECIFE, CONDU-ZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DO PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTEE SECRETAIO GERAL DESTA AUTAR-QUIA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 11/03/05.................... | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00176 | 09/03/2005 | 2971.58 | 2971.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTAAUTARQUIA DEBITADAS NO MES DE MARCO/05...................... | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00177 | 09/03/2005 | 257.60 | 257.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTAAUTARQUIA DEBITADAS NO MES DE FEVEREIRO/05.................. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00178 | 09/03/2005 | 207.02 | 207.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE SERVI- COS POSTAIS DAS CORRESPONDEN- CIAS DESTA AUTARQUIA, VENCIMENTO 14/03/05................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00179 | 10/03/2005 | 1479.84 | 1479.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/05............... | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00180 | 10/03/2005 | 146.16 | 146.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA EM SOUSA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/05, VENCIMENTO 19/01/05...... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00181 | 10/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DE CGRANDE, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 02/03/05, VENCIMEN-TO 16/03/05................... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00184 | 11/03/2005 | 998.24 | 998.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE MA-LOTES DESTA AUTARQUIA PARA DE-LEGACIA REGIONAL E ESCRITORIOSREGIONAIS, MES DE FEVEREIRO/05VENCIMENTO 18/03/05........... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00185 | 14/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 300 FICHAS DE ESTOQUE, IMPRESSAO FRENTE E VERSO,PARA ESTA AUTARQUIA................ | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00186 | 14/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE RECARGA DE INSTINTORES DES-TA AUTARQUIA A SEGUIR DISCRIMINADOS:AP 10 LTS,PQS 4 KG, CO2 6KG,SERVICO DE TESTE HIDROSTA-TICO.......................... | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00187 | 14/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM RECARGADE EXTINTORES DA DELEGACIA RE-GIONAL EM CGRANDE A SEGUIR DISCRIMINADOS:AP 10LTS, PQS 4 KG,CO2 6 KG E SERVICO DE SUBST.DEMANGUEIRA CO2 06 KG........... | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 15/03/2005 | 1428.00 | 1428.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SEIS DIARIAS AO PRESI- DENTE DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A FORTALEZACE, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES E PROCURADORES DE JUNTAS COMERCIAIS, DURANTE O PERIODO DE 16 A 22/03/05.............. | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00189 | 15/03/2005 | 6944.50 | 6944.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PATRONAL ATIVOS REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/05..... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00190 | 15/03/2005 | 6045.17 | 6045.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PATRO- NAL DOS INATIVOS, REFERENTE AOMES DE FEV/05................. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00191 | 16/03/2005 | 1158.00 | 1158.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 10 CARTUCHOS HP DESK JET 3320/3420/3425 E 05 CARTU-CHOS HP DESK JET 3320/3420/34 25, PARA ESTA AUTARQUIA....... | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00215 | 17/03/2005 | 12669.00 | 12669.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA REFERENTEFORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DESTA AU -TARQUIA, MES DE MARCO/05, CON-FORME CONTRATO 008/2001 E ADI-TIVOS......................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00214 | 17/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESJET 692 C E 01 IM-PRESSORA JATO DE TINTA HP DES-JET 695 C, PARA ESTA AUTARQUIA | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00192 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/05............................ | 00004200404478 | RONAN VIEIRA COSTA SANTOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00193 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/05............................ | 00005047198405 | MESSIAS DAVID HALULE NETO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00194 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 05............................ | 00002840432730 | JAQUELINE DIAS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00213 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 05............................ | 00004920709463 | SYNARA LUIZA PALITOT FERNANDES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00207 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 05............................ | 00001270312430 | VELSYRLAINE XAVIER RODRIGUES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00208 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/05............................ | 00005103135400 | VALTEMIR DA SILVA BARBOSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00209 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/05............................ | 00004846045463 | MARCUS GLAUCIO MOREIRA DE LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00210 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/05............................ | 00003874739473 | AUGUSTO FABBIO ABILIO GOMES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00211 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 05............................ | 00001159041407 | LUANA KADJA FERREIRA RAMOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00212 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 05............................ | 00002741357447 | DANIELY SILVA DE LACERDA LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00201 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 05............................ | 00003532196492 | EMELINE MARIA SANTANA BENJAMIN |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00202 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/05............................ | 00091745934472 | TIBERIO LUCIO DE SOUZA BRANDAO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00203 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 05............................ | 00003740993405 | CREMILDA CAVALCANTI TAVARES CARLOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00204 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 05............................ | 00005440598405 | LILLIAN DA CRUZ REGIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00205 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 05............................ | 00005401408480 | GABRIELA SOFIA NOBREGA DE ASSIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00206 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 05............................ | 00005895422497 | RAFAELA SILVA BANDEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00195 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 05............................ | 00003333608421 | LAMARA CASTRO ISIDRO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00196 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/05............................ | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00197 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 05............................ | 00000770883443 | ALINE DE SOUZA BEZERRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00198 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 05............................ | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00199 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/05............................ | 00001195568479 | LUCILIO HENRIQUE PATRIOTA E SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Registro Empresarial | Registro do Comercio e Atividades Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00200 | 17/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO AO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/05............................ | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00217 | 18/03/2005 | 15.99 | 15.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA S/ CONTRIBUICAO AOINSS S/ SERVICOS PRESTADOS DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00219 | 18/03/2005 | 10.63 | 10.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA S/ CONTRIBUICAO AOINSS S/ SERVICO PRESTADO A ES-TA AUTARQUIA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/05.................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00220 | 18/03/2005 | 686.64 | 686.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS E MULTA S/ SER-VICOS PRESTADOS A ESTA AUTAR- QUIA, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/04........................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00216 | 18/03/2005 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS S/ SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORREN-TE EXERCICIO.................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00218 | 18/03/2005 | 686.00 | 686.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONTIBUICAO AO INSS S/ SERVICO PRESTADO A ESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00221 | 18/03/2005 | 398.38 | 398.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA DURAN-TE O PERIODO DE 05/02 A 08/03/05, FATURA MES DE MARCO/05,VENCIMENTO 23/03/05............... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00222 | 18/03/2005 | 137.06 | 137.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM SOUSA DURANTE O PERIO-DO DE 01/02 A 02/03/05, FATURAMARCO, VENCIMENTO 17/03/05.... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00223 | 18/03/2005 | 107.47 | 107.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM GUARABIRA DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 02/03, FATURAMERCO, VENCIMENTO 17/03/05.... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00224 | 18/03/2005 | 220.53 | 220.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM PATOS DURANTE O PERIO-DO DE 01/02 A 02/03, FATURA /MARCO, VENCIMENTO 17/03/05.... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00225 | 21/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA DE AL-TA TENSAO CONSUMIDA POR ESTA \AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE11/02 A 11/03/05, FATURA MARCOVENCIMENTO 04/04/05........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00226 | 21/03/2005 | 27.92 | 27.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA, MES DE MARCO, VENCIMENTO 24/03/05................ | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00227 | 21/03/2005 | 15.17 | 15.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA /EM PATOS, MES DE MARCO, VENCI-MENTO 15/03/05................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00228 | 21/03/2005 | 1340.85 | 1340.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, MES DE MARCO, VENCIMENTO 13/03/05....... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00229 | 21/03/2005 | 45.26 | 45.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA /EM CAJAZEIRAS, FATURA MES DEMARCO VENCIMENTO 20/03/05..... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00230 | 22/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA EM CAJAZEI-RAS, REFERENTE O MES DE JANEI-RO/05, VENCIMENTO 20/01/05.... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00232 | 22/03/2005 | 186.13 | 186.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA C0- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA CONSUMIDAPELA DELEGACIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/05, VENCIMENTO 26/03/05............................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 23/03/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO PRESI- DENTE DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE SUA VIAGEM A DELEGACIAREGIONAL EM CGRANDE COM A FINALIDADE DE FAZER INSPECAO DURANTE OS DIAS 28 E 29/03/05...... | 00007894830410 | FERNANDO RODRIGUES DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 23/03/2005 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORPOR OCASIAO DE SUA VIAGEM ASSESSORANDO O PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA NA INSPECAO A DELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE DURANTE OS DIAS 28 E 29/03/05......... | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 23/03/2005 | 82.60 | 82.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM A DELEGACIA REGIONAL DE CGRANDE CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DO PRESI-DENTE, DURANTE OS DIAS 28 E 29/03/05........................ | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00236 | 23/03/2005 | 223.84 | 223.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA S/ OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE DEZEMBRO/04...... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00237 | 23/03/2005 | 303.43 | 303.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA S/ OBRIGACAO PATRONAL-13o SALARIO DOS SERVIDORESDESTA AUTARQUIA, EXERCICIO/04. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00238 | 23/03/2005 | 28.00 | 28.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO FOTOGRAFICO DEINSTALACOES DO ESCRITORIO RE -GIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS........................ | 11901436000178 | INTERFOTO RAPIDO ELIAS PAULO DOS SANTOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00239 | 23/03/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE DEDETIZACAO DO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTAR-QUIA EM GUARABIRA............. | 00018595430497 | ADALBERTO BASILIO ALVES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 28/03/2005 | 56.36 | 56.36 | Valor que se empenha para co-bertura da despessa com pagamento de salario familia dos servidores ativos desta Autarquiames de Marco/2005............. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 28/03/2005 | 16680.00 | 16680.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de jeton aos vogais e mem -bros da direcao e horas extrasa servidores desta Autarquia, mes de Marco/05............... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 29/03/2005 | 64276.96 | 64276.96 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores ativos d/Autarquia, mes de Marco/2005.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 29/03/2005 | 5711.04 | 5711.04 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de previdencia, parte patronal de servidores desta Autar-quia referente ao mes de Marcodo corrente exercicio......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 29/03/2005 | 130.20 | 130.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de previdencia, parte patronal de servidoras desta Autar-quia referente ao mes de Marcodo corrente exercicio......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00257 | 29/03/2005 | 68.40 | 68.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte para /servidoras da Delegacia Regio-nal, mes de marco/05.......... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00245 | 29/03/2005 | 1006.44 | 1006.44 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 180kgs de acucar,12 undde adocante,03 cxs de desodorizador de ar,20 unds de esponja02 unds c/10 de fosforo,04 cxsde limpador c/brilho,02 cxs delimpador instantaneo,56 pcts /de papel toalha c/02 rolos, 60unds de pastilha sanitaria, 03 | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00246 | 29/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender pequenas despesas eventuais e administrativas desta Autarquia durante o periodode 29/03 a 31/05/05........... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00247 | 29/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de suprimento de fundos para atender pequenas despesas eventuais e administrativas desta Autarquia durante o periodode 29/03 a 31/05/05........... | 00014425165420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00248 | 29/03/2005 | 1252.84 | 1252.84 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 06 cxs de agua sanita -ria,05 cxs de alcool,180 pcts de cafe,03 cxs de cera liquida03 cxs de detergente,03 cxs dedesinfetante,03 pcts de espon-ja de aco,24 filtros p/cafe ref 103,24 unds de flanelas, 36unds de pano de chao,05 duz de | 09239435000249 | MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00249 | 29/03/2005 | 891.60 | 891.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com copias xerograficas de documentos dosseguintes setores desta Autar-quia: 2.533 copias da Presidencia, 1.218 da Vice-Presidencia933 do DAA, 830 da Contabilidade, 673 da Procuradoria e 2729do Arquivo, durante o periodo de 17 de fevereiro a 23 de Mar | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00251 | 29/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com presta-cao de servico na area de in-formatica, auxiliando o responsavel pelo CPD desta Autarquiaprestando assistencia tecnica e operacional nos terminais daSede, Delegacia e Escritorios. | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00252 | 29/03/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no EscritorioRegional desta Autarquia em /Sousa, mes de marco/05........ | 00003357157454 | JOSEFA RITA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00253 | 29/03/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na Delegacia Regional, mes de marco/05..... | 00001346196419 | ELTON MARCIO BEZERRA RAMOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00254 | 29/03/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral na Delegacia Regional, mes de marco/05..... | 00001223797481 | JOCELMA DIAS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00255 | 29/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, MES DE MARCO/05.......... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00256 | 29/03/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no esc regio-nal desta Autarquia em Guarabira, mes de Marco/05........... | 00002092843400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA COSTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00250 | 29/03/2005 | 356.00 | 356.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de duas maquinas de calcu-lar eletrica com doze digitos,impressora e visor, 220 volts para esta Autarquia conformeProcesso de Dispensa de Licitacao 012/2005, anexo........... | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00258 | 31/03/2005 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/05................... | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00259 | 31/03/2005 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MESDE MARCO/05................... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00260 | 31/03/2005 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado a estaAutarquia correspondente a limpeza geral e servico de vigi -lancia diurna durante o mes demarco do corrente exercicio... | 00004617915443 | JONES KLEBER DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00261 | 31/03/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no escritorioregional desta Autarquia em Patos durante o mes de marco/05............................... | 00007007911404 | FRANCISCA LIMA DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00262 | 31/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de tres chaves fus. ind. /unipolar 15 kv, 100A, para se-rem instaladas no transforma -de energia desta Autarquia.... | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00264 | 31/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente manutencao preventiva nos aparelhos de refrige-racao de ar desta Autarquia, mes de fevereiro/05, conforme Contrato 005/2003............. | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00263 | 31/03/2005 | 2643.00 | 2643.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com presta-cao de servicos para CISCO-SERVICE LOCACAO COM GERENCIAMENTOREMOTO E FORNECIMENTO DE NAT /INTERNO para atender as unida-des desta Autarquia (cajazei -ras,Sousa,Patos,Guarabira,Catole do Rocha e Itabaiana) comSUPORTE P/IMPLEMENTACAO DE TRA | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00265 | 01/04/2005 | 858.00 | 858.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 660 vales transporte para os estagiarios desta Autar-quia, mes de Marco/05......... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00266 | 01/04/2005 | 119.28 | 119.28 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aaquisicao de vales transporte paraservidores desta Autarquia mesde marco/05................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00267 | 01/04/2005 | 316.80 | 316.80 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte paraos estagiarios da Delegacia Regional desta Autarquia, mes demarco/05...................... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00268 | 01/04/2005 | 57.61 | 57.61 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de vales transporte paraservidores da Delegacia Regio-nal, mes de marco/05.......... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00271 | 01/04/2005 | 158.92 | 158.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA CONSUMIDA PELO ESC. REG. DE CAJAZEI-RAS DURANTE O PERIODO DE 15/02A 16/03/05, FATURA VENC. 01/04/05........................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00272 | 01/04/2005 | 62.81 | 62.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSU-MIDA ESCRITORIO REGIONAL DE CATOLE DO ROCHA, DURANTE O PE-RIODO DE 14/02 A 15/03/05, FA-TURA VENC. 01/04/05........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00269 | 01/04/2005 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIVISAO DE CONTABILIDADE, EM SUBS-TITUICAO A SERVIDORA EM VIRTU-DE DA LICENCA MEDICA DA MESMA. | 00004363499494 | WELLINGTON LUCIO SANTANA BENJAMIN |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00270 | 01/04/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE MANUNTENCAO EM UMELEVADIR TIPO PASSAGEIRO DESTAAUTARQUIA, DURANTE O MES DE MARCO/05...................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00273 | 04/04/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA AREADE INFORMATICA AUXILIANDO O RESPONSAVEL PELO CPD DA JUCEP,PRESTANDO ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL NOS TERMINAIS DASEDE, DELEGACIA E ESCRITORIO.. | 00002820665438 | WALLYSON DAVID OLIVEIRA DE LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00274 | 04/04/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO PRO-TOCOLO DE ENTRADA, ETIQUETANDOE DIGITANDO PROCESSOS NO SISTEMA SIARCO, NA EXPEDICAO E RECEBIMENTO DE MALOTES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE MARCO/05 | 00015116476472 | JULIO CEZAR PEREIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00275 | 04/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIVISAO DE CONTABILIDADE, NO NUCLEO DE ORCAMENTO DESTA AUTARQUIADURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/05.................... | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
Quantidade de Registros: 270
Última atualização: 10/06/2024