de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2005 | 6298.60 | 6298.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2005, EM FAVOR DA FUNDACAO ERNANI SATYRO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2005 | 1285.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E DOS PRESTADORES DESERVICO DESTA FUNDACAO, MES DEJANEIRO DE 2005. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2005 | 32.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DA PBPREV/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JANEIRO DE2005 DESTA FUNDACAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 28/02/2005 | 6454.55 | 6454.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, EM FAVOR DA FUND. ERNANISATYRO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 28/02/2005 | 32.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DA PBPREV/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE2005 DESTA FUNDACAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 28/02/2005 | 1317.94 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E DOS PRESTADORES DESERVICO DESTA FUNDACAO, MES DEFEVEREIRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 31/03/2005 | 7069.93 | 7069.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALREFERENTE AO MES DE MARCO DE2005, EM FAVOR DA FUND. ERNANISATYRO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 31/03/2005 | 1476.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E DOS PRESTADORES DESERVICO DESTA FUNDACAO, MES DEMARCO DE 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 31/03/2005 | 32.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DA PBPREV/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE MARCO/2005,DESTA FUNDACAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 31/03/2005 | 0.00 | 0.00 | COMPLEMENTO DA NE 009/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 12/04/2005 | 2257.79 | 2257.79 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS, MESESDE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO /2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 29/04/2005 | 6704.81 | 6704.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE2005, EM FAVOR DA FUNDACAO ERNANI SATYRO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 29/04/2005 | 1358.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E DOS PRESTADORES DESERVICO DESTA FUNDACAO, MES DEABRIL DE 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 29/04/2005 | 42.86 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DA PBPREV/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE ABRIL DE2005 DESTA FUNDACAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
Fundação Ernani Sátyro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 10/05/2005 | 3253.33 | 3253.33 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALDODE SALARIOS, 13.SALARIO PROPORCIONAL E FERIAS PROPORCIONAISDA EX-SERVIDORA FALECIDA DA FUNES, SRA EMILIA LONGO DA SILVAFERNANDES, EM FAVOR DA HERDEI-RA, SRA SAMARA LONGO FERNANDESNOBREGA, CONFORME DECISAO JUDICIAL - PROC.N.125/2005. | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00021 | 16/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE LIMPEZA DESTA FUNDACAO, MES DE ABRIL DE2005. | 00000990773450 | MARIA DAS DORES RIBEIRO LUCENA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00022 | 16/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE RESTAURACAONA REDE ELETRICA E HIDRAULICANESTA FUNDACAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 16/05/2005 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM A HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DO IV FORUM DE MUSICA | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 16/05/2005 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARAJOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17 E18 DE ABRIL DE 2005. | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 16/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 16/05/2005 | 263.05 | 263.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 31/05/2005 | 6838.60 | 6838.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALREFERENTE AO MES DE MAIO/2005,EM FAVOR DA FUNDACAO ERNANI SATYRO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 31/05/2005 | 2411.79 | 2411.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E DOS PRESTADORES DESERVICO DESTA FUNDACAO, MES DEMAIO DE 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 31/05/2005 | 32.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DA PBPREV/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE MAIO DE 2005DESTA FUNDACAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
Fundação Ernani Sátyro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 03/06/2005 | 760.09 | 760.09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO PARCELAMENTO DO INSS MES DEABRIL/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 17/06/2005 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOSATRAVES DO SISTEMA DE ALARMEPARA ESTA FUNDACAO, REFERENTEO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 17/06/2005 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOSATRAVES DO SISTEMA DE ALARMEPARA ESTA FUNDACAO, REFERENTEO MES DE JANEIRO DE 2005. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00032 | 17/06/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM TECNICOS PROFISSIONAISCOMO CONTADOR NA ESCRITURACAOCONTABILDESTA FUNDACAO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00033 | 17/06/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE LIMPEZA DESTA FUNDACAO, MES DE JANEIRO DE2005. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00034 | 17/06/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE DEDETIZACAOE JARDINAGEM DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00035 | 17/06/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, MES DE JANEIRODE 2005. | 00025138871404 | TEREZINHA DELFINO CARVALHO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00036 | 17/06/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE LIMPEZA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2005. | 00028219716487 | ALBERTINA ALVES DE ALMEIDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00037 | 17/06/2005 | 115.00 | 115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00038 | 17/06/2005 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 17/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM LOCACAO DE UM PREDIOPARA INSTALACAO DE UMA BIBLIO-TECA. | 00005071925400 | JOAQUIM ALBUQUERQUE MONTENEGRO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 17/06/2005 | 48.39 | 48.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MENSALIDADE DA UOL. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 17/06/2005 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM REPORTAGEM FOTOGRAFICANA VII SEMANA DO SEMI-ARIDO. | 00009849807415 | ANTONIO BASILIO DE LIMA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00042 | 17/06/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PRODUCAO E APRESENTA-CAO DO FOLHETO DE CORDEL SOBREALLYRIO MEIRA WANDERLEY. | 00050713655453 | JANDUHI DANTAS NOBREGA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 20/06/2005 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 03 (TRES)DIARIAS PARAJOAO PESSOA, NOS DIAS 31/01 A02/02/2005. | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUZA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00044 | 20/06/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE RESTAURACAONA REDE ELETRICA E HIDRAULICANESTA FUNDACAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00045 | 20/06/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE LIMPEZA DESTA FUNDACAO, MES DE MAIO DE2005. | 00000990773450 | MARIA DAS DORES RIBEIRO LUCENA |
Fundação Ernani Sátyro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 30/06/2005 | 1526.75 | 1526.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS, MESESDE MAIO E JUNHO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 30/06/2005 | 7338.60 | 7338.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALREFERENTE AO MES DE JUNHO/2005EM FAVOR DA FUNDACAO ERNANI SATYRO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 30/06/2005 | 1503.60 | 1503.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E DOS PRESTADORES DESERVICO DESTA FUNDACAO, MES DEJUNHO DE 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 30/06/2005 | 22.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DA PBPREV/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JUNHO/2005DESTA FUNDACAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 14/07/2005 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER COBERTURA DE DESPESAS COMSERVICO DE DEDETIZACAO E JARDINAGEM DESTA FUNDACAO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00052 | 14/07/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER COBERTURA DE DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIO-NAIS, COMO CONTADOR DESTA FUN-DACAO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/05. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00053 | 14/07/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER COBERTURA DE DESPESAS COMSERVICO DE LIMPEZA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO05 | 00000990773450 | MARIA DAS DORES RIBEIRO LUCENA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00054 | 14/07/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER COBERTURA DE DESPESAS COMSERVICOS DE DETETIZACAO E JAR-DINAGEM DESTA FUNDACAO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00055 | 14/07/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER COBERTURA DE DESPESAS COMSERVICOS DE LIMPEZA DESTA FUN-DACAO NO MES DE FEVEREIRO/05 | 00025138871404 | TEREZINHA DELFINO CARVALHO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00056 | 14/07/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER COBERTURA DE DESPESAS COMSERVICOS DE LIMPEZA DESTA FUN-DACAO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/05. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00057 | 14/07/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER COBERTURA DE DESPESAS COMSAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO NO MES DE FEVE-REIRO/05. | 00028219716487 | ALBERTINA ALVES DE ALMEIDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Convite | 00058 | 14/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM LOCACAO DE UM PREDIOPARA INSTALACAO DA BIBLIOTECADESTA FUNDACAO. | 00005071925400 | JOAQUIM ALBUQUERQUE MONTENEGRO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00059 | 14/07/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE RESTAURACAONA REDE ELETRICA E HIDRAULICANESTA FUNDACAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Convite | 00060 | 14/07/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTOS DOS COMPUTADORESDESTA FUNDACAO. | 00002819351492 | PASCOAL RICARDO MEDEIROS |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00061 | 14/07/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE SONORIZA-CAO PARA O CURSO DE PROTOCOLOE CERIMONIAL PROMOVIDO POR ES-TA FUNDACAO. | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITAO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 14/07/2005 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 02 DIARIAS EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 07 A 09/07/05, MANTENDO CONTATOS COMORGAOS DO ESTADO. | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 14/07/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 03 DIARIAS EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 14 A 17/02/05, PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES E OUTROS CONTATOS JUNTOAOS ORGAOS DO ESTADO. | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUZA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00064 | 14/07/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO. | 00000121344495 | SUENIA DANTAS WANDERLEY |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 14/07/2005 | 694.59 | 694.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER COBERTURA DE DESPESAS COMCONSUMO DE TELEFONE NOS MESESDE DEZ/04, JAN A MARCO/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 15/07/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 02 DIARIAS EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 07 A 09/07/05, MANTENDO CONTATOS EM ORGAOS DO ESTADO. | 00007207867468 | MARIA GORETE ALMEIDA PEREIRA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00067 | 29/07/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS C/SERVICOS DE CONFECCAO DEUMA BICA PARA O PREDIO ONDE FICA LOCALIZADA A BIBLIOTECA DAFUNES. | 00071410597415 | FRANCISCO DE ASSIS S MEDEIROS |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 29/07/2005 | 1764.62 | 1764.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS C/RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEJULHO/05 E PRESTADORES DE SER-VICOS PRESTADOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 29/07/2005 | 32.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PB/PREV EMPRESA REFE-RENTE A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JULHO/05, DESTA FUNDA-CAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 29/07/2005 | 6838.60 | 6838.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/05. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
Fundação Ernani Sátyro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 02/08/2005 | 861.55 | 861.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS, MESDE JULHO/05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00071 | 04/08/2005 | 100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALELETRICO P/ILUMINACAO DE JAR-DIM DESTA FUNDACAO. | 09331976000111 | QUEIROZ SATYRO E CIA LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 15/08/2005 | 928.99 | 928.99 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA FUNES, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE JANEIRO AABRIL/2005. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00076 | 15/08/2005 | 115.46 | 115.46 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE ZINCO PARA CONFECCAO DE UMA BICA PARAO PREDIO DA BIBLIOTECA DESTAFUNDACAO. | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Convite | 00073 | 15/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ LOCACAO DE UM PREDIOPARA INSTALACAO DA BIBLIOTECADA FUNES CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/05. | 00005071925400 | JOAQUIM ALBUQUERQUE MONTENEGRO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Convite | 00074 | 15/08/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE TECNICOSPROFISSIONAIS, COMO CONTADORNA ESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, REFERENTE A JULHO/05 | 00028769945420 | GILBERTO LIRA DA SILVA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 15/08/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE REFEICAOPARA OS PARTICIPANTES DO IVFORUM DE MUSICA DA PARAIBA. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 30/08/2005 | 2283.24 | 2283.24 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/RECOLHIMENTO DO INSSEMPREGADOR DA FOLHA DE AGOSTO/05 E PRESTADORES DE SERVICOSDA FUNES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 30/08/2005 | 36.86 | 36.86 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.78/05, REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS-EMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 30/08/2005 | 9088.60 | 9088.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE AGOSTO/05 DO PESSOALDA FUNES. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00083 | 19/09/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE JARDINAGEMDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2005. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00084 | 19/09/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2005 | 00025138871404 | TEREZINHA DELFINO CARVALHO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00085 | 19/09/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2005. | 00028219716487 | ALBERTINA ALVES DE ALMEIDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00086 | 19/09/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, REFERENTE AJULHO/2005. | 00000990773450 | MARIA DAS DORES RIBEIRO LUCENA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00087 | 19/09/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, MES DE JULHO/2005. | 00000121344495 | SUENIA DANTAS WANDERLEY |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00088 | 19/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERTOS). | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00089 | 19/09/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COMO CONTADOR, NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2005. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00090 | 19/09/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/DESATIVACAO DO PABX,EXTENCAO DA BIBLIOTECA E ATIVACAO DE LINHAS TELEFONICAS. | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 19/09/2005 | 97.58 | 97.58 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO REFERENTE A DEZEMBRO/2004. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 19/09/2005 | 293.15 | 293.15 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, NO PERIODO DE JANEI-RO A JUNHO/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 19/09/2005 | 168.45 | 168.45 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO DURANTE O MES DEMAIO/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 21/09/2005 | 67.92 | 67.92 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONSUMO DE TELEFONE NOME DE JULHO/05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 30/09/2005 | 11338.60 | 11338.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/05 DO PESSOALDA FUNES | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 30/09/2005 | 2133.60 | 2133.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ RECOLHIMENTO DO INSSEMPREGADOR DA FOLHA DE SE-TEMBRO/05 E PRESTADORES DE SERVICOS PRESTADOS DA FUNES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 30/09/2005 | 212.15 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PBPREVI EMPRESA REFE-RENTE A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE SETEMBRO/05 DA FUNES. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
Fundação Ernani Sátyro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 11/10/2005 | 1580.29 | 1580.29 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO_PARCELAMENTO DO INSS, ME DEAGOSTO E SETEMBRO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 17/10/2005 | 141.53 | 141.53 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, DURANTE OS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 17/10/2005 | 332.69 | 332.69 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, REFERENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO /05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 17/10/2005 | 299.74 | 299.74 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00099 | 17/10/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, NESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO/05. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00100 | 17/10/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS COMO CONTADOR NAESCRITURACAO CONTABIL D/FUNDA-CAO NO MES DE AGOSTO/05. | 00028769945420 | GILBERTO LIRA DA SILVA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00101 | 17/10/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE JARDINAGEMDESTA FUNDACAO, REFERENTE AMAIO/05. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00102 | 17/10/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO/05. | 00025138871404 | TEREZINHA DELFINO CARVALHO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00103 | 17/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS GERAIS PRESTADOS N/FUNDACAO REFERENTE MESDE AGOSTO/05. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00104 | 17/10/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/05. | 00000990773450 | MARIA DAS DORES RIBEIRO LUCENA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00105 | 17/10/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO REFERENTE MESDE AGOSTO/05. | 00000121344495 | SUENIA DANTAS WANDERLEY |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00106 | 17/10/2005 | 295.01 | 295.01 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALPARA ESTA FUNDACAO, CONFORMEORCAMENTO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 17/10/2005 | 195.23 | 195.23 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOSATRAVES DE SISTEMA DE ALARMEPARA ESTA FUNDACAO, MESES (JANE AGOSTO/05) | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 17/10/2005 | 195.23 | 195.23 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOSATRAVES DE SISTEMA DE ALARMEPARA ESTA FUNDACAO MESES( FEV.E SETEMBRO/05) | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 17/10/2005 | 139.34 | 139.34 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/MENSALIDADE DA UOL PA-RA O SETOR DE INFORMATICA DES-TA FUNDACAO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Convite | 00110 | 17/10/2005 | 79.00 | 79.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICO DE MANUTENCAODE CARRO DESTA FUNDACAO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00111 | 17/10/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE UM PNEUPARA O CARRO DESTA FUNDACAO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00112 | 18/10/2005 | 102.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS C/AQUISICAO DE MATERIALELETRICO PARA ESTA FUNDACAO. | 09331976000111 | QUEIROZ SATYRO E CIA LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00113 | 18/10/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA FUNDACAO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00114 | 18/10/2005 | 117.00 | 117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00115 | 19/10/2005 | 91.00 | 91.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM XEROX PARA ESTA FUN-DACAO. | 06144450000134 | COPYUNIV M DO SOCORRO V MACIEL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Divulgacao de Obras Literarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 24/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/IMPRESSAO DE 1.000EXEMPLARES DO LIVRO O CANTO DORETARDATARIO DE AUTORIA DO PA-TRONO DESTA FUNDACAO ERNANI SATYRO, CONFORME ORCAMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 31/10/2005 | 296.30 | 296.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/EMPREGADOR INSS, REFE-RENTE A FOLHA MES DE OUTUBRO /05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 31/10/2005 | 12058.60 | 12058.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE OUTUBRO/05. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 31/10/2005 | 2284.00 | 2284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE OUTUBRO/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 31/10/2005 | 212.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PBPREV, DA FOLHA DEOUTUBRO/05. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 21/11/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/RENOVACAO DE ASSINATU-RA DO JORNAL, A UNIAO E DIARIOOFICIAL DO ESTADO, NO PERIODODE 02/2005 A 02/2006 PARA ESTAFUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 21/11/2005 | 623.00 | 623.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS GRAFICOS PARAESTA FUNDACAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00127 | 21/11/2005 | 230.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00128 | 21/11/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE UM PNEUPARA O CARRO DESTA FUNDACAO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Divulgacao de Obras Literarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 21/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE COORDENA-CAO DO IV FORUM DE BANDA DE MUSICAS DA PARAIBA. | 00020427930430 | SANDOVAL MORENO DE OLIVEIRA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 21/11/2005 | 45.48 | 45.48 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE OUTUBRO/05. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 21/11/2005 | 454.80 | 454.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ CONSUMO DE ENERGIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SE-TEMBRO E NOVEMBRO/05. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 21/11/2005 | 581.07 | 581.07 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ CONSUMO DE SERVICOSTELEFONICO DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00129 | 22/11/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS COMO CONTADOR, DES-TA FUNDACAO. | 00028769945420 | GILBERTO LIRA DA SILVA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 22/11/2005 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ DIARIAS PARA JOAOPESSOA, REFERENTE AOS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO/05. | 00020534876404 | JOSECIRA MARIA GOMES AGRIPINO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 22/11/2005 | 100.23 | 100.23 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS,ATRAVES DO SISTEMA DE ALARMEPARA ESTA FUNDACAO. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00132 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS GERAIS (SET /05) | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00133 | 22/11/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, MES SETEMBRO /2005. | 00000121344495 | SUENIA DANTAS WANDERLEY |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00134 | 22/11/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, MES JUNHO/05 | 00025138871404 | TEREZINHA DELFINO CARVALHO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00135 | 22/11/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE JARDINAGEMDESTA FUNDACAO, MES JUNHO/05 | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00136 | 22/11/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, MES SET/2005. | 00000990773450 | MARIA DAS DORES RIBEIRO LUCENA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00137 | 22/11/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COMO CONTADOR DES-TA FUNDACAO, REFERENTE O MESDE JUNHO/05 | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00138 | 23/11/2005 | 456.20 | 456.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ MATERIAL DE CONSUMOPARA ESTA FUNDACAO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 23/11/2005 | 58.00 | 58.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ ENCADERNACAO DE DOISLIVROS DE ALERCIO MEIRA WANDERLEY. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 23/11/2005 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONFECCAO DE CRACHASSCANEAMENTO E IMPRESSAO DE FO-TOS EM FIGURAS FOLCLORICAS. | 07130795000100 | CONSULTE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 23/11/2005 | 95.52 | 95.52 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/MENSALIDADE DA UOL. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 23/11/2005 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/DIARIAS P/JOAO PESSOA,REFERENTE AOS DIAS 07-08-09 DENOVEMBRO/2005. | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUZA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00143 | 23/11/2005 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/APRESENTACAO DO SEXTE-TO GOOD CLASSIC, EM EVENTO DESTA FUNDACAO. | 00008697507472 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 23/11/2005 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICO DE MANUTENCAODO CARRO DESTA FUNDACAO. | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 23/11/2005 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ CONFECCAO DE MOLDURASP/FOTOS DA SALA DOS PREFEITOSDESTA CIDADE. | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 23/11/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ INSTALACAO DE SONS PARA EVENTOS DESTA FUNDACAO. | 00080522572472 | JOSE DA SILVA NASCIMENTO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00147 | 23/11/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO RAMALHETES PARA HOMENAGEAR AS MULHERES NAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONALDAS MULHER. | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00148 | 23/11/2005 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER A COBERTURA DE DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DA SALA DA PREFEITURA E BIBLIOTECA. | 01399951000148 | MARIA SOCORRO DA SILVA LUCENA ME |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Cursos de Qualificacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00149 | 24/11/2005 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE COBERTURAFOTOGRAFICA DE EVENTOS EAMPLIACAO DE FOTOS PARA A SALADOS PREFEITOS. | 00009849807415 | ANTONIO BASILIO DE LIMA |
Fundação Ernani Sátyro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Convite | 00150 | 24/11/2005 | 1422.64 | 1422.64 | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DO INSS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 30/11/2005 | 12138.60 | 12138.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE NOVEMBRO/05 DO PESSOALDA FUNES. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 30/11/2005 | 2192.00 | 2192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ RECOLHIMENTO DO INSSEMPREGADOR DA FOLHA MES DE NOVEMBRO/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 30/11/2005 | 212.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PBPREV EMPRESA, REFE-RENTE A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE NOVEMBRO/05, DESTA FUN-DACAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 30/11/2005 | 804.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ RECOLHIMENTO DO INSSDOS PRESTADORES DE SERVICOS DAFUNDACAO, MES DE NOVEMBRO/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 30/11/2005 | 10331.91 | 10331.91 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO,13.SALARIO DO PESSOAL DA FUNES | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 30/11/2005 | 206.69 | 206.69 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO,13.SALARIO DO PESSOAL DA FUNES | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 30/11/2005 | 1872.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/RECOLHIMENTO DO INSSEMPREGADOR DA FOLHA DE DEZEMBRO/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 30/11/2005 | 212.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PBPREV EMPRESA, REFE-RENTE A FOLHA DE PESSOAL, 13.SALARIO, DESTA FUNDACAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 13/12/2005 | 241.43 | 241.43 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 13/12/2005 | 293.93 | 293.93 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ CONSUMO DE ENERGIADESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 13/12/2005 | 25.88 | 25.88 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00166 | 13/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00167 | 13/12/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DESTA FUNDACAO MESJUNHO/2005 | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 13/12/2005 | 708.00 | 708.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/DIARIAS PARA JOAOPESSOA/PB, REFERENTE AOS DIAS07 A 10/11 E 21 A 24/11/2005. | 00007098332453 | JOSE ROMILDO DE SOUZA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 13/12/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/DIARIAS P/JOAO PESSOADIAS 21 A 26 DE NOVEMBRO/2005 | 00007207867468 | MARIA GORETE ALMEIDA PEREIRA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00170 | 13/12/2005 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO PARA MINIS-TRANTE DO CURSO DE PROTOCOLO ECERIMONIAL PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 00060175818487 | KELLY CRISTINA M DE MEDEIROS |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00171 | 13/12/2005 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS MESES DE OUT/NOV/05 | 00028769945420 | GILBERTO LIRA DA SILVA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00172 | 14/12/2005 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, MES DE JULHO ADEZEMBRO DE 2005. | 00025138871404 | TEREZINHA DELFINO CARVALHO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Cursos de Qualificacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 14/12/2005 | 273.90 | 273.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Cursos de Qualificacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 14/12/2005 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE COPIAS DEDOCUMENTOS PARA DOS PREFEITOS. | 24281289000122 | BRAZCELL BRAZ ALMEIDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Cursos de Qualificacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00180 | 14/12/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBER. DE DESP.C/SERV. TEC. PROF. DE CONTAB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00028769945420 | GILBERTO LIRA DA SILVA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00175 | 14/12/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/PINTURA DA FOTO DEERNANI SATYRO NA ENTRADA DA CASA MUSEU. | 00000887354432 | BRENIO BARBOSA DE FREITAS |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00176 | 14/12/2005 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE JARDINAGEMDESTA FUNDACAO, MESES JULHO ADEZEMBRO/2005. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00177 | 14/12/2005 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO MESES DE OUT/NOV/DEZEMBRO/2005 | 00000990773450 | MARIA DAS DORES RIBEIRO LUCENA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00178 | 14/12/2005 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO MESES OUT/NOV /E DEZEMBRO/2005 | 00000121344495 | SUENIA DANTAS WANDERLEY |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00179 | 14/12/2005 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS GERAIS MESESOUT/NOV/DEZEMBRO/2005. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Cursos de Qualificacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00182 | 15/12/2005 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICO DE MANUTENCAODO CARRO DESTA FUNDACAO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Cursos de Qualificacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 15/12/2005 | 178.80 | 178.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ASSINATURA DE JORNALPARA ESTA FUNDACAO. | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Cursos de Qualificacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 15/12/2005 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/COMENDAS PARA CONFRA-TERNIZACAO DOS FILHOS DE PATOS | 01399951000148 | MARIA SOCORRO DA SILVA LUCENA ME |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Cursos de Qualificacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICO DE PATROCINIODESTA FUNDACAO. | 07130795000100 | CONSULTE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Cursos de Qualificacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 15/12/2005 | 310.26 | 310.26 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO C/ VENCIMENTOSEM 20/12 E 17/12/05. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Cursos de Qualificacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 15/12/2005 | 193.86 | 193.86 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO C/VENCIMENTO EM26/01/05 | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Difusão Cultural | Promocao e Difusao dos Bens Culturais | Divulgacao de Obras Literarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 15/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS GRAFICOS PARAESTA FUNDACAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 23/12/2005 | 1872.00 | 1872.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/RECOLHIMENTO DO INSSEMPREGADOR DA FOLHA 13.SALA-RIO/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00190 | 23/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO DE PREMIACAODO CONCURSO LOGOMARCA DESTAFUNDACAO CONFORME RESULTADO DOCONCURSO PROMOVIDO. | 00098207490420 | ALESXANDRO SOUTO MEIRA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 23/12/2005 | 382.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS/ JA-NEIRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 23/12/2005 | 740.23 | 740.23 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PARCELAMENTO DO INSSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 27/12/2005 | 630.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E DOS PRESTADORES DESERVICO DESTA FUNDACAO, MES DEFEVEREIRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 27/12/2005 | 500.77 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS /EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E DOS PRESTADORES DESERVICOS DESTA FUNDACAO, MESDE MARCO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 27/12/2005 | 574.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DO INSS, MESDE ABRIL/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Convite | 00196 | 27/12/2005 | 553.50 | 553.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ RECOLHIMENTO DO INSS,MES DE SETEMBRO/05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Convite | 00197 | 27/12/2005 | 248.30 | 248.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZE FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ INSS, MES DE OUTUBRO/05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Convite | 00198 | 27/12/2005 | 366.00 | 366.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS C/ PAG. DO INSS MES DEJUNHOR/05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 29/12/2005 | 2044.60 | 2044.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO DE INSS/SER-VICOS PRESTADOS, MES DE DEZ/05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Convite | 00202 | 29/12/2005 | 212.14 | 0.00 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAG.DA PB PREV MES DE DEZEMBRO/05. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 29/12/2005 | 11338.60 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL MES DE DEZEMBRO/05 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
Fundação Ernani Sátyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 29/12/2005 | 1843.00 | 1843.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO DE INSS/ EMPREGADOR, MES DE DEZEMBRO/05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024