de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00001 | 15/01/2003 | 819.84 | 819.84 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referene aopagamento do mes de janeiro/03, pela prestacao de servicosde ligacoes telefonicas | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00002 | 15/01/2003 | 2202.20 | 2202.20 | Valor que se empenha em no-me da empresa acima, referenteao pagamento do mes de dez/02,pelos servicos de fornecimentode agua e utilizacao da redede esgoto. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00003 | 15/01/2003 | 9860.25 | 9860.25 | Valor que se empenha a em-presa acima, referente ao pagamento do mes de dez/02, pelosservicos prestados de postageme telegramas. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00004 | 16/01/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em no-me do credor acima, referente ao pagamento do mes de dezem -bro/02, pela execucao dos ser-vicos de arte final e reducaode materias de interesse desteTribunal. | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 67 | NULL | Dispensa | 00005 | 16/01/2003 | 639.27 | 639.27 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aaquisicao de passagem aerea,destino JPA/REC, em favor doConsultor da FDG, Mario MarcioMachado, por ocasiao de visitatecnica a esta Corte de Contas | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 02 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 16/01/2003 | 1395.00 | 1395.00 | Valor que se empenha em nomedo interessado acima, de acor-do com o Processo TC 11419/00,nos termos do art 174 da LC 39/85, com nova redacao dada pe-lo art. 2 da LC 20/94, e refe-rente ao mes de dezembro/02. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00007 | 16/01/2003 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que se empenha em nomed credora acima, referente aoservico de buffet, por ocasiaoda posse dos novos Dirigentes desta Corte de Contas, ocorri-da no dia 27.12.02. | 09244567000188 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00008 | 16/01/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nomeda firma acima, referente aopagamento do mes de dezembro /02, pelos servicos de locacao de 02 maquinas fotocopiadoras para este Tribunal, tendo emvista o art. 62 da Lei 8666/93Esta NE substitui o instrumen-to de contrato,raificando to -das as condicoes e clausulas | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00009 | 16/01/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da firma acima, referente aopagamento do mes de ddezembro/02, pelos servicos de locacao de 03 maquinas fotocopiadoras,sendo duas com sistema de im -pressao digital, para este TC.Esta NE substitui o instrumen-to de contrato, ratificando todas as condicoes e clausulas | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00010 | 16/01/2003 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em nomeda firma acima, referente aopagamento do mes de dez/02, pelos servicos de locacao de 03maquinas fotocopiadoras, sendoduas com sistema de impressao digital, para este TC. Esta NEsubstitui o instrumento de Contrato, ratificando todas ascondicoes e clausulas do con - | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00011 | 16/01/2003 | 2180.00 | 2180.00 | Valor que se empenha em nomeda firma acima, referente aopagamento do mes de dez/02, pelos servicos de locacao de 02maquinas fotocopiadoras para este Tribunal, tendo em vista o art. 62 da Lei 8666/93. EstaNe substitui o instrumento decontrato, ratificando todas ascondicoes e clausulas do Con - | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00012 | 17/01/2003 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente fornecimento de pecas para o vei-culo Gol MNN 3013 do acervo desta Corte de Contas. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00013 | 17/01/2003 | 449.00 | 449.00 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente aofornecimeno de pecas do veicu-lo MONZA MNG 2429 do acervo patrimonial deste TCE. | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00014 | 17/01/2003 | 1105.00 | 1105.00 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente aosservicos graficos de confeccaode fichas de processos e enve-lopes saco para este TCE. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 17/01/2003 | 1504775.85 | 1504775.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJANEIRO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 17/01/2003 | 597825.85 | 597825.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJANEIRO/2002.TRIBUNAL DE CON-TAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 17/01/2003 | 146473.85 | 146473.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJANEIRO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS. PENSIONISTA. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 17/01/2003 | 171.12 | 171.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJANEIRO/2003. SALARIO FAMILIA.TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00019 | 20/01/2003 | 1785.89 | 1785.89 | Valor que se empenha em nomeda firma acima, referente aopagamento pela prestacao deservicos de manutencao preven-tiva e corretiva de duas mini-centrais de ar e aparelhos dear condicionados deste Tribu -nal, no periodo de 17.12.02 a16.01.03. | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 20/01/2003 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 20/01/2003 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2003 - INA-TIVOS - TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 20/01/2003 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2003 - PEN-SIONISTAS - TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00023 | 22/01/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em no-me da empresa acima, referenteaos servicos de publicacoes ,nos dias 07 e 09.01.03, do re-sultado do julgamento de habi-litacao da Tomada de Preco 02/2002, deste Tribunal. | 09101411000148 | SA O NORTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00024 | 22/01/2003 | 1100.70 | 1100.70 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente aaquisicao de material, confor-me ordem de faturamento(anexa)destinado a ante sala do elevador, parte superior, fazendoparte do Memorial deste Tribu-nal. | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00025 | 22/01/2003 | 175.30 | 175.30 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente aexecucao dos servicos de lapi-dacao, polimento, furos e ins-talacoes de vidros, na ante sala do elevador, piso superior,conforme ordem de faturamento anexa. | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00026 | 27/01/2003 | 554.80 | 554.80 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aaquisicao de bilhete de passa-gem aerea, em favor do Cons.Carlos Pina de Assis, Presidente da ATRICON, destino AJU/JPAAJU, dias 30.01 e 01.02.03. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 27/01/2003 | 2053.27 | 2053.27 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente aopagamento Cota Unica da Taxa de Coleta de Residuos - TCR/2003, deste Tribunal. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00028 | 27/01/2003 | 208.59 | 208.59 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente aopagamento com hospedagem do SrHleton Morgan, Consultor daFDG, por ocasiao de visita tecnica a este Tribunal. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00029 | 28/01/2003 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente aopagamento pela execucao dosservicos de gravacao, transmissao simultanea com copia, daPosse da nova Diretoria desta Corte de Contas, ocorrida nodia 27.12.02, no Plenario Mi -nistro Joao Agripino Maia Fi -lho. | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00030 | 28/01/2003 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em nomeda emrpesa acima, referente ao pagamento pelos servicos dedecoracao do Plenario MinistroJoao Agripino e coquetel, du-rante a Posse dos novos diri -gentes desta Corte de Contas .ocorrida no dia 27.12.02. | 01658333000175 | PEDRO BG NETO ME UNIFLORES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00031 | 30/01/2003 | 4201.22 | 4201.22 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de janeiropelos servicos prestados porrecepcionistas,telefonistas ecopeiras nas instalacoes desteTribunal de Contas. | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 03/02/2003 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO que se faz emnome do servidor acima,referente a cobertura de gastos coma dotacao DIARIAS,durante o periodo de utilizacao de 03/02 a04/05/03 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 03/02/2003 | 1319.94 | 1319.94 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, referente ao pagamento do mes ja-neiro/03,da Contribuicao Soci-al,conforme GPS anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00034 | 04/02/2003 | 9497.47 | 9497.47 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ja-neiro,das despesas com o consumo de energia eletrica desteTribunal. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00035 | 06/02/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emnome da Superintendencia acimareferente ao pagamento do mesde janeiro,pela prestacao dosservicos na veiculacao de materias de interesse deste Tribu-nal,no programa Revista Estadual dos Poderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00036 | 06/02/2003 | 1340.00 | 1340.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referenteao pagamento pela prestacao deservicos na confeccao de 2000 laminas internas e 2000 capas para DVD,destinadas a este TCE | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00037 | 06/02/2003 | 591.35 | 591.35 | Valor que se empenha emnome da Fundacao acima,referente ao pagamento da 8a. parcelada inscricao do Conselheiro Arnobio Alves Viana,no Curso depos-graduacao em AdministracaoPublica da Fundacao Getulio Vargas. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00038 | 06/02/2003 | 7605.11 | 7605.11 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ja-neiro,das despesas com os ser-vicos telefonicos deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00039 | 06/02/2003 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-e ao pagamneto do mes de janeiro pelos servicos de acesso aInternet (TP Dedicado) | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00040 | 06/02/2003 | 152.90 | 152.90 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ja-neiro,pelos servicos de manu-tencao em Sistema do Ponto Eletronico e impressao de dados em 02 crachas. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00041 | 07/02/2003 | 5566.65 | 5566.65 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,corres-pondente ao pagamento do mesde janeiro da bolsa dos estagiarios das areas juridica,contabil,tecnologia da informacao eadministracao deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00042 | 07/02/2003 | 1160.90 | 1160.90 | Valor que se empenha emnome do servidor acima,referente ao pagamento do mes de ja-neiro,dos vales-transporte emfavor dos estagiarios das are-as juridica,contabil,tecnologia da informacao e administra-cao deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00043 | 07/02/2003 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de Janeiropela prestacao de servicos demanutencao preventiva em toda a rede eletrica deste TCe | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00044 | 07/02/2003 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de janeiropela preparacao,ensaios e re-gencia do Coral deste TCE | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00045 | 07/02/2003 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se emepnha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes de ja-neiro,pelos servicos prestadosno Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00046 | 07/02/2003 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de janeiropela prestacao dos servicos defotografias e filmagens deste TCE | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00047 | 07/02/2003 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de janeiropela prestacao dos servicos demanutencao do sistema de som deste TCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00048 | 07/02/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de janeiropelos servicos de aplicacoesde Massagens:Ayurvedica e Qui-ck Massage nos servidores des-te TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00049 | 07/02/2003 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de janeiropela prestacao de servicos deAgente Condutor de Veiculos deste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00050 | 07/02/2003 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha em nome do credor acima, refe-rente ao pagamento do mes dejaneiro,pela prestacao de ser-vicos de manutencao preventivaem toda a rede hidraulica des-te TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00051 | 07/02/2003 | 6960.00 | 6960.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ja-neiro,pela prestacao dos servicos de desenvolvimento no Sis-tema SAGRES,num total de 87 hstrabalhadas,cobradas ao preco de R$ 80,00 cada/h. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00052 | 07/02/2003 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ja-neiro,pelos servicos de geren-ciamento e suporte dos recur-sos de tecnologia da informa-cao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00053 | 07/02/2003 | 12460.06 | 12460.06 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ja-neiro,pela prestacao de servi-cos de higienizacao, conserva-cao e limpeza nas dependenciasdeste TCE. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 12/02/2003 | 69400.00 | 69400.00 | Valor que se empenha emnome do orgao acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro,do auxilio alimentacao emfavor dos servidores deste TC,conforme disciplinado na Portaria 022/2003 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 12/02/2003 | 7691.20 | 7691.20 | Valor que se empenha emnome da Associacao acima,refe-rente a aquisicao de 8.096 va-les-transporte,no valor de R$ 0,95 cada,para pagamento a servidores deste TCE,conforme disciplinado pela Portaria 022/03e referente ao mes de feverei-ro | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00056 | 12/02/2003 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos prestados duranteo mes de janeiro,desenvolvendotarefas de desligamento de lu-zes , equipamentos eletricos eeletronicos deste TC,bem como o fechamento de todas as por-tas internas,no lugar do servidor do referido Orgao que en- | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00057 | 12/02/2003 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos de reforma de umabancada em formica,bem como sua instalacao na Sala dos Es-tagiarios deste TCe | 00029882192491 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00058 | 12/02/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ja-neiro,pelos servicos de manu-tencao do" SITE " deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00059 | 12/02/2003 | 3100.00 | 3100.00 | Valor que se empenha emnome da empresa cima,referenteaos servicos de ddesenvolvimento do CD Rom Matriz deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00060 | 12/02/2003 | 762.00 | 762.00 | Valor que se empenha em nome da empresa acima,referente ao pagamento pelos servicos deatualizacao permanente dos so-ftwares REd Hat,treinamento doSistema DOCMAN para os estagiarios da ASTEC e instalacao de01 ponto de rede no anexo A(DILIC) deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00061 | 12/02/2003 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome do coredor acima,referen-te a locacao de 03 imoveis_co-mercias situados a Rua Prof.Geraldo Von Sohsten,114,ljs.103,104 e 105,destinando-se aos servicos deste TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00062 | 12/02/2003 | 1540.00 | 1540.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a locacao de 01 equipamento DATASHOW 3000 Ansilumens,objeti-vando a sua instalacao no Evento Seminario do Tribunal deContas,nos dias 30 e 31/01/03,no Hotel Tambau | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00063 | 12/02/2003 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO que se faz emnome da servidora acima,objetivando a cobertura de gastos com a dotacao Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Fisica,du-rante o periodo de 12 de feve-reiro a 12 de maio/03 | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00064 | 12/02/2003 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO,que se fazem nome da servidora acima,ob-jetivando a cobertura de gas-tos com a dotacao Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica,durante o periodo de 12 de fevereiro a 12 de maio/03 | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00065 | 12/02/2003 | 3128.00 | 3128.00 | Valor que se empenha em nome da Superintendencia acimareferente ao pagamento do mes de Janeiro/03,com publicacoes de materias de interesse desteTCE. Faturas:57280 - 57508 - 57372,anexas. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00066 | 13/02/2003 | 8587.50 | 8587.50 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de ja-neiro,correspondente as despe-sas de portes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00067 | 13/02/2003 | 1541.81 | 1541.81 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de loca-cao de 01 equipamento de tele-comunicacoes(PABX),para este TCE | 46049987000130 | ALCATEL TELECOMUNICACOES SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00068 | 13/02/2003 | 804.29 | 804.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento de despesas com hospedagem dos convidados que participaram do Seminario sobre Controle Externo na Administracao Estadual,nos dias 30e31/01/03 | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00069 | 13/02/2003 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao conserto de 03 equipamentospertencentes aoGabinete Odon- tologico_deste TCE | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 18/02/2003 | 80785.22 | 80785.22 | Valor que se empenha emfavor do Orgao acima,referenteao pagamento da 1a.parcela daspecunias de ferias/02/indenizacoes de licencas especiais dosservidores,Auditores e Conse-lheiros deste Tribunal,confor-me consta na Folha de Pagamen-to anexa. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00071 | 19/02/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, refe-rente a prestacao de servicos de confeccao do Manual e Trei-namento dos Jurisdicionados noSistema SAGRES,modulo captura | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00072 | 19/02/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emfavor do servidor acima, refe-rente a prestacao de servicos de confeccao do Manual e Trei-namento dos Jurisdicionados noSistema SAGRES,modulo captura | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00073 | 19/02/2003 | 3850.00 | 3850.00 | Valor que se empenha emfavor do Jornal acima,referen-te a renovacao anual de 11 as-sinaturas do Jornal da ParaibaPeriodo:Fev/03 a Jan/04 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 19/02/2003 | 1395.00 | 1395.00 | Valor que se empenha emfavor do interessado acima, deacordo com o Proc.TC11419/00 ,nos termos do paragrafo unico do art.174 da LC 39/85,com anova redacao dada pelo art.02 da LC 20/94,e referente ao mesde Fevereiro/2003. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00075 | 19/02/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a prestacao dos servicos dearte final e reducao de materias de interesse deste TCE, pu-blicadas no DOE | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00076 | 19/02/2003 | 152.00 | 152.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteaos servicos de revelacao de304 fotos,destinadas a este TC | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00077 | 19/02/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a prestacao dos servicos de registro e copia de cinco fitas de todo o evento sobre Contro-le Externo na Administracao_Estadual,nos dias 30 e 31 de ja-neiro proximo passado | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00078 | 19/02/2003 | 1951.24 | 1951.24 | Valor que se empenha em favor da agencia acima,referenteao fornecimento de duas passa-gens aereas,destino JPA/RIO/JPem nome do Conselheiro Flavio Satiro e do Auditor de Contas Publicas Glaucio Barreto,ambosparticipantes do I Simposio Tecnico do Instituto Ruy Barbosa,de 10 a 12 do corrente | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00079 | 19/02/2003 | 2202.20 | 2202.20 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de Ja-neiro/03,pelo fornecimento de agua e utilizacao da rede deesgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00080 | 19/02/2003 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha emfavor da Editora acima,referente a renovacao anual da Revis-ta Juridica Consulex,destinadaa consultas deste TCE Periodo:Fev/03 a Jan/04 | 24916009000105 | EDITORA CONSULEX LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00081 | 19/02/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em_favor da credora acima,referenteaos servicos de decoracao comflores tropicais,no Auditorio do Hotel Tambau,por ocasiao doSeminario sobre Controle Externo da Administracao Estadual, nos dias 30 e 31 do mes de ja-neiro proximo passado | 00051081253991 | ALICE CAVALCANTE FERNANDES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00082 | 19/02/2003 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a confeccao de 01 banner emvinil e adesivo contendo o brasao do TCE,e outros adesivos de recorte para o Memorial deste Tribunal,conforme orcamentoe recibo anexos | 00045077240400 | CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MENDES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00083 | 19/02/2003 | 391.28 | 391.28 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente as despesas com telefone deste Tribunal,durante o mesde Janeiro/03 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00084 | 19/02/2003 | 5180.00 | 5180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente ao pagamento do mes de janeiropelos servicos de locacao de05 maquinas fotocopiadoras,sendo 02 com sistema de impresao digital,para este TCE. Esta NE substitui o instrumen-to de contrato,ratificando to-das as condicoes e clausulas | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00085 | 19/02/2003 | 815.71 | 815.71 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,.referente ao fornecimento de refei-coes durante o mes de janeiro,para os Militares que fazem aguarda deste Tribunal,e outrosprestadoresde servicos,confor-me consta no Memo 33/03,em anexo. | 01146939000121 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00086 | 20/02/2003 | 1785.89 | 1785.89 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de janeiropelos servicos de manutencao preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado e 02mini centrais de ar condicionado deste TCE | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00087 | 20/02/2003 | 1152.31 | 1152.31 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de ja-neiro,das despesas com telefo-na deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00088 | 20/02/2003 | 1228.24 | 1228.24 | Valor que se empenha emfavor da operadora _de viagensacima,referente ao fornecimen-to de 01 passagem aerea,trechoBH/JPA/BH,em nome do Sr.Mario Marcio Machado,Consultor daFDG,que estara em visita tecnica neste TCE,para definicao doPQT,nos dias 20 e 21 do corrente | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00089 | 20/02/2003 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de janeiroe fevereiro,pelos servicos demanutencao sistematica nos portoes eletronicos que dao aces-so a entrada neste TCE | 40973976000165 | METALTRON EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00090 | 20/02/2003 | 335.12 | 335.12 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea locacao de 01 veiculo ASTRA Sedan 2.0,incluindo KM livre ,protecao total e taxa de servico,nos dias 30 e 31 do mes dejaneiro proximo passado. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00091 | 20/02/2003 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da Consultoria acima,re-ferente a prestacao dos servi-cos de consultoria na area deinstalacao,na execucao de 01novo edificio de propriedade deste TCE | 04462277000197 | TECHNA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 20/02/2003 | 1678421.39 | 1678421.39 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 20/02/2003 | 659945.02 | 659945.02 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. INATIVOS. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 20/02/2003 | 183242.91 | 183242.91 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. PENSIONISTA. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 20/02/2003 | 172.04 | 172.04 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIATRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00099 | 24/02/2003 | 21439.68 | 21439.68 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a prestacao dos servicos narealizacao do Seminario sobre Controle Externo da Administracao Estadual,nos dias 30 e 31de janeiro proximo passado. Servicos:aluguel de salao,almoco,coquetel,coffee break, aguaminerale telefone | 05353678000171 | TROPICAL EVENTOS & RECEPTIVOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00100 | 24/02/2003 | 98.86 | 98.86 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes dejaneiro,pela prestacao de servicos de ligacoes telefonicas deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00101 | 24/02/2003 | 13484.67 | 13484.67 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de material de ex-pediente e de informatica,objeto da Licitacao Carta convite 10/02. Processo TC08449/02 | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00102 | 26/02/2003 | 7456.00 | 7456.00 | Valor que se empenha emfavor da Superintendencia aci-ma,referente ao pagamento domes de fevereiro,das publica-coes de materias de interesse deste TCE,conforme consta nasfaturas em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00103 | 26/02/2003 | 591.53 | 591.53 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,re-ferente ao pagamento da 9a.parcela da inscricao do Conselheiro Arnobio Alves Viana,do Cur-so de pos-graduacao em Administracao Publica da Fundacao Ge-tulio Vargas | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00104 | 26/02/2003 | 11212.86 | 11212.86 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro,pelo fornecimento de e-nergia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00105 | 26/02/2003 | 4201.22 | 4201.22 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente prestacao dos servicos derecepcionistas,telefonistas ecopeiras neste Tribunal,duran-te o mes de fevereiro/03 | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00106 | 26/02/2003 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro,pela prestacao dos servicos de acesso_a internet,atra-ves do TP Dedicado | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00107 | 27/02/2003 | 12939.75 | 12939.75 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aopagamento do mes de Fevereiro/03, pela prestacao de servicosde higienizacao, conservacao elimpeza nas dependencias desteTCE. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00108 | 28/02/2003 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha emfavor_do credor acima,referen-te a renovacao anual de 07 as-sinaturas da Revista A semana,destinadas a este TCE Fev/2002 a Janeiro/2003 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00109 | 28/02/2003 | 1751.14 | 1751.14 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, refe-rente ao pagamento do mes deFevereiro,da contribuicao Pre-videnciaria.conforme GPS , emanexo. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00110 | 28/02/2003 | 6960.00 | 6960.00 | Valor_que se empenha emfacor da empresa acima,referente as atividades desenvolvidasno Sistema SAGRES,num total de87 horas trabalhadas,ao preco de R$ 80,00( oitenta reais)/hora,conforme consta no Contrato03(DIAPI) | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00111 | 28/02/2003 | 3090.00 | 3090.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteaos servicos de confeccao de1000 calendarios,400 certificados e 350 cadernos,de acordo com as especificacoes contidasno orcamento em anexo. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00112 | 28/02/2003 | 3120.00 | 3120.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a elaboracao do projeto es-trutural para o edificio anexoao Tribunal de Contas. | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00113 | 28/02/2003 | 4680.00 | 4680.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a elaboracao do projeto es-trutural para o edificio anexoao Tribunal de Contas | 00008297096491 | EDUARDO DOS SANTOS MARTORELLI |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00114 | 28/02/2003 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a coordenacao dos projetos complementares de engenharia, objetivando a construcao de umedificio anexo ao predio desteTCE | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00115 | 28/02/2003 | 7850.00 | 7850.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao de projetos de ins-talacoes eletricas-BT,instala-coes telefonicas,hidraulicas esanitarias-agua pluviais doedificio a ser construido ane-xo a este Tribunal. | 05423432000129 | ENGPRED ENGENHARIA E INST PREDIAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00116 | 05/03/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emfavor da firma cima,correspon-dente ao contrato de prestacaode servicos de manutencao pre-ventiva e corretiva de 01 ele-vador pertencente a este TCE,ereferente ao mes de fevereiro/2003. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00117 | 06/03/2003 | 219.23 | 219.23 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro com o consumo de energiaeletrica do Restaurante deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00118 | 06/03/2003 | 148.95 | 148.95 | Empenhamento que se fazem favor da firma acima, referente ao pagamento do mes defevereiro,pela prestacao dosservicos de manutencao em Sis-tema de Ponto Eletronico e aimpressao de dados em 01 cra-cha. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00119 | 06/03/2003 | 1250.00 | 1250.00 | Empenhamento que se faz emfavor da firma acima,referenteao pagamento da 4a.parcela pe-la prestacao dos servicos demanutencao preventiva de maquinas de escrever eletricas e e-letronicas e calculadoras ele-tronicas pertencentes a este TCE | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00120 | 06/03/2003 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente aos Treinamentos Docman comperfil aprovador/distribuidor para o Sr. Francisco Lins,Diretor da DIAFI e no Sistema SICPpara a Secretaria da ECOSIL,Sra.Ana Marcia B.Alves | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Inexigível | 00121 | 06/03/2003 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a instalacao de 01 ponto derede na Sala_do Cerimonial deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | NULL | Dispensa | 00122 | 07/03/2003 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a taxa de inscricao do Bel.Eugenio Goncalves da Nobrega ,no Curso de Administracao deContratos,a ser realizado nos dias 11 e 12 do corrente,na cidade de Natal -RN | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00123 | 07/03/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a execucao dos servicos de pinturas,retiradas de vazamen-tos,emassamentos em varias de-pendencias deste Tribunal,con-forme esta descrito no Memo 64/03 | 00048609986420 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00124 | 07/03/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor_da empresa acima,referente a execucao dos_servicos,in-cluindo pecas,no veiculo Santana,placa MOD 7889,pertencente ao acervo patrimonial deste TC | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00125 | 07/03/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a execucao dos servicos,in-cluindo pecas,no veiculo cami-nhonete S10,placa MOB 5881,deste TCE | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00126 | 07/03/2003 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro,pela prestacao de servi-cos de Agente Condutor de Vei-culos deste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00127 | 07/03/2003 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro,pela prestacao dos servicos de manutencao no sistemade som deste TCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00128 | 07/03/2003 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de foto-grafias e filmagens deste TCE | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00129 | 07/03/2003 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de manutencao preventiva em toda a rede hidraulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00130 | 07/03/2003 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de manu-tencao preventiva em toda a rede eletrica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00131 | 07/03/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de aplicacoes das massagens Ayurvedica e Quick Massage nos servidoresdeste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00132 | 10/03/2003 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro,pela prestacao dos servicos no Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00133 | 10/03/2003 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de prepa-racao,ensaios e regencia do Coral deste TCE | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00134 | 10/03/2003 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de locacao de 03 imoveis,situados arua Prof.Geraldo Von Sohsten, 114, lojas 103,104 e 105,para este TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00135 | 10/03/2003 | 502.68 | 502.68 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a locacao de 01 veiculo AS-TRA,para este TCE,nos dias 30e 31/2003. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00136 | 10/03/2003 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa cima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de geren-ciamento e suporte dos recur-sos de tecnologia da informa-cao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00137 | 10/03/2003 | 1084.00 | 1084.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a atualizacao permanente dos softwares instalados nosservidores _de Internet deste TCE,e correspondente aos mesesde janeiro e fevereiro/03 | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00138 | 10/03/2003 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenterao pagamento do mes de feve-reiro,pela prestacao dos servicos de manutencao sistematica nos portoes eletronicos deste TCE | 40973976000165 | METALTRON EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00139 | 10/03/2003 | 259.60 | 259.60 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento de despesas com hospedagem do Sr.Mario Marcio,Consultor da FDG,que este-ve neste TCE,nos dias 20 e 21 de fevereiro/03,em visita tec-nica,com a finalidade de elaborar Plano de Acao para o XXII Congresso_dos Tribunais de Con | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00140 | 10/03/2003 | 5266.58 | 5266.58 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro,da bolsa dos estagiarios das areas juridica,contabil ,tecnologia da informacao e ad-ministracao deste TCE | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00141 | 10/03/2003 | 1154.10 | 1154.10 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro dos vales-transporte em fa-vor dos estagiarios das areas juridica,contabil,tecnolgia dainformacao e administracao deste TCE | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00142 | 11/03/2003 | 1152.31 | 1152.31 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de ja-neiro/03,pela prestacao dos servicos de ligacoes telefoni-cos deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00143 | 11/03/2003 | 1529.47 | 1529.47 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao fornecimento de passagem a-erea em nome do Conselheiro Luiz Nunes Alves,trecho JPA/BSB/JPA,objetivando a sua partici-pacao no encontro com o Embai-xador da Franca e o Presidenteda ATRICON,no dia 10 do corrente | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 12/03/2003 | 69200.00 | 69200.00 | Valor que se empenha emfavor do Orgao acima,referenteao pagamento do mes de marco,do auxilio alimentacao em fa-vor dos servidores deste TCE,conforme disciplinado na Portaria 022/03 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 12/03/2003 | 8500.80 | 8500.80 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a aquisicao de 8096 vales- transporte,no valor de R$ 1,05cada,para pagamento a servido-res deste TCE,conforme disci-plinado na Portaria 022/03, ereferente ao mes de marco. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00146 | 12/03/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a prestacao dos servicos dearte final e reducao de materias deste TCE,durante o mes defevereiro/03 | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 12/03/2003 | 10000.00 | 10000.00 | COMPLEMENTACAO daNE 032,em no me do servidor Joao Batista Sobrinho,objetivando a coberturade gastos com a dotacao DIARI AS,deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00148 | 14/03/2003 | 586.74 | 586.74 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao fornecimento de refeicoes,nos meses de janeiro e fevereiro do corrente,conforme constanos Mapas de Controle,em anexo | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00149 | 14/03/2003 | 1541.81 | 1541.81 | Valor que se empenha emnome da empresa acima, corres-pondente a locacao de equipa-mentos de telecomunicacoes(...PABX),e referente ao mes de fevereiro/03 | 46049987000130 | ALCATEL TELECOMUNICACOES SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00150 | 14/03/2003 | 275.80 | 275.80 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao fornecimento de refeicoesdestinadas aos Militares que fazem a seguranca deste TC,nosfinais de semanas e feriados ,durante o mes de fevereiro/03 | 01146939000121 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00151 | 14/03/2003 | 2688.84 | 2688.84 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro,pelo fornecimento de agua e utilizacao da rede deesgotos | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00152 | 14/03/2003 | 844.04 | 844.04 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro,pela prestacao dos servicos de ligacoes telefonicas deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00153 | 14/03/2003 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao servico completo de "buffet-coquetel,em comemoracao ao 32aniversario de criacao desteTCE | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00154 | 14/03/2003 | 948.97 | 948.97 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento de almoco dosConselheiros e Diretores,em comemoracao ao 32 aniversario deste TCE | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00155 | 17/03/2003 | 4571.49 | 4571.49 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro,pelos servicos prestadoscom portes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00156 | 17/03/2003 | 854.25 | 854.25 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a emissao de Certificado-A-creditacao RAB,destinado a es-te TCE | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00157 | 17/03/2003 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emfavor da Oficina acima,referente a execucao dos servicos noveiculo Gol,placa MNN 3515,pertencente a este TCE | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00158 | 17/03/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emfavor_da empresa acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de manu-tencao do "site" deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00159 | 17/03/2003 | 7812.60 | 7812.60 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de locacao de 05 maquinas fotocopiadoras,sendo 02 com sistema de de impressaodigital,para uso deste TCE. Esta NE substitui o instrumen-to de contrato,ratificando to-das as condicoes e clausulas | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 19/03/2003 | 99753.92 | 99753.92 | Valor que se empenha em nomedo Orgao acima, referente a2a. parcela das pecunias de ferias/02/indenizacoes de licen-cas especiais dos servidores,Auditores e Conselheiros desteTribunal, conforme consta naFolha de Pagamento anexa. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00161 | 19/03/2003 | 11360.87 | 11360.87 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aopagamento do mes de fevereiro/03, pela prestacao dos servi -cos de ligacoes telefonicas deste Tribunal. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 19/03/2003 | 138.60 | 138.60 | Valor que se empenha em nomeda emrpesa acima, referente aaquisicao de 132 vales-trans -porte, nov alor de 1,05 cada, para a servidora Odete Sampaiode Arruda Palmeira, referente aos meses de fevereiro(42 va- les) e marco(88 vales), umavez que nos meses acima referidos, a servidora nao foi in- | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00163 | 19/03/2003 | 155.00 | 155.00 | Valor que se empenha em nomeda emrpesa acima, referente aos servicos de manutencao de equipamentos deste Tribunal , conforme MEMO 75/03-DEMFO | 03643923000150 | QUATRO SOLUCOES INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00164 | 19/03/2003 | 1255.38 | 1255.38 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aos servicos com inclusao depecas, do veiculo SANTANA, placa MNP 0659, do acervo patrimonial deste Tribunal. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00165 | 19/03/2003 | 287.63 | 287.63 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aos servicos com reposicao depecas, do veiculo S 10, placa 5881, do acervo patrimonial deste Tribunal. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00166 | 19/03/2003 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em no-me da empresa acima, referentea confeccaode 200 cartoes de apresentacao, em papel couche ,impresso em 4 cores, destina -dos a Presidencia desta Corte de Contas. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00167 | 19/03/2003 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aconfeccao de 5.000 folhas depapel oficio timbrado com obrazao, em tres cores, impres-so em papel offset de 75g. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00168 | 20/03/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em no-me da empresa acima, referenteaos servicos de sonorizacao aovivo, em comemoracao ao Dia Internacional de Mulher, no10.03.2003, no Auditorio Cons.Jose Braz do Rego. | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00169 | 20/03/2003 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aos servicos de decoracao, noAuditorio Cons. Jose Braz doRego, em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, ocorri-do no dia 10.03.2003. | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00170 | 20/03/2003 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em nomeda emrpesa acima, referente aos servicos de coquetel em comemoracao ao Dia Internacionalda Mulher, ocorrido no dia 10.03.2003, no Auditorio Cons.Jose Braz do Rego. | 03482404000157 | BUFFET BELMONT ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00171 | 20/03/2003 | 1785.89 | 1785.89 | Valor que se mepnha em nome da empresa acima, referente aopagamento pela prestacao deservicos de manutencao preven-tiva e corretiva de duas mini-centrais de ar e aparelhos dear condicionados deste Tribunal, no periodo de 18.02 a 17.032003. | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00172 | 20/03/2003 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em nomeda emrpesa acima, referente aopagamento dos meses de fevereiro/marco/03, pela prestacao deservicos de suporte de Siste -mas DOCMAN, deste Tribunal. | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00173 | 21/03/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em nomeda Superintendencia acima, re-ferente ao pagamento do mes defevereiro/03, pela prestacao de servicos na veiculacao demateria de interesse deste Tribunal, no Programa Revista Es-tadual dos Poderes. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00174 | 21/03/2003 | 1693.52 | 1693.52 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aopagamento do mes de janeiro/03com a locacao de canais digi -tais de unidade de resposta audivel para o sistema Telecon -tas deste Tribunal. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00175 | 21/03/2003 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente ao pagamento do mes de janeiro /03, pelos servicos de hospedagem, manutencao e operacao do site SAGRES ON LINE, deste Tribunal. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00176 | 21/03/2003 | 3250.00 | 3250.00 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente arenovacao de assinatura anual para 2003, dos periodos Legis-lacao Federal e Marginalia, Jurisprudencia do Sup. Trib. Fe-deral e Jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica e Re-gionais Federais. | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 21/03/2003 | 1658444.23 | 1658444.23 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 21/03/2003 | 625345.02 | 625345.02 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2003. INATIVOS. TRIBUNALDE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 21/03/2003 | 213815.17 | 213815.17 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2003. PENSIONISTAS. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 21/03/2003 | 171.12 | 171.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2003. SALARIO FAMILIA. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00181 | 24/03/2003 | 1236.90 | 1236.90 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aaquisicao de bilhete de passa-gem aerea, em nome Sr. MarioMarcio Machado, Consultor daFDG, por ocasiao de visita tecnica a este Tribunal, visando o desdobramento das Metas daQualidade e Acompanhamento daDIAPI, no periodo de 24 a | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00182 | 24/03/2003 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em no-me da empresa acima, referenteaos servicos de expansao da rede logica atraves da implanta-cao de pontos na DIAGF V,DICOV E DILIC. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00183 | 24/03/2003 | 252.00 | 252.00 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente ainscricao de_04 (quatro) Esta-giarios e 01 (uma) servido -ra deste Tribunal, no Curso deDesenvolvimento de Coordenado-res de Treinamento, nos dia 08 e 09.04.2003. | 04058819000160 | SIDNEY RANDEL FELICIANO DE OLIVEIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00184 | 24/03/2003 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em nomeda Conselho acima, referente ainscricao de oito (08) estagiarios deste Tribunal, no II Fo-rum Paraibano de Contabilidadea realizar-se no Hotel Ouro Branco, nos dias 21 e 22.03.03 | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00185 | 24/03/2003 | 4693.52 | 4693.52 | Valor que se empenha em nomeda emrpesa acima, referente aos servicos de hospedagem, manutencao e operacao de Sagres on line e Telecontas, referen-te ao mes de fevereiro/2003. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00188 | 27/03/2003 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos de sondagens de solo para obras deampliacao deste TCE | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00189 | 27/03/2003 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emfavor do interessado acima,re-ferente ao pagamento da matri-cula da servidora deste TCE,noCurso de Operador em Microin-formatica,com inicio em 22/03/03 | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00190 | 27/03/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de marco,pelos servicos de manutencao do elevador instalado neste TC | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00191 | 27/03/2003 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de marco,pelos servicos de acesso a in-ternet e TP Dedicado para esteTCE | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00192 | 27/03/2003 | 4201.06 | 4201.06 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de marco,pelos servicos prestados porrecepcionistas,copeiras e telefonistas para este TCE | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00193 | 27/03/2003 | 246.40 | 246.40 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos de plotagem sulf dos projetos estru-turais deste TCE e do predio que pertencia ao DETRAN | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00194 | 27/03/2003 | 177.00 | 177.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para osveiculos da marca GOL, placas MNN 3013 e MNL 1864,pertencen-tes a este TCE | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00195 | 27/03/2003 | 1830.00 | 1830.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 10 caixas decartuchos HP 8797, destinados a este TCE | 24073694000236 | NAGEM INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00196 | 27/03/2003 | 1545.00 | 1545.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de de 15 caixas decartuchos HP 6578,destinados auso deste TCE | 02674088000152 | QUALITECH IMP COM E SERV DE INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00197 | 27/03/2003 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao de servicos de reciclagem em 30 cartuchos de tin-ta HP,destinados a este TCE | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00198 | 27/03/2003 | 517.00 | 517.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a renovacao anual dos periodicos Direito Administrativo eContabilidade Publica_para usodeste TCE | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00199 | 27/03/2003 | 243.00 | 243.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a renovacao anual do jornalDiario da Borborema,no periodomarco/03 a marco/04 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00201 | 28/03/2003 | 257.00 | 257.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao conserto de um aparelho fac-simile TCE,pertencente aeste TCE | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00202 | 28/03/2003 | 895.00 | 895.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao Treinamento da ferramen-ta ACCESS,usando o banco de dados Ecosil,baseando-se na pro-posta de treinamento 0020, emanexo. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00203 | 28/03/2003 | 11132.57 | 11132.57 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de marco,pelos servicos de forneci-mento de energia eletrica des-te TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00204 | 28/03/2003 | 5606.67 | 5606.67 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referenteao pagamento do mes de marco,da bolsa dos estagiarios das areas juridica,contabil, admi-nistracao e tecnologia da in-formacao deste TCE | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00205 | 28/03/2003 | 1295.70 | 1295.70 | Valor que se empenha em nome da credora acima,referente ao pagamento do mes de marco ,dos vales-transporte em favor dos estagiarios das areas juridicas,contabil,administracao etecnologia da informacao desteTCE | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00206 | 31/03/2003 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de marco ,pelos servicos de preparacao,ensaios e regencia do Coral deste TCE | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00207 | 31/03/2003 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de mar-co,pelos servicos de manuten- cao preventiva em toda a rede hidraulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00208 | 31/03/2003 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente ao pagamento do mes de mar-co,pelos servicos prestados no Ceriminial deste TCe | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00209 | 31/03/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de mar-co pela prestacao dos servicosde aplicaoes de massagens Ayurvedica e Quick Massage nos servidores deste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00210 | 31/03/2003 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de mar-co,pela prestacao dos servicosde fotografias deste TCe | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00211 | 31/03/2003 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de mar-co pela prestacao dos servicosde manutencao no sistema desom deste TCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00212 | 31/03/2003 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de mar-co,pels prestacao de servicos de Agente Condutor de Veiculosdeste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00213 | 31/03/2003 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de mar-co pela prestacao dos servicosde manutencao em toda a rede eletrica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00214 | 31/03/2003 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de mar-co pelos servicos de locacaode 03 imoveis,situados a ruaProf.Geraldo Von Sohsten,lojas103,104 e 105 para este TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00215 | 31/03/2003 | 10352.00 | 10352.00 | Valor que se empenha emfacor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de mar-co das despesas com publica-coes de materias de interesse deste TCE,conforme faturas: 058017-058050-058061-058178- 058207-058200-058287-058387,a-nexas. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00216 | 31/03/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor do Instituto acima,refe-rente ao pagamento do mes demarco,da Contribuicao Previdenciaria,conforme GPS,anexa | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00217 | 31/03/2003 | 9647.47 | 9647.47 | ADIANTAMENTO _que se faz em nome do serviodr acima,objetivando a cobertura de gastos desteTCE,com a dotacao Material deConsumo,durante o periodo de31 de marco a 28 de junho/2003 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00218 | 02/04/2003 | 192.00 | 192.00 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aaquisicao de 04 (quatro) bobi-nas para Fax Sharp VX 340L. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 00219 | 02/04/2003 | 12939.75 | 12939.75 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aopagamento do mes de marco/03 ,pela prestacao de servicos dehigienizacao, conservacao elimpeza nas dependencias desteTribunal. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Tomada de Preço | 00220 | 02/04/2003 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em nome da empresa acima, referente arenovacao de assinatura do Diario oficial da Uniao, Secao 1,na Internet, durante o corren-te exercicio. | 00885818000139 | BPGR ELETRONIC IMAGEM E ASSESSORIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00221 | 02/04/2003 | 143.17 | 143.17 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aaquisicao de materiais, desti-nados aos consertos das bombas instaladas na cisterna deste Tribunal. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00222 | 02/04/2003 | 1211.00 | 1211.00 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aaquisicao de bilhete de passa-gem aerea, em nome_do Sr. Pau-lo Sergio Tavares da Costa, Auditor Lider da BVQI, por oca -siao de participacao na Auditoria Externa da Qualidade, nos dias 03 e 04.04.03, neste TC. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00223 | 02/04/2003 | 572.40 | 572.40 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aopagamento com aquisicao de ma-terial, destinado ao Setor de Informatica deste Tribunal. | 24454886000101 | RECICABOS TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00224 | 02/04/2003 | 1458.00 | 1458.00 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aos servicos de confeccoes de18 banner's de Gestao `a Vistacom impressao laminados, medindo cada 0,90 x 1.20m. | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00225 | 02/04/2003 | 3602.28 | 3602.28 | Valor que se empenha em nomedo Instituto acima, referente ao pagamento do mes de marco /2003, da Contribuicao Previdenciaria, conforme GPS, anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00226 | 02/04/2003 | 4100.00 | 4100.00 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aaquisicao de um (01) SuperS-tack 3 3300 XM 24 10/100 PorstMatrix connector, 1 RU (#COM),destinado a instalcao de pon -tos de rede no Anexo B, deste Tribunal. | 12707105000164 | SUPRISERV COM REPRES E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00227 | 03/04/2003 | 4693.52 | 4693.52 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de mar-co,pelos servicos de manuten-cao e operacao do sistema on line e telecontas. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00228 | 03/04/2003 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te aos servicos de transferen-cias das bancadas para as no-vas instalacoes do EQT deste TCe | 00029882192491 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00229 | 03/04/2003 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteaos servicos de alinhamento,balanceamento e troca de pneusem 18 veiculos pertencentes afrota oficial deste TCE | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00230 | 03/04/2003 | 321.30 | 321.30 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos de plotagens em papel sulfite,desti-nados ao Promete | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00231 | 03/04/2003 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes demarco,pelos servicos de geren-ciamento e suporte dos recur-sos de tecnologia da informa-cao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00232 | 03/04/2003 | 8720.00 | 8720.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de mar-co das atividades de desenvol-vimento do sistema SAGRES,num total de 109 horas,conforme estabelece contrato DIADI 03/02 | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00233 | 03/04/2003 | 227.91 | 227.91 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de mar-co das despesas com o forneci-mento de energia eletrica dorestaurante deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00234 | 04/04/2003 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,refe-rente ao pagamento dos meses de janeiro e fevereiro de 2003do Curso de Periodontia parti-cipado pela odontologa Delma de Souza | 41223207000102 | CENTRO ODONT DE EST E PESQUISA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00235 | 04/04/2003 | 489.51 | 489.51 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos,inclu-indo pecas,no veiculo Santana MOD 7889,pertencente a este TC | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00236 | 04/04/2003 | 1178.03 | 1178.03 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao fornecimento de 01 passagemaerea,trecho RJ/JP/RJ,em nome da Consultora da FDG Sra.Elvi-na Lessa,que esteve em visita tecnica neste TCE,sobre o des-dobramento das Metas da Quali-dade,nos dias 31/03 e 01/04. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00237 | 04/04/2003 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para o veiculo Santana MOD 7839,perten-cente a este TCE | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00238 | 04/04/2003 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de cartucho Deskjet preto,destinado a este TC | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00239 | 04/04/2003 | 580.00 | 580.00 | Valor que empenha em fa-vor da firma acima,referente aconfeccao de formularios continuos de Notas de Empenho e Au-torizacoes de Pagamento desti-nados a Divisao Financeira deste TCE | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00240 | 04/04/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de materiais para a instalacao de divisorias nassalas da ECOSIL e EQT deste TC | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00241 | 04/04/2003 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 02 baterias DELCO,56 amperes,destinadas aos veiculos Monza MNG 2579 e San-tana MOD 7989,pertencentes aeste TCE | 10847630000150 | J B BATERIAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00242 | 04/04/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do treinamentorealizado para servidores des-te TCE,com duracao de 10 horasdurante o periodo de 31 de marco a 04 de abril/2003,sobre oSistema Integrado de Administracao Financeira-SIAF | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00243 | 04/04/2003 | 455.00 | 455.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteaos servicos de manutencao em07 impressoras _pertencentes aeste TCE | 03643923000150 | QUATRO SOLUCOES INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00244 | 04/04/2003 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a execucao dos servicos defilmagens e reproducao de 02copias no evento da aposentadoria do Conselheiro Juarez Farias. | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00245 | 07/04/2003 | 1989.90 | 1989.90 | COMPLEMENTACAO da NE 063,objetivando a cobertura de gastos com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-Pessoa Fisica | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00246 | 07/04/2003 | 2188.97 | 2188.97 | COMPLEMENTACAO da NE 064 ,objetivando a cobertura de gastos com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-Pessoa Juridica,deste TCE | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00247 | 07/04/2003 | 5500.20 | 5500.20 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de marco,pelos servicos de locacao de05 maquinas fotocopiadoras,sendo duas com sistema de impres-sao digital,para este TCE. Esta NE substitui o instrumen-to de contrato,ratificando to-das as condicoes e clausulas | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00248 | 07/04/2003 | 1541.81 | 1541.81 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de mar-co,pela locacao de equipamen-tos de telecomunicacoes(PABX),para este TCE | 46049987000130 | ALCATEL TELECOMUNICACOES SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00249 | 07/04/2003 | 145.00 | 145.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de mar-co,pelos servicos de manuten-cao de sistema de ponto eletronico deste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00250 | 07/04/2003 | 403.60 | 403.60 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao fornecimento de refei-coes para os Militares que fa-zem a seguranca deste TCE,e a-inda a 02 funcionarios da em-presa MEG,que prestam servicosnos finais de semana e feria-dos | 01146939000121 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00251 | 07/04/2003 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de marco, pelos servicos de manutencao sistematica nos portoes eletronicos que dao acesso a entradaneste TCE | 40973976000165 | METALTRON EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00252 | 07/04/2003 | 158.60 | 158.60 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de tintas,lixas, eoutros materiais destinados aeste TCE,conforme Memo 104/03 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00253 | 07/04/2003 | 123.00 | 123.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a aquisicao de 04 telhas Brasilit,destinadas a este TCE | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00254 | 07/04/2003 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 01 arquivo deaco para pasta/suspensa,desti-nado ao DICAP | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00256 | 07/04/2003 | 1265.10 | 1265.10 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de paineis,guias e travessas destinados a instalacao de divisorias nas salas onde funciona a Ecosil e EQT deste TCe | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 08/04/2003 | 9352.50 | 9352.50 | Complementacao da NE 032em nome do servidor acima,objetivando a cobertura dos gastoscom a dotacao DIARAIS,deste TC | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00258 | 08/04/2003 | 270.60 | 270.60 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento de despesas comhospedagem do Sr.Mario Marcio,consultor da FDG,que esteve neste TCE,nos dias 24 e 25 domes de marco,proximo passado | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00259 | 08/04/2003 | 2976.00 | 2976.00 | Valor que se empenha emfavor da Editora acima,referente a assinatura anual da Revista Ciencia Juridica,destinada a este TCE Vigencia:Jan a Dez/03 | 18525501000157 | JURISBRAS EDICOES JURIDICAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00260 | 08/04/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de marco ,pelos servicos de manutencao do"site"deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00261 | 08/04/2003 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente aaquisicao de material, destinado ao veiculo GOL, placa MNL-1864, do acervo patrimonial deste Tribunal. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 10/04/2003 | 8500.80 | 8500.80 | Valor que se empenha em fa-vor da Associacao acima,a aquisicao de 8096 vales-transportenovalor de R$ 1,05 cada, parapagamento a servidores desteTCE,conforme disciplinado pelaPortaria 022/03,e referente aomes de abril/03 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 10/04/2003 | 69200.00 | 69200.00 | Valor que se empenha em nome do Orgao acima,referente refererente ao pagamento do mesde abril,do auxilio alimenta-cao em favor dos servidoresdeste TCE,conforme disciplina-do na Portaria 022/03 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00264 | 10/04/2003 | 4520.00 | 4520.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te aos servicos de buffet, emcomemoracao ao 5 aniversariodo Programa de Qualidade Totaldeste TCE | 00067566693468 | ALDENOR MOREIRA DE MENEZES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00265 | 11/04/2003 | 4952.60 | 4952.60 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de mar-co,pelos servicos de postagem deste Tribunal,conforme faturaanexa. | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00266 | 11/04/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a prestacao dos servicos deelaboracao dos projetos arqui-tetonicos do edificio anexo aopredio do TCE | 23554132000160 | ASSOCIACAO DOS SERV DOS TRIB CONTAS MUN |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00268 | 11/04/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor da Associacao acima,referente a inscricao do Auditor Oscar Mamede,objetivando a suaparticipacao no VI ENCONTRO TECNICO DA FENASTC,no periodo de 23 a 25 de abril,na cidade de Fortaleza -Ce | 23554132000160 | ASSOCIACAO DOS SERV DOS TRIB CONTAS MUN |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00269 | 11/04/2003 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a prestacao dos servicos deelaboracao _dos projetos arquitetonicos do edificio anexo aopredio do TCE | 00045082545434 | JONAS BEZERRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00270 | 11/04/2003 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te aa prestacao dso servicos de detalhamento e especificacoes do projeto arquitetonico do edificio anexo a este TCE | 00045082545434 | JONAS BEZERRA |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 11/04/2003 | 34600.00 | 34600.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00273 | 14/04/2003 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao conserto de dois monitores e a instalacao de um cooler noterminal de Consultas de Acom-panhamento de Processos deste TCE | 00000871536455 | MARCELO LUIZ DO PRADO V ZURITA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00274 | 14/04/2003 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para o veiculo GOL,placa MNH 3493, pertencente a este TCE | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00275 | 14/04/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de marco,pelos servicos de geracao eproducao de materias de interesse deste TCE,no Programa Revista Estadual dos Poderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00276 | 14/04/2003 | 159.00 | 159.00 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente aaquisicao de pecas para o vei-culo Monza,placa MNG-2579,per-tencente a este TCe | 10847630000150 | J B BATERIAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00277 | 14/04/2003 | 714.50 | 714.50 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de filmes e pilhasalcalinas,destinadas a este TC | 11431194000872 | CANADA COLOR VIDEO FOTO SOM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00278 | 14/04/2003 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 195 garrafoes de agua mineral destinados aeste TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00279 | 14/04/2003 | 178.15 | 178.15 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de material desti-nado ao Gabinete Odontologico deste TCE | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00280 | 14/04/2003 | 480.72 | 480.72 | Valor que se empenha emfavor do fornecedor acima,referente a aquisicao de material destinado ao Gabinete Odontologico deste TCE | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00281 | 14/04/2003 | 279.73 | 279.73 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a despesas com hospedagem da Sra. Elvina Maciel,consultora da FDG,que esteve neste TCEnos dias 31 de marco e 01 deabril do corrente ano,em visi-ta tecnica sobre o planejamen-to de acoes na area de RH. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00282 | 14/04/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de marco,pelos servicos de arte final ereducao de materias de interesse deste TCE | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00284 | 15/04/2003 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em fa -vor da Associacao acima, refe-rente a inscricao do Auditor Oscar mamede, objetivando suaparticipacao no VI ENCONTRO TECNICO DA FENASTC, no periodode 23 a 25.de abril/03, nacidade de Fortaleza/CE. | 23554132000160 | ASSOCIACAO DOS SERV DOS TRIB CONTAS MUN |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00285 | 16/04/2003 | 6834.94 | 6834.94 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de marco,pela prestacao dos servicos deligacoes telefonicas deste TCE | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00286 | 16/04/2003 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea confeccao de 02 de duas coroas de flores para os funerais de Eudo Rawlison Marques Gomesfilho do servidor Geraldo Raw-lison e Jose Moacir Porto,pai da servidora Ana Tereza Porto,deste TCE | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00287 | 16/04/2003 | 2202.20 | 2202.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de mar-co,pelos servicos prestados com o fornecimento de agua eutilizacao da rede de esgotos | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00288 | 16/04/2003 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a elaboracao do orcamento da construcao do edificio ane-xo ao predio do TCE | 00020564201472 | JOAQUIM CORREIA LIMA NETO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 16/04/2003 | 117112.35 | 117112.35 | Valor que se empenha emfavor do Orgao,referente ao pagamento da 3a.parcela das pecunias de ferias/02,indenizacoesde licencas especiais dos ser-vidores,Auditores e Conselhei-ros deste TCE,conforme consta na Folha de Pagamento anexa | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00290 | 22/04/2003 | 212.99 | 212.99 | Valor que se empenha em fa-vor da empresa acima, referen-te despesas com hospedagem doSr. Paulo Sergio da Costa, au-ditor da BVQI, que esteve nes-te TCE nos dias 03 e 04 deabril, realizando auditoria externa da qualidade. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00291 | 23/04/2003 | 422.55 | 422.55 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de material desti-nado a suprimento do estoque no Almoxarifado deste TCE | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00292 | 23/04/2003 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de _material destinado a suprimento de estoque no Almoxarifado deste TCE | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00293 | 23/04/2003 | 399.00 | 399.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 7000 envelopes tamanho oficio,destinado a su-primento do Almoxarifado desteTCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00294 | 23/04/2003 | 9527.39 | 9527.39 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a confeccao de 250 pastas em couro,tamanho 36x60cm, nacor marron/cafe,destinadas aoXXII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil | 00020313748420 | JOAO LUCIANO FIALHO DE OLIVEIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00295 | 23/04/2003 | 795.00 | 795.00 | Valor que se empenha em_favor da empresa acima,referenteao fornecimento de 03passagensaereas,trecho REC/FOR/REC, emnome do Auditor Oscar Mamede_edas ACP's Emiliana Rolim Flo-rentino e Cristiana de Melo,objetivando a participacao dosmesmos do Encontro Tecnico _daFederacao das Entidades dos | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00296 | 23/04/2003 | 1785.89 | 1785.89 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de marco ,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de duasmini-centrais de ar e apare-lhos de ar condicionado deste TCE | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00297 | 23/04/2003 | 463.11 | 463.11 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao fornecimento de refeicoes durante o mes de marco,de acordo com o Contrato 16/03 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 23/04/2003 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do auxilio-alimentacao,correspondente ao mes deabril,para os servidores desteTCE,Carlos Alberto de Mendoncae Maria do Socorro de Brito(a disposicao) | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00299 | 23/04/2003 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te aos servicos de filmagens no dia das comemoracoes do 5. aniversario do PQT | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00300 | 23/04/2003 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente a confeccao de um bolo con-feitado destinado as comemora-coes do 5. aniversario do PQT | 00030986958700 | IRENILCE GONZAGA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00301 | 23/04/2003 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te a confeccao de tres faixas e instalacao de um balao,destinados as comemoracoes do 5. A-niversario do PDT | 00045077240400 | CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MENDES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00302 | 23/04/2003 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao fornecimento de 471 camisaspara serem distribuidas entre Conselheiros,Procuradores,Auditores e servidores no dia da comemoracao do 5. aniversario do PQT. | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00303 | 23/04/2003 | 1732.00 | 1732.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de material desti-nado ao veiculo Santana placa MOD 7989,pertencente a este TC | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 23/04/2003 | 1649703.49 | 1649703.49 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. TRIBUNAL DE CONTASVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 23/04/2003 | 703116.34 | 703116.34 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. TRIBUNAL DE CONTASINATIVOS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 23/04/2003 | 109071.83 | 109071.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. TRIBUNAL DE CONTASPENSIONISTAS.` | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 23/04/2003 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. TRIBUNAL DE CONTASPENSIONISTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 23/04/2003 | 170.66 | 170.66 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. TRIBUNAL DE CONTASSALARIO FAMILIA. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00310 | 24/04/2003 | 539.34 | 539.34 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para o veiculo Santana MOD 7889,perten-cente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00311 | 24/04/2003 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a renovacao da assinatura do catalogo de Certificacoes ISO 9000,durante o periodo de12 meses(venc.30/04/04) | 33402892000530 | ABNT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00312 | 24/04/2003 | 890.00 | 890.00 | Valor que se empenha em nome do credor acima,referente aprestacao dos servicos de pin-turas, retoques em varias dependencias deste TCE | 00048609986420 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00313 | 24/04/2003 | 437.72 | 437.72 | Valor que se empenha emfavor do Departamento acima,referente a renovacao anual das taxas do Seguro Obrigatorio,ano 2003,de 08 veiculos do ti-po Gol e 01 do tipo Saveiro,todos pertencentes a este TCE | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00314 | 24/04/2003 | 222.00 | 222.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aquisicao de 03 saboneteiras e03 toalheiros,destinados a es-te TCE | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00315 | 24/04/2003 | 6200.00 | 6200.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao contrato de prestacao deservicos,tendo como objeto a elaboracao dos projetos executivos de cabeamento,compreenden-do voz e dados para a obra aser construida anexo ao prediodo TCE | 04462277000197 | TECHNA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00316 | 24/04/2003 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao contrato de prestacao deservicos,tendo como objeto a elaboracao do projeto do siste-ma de ar condicionado,tipo ex-pansao direta,e o projeto dosistema de combate a incendio,na obra a ser construida anexaao predio do TCE | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00318 | 24/04/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 24/04/2003 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-ABRIL/2003. TRIBUNAL DE CONTAS. INATIVOS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 24/04/2003 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-ABRIL/2003. TRIBUNAL DE CONTAS. PENSIONISTA. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00321 | 28/04/2003 | 1817.48 | 1817.48 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao fornecimento de 01 passagem aerea,trecho JPA/POA/JPA ,em nome do Conselheiro Presi-dente Luiz Nunes Alves,objeti-vando a sua participacao no Encontro dos Tribunais de Contase posse do Cons.Victor Faccio-ni,como Presidente do TCE/RS | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00322 | 28/04/2003 | 397.00 | 397.00 | Valor que se empenha em favor do fornecedor acima,referente a aquisicao de material destinado ao Gabinete Odontologico deste TCE | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00323 | 28/04/2003 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a prestacao de servicos naimplementacao de rotinas para expurgo do documentos e processos no SICP_,deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00324 | 28/04/2003 | 542.00 | 542.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mee de mar-co pelos servicos de atualiza-cao permanente dos softwares RED HAT LINUX e WEBMAIL,insta-lados nos servidores da Inter-net deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00325 | 28/04/2003 | 108.00 | 108.00 | Valor que se empenha emnome do fornecedor acima,refe-rente a aquisicao de material para instalacao eletrica destinado a este TCE | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00326 | 28/04/2003 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a confeccao de 4430 adesi-vos esfericos em cores varia-das,que serao colocados nos paineis de Gestao a Vista. | 00045077240400 | CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MENDES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00327 | 28/04/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de a-bril,pelos servicos de manutencao do elevador instalado nes-te TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00328 | 28/04/2003 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em favor da firma acima, refe-rente ao pagamento do mes de abril,pelos servicos de suportede sistemas DOCMAN deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00330 | 28/04/2003 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de a-bril,pelos servicos de acesso a Internet e TP Dedicado desteTCe | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00331 | 29/04/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de a-bril,correspondente a presta-cao de servicos na veiculacao de materias de interesse desteTCE,no Programa Revista Estadual dos Poderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00332 | 29/04/2003 | 916.01 | 916.01 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 01 bateria deNotebook_Dell,destinado a esteTCE | 05219214000177 | STAR COMP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00333 | 29/04/2003 | 8274.00 | 8274.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a prestacao dos servicos depublicacoes de materias de in-teresse deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00334 | 29/04/2003 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de a-bril,pela prestacao dos servi-cos de manutencao preventiva em toda a rede eletrica desteTCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00335 | 29/04/2003 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de a-bril,pela prestacao dos servi-cos de manutencao no sistema de som deste Tribunal. | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00336 | 29/04/2003 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em fa -vor do credor acima, referenteao pagamento do mes de abril /2003, pela prestacao de servi-cos de fotografias deste Tribunal. | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00337 | 29/04/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em fa -vor do credor acima, referenteao pagamento do mes de abril /2003, pela prestacao de servi-cos de aplicacoes de massagensAyur vedica e Quick Massage nos servidores deste Tribunal. | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00338 | 29/04/2003 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em fa -vor da credora acima, referen-te ao pagamento do mes de a-bril/03, pela prestacao de servicos no Cerimonial deste Tri-bunal. | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00339 | 29/04/2003 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em fa-vor do credor acima, referenteao pagamento do mes de a-bril/03, pela prestacao de servicos de Agente Condutor deVeiculos deste Tribunal. | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00340 | 29/04/2003 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em fa -vor do credor acima, referenteao pagamento do mes de abril /2003, pela prestacao de servi-cos de preparacao , ensaios eregencia do Coral deste TC. | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00341 | 29/04/2003 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de a-bril,pela prestacao dos servi-cos de manutencao preventiva ecorretiva de toda a rede hi-draulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00342 | 29/04/2003 | 8304.00 | 8304.00 | Valor que se empenha em no-me do servidor acima,correspondente ao pagamento do mes deabril/03,da bolsa dos estagia-rios das areas juridica,conta-bil,tecnologia da informacao eadministracao deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00343 | 29/04/2003 | 1600.20 | 1600.20 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,referenteao pagamento do mes de abril ,dos vales-transporte em favor dos estagiarios das areas juridica,contabil,tecnologia da informacao e administracao desteTCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00344 | 30/04/2003 | 1177.00 | 1177.00 | Valor que se empenha emfavor da grafica acima,referente aos serviocs de confeccao de 1100 convites e 1100 envelopes destinados a solenidade deposse do Doutro Antonio Nomi-nando Diniz,no cargo de Conse-lheiro deste TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00345 | 30/04/2003 | 3604.41 | 3604.41 | Valor que se empenha emfavor do Instituto acima,refe-rente ao pagamento do mes de abril/03,da Contribuicao Previ-dencia deste TCE,conforme GPSanexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 30/04/2003 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-MARCO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS. INATIVOS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00347 | 02/05/2003 | 4693.52 | 4693.52 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a prestacao de servicos,tendo como objeto a hospedagem,operacao e manutencao do sistema SAGRES on line,e correpondenteao mes de abril/03 | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00348 | 02/05/2003 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referenteao pagamento do mes de abril ,pela prestacao dos servicos,tendo como objeto a locacao, instalacao e ativacao de umacentral telefonica digital destinada a este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00349 | 02/05/2003 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a prestacao dos servicos deAuditoria Externa,correspondente aos Certificados ISO 9000 /9001,obtidos por este TCE | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00350 | 02/05/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de a-bril,pela prestacao dos servi-cos de manutencao do sistema de som deste TCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00351 | 02/05/2003 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de a-bril,pelos servicos de locacaode 03 imoveis situados a R.Professor Geraldo Von Sohsten,114lojas 103,104 e 105,para esteTCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00352 | 02/05/2003 | 4201.06 | 4201.06 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de abril pela prestacao dos servicos derecepcinistas,copeiras e tele-fonistas nas instalacoes e de-pendencias fisicas deste TCE | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00353 | 02/05/2003 | 1868.00 | 1868.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea prestacao dos servicos de reciclagem de 32 cartuchos detinta,destinados a suprir estoque do Almoxarifado deste TCE | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00354 | 02/05/2003 | 615.64 | 615.64 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaqusicao de 04 numeradores au-tomaticos,destinados a este TC | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00355 | 02/05/2003 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao de servicos no vei-culo Santana MOD 7889, perten-cente a este Tribunal de Contas,de acordo com a OS 24/03 ,em anexo. | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00356 | 02/05/2003 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para o veiculo Gol MOH 2569,pertencentea este TCe | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00357 | 02/05/2003 | 159.00 | 159.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para o veiculo Kombi placa MNR 8380,pertencente a este TCE | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00358 | 02/05/2003 | 131.76 | 131.76 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aa aquisicao de material de ex-pediente destinados a ECOSIL | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00359 | 02/05/2003 | 3080.00 | 3080.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a renovacao anual de 11 as-sinaturas do Jornal O Norte,para serem distribuidos nos Gabinetes dos Conselheiros,Ascom, Proge,Direg e Auditores Periodo:Abril/03 a abril/04 | 09101411000148 | SA O NORTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00360 | 02/05/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a confeccao e instalacao de01 bancada revestida em formi-ca,incluindo o material,desti-nada ao Gabinete do novo Conselheiro Antonio Nominando Diniz | 00029882192491 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00361 | 02/05/2003 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea execucao dos servicos em 02 impressoras _e 03 monitores, pertencentes a este TCE | 03643923000150 | QUATRO SOLUCOES INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00362 | 02/05/2003 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para o veiculo Santana MOD 7929,perten-cente a este TCE | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00363 | 05/05/2003 | 6960.00 | 6960.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de a-bril,pela prestacao dos servi-cos de desenvolvimento no sis-tema SAGRES,num total de 87 horas. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00364 | 05/05/2003 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de a-bril,pela prestacao dos servi-cos de gerenciamento e suportedos recursos de tecnologia dainformacao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00365 | 05/05/2003 | 542.00 | 542.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de a-bril,pela prestacao dos servi-cos de atualizacao permanente dos softwares Red Hat Linux, Free Bsd,Qmail,Squil e Webmailinstalados nos servidores des-te TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00366 | 05/05/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente a decoracao para o evento do 5. Aniversario do PQT, no dia 11/04/03,neste TCE | 00051081253991 | ALICE CAVALCANTE FERNANDES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00367 | 06/05/2003 | 12939.75 | 12939.75 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de a-bril,pela prestacao de servi-cos de higienizacao, conserva-cao e limpeza,nas dependenciasdeste TCe | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Dispensa | 00368 | 06/05/2003 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente ao pagamento do mes de a-bril,pela prestacao dos servi-cos de desenvolvimento de software de balancetes via internet para este TCE | 00000005925959 | JULIANA NEREIDA DANTAS MAFRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00369 | 06/05/2003 | 340.80 | 340.80 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a aquisicao de 213 garra-foes de agua mineral destina-dos a este TCe | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00370 | 07/05/2003 | 13869.00 | 13869.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referentea aquisicao de 03 microcomputadores HP/COMPAQ,Desktop EVO D 300,destinados ao Gabinete doConselheiro Arnobio Viana e doConselheiro a ser empossado noproximo dia 09 do corrente. | 12707105000326 | NEWSUPRI SUPRISERVI COM REP E SER LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00371 | 07/05/2003 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,refernte a prestacao dos servicos de espansao da rede logica,atraves da implantacao de 05 pontos derede no DILIC,DIAGF1,5 e 6 neste TCe | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00372 | 09/05/2003 | 417.00 | 417.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente a confeccao de 14 conjuntos(colares e brincos),destinadosaos servidores que compoem o Cerimonial deste TCE | 00060183403487 | SANDRA TEREZA COUTINHO LUCENA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00373 | 09/05/2003 | 148.00 | 148.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente a confeccao de 05 vestidos destinados a servidores que fazem parte do Cerimonial deste TCE | 00039629848449 | BERNADETE DE LOURDES CASTRO MOREIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00374 | 09/05/2003 | 1865.00 | 1865.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente a prestacao dos servicos dedecoracao no Cine Bangue,por ocasiao da posse do novo Conse-lheiro Antonio Nominando Dinizneste TCE | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00375 | 09/05/2003 | 477.00 | 477.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a prestacao dos servicos decerimonialista por ocasiao daposse do novo Conselheiro Antonio Nominando Diniz neste TCE | 00050115278753 | HIDERALDO JOSE GOMES SCHUELER |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00376 | 09/05/2003 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao aluguel do estacionamen-to do Espaco Cultural,por oca-siao da posse do novo Conse-lheiro Antonio Nominando Dinizneste TCE | 10946770000185 | JOSE ANDRE MAGLIANO FILHO ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00377 | 09/05/2003 | 6289.50 | 6289.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente ao pagamento do mes de abril, pelos servicos de locacao de 5maquinas fotocopiadoras,sendo 02 com sistema de impressao digital,destinadas a este TCE. Esta NE substitui o instru-mento de contrato,ratificando todas as condicoes e clausulas | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00378 | 09/05/2003 | 219.45 | 219.45 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao fornecimento de refeicoes ,durante o mes de abril,de acordo com o contrato 16/03 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00379 | 09/05/2003 | 36.74 | 36.74 | COMPLEMENTACAO DA NE 332, emitida em 29/04/03 | 05219214000177 | STAR COMP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00380 | 09/05/2003 | 298.00 | 298.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-t a prestacao de servicos de iluminacao de palco no Cine Bangue do Espaco Cultural,por ocasiao da posse do novo Conse-lheiro Antonio Nominando Dinizneste TCE | 00029954908404 | GUISEPPE SOUTO MAIOR LOMBARDI |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00381 | 09/05/2003 | 536.00 | 536.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te aos servicos de musicaliza-cao durante a posse do novo Conselheiro Antonio Nominando neste TCE | 00042406870472 | LUIZ ANDRE CORREIA DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00382 | 09/05/2003 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em fa-vor da emrpesa acima, referen-te aos servicos de sonorizacaodos microfones da mesa e dopulpito, por ocasiao da posse do novo Conselheiro desta Cor-te de Contas. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00383 | 09/05/2003 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que se empenha em fa -vor da empresa acima, referen-te ao pagamento pelos servicosde buffet, pelo cafe da manha em comemoracao ao Dia das Maesno dia 07.05.03, no Auditorio Cons. Jose Braz do Rego. | 03482404000157 | BUFFET BELMONT ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 09/05/2003 | 19982.50 | 19982.50 | ADIANTAMENTO que se faz em favor do servidor acima, ob-jetivando cobrir despesas com Diarias, durante o periodo de08 de maio a 05 de agosto/03. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00385 | 13/05/2003 | 4099.80 | 4099.80 | Valor que se empenha em fa-vor da empresa acima, referen-te ao pagamento do mes deabril/03, pelos servicos depostagens deste Tribunal, con-forme Fatura anexa. | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00386 | 13/05/2003 | 746.96 | 746.96 | Valor que se empenha em fa -vor do Instituto acima, refe -rente a complementacao do pagamento do mes de abril/03, da Contribuicao da Previdenciadeste Tribunal, conforme GPS anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 22 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 13/05/2003 | 7854.00 | 7854.00 | Valor que se empenha em fa -vor da empresa acima, referen-te a aquisicao de 7480 vales -transporte, no valor de R$1,05cada, para pagamento a servidores deste Tribunal, conforme disciplinado na Portaria 022 /2003,referente ao mes de abril | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 26 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 13/05/2003 | 68713.39 | 68713.39 | Valor que se empenha no nomedo orgao acima, referente aopagamento do mes de abril/03, do auxilio alimentacao, em fa-vor dos servidores deste Tribunal, cofnorme disciplinado naPortaria 022/03. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00389 | 13/05/2003 | 4999.25 | 4999.25 | ADIANTAMENTO _que se faz em favor da servidora acima,objeti-vando a cobertura das despesascom a dotacao -OUTROS SERVICOSDE TRECEIROS -PESSOA FISICA,durante o periodo de 13 de maio a 04 de agosto/03 | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00390 | 13/05/2003 | 3757.23 | 3757.23 | ADIANTAMENTO que se faz em fa-vor da servidora acima,objeti-vando a cobertura de gastos com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,durante o periodo de 13 demaio a 04 de agosto/03 | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00391 | 14/05/2003 | 655.50 | 655.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do aluguel deCentral Telefonica IS3030,cor-respondente ao periodo de 25/3a 31/03,de acordo com o contrato firmado com este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00392 | 14/05/2003 | 205.54 | 205.54 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento dos meses de ja-neiro,fevereiro e abril,pelo consumo de energia eletrica nasala onde funciona o Gabinete Odontologico deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00393 | 14/05/2003 | 1940.00 | 1940.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aaquisicao de pecas e acessorios para o veiculo Santana,pla-ca MOD 7889,pertencente a esteTCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00394 | 14/05/2003 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao servico de decoracao das mesas,para as festividades come-morativas ao Dia das Maes,nes-te TCE | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00395 | 14/05/2003 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de 04 porta bannerem tubo de ferro galvanizado,epintura epoxi,destinados a es-te TCe | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00396 | 14/05/2003 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referenteao Curso sobre Operador de Mi-cro 2000,destinados a 08 servidores deste TCE | 03890510000170 | G&M ESCOLA DE INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00397 | 14/05/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de abril,pela prestacao dos servicos demanutencao do "site"deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00398 | 14/05/2003 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de a-bril,pela prestacao dos servi-cos de suporte de sistemas DOCMAN,deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00399 | 14/05/2003 | 12084.55 | 12084.55 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente ao pagamento do mes de abril ,pelo consumo de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00400 | 14/05/2003 | 2545.04 | 2545.04 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de a-bril,pela prestacao dos servi-cos com o fornecimento de aguae utilizacao da rede de esgo-tos deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00401 | 14/05/2003 | 367.84 | 367.84 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao fornecimento de alimentacaoaos servidores que compoem o Cerimonial deste TCE,por ocasiao da posse do novo Conselhei-ro deste TCE,Antonio NominandoDiniz | 40960403000105 | COMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00402 | 14/05/2003 | 2061.00 | 2061.00 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente a aquisicao de material de in-formatica destinado a suprir o estoque do almoxarifado des-te TCe | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00403 | 14/05/2003 | 363.75 | 363.75 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de material de in-formatica destinado a suprir oestoque do Almoxarifado deste TCE | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00404 | 14/05/2003 | 262.00 | 262.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para o veiculo Monza,placa MNG 2579,pertencente a este TCE | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00405 | 14/05/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de abril ,pelos servicos de arte final ereducao de materias de interesse deste TCE | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00406 | 14/05/2003 | 156.80 | 156.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para o veiculo Monza,placa MNG 2429,pertencente a este TCE | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00407 | 14/05/2003 | 399.20 | 399.20 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 08 baterias se-ladas de 12 volts,destinadas a 04 Nobreks pertencentes a este TCE | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00408 | 15/05/2003 | 339.20 | 339.20 | Valor que se empenha em favor do fornecedor acima,referente ao fornecimento de refeicoes para militares,que pres-tam servicos nos finais de se-mana e feriados neste TCE | 01146939000121 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00409 | 16/05/2003 | 430.00 | 430.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de pecas para o vei-culo Santana,placa MNP 0659,pertencente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00410 | 19/05/2003 | 14706.91 | 14706.91 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de abril,pela prestacao dd servi-cos de ligacoes telefonicas deste Tribunal. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00411 | 19/05/2003 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a impressao das edicoes doInforme TCE,referente aos periodos de jan/abril de 2003. | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00412 | 19/05/2003 | 302.40 | 302.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivandoa aquisicao de 48 litros de lubrificantes,destinados aos veiculos com motores movidos a alcool,gasolina e diesel,perten-centes a este TCE | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00413 | 19/05/2003 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de 20 filtros deoleo,destinados aos veiculos modelo Gol,pertencentes a esteTCe | 03632755000105 | FORTCAR COM E AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00414 | 19/05/2003 | 213.19 | 213.19 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de medicamentos destinados ao Gabinete Medico deste TCE | 08680860001520 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00415 | 19/05/2003 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente a execucao dos servicos de de-detizacao,imunizacao e desratizacao em varias ambientes fisicos deste TCE | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00416 | 19/05/2003 | 5500.00 | 5500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao servico de "buffet"realiza-do durante a solenidade de posse do Conselheiro Antonio Nominando Diniz neste TCE | 00491723000130 | DIANA MA DE OLIVEIRA COUTINHO & CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00417 | 19/05/2003 | 38.50 | 38.50 | Valor que se empenha em_favor do credor acima,referente a prestacao dos servicos de diagramacao do Informe TCE,desteTCE | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00418 | 19/05/2003 | 1761.63 | 1761.63 | Valor que se empenha em nome da empresa acima,referente a aquisicao de 01 passagem ae-rea,trecho JPA/RJ/SPA/BSB/JPA,em nome do Conselheiro Luiz Nunes Alves,com o objetivo deformular convites a juristas ,para proferir palestras duran-te o XXII Congresso dos Tribu-nais de Contas do Brasil,de 11 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00419 | 19/05/2003 | 304.00 | 304.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te aos servicos de "buffet"pa-ra os servidores que se subme-teram a exames de sangue,promovidos pelo Setor Medico deste TCE,nos dias 20 e 30 de abril proximo passado | 00017524725787 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00420 | 20/05/2003 | 1785.89 | 1785.89 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referenteao pagamento do mes de abril,pela prestacao de servicos demanutencao preventiva e corre-tiva de duas mini centrais _e aparelhos de ar condicionado pertencentes a este TCE | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00421 | 20/05/2003 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a prestacao de servicos dediagramacao da Revista InformeTCE | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00422 | 20/05/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referentea confeccao de 01 bolo e deco-racao do Auditorio deste TCE ,em comemoracao a aposentado-ria do Auditor Nilton Gomes deSouza. | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00424 | 20/05/2003 | 297.61 | 297.61 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referenteaos servicos de decoracao do Auditorio Conselheiro Jose Braz do Rego,por ocasiao dasfestividades decorrentes da a-posentadoria do Auditor NiltonGomes de Souza | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00425 | 21/05/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a gravacao de fita em VHS,durante a posse do ConselheiroAntonio Nominando Diniz neste TCE | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00426 | 21/05/2003 | 2416.00 | 2416.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de 08 pneus desti-nados as comionetes S10,pertencentes a este TCe | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00427 | 21/05/2003 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em nome da editora acima,referente a assinatura anual do Manual de Auditoria e Controladoria Publica -MAC,destinado a este TCE Periodo:maio/03 a abril/04 | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00428 | 21/05/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emfavor da Oficina acima,referente a execucao dos servicos noveiculo Santana,placa MOD 7839pertencente a este TCE | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 21/05/2003 | 180.50 | 180.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente arevelacao de 361 fotos,por ocasiao dos eventos deste TCE | 08929259000123 | NEYWA CENTROFOTO N F NEIVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00430 | 21/05/2003 | 682.71 | 682.71 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos de re-visao,incluindo pecas,no veiculo camionete S10,placaMOB 5841pertencente ao acervo patrimo-nial deste TCE | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00431 | 21/05/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referenteaos servicos de impressao de 05"banner's",destinados a sinalizacao do Espaco Cultural,du-rante a posse do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho,para este TCE | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00432 | 21/05/2003 | 1580.00 | 1580.00 | Valor que se empenha em fa-vor da Editora acima,referentea inscricao dos ACP'S Ana Tereza Porto e Enio Norat,no I Fo-rum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publica,a ser realizaddo nos dias 09 e 10 de junho,em Brasilia-DF | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00433 | 22/05/2003 | 1680.00 | 1680.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima, refe-rente a tres reservas para aefetivacao das inscricoes de servidores deste TCE,no 29 CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTAODE PESSOAS,que acontecera noperiodo de 12 a 15 de agosto ,em Sao Paulo-SP | 43456425000112 | ABRH ASSOC BRAS RECURSOS HUMANOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00434 | 22/05/2003 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteaos servicos de manutencao de 03 equipamentos de informaticapertencentes a este TCE | 03643923000150 | QUATRO SOLUCOES INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00435 | 22/05/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te a execucao dos servicos deinstalacao da nova central te-lefonica deste TCE,durante o periodo de 08 a 24 de marco docorrente ano | 00049870041434 | JOSE GUEDES FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00436 | 22/05/2003 | 1680.00 | 1680.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea prestacao de servicos de "buffet",durante as comemoracoes da aposentadoria do Audi-tor Nilton Gomes de Souza, realizada no dia 16/05/03 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00437 | 22/05/2003 | 5097.60 | 5097.60 | Valor que se empenha em fa-vor da operadora acima,referente ao fornecimento de 02 passagens aereas,trecho JPA/PVH,em nome dos Conselheiros Jose Marques Mariz e Antonio NominandoDiniz Filho,que representarao este TCE,no 20 aniversario do TCE/RO,de 27 a29 do corrente | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00438 | 22/05/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em fa-vor do interessado acima,refe-rente a treinamento realizado para servidores deste TCE,com duracao de 20 horas,durante operiodo de 05 a 19 do correntemes | 00018577644472 | LICINIO ALVES DE OLIVEIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00439 | 23/05/2003 | 1580.00 | 1580.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de material para tecnologia da informacao,para serem instalados nos equipamentos dos setores DILIC e EQT,deste TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00440 | 23/05/2003 | 3850.00 | 3850.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a renovacao anual das assi-naturas do Jornal Correio da Paraiba,destinados a este TCE.Periodo:02/05/03 ________02/05/04 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00441 | 23/05/2003 | 2260.00 | 2260.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos de re-ciclagem de 40 cartuchos de tinta,destinados a este TCE | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00442 | 26/05/2003 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima, referente aaquisicao de pecas para o veiculo MONZA, placa MNG 2429, doacervo patrimonial deste Tribunal. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00443 | 26/05/2003 | 420.00 | 420.00 | Complementacao da NE 00315 ,referente ao contrato de pres-tacao de servicos, tendo como objetoa elaboracao dos proje -tos executivos de cabeamento ,compreendendo voz e dados paraa obra a ser construida anexo ao predio do TCE. | 04462277000197 | TECHNA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00444 | 27/05/2003 | 5000.00 | 5000.00 | COMPLEMENTACAO da NE 217,emitida em 31/03/03,objetivando acobertura de gastos deste TCE,com a dotacao MATERIAL DE CON-SUMO. Periodo de utilizacao:31/03 a 28/06/03. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 27/05/2003 | 1674241.96 | 1674241.96 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN-TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 27/05/2003 | 108352.64 | 108352.64 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - PENSIONISTAS TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 27/05/2003 | 171.12 | 171.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILIA TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00448 | 28/05/2003 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referenteao pagamento do mes de maio/03pela prestacao dos servicos deacesso a Internet e TP Dedica-do,deste TCE | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 28/05/2003 | 20000.00 | 20000.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 384,emitida em 09/05/03,objetivan-do a cobertura de gastos com DIARIAS,durante o periodo de08 de maio a 05 de agosto/03 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00451 | 28/05/2003 | 1782.81 | 1782.81 | Valor que sem empenha em fa-vor da empresa acima, referen-te a aquisicao de um (01) dis-co rigido de 18GB U3 non-hot pluggg para Servidor hp Pro -liante ML 330, destinado aASTEC. | 12707105000164 | SUPRISERV COM REPRES E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00452 | 30/05/2003 | 9080.00 | 9080.00 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,referente ao pagamento do mes de maioem favor dos estagiarios das areas juridica,contabil,tecno-logia da informacao e adminis-tracao deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00453 | 30/05/2003 | 1749.30 | 1749.30 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,referente ao pagamento do mes de maiodos vales-transporte em favor dos estagiarios deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00454 | 30/05/2003 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de locacao,instalacao e ativacao de 01 central telefonica digi-tal,destinada a este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00455 | 30/05/2003 | 1749.00 | 1749.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 09 cartuchos detinta HP,destinados a suprimento de estoque no Almoxarifado deste TCE | 24073694000589 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00456 | 30/05/2003 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos de ma-nutencao em 06 equipamentos deinformatica pertencentes a es-te TCE | 03643923000150 | QUATRO SOLUCOES INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00457 | 30/05/2003 | 159.00 | 159.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para o veiculo Monza,placa MNG 2429,pertencente a este TCE | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00458 | 30/05/2003 | 168.00 | 168.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para o veiculo GOL,placa MNN 3023, per-tencente a este TCE | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00459 | 30/05/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea renovacao anual da assinatu-ra da Revista Construcao Mercado,destinada a este TCE | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00460 | 30/05/2003 | 916.20 | 916.20 | valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a renovacao anual do JornalFolha de Sao Paulo,destinado aPresidencia deste TCE Periodo:10/05/03 a 10/05/04 | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00461 | 30/05/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de maio, das despesas co energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00462 | 30/05/2003 | 1902.00 | 1902.00 | Valor que se empenha em fa-vor da empresa acima,referenteao fornecimento de 02 passa-gens aereas,trecho JPS/BSB/JPAem nome dos ACP"S Enio Norat eAna Tereza Porto,que irao par-ticipar do I Forum Brasileiro de Contratacao e Gestao Publi-ca nos dias 09 e 10,em Brasilia -DF | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00463 | 30/05/2003 | 3911.40 | 3911.40 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a aquisicao de 22 fardamen-tos,destinados aos Agentes Condutores de Veiculos deste TCE | 09164120000603 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00464 | 30/05/2003 | 1463.00 | 1463.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente a aquisicao de pares de sapatospara os Agentes Condutores deVeiculos deste TCE | 04472126000896 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00465 | 30/05/2003 | 8465.00 | 8465.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referentea publicacao de materias de interesse deste TCE,durante o mes de maio,conforme faturas em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00466 | 30/05/2003 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha emnome do favorecido acima,refe-rente ao pagamento da taxa deinscricao do III Congresso Norte e Nordeste de Estetica em Odontologia,em nome das Odonto-logas Delma de Souza e Osmani-za Alencar,que sera realizado nos dias 06 e 07 do mes de ju-nho,nesta cidade | 41223207000102 | CENTRO ODONT DE EST E PESQUISA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 30/05/2003 | 3280.17 | 3280.17 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,referente ao pagamento do mes de maioda Contribuicao Previdenciariaconforme GPS em anexo. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00468 | 02/06/2003 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de maiopela prestacao dos servicos depreparacao,ensaios e regencia do coral do TCE | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00469 | 02/06/2003 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de maiopela prestacao dos servicos demanutencao no sistema de som deste TCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00470 | 02/06/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos deaplicacoes das massagens Ayur-vedica_e Quick Massage nos servidores deste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00471 | 02/06/2003 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente ao pagamento do mes de maiopela prestacao dos servicos no Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00472 | 02/06/2003 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de maiopela prestacao dos servicos defotografias e filmagens deste TCE | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00473 | 02/06/2003 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva em toda a rede hidraulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00474 | 02/06/2003 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos comoAgente Condutor de Veiculos deste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00475 | 02/06/2003 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de maiopela prestacao dos servicos demanutencao em toda a rede ele-trica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00476 | 02/06/2003 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 10 lampadas avapor de mercurio de 250w,parasuprimento de estoque no Almo-xarifado deste TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00477 | 02/06/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos demanutencao do elevador instalado neste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00478 | 02/06/2003 | 3507.00 | 3507.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao fornecimento de 03 passagens aereas,trechos JPA/RIO/VITORIA/JPA,E JPA/VITORIA/JPA,emnomwe do Conselheiro Flavio Satiro e os Auditores Severino Claudino e Alez Neyves,objeti-vando a participacao no 45 Aniversario do TEC/ES e no II Sim | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 08 | MATERIAL DE DIVULGACAO | Dispensa | 00479 | 02/06/2003 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 1500 exemplaresda revista Informe TCE,para serem distribuidas gratuitamentejunto aos jurisdicionados paraibanos | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00480 | 02/06/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de maio,pelos servicos de locacao de maode-obra,de recepcionistas e copeiras para este TCE | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00481 | 03/06/2003 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de maiopela prestacao dos servicos degerenciamento dos recursos detecnologia da informacao desteTCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00482 | 03/06/2003 | 542.00 | 542.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de maio,pelos servicos de atualizacao dos softwares Red Hat Linux, Free BSD,Qmail,Squid e Webmailinstalados nos servidores deInternet deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00483 | 03/06/2003 | 7840.00 | 7840.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a prestacao dos servicos deatividades desenvolvidas nosistema SAGRES,num total de 98horas trabalhadas,ao preco de R$ 80,00,cada,na ASTEC deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00484 | 03/06/2003 | 4693.52 | 4693.52 | Valorque se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de maiocorrespondente a prestacao deservicos de hospedagem,manutencao e operacao do SAGRES on-line e o servico telecontas des-te TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00485 | 03/06/2003 | 221.30 | 221.30 | Valor _que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos no veiculo Santana MNP 0659,incluin-do pecas,conforme consta no Memo 222/03,em anexo. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 04 | COPA E COZINHA | Convite | 00486 | 03/06/2003 | 4201.22 | 4201.22 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de maio,pelos servicos de locacao de maode-obra de recepcionistas e copeiras deste TCE | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00487 | 03/06/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de maio,pela prestacao de servicos na veiculacao de materias de inte-resse deste TCE,no Programa Revista Estadual dos Poderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00488 | 03/06/2003 | 283.50 | 283.50 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te ao fornecimento de refei-coes a diversos servidores deste TCE,conforme consta no Memo209,em anexo. | 03313911000167 | GUTEMBERG NEVES DE MEDEIROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00489 | 03/06/2003 | 175.00 | 175.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referentea execucao dos servicos de alinhamento,balanceamento,nos veiculos Camionete S10,Gol,Monzae Santana,todos pertencentes aeste TCE | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00490 | 03/06/2003 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referentea 04 assinaturas do Diario Oficial da Uniao,destinadas aos Gabinetes da Presidencia e doConselheiro Antonio Nominando Diniz , DIREG e DEAGF I | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00491 | 03/06/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de 02 armarios,destinados ao Setor de Transportedeste TCE | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00492 | 03/06/2003 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de vidros em vari-os tamanhos,destinados ao Gabinete do Conselheiro Antonio Nominando Diniz e DEMFO | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00493 | 03/06/2003 | 285.00 | 285.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para osveiculos Santana e Gol,perten-centes a este TCE | 03632755000105 | FORTCAR COM E AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00494 | 03/06/2003 | 2320.00 | 2320.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aos servicos de reciclagem em40 cartuchos de tinta HP,desteTCE | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00495 | 03/06/2003 | 181.88 | 181.88 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente a aquisicao de pecas para o vei-culo Gol,placa MOH 2569,pertencente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00496 | 03/06/2003 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de maiopelos servicos de locacao de03 imoveis para este TCE,situados a Rua Prof. Geraldo Von Shosten,114. | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00497 | 04/06/2003 | 2189.55 | 2189.55 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de maio,pela prestacao de servicos de ligacoes telefonicas deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00498 | 04/06/2003 | 278.40 | 278.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 48 lts.de lubrificantes para suprir e estoque no Almoxarifado deste TCE | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Dispensa | 00499 | 04/06/2003 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente ao pagamento do mes de maiopela prestacao dos servicos dedesenvolvimento de software debalancetes via internet para este TCE | 00000005925959 | JULIANA NEREIDA DANTAS MAFRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00500 | 04/06/2003 | 212.15 | 212.15 | Valor que se empenha em no-me da empresa acima,referente ao pagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de manutencao em sistema de pontoeletronico e impressao de da-dos em 17 crachas deste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00501 | 04/06/2003 | 11323.08 | 11323.08 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de maiopelo fornecimento de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00502 | 05/06/2003 | 12939.75 | 12939.75 | Valor que se empenha em fa -vor da empresa acima, referen-te ao pagamento do mes de maio2003, pela prestacao de servi-cos de higienizacao, conserva-cao e limpeza nas dependenciasdeste Tribunal. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00503 | 06/06/2003 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de 02 armarios deaco c/16 portas destinados aoSetor de Transporte deste TCE | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00504 | 09/06/2003 | 296.00 | 296.00 | Valor que se empenha em fa -vor da empresa acima, referen-te a aquisicao de material,destinado ao veiculo GOL, placa MNL 2116, do acervo patrimo -nial deste Tribunal. | 03632755000105 | FORTCAR COM E AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00505 | 09/06/2003 | 410.00 | 410.00 | Valor que se empenha em fa -vor da empresa acima, referen-te ao servicos de reposicao depecas, do veiculo GOL, placa MNL 2116, deste Tribunal. | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00506 | 09/06/2003 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha em fa -vor da empresa acima, referen-te a aquisicao de material,destinado ao veiculo SANTANA pla-ca 7889, deste Tribunal. | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00507 | 11/06/2003 | 188.00 | 188.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 01 calculadora com bobina,ref.PROCALC LP-23T,destinada a este TCE. | 09252982000183 | CASA CHANG CHANG & JI MEI LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00508 | 11/06/2003 | 352.00 | 352.00 | Valor que se empenha em favor a firma acima,referente a aquisicao de 220 garrafoes de agua mineral,destinados aeste TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 11/06/2003 | 7854.00 | 7854.00 | Valor que se empenha em fa -vor da empresa acima, referen-te a aquisicao de 7480 vales -transporte, no valor de R$1,05cada, para pagamento a servidores deste Tribunal, conforme disciplinado na Portaria 022 /2003, referente ao mes de maio2003. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 11/06/2003 | 68600.00 | 68600.00 | Valor que se empenha em fa -vor do orgaoa cima, referente ao pagamento do mes de maio/03do auxilio alimentacao, em fa-vor dos servidores deste Tribunal, conforme disciplinado naPortaria 022/03. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00511 | 12/06/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos demanutencao do "site" deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00512 | 12/06/2003 | 5295.50 | 5295.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de maio,pelos servicos de locacao de 05 maquinas fotocopiadoras,sendo 02 com sistema de impressao digital,para uso deste TCE.Esta NE substitui o instrumento decontrato,ratificando todas ascondicoes e clausulas do con- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00513 | 12/06/2003 | 681.00 | 681.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea renovacao da assinatura dorepertorio IOB de Jurispruden-cia,destinado a este TCE Periodo:junho/03 a junho/04 | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00514 | 12/06/2003 | 956.21 | 956.21 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteaos servicos de revisao dos45.0000 do veiculo camionete S10,pertencente a este TCE,in-cluindo pecas | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00515 | 12/06/2003 | 216.90 | 216.90 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 04 fardas,destinadas aos prestadores de servicos deste TCE,Rosemar Felipe eMaria das Gracas Grangeiro,quetrabalham na equipe de apoio da Escola de Contas Otacilio Silveira | 09164120000603 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00516 | 12/06/2003 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te aos servicos de recuperacaode 09 poltronas,com troca dotecido,pertencentes a este TCE | 00012343609420 | JOSEMAR DE ARAUJO XEVIER |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00517 | 12/06/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento da 1a.parcela,pe-la prestacao dos servicos ma-nutencao das maquinas_de escrever,calculadoras eletricas e eletronicas pertencentes a esteTCE | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00518 | 12/06/2003 | 390.67 | 390.67 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de maio,pelo fornecimento de refeicoes ,conforme mapas em anexo. | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00519 | 12/06/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de 01 par oculos de grau,para o Agente Condutorde Veiculos deste TCE | 04078491000225 | MAX OTICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00521 | 12/06/2003 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente aaquisicao de 01 par de oculos,a titulo de doacao para o ACV Joao Belmont Pequeno. | 04078491000225 | MAX OTICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00522 | 12/06/2003 | 772.00 | 772.00 | Valor que se empenha em nome da empresa acima,referente ao pagamento das inscricoes das servidoras Maria da FatimaF.Gondim e Marisa de Fatima Almeida no IX Encontro Brasilei-ro em Tecnicas Vivenciais_paraTalentos Humanos,nos dias 11,12 e 13 do corrente,na cidade de Gravata-PE | 04904271000122 | SUPERHACAO DESENVOLVENDO TALENTOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00523 | 12/06/2003 | 349.43 | 349.43 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente a execucao dos servicos,inclu-indo pecas no veiculo Santana MNP 0659,pertencente a este TC | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00524 | 13/06/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de maiopela prestacao dos servicos dearte final e reducao de materias de interesse deste TCE, no D.O.E | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00525 | 13/06/2003 | 2555.63 | 2555.63 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de maiopelo fornecimento de agua e u-tilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00526 | 13/06/2003 | 6813.65 | 6813.65 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de maiopela prestacao dos servicos deportes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00527 | 13/06/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de equipamentos deinformatica,destinados a Divi-sao Financeira deste TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00529 | 13/06/2003 | 543.00 | 543.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aaquisicao de pecas(PLACA MAE, PROCESSADOR 1.3Ghz,COOLER, e FONTE PARA GABINETES) destina-dos ao equipamento tombado junto a Divisao Financeira deste TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00530 | 16/06/2003 | 2370.00 | 2370.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente a confeccao de 1500 exempla-res do Relatorio Anual de Ati-vidades do Governo do Estado ,relativas ao exercicio/02 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 12 | NULL | Dispensa | 00531 | 16/06/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de pecas destinadas aos veiculos,modelos GOL e SA-VEIRO,pertencentes ao acervo patrimonial deste TCE | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00533 | 16/06/2003 | 424.00 | 424.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para osveiculos GOL e SAVEIRO,perten-centes ao acervo patrimonial deste TCE | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00534 | 16/06/2003 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de pecas destinadas aos veiculos GOL e SAVEIROpertencentes ao acervo patrimonial deste TCE | 03632755000105 | FORTCAR COM E AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00535 | 17/06/2003 | 1785.89 | 1785.89 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva de duas mini-centrais e aparelhos de ar condicionado ,pertencentes a este TCE | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00536 | 17/06/2003 | 9912.05 | 9912.05 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de maiopelos servicos de ligacoes te-lefonicas deste TCE | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00537 | 17/06/2003 | 189.00 | 189.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a aquisicao de 01 aspiradorde po,marca Eletrolux Profissional,destinado a este TCE | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00538 | 18/06/2003 | 3460.00 | 3460.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 94 telhas Brasi-lit,destinadas a este TCE | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00539 | 18/06/2003 | 1360.00 | 1360.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a confeccao e instalacao de01 prancha em madeira,revesti-da em formica,com porta tecla-do e rodizios,destinada aDIAGF4. | 00029882192491 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 67 | NULL | Dispensa | 00540 | 25/06/2003 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aofornecimento de 01 passagem aerea,trecho JPS/BSB/JPB, em no-me do Presidente deste TC, Conselheiro Luiz Nunes Alves,objetivando participacao em reu-niao de Presidente com o GrupoTcenico de Elaboracao do PROMOEX, Ministerio do PO e G e Pre | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 67 | NULL | Dispensa | 00541 | 25/06/2003 | 1540.00 | 1540.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aofornecimento de 01 passagen aerea, em nome do Conssultor daFDG, Mario Marcio Machado, porocasiao de visita tecnica a este Tribunal, para continuidade do Programa de Gestao a vistada DIAPI, no periodo de 25 a27.06.03. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00542 | 25/06/2003 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em fa -vor da empresa acima, referen-te ao pagamento do mes de maiode 2003, pela prestacao dosservicos de suporte de siste -mas DOCMAN, deste Tribunal. | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 25/06/2003 | 1675272.31 | 1675272.31 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.INATIVOS. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 25/06/2003 | 172.50 | 172.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILIA.TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00546 | 26/06/2003 | 1850.00 | 1850.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a execucao dos servicos dereparos,emassamentos,pinturas em varias dependencias deste TCE | 00048609986420 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00547 | 26/06/2003 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te a execucvao dos servicos depodagem em 04 arvores no patioonde funcionava o DETRAN. | 00050452380430 | MESSIAS CARNEIRO DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00548 | 26/06/2003 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em fa-vor do credor acima,referente aos servicos de colocacao de55 metros de calhas para expansao de rede eletrica e instalacao de 10 tomadas no setor deinformatica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00549 | 26/06/2003 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referente a aquisicao de material para instalacao eletrica neste TCE | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00550 | 26/06/2003 | 1052.75 | 1052.75 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a complementacao da NE 294,emitida em 23/04/03,decorrente deAnulacao de pagamento atraves da GD 11/03 | 00020313748420 | JOAO LUCIANO FIALHO DE OLIVEIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00551 | 27/06/2003 | 9120.00 | 9120.00 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,objetivando o pagamento do mes de junhoem favor dos estagiarios dasareas juridica,contabil,tecno-logia da informacao e adminis-tracao deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00552 | 27/06/2003 | 1755.60 | 1755.60 | Valor que se empenha em no=me do servidor acima,objetivando o pagamento do mes de junhodos vales-transporte em favor dos estagiarios deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00553 | 27/06/2003 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referenteao pagamento do mes de junho ,pela prestacao dos servicos deacesso a internet e TP Dedica-do deste TCE | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00554 | 27/06/2003 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de ju-nho,pelos servicos de aluguel da Central Telefonica _Digitaldeste TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00555 | 27/06/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de junho,pelos servicos de manutencao do elevador instalado neste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00556 | 27/06/2003 | 12157.16 | 12157.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de ju-nho,pelo fornecimento de ener-gia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00557 | 27/06/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamwento do mes de ju-nho,pela prestacao dos servicos na veiculacao de materia de interesse deste TCE,no Pro-grama Revista Estadual dos Po-deres | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00558 | 27/06/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para o veiculo KOMBI MNR 8380,pertencente ao acervo deste TCE | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00559 | 27/06/2003 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 01 microfone s/fio,com transmissao em VHF,destinado a este TCE | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00560 | 27/06/2003 | 1132.06 | 1132.06 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos no veiculo Camionete S10,pertencentea este TCE,incluindo a peca | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00561 | 27/06/2003 | 7441.00 | 7441.00 | Valor que se empenha __emfavor da empresa acima,referente a publicacao de materias deinteresse deste TCE,durante 0mes de junho e conforme faturas em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 27/06/2003 | 5522.70 | 5522.70 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente ao pagamento dos seguintes beneficios:auxilio-funeral,parcela do 13.salario (6/12) e oresiduo de salario do mes dejunho,em virtude do falecimen-to do conjuge Antonio Genesio de Souza. | 00017660106449 | ANGELA GUIMARAES DE SOUSA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 30/06/2003 | 124284.96 | 124284.96 | Valor que se empenha em nome do Orgao acima,referente aopagamento da 1a.parcela em fa-vor dos servidores que solici-taram pecunia de licenca espe-cial ate dez/02,e pecunia de1/3 de ferias/01 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00564 | 01/07/2003 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-nho,pela prestacao de servicosde fotografias e filmagens deste TCE | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00565 | 01/07/2003 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-nho,pela prestacao dos servi-cos de manutencao preventiva em toda a rede hidraulica des-te TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00566 | 01/07/2003 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-nho,pela prestacao dos servi-cos de manutencao no sistema de som deste TCe | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00567 | 01/07/2003 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-nho,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva em toda a rede eletrica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00568 | 01/07/2003 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-nho,pela prestacao de servicoscomo Agente Condutor de Veicu-los deste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00569 | 01/07/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referente ao pagamento do mes de ju-nho,pela prestacao dos servi-cos de das massagens Ayurvedi-ca e Quick Massage nos servidores deste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00570 | 01/07/2003 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de junho,pela prestacao dos servicos depreparacao,ensaios,e regencia do Coral deste TCE | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00571 | 01/07/2003 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-nho,com a locacao de 03 imo-veis comerciais situados a RuaProf.Geraldo Von Sohsten,114 ,ljs.103,103,105,para este TCE. | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00572 | 01/07/2003 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente ao pagamento do mes de ju-nho,pela prestacao dos servicos no Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00573 | 01/07/2003 | 9984.44 | 9984.44 | ADIANTAMENTO_que se faz emnome do servidor acima,objeti-vando a cobertura de gastos deste TCE,com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o perio-do de 30 de junho a 27 de se-tembro/2003 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Dispensa | 00574 | 01/07/2003 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-nho,pela prestacao dos servi-cos de desenvolvimento de software de balancetes via inter-net. | 00000005925959 | JULIANA NEREIDA DANTAS MAFRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 01/07/2003 | 3712.60 | 3712.60 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,refe-rente ao pagamento do mes dejunho,da Contribuicao Previdencia,conforme GPS anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Convite | 00576 | 02/07/2003 | 4201.22 | 4201.22 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente ao pagamento do mes de junho/3pela prestacao dos servicos realizados por recepcionistas,telefonistas e copeiras para es-te TCE | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00577 | 02/07/2003 | 12939.75 | 12939.75 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de junho,pela prestacao dos servicos delimpeza,higienizacao,e conser-vacao nas dependencias deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00578 | 02/07/2003 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referenteao pagamento do mes de junho ,pela prestacao dos servicos degerenciamento dos recursos detecnologia da informacao desteTCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00579 | 02/07/2003 | 542.00 | 542.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referenteao pagamento do mes de junho, pelos servicos de atualizacao permanente dos softwares Red Hat Linux,Free,BSD,Qmail,Squide Webmail,instalados nos servidores deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00580 | 02/07/2003 | 6960.00 | 6960.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de junho,pelos servicos de atividades de desenvolvimento no sistema SAGRES,num total de 87 horas ao preco de R4 80,00,conforme contrato 03/02-DIAPI | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00581 | 02/07/2003 | 941.13 | 941.13 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao reparos no sistema de transmissao,incluindo pecas no vei-culo Santana pertencente a es-te TCe | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00582 | 02/07/2003 | 4693.52 | 4693.52 | Valor que se emepnah emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de junho ,pela prestacao dos servicos dehospedagem,manutencao e opera-cao do SAGRES ON LINE e TELE-CONTAS deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00583 | 02/07/2003 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 02 pneus desti-nado ao Veiculo Santana,pertencente a este TCE | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00584 | 02/07/2003 | 296.20 | 296.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de material de expe-diente visando suprir o estoque do Almoxarifado deste TCE | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00585 | 02/07/2003 | 987.50 | 987.50 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de materiais destinados a suprimento do estoque do Almoxarifado deste TCE | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00586 | 02/07/2003 | 470.00 | 470.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de 1000 envelopes tam.37x45,destinados a este TC | 09190281000167 | CHAVES ARTES GRAFICAS LTDA GRAF VITORIA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00587 | 02/07/2003 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteaos servicos de reciclagem de20 cartuchos de tinta HP,para este TCE | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00588 | 02/07/2003 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em fa -vor da empresa acima, referen-te ao pagamento pelos servicosde instalacoes de pontos de rede na DIAGF IV, conforme Con -traro Diapi 03/02. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00589 | 03/07/2003 | 265.47 | 265.47 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento pelo fornecimentode refeicoes dos militares queprestam servicos neste TCE, eservidores,conforme consta nocontrole ,em anexo. | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00590 | 03/07/2003 | 945.00 | 945.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao fornecimento de material deexpediente para este TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00591 | 03/07/2003 | 17.90 | 17.90 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao fornecimento do material deexpediente destinado a este TC | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00592 | 03/07/2003 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteaos servicos de reciclagem em09 cartuchos,HP e Xerox,para este TCE | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00593 | 03/07/2003 | 299.40 | 299.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de material de expe-diente e limpeza destinados aeste TCE | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00594 | 03/07/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos de ma-nutencao corretiva em 04 equi-pamentos de informatica deste TCe | 03643923000150 | QUATRO SOLUCOES INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00595 | 03/07/2003 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente a aquisicao do para-brisas doveiculo pertencente ao funcionario deste TCE,Marcos Williamsdanificado por um galho de ar-vore localizada no patio onde funciona o estacionamento des-te TCe | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00596 | 03/07/2003 | 506.10 | 506.10 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao dos materiais de construcao destinados aos reparos do Auditorio Jose Braz doRego e da sala onde funcionarao Gabinete Militar no predio do antigo DETRAN | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00597 | 03/07/2003 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a execucao dos servicos depintura interna e externa,emassamentos,retirada de infiltra-coes,assentamento de azulejos,ceramica em das salas do pre- dio do antigo DETRAN,onde fun-cionara a Gabine te da Assessoria Militar deste TCE | 00048609986420 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00598 | 03/07/2003 | 350.00 | 350.00 | valor que se empenha em favor da firma acima,referente aexecucao dos servicos de reti-rada dos vazamentos no Audito-rio Conselheiro Jose Braz doRego. | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00599 | 03/07/2003 | 751.27 | 751.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de junho, pela prestacao dos servicos deligacoes telefonicas deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00600 | 03/07/2003 | 6148.60 | 6148.60 | Valor que se empenha em fa-vorda firma acima,referente aopagamento do mes de junho, pelos servicos de locacao de 05 maquinas fotocopiadpras,sendo 02 c/sistema de impressao digital,para uso deste TCE.Esta NEsubstitui o instrumento de contrato,ratificando todas as condicoes e clausulas do contrato | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00601 | 03/07/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em fa-vor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de junho/3pelo fornecimento de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00603 | 03/07/2003 | 270.07 | 270.07 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de junho/03, pelo fornecimento de energia eletrica do Restaurante deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00604 | 03/07/2003 | 184.50 | 184.50 | Valor que se empenha em favor do fornecedor acima, refe-rente ao fornecimento de refeicoes a Rosemar Felipe e Maria das Gracas Grangeiro,prestado-res de servicos,que dao apoio na Escola de Contas Otacilio Silveira,durante os finais desemana | 03313911000167 | GUTEMBERG NEVES DE MEDEIROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00605 | 03/07/2003 | 11.00 | 11.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente a confeccao de 02 fardas para Maria das Gracas Grangeiro,funcionaria da MEG,ora prestando servicos na ECOSIL | 00002553617429 | MARIA ELZA DE ALBUQUERQUE FARIAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00606 | 03/07/2003 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha em favor da credora acima,referentea confeccao de 02 fardas para a funcionaria da MEG Maria das Gracas Grangeiro,que presta servicos de apoio_a ECOSIL | 00002553617429 | MARIA ELZA DE ALBUQUERQUE FARIAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00607 | 07/07/2003 | 146.80 | 146.80 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de material de-construcao destinado aos repa-ros de uma sala do predio doantigo DETRAN,onde funcionara a Asssesoria de Seguranca des-te TCE | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00608 | 07/07/2003 | 231.40 | 231.40 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de material deconstrucao destinado a reformaem uma das salas do predio doantogo DETRAN,onde funcionara a Assessoria de Seguranca deste TCE | 03221149000270 | ARTE E CONSTRUCAO COM MAT LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00609 | 07/07/2003 | 218.00 | 218.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de pecas para o veiculo Saveiro,placa MNN 3273,,,pertencente a este TCE | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00610 | 10/07/2003 | 216.00 | 216.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 130 garrafoesde agua mineral,destinados aeste TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00612 | 10/07/2003 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em fa-vor da credora acima,referentea prestacao dos servicos para execucao dos quantitativos e orcamento da reforma e amplia-cao do Edificio anexo a futurasede do TCE/Pb | 00021939322472 | SONIA VALERIA CAHINO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 10/07/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referentea aquisicao de 7392 vales- transporte,no valor de R$ 1,05cada,para pagamento a servido-res deste TCE,conforme disciplinado pela portaria 022/03,ereferente ao mes de julho/03 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 10/07/2003 | 68800.00 | 68800.00 | Valro que se emepenha em nome do Orgao acima,referente ao pagamento do mes de julho, do auxilio alimentacao em favor dos servidores deste TCE ,conforme disciplinado na Portaria 022/03 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 10/07/2003 | 7854.00 | 7854.00 | Valor que se empenha em fa-vor da empresa acima,referentea aquisicao de 7480 vales- transporte,no valor de 1,05 cada,para pagamento a servidoresdeste TCE,conforme disciplina-do pela portaria 22/03,e refe-rente ao mes de julho/03 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00617 | 10/07/2003 | 6800.00 | 6800.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a prestacao dos servicos para execucao dos projetos deinstalacoes eletricas -BT-,Te-lefonicas,hidraulicas e sanitarias,da reforma e ampliacao doEdificio anexo(antiga sede doDETRAN)a sede deste TCE | 05423432000129 | ENGPRED ENGENHARIA E INST PREDIAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00618 | 11/07/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-nho,pela prestacao dos servicos de arte final e reducao dematerias de interesse deste TC | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00619 | 11/07/2003 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a elaboracao do projeto arqui-tetonico de reforma e adaptacao do predio da antigo DETRANpara uso deste TCE | 00045082545434 | JONAS BEZERRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00620 | 14/07/2003 | 235.10 | 235.10 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de material de ex-pediente destinados a este TCE | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00621 | 14/07/2003 | 161.87 | 161.87 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de material de ex-pediente destinado a este TCE | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00622 | 14/07/2003 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha emfavor a firma acima,referente ao pagamento da taxa de inscricao do Servidor Francisco Linsno curso Diccao e Oratoria quesera realizado no SENAC,com i-nicio no dia 19 de agosto/03 | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00623 | 14/07/2003 | 214.00 | 214.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 01 cartucho Desk jet, destinado a este tCE | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00624 | 14/07/2003 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea confeccao de 1500 exemplaresdo INFORME TCE. | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00625 | 14/07/2003 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de um par de ocu-los destinado ao Agente Condu-tor de Veiculos deste TCE,Aga-menon dos Santos | 04806091000108 | STELAMARIS ALMEIDA V ANDRADE OTICA TOTAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00626 | 14/07/2003 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a aquisicao de de pecas pa-ra o veiculo Monza,placa MNG 2429,pertencente a este TCE | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00627 | 14/07/2003 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteaos servicos de alinhamento ebalanceamento em varios veicu-los peetencentes a este TCE. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00628 | 14/07/2003 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de pecas, destina-dos ao veiculo Santana placa MOD 7929,pertencente a este TC | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00629 | 14/07/2003 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de pecas destinadas ao veiculo Santana,placa MOD 7969,pertencente a este TCE | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00630 | 14/07/2003 | 238.44 | 238.44 | Valor que se empenha em favor _da empresa acima, referente a execucao dos servicos incluindo pecas,no veiculo GOLplaca MOH,2699,pertencente aeste TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00631 | 14/07/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-nho,pelos servicos de manuten-cao do site deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00632 | 14/07/2003 | 341.55 | 341.55 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea despesas com hospedagem doSr. Mario Marcio,consultor daFDG,que esteve neste TCE,nos dias 25,26,27/06,em visita tecnica neste TCE | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00633 | 14/07/2003 | 1030.00 | 1030.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para osveiculos Monza(MNG 2429)e GOL (MNL 1864),pertencentes a esteTCE | 03632755000105 | FORTCAR COM E AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00634 | 14/07/2003 | 168.00 | 168.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de re-tifica no veiculo MONZA MNG2429,pertencente a este TCE | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERC LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00635 | 14/07/2003 | 2619.17 | 2619.17 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a despesas com o consumo de agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00636 | 14/07/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referenteaos servicos de revelacao em176 fotos e copia de um retra-to 40x50cm_deste TCE | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00637 | 14/07/2003 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de pecas para os veiculos do modelo GOL,pertencen-tea a este TCE | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00638 | 14/07/2003 | 303.80 | 303.80 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao fornecimento de refeicoes para os Militares que fazem aseguranca deste TCE,nos finaisde semana durante o mes de ju-nho/03 | 01146939000121 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00639 | 14/07/2003 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea confeccao de 01 toldo estiloreto,destinado a este TCE | 00679294000120 | ALUMINTOLDO ESQUADRIAS E TOLDOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00640 | 14/07/2003 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de material desti-nado ao setor de informatica deste TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00641 | 14/07/2003 | 184.10 | 184.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de material para usono setor de informatica deste TCE | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00642 | 14/07/2003 | 5321.15 | 5321.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de_junho ,pelos servicos de despesas comportes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00643 | 14/07/2003 | 264.00 | 264.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de 02 caixas de o-leo para motor 20-50 destina-das a este TCE | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00644 | 14/07/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aqusicao de 01 estante de ferro c/reforco destinada a Divisao de Inspecoes Especiais | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00646 | 14/07/2003 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 05 estantes de ferro c/reforco,destinados aDivisao de Inspecoes Especiais | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00647 | 15/07/2003 | 490.00 | 490.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referentea manutencao corretiva de 04monitores, 02 impressoras ma-triciais e 02 impressoras jatode tinta pertencentes a este TCE | 00092791743472 | EDWANIA BARBOSA MONTEIRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00648 | 15/07/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da seguradora acima,referente a renovacao com tambem ainclusao de 33 apolices de se-guro de vida em nome dos esta-giarios deste TCE,durante o periodo de 01 ano | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00649 | 15/07/2003 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a execucao dos servicos hidraulicos nos sanitarios masculino e feminino do piso superior deste TCE e instalacao de01 bomba d'agua no predio doantigo DETRAN | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00650 | 15/07/2003 | 1096.00 | 1096.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao fornecimento de 01 passagem aerea,compreendendo o tre-cho JPA/BSB/JPA em nome do SrFrancisco Jose P. de Souza,Di-retor Executivo Geral deste TC | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00651 | 16/07/2003 | 565.00 | 565.00 | Valor que se empenha em fa-vor do credor acima, referenteaos servicos de conserto, remanejamento e instalacao de ra -mais telefonicos deste TCE. | 00049870041434 | JOSE GUEDES FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00652 | 16/07/2003 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de 150 pastas por-ta-instrucoes em PVC, destinadas a uso deste TCE | 24294522000101 | PONTINHO DOCE EMBALAGENS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00653 | 17/07/2003 | 0.00 | 0.00 | Anulacao parcial de NE 637,emitida em 14/07/03 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00654 | 17/07/2003 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima, referen-te a confeccao de 02 coroas deflores,por ocasiao dos fune-rais do Ex-Governador do Esta-do Dr.Tarcisio Burity,e do Sr.Mucio Wanderley,pai da servidora Angelina Wanderley,e ainda uma cesta de flores oferecida a Sra. Eliane Fernandes,esposo | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00655 | 17/07/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 09 telhas emamianto e 20 parafusos destinadas a este TCE | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 17/07/2003 | 19992.50 | 19992.50 | EMPENHAMENTO QUE SE FAZ_emnome do servidor acima,objeti-vando a cobertura de despesas com Diarias deste Orgao,duran-te o periodo de 17 de julho a 14 de outubro/03 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00657 | 18/07/2003 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de pecas para o vei-culo KOMBI,plca MNR 8380,desteTCE e de acordo com o Pedido 218/03 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00658 | 18/07/2003 | 591.00 | 591.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 90 filmes com 12e 24 poses,destinados a este TCE,conforme Pedido 216/03 | 04259146000107 | DISPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00659 | 18/07/2003 | 265.00 | 265.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de material para usono gabinete Odontologico desteTCE,conforme Pedido 213/03 | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00660 | 18/07/2003 | 859.80 | 859.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de material destina-do ao Gabinete Odontologico deste TCE,conforme Pedido 214. | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00661 | 18/07/2003 | 1190.70 | 1190.70 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de materiais para uso no Gabinete Odontologico ,conforme pedido 212/03 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00662 | 18/07/2003 | 526.00 | 526.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aexecucao de servicos de reci-clagem em 10 cartuchos de tin-ta,conforme descrito na Ordem de Servico 89/03 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00663 | 18/07/2003 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 01 cadeira giratoria c/apoio dos membros superiores destinada aeste TCE,conforme Pedido 223/03 | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00664 | 18/07/2003 | 313.00 | 313.00 | Valor que se emepnha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos de re-carga em 43 extintores de in-cendio deste TCE,de acordo coma Ordem de Servico 86/03 | 70109012000134 | APAG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00665 | 18/07/2003 | 128.00 | 128.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea execucao dos servicos de re-carga em 20 extintores de incendio deste TCE,de acordo coma OS 87,anexa. | 02502609000194 | SECINCENDIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00666 | 18/07/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do jornal acima,referen-te a publicacao de anuncio "Nota de Pesar",no dia 09/07/03 ,pelo falecimento do ex-Governador do Estado Tarcisio de Mi-randa Burity | 09101411000148 | SA O NORTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | NULL | Dispensa | 00667 | 18/07/2003 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para o veiculo Santana MOD 7889,e de a-cordo com o Pedido 222/03 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00668 | 18/07/2003 | 213.01 | 213.01 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de ju-nho pelo fornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos do imovel onde funcionou oDETRAN,hoje pertencente a esteTCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00669 | 18/07/2003 | 10247.23 | 10247.23 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de ju-nho,pelos servicos de ligacoestelefonicas deste TCE | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00670 | 18/07/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de junho, pela prestacao dos servicos demamnutencao preventiva e corretiva de duas mini-centrais eaparelhos de ar condicionado deste TCE | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00671 | 18/07/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de pecas para o vei-culo KOMBI MNR 8380,conforme Pedido 229/03 | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00672 | 21/07/2003 | 426.00 | 426.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de material de cons-trucao destinado a este TCE, econforme Pedido 227/03 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 21/07/2003 | 1024815.73 | 1024815.73 | VALOR DA PROVISAO DO 13o SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -TRIBUNAL DE CONTAS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 21/07/2003 | 104814.24 | 104814.24 | VALOR DA PROVISAO DO 13o SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - INA-TIVOS - TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 21/07/2003 | 47181.98 | 47181.98 | VALOR DA PROVISAO DO 13o SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - PEN-SIONISTAS - TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00685 | 21/07/2003 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em_favor da emprresa acima,referen-te a taxa de inscricao dos cursos:Operador de Micro e Geren-cia de Recursos Humanos a tresservidoras deste TCE,conforme fatura 148,anexa | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 21/07/2003 | 58593.03 | 58593.03 | VALOR DA PROVISAO DO 13o SALA-RIO - COTA ABRIL/2003 - INATI-VOS - TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 21/07/2003 | 15636.13 | 15636.13 | VALOR DA PROVISAO DO 13o SALA-RIO - COTA ABRIL/2003 - PENSIONISTAS - TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00690 | 21/07/2003 | 4222.60 | 4222.60 | Valor que se empenha em favor da Certificadora acima,re-ferente a prestacao dos servi-cos de Auditoria de Certifica-cao Inicial pelo Sr.Eduardo Novotny/Katia Marques e Manuten-cao pelo Auditor Paulo Sergio Tavares neste TCE | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00692 | 21/07/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referenteaos servicos de manutencao corretiva em varios equipamentos de informatica ,conforme cons-ta da OS 94/03 | 00092791743472 | EDWANIA BARBOSA MONTEIRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00693 | 21/07/2003 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos de re-ciclagem de 10 cartuchos detinta HP,pertencentes a este TCE | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00695 | 21/07/2003 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em_nome da firma acima,referente aopagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de su-porte de sistemas DOCMAN,desteTCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00696 | 21/07/2003 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos reali-zados no veiculo Santana,placa7969,pertencentes a este TCE | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 21/07/2003 | 54995.42 | 54995.42 | VALOR DA PROVISAO DO 13o SALA-RIO - COTA MARCO/2003 - INATI-VOS - TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00700 | 23/07/2003 | 1120.32 | 1120.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referenteao pagamento pelos servicos realizados por recepcionistas ecopeiras neste TCE,no periodo de 01 a 08 de julho/03_do cor-rente | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00701 | 23/07/2003 | 326.70 | 326.70 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 09 telhas em a-mianto e 20 parafusos destina-dos a este TCE | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00702 | 23/07/2003 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea confeccao de 100 "folder's" em papale couche,destinados aoGabinete da Presidencia deste TCE | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00703 | 24/07/2003 | 2442.47 | 2442.47 | ADIANTAMENTO que se faz emnome da servidora acima,objetivando a cobertura de gastos com a dotacao Outros Servicos Terceiros-Pessoa Fisica,duran-te o periodo de 23/07 a 20/10 | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00704 | 24/07/2003 | 4883.29 | 4883.29 | ADIANTAMENTO_que se faz em no-me da servidora acima, objeti-vando a cobertura de gastos com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-Pessoa Juridica ,durante o periodo de 23/07 a 20/10 do corrente | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00705 | 24/07/2003 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea colocacao de 36m de pelicula de revestimento fume,destina-dos a este TCE | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00706 | 24/07/2003 | 159.00 | 159.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao fornecimento de 78 polpas de frutas destinadas aos servicos da copa deste TCE | 12924858000121 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO REALEZA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 24/07/2003 | 1760614.78 | 1760614.78 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 24/07/2003 | 172.50 | 172.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00710 | 28/07/2003 | 690.00 | 690.00 | Valor que seempenha em nomedo Instituto acima,referente ataxa de inscricao do Bel.Euge-nio Goncalves da Nobrega, Consultor Juridico deste TCE,na VJornada brasileira de ProcessoCivil,a serrealizada na cidadede Foz de Iguacu de 04 a 08 deagosto proximo | 32901753000164 | IBEP INST BRASILIENSE DE ENS E PESQUISA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00711 | 28/07/2003 | 247.50 | 247.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referenteeao fornecimento de 55 refei-coes aos Militares que prestamservicos nos finais de semana neste TCE, e 02 prestadores deservico que dao apoio a ECOSILdurante o mes de julho/03 | 03313911000167 | GUTEMBERG NEVES DE MEDEIROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00712 | 28/07/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a execucao dos servicos naelaboracao do "lay-out"da capapara o relatorio e parecer previo sobre as contas do Governodo Estado,exercicio 2002 | 00045077240400 | CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MENDES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00713 | 28/07/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referentea inscricao de 10 servidoras deste TCE,no Curso de Cerimonial e protocolo nas Institui-coes Governamentais,de 28/7 a01/08 do corrente | 00015131335434 | SILVANA SOARES RIBEIRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00714 | 28/07/2003 | 129.00 | 129.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,re-ferente a taxa pela emissao doCertificado do Curso de Medicina do Trabalho,oferecido por este TCE ao medico Paulo de O-liveira Fernandes | 58250689001245 | UNIAO SOCIAL CAMILIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00715 | 28/07/2003 | 590.72 | 590.72 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,refe-rente a renovacao anual da as-sinatura do DOU-secao 1,desti-nado a este TCE | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00716 | 28/07/2003 | 192.00 | 192.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para o veiculo GOL,placa MMY 2356,e conforme pedido 236/03 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00717 | 28/07/2003 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para o veiculo Gol,placa MMY 2356, per-tencente a este TCE, e confor-me Pedido 235,anexo. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00718 | 28/07/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de julho ,pelos servicos de manutencao do elevador instalado no predio deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00719 | 29/07/2003 | 8640.00 | 8640.00 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,referenteao pagamento do mes de julho ,da bolsa em favor dos estagia-rios das areas juridica,conta-bil,tecnologia da informacao eadministracao deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00720 | 29/07/2003 | 1663.20 | 1663.20 | Valor que se empenha em nome do credor acima,referente ao pagamento do mes de julho ,dos vales-transporte em favor dos estagiarios das areas juridica,contabil,tecnologia da informacao e administracao desteTCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00722 | 29/07/2003 | 1134.00 | 1134.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,re-ferente a inscricao de 09 ser-vidoras deste TCE,no Curso deCerimonial e Protocolo nas Instituicoes Governamentais,a serrealizado no periodo de 28 dejulho a 01 de agosto do corrente,conforme CI 045,em anexo. | 00015131335434 | SILVANA SOARES RIBEIRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00723 | 29/07/2003 | 138.00 | 138.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para o veiculo GOL,placa MOA 4690, pertencente a este TCE | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00724 | 29/07/2003 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de pecas para o vei-culo GOL MNN 3013,deste TCE | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00725 | 29/07/2003 | 3841.00 | 3841.00 | Empenhamento que se faz em no-me da operadora acima,referen-te ao fornecimento de duas passagens aereas,em nome do Cons.Flavio Satiro e do Consultor Juridico Eugenio Nobrega, com-preendendo os seguintes tre-chos:JPA/BSB/JPA e JPA/FOZ/JPAsendo que o primeiro ira particpar da reuniao da ATRICOM, e | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00726 | 29/07/2003 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 01 retrovisor (lado direito),destinado ao veiculo Santana,placa MOD 7929 ,pertencente a este TCE | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 30/07/2003 | 110965.95 | 110965.95 | Valor que se empenha em no-me do Orgao acima,referente aopagamento da 2a.parcela em fa-vor dos servidores deste TCE,que solicitaram pecunia de li-cencas especiais,ate dez/02, epecunia de 1/3 de ferias,exer-cicio 2001 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00729 | 30/07/2003 | 421.25 | 421.25 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,refe-rente a renovacao do Premio Seguro em favor dos estagiarios deste TCE,durante o periodo de01 ano. | 61411633021346 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESPA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00730 | 31/07/2003 | 495.00 | 495.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aexecucao dos servicos de regu-lagens nas molas da porta principal,instalacao de pelicula fume na sala de massagens econfeccao e instalacao de esquadria em aluminio no setor de seguranca deste TC(antigo DETRAN) | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00731 | 31/07/2003 | 373.89 | 373.89 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao fornecimento de refeicoes_,por ocasiao da visita do Conselheiro Roldao Joaquim dos San-tos,Presidente do TCE/PE | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00732 | 31/07/2003 | 8927.85 | 8927.85 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de ju-lho,pelo consumo de energia e-letrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00733 | 31/07/2003 | 11303.00 | 11303.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de julho,com a publicacao de materiasdeste TCE,conforme faturas emanexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00734 | 31/07/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente a execucao dos servicos de manutencao corretiva e preventiva em 08 equipamentos de in-formatica deste TCE,conforme consta na OS 110/03 | 00092791743472 | EDWANIA BARBOSA MONTEIRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00735 | 31/07/2003 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-lho,pela prestacao de servicoscomo Agente Condutor de Veicu-los deste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00736 | 31/07/2003 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-lho,pela prestacao de servicosde manutencao preventiva e corretiva em toda a rede hidraulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00737 | 31/07/2003 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-lho,pela prestacao dos servicos de fotografias e filmagensdeste TCE | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00738 | 31/07/2003 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-lho,pelos servicos de manuten-cao preventiva em toda a rede eletrica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00739 | 31/07/2003 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-lho,pela prestacao dos servicos de preparacao,ensaios e regencia do Coral deste TCE | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00740 | 31/07/2003 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de julho,pela locacao de 03 imoveiscomerciais situados a rua ProfGeraldo Von Sohsten,114,desti-nados a este TCe | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Dispensa | 00741 | 31/07/2003 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente ao pagamento do mes de julho,pelos servicos de desenvolvimento de software de balan-cetes via internet deste TCE | 00000005925959 | JULIANA NEREIDA DANTAS MAFRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00742 | 31/07/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de julho,pela prestacao dos servicos demassagens:Ayurvedica e Quick Massage nos servidores deste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00743 | 31/07/2003 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-lho,pela prestacao dos servicas de manutencao no sistema de som deste TCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00744 | 31/07/2003 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente ao pagamento do mes de julho,pela prestacao dos servicos de Cerimonialista deste TC | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00745 | 31/07/2003 | 3420.00 | 3420.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea prestacao dos servicos do operador tecnico Sr.Jorge Adriano dos Santos Aguiar,durante o periodo de 18/10/02 a 18/07/03 neste Tribunal,no valor mensal de R$ 380,00(trezentos e oitenta reais) | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 13 | CAPATAZIA | Dispensa | 00746 | 01/08/2003 | 13898.25 | 13898.25 | Valor que se empenha em fa -vor da firma acima, referente ao pagamento do mes de julho /2003, pela prestacao dos servicos de limpeza, higienizacao econservacao nas dependenciasdeste Tribunal | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 01/08/2003 | 2762.14 | 2762.14 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima, referente ao pagamento do mes de junho /2003, da Contribuicao Previdenciaria, conforme GPS, anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | NULL | Dispensa | 00748 | 01/08/2003 | 665.00 | 665.00 | Valor que se empenha em fa-vor da credora acima, referen-te a execucao dos servicos de manutencao corretiva e preventiva em 08 equipamentos de in-formatica deste TCE, conforme consta da OS 110/03. | 00092791743472 | EDWANIA BARBOSA MONTEIRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00749 | 04/08/2003 | 914.98 | 914.98 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de julho,das despesas com o consumode energia eletrica do restau-rante,e da sala ondefunciona o Gabinete Odontologico deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00750 | 04/08/2003 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de julho ,pela locacao_de uma central telefonica digital para este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00751 | 04/08/2003 | 4693.52 | 4693.52 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de julho ,pela prestacao dos servicos dehospedagem,manutencao e opera-cao do SAGRES on-line e TELE- CONTAS deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00752 | 04/08/2003 | 542.00 | 542.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de julho ,pelos servicos de atualizacao permanente dos softwares RED HAT LINUX,FREE,QMAIL,SQUID eWEBMAIL,instalados nos servidores de internet deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00753 | 04/08/2003 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referenteao pagamento do mes de julho ,pela prestacao dos servicos degerenciamento e suporte_dos recursos de tecnologia da infor-macao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00754 | 04/08/2003 | 6960.00 | 6960.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de ju-lho,pelas atividades desenvol-vidas no Sistema SAGRES,num total de 87 horas,ao preco deR$ 80,00 cada hora. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00755 | 06/08/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea confeccao de 750 cartoes deapresentacao dos Conselheiros Gleryston Lucena e Antonio No-minando Diniz deste TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00756 | 06/08/2003 | 307.20 | 307.20 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 192 garrafoes de agua mineral destinados aeste TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00757 | 06/08/2003 | 454.83 | 454.83 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-lho,pela prestacao dos servicos das despesas com telefone deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00758 | 06/08/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aexecucao dos servicos de im-plantacao de uma nova rede trifasica,interligando o predio onde funcionava o DETRAN,a es-te Tribunal,e ainda desativan-do a antiga rede trifasica doreferido predio | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00759 | 06/08/2003 | 192.50 | 192.50 | COMPLEMENTACAO DA NE 619,emitida em 11/07/03,referente a re-tencao indevida do INSS,junto ao credor acima. | 00045082545434 | JONAS BEZERRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00760 | 07/08/2003 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima, referente a execucao dos servicos dediagramacao do Informe TCE,edicao de maio/junho_do corrente | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00761 | 08/08/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emfavor da Associacao acima,referente a ajuda financeira para a comemoracao do Dia dos Pais | 03057100000142 | ASSOC SERV TRIBUNAL DE CONTAS PB |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Tomada de Preço | 00762 | 08/08/2003 | 1761.54 | 1761.54 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos de re-cepcionista e telefonista des-te TCE,conforme contrato 032/ 03, e durante o periodo de 15a 31 de julho do corrente | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00763 | 08/08/2003 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha emfavor do Jornal acima,referen-te a publicacao da Nota de pe-sar pelo falecimento do Ex-go-vernador Dr.Tarcisio Buriti | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00764 | 11/08/2003 | 273.50 | 273.50 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 12 livros destinados ao Nucleo de Educacao eTreinamento deste TCE | 04625293000153 | MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00765 | 11/08/2003 | 295.00 | 295.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente a execucao dos servicos demanutencao corretiva em 05 equipamentos de informatica deste TCE,conforme OS 105/03, anexa | 00092791743472 | EDWANIA BARBOSA MONTEIRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00766 | 11/08/2003 | 4848.00 | 4848.00 | Valor que se empenha emfavor da operadora acima,refe-rente ao fornecimento de 03 passagens aereas,incluindo hospedagem e compreendendo_e tre-JPA/SPA/JPA,em nome das servi-doras Maria Honorina Brandao ,Marilza Andrade e Maria de Fa-tima Gondim,objetivando a par-ticipacao das mesmas no 29 Con | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00767 | 11/08/2003 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 04 caixas con-tendo etiquetas de 01 coluna ,destinados a este TCE,conformepedido 247/03,em anexo. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00768 | 11/08/2003 | 500.50 | 500.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea confeccao e impressao de da-dos em 90 carteiras funcionaise o servico de manutencao em sistema de ponto eletronico deste TCe | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00769 | 12/08/2003 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 24 litros de o-leo lubrificante para autos,destinado a suprimento do estoque deste TCE | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00770 | 12/08/2003 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aexecucao dos servicos no veiculo GOL MOH 2699,pertencente aeste TCE | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00771 | 12/08/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aqusicao de material graficoobjetivando suprir o estoque do almoxarifado deste TCE | 12678991000145 | RIGRAFIC EDITORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00773 | 12/08/2003 | 6298.00 | 6298.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referenteao fornecimento de material grafico,destinado a suprir es-toque do almoxarifado deste_TCe conforme OS 109/03,anexa. | 12678991000145 | RIGRAFIC EDITORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00774 | 12/08/2003 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao fornecimento do material grafico,destinado a este TCE,econforme OS 110,anexa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00775 | 12/08/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de julho, pelos servicos de manutencao do site deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00776 | 12/08/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de julho ,pelos servicos de arte final ereducao de materias de interesse deste TCE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00777 | 12/08/2003 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da Escola acima,referente a taxa de inscricao do AuditorHelio Carneiro Fernandes,no Ciclo de Estudos de Direito Administrativo,Constitucional e Tributario,com inicio em 30/08do corrente | 09283185000406 | ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00778 | 13/08/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento dos meses de abril e maio/03,do predio ondefuncionava o DETRAN,e que ho-je pertence a este TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00779 | 13/08/2003 | 8572.75 | 8572.75 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de julho/3pelos servicos prestados comportes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00781 | 13/08/2003 | 675.56 | 675.56 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento dos meses de a-bril e maio/03,pelo fornecimento de agua do imovel onde fun-cionava e DETRAN,cedido a esteTCE,desde 16/05/03,conforme O-ficio 205/03,em anexo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00782 | 13/08/2003 | 2597.99 | 2597.99 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de julho,pelo fornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE/Restaurante | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00783 | 13/08/2003 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 10 caixas de papel oficio A4,destinadas a su-prir estoque do Almoxarifado deste TCE | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00784 | 13/08/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos de la-vagens nos veiculos pertencen-tes a este,conforme Memo 365/ 2003 | 05261027000151 | REALJATO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 13/08/2003 | 7854.00 | 7854.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referentea aquisicao de 7480 vales -transporte,no valor de R$ 1,05cada,para pagamento a servido-res deste TCE,e conforme disciplinado pela Portaria 22/03 ,ereferente ao mes de agosto/03 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 13/08/2003 | 68800.00 | 68800.00 | Valor que se empenha emnome do Orgao acima,referente ao pagamento do mes de agosto,do auxilio alimentacao em fa-vor dos servidores deste TCe,econforme Portaria 022/03 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00787 | 14/08/2003 | 5250.85 | 5250.85 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de julho ,pelos servicos de locacao de05 maquinas fotocopiadoras,sendo 02 com sistema de impressaodigital,para uso deste TCE.Es-ta NE substitui o intrumento de contrato,ratificando todas as clausulas e condicoes TP 01 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00788 | 14/08/2003 | 310.00 | 310.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para o veiculo Santana placa MOD 7989 ,pertencente a este TCE | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00789 | 14/08/2003 | 347.52 | 347.52 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao fornecimento de refeicoes ,a servidores deste TCE,Milita-res,prestadores de servico daempresa MEG,durante o mes de julho/03,conforme consta nos mapas de controle,em anexo. | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00790 | 14/08/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea podagem de 09 arvores no pa-tio externo onde funcionava oDETRAN,e ainda eliminacao de01 arvore contaminada pelo cu-pim | 00050452380430 | MESSIAS CARNEIRO DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 18/08/2003 | 19395.00 | 19395.00 | ADIANTAMENTO _que se faz em nome do servidor Joao Batista Sobrinho,objetivando a coberturade gastos com DIARIAS,no periodo de 15/08 a 13/09 do corren-te ano | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00792 | 18/08/2003 | 110.00 | 110.00 | Valor que se empenha emfavor da Escola acima,referen-te a inscricao do servidor Jo-selito Goncalvesd a Costa, noCurso de Operador de Micro. | 03890510000170 | G&M ESCOLA DE INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00793 | 19/08/2003 | 9674.76 | 9674.76 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de julho,pela prestacao de servicosde despesas com telefone fixo deste TCE | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00794 | 19/08/2003 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referenteaos servicos de confeccao de08 conjuntos de fardas destinados a equipe de pessoal quetrabalha na recepcao e no Cen-tro Telefonico deste TCE | 00002553617429 | MARIA ELZA DE ALBUQUERQUE FARIAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00795 | 19/08/2003 | 7080.00 | 7080.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos de re-ciclagem em 121 cartuchos detinta,pertencentes a este TCE | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00796 | 19/08/2003 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha em fa-vor da credora acima,referentea execucao dos servicos de ma-nutencao corretiva em 03 im-pressoras pertencentes a este TCE,de acordo com a OS 113/03,anexa. | 00092791743472 | EDWANIA BARBOSA MONTEIRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00797 | 19/08/2003 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 200 pastas suspensas destinadas a este TCE | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00798 | 19/08/2003 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 04 pneus_185/65destinados ao veiculo Santana MOD 7889,pertencente a este TCe conforme Pedido 257/03,anexo | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00799 | 19/08/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 05 livros Espa-nhol Sin Fronteras Vol III,destinados aos servidores deste TCE matriculados no Curso deEspanhol V,e pertencentes aoacervo patrimonial desta Cortede Contas | 02257286000110 | LIVRARIA NORDESTE LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00800 | 19/08/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de material destina-do ao Gabinete Medico deste TCe conforme Pedido 260/03,anexo | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00802 | 20/08/2003 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao conserto de 01 maquina fofocopiadora XEROX,pertencente aoacervo patrimonial deste TCE | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00803 | 20/08/2003 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos no veiculo Santana,placa MOD 7889 ,pertencente a este TCE | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00804 | 20/08/2003 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do jornal acima,referente a publicacao da Nota de Pesar pelo falecimento do ex-Governador Tarcisio de Miranda Burity | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00805 | 20/08/2003 | 1230.00 | 1230.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a execucao dos servicos de re-paros,manutencao e conservacaodo imovel deste TCE,e colocacao de 01 porta e outros repa-ros no predio onde funcionava o DETRAN/PB,conforme consta noMemo 388/03,anexo | 00048609986420 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00806 | 20/08/2003 | 199.00 | 199.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 05 livros "Espa- nhol Sin Fronteras", Vol.III,destinados a servidores deste TCE,matriculados no Curso deEspanhol V,livros estes que aofim do curso pertencerao ao a-cervo bibliografico deste TCE | 02257286000110 | LIVRARIA NORDESTE LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00808 | 20/08/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de instrumentos deuso do Gabinete Medico deste TCE,e conforme Pedido 260.03 ,anexo. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00809 | 20/08/2003 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos pres-tados como Operador Tecnico,durante o periodo de 18/07/03 a 18/08/03 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 22/08/2003 | 540556.20 | 540556.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2003 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 22/08/2003 | 172.50 | 172.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2003 - SALARIO FAMILIA-TRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 22/08/2003 | 19687.37 | 19687.37 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. INATIVOS-TRIBUNALDE CONTAS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00813 | 25/08/2003 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em fa -vor da firma acima, referente aaquisicao de 02 pneus 185/65R 14 - P 400, para o veiculo SANTANA, placa 7969, deste TC. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00814 | 25/08/2003 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em fa -vor da empresa acima, referen-te ao pagamento do mes de agosto/03, pela prestacao de servicos de suporte de Sistemas DOCMAN, deste Tribunal. | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 39 | NULL | Dispensa | 00815 | 25/08/2003 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que se empenha em fa -vor da empresa acima, referen-te a emissao de bilhetes depassagens aereas em favor do Cons. Arnobio Alves Viana edo Auditor Umberto Silveira Porto, percurso JPA/BSB/JPA__,como representantes deste Tri-bunal, no 104 Aniversario_ doTCE-PI, no periodo de 27 a 29 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00816 | 25/08/2003 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em fa -vor da credora acima, referen-te a execucao dos servicos demanutencao em equipamentos deinformatica deste Tribunal,conforme OS 117/03. | 00092791743472 | EDWANIA BARBOSA MONTEIRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00818 | 25/08/2003 | 145.00 | 145.00 | Valor que se empenha em fa -vor da firma acima, referente aquisicao de instrumento deuso do Gabinete Odontologico deste TC, conforme pedido 260,anexo. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00819 | 25/08/2003 | 230.85 | 230.85 | Valor que se empenha em fa -vor da firma acima, referente a aquisicao de um (01) esfigmomanometro BD, destinado ao Ga-binete Odontologico deste TC ,conforme Pedido 270/03. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00820 | 26/08/2003 | 233.40 | 233.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de material eletricoe hidraulico para este TCE econforme pedido 264/03 anexo | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00821 | 26/08/2003 | 273.40 | 273.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de de material eletrico destinado a este TCE econforme pedido 265 anexo. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00822 | 26/08/2003 | 1429.80 | 1429.80 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de material eltri-co e hidraulico destinado a este TCE e conforme pedido 269,anexo. | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00823 | 26/08/2003 | 943.64 | 943.64 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de pecas para os veiculos GOL e SANTANA deste TCE,e conforme pedido 271 anexo | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00824 | 26/08/2003 | 2059.00 | 2059.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de pecas e lubrificantes destinados a suprir o estoque no Almoxarifado deste TCe | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00825 | 26/08/2003 | 1758.60 | 1758.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de pecas e lubrifi-cantes para veiculos, destina-dos a suprir o estoque do almoxarifado deste TCE,conforme pedido 273/03 anexo | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00826 | 26/08/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea inscricao do Auditor_Renato Sergio no 3 Seminario Nacionalde Processo Constitucional,no periodo de 18 a 20 de setembrona cidade de Natal/RN | 03265706000173 | VERBO IDEIAS E OFICIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00827 | 27/08/2003 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento da 1a.parcela,objeto do contrato DIAPI 29/03que trata da fiscalizacao das obras de construcao da nova sede deste TCE | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00828 | 27/08/2003 | 8568.00 | 8568.00 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,referenteao pagamento do mes de agosto,da bolsa em favor dos estagia-rios das areas juridica,conta-bil,tecnologia da informacao eadministracao deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00829 | 27/08/2003 | 1652.70 | 1652.70 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,referenteao pagamento do mes de agosto,dos vales-transporte em favor dos estagiarios deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00830 | 27/08/2003 | 1650.00 | 1650.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,refe-rente a inscricao de 03 tresservidoras deste Tribunal, nocurso de Direito Administrati-vo,Constitucional e Tributarioa partir de 30 do corrente,numtotal de 84 horas-aula. | 09283185000406 | ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00831 | 28/08/2003 | 4211.00 | 4211.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a confeccao de 100 pastas emcouro,para serem distribuidas entre as autoridades que participarao do XXII dos Tribunais de Contas do Brasil | 00020313748420 | JOAO LUCIANO FIALHO DE OLIVEIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00832 | 29/08/2003 | 10457.09 | 10457.09 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,refere-te ao pagamento do mes de agosto pelo consumo de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00833 | 29/08/2003 | 3277.00 | 3277.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de locacao deCentral Telefonica para esteTCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00834 | 29/08/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pela prestacao dos servicosna veiculacao de materia de interesse deste TCE,no Programa Revista Estadual _dos Poderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00835 | 01/09/2003 | 14377.50 | 14377.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pela execucao dos servicos de limpeza,conservacao,higieniza-cao,copa e servicos gerais nasinstalacoes deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00836 | 01/09/2003 | 85.00 | 85.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 01 par de oculos de graus,para o Agente Condutor de Veiculos deste TCE, SrSebastiao de Oliveira Freire | 08849200000125 | OTICA MODERNA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Dispensa | 00837 | 01/09/2003 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pela prestacao dos servicosde desenvolvimento de softwarede balancetes via internet deste TCE | 00000005925959 | JULIANA NEREIDA DANTAS MAFRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00838 | 01/09/2003 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de agostopela prestacao dos servicos detecnicos profissionais especializados de manutencao do sistema de som deste TCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00839 | 01/09/2003 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em fa-vor do credor acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva em toda a rede eletrica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00840 | 01/09/2003 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de agosto,pelo contrato de locacao de03 imoveis comerciais,situadosa Rua Prof.Geraldo Von Sohstennos.103,104 e 105. | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00841 | 01/09/2003 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de agosto,pela prestacao de servicos como Agente Condutor de Veicu-los deste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00842 | 01/09/2003 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de preparacao ,ensaios e regencia do Coral deste TCe | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00843 | 01/09/2003 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de fotografias e filmagens deste TCE | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00844 | 01/09/2003 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de manutencao em toda a rede hidraulica deste TCe | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00845 | 01/09/2003 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pela prestacao de servicos no Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00846 | 01/09/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de agosto,pela prestacao dos servicosde aplicacoes de massagens:Ay-urvedica e Quick Massage nosservidores deste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00847 | 01/09/2003 | 17366.00 | 17366.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de publicacoes de materia de interesse deste TCE,conforme faturas anexas. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 01/09/2003 | 3910.14 | 3910.14 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, refe-rente ao pagamento das obriga-coes sociais durante o mes deagosto,dos prestadores de servico deste TCE.conforme Guia erelacao anexas | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00849 | 01/09/2003 | 2771.69 | 2771.69 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao das fardas dos componentes que fazem o Coral desteTCE,conforme relacao anexa. | 09112053000250 | SELLINVEST DO BRASIL SA VILA ROMANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00850 | 02/09/2003 | 995.35 | 995.35 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente aaquisicao de pecas destinadas a manutencao corretiva do equipamento NOBREAK BST 3000,desteTribunal. | 49032667000165 | SATURNIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00851 | 02/09/2003 | 304.65 | 304.65 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente amanutencao corretiva em laboratorio NOBREAK BST 3000,deste TCE | 49032667000165 | SATURNIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00852 | 02/09/2003 | 243.00 | 243.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao fornecimento de refeicoes dos militares nos fins de semana,prestadores de servico de empresa MEG,que dao apoio a Escola de Contas Otacilio Sil-veira,durante o mes de agosto | 03313911000167 | GUTEMBERG NEVES DE MEDEIROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00853 | 02/09/2003 | 4693.52 | 4693.52 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pela prestacao de servicos de hospedagem,manutencao e operacao do Sistema SAGRES on li-ne e Telecontas. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00854 | 02/09/2003 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de manutencao no elevador instalado nas dependencias internas deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00855 | 02/09/2003 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos detecnologia da informacao desteTCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00856 | 02/09/2003 | 542.00 | 542.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de atualiza-cao dos softwares Rid Hat LinuFree Bad,Qmail,Squid e Webmaildeste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00857 | 02/09/2003 | 6960.00 | 6960.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de desenvolvi-mento no sistema SAGRES,num total de 87 horas,cobradas aopreco de R$ 80,00 cada. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00858 | 02/09/2003 | 539.65 | 539.65 | Valor que se empenha em nome da empresa acima,referente ao pagamento dos meses de a-bril e agosto,do consumo de e-nergia eletrica do Restaurantedeste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00859 | 02/09/2003 | 340.10 | 340.10 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente ao fornecimento do material deexpediente destinado a este TC | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00860 | 03/09/2003 | 179.80 | 179.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de agosto,das despesas com o consumo de energia eletrica das salas onde funciona o Gabinete Odon-tologico deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Tomada de Preço | 00861 | 03/09/2003 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de agosto,pela execucao dos servicos derecepcionista e telefonista nas instalacoes _fisicas desteTribunal. | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00862 | 03/09/2003 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha emfavor da associacao acima,referente a inscricao das servido-ras deste TCE,Maria da Salete Silveira e Maria das Gracas S.Bonfim, no XIV Encontro Parai-bano de Recursos Humanos,que acontecera nos dias 03,04 e 05 do corrente mes,nesta Capital | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00863 | 04/09/2003 | 1017.95 | 1017.95 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente_aimpressao de dados em 216 car-teiras funcionais dos servido-res deste TCE e o pagamento domes de agosto pelos servicos de manutencao em sistema de ponto eletronico deste TCE. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00864 | 04/09/2003 | 512.92 | 512.92 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de agosto,das despesas com ligacoes telefonicas deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00865 | 04/09/2003 | 297.60 | 297.60 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 186 garrafoes de agua mineral destinados aeste TCE,durante o mes de agosto do corrente ano | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00866 | 04/09/2003 | 3608.00 | 3608.00 | Valor que se empenha em nome da operadora acima,referente a aquisicao de 03 passagens aereas,compreendendo os seguintes trechos:JPA/BSB,em nome doConselheiro presidente Luiz Nunes,JPA/BSB/JPA,em nome dos Auditores Francisco Pordeus deSouza e Alex Neyves Alves | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00867 | 04/09/2003 | 1070.00 | 1070.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento dos servicos deassinatura do contrato deste Empresa junto a este Tribunal de Contas,com duracao de 03 a-anos a partir da data da sua assinatura | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 05/09/2003 | 110965.96 | 110965.96 | Valor que se empenha emnome do Orgao acima,referente ao pagamento da 3a.parcela emfavor dos servidores deste TCEcorrespondente a pecunia de licenca especial ,ate dez/02, e pecunia de 1/3 ferias/01, conforme relacao anexa | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00869 | 08/09/2003 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva nos _diversos equipamentos de informatica deste TCe,conforme Memo 409/03 | 00092791743472 | EDWANIA BARBOSA MONTEIRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00870 | 08/09/2003 | 192.50 | 192.50 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aos servicos de revelacao e reproducao de fotos,conforme Pe-dido 411/03 anexo | 08929259000123 | NEYWA CENTROFOTO N F NEIVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00871 | 08/09/2003 | 298.10 | 298.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de material desti-nado aos servicos de retoque epintura em varias dependenciasdeste TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00872 | 08/09/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Escola acima,referen-te a inscricao no Curso Profissional de Direito Administrativo,Constitucional_e Tributariocom carga horaria de 84 horas-aula,a partir de 30/08/2003 | 09283185000406 | ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00873 | 08/09/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referenteao pagamento da 2a.parcela dosservicos de manutencao de maquinas de escrever eletricas eeletronicas e calculadoras deste TCE | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00875 | 09/09/2003 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favor da escola acima,referente a taxa de inscricao do Curso Profissional de Direito Admi nistrativo,Constitucional eTributario,para a servidora deste TCE,Fabiola Gomes Dantascom carga horaria de 84 horas-aula,a partir de 30/08/03 | 09283185000406 | ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00876 | 09/09/2003 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te aos trabalhos de revisao ortografica do relatorio das Contas do Governo,exercicio 2002 | 00003998010491 | FELIX DE CARVALHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00877 | 10/09/2003 | 155.00 | 155.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente aos servicos de manutencao em 02 equipamentos de informa-tica pertencentes a este TCE, conforme consta na OS 122/03 anexa | 00092791743472 | EDWANIA BARBOSA MONTEIRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00878 | 10/09/2003 | 172.45 | 172.45 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de materiais de usoeletrico destinado a este TCE | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00879 | 10/09/2003 | 242.74 | 242.74 | Valor que se empenha em favor da farmacia acima,referen-te a aquisicao de medicamentosdestinados ao Setor Medico TCEconforme consta no Pedido 284 anexo. | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 10/09/2003 | 68800.00 | 68800.00 | Valor que se empenha em nome do Orgao acima,referente ao pagamento do mes de setem-bro,do auxilio alimentacao emfavor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 10/09/2003 | 7669.20 | 7669.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de setem-bro do auxilio transporte emfavor dos servidores deste TCEconforme folha de pagamento a-nexa. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Dispensa | 00882 | 10/09/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 16 livros,para serem distribuidos entre os servidores inscritos no Curso de Lingua Espanhola,deste TCe | 02257286000110 | LIVRARIA NORDESTE LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00883 | 10/09/2003 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te aos servicos de reparo e manutencao na guilhotina e 01perfurador pertencentes a esteTCE | 00004824849420 | EDSON AMORIM DE LUNA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00884 | 10/09/2003 | 296.16 | 296.16 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente ao fornecimento de refeicoes a prestadores de servicos e servidores deste TCE,durante o mes de agosto | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00885 | 10/09/2003 | 144.00 | 144.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 03 caixas defilme para fax,destinadas a este TCE | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00886 | 10/09/2003 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,_referente aos servicos de reparos,pinturas e manutencao em varias dependencias deste TCE | 00048609986420 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00887 | 11/09/2003 | 4742.37 | 4742.37 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de portes e te legramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00888 | 11/09/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em fa-vor do credor acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de arte final ereducao de materias de interesse deste TCE,no DOE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00889 | 11/09/2003 | 110.00 | 110.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a inscricao da servidora deste TCE,Marlene de Andrade Oliveira,no Curso de Secretaria Vip,num total de 15 horas-aula. | 11088796000445 | MARPE CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00890 | 11/09/2003 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do Curso de Atualizacao Profissional em Lingua Portuguesa destinado aservidores deste TCE,com carga horaria de 40 horas . | 00042441056468 | CICERO NICACIO DO NASCIMENTO LOPES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00891 | 11/09/2003 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente ao pagamento do primeiro encontro do treinamento sobre desenvolvimento gerencial,reali-zado para as chefias da DIAPI e DIAFI,com duracao de 06 ho-ras. | 00032665997487 | IANY CAVALCANTI BARROS LAMENHA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 12/09/2003 | 19547.50 | 19547.50 | Empenhamento que se faz em favor do servidor acima, objeti-vando a cobertura de gastos com DIARIAS,durante o periodo de 12 de setembro a 11 de outubro do corrente ano. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00893 | 12/09/2003 | 1472.00 | 1472.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea confeccao de 1600 plaquetes contendo o Relatorio das atividades desenvolvidas neste TCE,durante o primeiro trimestre deste TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00894 | 12/09/2003 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos de re-ciclagem em 28 cartuchos detinta destinados a suprir o estoque deste TCE | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00895 | 12/09/2003 | 2885.64 | 2885.64 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de agosto,pelo consumo de agua e utilizacao da rede de esgotos deste Tribunal de Contas. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00896 | 12/09/2003 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos na re-de de distribuicao eletrica emvarias dependencias deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Dispensa | 00898 | 12/09/2003 | 512.00 | 512.00 | Valor que se empenha em favorda distribuidora de livros acima,referente a aquisicao de 16livros de Lingua Espanhola,pa-ra serem distribuidos com osservidores deste TCE,inscritosno referido curso. | 00702941000177 | POLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00899 | 17/09/2003 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 01 bateria 63 amperes Moura,destinada ao veiculo Santana placa MOD 7929. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00900 | 17/09/2003 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em fa-cor da firma acima,referente aexecucao de servicos de manutencao corretiva e preventiva no equipamento autoclave hori-zontal pertencente ao GabineteOdontologico deste TCE | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00901 | 17/09/2003 | 261.50 | 261.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de 01 bomba de combustivel para o veiculo Gol, pertencente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00902 | 17/09/2003 | 537.00 | 537.00 | Valor que se empenha em fa-vor da emepresa acima,referen-te a emissao de 01 passagem aerea em nome do Conselheiro Presidente Luiz Nunes Alves, com-preendendo o trecho BSB/JPA__,objetivando o retorno a esta capital do referido Conselhei-ro. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00903 | 17/09/2003 | 7328.80 | 7328.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pelosservicos de locacao de 05 maquinas fotocopiadoras,sendo 02com sistema de impressao digi-tal.Esta NE substitui o instrumento de contrato,ratificando todas as condicoes e clausulasdo contrato originario da TP | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00904 | 17/09/2003 | 151.00 | 151.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 01 farol completoLD,destinado ao veiculo GOL ,placa MNN 3493,pertencente a este TCe | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00905 | 17/09/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de manutencao do site deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00906 | 17/09/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referentea inscricao do servidor deste Tribunal,Eduardo Cavalcanti deOliveira,_no Curso de Operadorem Microinformatica,com duracao de 120 horas | 00000045896789 | SENAC |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00907 | 17/09/2003 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de suporte do sistema DOCMAN_deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00908 | 17/09/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do treinamento para servidores deste TCE,com duracao de 10 horas,durante o periodo de 08 a 12 de setembro sobre o SIAF-parte 02 | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00909 | 19/09/2003 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de material de ex-pediente destinado a uso desteTCE. Pedido 295/03 | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00911 | 19/09/2003 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a renovacao anual da assinatura da Revista Construcao Mercado,destinada a uso deste TCE | 03900579000137 | BP SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00913 | 19/09/2003 | 11123.58 | 11123.58 | Valor que se empenha em fa-vor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de agosto,dos servicos de ligacoes tele-fonicas deste TCE | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00914 | 19/09/2003 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de ju-lho,pelos servicos de acesso aInternet deste TCE | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00915 | 23/09/2003 | 1352.00 | 1352.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de oito baterias Moura Clean,destinadas aos e-quipamentos nobreakes perten-centes a este TCE | 10847630000150 | J B BATERIAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 15 | NULL | Convite | 00916 | 23/09/2003 | 1139.95 | 1139.95 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens a-cima,referente a emissao debilhetes de passagens aereas ,em nome dos Srs.Carlos Francisco Goncalves e Marco Aurelio de Castro,Auditores da BVQI,ambos realizando auditoria externa sobre o Certificado ISO 2001 deste TCE | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00917 | 23/09/2003 | 3489.00 | 3489.00 | Valor que se empenha em nome da operadora de viagens acima,referente a aquisicao de 02 bilhetes de passagens aereas,trechos JPA/BH/BSB/JPA e JPA/BH/ JPA,en nome dos Conselheiros Luiz Nunes Alves e Flavio Satiro Fernandes,por ocasiao da solenidade de outorga do Colar do Merito de Corte de Contas | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00918 | 23/09/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente a execucao de servicos de lavagens completa em 23 veiculos pertentes a este TCE | 05261027000151 | REALJATO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00919 | 23/09/2003 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pela prestacao dos servicos deacesso a Internet | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 23/09/2003 | 171.12 | 171.12 | Valor da folha de pessoal ref.setembro/2003 - salario fami-lia - Tribunal de Contas | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00921 | 23/09/2003 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aexecucao do servico de diagnostico no equipamento Nobreak deste TCE | 05219214000177 | STAR COMP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00922 | 23/09/2003 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea confeccao de 1500 exemplaresdo INFORME/TCE,edicao jul/agosto/03 | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00923 | 23/09/2003 | 530.64 | 530.64 | Valor que se empenha em favor do departamento acima,referente a renovacao anual dos Seguros Obrigatorios dos seguin-tes veiculos deste TCE: SANTANAS,MONZAs e GOL MOH 2569 e2699 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00925 | 24/09/2003 | 310.00 | 310.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 01 alternador pa-ra o veiculo Gol,MNN 3513,per-tencente a este TCE | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00926 | 24/09/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em fa-vor da favor da editora acima,referente a renovacao anual(periodo jan/dez/04),dos Boletinsda NDJ-Direito Municipal,Direito Administrativo e de Licita-coes e Contratos destinados aeste TCE | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00927 | 24/09/2003 | 621.00 | 621.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aaquisicao de 10 grampeadores_,objeto da Licitacao Convite 012003 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00928 | 24/09/2003 | 489.70 | 489.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de material objetoda licitacao convite 01/03. Pedido 307/03 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 89 | NULL | Convite | 00929 | 24/09/2003 | 1422.92 | 1422.92 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de materiais objeto da licitacao Convite 01/03. Pedido 306/03 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00930 | 24/09/2003 | 4906.45 | 4906.45 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de material de consumo objeto da Licitacao Convite01/03 Pedido 305/03 | 70064928000115 | LIPAC LIV E PAP CAPIBARIBE LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00931 | 24/09/2003 | 856.10 | 856.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de material de expediente objeto da licitacao Convite 01/03 deste TCE Pedido 304/03 | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00932 | 24/09/2003 | 1575.00 | 1575.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 50 caixas de co-pos descartaveis,objeto da Li-citacao Convite 01/03 deste TCPedido 303/03 | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00933 | 25/09/2003 | 215.00 | 215.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referenteaos servicos e manutencao em 03 equipamentos de informatica(monitores) deste TCE | 00092791743472 | EDWANIA BARBOSA MONTEIRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00934 | 25/09/2003 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente ao segundo encontro do treinamento gerencial realizado para as Chefias da DIAPI e DIAFIno dia 18 de setembro/03 | 00032665997487 | IANY CAVALCANTI BARROS LAMENHA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00935 | 25/09/2003 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em fa-vor do credor acima,referente ao pagamento da 2a.parcela,ob-jeto do contrato DIAPI 29/03 ,que trata da fiscalizacao dasobras de construcao da nova sede deste TCE | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00937 | 26/09/2003 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha em fa-vor da editora acima,referentea renovacao anual (periodo jana dez/04),dos Boletins da NDJ-Direito Municipal,Direito Administrativo e de Licitacoes eContratos,destinados a este TC | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00938 | 29/09/2003 | 1633.80 | 1633.80 | __Valor que se empenha em nomeda credora acima, referente aopagamento do mes de setembro /2003, dos vales-transportes emfavor dos estagiarios deste TC | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00939 | 29/09/2003 | 8496.00 | 8496.00 | Valor que se empenha em nomeda credora acima, referente aopagamento do mes de setembro /2003, da bolsa em favor dos estagiarios das areas juridicas,contabeis, teconolgia da informacao e administracao deste TC | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 29/09/2003 | 0.00 | 0.00 | Importancia que se empenha emfavor da credora acima,referente a concessao do auxilio funeral,13.proporcional,e residuo dos proventos correspondente a19 dias dias do corrente mes, por ocasiao do falecimento doservidor aposentado deste TCESr. Ademio Berto da Silva_,conforme consta do proc.TC 05549/ | 00056863985420 | MARIA BANDEIRA DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 30/09/2003 | 5160.82 | 5160.82 | Valor que se empenha favor_dainteressada acima,viuva do servidor aposentado deste Tri-bunal_Sr.Ademio Berto da Silvareferente a concessao do auxi-lio funeral,decimo terceiro proporcional e residuo dos proventos correspondente a 19 di-as do corrente mes,conforme deferido atraves do Proc.TC05549 | 00056863985420 | MARIA BANDEIRA DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00943 | 30/09/2003 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pela locacao,instalacao eativacao de 01 central telefo-nica digital para este TCe | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00944 | 30/09/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor a firma acima,referente aopagamento do mes de setembro ,pelos servicos de manutencao do elevador instalado no edificio sede deste TCe | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00945 | 30/09/2003 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em no-me do Orgao acima,referente ainscricao de 01 Auditor,01 Procurador e 02 Auditores de Con-tas Publicas deste Tribunal ,no Seminario Internacional,cu-jo tema e Etica,Cidadania eMeio Ambiente-O Novo Papel dosTribunais de Contas,no periodode 01 a 03 de outubro do cor- | 11435633000149 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00946 | 30/09/2003 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aexecucao dos servicos de revi-sao na caixa de direcao hidraulica,incluindo pecas,no veicu-Monza-MNG-2429,pertencente aeste TCE | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERV HIDRAULICOS PARAIBA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00947 | 30/09/2003 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em nome da credora acima,referente a 1a.parcela parcela do paga-mento pelo trabalho artistico de pintura a oleo sobre 05 te-las destinadas__a Galeria dos Conselheiros deste TCE | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00948 | 01/10/2003 | 334.00 | 334.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aaquisicao de 01 ventilador EL,destinador ao veiculo Santana MOD-7809,pertencente a este TC | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00949 | 01/10/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento dos servicos dediagramacao do Informe TCE,edicao de julho/agosto/03 | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00950 | 01/10/2003 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima, referenteao pagamento do mes de setem-bro,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva ecorretiva em 110 aparelhos dear condicionado e 23 Splits deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00951 | 01/10/2003 | 189.00 | 189.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 01 aparelho Sterilair T 38,destinado a este TCE | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00952 | 01/10/2003 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de setem-bro,pelos trabalhos de preparacao,ensaios e regencia do Co-ral deste TCE | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Dispensa | 00953 | 01/10/2003 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referenteao pagamento do mes de setembro,pela prestacao dos servicos de desenvolvimento de software de balancetes via internet deste TCe | 00000005925959 | JULIANA NEREIDA DANTAS MAFRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00954 | 01/10/2003 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de setem-bro,pela prestacao de servicosde agente Condutor de Veiculosdeste TCe | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00955 | 01/10/2003 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referenteao pagamento do mes de setembro,pela prestacao dos servicos no Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00956 | 01/10/2003 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de se-tembro,pela prestacao dos ser-vicos de locacao de 03 imoveissituados a Rua Prof. Geraldo Von Sohsten 114,lojas 103,104 e 105 para este TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00957 | 01/10/2003 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva em toda a rede hidraulica des-te TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00958 | 01/10/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de se-tembro,pela prestacao dos ser-vicos de aplicacoes de massagesn Ayurvedica E Quick Massa-ge nos servidores deste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00959 | 01/10/2003 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em fa-vor do credor acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pela prestacao dos servicos de fotografias e filmagensdeste TCe | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00960 | 01/10/2003 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente ao pagamento do mes de setem-bro,pela prestacao dos servicos tecnicos especializados demanutencao do sistema de sono-rizacao deste TCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00961 | 01/10/2003 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de setem-bro,pela prestacao dos servicos de manutencao em toda a rede eletrica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 01/10/2003 | 3643.14 | 3643.14 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,referente ao pagamento do mes de se-tembro da Contribuicao Previ-denciaria deste TCE | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00963 | 02/10/2003 | 4693.52 | 4693.52 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de setembro,pelos servicos de hospeda-gem,manutencao e operacao doSAGRES ON LINE e TELECONTAS ,deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00964 | 02/10/2003 | 13772.18 | 13772.18 | Valor que se empenha em favor a empresa acima,referente ao pagamento do mes de setembro,das despesas com energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00965 | 02/10/2003 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referentea execucao dos servicos de ma-nutencao corretiva em 05 equi-pamentos de informatica deste TC,conforme consta na OS 144/ 03 anexa | 00092791743472 | EDWANIA BARBOSA MONTEIRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00966 | 02/10/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima, referen-te a execucao dos servicos dereciclagem em 16 cartuchos detinta,pertencentes a este TCe | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00967 | 02/10/2003 | 542.00 | 542.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de setem-bro,pelos servicos de atualizacao permanente dos softwares Red Hat Linux,Free Bad,Qmail,Squid e Webmail,nos servidores deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00968 | 02/10/2003 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de setem-bro,pelos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tecnologia da informacao deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00969 | 02/10/2003 | 6960.00 | 6960.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de setembro,pelos servicos de desenvolvimento no sistema SAGRES,num total de 87 horas,cobradas aopreco de R$ 80,00 cada/hora | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 00970 | 02/10/2003 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao fornecimento de 35 medalhas"Pedro da Cunha Pedrosa",para serem distribuidas com homena-geados por este TCE,conforme esta disciplinado atraves daresolucao TC RA 08/03 | 33054503000280 | INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00971 | 02/10/2003 | 274.50 | 274.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao fornecimento de refeicoes a Rosemar felipe e Maria dasGracas Grangeiro,funcionaria da empresa MEG,como tambem aosMilitares que trabalham nos finais de semana neste TCE | 03313911000167 | GUTEMBERG NEVES DE MEDEIROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00972 | 02/10/2003 | 16750.00 | 16750.00 | Valor que se empenha em fa-vor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de setembro,com publicacoes de materiade interesse deste TCe,confor-me faturas anexas. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00974 | 02/10/2003 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em fa-vor da empresa acima,referentea inscricao do servidor deste TCE,Eduardo Cavalcanti de Oli-veira no Curso de Operador emMicroinformatica,com duracao de 120 horas | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00975 | 02/10/2003 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,compreendendo o periodo de utilizacao de 02/10 a 30/12 docorrente ano | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00976 | 06/10/2003 | 889.88 | 889.88 | Valor que se empenha em fa -vor da empresa acima, referen-te ao pagamento do mes de se -tembro/03, das despesas com ligacoes telefonicas deste TC. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00977 | 06/10/2003 | 340.80 | 340.80 | Valor que se empenha em fa -vor da firma acima,, referentea aquisicao de 213 garrafoes de agua mineral destinados aeste Tribunal, durante o mesde setembro/03. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00978 | 06/10/2003 | 14377.50 | 14377.50 | Valor que se empenha em fa -vor da firma acima, referente ao pagamento do mes de setem -bro/03, pelos servicos de lim-peza, higienizacao, copa, por-taria e servicos em geral nes-te Tribunal. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00979 | 08/10/2003 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento dos meses de ju-lho e setembro,pela prestacao dos servicos na veiculacao de materias de interesse deste TCno Programa Revista Estadual dos Poderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00980 | 08/10/2003 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de um par de oculos para ser distribuido gratuita-mente com o Agente Condutor deVeiculos deste TC,Sr.Sergio E-milio de Freitas | 08849200000125 | OTICA MODERNA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00981 | 08/10/2003 | 5690.65 | 5690.65 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pelos servicos de locacao de 05 maquinas fotocopiadoras sendo 02 com sistema de impressao digital,para este TCE. Esta NE substitui o instrumen-to de contrato ratificando to-das as condicoes e clausulas | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00982 | 08/10/2003 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a execucao dos servicos de manuten-cao no Notebook,com backup dosdados e logistica,equipamento pertencente ao acervo patrimo-nial deste TCE. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00983 | 08/10/2003 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,referente a renovacao anual da revista Suma Economica destinada a Divisao da Contas do Governo deste TCe | 34266858000114 | COP EDITORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00984 | 08/10/2003 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aexecucao dos servicos de higienizacao e manutencao geral dasestruturas de cadeiras e pol-tronas pertencentes a este TCE | 03696980000105 | NATALFLEX COMERCIO REP E SERV LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00985 | 08/10/2003 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a execucao dos servicos de re-cuperacao em 25 numeradores dotipo Carbex deste TCe | 00004824849420 | EDSON AMORIM DE LUNA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00986 | 08/10/2003 | 1252.00 | 1252.00 | Valor que se empenha em fa-vor da editora acima,referentea renovacao anual da assinatu-ra do Boletim IOB com suplementos especiais destinado a esteTCE | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00987 | 08/10/2003 | 175.00 | 175.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 01 kit de embreagem destinado ao veiculo San-tana MOD 7889,pertencente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00988 | 09/10/2003 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de pecas para o veiculo Santana MOD 7839,perten-cente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00989 | 09/10/2003 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha emfavor da instrutora acima,referente ao terceiro encontro dotreinamento Desenvolvendo Pes-soas e Empresas no Novo Milenio,realizado para as Chefias daDIAPI e DIAFI,no dia 02 de ou-tubro do corrente ano | 00032665997487 | IANY CAVALCANTI BARROS LAMENHA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00990 | 09/10/2003 | 61.20 | 61.20 | Valor que se empenha em favor da livraria acima,referen-te a aquisicao de 01 livro de Direito Administrativo,para u-so dos trabalhos desenvolvi-dos pelos estagiarios deste TCe pertencendo ao acervo patri-monial do Orgao. | 05014905000134 | ABFR COMERCIO DE LIVROS E REVISTAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Tomada de Preço | 00991 | 09/10/2003 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de setem-bro,pela prestacao dos servicos de recepcionistas e telefonistas nas instalacoes deste TCE. | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00992 | 09/10/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de setem-bro,pelos servicos de manuten-cao do " site " deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00993 | 09/10/2003 | 650.21 | 650.21 | Valor que se empenha em nome da empresa acima, referenteao pagamento das despesas comhospedagem dos Srs.Carlos Francisco Goncalves e Marco Aurelio de Castro,auditores da BVQI,que estiveram neste TCE,nos dias 22,23 e 24 de setembro,rea-lizando a auditoria externa daqualidade | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00994 | 10/10/2003 | 430.00 | 430.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 01 tensor e 01correia do hidraulico,destina-do ao veiculo Santana MOD 7969deste TCe | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00995 | 10/10/2003 | 215.55 | 215.55 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao fornecimento de refeicoes durante o mes de setembro aopessoal relacionado no mapa decontrole anexo. | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00996 | 10/10/2003 | 323.89 | 323.89 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de setembro pelo fornecimento deenergia eletrica das salas on-de funcionam o Gabinete Odontologico deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00997 | 10/10/2003 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente a aquisicao de 01 HD destinado ao setor de informatica deste TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 10/10/2003 | 87463.89 | 87463.89 | VALOR que se empenha em fa-vor do Orgao acima,referente ao pagamento da 4a.parcela daspecunias de licencas especiaisem favor dos servidores deste TCE,bem como 1/3 das ferias/01conforme consta da relacao emanexo. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 10/10/2003 | 68800.00 | 68800.00 | Valor que se empenha em nome do Orgao acima,referente ao pagamento do mes de outubro ,do auxilio alimentacao em fa-vor dos servidores deste TCEconforme disciplinado atraves da Portaria 022/03 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 10/10/2003 | 8602.00 | 8602.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referentea aquisicao de 7480 vales -transporte,no valor de R$ 1,15cada,para pagamento a servido-res deste TCe,conforme disciplinado pela Portaria 022/03 ereferente ao mes de outubro/03 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01001 | 13/10/2003 | 8397.54 | 8397.54 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de se-tembro,pela prestacao dos ser-vicos de portes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01002 | 13/10/2003 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de setem-bro,pela prestacao dos servi-cos de suporte do sistema DOC-MAN | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01003 | 13/10/2003 | 3770.23 | 3770.23 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pelo fornecimento de a-gua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01004 | 14/10/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te aos servicos de arte final e reducao de materias de inte-resse deste TCE,durante o messetembro/03 | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 16/10/2003 | 29997.50 | 29997.50 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura das despesas deste Orgao,com a dotacao DIARIAS,durante o periodo de 15de outubro e 30 de novembro docorrente ano | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01006 | 17/10/2003 | 380.14 | 380.14 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aaquisicao de lubrificantes pa-ra o veiculo Caminhonete S10_,MOB 5841,pertencente a este TC | 02982660000221 | GRANRIO COM VEICULOS E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01007 | 20/10/2003 | 579.90 | 579.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aexecucao dos servicos de apli-cacao de tubulacao,caixa depassagem com tampa de concretopara rede telefonica na obrade construcao do edificio sededeste TCE | 70118633000184 | ENTEL EMPRESA DE CONSTRUCOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01008 | 20/10/2003 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 04 pneus-ref.185/65 R14 P400,destinados ao vei-culo Santana-MOD7839,pertencente a este TCE | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01009 | 20/10/2003 | 10775.45 | 10775.45 | Valor que se empenha em favor da empresa telefonica aci-ma referente ao pagamento domes de setembro,das despesas com os servicos telefonicos deste TCe | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01010 | 20/10/2003 | 173.80 | 173.80 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea impressao de dados em 44 carteiras funcionais dos funcionarios deste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01011 | 20/10/2003 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de se-tembro,pelos servicos de aces-so a Internet deste TCE | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01012 | 21/10/2003 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente ao pagamento do 4. Encontrodo treinamento Desenvolvendo Pessoas e Empresas no Novo Mi-lenio realizado para as chefi-as da DIAPI e DIAFI,no dia 16 de outubro do corrente ano ,noSEBRAE | 00032665997487 | IANY CAVALCANTI BARROS LAMENHA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Inexigível | 01013 | 21/10/2003 | 5157.48 | 5157.48 | Valor que se empenha em favor da Certificadora acima,re-ferente a execucao dos servi-cos de manutencao e recertifi-cacao ISO 2001,executados peloAuditor Sr. Carlos Francisco ,neste Tribunal,no periodo de22 a 25 de setembro de 2003. | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01014 | 21/10/2003 | 3926.23 | 3926.23 | ADIANTAMENTO que se faz em nome da servidora acima,objetivando a cobertura de gastos com das despesas deste Orgao com a dotacao Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica, durante o periodo de 21 de ou-tubro e 31 de dezembro do cor-rente ano | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01015 | 21/10/2003 | 5995.35 | 5995.35 | ADIANTAMENTO que se faz em fa-vor da servidora acima,objeti-vando a cobertura de gastosdeste TCE com a dotacao OutrosServicos de terceiros_Pessoa Juridica,durante o periodo de 21 de outubro a 31 de dezembrodo corrente ano | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01016 | 22/10/2003 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referentea execucao dos servicos de ma-nutencao em 05 impressoras pertencentes a este TCE. | 00092791743472 | EDWANIA BARBOSA MONTEIRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01017 | 23/10/2003 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aaquisicao de 02 pneus ref.185/65R 14,para o veiculo santana MOD 7809,pertencente a este TC | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01018 | 23/10/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aaquisicao de um par de oculos de grau destinada ao servidor deste TCE,Lusimar Rufino Alves | 35581206000137 | JOSE MARCELO DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01019 | 23/10/2003 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da grafica acima,referentea confeccao de 300 plaquetes contendo o Regimento do XXIICongresso dos Tribunais de Contas do Brasil | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 09 | NULL | Dispensa | 01020 | 23/10/2003 | 925.00 | 925.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referente a aquisicao de 250 pastas emPVC,para serem distribuidas noXXII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil | 03279603000162 | GERMANO HENRIQUE DA SILVA ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01021 | 23/10/2003 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente a aquisicao de 03 caixas de e-tiquetas 125x36-PIMACO,destinadas a este TCe | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01022 | 23/10/2003 | 369.18 | 369.18 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de pecas para o vei-culo caminhonete S10 MOB 5881,pertencente a este TCE,confor-me Pedido 338/03 anexo | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01023 | 23/10/2003 | 275.00 | 275.00 | Valor que se empenha emfavor do Conselho acima, referente a inscricao de servido-res deste Tribunal na I Convencao dos Contabilistas Paraiba-nos a ser realizada no periodode 23 a 25 do corrente mes,de acordo com CI 070,em anexo. | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01024 | 28/10/2003 | 1616.00 | 1616.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 14 caixas de pa-pel OF destinadas a suprir o estoque do almoxarifado deste TCE | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01025 | 28/10/2003 | 238.00 | 238.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 02 caixas de papel OF 02 destinadas a supri-mento de estoque deste TCE | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01026 | 28/10/2003 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 01 aparelho estabilizador Microsol 2000VA,para ser instalado no Gabinete Odontologico deste TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 29/10/2003 | 171.12 | 171.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIATRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01028 | 29/10/2003 | 5319.00 | 5319.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima, referente a aquisicao de material de in- formatica, para suprir esto -que do Setor de Almoxarifado deste Tribunal. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01029 | 29/10/2003 | 113.00 | 113.00 | Valor que se empenha em fa -vor da firma acima, referente a aquisicao de material de in-formatica, para Setor de Almo-xarifado deste TC. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01030 | 29/10/2003 | 298.00 | 298.00 | Valor que se empenha em fa -vor da firma acima, referente a aquisicao de material de in-formatica, para suprir o Setorde Almoxarifado deste Tribunal | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01031 | 30/10/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se emepenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de outubroda bolsa dos estagiarios das areas juridica,contabil,tecnologia da informacao e administracao deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 02 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 30/10/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima, referente ao pagamento do mes de outubro2003, dos vales-transporte emfavor dos estagiarios deste Tc | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01033 | 30/10/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em fa -vor da firma acima, referente ao pagamento do mes de outubro2003, pelos servicos de manutencao do elevador instalado noedificio sede deste Tribunal. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01034 | 30/10/2003 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento da 3a.parcela,ob-jeto do contrato DIAPI 29/03 ,que trata da fiscalizacao dasobras de construcao da nova sede deste TCE | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01036 | 30/10/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima,referente aopagamento do mes de outubro/03dos vales-transporte em favor doas estagiarios _deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01039 | 03/11/2003 | 7872.00 | 7872.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de outubrodos estagiarios das areas juridica,contabil,tecnologia da informacao e administracao desteTCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01040 | 03/11/2003 | 1660.60 | 1660.60 | Valor que se empenha em no-me do credor acima,referente ao pagamento do mes de outubrodos vales-transporte em favor dos estagiarios das areas juridica,contabil,tecnologia da informacao e administracao desteTCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01041 | 03/11/2003 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de outubro pela prestacao dos servicos de fotografias e filmagensdeste TCE | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01042 | 03/11/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servi-cos de massagens Ayurvedica eQuick Massage nos servidores deste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01043 | 03/11/2003 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de outubropela prestacao de servicos de servicos artisticos na preparacao,ensaios,regencia do Coral deste TCE | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Dispensa | 01044 | 03/11/2003 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente ao pagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos de informatica no desenvolvimento de software de balancetes via internet deste TCE | 00000005925959 | JULIANA NEREIDA DANTAS MAFRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01045 | 03/11/2003 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referenteao pagamento do mes de outubropela prestacao dos servicos noCerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01046 | 03/11/2003 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de outubropela prestacao dos servicos demanutencao preventiva em toda a rede hidraulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01047 | 03/11/2003 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de outubropela prestacao dos servicos demanutencao preventiva em toda a rede eletrica deste TCe | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01048 | 03/11/2003 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de outubro, pela prestacao dos servi-cos de servicos tecnicos pro fissionais especializados de manutencao no sistema de somdeste TCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01049 | 03/11/2003 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de outubropela prestacao dos servicos como Agente Condutor de Veiculosdeste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01050 | 03/11/2003 | 17579.49 | 17579.49 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de outubropelos serviocs de fornecimentode energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 03/11/2003 | 1781.14 | 1781.14 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,referente ao pagamento do mes de outubro,da Contribuicao Previdenciaria deste TCE,conforme GPS a-nexa | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Tomada de Preço | 01052 | 03/11/2003 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,.referente ao pagamento do mes de outubropela prestacao dos servicos derecepcionista e telefonista conforme contrato 032/03 | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 01053 | 03/11/2003 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento dos honorariosda viagem do dia anterior doAuditor da BVQI Sr.Carlos Francisco durante o processo de recertificacao ISO 2001 deste TC | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 01054 | 03/11/2003 | 14377.00 | 14377.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de outubropela prestacao de servicos dehigienizacao,conservacao e limpeza nas dependencias deste TC | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01055 | 03/11/2003 | 6960.00 | 6960.00 | Valor que se emepnha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de outubropelos servicos de atividades de desenvolvimento no sistema SAGRES,num total de 87 horas ,cobradas ao preco de R$ 80,00 cada hora,conforme contratoDIAPI | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01056 | 03/11/2003 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento da primeira quin-zena do mes de outubro/03, pe-los servicos de gerenciamentoe suporte dos recursos de tec-cnolgia da informacao deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 07/11/2003 | 4553.17 | 4553.17 | Valor que se empenha emfavor da interessada acima,sobrinha da servidora deste TCE,falecida em 26/10/03,Regina deLima,correspondente a conces-sao dos seguintes beneficios :auxilio funeral;decimo tercei-ro proporcional; e residuo deproventos correspondente a 26 dias do mes de outubro proximo | 00033799180400 | MARIA JOSE DE LIMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Inexigível | 01058 | 07/11/2003 | 4693.52 | 4693.52 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de hos-pedagm,manutencao e operacao do SAGRES on line e Telecontase correspondente ao mes de ou-tubro de 2003 | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01059 | 07/11/2003 | 910.05 | 910.05 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de outubro pela prestacao dos servicos de ligacoes telefonicas deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01060 | 07/11/2003 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubropela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva em 110 aparelhos de ar condicionado e 25 splits desteTCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01061 | 07/11/2003 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha emfavor do interessado acima,re-ferente ao pagamento do treinamento sobre Contabilidade Pu-blica para servidores deste TCcom duracao de 30 horas-aula ,durante o periodo de 06 a 24 de outubro/03. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01062 | 07/11/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de pecas para o vei-culo Saveiro MNN 3273, perten-cente a este TCE | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01064 | 07/11/2003 | 185.00 | 185.00 | Valor que se emepenha emfavor da firma acima,referentea execucao dos servicos no veiculo Saveiro MNN 3273 | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01065 | 07/11/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente alavagem completa em 12 veicu-los pertencentes a este TCE | 05261027000151 | REALJATO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 01066 | 07/11/2003 | 145.00 | 145.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referenteao pagamento do mes de outubropelos servicos de manutencao no sistema de ponto eletronicodeste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01067 | 07/11/2003 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubropelos servicos de locacao,ins-talacao e ativacao de 01 cen-tral telefonica digital desti-nada a este TCe | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01068 | 07/11/2003 | 129.40 | 129.40 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de material desti-nado ao Gabinete Odontologico,conforme pedido 364,anexo. | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01069 | 07/11/2003 | 724.00 | 724.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de material destina-do ao Gabinete Odontologico deste TCE,conforme pedido 365,anexo. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01070 | 07/11/2003 | 1315.77 | 1315.77 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referente a aquisicao de material para uso do Gabinete Odontologico deste TCE,conforme pedido 366/03 anexo. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01071 | 07/11/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente a aquisicao de 15 filmes e 24 pilhas do tipo alcalina desti-nadas a este TCE | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01072 | 07/11/2003 | 459.00 | 459.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente a execucao dos servicos de revelacao de 540 fotos do XXII Congresso dos Tribunais de Contasdo Brasil | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01073 | 07/11/2003 | 823.50 | 823.50 | Valor _que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de outubro pela prestacao dos servicos de fornecimento de energiaeletrica do Restaurante e das salas onde funciona o GabineteOdontologico deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01074 | 07/11/2003 | 726.31 | 726.31 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de medicamentos destinados ao Gabinete Odonto-logico deste TCE | 08680860001520 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01075 | 07/11/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de medicamentos des-tinado ao Gabinete Odontologi-co deste TCE | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01076 | 07/11/2003 | 194.50 | 194.50 | Valor que se empenha em em-penha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de revelacao de 356 fotos de varios setores deste TCE | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01077 | 07/11/2003 | 4077.00 | 4077.00 | Valor que se empenha em favor da operadora dd viagens a-cima,referente ao fornecimentode passagens aereas,compreen- dendo os seguintes trechos:JPAREC/BSB/CGr/BSB/JPA,em nome doConselheiro Antonio Nominando e JPA/BSB/JPA em nome dos auditores Francisco Pordeus e AlexNeyves,todos a servico deste | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01078 | 07/11/2003 | 5618.80 | 5618.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubropela prestacao dos servicos delocacao de 05 maquinas fotoco-piadoras,sendo 02 com sistema de impressao digital,para esteTCE.Esta NE substitui o instrumento de contrato ratificando todas as condicoes e clausulas | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01079 | 07/11/2003 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento da 2a.quinzena domes de outubro,pela prestacao dos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tec-nologia da informacao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01080 | 07/11/2003 | 2692.10 | 2692.10 | Importancia que se empe-nha em favor da interessada a-cima,referente a aquisicao de35 conjuntos artesanais para serem distribuidos as autoridades que participarao do XXIICongresso dos Tribunais de Contas do Brasil,que ocorrera nesta cidade no periodo de 11 a15 do corrente | 09272626000202 | TERRA DO SOL LTDA LENITA F MAIA PAIVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01082 | 10/11/2003 | 144.00 | 144.00 | Valor que se empenha em fa -vor da empresa acima, referen-te a aquisicao de dois ( 02) conjuntos de fardas, destina -dos as policiais militares,queirao trabalhar no XXII Congresso dos Tribunais de Contas doBrasil, no periodo de 11 a 14 do corrente mes. | 05134528000177 | MALLU MORENA COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 11/11/2003 | 87463.89 | 87463.89 | Valor que se empenha em no-me do Orgao acima,referente aopagamento da 5a.parcela das pecunias de licencas especiais em favor dos servidores deste TCE,bem como 1/3 das ferias/01conforme consta da relacao anexa. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01086 | 12/11/2003 | 1790.00 | 1790.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,refe-rente ao pagamento pela prestacao dos servicos de apresenta-cao artistica durante a solenidade de abertura no XXII Con-gresso dos Tribunais de Contasdo Brasil,nesta cidade. | 00018872697468 | JOAO VIANNEY PEREIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 12/11/2003 | 8602.00 | 8602.00 | Valor que se empenha em fa-vor da Associacao acima, refe-rente a aquisicao de 7480 va-les-transporte,no valor de R$ 1,15 cada,para pagamento a servidores deste TCE,conforme disciplinado pela Portaria 022/03e referente ao mes de novembrodo corrente ano | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 12/11/2003 | 68400.00 | 68400.00 | Valor que se empenha em fa-vor d0 orgao acima,referente ao pagamento do mes de novembro do auxilio alimentacao emfavor dos servidores deste TCEconforme disciplinado atraves da Portaria 022/03 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01089 | 12/11/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te a prestacao dos servicos dediagramacao dos volumes 3 e 04da Revista _TCE | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01090 | 13/11/2003 | 1790.00 | 1790.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,refe-rente ao pagamento pelos servicos de apresentacao artistica do Quinteto de Cordas no dia 13 de corrente no Teatro SantaRosa (XXII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil) | 00023669217487 | SAMUEL ARNALDO ESPINOZA GALVEZ |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01091 | 13/11/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,refe-rente ao pagamento pela prestacao dos servicos dos musicos que irao acompanhar a apresen-tacao do Coral deste TCE, nodia 15 do corrente mes no Hotel Tambau(XXII Congresso dosTribunais de Contas do Brasil) | 00002441391488 | LEONARDO MEIRA DANTAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01093 | 13/11/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente a prestacao dos servicos de artefinal e reducao de materias deinteresse deste TCE,durante omes de outubro de 2003. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01095 | 13/11/2003 | 479.19 | 479.19 | Valor que se empenha em fa-vor do credor acima,referente ao pagamento pela prestacao deservicos dos musicos que irao acompanhar a apresentacao doCoral deste TCE,no dia 15 docorrente mes no Hotel Tambau (XXII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil) | 00002441391488 | LEONARDO MEIRA DANTAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01096 | 13/11/2003 | 6406.70 | 6406.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de outubrodas despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01097 | 13/11/2003 | 3704.60 | 3704.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de outubropelo fornecimento de agua e u-tilizacao de rede de esgotos deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01098 | 13/11/2003 | 22092.00 | 22092.00 | Valor que se empenha em fa-vor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de outubrodos servicos com publicacoes de materias de interesse des-te TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01099 | 14/11/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor do interessado acima,re-ferente a inscricao de 02 Au-ditores deste Tribunal,Sr.Evandro Claudino de Queiroga e Sanzio Fernandes Cabral no VIIISimposio Nacional de Auditoriade Obras Publicas ,a ser realizado em Gramado-RS,no periodo de 16 a 21 do corrente mes. | 88113147000139 | SEAMS SINAOP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01100 | 14/11/2003 | 102.15 | 102.15 | Valor que se empenha emfavor da Superintencia acima, referente ao pagamento da mul-ta de transito contraida pelo Agente Condutor de Veiculos deste TCE, Sr.Fernando Soares Borges,na cidade de Campina Grande | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01102 | 14/11/2003 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,refe-rente a inscricao de 02 auditores deste TCE,Sr.Evandro Clau-dino de Queiroga e Sanzio Fer-nandes Cabral no VIII SimposioNacional de Auditoria de ObrasPublica,a ser realizado em Gramado-RS,no periodo de 16 a 21do corrente mes | 88113147000139 | SEAMS SINAOP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01103 | 19/11/2003 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em fa-vor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de outubropela prestacao de servicos de suporte do sistema DOCMAN,des-te TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01104 | 19/11/2003 | 10639.50 | 10639.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de outubropela prestacao dos servicos dedespesas com telefone deste TC | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01105 | 19/11/2003 | 137.39 | 137.39 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de outubrodas despesas com ligacoes telefonicas deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01106 | 19/11/2003 | 1746.41 | 1746.41 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente a aquisicao de 01 HD 36.4 Gb, para ser instalado no servidorde correio deste TCE,conforme consta do Pedido 367/03,anexo | 12707105000164 | SUPRISERV COM REPRES E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01107 | 19/11/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubropelos servicos de manutencao do "site"deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01108 | 19/11/2003 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em fa-vor da credora acima,referenteao pagamento do quinto Encon-tro do Treinamento Desenvolvendo Pessoas e Empresas no Novo Milenio,no dia 06 de novembro do corrente ano | 00032665997487 | IANY CAVALCANTI BARROS LAMENHA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01109 | 19/11/2003 | 542.00 | 542.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de outubropelos servicos de atualizacao permanente dos softwares Red Hat Linux,Free BSB,Qmail,SQUIDe WEBMAIL instalados nos servidores deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01110 | 19/11/2003 | 1122.15 | 1122.15 | Valor que se empenha em fa-vor da empresa acima,referenteao fornecimento de 02 passa-gens aereas,trecho JPA/BSB/JPAem nome do Conselheiro Presi-dente Luiz Nunes Alves,objeti-vando a sua participacao noevento de comemoracao dos 113 anos de instalacao do TCU, nodia 05 do corrente mes,em Bra- | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01111 | 19/11/2003 | 4128.15 | 4128.15 | Valor que se empenha emfavor da operadora de viagens acima,referente ao fornecimen-to de 04 passagens aereas,tre-chos JPA/POA/JPA e REC/POA/RECem nome dos ACP's Sanzio Ca-bral e Evandro Claudino,que estao participando do VIII Simposio Nacional de Auditoria deObras Publicas,na cidade de | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01112 | 19/11/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,referente ao pagamento do mes de outubro,pela prestacao deservicos de veiculacao de materias de interesse deste TCE,noPrograma revista Estadual dosPoderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01113 | 19/11/2003 | 667.00 | 667.00 | Valor que se empenha em fa-vor da credora acima,referentea apresentacao artistica como cantora que ira acompanhar oCoral deste TCE,no Hotel Tam-bau(XXII Congresso dos Tribu-nais de Contas do Brasil) | 00037382667472 | ANA MARIA DE GOUVEIA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01114 | 19/11/2003 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a execucao dos servicos de criacao de logomarca e arte para a capa do CD do Coral deste TC | 00045077240400 | CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MENDES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 19/11/2003 | 14995.00 | 14995.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas comDIARIAS deste Tribunal,no periodo de 17 de novembro a 31 de dezembro de 2003. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01116 | 19/11/2003 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em no-me do credor acima,referente ao pagamento do mes de outubropelos servicos de locacao de03 imoveis,situados a rua ProfGeraldo Von Sohsten,lojas 103,104 e 105,para este TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01117 | 19/11/2003 | 175.00 | 175.00 | valor que se empenha em favor da firma acima,referente aconfeccao de 500 envelopes pa-ra controle dos livros deste TCE | 12678991000145 | RIGRAFIC EDITORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01118 | 19/11/2003 | 342.00 | 342.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 06 caixas de etiquetas destinadas ao DECOM e SECPL | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01119 | 19/11/2003 | 162.00 | 162.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de pecas para o vei-culo Santana placa MOD 7889, pertencente a este TCE | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01120 | 19/11/2003 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em fa-vor da credora acima,referenteao pagamento da 2a.parcela dostrabalhos artisticos de pintu-ra em oleo sobre 05 telas des-tinadas a galeria dos Conse-lheiros deste TCE | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01121 | 19/11/2003 | 308.42 | 308.42 | valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao fornecimento de refeicoes aservidores deste TCE,durante omes de outubro de 2003 | 02718028000194 | MARIA DO SOCORRO C DE OLIVEIRA ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01122 | 20/11/2003 | 15824.00 | 15824.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aaquisicao de de 160 cxs.de pa-pel oficio II,contendo cada caixa 5000 fls.destinadas a este TCE Licitacao Convite 03/03 | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01123 | 21/11/2003 | 238.80 | 238.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de de material para uso no Gabinete Medico deste TCE | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA E COMPANHIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01124 | 21/11/2003 | 236.00 | 236.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de 02 caixas de papel oficio 02 ,conforme Pedido372/03 anexo | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01125 | 21/11/2003 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 05 costumes em microfibra,incluindo gravatas ecamisas para serem distribuidos gratuitamente com os poli-ciais que prestam servicos neste TCE | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01126 | 21/11/2003 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me da servidora acima,referen-te a cobertura de gastos com a dotacao Outros Servicos deTerceiros-Pessoa Fisica,duran-te o periodo de 20 de novembroa 31 de dezembro do corrente ano. | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01127 | 24/11/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a prestacao dos servicos de cobertura fotografica durante oXXII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil. | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01128 | 24/11/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de novembro,pela prestacao dos servi- cos de manutencao _do elevadorinstalado nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01129 | 24/11/2003 | 400.23 | 400.23 | Valor que se empenha em favor do Departamento acima,referente a renovacao das licencase seguros obrigatorios dos se-guintes veiculos deste TCE:OPALA -MOA 4680,KOMBI MNR 8380 eGOL MOA 4690,pertencentes a este TCE | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01130 | 24/11/2003 | 5830.00 | 5830.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,refe-rente a apresentacao artisticano dia 13/11/03 no Teatro San-ta Rosa,por ocasiao do XXII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil | 00014094398449 | SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01131 | 24/11/2003 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referen=te a locacao de 22 cadeiras para compor a mesa durante oXXI Congresso dos Tribunais deContas do Brasil,no Hotel Tam-bau. | 00004135778488 | ANA ANGELICA DE OLIVEIRA M BEZERRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 01132 | 24/11/2003 | 14377.50 | 14377.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de novem-bro,pela prestacao dos servicos de higienizacao, conserva-cao e limpeza nas dependencias deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01133 | 24/11/2003 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referenteao pagamento da 3a. e ultima parcela dos trabalhos artisti-cos de pintura em oleo sobre 01 tela do ex-governador Sr.Joao Agripino Maia | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Inexigível | 01134 | 24/11/2003 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima, referente ao pagamento da 4a parcela,objeto do Contrato DIAPI 29/03que trata da fiscalizacao das obras de construcao da nova sede deste TCE. | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01135 | 24/11/2003 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima, referente ao pagamento do mes de novem -bro, pela prestacao dos servi-cos de informatica no desenvolvimento de software de balancetes via internet deste TCE. | 00000005925959 | JULIANA NEREIDA DANTAS MAFRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01136 | 24/11/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em fa -vor do credor acima, referenteao pagamento do mes de novem -bro/03, pela prestacao de ser-vicos de massagens ayurvedica e Quick Massage nos servidoresdeste Tribunal. | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01137 | 24/11/2003 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em fa -vor do credor acima, referenteao pagamento do mes de novem -bro/03, pela prestacao de ser-vicos de preparacao de ensaiose regencia do Coral do TCE. | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01138 | 24/11/2003 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha em fa -vor do credor acima, referenteao pagamento do mes de novem -vro/03, pela prestacao de ser-vicos de manutencao preventivaem toda rede hidraulica deste TCE. | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01139 | 24/11/2003 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em fa -vor do credor acima, referenteao pagamento do mes de novem -bro/03, pela prestacao dos servicos tecnicos profissionais especializados de manutencao no sistema de som deste TCE. | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01140 | 24/11/2003 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagamento do mes de novembro ,pela prestacao dos servicos como Agente Condutor de Veiculosdeste Tribual. | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01141 | 24/11/2003 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em fa -vor do credor acima, referenteao pagamento do mes de novem -vro, pela prestacao dos servi-cos de manutencao preventiva em toda rede eletrica deste TC | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01142 | 24/11/2003 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de novem-bro,pelos servicos de locacao de 03 imoveis comerciais situados a rua Prof.Geraldo Von Sohsten 114 destinados a este TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01143 | 24/11/2003 | 629.00 | 629.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aconfeccao de 01 adesivo de correcao,01 banner impressao emlona, e 01 lona impressao digital color,destinados a este TCpor ocasiao do XXII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil | 03551436000167 | GRAPHIS INFORMATICVA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01144 | 24/11/2003 | 4693.52 | 4693.52 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de novembro,pela prestacao dos servicos de hospedagem,manutencao e operacao do SAGRES on line e Telecontas | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01145 | 24/11/2003 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referenteao pagamento do mes de novem-bro,pela prestacao dos servicos no Cerimonial _deste TCe | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01146 | 24/11/2003 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de no-vembro,pela prestacao dos ser-vicos de fotografias e filmagens deste TCE | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01147 | 24/11/2003 | 7648.00 | 7648.00 | Valor que se empenha em nome do credor acima,referente ao pagamento do mes de novem-bro da bolsa dos estagiarios deste TCE,pertencente as areasjuridica, contabil,administra-cao e tecnologia da informacao | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01148 | 24/11/2003 | 1614.60 | 1614.60 | Valor que se emepenha em nome do credor acima,referente ao pagamento do mes de agosto dos vales-transporte dos esta-giarios deste TCE. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01149 | 24/11/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao fornecimento de 01 passagemaerea destino JPA/SAL/JPA emnome do Auditor de Contas Pu-blicas Alex Neywes,objetivandosua participacao no Workshop sobre os aspectos legais e operacionais dos acordos de Em-prestimos,nos dias 26,27 e 28 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01150 | 25/11/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emfavor do interessado acima,re-ferente ao trabalhos de cober-tura jornalistica do XXII Con-gresso dos Tribunais de Contasdo Brasil,evento realizado noHotel Tambau,no periodo de 11a 15 deste mes | 00014094274472 | WELLINGTON ALEXANDRE DE FARIAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01151 | 25/11/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em fa-vor do interessado acima,refe-rente a cobertura jornalisticado XXII Congresso dos Tribu-naisde Contas do Brasil,eventorealizado no Hotel Tambau, noperiodo de 11 a 15 deste mes | 00023643048491 | MARCONI FERREIRA DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01152 | 25/11/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,refe-rente a cobertura jornalisticado XXII Congresso dos Tribu-nais de Contas do Brasil,no periodo de 11 a 15 deste mes | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01153 | 25/11/2003 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de novem-bro,pela prestacao dos servi-cos de gerenciamento e suportedos recursos de tecnologia doTCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01154 | 25/11/2003 | 6960.00 | 6960.00 | Valor que se empenha em fa-vor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de novem-bro,pelas atividades de desen-volvimento no sistema SAGRES ,num total de 87 horas cobradasao preco de R$ 80,00 cada,con-forme estabelece contrato DIA PI 03/02 | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01155 | 25/11/2003 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de novem-bro,pelos servicos de locacao,instalacao e ativacao de 01 central telefonica digital pa-ra este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01156 | 25/11/2003 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aaquisicao de de 01 caixa de papel oficio 02,destinado a esteTCE e conforme Pedido _381,anexo. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01157 | 25/11/2003 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referentea publicacao de nota "Convite Missa" do primeiro aniversariode falecimento do Conselheiro Otacilio Silva da Silveira. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01158 | 25/11/2003 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente a execucao dos servicos demanutencao preventiva em 03 monitores pertencentes a este TC | 00092791743472 | EDWANIA BARBOSA MONTEIRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01159 | 25/11/2003 | 2405.20 | 2405.20 | Valor que se empenha em fa-vor da empresa acima,referenteao jantar oferecido para 40 pessoas participantes do XXII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil,conforme consta do Memo 171,anexo. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 25/11/2003 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO_que se faz em no-me da servidora acima, objeti-vando a cobertura de despesas com DIARIAS deste TCE,durante o periodo de 01 a 31 de dezem-bro do corrente ano. | 00013290967468 | MARIA GORETH DA SILVEIRA CAVALCANTI |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 25/11/2003 | 6344.63 | 6344.63 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,referente ao pagamento do mes de novembro das obrigacoes previdenciarias conforme GPS anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01162 | 25/11/2003 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente ao pagamento do mes de novem-bro,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva ecorretiva em 23 aparelhos SPLITS e 110 aparelhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01163 | 25/11/2003 | 4500.00 | 4500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referentea aquisicao de 4000 exemplaresda Revista do Tribunal de Con-tas do Contas do Estado da Pa-raiba,volumes II e III, para serem distribuidas com os ser-vidores deste TCE e jurisdicionados. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01164 | 25/11/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de novembro,correspondente a veiculacao de materias de interesse deste TCE,no programa Revista Estadual dos Poderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 26/11/2003 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,comple-mentando a NE 1161,anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Tomada de Preço | 01166 | 26/11/2003 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pela execucao dos servicosde locacao de recepcionistas etelefonista deste TCE,conformecontrato 032/03-DIAPI | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 26/11/2003 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima, complementando a NE 1161,anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01171 | 26/11/2003 | 21644.85 | 21644.85 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de no-vembro,das despesas com o con-sumo de energia eletrica desteTCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 01/12/2003 | 171.58 | 171.58 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 -SALARIO FAMILIATRIBUNAL DE CONTAS | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 11/12/2003 | 67000.00 | 67000.00 | Valor que se empenha em nome do Orgao acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,do auxilio alimentacao em favor dos servidores deste TCconforme esta disciplinado naportaria 022/03 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 11/12/2003 | 8500.80 | 8500.80 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima, referente a aquisicao de 7392 vales-transporte,no valor de R$ 1,15 cada,para pagamento a servidores deste TCE,conforme disciplinado pela Portaria 22/03 e referente ao mes de dezembro | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01175 | 11/12/2003 | 425.00 | 425.00 | Valor que se empenha em fa-vor da empresa acima,referenteao fornecimento de passagem aerea em nome do ACP,Alex Alves,compreendendo os trechos JPA/ SSA/JPA,objetivando sua parti-cipacao no Workshop sobre os Aspectos Legais e Operacionaisdos Acordos de emprestimos pa-ra projetos no periodo de 26 a | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01176 | 11/12/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente ao pagamento dos meses outubronovembro e dezembro,pelos ser-vicos de manutencao preventivae corretiva nas maquinas de escrever eletricas e eletronicase calculadoras deste TCE | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01177 | 11/12/2003 | 120.00 | 120.00 | Valor que se emepnha em fa-vor da firma acima, referente ao pagamento do mes de novem-bro,pela prestacao de servicosde manutencao sistematica nosportoes eletronicos deste TCE | 40973976000165 | METALTRON EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01178 | 11/12/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 01 equipamento e-letronico Tape deck duplo,des-tinado aos trabalhos da Secre-taria do Pleno deste TCE | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01179 | 11/12/2003 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,.referente aos servicos completo de "bu- ffet",por ocasiao das comemoracoes duranteo XXII_Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil,nesta cidade. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 01180 | 11/12/2003 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pela prestacao de servicos de suporte do sistema docman deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01181 | 11/12/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea reciclagem de 02 cartuchos HP deste TCE | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01182 | 11/12/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pelos servicos de manuten-cao do elevador instalado nopredio deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01183 | 11/12/2003 | 1119.82 | 1119.82 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao fornecimento de passagem aerea,em nome do Conselheiro Presidente Luiz Nunes Alves, com-preendendo o trecho JPA/BSB/JPobjetivando a sua participacaono evento de posse da nova di-retoria da ATRICON,no dia 03 de dezembro do corrente | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01184 | 11/12/2003 | 4425.00 | 4425.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referentea prestacao dos servicos deConsultoria durante o evento XXII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil,no periodode 11 a 14 de novembro do cor-rente ano | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Inexigível | 01185 | 11/12/2003 | 1710.00 | 1710.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea realizacao do Curso de bancode dados usando a ferramenta ACCESS,com duracao de 40 horasaula,para 12 servidores deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01186 | 11/12/2003 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha em fa-vor da empresa acima,referentea aquisicao de 8000 exemplaresda revista do TCE,vol.III,paraserem distribuidas com os ser-vidores deste Tribunal e jurisdicionados | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01187 | 11/12/2003 | 145.00 | 145.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referenteao pagamento do mes de novembro,pelos servicos de manuten-cao do sistema do ponto eletronico deste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01188 | 11/12/2003 | 1240.44 | 1240.44 | Valor que se empenha em fa-vor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de novem-bro,pelos servicos prestados de ligacoes telefonicas deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01189 | 12/12/2003 | 2240.00 | 2240.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao fornecimento de passagens aereas,em nome do Conselheiro Jose Marques Mariz e do Audi-tor de Contas Publicas AlexNeyves,compreendendo os tre-chos JPA/BSB/JPA,objetivando aparticiparem de reniao da PRO-MOEX para apresentacao da vali | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01190 | 12/12/2003 | 234.00 | 234.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao fornecimento de refeicoes aos militares que fazem a guarda deste TCE,nos finais de se-mana e feriados . Mes de Novembro | 03313911000167 | GUTEMBERG NEVES DE MEDEIROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01191 | 12/12/2003 | 3062.14 | 3062.14 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de novembro,pelo consumo de agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01192 | 12/12/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de novem-bro,pela prestacao dos servi-cos de despesas com telefone movel deste TCE | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01193 | 12/12/2003 | 5870.60 | 5870.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro ,pela prestacao dos servicos delocacao de 05 maquinas fotoco-piadoras,sendo 02 com sistema de impressao digital.Esta NEsubstitui o instrumento de contrato,ratificando todas as condicoes e clausulas do contrato | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01194 | 15/12/2003 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO que se faz emnome da servidora acima,objetivando a cobertura das despesascom a dotacao Outros Servicos Terceiros-Pessoa Juridica, du-rante o periodo de 15 a 30 dedezembro do corrente ano | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01195 | 15/12/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao de servicos de reciclagem em 09 cartuchos HP des-te TCE | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01196 | 15/12/2003 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea execucao de servicos de reciclagem de 01 cartucho HP per-tencente a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01197 | 15/12/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de no-vembro,pelos servicos de arte final e reducao de materias deste TCE | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01198 | 15/12/2003 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente a publicacao de anuncio damissa de primeiro aniversario de falecimento do ex-conselheiro deste Tribunal,Otacilio Silva da Silveira | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01199 | 15/12/2003 | 6869.09 | 6869.09 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de novem-bro,das despesas com portes etelegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Dispensa | 01200 | 15/12/2003 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubropela prestacao dos servicos deacesso a internet deste TCE | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Dispensa | 01201 | 15/12/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de novembro,pelos servicos de manuten=cao do "site" deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01202 | 15/12/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em fa-vor da empresa acima,referenteaos servicos de locacao de 01sala,total climatizada,com ca-deiras ergonomicas,equipada c/flip-chart,TV,video,retroprojetor,CD player e microfone paraser utilizada nos dias 18/9,2/10,16/10 e 06/11,para o Curso de gerenciamento desenvolvendo | 09139551000539 | SEBRAE PB |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 08 | MATERIAL DE DIVULGACAO | Dispensa | 01203 | 15/12/2003 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a aquisicao de 1500 exemplares do Informe TCE-dos mesesOut/Nov/Dez/03,para serem dis-tribuidos com os servidores ejurisdicionados deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01204 | 15/12/2003 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aos servicos de encadernacao de 14 volumes das Atas,Resolu-coes,Pareceres e Acordaos des-te TCE. | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01205 | 15/12/2003 | 1409.87 | 1409.87 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente aaquisicao de 40 cestas de pro-dutos natalinos para serem distribuidos com os funcionarios da empresa prestadora de servicos de limpeza e conservacao deste TCE | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01206 | 15/12/2003 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aos servicos de diagramacao doInforme TCE,edicao dos mesesde set/out/nov/03. | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01207 | 15/12/2003 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referentea execucao dos servicos de de-gravacao das fitas magneticas,do XXII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, comduracao de tres horas . | 00009683788890 | SANDRA REGINA VOGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01208 | 15/12/2003 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referentea 02(duas) inscricoes no Cursosobre Qualidade no Atendimentoao Publico,realizado no perio-do 18 a 21 de agosto de 2003, em nome das servidoras desteTCE,Maria da Luz Filgueiras Forte e Rita Felipe da Silva, | 09139551000539 | SEBRAE PB |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01209 | 15/12/2003 | 5700.00 | 5700.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteaos servicos de "buffet" por ocasiao da festividades natali-nas deste TCE | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01210 | 15/12/2003 | 298.00 | 298.00 | Valor que se empenha emfavor da credora acima,referente ao fornecimento de 01 bolo de 15kgs,destinado a confraternizacao natalina dos servidores deste TCE | 00030986958700 | IRENILCE GONZAGA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01211 | 15/12/2003 | 715.00 | 715.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente a execucao dos servicos dedecoracao para as mesas desti-nadas as festividades de Nataldos servidores deste TCE | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01212 | 15/12/2003 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a apresentacao musical duranteas comemoracoes do Natal desteTCE | 00013260936491 | KLEBER TELES DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01213 | 15/12/2003 | 14116.28 | 14116.28 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de no-vembro,pelos servicos de liga-coes telefonicas deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01214 | 15/12/2003 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referenteao pagamento do mes de novem-bro das despesas com ligacoes telefonicas deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01215 | 15/12/2003 | 245.00 | 245.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referentea execucao dos servicos de ma-nutencao corretiva em 03 equi=pamentos de informatica deste TCE | 00092791743472 | EDWANIA BARBOSA MONTEIRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01216 | 15/12/2003 | 113.97 | 113.97 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referentea aquisicao de 03 cestas basi-cas para serem doadas a 03 funcionarios da empresa MEG ,prestadora dos servicos de hi-gienizacao e limpeza deste TCEpor ocasiao das festividades Natalinas. | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01218 | 15/12/2003 | 7496.00 | 7496.00 | Empenhamento que se faz emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de dezem-bro da bolsa em favor dos estagiarios deste TCE,das areas juridica,contabil,tecnologia dainformacao e administracao. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01219 | 15/12/2003 | 1580.10 | 1580.10 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de dezem-bro,dos vales-transporte em favor dos estagiarios das areas juridica,contabil,tecnologia da informacao e administraca deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01220 | 15/12/2003 | 4693.52 | 4693.52 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pelos servicos de hospeda-gem,manutencao e operacao do SAGRES on line e TELECONTAS | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01221 | 15/12/2003 | 179.00 | 179.00 | Valor que se empenha emfavor do credor acima,referen-te a despesas com servicos de60 fotografias do XXII Congresso dos Tribunais de Contas doBrasil | 00006750630430 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01222 | 15/12/2003 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em fa-vor do credor acima,referente a execucao dos servicos de transcricao das falas(DEGRAVA-CAO),contidas nas fitas magne-ticas do XXII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil | 00004727130432 | MAX WILLIAMS FRAGOSO DE FIGUEREDO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01223 | 15/12/2003 | 389.90 | 389.90 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de novem-bro,das despesas com refeicoesa servidores deste TCe,confor-me consta nas Notas em anexo. | 02718028000194 | MARIA DO SOCORRO C DE OLIVEIRA ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Dispensa | 01224 | 15/12/2003 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de dezem-bro,pelos servicos de manuten-cao do "site" deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Dispensa | 01225 | 15/12/2003 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento dos meses de no-vembro e dezembro pela presta-cao dos servicos de acesso ainternet deste TCE | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Inexigível | 01226 | 15/12/2003 | 145.00 | 145.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pela prestacao dos servicos de manutencao do sistema de ponto eletronico deste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Inexigível | 01227 | 15/12/2003 | 512.12 | 512.12 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referenteao pagamento do mes de dezem-bro pela prestacao dos servi-cos de suporte do sistema DOC-MAN deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01228 | 15/12/2003 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento da 5a.parcela,ob-jeto do contrato DIAPI 29/03 ,que trata da fiscalizacao das obras de construcao da nova sede deste TCE | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01229 | 15/12/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pela prestacao dos ser-vicos na veiculacao de mate-rias de interesse deste TCE,noPrograma Revista Estadual dosPoderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01230 | 15/12/2003 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de dezem-bro pelos servicos de manuten-cao preventiva do elevador instalado nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01231 | 15/12/2003 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima, referente ao pagamento do mes de dezem-bro,pela prestacao de servicosde locacao de 01 central tele-fonica digital,para este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 01232 | 15/12/2003 | 14377.50 | 14377.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de dezem-bro,pelos servicos de limpeza,higienizacao e conservacao nasinstalacoes deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01233 | 15/12/2003 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de dezembro,pelos servicos de loca-cao de 03 imoveis situados arua Prof.Geraldo Von Sohsten. | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Dispensa | 01234 | 15/12/2003 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referenteao pagamento do mes de dezem-bro,pela prestacao dos servicos de desenvolvimento de software de balancetes deste TCE | 00000005925959 | JULIANA NEREIDA DANTAS MAFRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01235 | 15/12/2003 | 127.62 | 127.62 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referen-te ao pagamento do mes de dezembro,pelos servicos de apli-cacoes de massage Ayurvedica eQuick Massage nos servidores deste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01236 | 15/12/2003 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de dezem-bro,pelos servicos de prepara-cao,ensaios e regencia do Co-ral deste TCE | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01237 | 15/12/2003 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em fa-vor da credora acima,referenteao pagamento do mes de dezem-bro,pela prestacao dos servicos no Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01238 | 15/12/2003 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento do mes de dezembro, pelos servicos de manutencao preventiva em toda a rede hi-draulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01239 | 15/12/2003 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de dezem-bro,pelos servicos de manuten-cao preventiva em toda a rede hidraulica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01240 | 15/12/2003 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em fa-vor do credor acima,referente ao pagamento do mes de dezem-bro,pela prestacao dos servi-cos de fotografias e filmagensdeste TCE | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01241 | 15/12/2003 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de dezem-bro,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva do sistema de som deste TCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01242 | 15/12/2003 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento do mes de dezembro ,pela prestacao de servicos deAgente Condutor de Veiculos deste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01243 | 15/12/2003 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de dezem-bro,pelos servicos de aplicacoes de massagens ayurvedica eQuick Massage nos servidores deste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 15/12/2003 | 3001.80 | 3001.80 | Valor que se empenha em favor da Instituto acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,da Contribuicao Previ-denciaria deste TCE,conforme GPS anexa | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01245 | 15/12/2003 | 21806.07 | 21806.07 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de de-zembro,das despesas com energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Inexigível | 01246 | 15/12/2003 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes dezembro ,pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos detecnolgia da informacao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Inexigível | 01247 | 15/12/2003 | 1084.00 | 1084.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de dezem-bro,pelos servicos de atualizacao permanente dos softwares red hat Linux,Free BSD,Qmail ,Squid e Webmail instalados nosservidores deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 01248 | 15/12/2003 | 6960.00 | 6960.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referenteao pagamento do mes de dezem- bro pela prestacao dos servicos de atividades de desenvol-vimento no sistema SAGRES,num total de 87 horas,de acordo com o contrato DIAPI 03/02 | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01249 | 15/12/2003 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em fa-vor da firma acima,referente acomplementacao das despesas c/o servico de "buffet"_por oca-siao das festividades natalinas deste TCe | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Tomada de Preço | 01250 | 15/12/2003 | 3108.60 | 3108.60 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referenteao pagamento do mes de dezembro,pelos servicos de recepci-onista e telefonista deste TCe | 03137217000136 | STARGOLD MAO DE OBRA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01251 | 15/12/2003 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referenteao pagamento do mes de dezembro,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva ecorretiva nos aparelhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 15/12/2003 | 3703.16 | 3703.16 | Valor que se empenha emfavor do interessado acima,companheiro da servidora aposentada deste TCE,Mercia Pinto Fon-seca,falecida em 16/12/03,referente ao pagamento do auxilio funeral eo residuo corrrespon-dente a 16 dias do mes em cur-so. | 00025207512404 | GEOVANO GOMES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01254 | 15/12/2003 | 18992.00 | 18992.00 | Valor que se empenha emfavor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de de-zembro,das despesas com publi-cacoes de materias deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01256 | 15/12/2003 | 297.00 | 297.00 | Valor que se empenha em favor do fornecedor acima, referente ao pagamento do mes dedezembro,pelo fornecimento derefeicoes para os militares que fazem a guarda deste TCE ,nos finais de semana e feriados | 03313911000167 | GUTEMBERG NEVES DE MEDEIROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 31/12/2003 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARTRIBUNAL DE CONTAS -SALARIO FAMILIA | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 31/12/2003 | 296874.73 | 296874.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA REGULARIZACAO INSS AOS -MESES DE JANEIRO A JUNHO/2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 31/12/2003 | 1323.29 | 1323.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REGULARIZACAO INSS,MES DE JANEIRO COMPLEMENTACAO DA NP 5349/2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 31/12/2003 | 21313.55 | 21313.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REGULARIZACAO INSS DE JULHO2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 31/12/2003 | 21313.55 | 21313.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REGULARIZACAO INSS DE AGOSTO2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 31/12/2003 | 25083.54 | 25083.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REGULARIZACAO INSS DE SETEMBRO2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 31/12/2003 | 24551.58 | 24551.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REGULARIZACAO DO INSS DE OUTU-BRO/2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 31/12/2003 | 24176.50 | 24176.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REGULARIZACAO INSS DE NOVEMBRO2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 31/12/2003 | 23629.56 | 23629.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REGULARIZACAO INSS DE DEZEMBRO2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 31/12/2003 | 742257.07 | 742257.07 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS INATIVOS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 31/12/2003 | 71000.00 | 71000.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS PENSIONISTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 31/12/2003 | 725641.82 | 725641.82 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. TRIBUNAL DE CONTASINATIVOS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 31/12/2003 | 179071.83 | 179071.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. TRIBUNAL DE CONTASPENSIONISTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 31/12/2003 | 729007.37 | 729007.37 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2003. TRIBUNAL DE CONTASINATIVOS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 31/12/2003 | 179071.83 | 179071.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2003. TRIBUNAL DE CONTASPENSIONISTA. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 31/12/2003 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003.TRIBUNAL DE CONTASVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASPESSOAL CIVIL. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 31/12/2003 | 709320.00 | 709320.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003.TRIBUNAL DE CONTASINATIVOS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 31/12/2003 | 193367.65 | 193367.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003.TRIBUNAL DE CONTASPENSIONISTA. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 31/12/2003 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 31/12/2003 | 729007.83 | 729007.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS. INATIVOS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 31/12/2003 | 200389.57 | 200389.57 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS. PENSIONISTA. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 31/12/2003 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFOUTUBRO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS. VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOAL CIVIL. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 31/12/2003 | 726842.02 | 726842.02 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFOUTUBRO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS. INATIVOS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 31/12/2003 | 192356.84 | 192356.84 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFOUTUBRO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS. PENSIONISTA. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 31/12/2003 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 31/12/2003 | 736302.74 | 736302.74 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS. INATIVOS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 31/12/2003 | 189182.92 | 189182.92 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS. PENSIONISTA. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 31/12/2003 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 31/12/2003 | 475139.57 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEMZEMBRO/2003.TRIBUNAL DE CONTAS. INATIVOS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 31/12/2003 | 117240.70 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS. PENSIONISTA. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 31/12/2003 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 31/12/2003 | 865715.37 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS. INATIVOS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 31/12/2003 | 190526.96 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. TRIBUNAL DE CONTAS. PENSIONISTA. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 31/12/2003 | 451.12 | 451.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REGULARIZACAO DO INSS DO MESDE FEVEREIRO/2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 31/12/2003 | 107877.75 | 107877.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REGULARIZACAO DO INSS DOS ME-SES DE JANEIRO A JUNHO/2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 31/12/2003 | 11382.08 | 11382.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REGULARIZACAO DO INSS DO MESDE JULHO/2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 31/12/2003 | 8866.01 | 8866.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REGULARIZACAO DO INSS DO MESDE AGOSTO/2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 31/12/2003 | 7929.91 | 7929.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REGULARIZACAO DO INSS DO MESDE SETEMBRO/2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 31/12/2003 | 9551.04 | 9551.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REGULARIZACAO DO INSS DO MESDE OUTUBRO/2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 31/12/2003 | 8708.72 | 8708.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REGULARIZACAO DO INSS DO MESDE NOVEMBRO/2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 31/12/2003 | 8931.35 | 8931.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REGULARIZACAO DO INSS DO MESDE DEZEMBRO/2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 31/12/2003 | 23235.16 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.DA REGULARIZACAO DO INSS DOMES DE DEZEMBRO/2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 31/12/2003 | 8340.57 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.DA REGULARIZACAO DO INSS DOMES DE DEZEMBRO/2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 31/12/2003 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. RESTOS A PAGARTRIBUNAL DE CONTAS. SALARIO FAMILIA. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 31/12/2003 | 1233000.00 | 1233000.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/03TRIBUNAL DE CONTAS-VENC.E VANTFIXAS PESS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 31/12/2003 | 1738709.48 | 1738709.48 | FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/03 TRIBUNAL DE CONTAS - VENC.EVANT.FIXAS PESS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 31/12/2003 | 1724898.77 | 1724898.77 | FOLHA DE PESSOAL REF. OUTUBRO/03-TRIBUNAL DE CONTAS - VENC.EVANT.FIXAS PESS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 31/12/2003 | 1692264.52 | 1692264.52 | FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/03-TRIBUNAL DE CONTAS - VENC.EVANT.FIXAS PESS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 31/12/2003 | 636696.41 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REF 13. SALA-RIO/03 TRIBUNAL DE CONTAS-VENCE VANT.FIXAS PESS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 31/12/2003 | 1750936.10 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/03 TRIBUNAL DE CONTAS - VENC.EVANT.FIXAS PESS. | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 31/12/2003 | 168.36 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL REF DEZEMBRO/03-TRIBUNAL DE CONTAS -SALARIOFAMILIA | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
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Última atualização: 10/06/2024