| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 1300.00 | 00011078877718 | FRANCESCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE SEGURANCA PRIVADA COM HOMENS/MULHERES DURANTE OS DIAS 31/12/2019 E 01/01/2020 , EM VIRTUDE DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO REVEILLON 2019 DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.825 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 30.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 117.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DECONTAS DE INDEN. MUNICIPAL Nº 172, AO IPC, DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 91.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 150.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QFI - 9123/PB, QSC - 5545/PB, QSC - 5565/PB, E QFV - 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.827 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 560.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOK - 9052/PB, QSE - 4686/PB, QFG - 0993/PB, E OGE - 6530/PB, VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.828 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 5000.00 | 35689634000188 | ROBERTO CANTOR - ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATACAO DO ARTISTA ROBERTO CANTOR E BANDA MEUS AMORES, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE REVEILLON 2019/2020 DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.824 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 800.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROº ANTONIO PINTO, NA APRESENTACAO DA TRADICIONAL ALVORADA , NO DIA 01 DE JSNEIRO DE 2020, NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.826 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 3800.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 01(UM) PALCO 14X10M E 01(UM) CAMARIM CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE 98 ANEXA. VIRTUDE DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO REVEILLON 2019/2020 DESTE MUNICIPIO. NO DIA 01/01/2020 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 4500.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE PAINEIS DE LED DE ALTA DEF. EM UHD 4K CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 276 ANEXA, EM VIRTUDE DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO REVEILLON 2019/2020 DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NOS DIAS 31/12/2019 E 01/01/2020 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2020 | 85.00 | 00009311618438 | MARIA APARECIDA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2020 | 159.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2020 | 210.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2020 | 155.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 5250.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE E GERADOR CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE Nº 000004/2020 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2019 DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/01/2020 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 4200.00 | 10592545000198 | PADRONNI - RENATO QUIRINO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 10(DEZ) MATERIAIS ESPORTIVOS (PADROES) COM 17(DEZESSETE) CONJUNTOS DE CAMISAS E CALCOES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.180 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES QUE DISPUTARAO O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2020 | 1920.00 | 30918868000136 | EDVALDO DA LAJE - PEDRO PAULO SENA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISICOES DE 48(QUARENTA E OITO) TUBOS DE CONCRETO 0.40M CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.076 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SER. DAS RUAS DO CONJUNTO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2020 | 650.00 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. TECNICOS ESPEPECIALIZADO NO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO E PANICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO CONJUNTO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. PARECER TECNICO, PROPOSTA E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.834 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2020 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.018.936 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2020 | 5643.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.018.937 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000025 | 08/01/2020 | 2500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 51(CINQUENTA E UM) EXAMES DE (ULTRASSONOGRAFIA) CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 10000233 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2020 | 27.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2020 | 650.00 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. TECNICOS ESPEPECIALIZADO NO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO E PANICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PARECER TECNICO, PROPOSTA E DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.835 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2020 | 1400.00 | 00051559803487 | SÔNIA MARIA MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO ESPECIALIZADO DE ESP. NA VEIA SAFENA, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEIMUNICIPAL DE Nº 261/2017, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2020 | 200.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ENDOSCOPIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 12028 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2020 | 750.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE COLONOSCOPIA + ANESTESIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 12027 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2020 | 218.51 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.823 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2020 | 56.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.813 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2020 | 818.81 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.814 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO (ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2020 | 1304.53 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.815 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’sI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2020 | 1245.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.817 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’sI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2020 | 1474.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.816 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2020 | 838.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.818 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2020 | 826.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.819 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2020 | 731.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.820 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2020 | 742.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.821 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000029 | 09/01/2020 | 2840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 275/80R22,5 - PIRELLI CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.177 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000006/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2020 | 645.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.822 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E SEUS PROGRANAS ( CRAS/SCFV/GD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2020 | 790.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.825 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2020 | 686.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.826 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2020 | 1190.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.827 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) patrol, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000043 | 09/01/2020 | 2840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 275/80R22,5 - PIRELLI CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.178 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000006/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2020 | 5720.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMÉRCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.369 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO(maquina) MOTONIVELADORA (PATROL) 120K, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2020 | 5040.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. (NFS-e) DE Nº 0000001 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO(maquina) MOTONIVELADORA (PATROL) 120K, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2020 | 100.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO #DS10# OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.824 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP/RENAGADE DE PLACA: QFT - 2654/PB , LOCADO PARA FICARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO CONF. PP 00017/2019 E TC: 00073/2019. REF. AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 4326.87 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº000.023.672 ANEXA, DESTIANDAS A MANUTENCAO BASICA 60.451 KM DO VEICULO JEEP/RENAGADE DE PLACA: QFT - 2654/PB , LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO CONF. PP 00017/2019 E TC: 00073/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 1504.38 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 1.017.972 ANEXA, NA MANUTENCAO BASICA 60.451 KM DO VEICULO JEEP/RENAGADE DE PLACA: QFT - 2654/PB , LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO CONF. PP 00017/2019 E TC: 00073/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 350.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 05(CINCO) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.460 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2020 | 770.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 11(ONZE) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.458 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, A SEREM DEBITADAS NA C/C 7433-0-MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2020 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, A SEREM DEBITADAS NA C/C13867-3 FMS- BLATB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 450.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM NO RAIO DE 200KM EM VEICULO T- CAR/CAMINHAO/CARR. ABERTA DE PLACA: MOK - 9319/PB ANO/MOD. 2004/2005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE DIVERSAS MUDANCAS ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS, RELATORIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.840 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 4000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A, REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2020 | 90000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S/ PARCELAS DO FPM, ITR, FUNDO ESPECIAL, ICMS-EXP,ETC, REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2020 | 22.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 9819-1 -CIDE | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2020 | 650.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF.A 12ª PARCELA DE 12(DOZE), REF. AO PERIODO DE 16/12 A 16 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2020 | 130.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2020 | 202.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 45(QUARENTA E CINCO) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.111 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2020 | 8998.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. (SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {DEZEMBRO DE 2019}. CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2020 | 20961.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {DEZEMBRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2020 | 300.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, 39 - PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 4ª / 4 PARCELAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2020 | 300.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, S/N - PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 4ª / 4 PARCELAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2020 | 364.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.841 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2020 | 12000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2020 | 7680.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORT^NCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR SA CNM, REF. AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2020 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2020 | 660.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5680814 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2020 | 200.00 | 00007135406486 | JOANA DARK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE BIOPSIA, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 261/2017, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2020 | 2500.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE (COLPOSCOPIA, BIOPSIA E CAUTERIZACAO) CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 32 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2020 | 292.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 65(SESSENTA E CINCO) GALOES DE AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.109 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE E AOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2020 | 2256.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 03 (TRES) VENTILADORES VF52 E 01(UMA) TV SMART 43" CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.012.406 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E AOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2020 | 2190.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2020 | 4163.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {DEZEMBRO DE 2019}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2020 | 1200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, A SEREM DEBITADAS NA C/C 21044-7 - PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2020 | 1000.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 210 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2020 | 11213.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2020 | 166.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2020 | 340.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NA RECEPCAO AS AUTORIDADES E POPULARES, NA PASSAGEM DA FESTIVIDADE DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.846 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2020 | 55.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2020 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE VISITA TECNICA EM MANUTENCAO DOS PONTOS ELETRONICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1003240 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2020 | 1500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, A SEREM DEBITADAS NA C/C 8089-6-FUNDO M.DE SAUDE-FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2020 | 270.00 | 00014593031486 | JOÃO PAULO CRUZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2020 | 250.00 | 00061637173415 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2020 | 250.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2020 | 4262.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.234 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2020 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.587 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2020 | 650.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO MOTORES BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE LABIRINTO, PINTURAS DE BAIXO E P. DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.847 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2020 | 400.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DA SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL COORDENADA PELO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, POSSA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2019/2020, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2020 | 840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.586 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES FESTIVIDADES DE REVEILLON, REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000080 | 15/01/2020 | 3360.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 215/75R17 -CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.914 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.PP: 000027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00004/2020 FIRMADO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000086 | 15/01/2020 | 2085.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.001.114 ANEXA. REF. AO PP: 000015/2019 E TC: 0000061/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2020 | 978.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.019.011 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2020 | 250.00 | 00007252709426 | OZILENE EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2020 | 250.00 | 00011468397400 | MARIA LUIZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2020 | 300.00 | 00070037732447 | RONELLE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2020 | 2700.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.023.183 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2020 | 121.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2020 | 57.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2020 | 940.00 | 00010448617463 | BRUNA ESTEFANIA PORPINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2020 | 238.96 | 24285017000109 | SO MANGEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.032.460 ANEXA,DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA HIDROLAVADORA MB0147 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2020 | 1420.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA OM4A/MON 1HP 220V 60 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.739 ANEXA, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2020 | 1456.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.739 ANEXA, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTALACAO DA BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2020 | 1420.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA OM4A/MON 1HP 220V 60 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.738 ANEXA, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA AO LADO DO PSF IIINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2020 | 1460.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.738 ANEXA, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTALACAO DA BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA AO LADO DO PSF III NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2020 | 1580.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA THEBE SUB TSM 1012 1,0 CV CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.740 ANEXA, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PORCOES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2020 | 1476.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.740 ANEXA, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTALACAO DA BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PORCOES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2020 | 2662.50 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE BLOCOS RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.760 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2020 | 3625.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE CADERNETA DE VACINACAO SENDO (MENINO e MENINA) CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.761 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE ATENDIDAS NOS PSF's I, II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2020 | 3290.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE FICHAS, ENVELOPES e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.762 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E OS PSF's I, II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2020 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/12 A 20 DE JANEIRO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2020 | 1000.00 | 00010352405481 | JAILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO RADIADOR DO VW ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.849 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2020 | 2720.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.009.218 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2020 | 990.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 00000047 ANEXA, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2020 | 2750.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.009.219 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2020 | 1440.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 00000048 ANEXA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2020 | 460.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000000120 ANEXA, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2020 | 150.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2020 | 550.00 | 11912478000104 | WALNEYFLAVIO BERTULINO AGRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE SENDO DE PILOES/PB A CAMPINA GRANDE/PB CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000000001 ANEXA, DO VEICULO (maquina) TRATOR, VINVULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2020 | 7049.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZAO DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2020 | 1384.50 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE JANTAR PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.854 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2020 | 315.80 | 09150395000183 | PONTO X - PONTO X EQUIPADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 00000117 ANEXA, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB, VINCULADO SEC. DE DESEN. E ASSSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS (CRAS/ SCFV/ IGD/BF/ C. FELIZ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2020 | 80.00 | 00029034103803 | REGINALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 261/2017, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVA ANOTACAO RESP. TECNICA -ART. DA OBRA - PB 20200296024, REF. A PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVA ANOTACAO RESP. TECNICA -ART. DA OBRA - PB 20200296031, REF. A PROJETO DE CONCLUSAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE(PSF) DO CONJUNTO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2020 | 158.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE LETRAS DECORATIVAS (# PILOES), DESTINADAS OS EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.855 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2020 | 620.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 126.207 ANEXA,DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA(REVISAO) DE 60.375 KM DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD- 5137/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2020 | 516.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1050509 ANEXA, NA MANUTENCAO BASICA(REVISAO) DE 60.375 KM DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD- 5137/PB, VINCULADO SEC. DESAuDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2020 | 268.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 092.768 ANEXA,DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA(REVISAO) DE 40.891 KM DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE- 1389/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF1s I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2020 | 532.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000000308 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO BASICA(REVISAO) DE 40.891 KM DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE- 1389/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF1s I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2020 | 615.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.019.044 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000137 | 22/01/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9901 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000136 | 22/01/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9900 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2020 | 2176.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CALCETARIA(APLICACAO DE MEIO e REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO) NA RUA PROJETADA 12, LOCALIZADA NO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATATO DE PREST. DE SERVICOS e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.858 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000135 | 22/01/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9899 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2020 | 540.00 | 00001220065420 | MARCIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE PULA-PULA, FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS E DECORACAO DO EVENTO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2019. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.857 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000134 | 22/01/2020 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2020, CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1007094 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATODE Nº 00037/2017 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000138 | 22/01/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9902 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRODE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000139 | 22/01/2020 | 300.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 9903 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2020 | 190.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM NO VEICULO KOMBI DE PLACA: HGJ - 5064/PB, SENDO CANTINHOS ZONA RURAL DE PILOES/PB A CIDADE DE AREIA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EMISSAO DE DOCUMENTOS. CONF. NOTA FISCAL AVULVA DE SER. DE Nº 001.856 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2020 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADES HOSPITALAR, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N.º 313/2019, ASSIM COMO NO 1º DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE Nº 8.666/93 e 8.080/90. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2020 | 166.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2020 | 202.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2020 | 238.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2020 | 587.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2020 | 4736.70 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CALCETARIA (APLICACAO DE MEIO e REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO) NA RUA PROJETADA 11, LOCALIZADA NO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATATO DE PREST. DE SERVICOS e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.859 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2020 | 238.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.068 ANEXA, EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO BOCA JUNIOR DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, PARA A DISPUTA DA COPA BREJO DE FUTSAL NOMUNICIPIO DE CUITEGI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2020 | 325.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES, LIMPEZA E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICRO-COMPUTADOR E IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.862 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2020 | 360.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO, FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS(SISTEMAS) EM IMPRESSORAS E MICRO-COMPUTADORES DO PSF III LOCALIZADO EM PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.861 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2020 | 1000.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE M. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DA PARTE ELETRICA e NO AR CONDICIONADO CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 0000014 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DESAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2020 | 1500.00 | 00004999221403 | ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DAS PAREDES E FAIXADA DA ESCOLA M. BONA DAS NEVES MOURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.864 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2020 | 1400.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE M. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DA PARTE ELETRICA e INSTALACAO DE CAMERA + SENSOR DE RE CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 0000010 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OGE - 4130/PB, VINCULADOA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO ATENDIMENTO DA VESTURIA DO DETRAN/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2020 | 1400.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE M. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DA PARTE ELETRICA e INSTALACAO DE CAMERA + SENSOR DE RE CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 0000011 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO ATENDIMENTO DA VESTURIA DO DETRAN/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2020 | 1500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE M. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DA PARTE ELETRICA e INSTALACAO DE CAMERA + SENSOR DE RE CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 0000012 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO ATENDIMENTO DA VESTURIA DO DETRAN/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2020 | 98.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2020 | 390.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES, LIMPEZA E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.863 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2020 | 53.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUCAO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO SALDO DE RECURSOS RECEBIDOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO 0099/2019, RECEBIDA NA AG: 2007 - C/C 0021736-0, CONFORME COMP. PAGT. ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5702231 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0000155 | 27/01/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 6706 ANEXA. REF. AO INEX. 00006/2019 E TC: 000060/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000156 | 27/01/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTADA UNIAO E OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001211 ANEXA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. E INEX. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00014/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2020 | 220.00 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000166 | 28/01/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000506 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000016/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2020 | 33.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2020 | 15000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5706562 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2020 | 180.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA ADESIVAGEM DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015006066 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2020 | 1260.00 | 17642664000157 | PLANTÃO DAS BATERIAS - BATISTA & ALMEIDA COM. VAR. DE PEÇAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 02(DUAS) BATERIAS 150 AH KONDOR CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.318 ANEXA,DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2020 | 3500.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DAS PAREDES E FAIXADA DA ESCOLA M. DES. BRAZ BARACUHY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.866ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00005987909422 | VITAL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DAS PAREDES E FAIXADA DA ESCOLA M. CARLOS H. DA COSTA LIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.867 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00005477144408 | REGINALDO TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DAS PAREDES E FAIXADA DA ESCOLA INFANTIL ILMA RAMALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE 001.868 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2020 | 1662.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.877 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2020 | 400.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - G. ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.394 ANEXA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2020 | 280.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA EM LONA E METALON M. 2,50 X 0,90 CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015006066 ANEXA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CAD. uNICO DO IGD/BF DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2020 | 350.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE PLACAS DE PUBLICIDADES DA PAVIMENTACAO DAS RUAS DO CONJUNTO BELA VISTA DESTE MINICIPIO, CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015006066 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2020 | 720.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE RECUPERACAO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 0,5CV MONOFASICO, DO POCO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE BAIXO, CONF, NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 0000584 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2020 | 450.00 | 00075263017472 | LUIZ ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2020 | 600.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2020 | 1570.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.017.528 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2020 | 960.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.017.526 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2020 | 1240.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.017.525 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2020 | 147.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2020 | 21.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2020 | 100.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2020 | 102.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2020 | 61.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000180 | 29/01/2020 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTASDE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 112 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2020 | 150.00 | 00070500547475 | ANA KÉSIA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2020 | 7690.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FNS/PB/PACS - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2020 | 15113.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FUS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2020 | 49418.43 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2020 | 17652.90 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2020 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (JANEIRO DE 2020) NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.177 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000216 | 30/01/2020 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.634 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2020 | 2700.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1º e 2º GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES, REF. A 1ª PARCELA DE 2(DUAS) ACORDADAS , CONF. CONTRATO FIRMADO. e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.878 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2020 | 2700.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª DE 2ª PARCELAS ACORDADAS, CONF. TERMO CONTRATATO FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.879 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2020 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2020 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2020 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 1ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.880 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2020 | 750.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 1ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.881 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIIONAL DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 1ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.882 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2020 | 24538.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - (SEGEP - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2020 | 15504.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - (SEGEP - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2020 | 5097.65 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. e ASSIST. SOCIAL - ( SEDS EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2020 | 4198.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. e ASSIST. SOCIAL - (COMISSIONADOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2020 | 7203.65 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. e ASSIST. SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000206 | 30/01/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2020). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1017653 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000214 | 30/01/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (JANEIRO DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.001.643 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2020 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. TERMO DE CONTRATO FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.877 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2020 | 6426.59 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 005/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 00167 E 00168/2019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2020 | 16881.45 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 019/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2020 | 248.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 022/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB. CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2020 | 44686.40 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 023/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2020 | 5607.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - (SEFIN - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2020 | 6878.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - (SEFIN - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2020 | 22452.42 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2020 | 1500.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.023.280 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2020 | 3500.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.009.239 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2020 | 1420.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 00000069 ANEXA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01(UM) RAMAL DE IP NO MÊS DE (JANEIRO DE 2020) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.178 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000218 | 30/01/2020 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2020) , CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 1.635, 1. 636, 1. 637 e 1.638 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2020 | 460.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000000199 ANEXA, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2020 | 100.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.891 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2020 | 2925.59 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE - PRO TEMPORE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 4148.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 32205.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 56879.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB OUTROS 40% - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2020 | 295143.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB MAG. 60% - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2020 | 9611.70 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDSUCACAO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2020 | 89905.22 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2020 | 16731.64 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02 (DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (JANEIRO DE 2020) NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.179 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000217 | 30/01/2020 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2020) , CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 1.639, 1.640, 1.641 e 1.642 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2020 | 8762.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (S. BUCAL/PSF - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2020 | 7500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2020 | 4033.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (NASF - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2020 | 13939.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (PSF - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2020 | 9179.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (S.B. FMS/PAB - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2020 | 11267.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES P.E.V.A - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2020 | 24224.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2020 | 17348.88 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-FMS-SUS, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2020 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2020 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2020 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2020 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2020 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2020 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2020 | 465.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2020 | 230.00 | 00096592354453 | JOSE GERALDO CEZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000215 | 30/01/2020 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CRAS e OUTROS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (JANEIRODE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.644 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2020 | 3000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (CRAS - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 4317.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2020 | 1198.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. CRAS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA e MEIO AMB. - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2020 | 22485.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - (SEA - EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2020 | 2838.00 | 00097750018468 | JOSE ROBERTO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CALCETARIA(APLICACAO DE MEIO e REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO) NA RUA PROJETADA 10, LOCALIZADA NO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATATO DE PREST. DE SERVICOS e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.873 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2020 | 20397.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (PRO TEMPORE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2020 | 20544.55 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ( EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2020 | 8011.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO E RECUPERACAO NA ILUMINACAO DO ESTADIO "JOSE LIRA LINS" DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 0001.875 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2020 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) (ELETIVO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2020 | 3885.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2020 | 650.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.814 ANEXA. DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA PROFº ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2020 | 1993.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA Nº 21817-0 , PMP CRIANCA FELIZ, REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2020 | 520.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 072.636 ANEXA,DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA(REVISAO) DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE(PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2020 | 480.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELET. DE Nº 349 e 350 ANEXAS, NA MANUTENCAO BASICA(REVISAO) DE 110.00 e 120.00 KM DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2020 | 500.00 | 12366851000131 | SOMBRA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 00000011 ANEXA, NA MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2020 | 82.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.438 ANEXA,DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2020 | 82.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.442 ANEXA,DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2020 | 78.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.444 ANEXA,DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I,II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2020 | 385.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.439, 443 e 446 ANEXAS, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2020 | 231.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.441 e 447 ANEXAS,DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2020 | 613.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.437 e 445 ANEXAS,DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADOSEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2020 | 1380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 6570 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE(PSF1s I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA, A SER DEBITADA NA C/C 9567-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2020 | 586.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2020 | 539.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2020 | 186.80 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA 510009-7 - TRIBUTOS-BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2020 | 14098.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL), -DOC. PROC. DE Nº 2778831- COD. DE RASTRE. 815.2019.2364.779 CONF. OFICIO 094/2019 E CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2020 | 6510.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TRANSF- BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DEBITO NA CC 21258-X, COMPENSADO ATRAVES DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2020 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TRANSF- BLOQUEIO JUDICIAL (OFICIO 20200001341027-00003), CONFORME DEBITO NA CC 15291-9, COMPENSADO/PAGO ATRAVES DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2020 | 1157.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 89 (OITENTA e NOVE) X R$ 13,00 QUENTINHAS, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.890 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2020 | 2590.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA VW/SAVEIRO DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.887 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2020 | 130.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 02(duas) HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO GERADOR DA ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 31/12/2019 e 01/01/2020 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.894 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2020 | 97.50 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO (NOVO FUNDEB - UM DESAFIO). CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2020 | 78.00 | 00002520401478 | LUCIANO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO (ARBOVIROSES NA PB E PERSPECTIVAS 2020). CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2020 | 600.00 | 00051559803487 | SÔNIA MARIA MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO ESPECIALIZADO DE ESP. NAS VEIAS COLATERAIS, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADOPELA LEI MUNICIPAL DE Nº 261/2017, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2020 | 420.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS:OGE - 4130/PB, QSE - 4686/PB, QFG - 0993/PB, E OGE - 6530/PB, VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.893 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2020 | 440.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QFI - 9123/PB, QSC - 5545/PB, QSD - 5137/PB QSC - 5565/PB, E QFV - 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II EIII) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.891 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2020 | 170.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB e NA MAQUINA PATROL VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DENº 001.892 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2020 | 700.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO MOTORES BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER.DE Nº 001.889 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000300 | 03/02/2020 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 - JEEP/RENEGADE SPORT ATD DE PALCA: QFT - 2654/PB, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PP 000017/2019 E TC: 00073/2019 FIRMADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.888 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2020 | 3299.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.243 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL "JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000309 | 04/02/2020 | 236.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.932 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 000026/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000308 | 04/02/2020 | 112.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.933 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 000026/2019E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000312 | 04/02/2020 | 2500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 51(CINQUENTA E UM) EXAMES DE (ULTRASSONOGRAFIA) CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 10000241 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. REF. AO PP: 00024/2019 e TC: 000090/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2020 | 270.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.898 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2020 | 540.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000000229 ANEXA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2020 | 2314.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 178(CENTO e SETENTA e OITO) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA E REFEICOES TIPO A "LA CARTE" , DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.895 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2020 | 650.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.896 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2020 | 2733.07 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS Nº 7.318, 7.319, 7.320, 7.321, 7.322, 7.323, 7.324, 7.325, 7.326, 7.327, 7.330, 7.331 e 7.332 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000315 | 05/02/2020 | 1000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.190 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000006/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2020 | 900.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS SENDO PILOES-PB/ RECIFE-PE / PILOES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QFP - 2686/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS, CONF. REL. DA SEC. DE SAuDE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.897 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2020 | 4980.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS NOTA FISCAL DE Nº 000.000.204 ANEXA, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO REVEILLON 2019/2020 DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NOS DIAS 31/12/2019EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DESTRIBUICAO DE PEIXES A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2020 | 3674.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS e DEMAIS MATERIAIS/SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF.DOC. E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 241 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2020 | 5138.73 | 00006815946401 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CALCETARIA(APLICACAO DE MEIO e REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO) NA RUA PROJETADA 09, LOCALIZADA NO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATATO DE PREST. DE SERVICOS e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.905 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2020 | 200.00 | 00011988855721 | ALEX SANDRO AGRIPINO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:NPS - 4298/PB, SENDO PILOES-PB/JOAO PESSOA/PB / PILOES-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.899 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2020 | 632.00 | 00089684656491 | ANALICE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 100(CEM) BOLSAS NECESSAIRE NO VALOR DE R$ 6,32 CADA, DESTINADAS AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DESER. DE Nº 001.901 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2020 | 1500.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DAS PAREDES E FAIXADA DA ESCOLA M. ADELINA A. BARRETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CHA DE PAU D'ARCONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.904 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2020 | 1500.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DAS PAREDES E FAIXADA DA ESCOLA M. ROBERTO M. LINS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.902 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2020 | 1500.00 | 00009543431400 | ALAN PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DAS PAREDES E FAIXADA DA ESCOLA M. AGRICIO A. LIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.903 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2020 | 310.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PB SOC. SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ECODOPPLER, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1004173 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2020 | 3136.68 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS Nº 4.316, 4.317, 4.318, 4.319, 4.320, 4.321, 4.322, 4.323 e 4.324 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2020 | 72.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE POSTAGENS CONST. EM FATURA DE Nº 52501, REF. AO CONTRATO DE Nº 9912458528 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2020 | 750.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05(CINCO) VIAGENS X R$ 150,00, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/TANQUE(PIPA) DE PLACA: KHZ - 1534/PB, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DA ZONA URBANA e RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.906 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2020 | 400.00 | 00010840576463 | ANTONIO PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 02(DUAS) VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHAO DE PLACA: NQI - 6604/PB, NO TRANSPORTE DE GUARITAS DA PMPB PARA ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 31/12/2019 e 01/01/2020 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.909 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2020 | 2755.67 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS Nº 4.326, 4.327, 4.328, 4.330 e 4.332 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2020 | 2235.00 | 00006539639473 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHA MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEIMUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2020 | 216.29 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2020 | 140.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE REFIL DE TINTA CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.189 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA EPSON DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2020 | 460.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECARGA DE TONER'S - CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. 000.121 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2020 | 225.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECARGA DE TONER'S - CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. 000.119 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORAS SEC. DE SAuDE (V. SANITARIA, V. AMBIENTAL e PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVA ANOTACAO RESP. TECNICA -ART. DA OBRA - PB 20200299179, REF. A PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO CONJUNTO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2020 | 100.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECARGA DE TONER'S - CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. 000.120 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORAS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2020 | 200.00 | 00070149986416 | SUZANA CARLA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE GOIANA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO. AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001,CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2020 | 300.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000362 | 10/02/2020 | 1596.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.841 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E SEUS PROGRANAS ( CRAS/SCFV/GD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2020 | 350.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 05(CINCO) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.460 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2020 | 300.00 | 00096593342491 | TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2020 | 300.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000363 | 10/02/2020 | 7108.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.836 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) patrol, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000364 | 10/02/2020 | 2507.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.839 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000365 | 10/02/2020 | 5559.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.837 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000366 | 10/02/2020 | 3583.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.838 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2020 | 360.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE RECUPERACAO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 2,0CV MONOFASICO, DO POCO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 0000587 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000360 | 10/02/2020 | 810.39 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO #DS10# OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.835 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP/RENAGADE DE PLACA: QFT - 2654/PB , LOCADO PARA FICARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO CONF. PP 00017/2019 E TC: 00073/2019. REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000367 | 10/02/2020 | 119.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.842 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000368 | 10/02/2020 | 734.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.852 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO (ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO ASEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000369 | 10/02/2020 | 2793.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.843 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO (ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000370 | 10/02/2020 | 3751.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.844 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000371 | 10/02/2020 | 3389.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.845 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000372 | 10/02/2020 | 3049.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.846 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000373 | 10/02/2020 | 3740.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.847 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000374 | 10/02/2020 | 4735.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.848 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000375 | 10/02/2020 | 5976.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.849 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000376 | 10/02/2020 | 1945.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.851 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000377 | 10/02/2020 | 1157.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.850 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2020 | 643.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2020 | 912.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA, A SER DEBITADA NA C/C 9567-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2020 | 210.52 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA AO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.912ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000378 | 10/02/2020 | 500.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.831 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000379 | 10/02/2020 | 330.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.832 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000380 | 10/02/2020 | 322.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.833 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000381 | 10/02/2020 | 574.27 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.834 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000382 | 10/02/2020 | 333.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.834 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2020 | 263.15 | 00003109611490 | ANDREA CALVACANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA AO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 001.915 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2020 | 3248.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2020 | 1692.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2020 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2020 | 887.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2020 | 1692.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2020 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVO - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2020 | 4487.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2020 | 10424.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2020 | 1203.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2020 | 923.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2020 | 263.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2020 | 949.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000361 | 10/02/2020 | 656.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.840 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2020 | 400.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007793 ANEXA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2020 | 5553.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.190 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DO KIT'S DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2020 | 865.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES, LIMPEZA E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.918 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2020 | 500.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2020 | 450.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 90(NOVENTA ) GALOES DE AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.215 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (JANEIRO DE 2020), CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.003.768 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2020 | 372.89 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) LATAS DE FORTINI PO 400G E 07(SETE) MILNUTRI 800G CONST. EM NOTSA FISCAIS DE Nº 004.393 e 004.394 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, CONF. OFICIO 344/2019/PJCGBA, TERMO DE DECLARACAO, LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2020 | 150.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 261/2017, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2020 | 11089.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2020 | 255.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 51(CINQUENTA e UM) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.216 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2020 | 1100.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 212 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2020 | 133.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2020 | 81.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2020 | 59.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2020 | 53.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2020 | 50.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2020 | 165.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2020 | 343.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2020 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2020 | 180.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEIMUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2020 | 162.00 | 00007621734400 | ROSILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000398 | 13/02/2020 | 52699.39 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SER. DE CONCLUSAO DA UNIDADE B. DE SAuDE (UBS) PORTE I, NO CONJ. AMANDO X. P. DA CUNHA (BELA VISTA), PILOES/PB CONF. PROPOSTA Nº 120044.868000/1140-02 DO MINISTERIO DA SAuDE. CONF. BOLETIM DE MEDICAO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000003 EM ANEXOS. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2020 | 6729.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.477 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2020 | 2600.00 | 00008398759402 | JOAO JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE LIMPEZA e PINTURA DAS PAREDES E FAIXADAS DAS ESCOLAS M. DE AVAZEADO e TABOLCAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE. SER. DE Nº 001.920 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2020 | 790.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO LANCHES AOS PROFESSORES DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ESCOLA BRAZ BARACUHY, ATRAVESDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.921 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2020 | 80.00 | 00007248497428 | MARIA DE JESUS ROQUE VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2020 | 300.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2020 | 200.00 | 25201543000106 | JOSÉ MARIA MEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER.NA CONFECCAO DE CALCADOS PARA A APRESENTACAO DA 3ª EDICAO DO AUTO DO NATAL MUSICAL, APRESENTADO PELAS CRIANCAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODEVINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,O EVENTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NO DIA 20 DE DEZEMBRO APOS A CELEBRACAO DA MISSA DE NATAL. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.922 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2020 | 400.00 | 00071181866430 | JOÃO EVANGELISTA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2020 | 400.00 | 00012528917414 | JOSE AYLTON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2020 | 415.00 | 31674813000190 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - MIRO DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHE DOS PROFESSORES DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ESCOLA BRAZ BARACUHY, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.923 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2020 | 650.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF.AO PERIODO DE 16/01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2020 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, S/N - PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2020 | 300.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, 39 - PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2020 | 859.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5733645 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2020 | 170.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADES HOSPITALAR, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N.º 313/2019, ASSIM COMO NO 1º DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE Nº 8.666/93 e 8.080/90. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000423 | 17/02/2020 | 2085.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.001.145 ANEXA. REF. AO PP: 000015/2019 E TC: 0000061/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2020 | 300.00 | 00013978208458 | WEVERTON GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2020 | 250.00 | 00070500583439 | PEDRO HENRIQUE BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2020 | 200.00 | 00005127641402 | MARIA DA PENHA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2020 | 1892.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.024.333 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2020 | 2355.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.024.334 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2020 | 3790.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE BLOCOS, FICHAS e OUTROS MATERIAIS GRAFICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 001.046 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE ATENDIDAS NOSPSF's I, II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2020 | 3780.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE BLOCOS, CARTERINHAS, FICHAS e OUTROS MATERIAIS GRAFICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 001.047 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTEATENDIDAS NOS PSF's I, II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2020 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TC. DE CRANIO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 14551 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TC. DE ABDOME TOTAL, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO,PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 14545 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDACAO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1005388 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2020 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANIERO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2020 | 20108.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JANEIRO DE 2020}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2020 | 8552.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. (SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JANEIRO DE 2020}. CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2020 | 195.78 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE IMPRESSOES, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCS. DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.926 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2020 | 142.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2020 | 2210.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 110(CENTO E DEZ) COLITEST P/ DETECCAO DE COL T. COLI e SACO PARA AMOSTRA 540ML CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.008.233 ANEXA, DESTINADAS AO SETOR DE VIGILANCIA EPI. E AMBIENTAL PARA REALIZACAO DE ANALISES DA QUALIDADE DA AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000439 | 19/02/2020 | 508.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.019.245 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000009/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000440 | 19/02/2020 | 1013.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.019.246 e 019.247 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020e TC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000441 | 19/02/2020 | 1296.80 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.697 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000010/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000442 | 19/02/2020 | 940.50 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.696 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000013/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2020 | 1369.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE (JANEIRO DE 2020).CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2020 | 1152.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JANEIRO DE 2020}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2020 | 300.00 | 00073360392434 | MARIA LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2020 | 350.00 | 00011988855721 | ALEX SANDRO AGRIPINO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE KIT'S DE CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO "ACAO FOLIA EDICAO 2020 DOS PROG. CRAS/SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.931 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2020 | 550.00 | 00071544417470 | JONNASIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2020 | 370.00 | 00079800998420 | MANOEL GOMES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2020 | 3000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (CRAS - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2020 | 4335.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL ( CAD. UNICO ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2020 | 1204.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. CRAS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2020 | 540.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2020 | 500.00 | 00070851037445 | WESLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2020 | 500.00 | 00003943848493 | JACIARA DENISE BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2020 | 22826.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - (SEA - EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB.- (COMISSIONADOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2020 | 21159.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (PRO TEMPORE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2020 | 2828.50 | 00001455892424 | LENILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CALCETARIA(APLICACAO DE MEIO e REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO) NA RUA PROJETADA 41, LOCALIZADA NO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATATO DE PREST. DE SERVICOS e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.936 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2020 | 20115.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - (EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2020 | 7524.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - (COMISSIONADOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2020 | 370.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECUPERACAO e MANUTENCAO DE PORTOES DO MERCADO PUBLICO e DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.937 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2020 | 3903.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2020 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) (ELETIVO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2020 | 1999.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2020 | 2460.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE - PRO TEMPORE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2020 | 25031.42 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2020 | 4154.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2020 | 41224.86 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB OUTROS 40% - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2020 | 228436.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB MAG. 60% - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2020 | 9229.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (S. BUCAL/PSF - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2020 | 9500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2020 | 3500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (NASF - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2020 | 14896.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (PSF - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2020 | 8642.01 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (S.B. FMS/PAB - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2020 | 7721.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES P.E.V.A - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2020 | 23933.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2020 | 27.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2020 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2020 | 5249.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. e ASSIST. SOCIAL - (COMISSIONADOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2020 | 5117.15 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. e ASSIST. SOCIAL - (SEDS EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2020 | 5225.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. e ASSIST. SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2020 | 6890.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - (SEFIN - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2020 | 5695.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - (SEFIN - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000451 | 20/02/2020 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1007227 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00037/2017 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000452 | 20/02/2020 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTASDE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 116 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2020 | 2590.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA VW/SAVEIRO DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.934 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2020 | 800.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 16 (DEZESSEIS) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI - 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (14/02 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020), CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS e NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 001.935 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2020 | 14398.46 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - (SEGEP - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2020 | 24646.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - (SEGEP -COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2020 | 180.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 12390 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2020 | 9990.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FNS/PB/PACS - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2020 | 50108.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2020 | 15872.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FUS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000505 | 21/02/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTADA UNIAO E OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001247 ANEXA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. E INEX. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00014/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2020 | 957.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 03 (TRES) VENTILADORES VF52 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.012.789 ANEXA, ADQUIRIDOS ATRAVES DO RECURSO DO PMAQ, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2020 | 3939.20 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 043.120 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III, DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2020 | 8012.78 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 018.006 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III, DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2020 | 5500.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE CARRO DE SONORIZACAO (MINI TRIO) CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 72 ANEXA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2020 | 527.00 | 00010745997481 | HEBERTON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS DO CANTOR " VETINHO SALES", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 24 DE FEVEREIRO NO PATIO DA FEIRA LIVRE "JOSE FLOR " NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N º 001.938 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2020 | 450.00 | 00010282767452 | WELLINGTON RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS DO CANTOR "WILLY PEGADA", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 25 DE FEVEREIRO NO PATIO DA FEIRA LIVRE "JOSE FLOR " NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.942 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2020 | 800.00 | 23544431000114 | JAKELLYNE FELIPE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS DA CANTORA "RAFELA FIDELIS", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 23 DE FEVEREIRO NO PATIO DA FEIRA LIVRE "JOSE FLOR " NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.943 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000526 | 26/02/2020 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 - JEEP/RENEGADE SPORT ATD DE PALCA: QFT - 2654/PB, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PP 000017/2019 E TC: 00073/2019 FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.946 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2020 | 150.00 | 00070187846464 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA Nº 21817-0 , PMP CRIANCA FELIZ, REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2020 | 712.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.157 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCILAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2020 | 110.00 | 00006330295484 | EDNALDO CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2020 | 1055.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS MOVEIS DAS MAQUINAS DE CONSTURAS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.944 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2020 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2020 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2020 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2020 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2020 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2020 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2020 | 975.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS SENDO PILOES-PB/ J.PESSOA-PB / PILOES-PB, 02(DUAS) VIAGENS SENDO PILOES-PB/ C. GRANDE-PB / PILOES-PB e 02(DUAS) VIAGENS SENDO PILOES-PB/ GUARABIRA-PB / PILOES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QFP - 2686/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS, CONF. REL. e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.941 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2020 | 1171.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.155 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e PSF's I, II e III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2020 | 3670.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.158 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO e AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2020 | 100.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, 39 - PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. RENOVACAO DE CONTRATO FIRMADO,COM VALOR REAJUSTADO ENTRE AS PARTES. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2020 | 805.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.156 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2020 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2020 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2020 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2020 | 480.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES, LIMPEZA E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICRO-COMPUTADORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER.DE Nº 001.947 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2020 | 7049.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZAO DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2020 | 86.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE TARIFA BANCARIA DA AG: 1100 - C/C 36-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONF. TRANSF. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2020 | 44980.16 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 024/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2020 | 249.64 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 023/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB. CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2020 | 16994.17 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 020/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2020 | 6470.70 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 006/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 00167 E 00168/2019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2020 | 600.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM NO RAIO DE 250KM EM VEICULO T- CAR/CAMINHAO/CARR. ABERTA DE PLACA: MOK - 9319/PB ANO/MOD. 2004/2005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE DIVERSAS MUDANCAS ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS, RELATORIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.940 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2020 | 577.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.154 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2020 | 655.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM NO RAIO DE 350KM EM VEICULO M. BENZ/L 1620- CARGA/CAMINHAO/CARR. ABERTA DE PLACA: MZF - 5141/PB ANO/MOD. 2005/2005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAODE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS E RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.945 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2020 | 170.00 | 00009533880422 | SIMONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2020 | 1000.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2020 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2020 | 1000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2020 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2020 | 87.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2020 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000556 | 27/02/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (FEVEREIRO DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.001.088 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2020 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. TERMO DE CONTRATO FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.956 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0000546 | 27/02/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 6706 ANEXA. REF. AO INEX. 00006/2019 E TC: 000060/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2020 | 2700.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1º e 2º GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES, REF. A 2ª PARCELA DE 2(DUAS) ACORDADAS , CONF. CONTRATO FIRMADO. e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.949 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2020 | 2700.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 2ª DE 2ª PARCELAS ACORDADAS, CONF. TERMO CONTRATATO FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.950 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2020 | 750.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 2ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.951 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2020 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 2ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.952 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIIONAL DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 2ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.953 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000558 | 27/02/2020 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (FEVER079EIRO DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.079 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000543 | 27/02/2020 | 5680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 275/80R22,5 - PIRELLI CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.211 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000006/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000561 | 27/02/2020 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2020) , CONF. NOTASFISCAIS DE Nº 1.080, 1. 081, 1.082 e 1.083 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000544 | 27/02/2020 | 115.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.019.291 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000009/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000545 | 27/02/2020 | 768.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.019.275 e 019.298 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020e TC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2020 | 675.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO, FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS(SISTEMAS) EM MICRO-COMPUTADORES e IMPRESSORAS DO PSF I, SEC. DE SAuDE e SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.954 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000560 | 27/02/2020 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2020) , CONF. NOTAS FISCAISDE Nº 1.084, 1.085, 1.086 e 1.087 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2020 | 620.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES, LIMPEZA E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICRO-COMPUTADORES e IMPRESSORAS DO PROGRAMA CAD. UNICO DO IGD/BF DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.948 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000557 | 27/02/2020 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CRAS e OUTROS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (FEVEREIRO DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.089 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2020 | 650.00 | 00009304057493 | GILSON BERTOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAR/CAMINHONETE/CARR. DE PLACA: NQE5J58/PB, NO PERIODO DE 03/02 A 27 DE FEVEREIRO DE 2020.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.955 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000568 | 28/02/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.134 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REEQUIPAR OS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2020 | 1899.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UM) FOGAO L.B INDL. 6BCS INVICTO CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.029.934 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS/SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02 (DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2020) NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.193 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000570 | 28/02/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.136 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01(UM) RAMAL DE IP NO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2020) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.192 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000569 | 28/02/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.135 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE2020 CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2020 | 1300.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 000.000.037 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2020 | 4500.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 04(QUATRO) FOGOES P5 MASTER e 01(UM) FOGAO PROGAS PREA-400 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.817 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2020 | 16214.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2020 | 89800.02 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2020 | 9665.02 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDSUCACAO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2020 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2020) NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº003.191 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000571 | 28/02/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.137 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRODE 2020, CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2020 | 14098.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL), -DOC. PROC. DE Nº 2778831- COD. DE RASTRE. 815.2019.2364.779 CONF. OFICIO 094/2019 E CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000584 | 28/02/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000530 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000016/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2020 | 859.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5706562 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000564 | 28/02/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2020). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1017946 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000572 | 28/02/2020 | 428.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.138 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2020 | 588.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2020 | 22861.17 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2020 | 109.90 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 510009-7 - TRIBUTOS-BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2020 | 17763.49 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2020 | 18237.45 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PACS, PSF, ECD/PEVA E FMS-SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2020 | 78.00 | 00020427980453 | MARIA GENI BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAuDE, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2020 | 8514.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2020 | 321.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2020 | 94.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2020 | 39.00 | 00006387634440 | NYELITON GOUVEIA MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM MENOR DE IDADE DESTE MUNICIPIO PARA DELEGACIA E. DE CRIMES CONTRA A INFANCIA E JUVENTUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2020 | 39.00 | 00007912473416 | DANIEL VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM MENOR DE IDADE DESTE MUNICIPIO PARA DELEGACIA E. DE CRIMES CONTRA A INFANCIA E JUVENTUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2020 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2020 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2020 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2020 | 117.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DECONTAS DE INDEN. MUNICIPAL Nº 172, AO IPC, DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2020 | 15.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE POSTAGENS CONST. EM FATURA DE Nº 53069, REF. AO CONTRATO DE Nº 9912458528 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2020 | 420.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECARGA DE EXTINTORES DE PO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 00000194 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA VESTURIA DO DETRAN NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000596 | 02/03/2020 | 962.80 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.009.858 E 9.859 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 eTC:. 000011/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000597 | 02/03/2020 | 596.40 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.009.860 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000008/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2020 | 100.00 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, APARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO E DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2020 | 400.00 | 00011336309440 | ELIZABETH CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2020 | 270.00 | 00097750026487 | MARIA IRACEMA CRISPIM ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2020 | 150.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, PARECER, RELATORIO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2020 | 300.00 | 00070549442405 | MARCIO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2020 | 600.00 | 00004890879498 | JOSÉ RONALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2020 | 140.00 | 00003671959410 | ROBERTO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2020 | 350.00 | 00005132255442 | MARIA ALDILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2020 | 250.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA A EQUIPE DO BOCA JR. FC DE PILOES/PB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM DA COPA BREJO DE FUTSAL EDICAO 2020, CONF. OFICIO DE REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000604 | 03/03/2020 | 2500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 49(QUARENTA E NOVE) EXAMES DE (ULTRASSONOGRAFIA) CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 10000250 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. REF. AO PP: 00024/2019 e TC: 000090/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2020 | 2109.00 | 00006539639473 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEIMUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/03/2020 | 2322.75 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.493 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/03/2020 | 400.00 | 00028500158816 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM NO RAIO DE 120KM e 01(UMA) VIAGEM NO RAIO DE 75KM EM VEICULO T- CAR/CAMINHONETE/CARR. ABERTA DE PLACA: HRO - 9889/PB ANO/MOD. 1994/1994 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE DIVERSAS MUDANCAS ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS E RELATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/03/2020 | 4206.25 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.492 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II, III e SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000623 | 04/03/2020 | 1774.92 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.469 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000624 | 04/03/2020 | 1072.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.466 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000005/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000625 | 04/03/2020 | 1072.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.464 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000005/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000629 | 04/03/2020 | 1072.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.465 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III)DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000005/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000630 | 04/03/2020 | 2401.54 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.468 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/03/2020 | 1400.00 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. TECNICOS ESPEPECIALIZADO NO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO E PANICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DA ESCOLA BRAZ BARACUHY PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CONF. PARECER TECNICO, PROPOSTA, DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.966 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/03/2020 | 443.15 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/03/2020 | 929.96 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/03/2020 | 265.10 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/03/2020 | 443.15 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/03/2020 | 265.10 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:OFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/03/2020 | 443.15 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/03/2020 | 3204.80 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.490 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS LANCHES OFERECIDOS AS CRIANCAS, JOVENS E IDOSOS DOS PROG. SCFV/CRAS DA SEC. DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/03/2020 | 1103.45 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.491 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROG. SCFV/CRAS DA SEC. DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000631 | 04/03/2020 | 1072.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.467 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB, VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL E SUES PROG. CRAS/SCFV/IGD.BF e CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000005/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2020 | 4590.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC. e ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE Nº 351/2020 CEFUS e BOLETO ANEXOS , RELATIVO A SAFRA2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000660 | 05/03/2020 | 1695.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.941 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000661 | 05/03/2020 | 5900.89 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.942 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000662 | 05/03/2020 | 3055.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.943 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849, VINCULADO A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000663 | 05/03/2020 | 5883.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.944 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/03/2020 | 450.00 | 00070307141489 | WELLINGTON FELIPE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/03/2020 | 200.00 | 00008312421408 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUESTAR DESPESAS COM QUITACAO DE BOLETOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAe DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/03/2020 | 450.00 | 00012863234447 | FRANCINALDO MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/03/2020 | 300.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000653 | 05/03/2020 | 3028.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.934 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E SEUS PROGRANAS ( CRAS/SCFV/GD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000664 | 05/03/2020 | 1049.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO #DS10# OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.945 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP/RENAGADE DE PLACA: QFT - 2654/PB , LOCADO PARA FICARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO CONF. PP 00017/2019 E TC: 00073/2019. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/03/2020 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, REF. ANIDADE DE 2020, CONFORME OFICIO 002/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/03/2020 | 553.27 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO LICENCIAMENTO DO PRAD ( PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000654 | 05/03/2020 | 2279.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.939 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000655 | 05/03/2020 | 1864.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.936 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000656 | 05/03/2020 | 1153.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.937 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000657 | 05/03/2020 | 977.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.937 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000658 | 05/03/2020 | 766.53 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.938 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA:OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000659 | 05/03/2020 | 2708.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.940 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA:QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000639 | 05/03/2020 | 1721.76 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.471 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF'sI, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000640 | 05/03/2020 | 1075.59 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.470 ANEXAS,DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO SEC.DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000641 | 05/03/2020 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.019.366 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000009/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000642 | 05/03/2020 | 810.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.925 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000643 | 05/03/2020 | 4496.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.926 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000644 | 05/03/2020 | 2638.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.927 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000645 | 05/03/2020 | 3793.61 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.923 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO (ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000646 | 05/03/2020 | 5809.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.924 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO (ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO ASEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000647 | 05/03/2020 | 170.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.928 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000648 | 05/03/2020 | 5311.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.930 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000649 | 05/03/2020 | 5493.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.931 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000650 | 05/03/2020 | 4031.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.929 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000651 | 05/03/2020 | 5936.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.932 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000652 | 05/03/2020 | 796.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.933 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/03/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/03/2020 | 97.50 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO (CNM - ORIENTACOES PARA O ENCERRAMENTO DE MANDATO). CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2020 | 225.00 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 009.804 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0000667 | 06/03/2020 | 528.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.208 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e PSF's I, II e III, DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00008/2020 E TC: 00000033/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0000668 | 06/03/2020 | 1605.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.207 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PRG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. PP: 00008/2020 E TC: 00000033/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0000669 | 06/03/2020 | 995.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.206 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCILAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00008/2020 E TC: 0000033/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DESTRIBUICAO DE PEIXES A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2020 | 2460.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS e DEMAIS MATERIAIS/SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. DOC. E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 247 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000677 | 09/03/2020 | 180.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.999 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO (maquina) PA MECANICA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 000026/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000678 | 09/03/2020 | 776.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.998 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 000026/2019 E TERMODE CONTRATO DE Nº 00001/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2020 | 1530.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO MOTORES BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE CANTINHOS e PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.965 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000672 | 09/03/2020 | 624.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 26(VINTE E SEIS) HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 6863 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF1s I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00006/2020 E TC: 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000673 | 09/03/2020 | 528.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22(VINTE E DUAS) HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 6864 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF1s I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00006/2020 E TC: 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000674 | 09/03/2020 | 432.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 18(DEZOITO) HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 6865 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF1s I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00006/2020 E TC: 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000679 | 09/03/2020 | 168.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.997 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 000026/2019E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000675 | 09/03/2020 | 1350.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 45(QUARENTA e CINCO) HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 6872 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00006/2020 E TC: 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000676 | 09/03/2020 | 1560.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 52(CINQUENTA e DUAS) HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 6871 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00006/2020 E TC: 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000680 | 09/03/2020 | 4820.57 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.134 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 e TC: 0000024/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2020 | 460.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOK - 9052/PB, MOE - 3424/PB, QSE - 4686/PB, QFG - 0993/PB, E OGE - 6530/PB, VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.975 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2020 | 910.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 13(TREZE) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.553 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2020 | 1100.00 | 00004240396484 | AILTO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DAS PAREDES E FAIXADA DA UNIDADE DE SAuDE ANCORA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO OURICURI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE 001.971 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2020 | 280.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QFI - 9123/PB, QSC - 5545/PB, QSD - 5137/PB , e QFV - 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.974 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (FEVEREIRO DE 2020), CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.003.954 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000697 | 10/03/2020 | 2176.60 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.744 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2020 | 180.00 | 34293337000156 | MATIAS BORRACHARIA - SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB e NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA e PATROL VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.973 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2020 | 250.00 | 00061637173415 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2020 | 625.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHE DOS CRINCAS, JOVENS E IDOSOS, NO EVENTO ACAO FOLIA, REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, EM PRACA PUBLICA, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS/SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.976 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2020 | 400.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCAO DE MOCHILAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VISITADORES SOCIAIS DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.977 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2020 | 715.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES, LIMPEZA E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.979 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2020 | 280.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.554 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2020 | 790.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DE DE 05(CINCO) JOGOS DA 1ª RODADA DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 001.981 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2020 | 1815.33 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA INFORMACOES A PREVIDÊNCIA SOCIAL GEFIP - REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E SETEMBRO DE 2013. CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2020 | 780.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSADE SER. DE Nº 001.972 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2020 | 2093.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 161(CENTO e SESSENTA e UM) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA E REFEICOES TIPO A "LA CARTE" , DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.978 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2020 | 211.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA.CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE Nº 001.980 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2020 | 1100.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 214 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2020 | 320.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TEC. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01(UMA) BOTA ORTOPEDICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1.000.605 ANEXA. DESTINADA ATENDER A NECESSIDADE DE UM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 261/2017, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELAT. SOCIAL E LAUDO MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000693 | 10/03/2020 | 8623.59 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS Nº4655,4656,4657,4658,4659,4660,4661,4662,4663,4664,4665,4666,4667,4668,4669,4671,4672,4673,4674,4675,4676,4677,4679,4680,4681,4682,4684,4686,4687,4688,4689,4690,4691 e 4692 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2020 | 233.29 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 41(QUARENTA e UM) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.348 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2020 | 462.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5770546 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2020 | 400.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES, LIMPEZA E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE e TESOURAIRA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.985 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2020 | 790.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DE DE 05(CINCO) JOGOS DA 2ª RODADA DO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 001.984 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2020 | 340.00 | 00009630776430 | LUCIENE DA SILVA ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2020 | 430.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO, FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS(SISTEMAS) EM MICRO-COMPUTADORES e IMPRESSORAS DO PSF's II e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.982 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2020 | 569.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 100(CEM ) GALOES DE AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.347 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2020 | 230.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.078.172 ANEXA,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2020 | 300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº20200000000395 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2020 | 405.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO, FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS(SISTEMAS) EM IMPRESSORAS E MICRO-COMPUTADORES DO PSF III LOCALIZADO EM PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.983 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000704 | 11/03/2020 | 56.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL -CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.007 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 000026/2019 ETERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2020 FIRMADO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000705 | 11/03/2020 | 236.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL -CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.008 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 000026/2019 ETERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2020 FIRMADO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000716 | 12/03/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIM AMERICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1, CAP. MINIMA 29 ESTUDANTES SENTADOS MAIS O CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICACOES DO FNDE E DO FABRICANTE, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019 PARA REGISTRO DE PRECOS DO GOV. FEDERAL E CONTRATO Nº 0034/2020, CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ACIMA CITADA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2020 | 508.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO LANCHES DOS PROFESSORES DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº001.988 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2020 | 275.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.019.436 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000714 | 12/03/2020 | 217.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.071 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000013/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000715 | 12/03/2020 | 455.40 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.072 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000009/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2020 | 900.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO , REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PILOES-PB/ RECIFE-PE / PILOES-PB e 02(UMA) VIAGEM SENDO PILOES-PB/ JOAO PESSOA-PB / PILOES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QFP - 2686/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONF. REL. DA SEC. DE SAuDE. CONF. REL. e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.986 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2020 | 450.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS MOBILAS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.987 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/03/2020 | 63.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2020 | 88.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2020 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2020 | 119.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO e RELATORIO BOLETO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2020 | 650.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. e CONTRATO FIRMADO, REF. AO PERIODO DE 16/02 A 16 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2020 | 170.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2020 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2020 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2020 | 250.00 | 00002961394406 | SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/03/2020 | 700.00 | 11912478000104 | WALNEYFLAVIO BERTULINO AGRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE SENDO DE CAMPINA GRANDE/PB A ALAGOINHA/PB CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000000006 ANEXA, DO VEICULO (maquina) TRATOR, VINVULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000734 | 13/03/2020 | 1521.78 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.072 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000736 | 13/03/2020 | 4336.23 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.002.073 e 002.074 ANEXAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO(maquina) MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000721 | 13/03/2020 | 68031.46 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SER. DE CONCLUSAO DA UNIDADE B. DE SAuDE (UBS) PORTE I, NO CONJ. AMANDO X. P. DA CUNHA (BELA VISTA), PILOES/PB CONF. PROPOSTA Nº 120044.868000/1140-02 DO MINISTERIO DA SAuDE. CONF. BOLETIM DE MEDICAO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000004 EM ANEXOS. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2020 | 3300.00 | 11938541000262 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 15 (QUINZE) VENTILADORES 190W BV-PT CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.221 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000725 | 13/03/2020 | 2840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 275/80R22,5 - PIRELLI CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.234 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000006/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000726 | 13/03/2020 | 3408.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 06(SEIS) PNEUS 750-16 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.235 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000006/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000737 | 13/03/2020 | 2752.67 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.002.075 e 002.076 ANEXAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000738 | 13/03/2020 | 737.45 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.078 ANEXAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000739 | 13/03/2020 | 1192.19 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.079 ANEXAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA, A SER DEBITADA NA C/C 9567-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2020 | 2246.00 | 15105712000223 | ABC INCENDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.056 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE EMERGÊNCIA DA ESCOLA DES. BRAZ BARACUHY DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2020 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/02 A 20 DE MARCO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000746 | 16/03/2020 | 1009.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.019.451 e 019.454 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000009/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000747 | 16/03/2020 | 1425.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.019.457, 019.458 e 019.459 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000748 | 16/03/2020 | 966.90 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.138 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000009/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000749 | 16/03/2020 | 1280.50 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.005.137 e 005.151 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020e TC:. 000013/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000744 | 16/03/2020 | 2382.63 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.468 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2020 | 150.00 | 00002533347485 | ARNALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2020 | 450.00 | 00070255574479 | JARLINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2020 | 264.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRSTACAO DE SER. DE SOLDAS, NA CARROCA DO TRATOR e OUTROS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.991 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2020 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, 39 - PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. RENOVACAO DE CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2020 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, S/N - PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2020 | 141.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1049899 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2020 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2020 | 200.00 | 00021862486468 | LUIS CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000756 | 17/03/2020 | 2085.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.001.172 ANEXA. REF. AO PP: 000015/2019 E TC: 0000061/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000764 | 18/03/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.258 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2020 | 913.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2020 | 541.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2020 | 2355.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {FEVEREIRO DE 2020}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2020 | 590.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOPITALARES DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 272 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2020 | 520.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 273 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2020 | 210.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 274 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2020 | 560.00 | 00011988855721 | ALEX SANDRO AGRIPINO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE KIT'S DE CADEIRAS, MESAS e TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DOS PSF's I e II ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.994 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000765 | 18/03/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.259 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2020 | 1105.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA e CINCO) X R$ 13,00 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES FUNC. DOS PSF's I, II e III, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/01 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 001.995 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2020 | 1774.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE (FEVEREIRO DE 2020).CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2020 | 450.00 | 00075263017472 | LUIZ ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000763 | 18/03/2020 | 624.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.257 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2020 | 500.00 | 11912478000104 | WALNEYFLAVIO BERTULINO AGRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE SENDO DE PILOES/PB a POCINHOS/PB CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000000007 ANEXA, DO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINVULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2020 | 2197.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2020 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2020 | 2030.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -PSF BUCAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2020 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2020 | 3491.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000766 | 18/03/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.260 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2020 | 300.00 | 14259348000102 | ACD. AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AUTENTICIDADE ELETR. DIGITAL DE CPF A3 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.008.382 e BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2020 | 200.00 | 14259348000102 | ACD. AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AUTENTICIDADE ELETR. DIGITAL DE CNPJ A1 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.008.384 e BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2020 | 18600.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {FEVEREIRO DE 2020}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2020 | 8624.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. (SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {FEVEREIRO DE 2020}. CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2020 | 953.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/03/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2020 | 1154.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2020 | 264.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/03/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000767 | 18/03/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.261 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2020 | 10236.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2020 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS GABINETE ELETIVO - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2020 | 855.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FPM - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2020 | 4655.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2020 | 420.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COORDENACAO DA BANDA PROFº. ANTONIO PINTO, EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS e DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.003 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2020 | 2500.00 | 18044076000184 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SER. DE INFORMACOES ANUAIS DAS OBR. RELACIONADAS AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP.DO ANO 2019, COMO FICAR A DISPOSICAO PARA ALTERACAO DE PRESIDENTE PARA RECEITA FEDERAL E ATA, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 95 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000796 | 20/03/2020 | 160.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.280 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000009/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000797 | 20/03/2020 | 140.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.281 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000013/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2020 | 418.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.019.566 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2020 | 593.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.205 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DES. BRAZ BARACUHY e BONA DAS NEVES MOURA DA REDEM. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2020 | 350.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. 000.131 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2020 | 1290.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA) SCANNER EPSON P. V370 DPI 48 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.206 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2020 | 328.45 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE SAO PAULO/SP PARA JOAO PESSOA/PB, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, TRANSACAO DE Nº 4444704 e TICKET 773207 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2020 | 220.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 15186 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADES HOSPITALAR, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N.º 313/2019, ASSIM COMO NO 1º DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE Nº 8.666/93 e 8.080/90. REF. AO MES DE MARCO DE 2020 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2020 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RM ABDOME TOTAL, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 15206 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000806 | 23/03/2020 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTASDE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 120 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000808 | 23/03/2020 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1007312 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00037/2017 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/03/2020 | 2200.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.038 e 039 ANEXAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2020 | 474.91 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 093.825 ANEXA,DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA(REVISAO) DE 50.000 KM DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE- 1389/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF1s I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2020 | 525.09 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000001463 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO BASICA(REVISAO) DE 50.000 KM DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE- 1389/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF1s I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2020 | 5538.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES SEPTPRO GEL 70% 850G. 5LT e MACARAS DESC. PFF2 T. N95 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 004.111 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III e DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO BRASIL. ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2020 | 5191.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 018.141 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2020 | 106.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 02(DUAS) HOSPEDAGENS, PARA EQUIPE QUE REALIZOU EXAMES DE MAMOGRAFIAS, REALIZADOS NO DIA 18 DE MARCO DE 2020 NO UBS(PSF) II, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.007 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/03/2020 | 350.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DOS VEICULO (maquinas) (PATROL, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA), VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.004 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ANUIDADE DA PARTE DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL (SUAS) DA SEC. DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO CIR. 04, TC. FIRMADO e BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2020 | 360.00 | 00003992155498 | ANGELITA LACERDA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/03/2020 | 910.00 | 00097750018468 | JOSE ROBERTO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000828 | 24/03/2020 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 - JEEP/RENEGADE SPORT ATD DE PALCA: QFT - 2654/PB, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PP 000017/2019 E TC: 00073/2019 FIRMADO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/03/2020 | 1700.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. , REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS , DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO DE OURICURI A SEDE E VICE E VERSA, APROX. 24 KMPOR DIA.NO VEICULO TIPO MISTO/CAM./GM/VERANEIO C. DELUX DE PLACA: CBJ - 3118/PB, (REF. A 10 – VIAGENS). CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO e NOTA FISCAL AVULVA DE SER. DE Nº 002.008 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/03/2020 | 6600.00 | 00007644303430 | ELAINE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO AVARZEADO/TABOCAL A SEDE (PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 52 KM POR DIA. REF. 20 - VIAGENS, NO VEICULO PAS/ONIBUS/ NAO APLIC. DE PLACA: CPJ8A96/PB, REF.A 20 VIAGENS, CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.009 EM ANEXOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/03/2020 | 3200.00 | 00068552343487 | JOSÉ WELLITON DE SOUZA C. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG., REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 18 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSP. DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CHA DOS CORDEIROS, PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DA COSTA LIRA) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. NO VEICULO PAS/MICRO ONIBUS/ NAO APLIC. DE PLACA: KLX - 2027/PB, (REF. A 20 – VIAGENS). CONF. RELAT. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO e NFAS. DE Nº 002.010 ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/03/2020 | 1200.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DA COSTA LIRA)EM OLHO D'AGUA NA Z. RURAL E VICE E VERSA, APROX. 12 KM POR DIA. NO VEIC. FIAT/UNO M. WAY DE PLACA:NQI - 4039/PB, (REF. A 20 – VIAGENS), CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO e NFAS. DE Nº 002.011 EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/03/2020 | 1200.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMA PARA A (E. CARLOS H. DA COSTA LIRA)EM OLHO D'AGUA NA Z. RURAL E VICE E VERSA, APROX. 12 KM POR DIA. NO VEIC. FIAT/UNO M. WAY DE PLACA:NQI - 4039/PB, (REF. A 20 – VIAGENS), CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO e NFAS. DE Nº 002.012 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/03/2020 | 4800.00 | 00006969829430 | ROMILDO CEZARIO TRAJENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SITIO CANTINHOS PARA SEDE(PILOES/PB) EVICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. NO VEIC. PAS/ONIBUS/ NAO APLIC. DE PLACA: MOI - 2779/PB, (REF. A 20 – VIAGENS), CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.013 EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000822 | 24/03/2020 | 1125.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG., REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 05 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS LABIRINTO E CANADA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 22 KM POR DIA. NO VEICULO GM/CELTA DE PLACA: MOW - 1855/PB, CONF. ITEM 09 DO PP: 0003/2020, TC: 0015/2020, RELAT. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (REF. A 15 – VIAGENS). E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. Nº 002.014 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000823 | 24/03/2020 | 2250.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHA, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO SITIOS PAU D’ARCO, CANTINHOS E OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB)E VICE E VERSA, APROX. 24,2 KM POR DIA. NO VEICULO VW/KONBI DE PLACA: HGJ - 5064/PB, CONF. ITEM 11 DO PP: 0003/2020, TC: 0017/2020, RELAT. DA SEC. DE EDUCACAO, (REF. A 18 – VIAGENS) e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.015 EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000824 | 24/03/2020 | 1260.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE PROFESSORES. NO TRAJETO DE OLHO D’AGUA PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 06KM POR DIA. NO VEICULO VW/KONBI DE PLACA: HGJ - 5064/PB, CONF. ITEM 12 DO PP: 0003/2020, TC: 0018/2020, RELAT. DA SEC. DE EDUCACAO, (REF. A 18 – VIAGENS) e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.016 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/03/2020 | 4400.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, OBJET. O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO RIO DO BRAZ e P.A. VENEZA PARASEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. NO VEIC. PAS/ONIBUS DE PLACA: MOQ - 5210/PB, RELAT. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (REF. A 20 – VIAGENS) e NOTA F. AVULSA DE SER. DE Nº 002.017 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/03/2020 | 369.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM NO RAIO DE 73,8KM EM VEICULO T- CARGA/CAMINHAO/CARR. ABERTA DE PLACA: MZF - 5141/PB ANO/MOD. 2005/2005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCAATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS E RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.018 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/03/2020 | 169.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0000829 | 25/03/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 006.846 ANEXA. REF. AO INEX. 00006/2019 E TC: 000060/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000831 | 25/03/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTADA UNIAO E OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001258 ANEXA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. E INEX. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00014/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/03/2020 | 900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO COM SEDACAO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1005470 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000834 | 25/03/2020 | 171.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.019.651 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000835 | 25/03/2020 | 1240.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE 04(QUATRO) PNEUS 195/55R 15 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.033 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00027/2019 E TC: 000004/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/03/2020 | 2900.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES MACARAS DESC. CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 004.116 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III e DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO BRASIL. ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/03/2020 | 720.00 | 00008897278485 | MARIA DA CONCEICAO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/03/2020 | 912.00 | 00006815946401 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/03/2020 | 1500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. (NFS-e) DE Nº 0000709 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO(maquina) MOTONIVELADORA (PATROL) 120K, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2020 | 750.00 | 00006576140410 | JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2020 | 715.00 | 00010582750466 | DAYANE CRISTINA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2020 | 90.00 | 00002000590411 | SEVERINO DANIEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2020 | 2397.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES (COMESTIVEIS) E HORTALICIAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. EST. DE Nº 014648 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2020 | 1101.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES (COMESTIVEIS) E HORTALICIAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. EST. DE Nº 014649 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000844 | 26/03/2020 | 11744.67 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.168 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCODE 2020, CONF. PP: 00000009/2020 e TC: 00000030/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2020 | 122.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS.,DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 00000127 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA C/C 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5789740 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2020 | 178.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO e RELATORIO BOLETO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2020 | 110.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO e BOLETOSEM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2020 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO e BOLETOEM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2020 | 145.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2020 | 206.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2020 | 178.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2020 | 589.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000855 | 27/03/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000540 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRATODE Nº 000016/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2020 | 1202.30 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.172 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2020 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DEMARCO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2020 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2020 | 2700.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1º e 2º GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES, CONF. CONTRATO FIRMADO. e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.020 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2020 | 750.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 3ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.021 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2020 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 3ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIIONAL DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 3ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.023 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2020 | 500.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2020 | 2250.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 300(TREZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 014681 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE 17/02 A 18 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2020 | 2351.40 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.171 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO e SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2020 | 4003.10 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.170 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS UBS(PSF's) I, II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, PRESTANDO SEUS SER. NA UBS(PSF) III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, PRESTANDO SEUS SER. NA UBS(PSF) I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, PRESTANDO SEUS SER. NA UBS(PSF) II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2020 | 450.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 60(SESSENTA) KG DE POLPA DE FRUTAS, PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 014682 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS LANCHES OFERECIDOS AS CRIANCAS, JOVENS e IDOSOS ASSISTIDOS PELOS PROG. SCFV/CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 05/02 A 18 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2020 | 1203.40 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.169 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROG. CRAS/SCFV e DA SEC. DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2020 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2020 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2020 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2020 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2020 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2020 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2020 | 22622.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (PRO TEMPORE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2020 | 8047.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - (COMISSIONADOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2020 | 21292.09 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2020 | 960.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.018.467 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACAS: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB.- (COMISSIONADOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2020 | 22861.43 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - (SEA EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2020 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) (ELETIVO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2020 | 4539.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2020 | 358.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.070 ANEXA, DESTINADOS AO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2020 | 1345.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2020 | 1999.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02 (DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (MARCO DE 2020) NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.207 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2020 | 9229.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (S. BUCAL/PSF - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2020 | 10080.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2020 | 6000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL APS - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2020 | 16432.01 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (PSF - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2020 | 28310.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2020 | 9529.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES P.E.V.A - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2020 | 8642.01 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (S.B. FMS/PAB - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2020 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2020) , CONF. NOTAS FISCAIS DENº 1.336, 1.337, 1.338 e 1.339 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01(UM) RAMAL DE IP NO MÊS DE (MARCO DE 2020) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.206 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2020 | 3150.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS E MANCHAO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.018.467 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULOS MICRO ONIBUS e ONIBUS VOLARES PLACAS: QFG - 0993/PB eQSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2020 | 53887.82 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2020 | 12589.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE - PRO TEMPORE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2020 | 25488.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2020 | 6394.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2020 | 39418.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB OUTROS 40% - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2020 | 231186.87 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB MAG. 60% - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2020 | 21934.09 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO ANO DE 2020 DESTA EDILIDADE A "UNDIME S. PARAIBA", CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2020 | 10506.19 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2020 | 95375.42 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2020 | 16210.54 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000942 | 30/03/2020 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2020) , CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 1.332, 1. 333, 1.334 e 1.335 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2020 | 405.00 | 00011250008484 | FRANCISCO RONI DE O. DA COSTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2020 | 400.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2020 | 4045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (CRAS - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2020 | 4335.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2020 | 3235.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. FNAS/SCFV - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2020 | 1204.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. CRAS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2020 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2020 | 750.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS REUNIOES DO GRUPO DOS (IDOSOS) ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV/CRAS DA SES. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.027 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000940 | 30/03/2020 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CRAS e OUTROS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (MARCO DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.341 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2020 | 9990.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FNS/PB/PACS - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2020 | 16394.49 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FUS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2020 | 50117.89 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2020 | 22081.94 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PACS, PSF, ECD/PEVA E FMS-SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2020 | 19145.49 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - FMS, REF. A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2020 | 14098.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL), -DOC. PROC. DE Nº 2778831- COD. DE RASTRE. 815.2019.2364.779 CONF. OFICIO 094/2019 E CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2020 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (MARCO DE 2020) NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.205 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2020 | 25794.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - (SEGEP -COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2020 | 13864.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - (SEGEP -EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000941 | 30/03/2020 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.331 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000879 | 30/03/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2020). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1018261 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2020 | 6000.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA, REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. TERMO DE CONTRATO FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.024 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2020 | 4963.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - (SEFIN - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2020 | 7235.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - (SEFIN - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2020 | 24803.37 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000939 | 30/03/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (MARCO DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.001.340 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2020 | 6517.57 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 007/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 00167 E 00168/2019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2020 | 17117.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 021/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 00532 e 00602/2018, REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2020 | 251.40 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 024/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB. CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017, REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2020 | 45290.49 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 025/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017, REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL ( CAD. UNICO ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2020 | 5117.15 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. e ASSIST. SOCIAL - (SEDS EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2020 | 5249.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. e ASSIST. SOCIAL - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2020 | 5225.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. e ASSIST. SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2020 | 278.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2020 | 2700.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE Nº 1.000.000 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2020 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL) -DOC. DO PROC. JUDICIAL DE Nº 08005761420174058204 e COMP. DE TRANSF. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2020 | 131.96 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) LATAS DE MILNUTRI 800G CONST. EM NOTSA FISCAIS DE Nº 005.049 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, CONF. OFICIO 344/2019/PJCGBA, TERMO DE DECLARACAO, LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA Nº 21817-0 , PMP CRIANCA FELIZ, REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000958 | 31/03/2020 | 300.86 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.125 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000023/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA, A SER DEBITADA NA C/C 9567-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000952 | 31/03/2020 | 1796.76 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.493 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000953 | 31/03/2020 | 1217.96 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.495 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000954 | 31/03/2020 | 2200.43 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.491 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000955 | 31/03/2020 | 1547.33 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.492 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000956 | 31/03/2020 | 1921.81 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.494 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF'sI, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000959 | 31/03/2020 | 2525.25 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.126 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT/MASTER(ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF'sI, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000023/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000960 | 31/03/2020 | 3498.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.128 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT/MASTER(ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF'sI, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000023/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000961 | 31/03/2020 | 2453.75 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.002.127 e 002.129 ANEXAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT/MASTER(ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DESAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000023/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2020 | 400.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE FAIXA PARA DIVULGACAO 22º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MINICIPIO e OUTROS SER., CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015006404 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000957 | 31/03/2020 | 1428.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.002.124 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA I. DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2020 | 2538.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.027.253 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0000966 | 01/04/2020 | 2150.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA GM/S10 DE PLACA: NPY8A08/PB, PARA FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRANOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. PP. 00007/2020, TC:. 000026/2020 FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.032 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000969 | 01/04/2020 | 4810.83 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.471 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.00005/2020 e TC: 0000021/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000968 | 01/04/2020 | 59813.67 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SER. DE CONCLUSAO DA UNIDADE B. DE SAuDE (UBS) PORTE I, NO CONJ. AMANDO X. P. DA CUNHA (BELA VISTA), PILOES/PB CONF. PROPOSTA Nº 120044.868000/1140-02 DO MINISTERIO DA SAuDE. CONF. BOLETIM DE MEDICAO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000005 EM ANEXOS. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2020 | 4600.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO CAP. MINIMA P/ 45 PASS., OBJET. O TRANSP. DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSIT. NO TRAJETO SAO FRANCISCO PARA SEDE(PILOES/PB) E VICE E VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, NO VEIC. PAS/ONIBUS/ NAO APLIC. DE PLACA: KIC - 8411/PB, (REF. A 20 – VIAGENS), CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO, REQUERIMENTO e JUSTIFICATIVA DA SEC. DE G. PUBLICA EM ANEXOS. NAFS. 2.031 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000970 | 01/04/2020 | 2154.97 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.169 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - /PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020e TC: 0000024/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000971 | 01/04/2020 | 1667.73 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.170 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOE -3424 /PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 e TC: 0000024/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2020 | 400.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2020 | 100.00 | 00092813160482 | MANOEL MESSIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2020 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TC DO CRANIO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECESOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 15306 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2020 | 220.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2020 | 84.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2020 | 8900.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000978 | 02/04/2020 | 1721.28 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.760 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000994 | 06/04/2020 | 3479.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.998 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000995 | 06/04/2020 | 1152.34 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.999 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000996 | 06/04/2020 | 935.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.997 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000997 | 06/04/2020 | 315.43 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.005 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000998 | 06/04/2020 | 6233.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.002 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000999 | 06/04/2020 | 6388.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.003 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001000 | 06/04/2020 | 6222.51 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.004 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001001 | 06/04/2020 | 8194.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.006 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001002 | 06/04/2020 | 6641.39 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.001 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001003 | 06/04/2020 | 5323.47 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.000 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000983 | 06/04/2020 | 1477.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.983 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA:MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000984 | 06/04/2020 | 2231.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.986 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA:OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000985 | 06/04/2020 | 2376.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.988 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA:QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000986 | 06/04/2020 | 1539.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.984 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000987 | 06/04/2020 | 1459.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.985 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000988 | 06/04/2020 | 1773.19 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.987 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000989 | 06/04/2020 | 5801.43 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.989 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000990 | 06/04/2020 | 3680.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.992 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000991 | 06/04/2020 | 3688.81 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.990 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PATROL 120K, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000992 | 06/04/2020 | 890.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.991 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PA MECANICA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000993 | 06/04/2020 | 2196.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.994 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/04/2020 | 1480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTE PARA ESTACAO DE TRAT. DE EFLUENTES INDUSTRIAS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.690 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000982 | 06/04/2020 | 793.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO #DS10# OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.993 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP/RENAGADE DE PLACA: QFT - 2654/PB , LOCADO PARA FICARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO CONF. PP 00017/2019 E TC: 00073/2019. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000979 | 06/04/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1018284 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000980 | 06/04/2020 | 4674.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.996 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E SEUS PROGRANAS ( CRAS/SCFV/GD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000981 | 06/04/2020 | 1571.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.995 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/04/2020 | 845.00 | 00095140530449 | MARIA JOSE ALVES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA e CINCO) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.037 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/04/2020 | 2300.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE 46 (QUARENTA e SEIS) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI - 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EMVEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (22/02 A 31 DE MARCO DE 2020), CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS e NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 002.036 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/04/2020 | 100.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB e NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.040 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/04/2020 | 720.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOK - 9052/PB, MOT - 7213/PB, QSE - 4686/PB, QFG - 0993/PB,OGE - 4130/PB E OGE - 6530/PB, VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.038 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/04/2020 | 170.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QFI - 9103/PB, QSD - 5137/PB , e QFV - 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.039 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001011 | 08/04/2020 | 4380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE Nº 000001 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/04/2020 | 1580.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE RECUPERACAO e INSTALACAO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,5CV MONOFASICO e QUADRO ELETRICO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 0000592 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/04/2020 | 1100.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 219 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/04/2020 | 210.55 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCODE 2020, CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE Nº 002.042 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/04/2020 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO e BOLETOEM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/04/2020 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/04/2020 | 300.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/04/2020 | 100.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/04/2020 | 204.50 | 00070047651482 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE PICOCAS, DOCES, CHOCOLATES e OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS LANCHES OFERECIDOS AS CRIANCAS E JOVENS ASSISTODOS PELOS PROG. CRAS/SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.041 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/04/2020 | 400.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/04/2020 | 200.00 | 00007164021490 | GILSON FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/04/2020 | 300.00 | 00096591170430 | MARIA DA GLORIA DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/04/2020 | 300.00 | 00070063040409 | ERNANDES RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/04/2020 | 651.89 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.312 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/04/2020 | 650.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. e CONTRATO FIRMADO, REF. AO PERIODO DE 16/03 A 16 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/04/2020 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, S/N - PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/04/2020 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, 39 - PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/04/2020 | 2418.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 186(CENTO e OITENTA e SEIS) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.001 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/04/2020 | 2012.29 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.306 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESGOTO E PAVIMENTACAO DO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/04/2020 | 4028.13 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.307 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE ELETRICA e HIDRAULICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/04/2020 | 1610.68 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.309 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE ELETRICA e HIDRAULICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CANTINHOS LOCALIZADA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/04/2020 | 1475.03 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.310 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/04/2020 | 1490.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.313 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/04/2020 | 597.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.311 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO GINASIO DE ESPORTES (Prof. VIANEY SOUZA DE ANDRADE “O MANO VEI” ) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/04/2020 | 694.85 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.314 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO ESTADIO MUNICIPAL (JOSE LIRAS LINS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/04/2020 | 740.00 | 00097752975400 | FRANCIMAR RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGEM SENDO PILOES-PB/C. GRANDE-PB / PILOES-PB e 02(DUAS) VIAGEM SENDO PILOES-PB/ JOAO PESSOA-PB / PILOES-PB, NO VEICULO VW/VIRTUS TIPO PASSEIO DE PLACA:OGA - 5662/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS, CONF. TERMOS DE DOACOES, DECLARACOES SOCIAIS e REL. DA SEC. DE SAuDE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.043 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/04/2020 | 4327.94 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.308 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA M. DES. BRAZ BARACUHY DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2020 | 467.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 85 (OITENTA e CINCO ) GALOES DE AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.474 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001041 | 13/04/2020 | 84.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.009.958 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000011/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001042 | 13/04/2020 | 1042.20 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.009.959 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000008/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2020 | 187.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 34(TRINTA e QUATRO) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.475 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/04/2020 | 250.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 900.011.476 ANEXA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAOe DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/04/2020 | 131.96 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) LATAS DE MILNUTRI 800G CONST. EM NOTSA FISCAIS DE Nº 005.320 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, CONF. OFICIO 344/2019/PJCGBA, TERMO DE DECLARACAO, LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/04/2020 | 2000.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO DE ARTERIOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 261/2017, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO SOCIAL e PARECE MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/04/2020 | 200.00 | 00075229331453 | AILTON JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/04/2020 | 300.00 | 00006656479480 | MAURICIO BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/04/2020 | 2975.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS e DEMAIS MATERIAIS/SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. DOC. E NOTAFISCAL ELET. DE SER. DE Nº 249 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/04/2020 | 280.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.612 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/04/2020 | 150.00 | 00012037031475 | LUCIANO FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/04/2020 | 33.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/04/2020 | 118.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EBOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/04/2020 | 3330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 74 (SETENTA e QUATRO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 00000149 ANEXA, DESTINADOS A PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCERDE MAMA, REALIZADO NO EVENTO SAuDE NA PRACA NO DIA 18/03 DE 2020 NA UNIDADE MOVEL TERRESTRE, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/04/2020 | 1547.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 119 (CENTO e DEZENOVE) X R$ 13,00 QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES FUNC. DOS PSF's I, II e III, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOPERIODO DE 22/02 A 09 DE ABRIL DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.049 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/04/2020 | 420.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 06(seis) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.611 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e DOS PSF's I e II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001052 | 14/04/2020 | 2150.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO PER. DE11/03 A 11/04/2020. CONFORME ITEM: 03 DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019, TC: 000028/2020 E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.002 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/04/2020 | 420.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 06(seis) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.610 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/04/2020 | 968.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.027.863 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001051 | 14/04/2020 | 5200.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA LOCAL DETERMIADO PELO CONTRATANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, REF. AO PER. DE 11/03 A 11/04/2020, CONFORME ITEM: 02 DO PP:.L DE Nº 00007/2020, TC: 000027/2020 e NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.001 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/04/2020 | 700.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DOS POCO ARTESIANO e NA PARTE ELETRICA DA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSADE SER. DE Nº 002.052 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/04/2020 | 990.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.018.738 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULOS (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001061 | 15/04/2020 | 2085.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.001.199 ANEXA. REF. AO PP: 000015/2019 E TC: 0000061/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (MARCO DE 2020), CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.004.277 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/04/2020 | 210.00 | 00004240396484 | AILTO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PILOES-PB/ C. GRANDE-PB / PILOES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO GM/ZAFIRA COMF. ORT DE PLACA: NQB - 4659/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO e REL. ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE 002.051 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20 DE ABRIL DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/04/2020 | 116.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO e BOLETOSEM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/04/2020 | 500.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/04/2020 | 70.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/04/2020 | 770.00 | 00009627426431 | JOSE ODENIZIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/04/2020 | 400.00 | 00070500648409 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/04/2020 | 450.00 | 00075263017472 | LUIZ ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACA e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/04/2020 | 200.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/04/2020 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001074 | 16/04/2020 | 661.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.019.885 e 019.886 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020e TC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001075 | 16/04/2020 | 466.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.019.887 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000009/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2020 | 2800.00 | 29089925000132 | ART DESIGNER - J. E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. AQUISICOES DE LETRAS PVC EXP. 10MM e PLACA ACM CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.272 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE B. DE SAuDE (UBS) PORTE I, NO CONJ. AMANDO X. P. DA CUNHA (BELAVISTA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001073 | 16/04/2020 | 5638.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 1400/24 - ROAD G. 12PR TT G2 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.260 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO (maquina) MOTO - NIVELADORA(PATROL), VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000006/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/04/2020 | 315.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.909 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTECAO DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/04/2020 | 700.00 | 27363114000152 | ALMODAS - MARIA DAS GRAÇAS A. DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ESPORTIVOS (PADRAO) 15(QUINZE) CONJUNTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.025 ANEXA, EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO BOCA JUNIOR DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, PARA A DISPUTA DA COPA BREJO DE FUTSAL NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS E PARQUES INFANTIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001078 | 17/04/2020 | 71027.05 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUÇÕES E SER. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A BOLETIM DA 01º (PRIMERA) MEDICAO DOS SER. DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NA RUA HUGO CUNHA DESTE MUNICIPIO. CONF. TP:. 000001/2020, E TC: 000029/2020 FIRMADO. REF. A NOTA FISCAL DE SER. ELET. DENº 1000072 EM ANEXOS. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/04/2020 | 1760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 004.910 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III e DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO BRASIL. ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/04/2020 | 2769.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/04/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/04/2020 | 1406.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/04/2020 | 579.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE MDE - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/04/2020 | 567.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE PNATE - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/04/2020 | 101.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE QSE - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/04/2020 | 11855.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/04/2020 | 4825.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/04/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADES HOSPITALAR, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N.º 313/2019, ASSIM COMO NO 1º DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE Nº 8.666/93 e 8.080/90. REF. AO MES DE ABRIL DE 2020 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/04/2020 | 3606.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/04/2020 | 2197.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/04/2020 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - MULT. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/04/2020 | 2030.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/04/2020 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/04/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/04/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/04/2020 | 953.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/04/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2020 | 1154.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/04/2020 | 264.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/04/2020 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE - ELETIVOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/04/2020 | 427.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FPM DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/04/2020 | 713.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/04/2020 | 10628.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/04/2020 | 4976.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2020 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2020 | 2700.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE Nº 1.000.001 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/04/2020 | 859.98 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DUAS) TENDAS DOBRAVEIS 3X3M CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.864 ANEXAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO M. e DA GARAGEM DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2020 | 8634.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. (SEDE) e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {MARCO DE 2020}. CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2020 | 17723.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {MARCO DE 2020}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS AS MAES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2020 | 3574.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.006.207 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA MAES RECONHECIDAMENTES CARENTES, ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2020 | 700.00 | 00009627410438 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2020 | 300.00 | 00011188595458 | JOSE HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2020 | 4402.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {MARCO DE 2020}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001108 | 20/04/2020 | 644.64 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.006.040 e 006.043 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000013/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001109 | 20/04/2020 | 389.80 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.006.044 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000009/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/04/2020 | 859.98 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DUAS) TENDAS DOBRAVEIS 3X3M CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.865 ANEXAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE SAuDE e DOS PSF's I, II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2020 | 270.88 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.006.208 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III e DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2020 | 1741.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE (MARCO DE 2020).CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2020 | 800.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 2.000(DOIS MIL) PARALELEPIPEDO GRANITICO CONST. EM NOTAFISCAL DE Nº 000.002.127 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SER. DE RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA HUGO CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/04/2020 | 960.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 2.000(DOIS MIL) PARALELEPIPEDO GRANITICO CONST. EM NOTAFISCAL DE Nº 000.002.130 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DO SER. DE RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA HUGO CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001126 | 22/04/2020 | 34695.53 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SER. DE CONCLUSAO DA UNIDADE B. DE SAuDE (UBS) PORTE I, NO CONJ. AMANDO X. P. DA CUNHA (BELA VISTA), PILOES/PB CONF. PROPOSTA Nº 120044.868000/1140-02 DO MINISTERIO DA SAuDE.CONF. BOLETIM DE MEDICAO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000008 EM ANEXOS. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001122 | 22/04/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTADA UNIAO E OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001291 ANEXA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. E INEX. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00014/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001123 | 22/04/2020 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1007414 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00037/2017 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001124 | 22/04/2020 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTASDE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 124 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001125 | 22/04/2020 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. INEXIG. Nº 000001/2020, TERMO DE CONTRATO 00000039/2020 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 000.016 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5824392 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/04/2020 | 19.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 9819-1 -CIDE | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/04/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA C/C 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/04/2020 | 970.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, REPARO e MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURAS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.061 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/04/2020 | 168.00 | 00004890881476 | MARIA ZULEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/04/2020 | 800.00 | 30891145000190 | RN CONFCÇÃO DE FARDAMENTOS E ART. ESPORTIVOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 800(OITOCENTAS) MASCARAS EM (TNT) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.344 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III e DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/04/2020 | 540.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO , REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PILOES-PB/ JOAO PESSOA-PB / PILOES-PB e 04(QUATRO) VIAGENS SENDO PILOES-PB/ GUARABIRA-PB / PILOES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QFP- 2686/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS, CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.062 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001129 | 24/04/2020 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 - JEEP/RENEGADE SPORT ATD DE PALCA: QFT - 2654/PB, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PP 000017/2019 E TC: 00073/2019 FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.060 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, PRESTANDO SEUS SER. NA UBS(PSF) III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, PRESTANDO SEUS SER. NA UBS(PSF) I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, PRESTANDO SEUS SER. NA UBS(PSF) II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2020 | 1000.00 | 30891145000190 | RN CONFCÇÃO DE FARDAMENTOS E ART. ESPORTIVOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 1.000(MIL) MASCARAS EM (TNT) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.350 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE e DA POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/04/2020 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/04/2020 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/04/2020 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/04/2020 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/04/2020 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/04/2020 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2020 | 500.00 | 00009370849483 | FERNANDA MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/04/2020 | 591.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/04/2020 | 2579.94 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG., REF. AQUISICAO DE 06(SEIS) TENDAS DOBRAVEIS 3X3M CONST. EM NOTA FISCAL Nº 006.213 ANEXA, ATRAVES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL, DESTINADAS ATENDER A RECOMENDACAO DE Nº 31/2020 DO MINISTERIO PuBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REF. AO APOIO A POPULACAO AO RECEBIMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL DO GOV. FEDERAL, NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2020 | 286.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EBOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/04/2020 | 40.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/04/2020 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DEABRIL DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/04/2020 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2020 | 750.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 4ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.063 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2020 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 4ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.064 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIIONAL DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 4ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.065 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2020 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL) -DOC. DO PROC. JUDICIAL DE Nº 0801005-74.2020.8.15.0181, ID DE DOC.: 29539504 e OFICIO DE Nº . 089/2020 DE 04 de MARCO DE 2020 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2020 | 2700.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1º e 2º GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.066 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001161 | 28/04/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.494 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE2020, CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001165 | 28/04/2020 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.422 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0001168 | 28/04/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 006.896 ANEXA. REF. AO INEX. 00006/2019 E TC: 000060/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2020 | 127.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE IMPRESSOES, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCS. DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.069 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2020 | 70.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001162 | 28/04/2020 | 249.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.495 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001164 | 28/04/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (ABRIL DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.001.431 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2020 | 45494.49 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 026/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017, REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001158 | 28/04/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.491 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001163 | 28/04/2020 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CRAS e OUTROS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (ABRIL DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.001.432 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2020 | 700.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2020 | 620.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2020 | 350.00 | 00013250198447 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001160 | 28/04/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.493 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020,CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001166 | 28/04/2020 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2020) , CONF. NOTAS FISCAIS DENº 1.427, 1.428, 1.429 e 1.430 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2020 | 288.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.002 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III e DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DAPANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO BRASIL. ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2020 | 949.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARAS (N95 e PFF2 S/VALVULA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 019.178 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS MEDICOS DOS PSF's I, II e III e DOS DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO BRASIL. ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001159 | 28/04/2020 | 455.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.492 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020 CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2020 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2020) , CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 1.423, 1.424, 1.425 e 1.426 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2020 | 4402.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {MARCO DE 2020}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2020 | 53887.82 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2020 | 25891.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2020 | 6544.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2020 | 38767.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB OUTROS 40% - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2020 | 227559.89 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB MAG. 60% EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2020 | 21934.09 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60% COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2020 | 1129.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE -PRO TEMPORE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2020 | 1130.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 073.460 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA(REVISAO) DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE(PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2020 | 540.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 00001139 ANEXAS, NA MANUTENCAO BASICA(REVISAO) DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2020 | 5100.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 1.700(MIL e SETECENTAS) MASCARAS DESC. TRIPLA C/T. AMARRAS 100 PRO. 30G ATOXICA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.050 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III,DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE e DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PESQUISA DE PRECO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001190 | 29/04/2020 | 2131.05 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.499 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO SEC.DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001191 | 29/04/2020 | 2783.10 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.500 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF'sI, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001192 | 29/04/2020 | 1509.48 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.501 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001193 | 29/04/2020 | 733.81 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.502 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF'sI, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2020 | 4500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL APS - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2020 | 9229.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (S. BUCAL/PSF - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2020 | 10380.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2020 | 15377.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (PSF - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2020 | 8642.01 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (S.B. FMS/PAB - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2020 | 8629.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES P.E.V.A - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2020 | 26280.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2020 | 800.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 2.000(DOIS MIL) PARALELEPIPEDO GRANITICO CONST. EM NOTAFISCAL DE Nº 000.002.135 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DO SER. DE RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA HUGO CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2020 | 1000.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECUPERACAO e MANUTENCAO DE PORTOES DO MERCADO PUBLICO, ALMOXARIFADO E DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.070 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2020 | 18252.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (PRO TEMPORE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2020 | 21554.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2020 | 6352.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2020 | 22837.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - (SEA EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2020 | 3494.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2020 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) (ELETIVO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2020 | 1345.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2020 | 1999.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2020 | 820.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2020 | 250.00 | 00009023494490 | IOLANDA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2020 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2020 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2020 | 180.00 | 00009627423416 | JOILSON DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2020 | 300.00 | 00028975367487 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2020 | 300.00 | 00009519419411 | JOSE WILLAMS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2020 | 400.00 | 00001369659466 | MARILENE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2020 | 4335.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2020 | 4045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (CRAS - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2020 | 1204.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. CRAS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2020 | 3235.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. FNAS/SCFV - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2020 | 9990.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FNS/PB/PACS - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2020 | 48690.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2020 | 16672.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FUS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2020 | 252.49 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 025/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB. CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017, REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2020 | 17194.33 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 022/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 00532 e 00602/2018, REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2020 | 6549.78 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 008/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 00167 E 00168/2019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2020 | 7235.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - (SEFIN - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2020 | 4963.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - (SEFIN - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL ( CAD. UNICO ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2020 | 5449.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. e ASSIST. SOCIAL - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2020 | 5117.15 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. e ASSIST. SOCIAL - (SEDS EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2020 | 5225.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. e ASSIST. SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2020 | 4823.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE (TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL) -DOC. DO PROC. JUDICIAL DE Nº 2778831 - ID 081230000005631929, REF. A DIFERENCA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO e MARCO DE 2020, CONF. DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2020 | 13864.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - (SEGEP -EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2020 | 28631.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - (SEGEP -COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001245 | 30/04/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000554 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRATODE Nº 000016/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2020 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (ABRIL DE 2020) NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.219 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2020 | 24761.44 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001244 | 30/04/2020 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. INEXIG. Nº 000001/2020, TERMO DE CONTRATO 00000039/2020 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 000.022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2020 | 340.15 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA 510009-7 - TRIBUTOS-BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2020 | 18149.34 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - FMS (REC. PROPRIOS), REF. A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA Nº 21817-0 , PMP CRIANCA FELIZ, REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2020 | 20394.57 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PACS, PEVA, SAUDE BUCAL-FMS-PAB E PSF, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02 (DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (ABRIL DE 2020) NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.221 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001250 | 30/04/2020 | 118.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.057 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2020 | 93713.23 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2020 | 16232.67 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2020 | 10717.94 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01(UM) RAMAL DE IP NO MÊS DE (ABRIL DE 2020) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.220 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001251 | 30/04/2020 | 2561.74 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.205 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOE -3424 /PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.PP: 00005/2020 e TC: 0000024/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001252 | 30/04/2020 | 3971.56 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.001.206 e 001.207 ANEXAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOE -3424 /PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 e TC: 0000024/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001253 | 30/04/2020 | 305.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.208 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 e TC: 0000024/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001265 | 04/05/2020 | 321.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.003.073 e 003.074 ANEXAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOK - 9052/PB e OGE - 6530/PB, VINCULADOS A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 000026/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2020 FIRMADO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/05/2020 | 3900.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 300(TREZENTOS) AVENTAL DESCAR. MANGA LONGA- ATOXICA- TEMP. DE FUSAO 165ºC - 100% POLIPROPILENO CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.068 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PESQUISA DE PRECO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/05/2020 | 7360.00 | 14139627000132 | GRAFICA DEZ - JOSÉ A. DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFCCAO E INSTALACAO DE 06 (SEIS) LAVATORIOS PORTATIL EM ACM CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE Nº 000.295 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA HIGIENIZACAO DAS MAOS DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, EM PONTOS ESTRATEGICOS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS. DEVIDO A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). ADQUIRIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001264 | 04/05/2020 | 596.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.003.069, 003.071 e 003.072 ANEXAS, DESTINADOS AO VEICULOS (maquinas) RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA e CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 000026/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001272 | 04/05/2020 | 2150.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA GM/S10 DE PLACA: NPY8A08/PB, PARA FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRANOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. PP. 00007/2020, TC:. 000026/2020 FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.074 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/05/2020 | 3760.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS e DEMAIS MATERIAIS/SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. DOC. E NOTAFISCAL ELET. DE SER. DE Nº 252 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/05/2020 | 800.00 | 00009507650407 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICACAO ESPECIAL , POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, LAUDO MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001267 | 04/05/2020 | 1118.91 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5557, 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567 e 5568 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001268 | 04/05/2020 | 1269.23 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578 e 5579 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001269 | 04/05/2020 | 1434.99 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589 e 5590 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0001270 | 04/05/2020 | 2597.30 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600 e 5601 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001271 | 04/05/2020 | 1792.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611 e 5612 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/05/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. LEI MUNICIPAL DE Nº 307/2019, ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/05/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. LEI MUNICIPAL DE Nº 307/2019, ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/05/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. LEI MUNICIPAL DE Nº 307/2019, ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF.AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5837982 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/05/2020 | 203.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE POSTAGENS CONST. EM FATURA DE Nº 54051, REF. AO CONTRATO DE Nº 9912458528 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2020 | 1781.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 137(CENTO e TRINTA e SETE) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.002 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSES DE APORTES PREVIDENCIARIOS PARA O RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/05/2020 | 8500.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A APORTE FINANCEIRO DESTA EDILIDADE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, CONF. OFICIO IPMP 029/2020 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/05/2020 | 149.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO e BOLETOSEM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/05/2020 | 167.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO LAUDO SOCIALE BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001273 | 05/05/2020 | 740.88 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTA FISCAL DE Nº 5617 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC.MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/05/2020 | 250.00 | 00006576241445 | GRACINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/05/2020 | 300.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/05/2020 | 200.00 | 00071332098452 | TAINÁ DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/05/2020 | 250.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00071181866430 | JOÃO EVANGELISTA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/05/2020 | 350.00 | 00010220451486 | IRLLANNYA SUELLEN LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/05/2020 | 850.00 | 00071454688408 | CARLOS DANIEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/05/2020 | 158.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CABELEIREIRO, OFERECIDOS AOS JOVENS E IDOSOS, NO EVENTO ACAO FOLIA, REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, EM PRACA PUBLICA, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS/SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.075 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/05/2020 | 158.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CABELEIREIRO, OFERECIDOS AOS JOVENS E IDOSOS, NO EVENTO ACAO FOLIA, REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, EM PRACA PUBLICA, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS/SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.076 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001290 | 05/05/2020 | 5200.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA LOCAL DETERMIADO PELO CONTRATANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME ITEM: 02 DO PP:.L DE Nº 00007/2020, TC: 000027/2020 e NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.003 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001292 | 05/05/2020 | 2131.25 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.501 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO(maquina) PA MECANICA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.00005/2020 e TC: 0000021/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/05/2020 | 421.80 | 02207858000157 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.383 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III, e VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001287 | 05/05/2020 | 432.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 18(DEZOITO) HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 000.002 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO SEC.DE SAuDE (PSF1s I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00006/2020 E TC: 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001288 | 05/05/2020 | 846.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 36(TRINTA e SEIS) HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 000.003 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF1s I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00006/2020 E TC: 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001289 | 05/05/2020 | 912.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 38(TRINTA e OITO) HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 000.004 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF1s I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00006/2020 E TC: 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001291 | 05/05/2020 | 2150.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ITEM: 03 DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019, TC: 000028/2020 E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.004 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001301 | 06/05/2020 | 77.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.043 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001302 | 06/05/2020 | 155.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.042 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001303 | 06/05/2020 | 169.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.054 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001304 | 06/05/2020 | 5309.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.061 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE - 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001305 | 06/05/2020 | 4444.01 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.057 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001306 | 06/05/2020 | 6817.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.059 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001307 | 06/05/2020 | 2379.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.056 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001308 | 06/05/2020 | 4202.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.058 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001309 | 06/05/2020 | 6177.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.060 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001310 | 06/05/2020 | 1741.21 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.055 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF’s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001311 | 06/05/2020 | 978.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.052 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE - 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE, DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001312 | 06/05/2020 | 1484.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.053 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001296 | 06/05/2020 | 388.27 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.047 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001297 | 06/05/2020 | 2329.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.048 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PA MECANICA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001298 | 06/05/2020 | 2203.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.049 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PA MECANICA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001299 | 06/05/2020 | 2636.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.046 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO: 6849/PB, VINCULADA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001300 | 06/05/2020 | 4654.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.045 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADA A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001293 | 06/05/2020 | 206.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO #DS10# OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.044 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP/RENAGADE DE PLACA: QFT - 2654/PB , LOCADO PARA FICARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO CONF. PP 00026/2019 E TC: 000003/2019. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001294 | 06/05/2020 | 1387.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.050 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00026/2019 E TC: 000003/2020. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001295 | 06/05/2020 | 1876.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.051 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E SEUS PROGRANAS ( CRAS/SCFV/GD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/05/2020 | 800.00 | 11912478000104 | WALNEYFLAVIO BERTULINO AGRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE SENDO DE POCINHOS/PB a PILOES/PB CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000000009 ANEXA, DO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINVULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/05/2020 | 1100.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE RECUPERACAO e INSTALACAO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,0CV MONOFASICO e QUADRO ELETRICO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE OURICURI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 0000596 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001313 | 07/05/2020 | 1922.72 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.271 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000023/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/05/2020 | 560.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOE - 3424/PB, QSE - 4686/PB, E OGE - 6530/PB, VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.081 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/05/2020 | 1246.05 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 073.517 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA(REVISAO) DE 70,000KM DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/05/2020 | 520.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 00001208 ANEXAS, NA MANUTENCAO BASICA(REVISAO) DE 70,000KM DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD- 5137/PB, VINCULADO SEC.DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/05/2020 | 7023.30 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.093 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III, DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PESQUISA DE PRECOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/05/2020 | 980.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE ALCOOL GEL 70% 5LT CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.092 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE e DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). ADQUIRIDO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/05/2020 | 1100.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE FAIXAS e ADESIVOS, PARA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). ADQUIRIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONST. NOTAFISCAL DE SER. AVULSA ELET. DE Nº 2015006497 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/05/2020 | 245.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QFI - 9123/PB, QSE - 1389/PB , e QFV - 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.079 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/05/2020 | 95.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.077 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/05/2020 | 1100.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 224 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/05/2020 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, 39 - PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/05/2020 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, S/N - PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/05/2020 | 76.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE, CONF. GUIA DE Nº 018.2020.600865 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/05/2020 | 500.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/05/2020 | 750.00 | 00010455557462 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/05/2020 | 860.00 | 00075263017472 | LUIZ ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACA e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/05/2020 | 180.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/05/2020 | 365.90 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 06(SEIS) LATAS DE FORTINI PO 400G E 04(QUATRO) MILNUTRI 800G CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 005.739 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, CONF. OFICIO 344/2019/PJCGBA, TERMO DE DECLARACAO, LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2020 | 245.00 | 00070037410407 | RENATA CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001335 | 11/05/2020 | 2085.19 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700 e 5701 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001336 | 11/05/2020 | 1563.55 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711 e 5712 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001337 | 11/05/2020 | 3251.21 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5713, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5721, 5722, 5723, 5724 e 5725 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/05/2020 | 1000.00 | 30891145000190 | RN CONFCÇÃO DE FARDAMENTOS E ART. ESPORTIVOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 1.000(MIL) MASCARAS EM (TNT) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.358 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE e DA POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/05/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2020), CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.004.409 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 04 (QUATRO) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI - 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULODE PEQUENO PORTE A SER. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO AVISO DA PANDEMIA DO (COVID-19) e DEC. 16/2020, NO PERIODO DE (03 a 28 DE ABRIL DE 2020), CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS e NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 002.088 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/05/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/05/2020 | 737.00 | 00096595566400 | EDVALDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NO ROCO DE MATO DO TRAJETO DA PB - 087 A SEDE DA COMUNIDADE DE VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.087 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/05/2020 | 600.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NO ROCO DE MATO, LIMPEZA e MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15/04 a 05 DE MAIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.089 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/05/2020 | 195.00 | 00095140530449 | MARIA JOSE ALVES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) X R$ 13,00, REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.090 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/05/2020 | 650.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. e CONTRATO FIRMADO, REF. AO PERIODO DE 16/04 A 16 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/05/2020 | 10376.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/05/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA C/C 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DESTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001355 | 13/05/2020 | 57270.00 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTIICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.229 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DAS CESTAS BASICAS DOADAS A POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PP: 000009/2020 E TC: 0000030/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/05/2020 | 600.00 | 00006750313469 | MANOEL AGUSTINHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/05/2020 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO H. LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE VIDEOLARINGOSCOPIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO,PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1004728 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/05/2020 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/05/2020 | 50.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.217 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVA ANOTACAO RESP. TECNICA -ART. DA OBRA - PB 20200311579, REF. A PROJETO DE REFORMA DA PRACA LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/05/2020 | 500.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.216 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/05/2020 | 300.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. 000.139 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO e ESCOLA M. ILMA RAMALHO DA R. M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/05/2020 | 500.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE ADESIVOS, PARA DIVULGACAO DA PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). ADQUIRIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONST. NOTA FISCAL DESER. AVULSA ELET. DE Nº 2015006503 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/05/2020 | 860.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.218 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/05/2020 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04 A 20 DE MAIO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/05/2020 | 1500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE M. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DA PARTE ELETRICA e INSTALACAO DE CAMERA + SENSOR DE RE CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 0000021 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOT - 7213/PB, VINCULADOA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO ATENDIMENTO DA VESTURIA DO DETRAN/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001359 | 14/05/2020 | 2085.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.001.224 ANEXA. REF. AO PP: 000015/2019 E TC: 0000061/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/05/2020 | 1800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 03(TRES) RODAS DISCOS 22,5 X 7,50 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.003.102 ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOT - 7213/PB, QSE4G86 e OGE4B30/PB, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/05/2020 | 900.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 02 (DUAS) RODAS DISCOS 6.00 X 17,5 6F/SHM CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.003.103 ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGE6F30/PB e MOK9A52/PB, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001361 | 15/05/2020 | 1274.80 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.798 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001362 | 15/05/2020 | 916.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/65R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.324 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000006/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001363 | 15/05/2020 | 1072.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.517 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000005/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/05/2020 | 210.55 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRILDE 2020, CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE Nº 002.091 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/05/2020 | 113.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO SOCIAL e BOLETOS EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE ABRIL e MAIO DE 2020, CONF. BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/05/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. LEI MUNICIPAL DE Nº 307/2019, ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF.AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/05/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADES HOSPITALAR, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N.º 313/2019, ASSIM COMO NO 1º DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE Nº 8.666/93 e 8.080/90. REF. AO MES DE MAIO DE 2020 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/05/2020 | 400.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001369 | 18/05/2020 | 276.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.010.045 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000008/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001370 | 18/05/2020 | 606.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.010.044 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000011/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/05/2020 | 500.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DOS POCO ARTESIANO e NA PARTE ELETRICA DA COMUNIDADE DE OURICURI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.096 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/05/2020 | 600.00 | 00096590343420 | GIVALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NO ROCO DE MATO DO TRAJETO DA C. DE CANADA A COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.099 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/05/2020 | 650.00 | 03433381000190 | PLUS ERVAS INDÚSTRIA e COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE ALCOOL GEL PLUS 70º INPM 5000ML CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.881 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE e DA POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). ADQUIRIDO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/05/2020 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE USG. OBSTETRICA SIMPLES, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 15891 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/05/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5856702 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001382 | 20/05/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTADA UNIAO E OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001307 ANEXA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. E INEX. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00014/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/05/2020 | 56.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO LAUDO SOCIALE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/05/2020 | 264.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2020 | 1198.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/05/2020 | 711.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR ELETIVOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/05/2020 | 953.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/05/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2020 | 4016.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2020 | 10792.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2020 | 427.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FPM DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2020 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/05/2020 | 2197.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/05/2020 | 3667.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/05/2020 | 150.00 | 00070356046427 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO SOCIAL e LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/05/2020 | 200.00 | 00005994769401 | PAULO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO e LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2020 | 250.00 | 00070133559416 | TAMIRES ADELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001381 | 20/05/2020 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.209 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/05/2020 | 2030.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/05/2020 | 2283.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/05/2020 | 1323.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - EQ. MULT. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/05/2020 | 1439.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/05/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2020 | 248.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2020 | 4825.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/05/2020 | 11855.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/05/2020 | 2442.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.030.167 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/05/2020 | 764.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.030.169 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/05/2020 | 400.00 | 00012176005406 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NO ROCO DE MATO DO TRAJETO DA C. DE QUEIMADA A COMUNIDADE DO S. VIDEL e SITIO SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.105 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/05/2020 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA TORAX, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1.064.511 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/05/2020 | 200.00 | 00097749907491 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE GASTROENTEROLOGISTA, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, LAUDO MEDICO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/05/2020 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTASDE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 128 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/05/2020 | 2700.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE Nº 1.000.005 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001413 | 21/05/2020 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1007495 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DENº 00037/2017 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001420 | 22/05/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.678 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE2020, CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/05/2020 | 17361.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {ABRIL DE 2020}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/05/2020 | 8447.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. (SEDE) e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {ABRIL DE 2020}. CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001419 | 22/05/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.677 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/05/2020 | 592.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001416 | 22/05/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.674 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001417 | 22/05/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.675 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001414 | 22/05/2020 | 87.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.276 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001415 | 22/05/2020 | 725.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.256 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000009/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001418 | 22/05/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.676 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/05/2020 | 1848.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE (ABRIL DE 2020).CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/05/2020 | 1620.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS e DEMAIS MATERIAIS/SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. DOC. E NOTAFISCAL ELET. DE SER. DE Nº 256 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/05/2020 | 3674.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE REEMPENHA NESTA DATA, REF. A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS e DEMAIS MATERIAIS/SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. DOC. E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 241, REF. A CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 321 DE 06.02.2020,DEVIDO A ERRO NO Nº DA FICHA DO QDD. CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/05/2020 | 2460.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE REEMPENHA NESTA DATA, REF. A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS e DEMAIS MATERIAIS/SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. DOC. E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 247, REF. A CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 670 DE 09.03.2020,DEVIDO A ERRO NO Nº DA FICHA DO QDD. CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001426 | 25/05/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (ABRIL DE 2020). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1018535 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/05/2020 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (MAIO DE 2020) NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.233 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/05/2020 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DEMAIO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/05/2020 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/05/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. LEI MUNICIPAL DE Nº 307/2019, ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/05/2020 | 750.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 5ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.110 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/05/2020 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 5ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.111 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIIONAL DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 5ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.112 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/05/2020 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE, CONF. OFICIO DE Nº 089/2020 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/05/2020 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/05/2020 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/05/2020 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/05/2020 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/05/2020 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/05/2020 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/05/2020 | 500.00 | 00070851037445 | WESLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/05/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 (UM) RAMAL DE IP NO MÊS DE (MAIO DE 2020) NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.236 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, PRESTANDO SEUS SER. NA UBS(PSF) III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, PRESTANDO SEUS SER. NA UBS(PSF) I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, PRESTANDO SEUS SER. NA UBS(PSF) II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/05/2020 | 530.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHE DO EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 18 DE MARCO DE 2020, EM PRACA PUBLICA E NOS PSF's I, II e III, ATRAVES SEC.DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ONDE SE REALIZOU EXAMES DE GLICEMIA, TESTES RAPIDOS, VERIF. DE PRESSAO, CITOLOGICO e MAMOGRAFIAS NA UNIDADE MOVEL. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.108 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/05/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01(UM) RAMAL DE IP NO MÊS DE (MAIO DE 2020) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.235 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVA ANOTACAO RESP. TECNICA -ART. DA OBRA - PB 20200313209, REF. A PROJETO DE PAVIMENTACAO DE VIAS DAS COMUNIDADES DE PINTURAS DE BAIXO e S. PAU D'ARCO NA ZONAL RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001446 | 26/05/2020 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 - JEEP/RENEGADE SPORT ATD DE PALCA: QFT - 2654/PB, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO PP 000017/2019 E TC: 00073/2019 FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.109 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/05/2020 | 3944.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/05/2020 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) (ELETIVO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/05/2020 | 1345.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/05/2020 | 2665.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/05/2020 | 85.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PROJETO DE REFORMA DA PRACA LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/05/2020 | 18635.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (PRO TEMPORE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/05/2020 | 21105.05 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/05/2020 | 6352.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/05/2020 | 22429.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - (SEA EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/05/2020 | 1741.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {ABRIL DE 2020}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/05/2020 | 661.77 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE -PRO TEMPORE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/05/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE -CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/05/2020 | 54395.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60% - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/05/2020 | 6544.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/05/2020 | 26291.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/05/2020 | 38767.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB OUTROS 40% - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/05/2020 | 21934.09 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60% COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/05/2020 | 229045.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60% EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/05/2020 | 4500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL APS - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/05/2020 | 9229.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (S. BUCAL/PSF - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/05/2020 | 10080.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/05/2020 | 15377.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (PSF - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/05/2020 | 25880.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE - PACS - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/05/2020 | 8629.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES P.E.V.A - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/05/2020 | 8795.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (S.B. FMS/PAB - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/05/2020 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/05/2020 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/05/2020 | 1190.00 | 00070500648409 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/05/2020 | 4045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (CRAS - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/05/2020 | 4335.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/05/2020 | 3235.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. FNAS/SCFV - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/05/2020 | 1204.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. CRAS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/05/2020 | 1520.00 | 00009507650407 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICACAO ESPECIAL , POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, LAUDO MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/05/2020 | 9990.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FNS/PB/PACS - CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/05/2020 | 16672.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FUS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/05/2020 | 50029.97 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FUNDO M. DDE SAuDE EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/05/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5866766 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/05/2020 | 37.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001457 | 27/05/2020 | 2700.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1º e 2º GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 1000002 ANEXA. CONF. IN. 0000002/2020 E TC: 0000040/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0001459 | 27/05/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 006.963 ANEXA. REF. AO INEX. 00006/2019 E TC: 000060/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/05/2020 | 13864.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - (SEGEP -EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/05/2020 | 28731.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA - (SEGEP -COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001456 | 27/05/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2020). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1018677 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/05/2020 | 45588.92 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 027/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017, REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/05/2020 | 253.06 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 026/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB. CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017, REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/05/2020 | 17232.07 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 023/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 00532 e 00602/2018, REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/05/2020 | 6566.48 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 009/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 00167 E 00168/2019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/05/2020 | 4963.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - (SEFIN - EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/05/2020 | 7235.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - (SEFIN - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/05/2020 | 169.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/05/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL ( CAD. UNICO ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/05/2020 | 5117.15 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. e ASSIST. SOCIAL - (SEDS EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/05/2020 | 5249.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. e ASSIST. SOCIAL - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/05/2020 | 5225.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. e ASSIST. SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001507 | 28/05/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (MAIO DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.001.377 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/05/2020 | 24761.44 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001508 | 28/05/2020 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.368 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/05/2020 | 18149.34 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - FMS (REC. PROPRIOS), REF. A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001509 | 28/05/2020 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CRAS e OUTROS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (MAIODE2020) , CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.001.378 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/05/2020 | 1266.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.146 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO PROG. DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SEC. DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/05/2020 | 3379.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.147 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001510 | 28/05/2020 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2020) , CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 1.373, 1.374, 1.375 e 1.376 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/05/2020 | 20290.22 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PACS, PEVA, SAUDE BUCAL-FMS-PAB E PSF, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/05/2020 | 2600.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE AVENTAL DESCARTAVEIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.152 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER APREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001511 | 28/05/2020 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2020) , CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 1.369, 1.370, 1.371 e 1.372 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/05/2020 | 2000.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES (COMESTIVEIS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. EST. DE Nº 017635 ANEXA, PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FORMACAODO ( KIT MERENDA) DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/05/2020 | 1500.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES (COMESTIVEIS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. EST. DE Nº 017636 ANEXA, PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FORMACAODO ( KIT MERENDA) DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/05/2020 | 1500.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES (COMESTIVEIS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. EST. DE Nº 017637 ANEXA, PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FORMACAODO ( KIT MERENDA) DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/05/2020 | 10887.34 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/05/2020 | 95115.44 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/05/2020 | 16232.67 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001528 | 29/05/2020 | 2018.00 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.790.447 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO e AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/05/2020 | 2500.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MASCARAS DESCARTAVEIS (CIRuGICAS - H-MED L.) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.155 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001529 | 29/05/2020 | 959.00 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.790.448 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e PSF's I, II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001533 | 29/05/2020 | 62.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.552 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF'sI, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001534 | 29/05/2020 | 745.26 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.553 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001535 | 29/05/2020 | 481.37 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.554 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF'sI, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001536 | 29/05/2020 | 283.92 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.556 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001537 | 29/05/2020 | 378.09 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.551 E 000.557 ANEXAS, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001538 | 29/05/2020 | 1440.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 48(QUARENTA e OITO) HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 000.011 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA: QFF - 8247/PB,VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF1s I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00006/2020 E TC: 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001530 | 29/05/2020 | 455.40 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.790.449 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGs. CRAS, SCFV, CRIANCA FELIZ eCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA C/C 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA Nº 21817-0 , PMP CRIANCA FELIZ, REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001526 | 29/05/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000564 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRATODE Nº 000016/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001531 | 29/05/2020 | 303.60 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.790.450 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. OCNF. PP: 000008/2020 e TC:. 0000032/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001527 | 29/05/2020 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. INEXIG. Nº 000001/2020, TERMO DE CONTRATO 00000039/2020 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 000.027 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/05/2020 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR WUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REF. MANUTE. DE CAD. CONTA, DEBITADA NA C/C 93/6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2020 | 345.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES, LIMPEZA E INSTALACOES DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE e TESOURAIRA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.001 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOSORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A, REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2020 | 83.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2020 | 1089.47 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES, REGISTROS, E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.119 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2020 | 1833.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.003ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00096593792420 | GERALDO HILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE USG DE ABDOME TOTAL, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº261/2017, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001550 | 01/06/2020 | 1397.33 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5955, 5956, 5957, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963 e 5964 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001551 | 01/06/2020 | 1725.41 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5965, 5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 5972, 5973 e 5974 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001552 | 01/06/2020 | 2427.19 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5975, 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983 e 5984 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001553 | 01/06/2020 | 2627.27 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 5985, 5986, 5987, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994 e 5995 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2020 | 1800.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE RECUPERACAO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 5,0CV MONOFASICO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL ELET.DE SER. DE Nº 0000599 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2020 | 460.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI 9103/PB, QFI 9123/PB, OGC 3705/PB, QSC 5545/PB, QSE 1389/PB , e QFV 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III)DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.117 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2020 | 320.00 | 00011988855721 | ALEX SANDRO AGRIPINO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:NPS 4298/PB, SENDO PILOESPB/JOAO PESSOA/PB / PILOESPB, TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.118 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2020 | 445.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOE 3424/PB, QFG 0993/PB, MOT 7213/PB, E OGE 6530/PB, VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.116 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2020 | 1500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE M. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA INSTALACAO DE CAMERA DE RE e CHICOTE ELETRICO CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 0000022 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOE 3424/PB, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO ATENDIMENTO DA VESTURIA DO DETRAN/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/06/2020 | 1500.00 | 03433381000190 | PLUS ERVAS INDÚSTRIA e COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE ALCOOL LIQUIDO PLUS 70º INPM 1 L e ALCOOL GEL PLUS 70º INPM 5 L CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.917 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III, DOS PROFISSIONAISDE SAuDE e DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/06/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOSORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A, REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/06/2020 | 1431.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA (GPSIPMP) DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM Art. 389, 394 e 395 DA LEI 13.105/2015 , REF. A 1º PARCELA DE 6(SEIS), CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/06/2020 | 7545.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. (SEDE) e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {MAIO DE 2020}. CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/06/2020 | 17871.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {MAIO DE 2020}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/06/2020 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1.064.993 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/06/2020 | 185.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES, LIMPEZA E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.002 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/06/2020 | 3100.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.386 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ( PSF'S I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/06/2020 | 1501.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE (MAIO DE 2020).CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/06/2020 | 1480.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {MAIO DE 2020}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001569 | 03/06/2020 | 2150.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ITEM: 03 DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00014/2019, TC: 000028/2020 E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.006 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001568 | 03/06/2020 | 5200.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA LOCAL DETERMIADO PELO CONTRATANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME ITEM: 02 DO PP:.L DE Nº 00007/2020, TC: 000027/2020 e NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.005 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001570 | 04/06/2020 | 570.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE Nº 000012 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO 6849/PB, VINCULADASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/06/2020 | 949.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES FUNC. DOS PSF's I, II e III e PROF. DE SAuDE, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOPERIODO DE 10/04 A 04 DE MAIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.126 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/06/2020 | 455.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES, LIMPEZA E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICROCOMPUTADORES, REDE DE CONEXAO E IMPRESSORA DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 000.003 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/06/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADES HOSPITALAR, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N.º 313/2019, ASSIM COMO NO 1º DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE Nº 8.666/93 e 8.080/90. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/06/2020 | 5000.00 | 12246714000163 | C. NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuGICO DE ANGIOPLASTIA DE MEN. INFERIOR, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS MEDICOS, DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1.000.226 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/06/2020 | 10790.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORN. DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRuGICO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS MEDICOS, DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1.010.486 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/06/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. LEI MUNICIPAL DE Nº 307/2019, ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF.AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/06/2020 | 210.55 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIODE 2020, CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE Nº 002.129 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/06/2020 | 295.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EBOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/06/2020 | 220.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DOS VENTILADORES DA UBS (PSF I) DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.128 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001578 | 05/06/2020 | 757.20 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.816 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/06/2020 | 215.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO, FORMATACAO E INSTALACAO DE IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADORES DO UBS( PSF II) DA SEC. DE SAuDE, LOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCALAVULSA DE SER. DE Nº 000.004 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/06/2020 | 920.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO , REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04(QUATRO) VIAGENS SENDO PILOESPB/ JOAO PESSOAPB / PILOESPB e 02(DUAS) VIAGENS SENDO PILOESPB/ GUARABIRAPB / PILOESPB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QFP 2686/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS, CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.130 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001580 | 05/06/2020 | 2840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 275/80R22,5 149/146M CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.354 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000006/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001576 | 05/06/2020 | 2150.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA GM/S10 DE PLACA: NPY8A08/PB, PARA FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRANOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. PP. 00007/2020, TC:. 000026/2020 FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.127 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/06/2020 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTE PARA ESTACAO DE TRAT. DE EFLUENTES INDUSTRIAS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.752 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/06/2020 | 600.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NO ROCO DE MATO, LIMPEZA e MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/05 a 05 DE JUNHO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.131 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/06/2020 | 375.10 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.156 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCOES DE AVENTAIS EM (TNT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III, DOS PROFISSIONAIS DESAuDE DESTE MUNICIPIO. NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/06/2020 | 867.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 03 (TRES) TABLET's NB730 MINI MS50G PRATA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.014.233 DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPLATACAO DO TELEATENDIMENTO (telemedicina), DAS UBS's (PSF's I,II e III) DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA A POPULACAO CARENTE AGENDA SEUS ANTENDIMENTOS MEDICOS. CONF. PORT. DE Nº 467 DE 20.03.2020, REF. PROTOCOLO DE MANEJO CLINICO DO CORONAVIRUS (COVID19) EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/06/2020 | 200.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO DE REDE DE CONEXAO, FORMATACAO E INSTALACAO DE IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADORES DO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 000.005 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001592 | 08/06/2020 | 748.75 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.007.121 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000009/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001593 | 08/06/2020 | 108.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.007.120 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000013/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/06/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 2237778FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/06/2020 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, 39 PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/06/2020 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, S/N PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/06/2020 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS.,DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 16.299 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/06/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA C/C 210137 FMAS BLBASI.CA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/06/2020 | 280.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.694 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/06/2020 | 1230.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISICOES DE URNA FUNERARIA, TRANSLADO e DEMAIS MATERIAIS/SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. DOC. E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 258 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001632 | 09/06/2020 | 2274.63 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.357 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEDE DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 E TC:. 0000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001633 | 09/06/2020 | 453.05 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.358 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEDE DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. DO PP:. 000013/2020 E TC:. 0000043/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/06/2020 | 1100.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 230 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001635 | 09/06/2020 | 4569.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.360 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE PINTURA DAS PAREDES E FAIXADA DA NOVA SEDE DA PREFEITURA (ANTIGO FORUM) LOCALIZADO NA RODOVIA PB 077 DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 e TC:. 0000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001606 | 09/06/2020 | 1770.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.101 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROG. (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001607 | 09/06/2020 | 1182.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.100 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONF. PP 00026/2019 E TC: 000003/2020. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001601 | 09/06/2020 | 236.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.149 ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOE 3424/PB, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001623 | 09/06/2020 | 136.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10. O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.088 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:MOT 7213/PB, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001624 | 09/06/2020 | 136.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10. O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.089 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:OGE 6F30/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001625 | 09/06/2020 | 136.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10. O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.091 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:QFG0 J93/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001626 | 09/06/2020 | 272.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10. O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.091 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:MOK9 A52/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001627 | 09/06/2020 | 136.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10. O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.090 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE4 B30/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001628 | 09/06/2020 | 136.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10. O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.092 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE4 G86/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001629 | 09/06/2020 | 273.79 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10. O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.094 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOE 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/06/2020 | 4470.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MASCARAS DESCARTAVEIS (G40 . HMED L.), TOUCAS DESC. HMED. e TERMOMETROS CLIN. DIGITAL GTECH. CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.188 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/06/2020 | 378.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.191 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS ( PSF'S I, II e III) e SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/06/2020 | 210.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 03(TRÊS) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.693 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e DOS PSF's I e II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/06/2020 | 480.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE VISITA TECNICA EM MANUTENCAO DOS PONTOS ELETRONICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1003601 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001609 | 09/06/2020 | 118.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC. GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.104 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSFsI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001610 | 09/06/2020 | 2843.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC. GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.105 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGG 3705/PB VINCULADO A SEC.DE SAuDE (PSFs I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001611 | 09/06/2020 | 3883.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC. GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.106 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE 1389/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFs I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001612 | 09/06/2020 | 3458.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC. GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.107 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFsI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001613 | 09/06/2020 | 4266.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC. GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.111 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFsI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001614 | 09/06/2020 | 5125.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC. GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.110 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFs I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001615 | 09/06/2020 | 4285.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC. GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.108 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFs I,II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001616 | 09/06/2020 | 5034.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC. GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.109 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFs I,II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001617 | 09/06/2020 | 1143.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.102 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF 8247/PB, VINCULADOA SEC. DE SAuDE(PSFs I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001618 | 09/06/2020 | 942.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.103 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001634 | 09/06/2020 | 175.95 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.359 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEDE UBS (PSF I) DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 E TC:. 0000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001636 | 09/06/2020 | 466.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.361 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE PINTURA DAS PAREDES E FAIXADA DA UNIDADE DE SAuDE ANCORA DO PSF I DESTEMUNICIPIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO OURICURI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 E TC:. 0000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001630 | 09/06/2020 | 3223.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.355 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000013/2020 e TC: 00000043/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00070101672497 | FELIPE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NO ROCO DE MATO DO TRAJETO DA C. DE SITIO NOVO, VARZEA e SITIO CAIANA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº. 002.132 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001602 | 09/06/2020 | 1152.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.003.150, 003.151 e 003.152 ANEXAS, DESTINADOS AO VEICULOS (maquinas) RETROESCAVADEIRA, e CAMINHOES PIPA DE PLACA: NQI 3562/PB e CACAMBA DE PLACA: OXO 6849/PB, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 000026/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001619 | 09/06/2020 | 3564.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10. OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.099 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI 3562/PB, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001620 | 09/06/2020 | 1862.01 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.096 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PA MECANICA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001621 | 09/06/2020 | 2791.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.097 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001622 | 09/06/2020 | 3444.41 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10. OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.098 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PATROL, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001631 | 09/06/2020 | 2052.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.356 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 E TC:. 0000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001608 | 09/06/2020 | 209.23 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO #DS10# OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.095 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP/RENAGADE DE PLACA: QFT 2654/PB , LOCADO PARA FICARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO CONF. PP 00026/2019 E TC: 000003/2020. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001641 | 10/06/2020 | 2786.10 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.364 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 e TC:00000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/06/2020 | 325.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 50 (CINQUENTA ) GALOES DE AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.662 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2020 | 175.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 27(VINTE e SETE) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.661 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001640 | 10/06/2020 | 1919.41 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.362 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SALA DO PROG. CRIANCA FELIZ DA DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DO PP:. 000014/2020 E TC:. 0000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001642 | 10/06/2020 | 435.45 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.363 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA SALA DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN.e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000013/2020 e TC: 00000043/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/06/2020 | 30.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS.,DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 16.380 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/06/2020 | 337.00 | 00095140530449 | MARIA JOSE ALVES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.133 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/06/2020 | 650.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. e CONTRATO FIRMADO, REF. AO PERIODO DE 16/05 A 16 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 20 DE JUNHO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/06/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (MAIO DE 2020), CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 060.369 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/06/2020 | 1140.00 | 37024713000103 | R.C.A. IMPORTADORA & EXPORTADORA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 03(TRES) TERMOMETROS INFRAVERMELHO CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.066 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III, DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001647 | 15/06/2020 | 2085.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.001.255 ANEXA. REF. AO PP: 000015/2019 E TC: 0000061/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/06/2020 | 632.00 | 00007277112458 | DERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NO ROCO DE MATO NO TRAJETO DA SEDE DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO A O SITIO PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.138 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/06/2020 | 850.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DOS POCO ARTESIANO e NA PARTE ELETRICA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.139 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/06/2020 | 78.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JUNHO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/06/2020 | 28.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EBOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/06/2020 | 7091.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/06/2020 | 180.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEIMUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/06/2020 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/06/2020 | 365.90 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 06(SEIS) LATAS DE FORTINI PO 400G E 04(QUATRO) MILNUTRI 800G CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 006.177 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, CONF. OFICIO 344/2019/PJCGBA, TERMO DE DECLARACAO, LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/06/2020 | 123.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO e RELATORIO BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001659 | 16/06/2020 | 698.60 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.528 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.00005/2020 e TC: 0000021/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001660 | 16/06/2020 | 8010.08 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.529 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO 6849/PB, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.00005/2020 e TC: 0000021/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/06/2020 | 811.76 | 29580841000105 | MINI MERCADO O BARATÃO - KLP COMERCIO DE DESC. E TRANSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 002.552 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DO KIT JUNINO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/06/2020 | 145.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.670 ANEXA. DESTIANDAS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNC. DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001661 | 16/06/2020 | 318.86 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.530 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSE 5137/PB, VINCULADA AO PSF III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.00005/2020 e TC: 0000021/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001664 | 17/06/2020 | 15299.10 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REF. A 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SER. DE CONCLUSAO DA UNIDADE B. DE SAuDE (UBS) PORTE I, NO CONJ. AMANDO X. P. DA CUNHA (BELA VISTA), PILOES/PB CONF. PROPOSTA Nº 120044.868000/114002 DO MINISTERIO DA SAuDE.CONF. BOLETIM DE MEDICAO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000011 EM ANEXOS. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/06/2020 | 2030.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE PSF CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/06/2020 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE A.C.S. CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/06/2020 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE EQ. MULT. APS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/06/2020 | 4166.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – (S. BUCAL PSF) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/06/2020 | 4550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – (AGENTES C. DE SAuDE) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/06/2020 | 2166.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – (EQUIPE MULT. APS) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/06/2020 | 7688.85 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – (PSF EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/06/2020 | 4235.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – (AGENTES PEVA) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/06/2020 | 12890.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – (AGENTES C. DE SAuDE PACS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/06/2020 | 4397.81 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – (S. BUCAL FMS/PAB EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/06/2020 | 430.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/05 A 15 DE JUNHO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.141 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/06/2020 | 145.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO MDE PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/06/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/06/2020 | 1439.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/06/2020 | 11966.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/06/2020 | 4825.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA, A SER DEBITADA NA C/C 95672. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/06/2020 | 348.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO – (MDE) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/06/2020 | 8981.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO – (FUNDEB 60%) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/06/2020 | 108882.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO – (FUNDEB 60% MAG. EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/06/2020 | 2898.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO – (FUNDEB 60% COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/06/2020 | 18989.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO – (FUNDEB OUTROS 40% EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/06/2020 | 11704.05 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO – (MDE EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/06/2020 | 2370.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO – (MDE COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/06/2020 | 10763.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA – (SEA EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/06/2020 | 1580.00 | 00006269100488 | MANOEL MESSIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NO ROCO DE MATO NO TRAJETO DA PB 087, DA SEDE DA FAZENDA SANTA CRUZ A PONTE MANGUEIRA (LADO DIREITO) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.142 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/06/2020 | 1580.00 | 00010611377403 | NOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NO ROCO DE MATO NO TRAJETO DA PB 087, DA SEDE DA FAZENDA SANTA CRUZ A PONTE MANGUEIRA (LADO ESQUERDO) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.143 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/06/2020 | 3200.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DAS PAREDES E FAIXADA DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADA NA ROD. PB 087, RUA SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRATO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.144 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/06/2020 | 9337.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA – (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/06/2020 | 2612.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA – (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/06/2020 | 1567.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(A) COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/06/2020 | 174.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/06/2020 | 999.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/06/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/06/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CAD. UNICO CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/06/2020 | 953.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PCF CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/06/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CONS. TUTELAR ELETIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/06/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/06/2020 | 1154.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/06/2020 | 264.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CRAS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/06/2020 | 1674.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL – (CRAS) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/06/2020 | 887.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL – (FNAS/SCFV) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/06/2020 | 2167.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL – (PROG. C. FELIZ) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/06/2020 | 522.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL – (CAD. UNICO) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/06/2020 | 522.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL – (CRAS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/06/2020 | 2446.15 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL – (SEDS EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/06/2020 | 2240.21 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL – (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/06/2020 | 2612.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL – (C. TUTELAR ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/06/2020 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/06/2020 | 427.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSP. FPM DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/06/2020 | 10913.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/06/2020 | 4099.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/06/2020 | 2481.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS – (SEFIN EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/06/2020 | 2719.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS – (SEFIN COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/06/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5895322 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/06/2020 | 6253.53 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA – (SEGEP EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/06/2020 | 11616.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA – (SEGEP COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/06/2020 | 296.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/06/2020 | 3667.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/06/2020 | 2197.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE FNS/PB/PACS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/06/2020 | 4324.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – (FNS/PB/PACS) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/06/2020 | 21572.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – (FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/06/2020 | 6594.38 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – (FUS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA Nº 218170 , PMP CRIANCA FELIZ, REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0001730 | 18/06/2020 | 733.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.202 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS ( PSF'S I, II e III) e SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP:. 000016/2020 E TC: 0000048/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001731 | 19/06/2020 | 452.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.020.561 e 020.562 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000009/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001732 | 19/06/2020 | 139.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.563 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/06/2020 | 520.00 | 00011988855721 | ALEX SANDRO AGRIPINO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE KIT'S DE CADEIRAS e MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS BARREIRAS SANITARIAS NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.151 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001733 | 19/06/2020 | 2000.00 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTIICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.300 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS KIT'S DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REF. AO PP: 000009/2020 E TC: 0000030/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001734 | 19/06/2020 | 15585.50 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTIICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.301 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS KIT'S DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PP: 000009/2020 E TC: 0000030/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/06/2020 | 635.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA LIVE DO SAO JOAO VIRTUAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 18/06 DE 2020 NA E. M. BRAZ BARACUHY, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.152 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001751 | 22/06/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.857 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/06/2020 | 779.10 | 04120340000107 | SP ATACADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.82 E 005.583 ANEXAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE e DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001752 | 22/06/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.858 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/06/2020 | 800.00 | 03581177000117 | INBRA-IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 02(DOIS) POSTE DE CONCRETO 7/150 CONST. EM NOTA FISCAL Nº 000.001.581 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/06/2020 | 300.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/06/2020 | 1346.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.006.264 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS KIT'S DE HIGIÊNICOS PARA DISTRIBUI A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROG. (CRAS/SCFV) DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS AS MAES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/06/2020 | 3436.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.006.266 ANEXA, DESTINADOS A FORMACAO DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA MAES RECONHECIDAMENTES CARENTES, ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001750 | 22/06/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.856 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001740 | 22/06/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTADA UNIAO E OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001324 ANEXA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. E INEX. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00014/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001741 | 22/06/2020 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1007495 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00037/2017 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/06/2020 | 44.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/06/2020 | 5439.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE), SEC.DE SAuDE, SEC. DE EDUCACAO E DIVERSOS SETORES DA ADM. CONF. RELATORIO e BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001753 | 22/06/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.859 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE2020, CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/06/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOSORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A, REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/06/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOSORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A, REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001754 | 22/06/2020 | 310.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 10.860 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/06/2020 | 420.66 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE JOAO PESSOA/PB PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001,CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, LAUDO SOCIAL, TRANSACAO DE Nº 4557880 e TICKET: CW31KQ FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/06/2020 | 1346.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.006.265 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS KIT'S DE HIGIÊNICOS PARA DISTRIBUI A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROG. (CRIANCA FELIZ) DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001755 | 23/06/2020 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTASDE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 135 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0001756 | 25/06/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 007.027 ANEXA. REF. AO INEX. 00006/2019 E TC: 000060/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/06/2020 | 2700.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE Nº 1.000.006 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/06/2020 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DEJUNHO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/06/2020 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/06/2020 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 080427628.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE, CONF. OFICIO DE Nº 089/2020 e DOCs EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/06/2020 | 750.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 6ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.155 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/06/2020 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 6ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.156 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/06/2020 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIIONAL DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 6ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.157 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/06/2020 | 593.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/06/2020 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/06/2020 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/06/2020 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/06/2020 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/06/2020 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/06/2020 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/06/2020 | 1758.59 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.373 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO PROG. SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCILAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/06/2020 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/06/2020 | 380.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MOTOR DA MAQUINA HIDROLAVADORA MB0147 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.158 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001772 | 25/06/2020 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 JEEP/RENEGADE SPORT ATD DE PALCA: QFT 2654/PB, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO,REF. AO PP 000017/2019 E TC: 00073/2019 FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.154 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/06/2020 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, PRESTANDO SEUS SER. NA UBS(PSF) III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/06/2020 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, PRESTANDO SEUS SER. NA UBS(PSF) I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/06/2020 | 1750.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, PRESTANDO SEUS SER. NA UBS(PSF) II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001780 | 26/06/2020 | 293.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.460 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e PSF's I, II e III, DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00008/2020 E TC: 00000033/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001782 | 26/06/2020 | 1093.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.462 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00008/2020 E TC: 00000033/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001779 | 26/06/2020 | 139.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.459 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCILAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00008/2020 E TC: 0000033/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001781 | 26/06/2020 | 749.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.461 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PRG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. PP: 00008/2020 E TC: 00000033/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/06/2020 | 300.00 | 00096590750491 | MARIA DA PENHA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DO SER. DE TRANSPORTE DE MUDANCA SENDO DE JOAO PESSOA/PB PARA PILOES/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 261/2017, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECE E LAUDO SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/06/2020 | 227.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO SOCIAL, LAUDO S. E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001778 | 26/06/2020 | 288.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.458 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001783 | 26/06/2020 | 1050.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.463 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00008/2020 E TC: 0000033/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001784 | 26/06/2020 | 2700.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1º e 2º GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 1000005 ANEXA. CONF. IN. 0000002/2020 E TC: 0000040/2020 FIRMADO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/06/2020 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (JUNHO DE 2020) NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.246 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001792 | 29/06/2020 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.643 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5911489 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/06/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001793 | 29/06/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (JUNHO DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.001.652 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/06/2020 | 249.55 | 00378257000181 | F.N.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA AG: 2933 C/C 222879 AO MP 2017, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/06/2020 | 45802.03 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 028/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017, REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/06/2020 | 254.24 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 027/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB. CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017, REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/06/2020 | 17310.25 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 024/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 00532 e 00602/2018, REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/06/2020 | 6597.99 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 010/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 00167 E 00168/2019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001791 | 29/06/2020 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CRAS e OUTROS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (JUNHO DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.001.642 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/06/2020 | 930.93 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS (LEVOFLOXACINO 500MG C/7 CPR GEN) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.030.710 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF.PESQUISAS DE PRECOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/06/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01(UM) RAMAL DE IP NO MÊS DE (JUNHO DE 2020) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.247 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001794 | 29/06/2020 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2020) , CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 1.644, 1.645, 1.646 e 1.647 EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/06/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 (UM) RAMAL DE IP NO MÊS DE (JUNHO DE 2020) NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.248 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001795 | 29/06/2020 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2020) , CONF. NOTAS FISCAIS DENº 1.648, 1.649, 1.650 e 1.651 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2020 | 450.00 | 15569796000175 | AREIA AUTO CENTER - CESADRIANO P. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE SENDO DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PILOES/PB CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. AVULSA ELET. DE Nº 2015006619 ANEXA, TRANSP. VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSE 1349/PB, VINVULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001806 | 30/06/2020 | 600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 000.014 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO WV/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGG 3705/PB, VINCULADOSEC. DE SAuDE (PSF1s I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00006/2020 E TC: 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001808 | 30/06/2020 | 1837.53 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.507 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT/MASTER(ambulancia) DE PLACA: QFF 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF'sI, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000023/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001813 | 30/06/2020 | 240.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 000.015 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE(PSF1s I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00006/2020 E TC: 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001814 | 30/06/2020 | 1463.63 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.594 E 000.596 ANEXAS, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI 9123/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001815 | 30/06/2020 | 385.71 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.595 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI 9103/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I,II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001816 | 30/06/2020 | 920.63 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.597 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VW/GOL DE PLACA:QSC 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I,II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2020 | 1250.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO , REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03(TRES) VIAGENS SENDO PILOESPB/ JOAO PESSOAPB / PILOESPB, 02(DUAS) VIAGENS SENDO PILOESPB/ GUARABIRAPB / PILOESPB e 01(UMA) VIAGEM SENDO PILOESPB/ RECIFEPE /PILOESPB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QFP 2686/PB, TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS, CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e N. FISCAL A. DE SER. DE Nº 002.166 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2020 | 9229.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (S. BUCAL PSF CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2020 | 10080.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2020 | 6000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2020 | 15377.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (PSF EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2020 | 8795.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (S. B. FMS/PAB EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2020 | 8629.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES PEVA EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2020 | 25880.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE PACS EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2020 | 4228.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. INCENTIVO FINANCEIRO NO CADAST. DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE (SUS), NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE (APS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. REF. A PORTARIA DE Nº 3.263 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2020 | 9162.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. INCENTIVO FINANCEIRO NO CADAST. DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE (SUS), NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE (APS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE PACS EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. REF. A PORTARIA DE Nº 3.263 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2020 | 20290.22 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SETORES: PACS, PEVA, SAUDE BUCALFMSPAB E PSF, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ENSAIO, SELAGEM e CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:QSJ5 B67/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1010057 E DOCs. EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2020 | 661.77 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE PRO TEMPORE CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2020 | 52076.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60% CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2020 | 6535.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2020 | 25246.43 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2020 | 36712.19 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB OUTROS 40% EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2020 | 223676.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO – (FUNDEB 60% EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2020 | 21934.09 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO – (FUNDEB 60% COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2020 | 93359.25 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIOFUNDEB60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2020 | 15170.53 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2020 | 10356.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAOMDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA, A SER DEBITADA NA C/C 95672. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2020 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO(A) ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2020 | 4335.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITO(A) (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2020 | 1345.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2020 | 1995.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. ECONOMMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVA ANOTACAO RESP. TECNICA ART. DA OBRA PB 20200317071, REF. A PROJETO DE CONSTRUCAO DE PARADAS DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2020 | 18740.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (PRO TEMPORE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2020 | 19892.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2020 | 6635.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001805 | 30/06/2020 | 160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE Nº 000013 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO (MAQUINA) PA MECANICA, VINCULADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001807 | 30/06/2020 | 570.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.002.508 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA I. DE PLACA: NQI 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2020 | 22240.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA (SEA EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2020 | 9990.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FNS/PB/PACS CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2020 | 15250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FUS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2020 | 50589.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2020 | 18699.89 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE FMS (REC. PROPRIOS), REF. A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2020 | 7470.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2020 | 3235.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. FNAS/SCFV CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2020 | 4045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (CRAS CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2020 | 1195.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. CRAS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA Nº 218170 , PMP CRIANCA FELIZ, REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2020). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1019106 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001811 | 30/06/2020 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. INEXIG. Nº 000001/2020, TERMO DE CONTRATO 00000039/2020 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 000.036 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2020 | 4058.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS (SEFIN EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2020 | 7235.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS (SEFIN COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2020 | 23717.19 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2020 | 274.75 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5100097 TRIBUTOSBRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2020 | 54.95 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5100097 TRIBUTOSBRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL – (CAD. UNICO) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2020 | 5548.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (SEDS EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2020 | 5240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001812 | 30/06/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000587 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRATODE Nº 000016/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2020 | 14164.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA (SEGEP EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2020 | 29997.18 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA (SEGEP COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/07/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS, CONF. OFICIO 5914159 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/07/2020 | 86.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO SOCIAL, LAUDO S. E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2020 | 220.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 16.668 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/07/2020 | 1280.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS (ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.030.893 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTR. A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001875 | 01/07/2020 | 2067.27 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6378, 6379, 6380, 6381, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386 e 6387 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001876 | 01/07/2020 | 1782.45 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6388, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394, 6395, 6396 e 6397 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001877 | 01/07/2020 | 1136.25 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6398, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406 e 6407 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001878 | 01/07/2020 | 3412.07 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6408, 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6416 e 6417 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/07/2020 | 380.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 04(QUATRO) ESTANTES EM ACO CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.176 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001870 | 01/07/2020 | 219.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.020.653 e 020.654 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 eTC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/07/2020 | 650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.020.648 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III e DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001881 | 02/07/2020 | 408.80 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.010.121 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000008/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001882 | 02/07/2020 | 1780.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 215/65R16 102H CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.395 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP/RENAGADE DE PLACA: QFT 2654/PB , LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000006/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/07/2020 | 65.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE PROJETO DE PARADA DE ONIBUS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1006703 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/07/2020 | 2145.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.004ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/07/2020 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/07/2020 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/07/2020 | 1500.00 | 00070133413470 | MAIZO DELFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NO ROCO DE MATO NO TRAJETO DO SITIOS (VARZEA, PASTA) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AO LIMITE DA FRONTEIRA COM O MUNICIPIO DE PILOEZINHOS/PB. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.178 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/07/2020 | 2869.13 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 094.726 ANEXA,DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA(REVISAO) DE 60.000 KM DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE 1389/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF1s I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/07/2020 | 1530.87 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000002496 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO BASICA(REVISAO) DE 60.000 KM DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE 1389/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF1s I, II e III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001888 | 06/07/2020 | 6141.96 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTIICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.316 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS KIT'S DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REF. AO PP: 000009/2020 E TC: 0000030/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001889 | 06/07/2020 | 19994.04 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTIICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.317 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS KIT'S DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PP: 000009/2020 E TC: 0000030/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/07/2020 | 119.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO SOCIAL, LAUDO S. E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/07/2020 | 204.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO SOCIAL, LAUDO S. E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/07/2020 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO e RELATORIO BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/07/2020 | 57.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001896 | 07/07/2020 | 981.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.162 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00026/2019 E TC: 000003/2020. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001897 | 07/07/2020 | 2636.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.163 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROG. (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/07/2020 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CARDIOLOGICO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECESOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 203 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/07/2020 | 166.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1051547 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/07/2020 | 129.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1051546 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001898 | 07/07/2020 | 334.51 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.172 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSFsI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001899 | 07/07/2020 | 1830.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.174 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE 1389/PB VINCULADO A SEC.DE SAuDE (PSFs I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001900 | 07/07/2020 | 3636.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.173 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO WV/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGG 3705/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFs I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001901 | 07/07/2020 | 4433.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.175 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFs I,II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001902 | 07/07/2020 | 4656.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.176 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFs I,II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001903 | 07/07/2020 | 4194.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.177 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFs I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001904 | 07/07/2020 | 3913.61 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.179 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFs I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001905 | 07/07/2020 | 5067.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.178 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFs I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001906 | 07/07/2020 | 2596.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.170 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF 8247/PB, VINCULADOA SEC. DE SAuDE(PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001907 | 07/07/2020 | 988.83 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.171 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001908 | 07/07/2020 | 1574.69 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.165 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PA MECANICA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001909 | 07/07/2020 | 2291.77 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.166 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PATROL, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001910 | 07/07/2020 | 3433.87 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.168 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001911 | 07/07/2020 | 2469.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.167 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO: 6849/PB, VINCULADA A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001912 | 07/07/2020 | 2981.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.169 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI 3562/PB, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001895 | 07/07/2020 | 257.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO DS10 OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.164 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP/RENAGADE DE PLACA: QFT 2654/PB , LOCADO PARA FICAR ADISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00026/2019 E TC: 000003/2020. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001917 | 08/07/2020 | 204.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.007.696, 007.697 e 007.698 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000013/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001918 | 08/07/2020 | 1171.00 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.849 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001920 | 08/07/2020 | 84.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.007.695 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000013/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/07/2020 | 31.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1051637 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/07/2020 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MED. ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1007857 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/07/2020 | 1015.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISICOES DE URNA FUNERARIA, TRANSLADO e DEMAIS MATERIAIS/SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. DOC. E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 262 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/07/2020 | 1308.00 | 07312912000148 | SECRETÁRIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUCAO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, REF. AO SALDO DE RECURSOS RECEBIDOS PARA AQUISICAO DE UM VEICULO ESCOLAR, REF. AO CONVÊNIO : 0583/2017, RECEBIDO NA AG: 2007 C/C 00214809, CONFORME COMP. PAGT. ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/07/2020 | 53935.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUCAO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ/PB DO SALDO DE RECURSOS RECEBIDOS DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS e MOBILIA ESCOLAR DA REDE DE E. MUNICIPAL, REF. AO CONVÊNIO 0053/2018, RECEBIDA NA AG: 2007 C/C 00224618, CONFORME COMP. PAGT. ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/07/2020 | 1100.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 233 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/07/2020 | 486.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.159 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III, DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/07/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (JUNHO DE 2020), CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 060.599 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/07/2020 | 6125.00 | 30918868000136 | EDVALDO DA LAJE - PEDRO PAULO SENA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISICOES DE 35(TRINTA e CINCO) TUBOS DE CONCRETO 0.40M e 20(VINTE) TUBOS DE CONCRETO ARMADO 0,80M CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.148 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SER. DE BUEIROSNAS COMUNIDADES DE PINTURAS DE BAIXO, VIDEL, CANTINHOS, RIO DO BRAZ, PASTA, TITARA E LABIRINTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001930 | 10/07/2020 | 5200.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA LOCAL DETERMIADO PELO CONTRATANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME ITEM: 02 DO PP:.L DE Nº 00007/2020, TC: 000027/2020 e NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001932 | 10/07/2020 | 2150.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA GM/S10 DE PLACA: NPY8A08/PB, PARA FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. PP. 00007/2020, TC:. 000026/2020 FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.179 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2020 | 330.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NO ROCO DE MATO, LIMPEZA e MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/06 a 05 DE JULHO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.180 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2020 | 550.00 | 00003552059474 | VALDÉCIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. 1ª DE 10 PARCELAS FIRMADAS EM CONTRATO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER.DE Nº 002.185 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/07/2020 | 210.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO 6849/PB e NA MAQUINA PATROL VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.184 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/07/2020 | 975.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES FUNC. DOS PSF's I, II e III e PROF. DE SAuDE, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/05 A 10 DE JUNHO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.182 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2020 | 490.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI 9103/PB, QFI 9123/PB, OGG 3705/PB, QSD 5137/PB, QSC 5545/PB, QSE 1389/PB , e QFV 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.183 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001939 | 10/07/2020 | 108.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.010.142 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000011/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0001942 | 10/07/2020 | 5759.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 004.281 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00000016/2020 e TC: 00000052/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2020 | 5000.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES (COMESTIVEIS) CONT. EM NOTAS FISCAIS AVULSA ELET. EST. DE Nº 020.332, 020.333 e 020.334 ANEXAS, PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SUPRIR OATENDIMENTO DA FORMACAO DO ( KIT MERENDA) DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001931 | 10/07/2020 | 2150.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ITEM: 03 DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00007/2020, TC: 000028/2020 E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.008 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2020 | 400.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA DE REUNIAO REDONDA 15MM 120M CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.858 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA BRAZ BARACUHY DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2020 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, 39 PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2020 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, S/N PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2020 | 210.55 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHODE 2020, CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE Nº 002.181 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2020 | 9934.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2020 | 635.00 | 00007636176440 | JEAN FRANCISCO DA COSTA VICENTE | REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM NO RAIO DE 100 KM EM VEICULO T CARGA/CAMINHAO/CARR. DE PLACA:KHM 1453/PB ANO/MOD. 89/89 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS, RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.186 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2020 | 900.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TC ABDOME TOTAL, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 000.000.999 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2020 | 200.00 | 00097749907491 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE EDA. COM BIOPSIA, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, LAUDO MEDICO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2020 | 900.00 | 00096592109491 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO SOCIAL, LAUDO MED. E SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO CINTILOGRAFIA MIOCARDICA EM REPOUSO + ESTRESSE FARMACOLOGICO , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPALDE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1.004.342 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/07/2020 | 120.00 | 00042195496843 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/07/2020 | 650.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. e CONTRATO FIRMADO, REF. AO PERIODO DE 16/06 A 16 DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/07/2020 | 210.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 03(TRÊS) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.739 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e DOS PSF's I e II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 20 DE JULHO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/07/2020 | 550.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 11 (ONZE) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DEPEQUENO PORTE A SER. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS e NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 002.199 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001958 | 14/07/2020 | 528.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.007.813 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000013/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001959 | 14/07/2020 | 1078.90 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.007.815 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000009/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/07/2020 | 227.50 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 35(TRINTA e CINCO ) GALOES DE AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.889 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/07/2020 | 460.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAG. REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS SENDO PILOESPB/ JOAO PESSOAPB / PILOESPB , NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QSI 6417/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS, CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.201 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/07/2020 | 1550.00 | 00013387531427 | FRANCISCO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE INSTALACAO DE POSTES DE CONCRETO, TUBULACAO E CONSTRUCAO DA BASE EM TIJOLOS PARA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LTs NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.197 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/07/2020 | 685.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS SENDO DE REMIGO/PB A SITIO PASTA NA ZONA RURAL e REMIGO/PB A SITIO POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO T CARGA/CAMINHAO/CARR. ABERTA DE PLACA: MZF 5141/PB ANO/MOD. 2005/2005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.198 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/07/2020 | 700.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NO EVENTO SAO JOAO NA RUA (I ARRAIA MOVEL), REALIZADO NO DIA 24/06 DE 2020 NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.206 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/07/2020 | 1445.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA (GPSIPMP) DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM Art. 389, 394 e 395 DA LEI 13.105/2015 , REF. A 2º PARCELA DE 6(SEIS), CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/07/2020 | 1150.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE 23 (VINTE e TRES) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (JUNHO DE 2020), CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS e NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 002.200 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/07/2020 | 104.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 16(DEZESSEIS) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.888 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/07/2020 | 190.00 | 00014804065466 | GEOVANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/07/2020 | 510.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO LAUDO SOCIAL e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00000128703407 | DIJALMA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA PARTE DA ALVENARIA, PISO E DA PARTE ELETRICA DA SALA DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.205 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/07/2020 | 815.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RM DO ENCEFALO + EEG , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 16.976 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/07/2020 | 480.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE US PELVICA + ECOGRAFIA + CARDIO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 261/2017, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.033 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/07/2020 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECESOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1.003.200 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/07/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA MAG. DO CRANIO COM SEDACAO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1.005.650 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/07/2020 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE US MAMAS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.007 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/07/2020 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/07/2020 | 1500.00 | 00000128703407 | DIJALMA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA PARTE DA ALVENARIA, HIDRAULICA, PISO E DA PARTE ELETRICA DA SALA DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº002.207 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/07/2020 | 1358.53 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUCAO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA e TECNOLOGIA, O SALDO DE RECURSOS RECEBIDOS PARA REFORMA EM GINASIO ESPORTIVO CONF. CONVENIO 0061/2017, RECEBIDO NA AG: 2933 C/C 00218227, CONFORME COMP.PAGT. e DOCs. ANEXOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/07/2020 | 29.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/07/2020 | 40.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO e RELATORIO SOCIAL BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/07/2020 | 80.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO e RELATORIO SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JULHO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/07/2020 | 600.00 | 00005370404470 | IRENALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NO ROCO DE MATO NO TRAJETO DA PB 087 A SEDE DA COMUNIDADE DE TITARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.208 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/07/2020 | 415.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO DE REDE DE CONEXAO, FORMATACAO E INSTALACAO DE IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADORES DO DA FARMACIA BASICA DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 000.006 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/07/2020 | 130.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORMATACAO E INSTALACAO DE MICROCOMPUTADOR DO DA UBS(PSF) I DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 000.007 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001972 | 15/07/2020 | 2085.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.001.279 ANEXA. REF. AO PP: 000015/2019 E TC: 0000061/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/07/2020 | 2377.68 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUCAO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA e TECNOLOGIA, O SALDO DE RECURSOS RECEBIDOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CONF. CONVENIO 0320/2017, RECEBIDO NA AG: 2933 C/C 00102466, CONFORME COMP.PAGT. e DOCs. ANEXOS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/07/2020 | 450.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/06 A 15 DE JULHO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.209 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001984 | 16/07/2020 | 1000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.423 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE 1389/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000006/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/07/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. LEI MUNICIPAL DE Nº 307/2019, ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF.AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/07/2020 | 270.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES, LIMPEZA E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICROCOMPUTADOR e IMPRESSORA DO PROGRAMA CAD. UNICO DO IGD/BF DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.008 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/07/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADES HOSPITALAR, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N.º 313/2019, ASSIM COMO NO 1º DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE Nº 8.666/93 e 8.080/90. REF. AO MES DE JULHO DE 2020 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/07/2020 | 56.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 261/2017, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1051841 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/07/2020 | 349.90 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 06(SEIS) LATAS DE FORTINI PO 400G E 04(QUATRO) MILNUTRI 800G CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 006.651 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, CONF. OFICIO 344/2019/PJCGBA, TERMO DE DECLARACAO, LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001989 | 17/07/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 11.022 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/07/2020 | 190.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCAO DE MOCHILAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VISITADORES SOCIAIS DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.214 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001993 | 17/07/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 11.025 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE2020, CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/07/2020 | 17005.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JUNHO DE 2020}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/07/2020 | 6944.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. (SEDE) e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JUNHO DE 2020}. CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/07/2020 | 39.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL Nº 172, AO IPC, DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001994 | 17/07/2020 | 505.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 11.025 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/07/2020 | 110.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORMATACAO E INSTALACAO DE MICROCOMPUTADOR DO DA UBS(PSF) III DA SEC. DE SAuDE, LOCALIZADO NO SITIO PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DESER. DE Nº 000.009 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001992 | 17/07/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 11.024 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/07/2020 | 866.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE (JUNHO DE 2020).CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001990 | 17/07/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE Nº 11.023 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONF. PP 00015/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0000057/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/07/2020 | 1124.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JUNHO DE 2020}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/07/2020 | 1437.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/07/2020 | 145.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO MDE PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/07/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/07/2020 | 4825.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/07/2020 | 11855.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0002002 | 20/07/2020 | 5480.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 004.299 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00000016/2020 e TC: 00000052/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/07/2020 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE EQ. MULT. APS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/07/2020 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE A.C.S. CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/07/2020 | 2030.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE PSF CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/07/2020 | 4123.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/07/2020 | 427.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSP. FPM DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/07/2020 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVO DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/07/2020 | 11339.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/07/2020 | 12.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 98191 CIDE | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/07/2020 | 1152.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/07/2020 | 889.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/07/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CAD. UNICO CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/07/2020 | 1643.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PCF CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/07/2020 | 711.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/07/2020 | 262.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CRAS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/07/2020 | 1149.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/07/2020 | 2197.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE FNS/PB/PACS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/07/2020 | 3355.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/07/2020 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE DOPPLER VENOSO DOS M. INFERIORES, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.168 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/07/2020 | 165.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS.,DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.173 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/07/2020 | 63.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1.051.991 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/07/2020 | 300.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002025 | 21/07/2020 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1007716 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00037/2017 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/07/2020 | 1320.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 074.045 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA(REVISAO) DE 80,000KM DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD 5137/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/07/2020 | 300.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 00001771 ANEXAS, NA MANUTENCAO BASICA(REVISAO) DE 80,000KM DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD 5137/PB, VINCULADO SEC.DE SAuDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/07/2020 | 750.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DOS POCO ARTESIANO e NA PARTE ELETRICA DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSADE SER. DE Nº 002.220 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002034 | 22/07/2020 | 1756.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.020.908 e 020.909 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 eTC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002035 | 22/07/2020 | 1433.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.020.904, 020.905 e 020.906 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000009/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/07/2020 | 385.89 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO, SEGUROS e ENCARGOS DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO, SEGUROS e ENCARGOS DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/07/2020 | 980.24 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO, SEGUROS e ENCARGOS DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/07/2020 | 516.17 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO, SEGUROS e ENCARGOS DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/07/2020 | 486.44 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO, SEGUROS e ENCARGOS DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/07/2020 | 534.29 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO, SEGUROS e ENCARGOS DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO, SEGUROS e ENCARGOS DO VEICULO FIAT/FIORINO (ambulancia) DE PLACA: QSE 1389/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO, SEGUROS e ENCARGOS DO VEICULO VW/SAVEIRO (ambulancia) DE PLACA: OGG 3705/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/07/2020 | 583.62 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO, SEGUROS e ENCARGOS DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA, A SER DEBITADA NA C/C 95672. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002033 | 22/07/2020 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC., JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORACAO DE MINUTASDE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 137 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/07/2020 | 2700.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES, SUPERVISAO E FINALIZACAO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE Nº 1.000.009 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/07/2020 | 96.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/07/2020 | 719.19 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO, SEGUROS e ENCARGOS DO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA: QFV 9530/PB, VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL C. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/07/2020 | 45833.03 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 029/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017, REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/07/2020 | 254.42 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 028/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES/PB. CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017, REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/07/2020 | 17320.85 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 025/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 00532 e 00602/2018, REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/07/2020 | 6604.57 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 011/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS: 00167 E 00168/2019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/07/2020 | 170.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 210382 GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA Nº 218170 , PMP CRIANCA FELIZ, REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/07/2020 | 1702.40 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO, SEGUROS E ENCARGOS DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI 9093/PB, VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG. IGD/BF DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/07/2020 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DE TORAX, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.204 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/07/2020 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DE CRANIO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.202 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/07/2020 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ECO ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.180 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/07/2020 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO USG TRANSVAGINAL, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.179 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/07/2020 | 848.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS 1009 e 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO PES FIXO/TOP. CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.010.537 ANEXA, DESTINADAS ATENDER NECESSEDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M. DE Nº 261/2017, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO SOCIAL E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/07/2020 | 115.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002061 | 23/07/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTADA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001342 ANEXA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. E INEX. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00014/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/07/2020 | 48.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/07/2020 | 1200.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE TABLETES HIPOCAL P/ C.H. CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.052 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ANALISES DOS POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA E RURAL, PELOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002066 | 23/07/2020 | 845.70 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.007.995 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000009/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002067 | 23/07/2020 | 881.80 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.007.994 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000013/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/07/2020 | 130.00 | 00095140530449 | MARIA JOSE ALVES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.225 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/07/2020 | 490.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA DO CRANIO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.220 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/07/2020 | 300.00 | 00060298839415 | PEDRO RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/07/2020 | 180.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEIMUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/07/2020 | 400.00 | 00011250008484 | FRANCISCO RONI DE O. DA COSTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/07/2020 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/07/2020 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/07/2020 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/07/2020 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/07/2020 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/07/2020 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2020), COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002107 | 27/07/2020 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CRAS e OUTROS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (JULHO DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.001.077 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002070 | 27/07/2020 | 2700.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1º e 2º GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 1000007 ANEXA. CONF. IN. 0000002/2020 E TC: 0000040/2020 FIRMADO. REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002071 | 27/07/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 007.102 ANEXA. REF. AO INEX. 00006/2019 E TC: 000060/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/07/2020 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DEJULHO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/07/2020 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/07/2020 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 080427628.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE, CONF. OFICIO DE Nº 089/2020 e DOCs EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/07/2020 | 750.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 7ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.229 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/07/2020 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 7ª PARCELA DE 12(DOZE) ACORDADAS, CONF. CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.230 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIIONAL DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A 7ª / 12ª PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.231 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002108 | 27/07/2020 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.067 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/07/2020 | 1346.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.006.264 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS KIT'S DE HIGIÊNICOS PARA DISTRIBUI A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROG. (CRAS/SCFV) DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. A CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1747 DE 22.06.2020, DEVIDO A ERRO NO Nº DA FICHA DO QDD. CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/07/2020 | 172.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/07/2020 | 105.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002086 | 27/07/2020 | 1185.79 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.643 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI 9093/PB, VINCULADO SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002088 | 27/07/2020 | 480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE Nº 000032 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA: QFV 9530/PB, VINCULADA A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL C. TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/07/2020 | 594.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002106 | 27/07/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS (TESOURARIA) e DEP. DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS (JULHO DE 2020) , CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.001.076 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/07/2020 | 1105.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES FUNC. DOS PSF's I, II e III e PROF. DE SAuDE, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/06 A 27 DE JULHO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.226 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002077 | 27/07/2020 | 2760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 255/70R16 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.638 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000005/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002078 | 27/07/2020 | 1072.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.639 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00027/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000005/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0002079 | 27/07/2020 | 3816.40 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.278 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS ( PSF'S I, II e III) e SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP:. 000016/2020 E TC: 0000048/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002083 | 27/07/2020 | 1602.23 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.640 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF'sI, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002084 | 27/07/2020 | 1090.12 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.641 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FIAT/FIORINO (ambulancia) DE PLACA: QSE 1389/PB, VINCULADO SEC.DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002085 | 27/07/2020 | 1127.24 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.642 ANEXA, DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV 4514/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000022/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002089 | 27/07/2020 | 336.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 14 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 000.033 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE(PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00006/2020 E TC: 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002090 | 27/07/2020 | 384.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 000.034 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/FIORINO (ambulancia) DE PLACA: QSE 1389/PB, VINCULADO SEC. DE SAuDE (PSF's I, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00006/2020 E TC: 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002110 | 27/07/2020 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2020) , CONF. NOTAS FISCAIS DENº 1.072, 1.073, 1.074 e 1.075 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA PARTE DA ALVENARIA DO MURO e OUTROS SER. NA ESCOLA ROBERTO DE MENEZES LINS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.227 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002109 | 27/07/2020 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2020) , CONF. NOTAS FISCAIS DE Nº 1.068, 1.069, 1.070 e 1.071 EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOES/PB "JOSE FLOR" (PATIO DA FEIRA LIVRE) S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002087 | 27/07/2020 | 1350.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE Nº 000031 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO 6849/PB, VINCULADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002101 | 27/07/2020 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 JEEP/RENEGADE SPORT ATD DE PALCA: QFT 2654/PB, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO,REF. AO PP 000017/2019 E TC: 00073/2019 FIRMADO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.228 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/07/2020 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTE PARA ESTACAO DE TRAT. DE EFLUENTES INDUSTRIAS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.822 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000022020 | 0002115 | 28/07/2020 | 30000.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE TESTE RAPIDOS COVID19 IGG/IGM COV200500 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.299 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DE TESTE PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DP:. 0000002/2020 E TC: 0000060/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/07/2020 | 410.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.281 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/07/2020 | 780.00 | 08301756000182 | ENDOGASTRO - CLINICA DE GAST. e ENDOSCOPIA DIG. LTDA.- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS.,DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1.001.264 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/07/2020 | 150.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 13.281 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/07/2020 | 477.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1.052.201 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2020 | 23886.59 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DE DIVERSOS SETORES (SEGEP, SEFIN, SEINFRA, SEDS E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002118 | 29/07/2020 | 144.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO 06 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.039 ANEXA, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI 9093/PB, VINCULADO SEC. DE DESEN. E ASSSIST. SOCIAL PROGRAMA (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/07/2020 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, PRESTANDO SEUS SER. NA UBS(PSF) III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/07/2020 | 1750.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, PRESTANDO SEUS SER. NA UBS(PSF) II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, PRESTANDO SEUS SER. NA UBS(PSF) I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002123 | 29/07/2020 | 301.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.021.005 e 021.006 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020e TC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/07/2020 | 19461.72 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SETORES: PACS, PEVA, SAUDE BUCALFMSPAB E PSF, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/07/2020 | 18124.56 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE FMS, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002122 | 29/07/2020 | 2085.50 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.000.001.297 ANEXA. REF. AO PP: 000015/2019 E TC: 0000061/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/07/2020 | 10186.87 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAOMDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/07/2020 | 93709.95 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO/MAGISTERIOFUNDEB60%, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/07/2020 | 15085.83 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB40%, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2020 | 1200.00 | 00009969300431 | LEANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/06 A 29 DE JULHO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.233 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002117 | 29/07/2020 | 360.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE Nº 000038 ANEXA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO (maquina) MOTONIVELADORA 120K, VINCULADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00006/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000025/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002136 | 30/07/2020 | 2156.69 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.570 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO 6849/PB, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.00005/2020 e TC: 0000021/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002137 | 30/07/2020 | 2507.72 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.569 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.00005/2020 e TC: 0000021/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/07/2020 | 60.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.236 ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2020 | 23691.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA (SEA EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/07/2020 | 19297.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (PRO TEMPORE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/07/2020 | 20844.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2020 | 8973.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/07/2020 | 3965.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITO(A) (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2020 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO GAB. DO PREFEITO(A) (ELETIVO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/07/2020 | 1345.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/07/2020 | 1995.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. ECONOMMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/07/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01(UM) RAMAL DE IP NO MÊS DE (JULHO DE 2020) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.260 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/07/2020 | 1370.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.235 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS BRAZ BARACUHY, ILMA RAMALHO e BONA DAS NEVES MOURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/07/2020 | 720.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.234 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/07/2020 | 180.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO e REPAROS DA IMPRESSORA DA ESCOLA BRAZ BARACUHY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.150 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/07/2020 | 490.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO e REPAROS DA IMPRESSORA e NOTEBOOK DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.151 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/07/2020 | 7976.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE PRO TEMPORE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/07/2020 | 52076.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60% CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/07/2020 | 24637.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/07/2020 | 6535.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/07/2020 | 36059.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB OUTROS 40% EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/07/2020 | 21934.09 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO – (FUNDEB 60% COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2020 | 224680.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB MAG. 60% EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/07/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 (UM) RAMAL DE IP NO MÊS DE (JULHO DE 2020) NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.261 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002138 | 30/07/2020 | 1245.86 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.571 ANEXA, NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSE 5137/PB, VINCULADA AO PSF III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.00005/2020 e TC: 0000021/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002139 | 30/07/2020 | 535.70 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.010.197 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020e TC:. 000008/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/07/2020 | 9229.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (S. BUCAL PSF CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2020 | 10080.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/07/2020 | 6000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/07/2020 | 14389.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (PSF EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/07/2020 | 26010.98 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE PACS EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2020 | 8629.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES PEVA EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/07/2020 | 8795.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (S. B. FMS/PAB EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/07/2020 | 69.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL – (CAD. UNICO) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/07/2020 | 5340.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/07/2020 | 5165.77 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (SEDS EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/07/2020 | 73.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002131 | 30/07/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE (JULHO DE 2020). CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1.019.396 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002132 | 30/07/2020 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, ATE A DECISAO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. INEXIG. Nº 000001/2020, TERMO DE CONTRATO 00000039/2020 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 000.049 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/07/2020 | 7385.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS (SEFIN COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2020 | 3605.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS (SEFIN EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/07/2020 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MÊS DE (JULHO DE 2020) NA SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 003.259 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/07/2020 | 120.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.237 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/07/2020 | 550.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO e REPAROS DA IMPRESSORA DO DEP. DE E. e TURISMO e JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 000.149 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2020 | 30047.18 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA (SEGEP COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2020 | 15285.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA (SEGEP EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/07/2020 | 9990.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FNS/PB/PACS CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2020 | 48705.79 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2020 | 14865.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FUS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2020 | 1440.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS (ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.032.528 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTR. A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/07/2020 | 616.90 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.233 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG. CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/07/2020 | 8600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/07/2020 | 3235.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. FNAS/SCFV CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/07/2020 | 4045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (CRAS CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2020 | 1345.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. CRAS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA C/C 210137 FMAS BLBASI.CA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, A SEREM DEBITADAS NA CONTA Nº 218170 , PMP CRIANCA FELIZ, REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2020 | 900.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 840 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002189 | 31/07/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000604 ANEXA. CONF. INEX. 00005/2019 E TERMO DE CONTRATODE Nº 000016/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/07/2020 | 314.42 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5100097 TRIBUTOSBRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002192 | 31/07/2020 | 2412.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.646 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT/MASTER(ambulancia) DE PLACA: QFF 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSF'sI, II e III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00005/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 000023/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA, A SER DEBITADA NA C/C 95672. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 2237778FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002191 | 31/07/2020 | 5653.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.002.645 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO (maquina) MOTONIVELADORA CAP. 120K, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002193 | 31/07/2020 | 1637.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE Nº 000.003.220, 003.221, 003.222 e 003.223 ANEXAS, DESTINADOS AO VEICULOS (maquinas) RETROESCAVADEIRA, PATROL 120K, CAMINHOES PIPA DE PLACA: NQI 3562/PB e CACAMBA DE PLACA: OXO 6849/PB, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 000026/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/08/2020 | 1350.00 | 00011879774461 | MAURICIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NO ROCO DO MATO NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE PORCOES A LABIRINTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.236 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/08/2020 | 2500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 50 EXAMES DE (ULTRASSONOGRAFIA) CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 10000260 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/08/2020 | 178.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/08/2020 | 530.00 | 00007636176440 | JEAN FRANCISCO DA COSTA VICENTE | REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM NO RAIO DE 120 KM EM VEICULO T CARGA/CAMINHAO/CARR. DE PLACA:KHM 1453/PB ANO/MOD. 89/89 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS, RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.240 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/08/2020 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/08/2020 | 300.00 | 00005233490412 | LUZIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/08/2020 | 45.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1.052.311 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/08/2020 | 450.00 | 00010525581430 | MOISES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO, PARECE SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/08/2020 | 200.00 | 00013978208458 | WEVERTON GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/08/2020 | 300.00 | 00001631338404 | ROSENILDO TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/08/2020 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/08/2020 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/08/2020 | 180.62 | 34028316000103 | CORREIOS - EMPRESA B. DE C. e TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE POSTAGENS CONST. EM FATURA DE Nº 55316, REF. AO CONTRATO DE Nº 9912458528 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002211 | 04/08/2020 | 3000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE (GINECOLOGIA) CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE Nº 43 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2019. CONF. PP: 000017/2020 e TC: 0000056/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002214 | 04/08/2020 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC/ESUS) COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. O PP: 000015/2020 e TC: 000054/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002212 | 04/08/2020 | 2150.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA GM/S10 DE PLACA: NPY8A08/PB, PARA FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. PP. 00007/2020, TC:. 000026/2020 FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.238 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002215 | 04/08/2020 | 1541.00 | 26683873000130 | L.A.D. COM. e SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.905 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000013/2020 e TC: 00000044/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/08/2020 | 2070.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGEM DE 115 (CENTO E QUIZE) ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.241 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/08/2020 | 270.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS SENDO DE AREIA/PB AO DEP. DE INFRAESTRUTURA e AREIA/PB AO SITIO POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO T CARGA/CAMINHAO/CARR. ABERTA DE PLACA: MZF 5141/PB ANO/MOD. 2005/2005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.243 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002222 | 05/08/2020 | 6942.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.425 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000013/2020 e TC: 00000043/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002224 | 05/08/2020 | 5500.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.430 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO PASTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000013/2020 e TC: 00000043/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002225 | 05/08/2020 | 1120.40 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.434 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000013/2020 e TC: 00000043/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002226 | 05/08/2020 | 6186.75 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.420 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 e TC:00000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002231 | 05/08/2020 | 5104.60 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.428 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO PASTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 e TC: 00000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002233 | 05/08/2020 | 517.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.431 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO CONJ. ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 e TC: 00000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002234 | 05/08/2020 | 1148.22 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.432 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO PINTURAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 e TC: 00000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002235 | 05/08/2020 | 1460.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.433 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 e TC: 00000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002236 | 05/08/2020 | 3873.63 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.435 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 e TC: 00000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002237 | 05/08/2020 | 2089.20 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.436 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RUA JOSE VENANCIO DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 e TC: 00000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002229 | 05/08/2020 | 2402.30 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.424 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 E TC:. 0000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002223 | 05/08/2020 | 845.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.427 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DOS PSF's I, II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000013/2020 e TC: 00000043/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/08/2020 | 516.00 | 00009549422488 | TIAGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PINTURAS EM DESENHOS NA SALA DA BIBLIOTECA MARIA PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO PREDIO DA EMEF DES. BRAZ BARACUHY, DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAFISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.239 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002230 | 05/08/2020 | 233.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.426 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 e TC: 00000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/08/2020 | 700.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NO EVENTOS DE SOLENIDADES DE INAUGURACOES DA PRACA '' CLOVIS FELIX FERREIRA'' LOC. NA RUA HUGO CUNHA NO DIA 16/07 e DAS RUAS '' GENIVAL B. DE LIMA / ANTONIO FERREIRA / MANOELJOAQUIM DE OLIVEIRA e ANTONIO DUARTE DA SILVA LOCALIZADAS NO CONJUNTO BELA VISTA NO DIA 31 DE JULHO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.242 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002221 | 05/08/2020 | 168.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.422 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000013/2020 e TC: 00000043/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002227 | 05/08/2020 | 50.30 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.421 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE G. PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 e TC: 00000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002228 | 05/08/2020 | 165.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.423 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 e TC: 00000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002232 | 05/08/2020 | 359.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.429 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA NOVA SEDE DA PREFEITURA (ANTIGO FORUM) LOCALIZADO NA RODOVIA PB 077 DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 000014/2020 e TC:. 0000045/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/08/2020 | 450.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO, PARECE SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REEQUIPAR OS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/08/2020 | 4942.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM. DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MOVEIS DE ESCRITORIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.186 ANEXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/08/2020 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TC DE CRANIO COM CONTRASTE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.477 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/08/2020 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TC DE COLUNA LOMBOSSACRA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.475 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/08/2020 | 1050.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TC DE ABDOME T. E TORAX COM CONTRASTE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.476 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/08/2020 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE D. OSSEA e TC DE COLUNA LOMB., EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.480 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/08/2020 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.478 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/08/2020 | 70.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.479 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/08/2020 | 530.00 | 00007636176440 | JEAN FRANCISCO DA COSTA VICENTE | REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM NO RAIO DE 120 KM EM VEICULO T CARGA/CAMINHAO/CARR. DE PLACA:KHM 1453/PB ANO/MOD. 89/89 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS, RELATORIOS SOCIAIS e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.244 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002238 | 06/08/2020 | 160.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.008.328 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000009/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/08/2020 | 495.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI 9103/PB, QFI 9123/PB, QSC 5545/PB, QSE 1389/PB , QSC 5565/PB e QFV 4514/PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.246 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/08/2020 | 330.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO 6849/PB, C. PIPA DE PLACA: NQI 3562/PB e NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.245 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002255 | 07/08/2020 | 5200.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA LOCAL DETERMIADO PELO CONTRATANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME ITEM: 02 DO PP:.L DE Nº 00007/2020, TC: 000027/2020 e NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.009 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/08/2020 | 1640.00 | 00003143409479 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA PARTE DA ALVENARIA DO MURO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.254 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/08/2020 | 700.00 | 00006269100488 | MANOEL MESSIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NO ROCO DE MATO DO TRAJETO DA CACHOEIRA A COMUNIDADE DE OURICURI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.256 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/08/2020 | 310.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DOS VENTILADORES e OUTROS OBJ. ELETRICOS DA UBS (PSF III) LOC. NA COMUNIDADE DO SITIO PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL e DA SEC. DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.247 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0002261 | 07/08/2020 | 5442.69 | 23993232000193 | MEDIAL E SAÚDE DIST. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.558 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III e DOS PROF. DE SSAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00000016 e TC: 00000049/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/08/2020 | 555.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE ADESIVOS, FAIXA e PLACA, DESTINADAS A SALA DA BIBLIOTECA MARIA PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO PREDIO DA EMEF DES. BRAZ BARACUHY, DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONST. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA ELET. DE Nº 2015006727 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/08/2020 | 450.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO OS KIT MERENDA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08 e 09 JULHO DE 2020, CONF. DECLARACAO e NOTA FISCAL AVULSA DESER. DE Nº 002.255 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/08/2020 | 685.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE MANUTENCAO, LIMPEZA e PINTURAS DAS ESTANTES DA SALA DA BIBLIOTECA MARIA PEREIRA DA SILVA e DA EMEF DES. BRAZ BARACUHY, DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.257 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/08/2020 | 300.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES e INSTALACAO DE PLACA DE HOMENAGEM, DESTINADA A PRACA CLOVIS FELIX FERREIRA'' LOC. NA RUA HUGO CUNHA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONST. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA ELET. DE Nº 2015006727 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/08/2020 | 210.55 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHODE 2020, CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE Nº 002.248 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/08/2020 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, S/N PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/08/2020 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY, 39 PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/08/2020 | 170.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 03(três) HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO FUMACÊ CONTRA O MOSQUITO DO AEDES AEGYPTI, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 04/08 a 06/08/2020 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.249 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/08/2020 | 250.00 | 00070177468483 | TAMYRES RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/08/2020 | 321.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1.052.349 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/08/2020 | 58.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1.052.350 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/08/2020 | 400.00 | 00004890879498 | JOSÉ RONALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/08/2020 | 80.00 | 00096451432415 | MARINEZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/08/2020 | 450.00 | 00006779882496 | JACINTO AGOSTINHO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002272 | 10/08/2020 | 1911.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.223 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROG. (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002269 | 10/08/2020 | 2860.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF SERVICE SEM BALANCA, DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.005ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/08/2020 | 1100.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 239 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002273 | 10/08/2020 | 1450.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.224 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00026/2019 E TC: 000003/2020. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002268 | 10/08/2020 | 143.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.008.433 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000001/2020 e TC:. 000009/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002279 | 10/08/2020 | 1952.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.226 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002280 | 10/08/2020 | 2075.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.225 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (ambulancia) DE PLACA: QFF 8247/PB, VINCULADOA SEC. DE SAuDE(PSFs I, II e III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002281 | 10/08/2020 | 3538.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.227 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO(ambulancia) DE PLACA: QSE 1389/PB VINCULADO A SEC.DE SAuDE (PSFs I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002282 | 10/08/2020 | 386.39 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.228 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTO DE PLACA: QFI 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE(PSFsI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002283 | 10/08/2020 | 3490.27 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.229 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO WV/SAVEIRO(ambulancia) DE PLACA: OGG 3705/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFs I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002284 | 10/08/2020 | 4323.43 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.230 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFs I,II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002285 | 10/08/2020 | 5532.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.231 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFs I,II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002286 | 10/08/2020 | 5068.93 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.232 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFsI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002287 | 10/08/2020 | 5584.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.233 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFs I,II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002288 | 10/08/2020 | 4190.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GC GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.234 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE (PSFs I,II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002274 | 10/08/2020 | 2085.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.221 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PA MECANICA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002275 | 10/08/2020 | 4025.23 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.217 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002276 | 10/08/2020 | 3008.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.218 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PATROL, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002277 | 10/08/2020 | 3851.91 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.219 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI 3562/PB, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002278 | 10/08/2020 | 2891.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.220 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI 3562/PB, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002271 | 10/08/2020 | 652.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO DS10 OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.222 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEP/RENAGADE DE PLACA: QFT 2654/PB , LOCADO PARA FICAR ADISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00026/2019 E TC: 000003/2020. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO e ENCARGOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO e ENCARGOS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OXO 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/08/2020 | 550.00 | 00003552059474 | VALDÉCIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. 1ª DE 06 PARCELAS FIRMADAS EM CONTRATO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER.DE Nº 002.185 EM ANEXOS. REF. A CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1940 DE 10.07.2020,DEVIDO A ERRO NO HISTORICO. CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/08/2020 | 550.00 | 00003552059474 | VALDÉCIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. 2ª DE 06 PARCELAS FIRMADAS EM CONTRATO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER.DE Nº 002.258 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/08/2020 | 436.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DOS POCO ARTESIANO e NA PARTE ELETRICA DA COMUNIDADE DE CHA DO COQUINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER.DE Nº 002.262 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/08/2020 | 620.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DOS POCO ARTESIANO e NA PARTE ELETRICA DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER.DE Nº 002.263 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/08/2020 | 600.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 16 (DEZESSEIS) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO COMUNICADO DA PANDEMIA DO (COVID19) , NO PERIODO DE (JULHO DE 2020), CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS e NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 002.260 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/08/2020 | 400.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 08 (OITO) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DEPEQUENO PORTE A SER. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE (JULHO DE 2020) CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS e NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 002.260 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/08/2020 | 850.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO, FORMATACAO e INSTALACAO DE PROG. NO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE INFORMACOES DO SISTEMA eSUS AB TRANS. DATA SUS DE ENVIO DAS VACINAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.010 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 20 DE AGOSTO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/08/2020 | 230.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO, FORMATACAO E INSTALACAO DE MICROCOMPUTADOR e IMPRESSORA DA UBS(PSF) I DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000.0011 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/08/2020 | 403.70 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO e ENCARGOS DO VEICULO HONDA/MOTOCICLETA DE PLACA:QFD 4627/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/08/2020 | 704.91 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO LICENCIAMENTO e ENCARGOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:QSE 1349/PB, VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/08/2020 | 1577.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE (JULHO DE 2020).CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/08/2020 | 250.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PILOESPB/ JOAO PESSOAPB / PILOESPB , NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OFF 9642/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS, CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.264 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA, A SER DEBITADA NA C/C 95672. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/08/2020 | 1112.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JULHO DE 2020}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/08/2020 | 485.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/08/2020 | 212.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/08/2020 | 650.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, Nº 258 CENTRO PILOES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. e CONTRATO FIRMADO, REF. AO PERIODO DE 16/07 A 16 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/08/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. LEI MUNICIPAL DE Nº 307/2019, ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/08/2020 | 700.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE 14 (QUATORZE) HORAS X R$ 50,00 CADA, EM VEICULO PARATI CL DE PLACA: MNI 4492/PB, NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULODE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE (JULHO DE 2020), CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS e NOTA FISCAL A. DE SER. DE Nº 002.259 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/08/2020 | 7105.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. (SEDE) e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JULHO DE 2020}. CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/08/2020 | 17846.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE {JULHO DE 2020}.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/08/2020 | 100.00 | 00000967361435 | IRACI LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE Nº 261/2017, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/08/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA C/C 210137 FMAS BLBASI.CA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/08/2020 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS USG DE ABDOME TOTAL , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO,PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.645 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/08/2020 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DOPPLER V. DOS MEMBROS INFERIORES , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.646 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/08/2020 | 94.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1.052.429 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/08/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADES HOSPITALAR, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N.º 313/2019, ASSIM COMO NO 1º DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE Nº 8.666/93 e 8.080/90. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002298 | 11/08/2020 | 4261.04 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902 e 6903 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002299 | 11/08/2020 | 981.31 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912 e 6913 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002300 | 11/08/2020 | 684.16 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922 e 6923 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002301 | 11/08/2020 | 3116.34 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932 e 6933 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002302 | 11/08/2020 | 2667.45 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6934, 6936, 6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943 e 6944 ANEXAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. PP:00004/2020 e TC: 0000020/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/08/2020 | 400.00 | 00005192047439 | JOSE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/08/2020 | 139.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE MULETA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.010.596 ANEXA, DESTINADAS ATENDER NECESSEDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI M. DE Nº 261/2017, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO SOCIAL E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/08/2020 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLIMA MEED. DE CARD. E ECOCARDIOG. PED. E FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO, RELATORIO SOCIAL NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1.000.859 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/08/2020 | 205.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/08/2020 | 290.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/08/2020 | 60.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.760 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/08/2020 | 1015.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO, RELATORIO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1.022.024 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/08/2020 | 361.54 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 06(SEIS) LATAS DE FORTINI PO 400G E 04(QUATRO) MILNUTRI 800G CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 007.035 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, CONF. OFICIO 344/2019/PJCGBA, TERMO DE DECLARACAO, LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/08/2020 | 400.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE PROTESE ORTOPEDICA, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 261/2017, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO S. e RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/08/2020 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, RELATORIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/08/2020 | 500.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/08/2020 | 170.00 | 00004890873457 | GILBERTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/08/2020 | 250.00 | 00005327586332 | GILVANDEIDE S FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/08/2020 | 121.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/08/2020 | 420.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA REDONDA 15MM CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.877 ANEXA,DESTINADA A BIBLIOTECA MARIA PEREIRA DA SILVA e DA EMEF DES. BRAZ BARACUHY, DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/08/2020 | 350.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDO NO EVENTOS DE SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA SALA DA BIBLIOTECA MARIA PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO PREDIO DA EMEF DES. BRAZ BARACUHY, DA REDEM. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.267 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/08/2020 | 460.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/07 A 15 DE AGOSTO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.269 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/08/2020 | 344.50 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE 53( CINQUENTA e TRES ) GALOES DE AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.912 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/08/2020 | 260.00 | 00088466183434 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 10/08 DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.270 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES AGOSTO DE 2020, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/08/2020 | 268.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO e BOLETOSEM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/08/2020 | 76.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/08/2020 | 124.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/08/2020 | 13423.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/08/2020 | 1448.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA (GPSIPMP) DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM Art. 389, 394 e 395 DA LEI 13.105/2015 , REF. A 3º PARCELA DE 6(SEIS), CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/08/2020 | 149.50 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 23(VINTE e TRES) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.913 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/08/2020 | 450.00 | 00042195496843 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/08/2020 | 350.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 05(CINCO) GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.791 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/08/2020 | 600.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTO DE SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA UBS(PSF I) PORTE I, NO CONJ. AMANDO X. P. DA CUNHA (BELA VISTA) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 002.268 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/08/2020 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 0.003.027 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/08/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.832 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/08/2020 | 750.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 000.001.273 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/08/2020 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS RM DO ENCEFALO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.820 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/08/2020 | 153.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO, RELATORIO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1.022.042 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/08/2020 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS., DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 17.876 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/08/2020 | 850.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DOCS.,DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1.005.765 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/08/2020 | 130.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO,PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 13.454 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/08/2020 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOACAO, PARECE SOCIAL, DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE Nº 1.002.162 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/08/2020 | 177.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMODE DOACAO, DECLARACAO, PARECE MEDICO, RELATORIO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1.022.055 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/08/2020 | 80.00 | 00002781068462 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DEDOACAO, DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/08/2020 | 11739.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/08/2020 | 4245.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/08/2020 | 427.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANS. ICMS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/08/2020 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVO DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/08/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/08/2020 | 1174.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/08/2020 | 295.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CRAS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/08/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CAD. UNICO CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/08/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/08/2020 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PCF CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/08/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/08/2020 | 43037.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DO PMAQ/AB, REF. AO ANO DE 2020, CONF. FOLHAS DE PAG. EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0002365 | 18/08/2020 | 1438.85 | 27029083000106 | ODONTO MASTER DIST. DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.905 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II e III e DOS PROF. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP: 00000016 e TC: 00000050/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/08/2020 | 2030.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE PSF CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/08/2020 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE EQ. MULT. APS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/08/2020 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE A.C.S. CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/08/2020 | 2197.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE FMS/PB/PACS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/08/2020 | 3179.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/08/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/08/2020 | 1754.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO MDE PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/08/2020 | 1437.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/08/2020 | 11855.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/08/2020 | 4825.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/08/2020 | 7628.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE PRO TEMPORE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/08/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/08/2020 | 52076.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60% CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/08/2020 | 7880.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/08/2020 | 23429.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/08/2020 | 36059.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB OUTROS 40% EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/08/2020 | 224162.38 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB MAG. 60% EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/08/2020 | 21934.09 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB 60% COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/08/2020 | 9990.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FNS/PB/PACS CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/08/2020 | 9229.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (S. BUCAL PSF CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/08/2020 | 10080.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/08/2020 | 7500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/08/2020 | 14450.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FUS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/08/2020 | 48634.62 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/08/2020 | 11370.42 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (PSF EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/08/2020 | 8795.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (S. B. FMS/PAB EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/08/2020 | 8629.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES PEVA EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/08/2020 | 26010.98 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE (AGENTES C. DE SAuDE PACS EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/08/2020 | 18879.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (PRO TEMPORE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/08/2020 | 10110.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/08/2020 | 20834.93 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/08/2020 | 23520.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA (SEA EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/08/2020 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO GAB. DO PREFEITO(A) (ELETIVO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/08/2020 | 3965.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO GAB. DO PREFEITO(A) (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/08/2020 | 1345.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/08/2020 | 1995.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. ECONOMMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/08/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL – (CAD. UNICO) CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/08/2020 | 5165.77 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (SEDS EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/08/2020 | 5340.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/08/2020 | 5225.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/08/2020 | 2769.03 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS (SEFIN EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/08/2020 | 7385.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS (SEFIN COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/08/2020 | 30545.51 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA (SEGEP COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/08/2020 | 14264.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA (SEGEP EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/08/2020 | 8600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/08/2020 | 3235.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. FNAS/SCFV CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/08/2020 | 4045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (CRAS CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/08/2020 | 1345.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL (PROG. CRAS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/08/2020 | 200.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOACAO, DECLARACAO, RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002425 | 20/08/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTADA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001358 ANEXA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. E INEX. 00003/2019 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00014/2019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/08/2020 | 1400.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE ADESIVOS, PLACAS e TOTEM EM METALON. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS(PSF I), LOC. NO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONST. NOTA FISCAL DESER. AVULSA ELET. DE Nº 2015006765 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA, A SER DEBITADA NA C/C 95672. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002431 | 21/08/2020 | 2195.25 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.898 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP:. 0000002/2020 e TC:. 000012/2020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/08/2020 | 999.98 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE 02(DUAS) TENDAS DOBRAVEIS 3X3M CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.880 ANEXAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002430 | 21/08/2020 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1007810 ANEXA. REF. AO PP 00014/2017 E TERMO DE CONTRATODE Nº 00037/2017 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/08/2020 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE AGOSTODE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/08/2020 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/08/2020 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/08/2020 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. A 7 PARCELA DE 12DOZE ACORDADAS CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTAFISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.281 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/08/2020 | 750.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 8 12 PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.280 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 8 12 PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DEN 002.282 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/08/2020 | 33.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/08/2020 | 595.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO CONFORME DARFRFB DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/08/2020 | 530.00 | 00007636176440 | JEAN FRANCISCO DA COSTA VICENTE | REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM NO RAIO DE 120 KM EM VEICULO T- CARGACAMINHAOCARR. DE PLACAKHM - 1453PB ANOMOD. 8989 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS RELATORIOS SOCIAIS e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.284 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/08/2020 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/08/2020 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/08/2020 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/08/2020 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/08/2020 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/08/2020 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/08/2020 | 70.00 | 00010672054469 | PALOMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/08/2020 | 70.00 | 00005367729401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/08/2020 | 300.00 | 00006129459440 | MARIA DAS DORES CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/08/2020 | 70.00 | 00005994769401 | PAULO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/08/2020 | 200.00 | 00013275307401 | LUAN DE LIMA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/08/2020 | 100.00 | 00092764614420 | AVERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/08/2020 | 150.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/08/2020 | 300.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/08/2020 | 200.00 | 00007003015420 | FABIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/08/2020 | 200.00 | 00011134405464 | CLEISON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/08/2020 | 50.00 | 00006372370484 | LUCIENE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER RELATORIO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/08/2020 | 50.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER RELATORIO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/08/2020 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS RM DE COLUNA L. EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 18.025 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002433 | 24/08/2020 | 10090.83 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO REF. A 6 SEXTA MEDICAO DOS SER. DE CONCLUSAO DA UNIDADE B. DE SAuDE UBS PORTE I NO CONJ. AMANDO X. P. DA CUNHA BELA VISTA PILOESPB CONF. PROPOSTA N 120044.8680001140-02 DO MINISTERIO DA SAuDE. CONF. BOLETIMDE MEDICAO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1000023 EM ANEXOS. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/08/2020 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/08/2020 | 1750.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002455 | 24/08/2020 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 - JEEPRENEGADE SPORT ATD DE PALCA QFT - 2654PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AOPP 0000172019 E TC 000732019 FIRMADO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.279 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/08/2020 | 1050.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PRO ANTONIO PINTO NA ALVORADA EM COMEMORACAO AOS 67 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCALAVULSA DE SER. DE N 002.278 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/08/2020 | 90.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.006.814 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/08/2020 | 1500.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS e DAS PRACAS DA RUA BENJAMIN SOBRINHO NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.283 EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/08/2020 | 2820.00 | 30918868000136 | EDVALDO DA LAJE - PEDRO PAULO SENA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE 24VINTE e QUATRO TUBOS DE CONCRETO 0.40M e 42QUARENTA e DOIS TUBOS DE CONCRETO ARMADO 020M CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.172 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SER. DE GALERIAS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002470 | 25/08/2020 | 1534.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES FUNC. DOS PSF's I II e III e PROF. DE SAuDE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODODE 2707 A 25 DE AGOSTO DE 2020. CONF. ITEM 01 DO PP. 00000202020 TC. 0000652020 FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.285 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002475 | 25/08/2020 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. NOTAS FISCAIS DE N 1.331 1.332 1.333 e 1.334 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002480 | 25/08/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.255 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONF.PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002474 | 25/08/2020 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONF. NOTAS FISCAISDE N 1.327 1.328 1.329 e 1.330 EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002479 | 25/08/2020 | 1361.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.254 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/08/2020 | 550.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE N 900.031.391 ANEXA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/08/2020 | 79.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO ENOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.052.928 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/08/2020 | 960.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS TC DE COLUNA VERTEBRAL EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 18.054 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/08/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS TC DE COLUNA LOMBAR EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECESOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 18.053 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002471 | 25/08/2020 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS e OUTROS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS AGOSTO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.325 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002478 | 25/08/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.253 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/08/2020 | 58.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/08/2020 | 149.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/08/2020 | 213.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/08/2020 | 121.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/08/2020 | 190.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002473 | 25/08/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS TESOURARIA e DEP. DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS AGOSTO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DESER. DE N 000.001.335 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002472 | 25/08/2020 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE N 000.001.326 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002477 | 25/08/2020 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 142 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002481 | 25/08/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.256 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002497 | 26/08/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.175 ANEXA. REF. AO INEX. 000062019E TC 0000602019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/08/2020 | 607.84 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DO RIO DE JANEIRORJ PARA JOAO PESSOAPB PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 4.690.097 e TICKETKBEXKM FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/08/2020 | 60.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 18.089 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/08/2020 | 99.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO RELATORIO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.022.115 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/08/2020 | 130.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 13.529 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/08/2020 | 130.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 13.530 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/08/2020 | 250.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INÊS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 5.440 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/08/2020 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 18.091 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002498 | 26/08/2020 | 3000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE GINECOLOGIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 45 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONF. PP 0000172020 e TC 00000562020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/08/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.274 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/08/2020 | 200.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 04 QUATRO HORAS X R 5000 CADA EM VEICULO PARATI CL DE PLACA MNI - 4492PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENOPORTE A SER. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO COMUNICADO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020 CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.287 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/08/2020 | 550.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 11 ONZE HORAS X R 5000 CADA EM VEICULO PARATI CL DE PLACA MNI - 4492PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020 CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.289 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/08/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.273 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002507 | 27/08/2020 | 2150.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB PARA FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. PP. 000072020 TC. 0000262020 FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.290 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/08/2020 | 650.00 | 00005606583461 | ANTONIO RAPASO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DE UMA BOCA DE LOBOBUEIRA NA COMUNIDADE DO SITIO VIDEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.291 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/08/2020 | 2000.00 | 00010849891400 | MARIA IZABELLY BATISTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO ESPECIALIZADO DE MICRONEUROLISE LOMBAR POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/08/2020 | 360.00 | 00008791476445 | JOSE GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM NO RAIO DE 80KM EM VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC.DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS TERMO DE DOACAO DECLARACAO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.292 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002509 | 27/08/2020 | 310.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.276 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002511 | 27/08/2020 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. INEXIG. N 0000012020 TERMO DE CONTRATO 000000392020 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.053 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/08/2020 | 46314.50 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 030200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/08/2020 | 257.13 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 029200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 01428 E 021992017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/08/2020 | 17503.89 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 026200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/08/2020 | 6676.73 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 012200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/08/2020 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.272 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012020 | 0002503 | 27/08/2020 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MESDE AGOSTO DE 2020 CONF. DV. 0000012020 TC. 00000612020 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.012 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/08/2020 | 350.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 07 SETE HORAS X R 5000 CADA EM VEICULO PARATI CL DE PLACA MNI - 4492PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS DAS SECRETARIAS E DEPARTEMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020 CONF. RELATORIOS DE EVENTOS REALIZADOS e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.288 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002508 | 27/08/2020 | 2700.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.010 ANEXA. CONF. IN. 00000022020 E TC 00000402020 FIRMADO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/08/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS CONF. OFICIO 6002155 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002521 | 28/08/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.019.747 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/08/2020 | 141.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO ENOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.052.939 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/08/2020 | 720.00 | 00070500583439 | PEDRO HENRIQUE BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPALDE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/08/2020 | 260.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 095.562 ANEXADESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 70.000 KM DO VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE- 1389PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF1s I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/08/2020 | 640.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000003335 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 70.000 KM DO VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE- 1389PB VINCULADO SEC.DE SAuDE PSF1s I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/08/2020 | 15355.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2020 | 18039.86 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - FMS REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/08/2020 | 18466.10 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - SUS PACS PEVAAG.ENDEMIAS SAUDE BUCAL E PSF REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/08/2020 | 7976.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/08/2020 | 6535.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/08/2020 | 93709.95 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAOMAGISTERIO-FUNDEB-60 REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/08/2020 | 15085.83 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM DA SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-40 REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/08/2020 | 9574.78 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/08/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CC 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00096590661472 | JOSE ADERSON SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE INSTALACAO DE POSTES DE CONCRETO TUBULACAO E CONSTRUCAO DA BASE EM TIJOLOS PARA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LTs NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO PASTA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.297 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E CONST. RECUP. AMPLIACAO DE CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002525 | 31/08/2020 | 44499.10 | 34598340000188 | CAIO CONST. E IMP. - NCE CONSTRUÇÃO e IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 1 MEDICAO DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NESTE MUNICIPIOS CONF. CONV. 8788232018 - MCIDADESCAIXA. REF. TP 000032019 e TC 00072020 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.003 e DOC's ANEXOS. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/08/2020 | 715.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.875 ANEXA. DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/08/2020 | 1074.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 866 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/08/2020 | 189.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO ENOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.052.988 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002530 | 31/08/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.019.838 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/08/2020 | 23337.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DE DIVERSOS SETORES SEGEP SEFIN SEINFRA SEDS E SEC.AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/08/2020 | 10.45 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 510009-7 - TRIBUTOS-BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002526 | 31/08/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1000617 ANEXA. CONF. INEX. 000052019 E TERMO DE CONTRATO DEN 0000162019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/08/2020 | 1500.00 | 27363114000152 | ALMODAS - MARIA DAS GRAÇAS A. DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.039 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/09/2020 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE MAIO e AGOSTO DE 2020 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0002554 | 01/09/2020 | 1279.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.020.722 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF.PP 000082020 E TC 00000332020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/09/2020 | 56.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/09/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TC DE CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 18.226 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/09/2020 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RM ABDOME INF. COM CONTRASTE EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 18.231 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/09/2020 | 300.00 | 00060298839415 | PEDRO RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/09/2020 | 500.00 | 00004747279474 | KELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/09/2020 | 315.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/09/2020 | 180.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/09/2020 | 250.00 | 00009112085421 | JOSE PETRONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/09/2020 | 80.00 | 00006452288423 | TICYANNA MURIELY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0002555 | 01/09/2020 | 1057.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.020.723 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PROG. SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000082020 E TC 00000332020 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0002556 | 01/09/2020 | 1045.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.020.724 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PRG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000082020 E TC 000000332020 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0002558 | 01/09/2020 | 520.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.020.725 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000082020 E TC000000332020 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/09/2020 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/09/2020 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/09/2020 | 200.00 | 00070500847436 | ALEXANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/09/2020 | 160.00 | 00009072343484 | SUÊNIA THAIS DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACOES DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/09/2020 | 1759.27 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRA PARTIDA DESTA EDILIDADE PARA 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONV. 8788232018 - MCIDADESCAIXA REF. TP. 0000032019 e TC. 000072020 PARA CONTA AG 1100 CC 71018-6 DOC. 90.101 ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/09/2020 | 211.00 | 00070583504426 | GILVAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. ROCO DE MATO E LIMPEZA DA AREA DA ESCOLA DA REDE M. DE ENSINO DA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.302 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0002559 | 01/09/2020 | 1360.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.020.726 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000082020 E TC 000000332020 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0002547 | 01/09/2020 | 2440.80 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.396 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PSF'S I II e III e SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000162020 E TC 00000482020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0002557 | 01/09/2020 | 501.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.020.721 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000082020 E TC000000332020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002560 | 01/09/2020 | 1330.74 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.690 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000222020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002561 | 01/09/2020 | 605.14 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.691 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000222020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002563 | 01/09/2020 | 768.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 32 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.059 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000062020 E TC 0000252020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002564 | 01/09/2020 | 864.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 36 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.061 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A. DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF'sI II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000062020 E TC 0000252020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002566 | 01/09/2020 | 816.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 36 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.060 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000062020 E TC 0000252020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002575 | 02/09/2020 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.002 AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/09/2020 | 2300.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER.NF-e DE N 000.149 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002580 | 02/09/2020 | 5200.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA LOCAL DETERMIADO PELO CONTRATANTE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME ITEM 02 DO PP.L DE N 000072020 TC 0000272020 e NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.010 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/09/2020 | 850.00 | 00070230236405 | JACILENE ANTERO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/09/2020 | 220.00 | 00000815046405 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/09/2020 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE USG OBSTETRICA M. EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECESOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 18.271 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/09/2020 | 33.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO ENOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.053.098 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/09/2020 | 315.00 | 00007694361450 | EDINALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. ROCO DE MATO E LIMPEZA DA AREA DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ROD. PB - 077 - R. FAZENDA SANTA CRUZ - SN NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.304ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002579 | 02/09/2020 | 2756.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.006 ANEXA. CONF. ITEM 02 DO PP. 00000202020 e TC. 00000632020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002581 | 03/09/2020 | 1545.13 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 7241 7242 7243 7244 7245 7246 7247 7248 7249 7250 e 7.256 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002582 | 03/09/2020 | 2290.43 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 7251 7252 7253 7254 7255 7256 7257 7258 7259 7260 e 7261 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002583 | 03/09/2020 | 2252.25 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 7262 7264 7265 7266 7267 7268 7269 7270 7271 7272 e 7273 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002584 | 03/09/2020 | 4726.10 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 7274 7275 7276 7277 7278 7279 7280 7281 7282 7283 e 7285 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/09/2020 | 559.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS1009 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.685 ANEXA DESTINADAS ATENDER NECESSEDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI M. DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/09/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RM COLUNA LOMBAR EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECESOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 18.314 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/09/2020 | 120.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 18.315 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/09/2020 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 18.316 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/09/2020 | 100.00 | 00005721613440 | ENISTÂNIO ANTERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 2 VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/09/2020 | 150.00 | 00070133575454 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/09/2020 | 200.00 | 00006650028401 | JAQUELINE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/09/2020 | 700.00 | 00004023222402 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/09/2020 | 2500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 46 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 10000267 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/09/2020 | 1150.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB CAMPINA G.-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE JULHO CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE e NFAS.N 2.310 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA RELATIVA ANOTACAO RESP. TECNICA -ART. DA OBRA - PB 20200328940 REF. A PROJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA NESTE MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/09/2020 | 5890.00 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO REVESTIMENTO E LIMPEZA NA COMUNIDADE DE PORCOES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DE C. FIRMANDO e NOTA FISCAL A. DE SER. DEN 002.309 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212020 | 0002600 | 04/09/2020 | 46080.00 | 26474579000118 | CENTER LED - C. LED MATERIAIS ELET. EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 60 LUMINARIAS EM LED 200 WATTS T. COB. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.003 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONF. PP.0000212020 e TC. 00000662020FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/09/2020 | 1098.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 876 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/09/2020 | 527.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 30 DE AGOSTO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.307 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/09/2020 | 527.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREST. DE SER. DE FORNECIMENTOS DE TENDAS 3X3M e 5X5M NOS EVENTOS DE SOLENIDADES DE INAUGURACOES DA PRACA '' CLOVIS FELIX FERREIRA'' LOC. NA RUA H. CUNHA NO DIA 1607 DAS RUAS '' GENIVAL B. DE LIMA ANTONIO FERREIRA MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA e A. DUARTE DA SILVA LOCALIZADAS NO CONJ. BELA VISTA NO DIA 3107 PAV. DA R. JOSE V. FILHO DIA 13.08 e DA UBS I JOSEFA FLOR NO DIA 14 DE AGOSOTO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. CONF. NFAS.N 2.308 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/09/2020 | 1100.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTEMUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 244 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/09/2020 | 210.55 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTODE 2020 CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 002.323 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/09/2020 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/09/2020 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY SN - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/09/2020 | 1150.00 | 33404600000174 | R e R SEGURANÇA E SER. AUTOMOTIVOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01UM MOTOR ROSSI DZ NANO 36 TURBO C600 QL e 05CINCO CONTROLES REMOTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.102 ANEXA DESTINANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PORTAO DA GARAGEM DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. LOC. NA RUA SANTA CRUZ NA ROD. PB - 77 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/09/2020 | 105.26 | 00008362945486 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE INSTALACAO DE MOTOR MANUTENCAO E REPARO DO PORTAO DA GARAGEM DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. LOC. NA RUA SANTA CRUZ NA ROD. PB - 77 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAFISCAL A. DE SER. N 002.311 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/09/2020 | 700.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NO EVENTOS DE SOLENIDADES DE INAUGURACOES DA PAVIMENTACAO DA R. JOSE V. FILHO DIA 13.08 NO CONJ. DA CEHAP. e DA UBS I JOSEFA FLOR NO DIA 14 DE AGOSOTO DE 2020 NO CONJ. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.324 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/09/2020 | 650.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. e CONTRATO FIRMADO REF.AO PERIODO DE 1608 A 16 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/09/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/09/2020 | 95.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/09/2020 | 66.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/09/2020 | 93.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/09/2020 | 85.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/09/2020 | 179.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/09/2020 | 312.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/09/2020 | 50.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/09/2020 | 527.00 | 00070799449458 | DAVID SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM NO RAIO DE 120 KM EM VEICULO T- CARGACAMINHAOCARR. DE PLACAMYY - 0240PB ANOMOD. 8788 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DEDESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DA DEP. DE TRANSP. DOC. SOCIAIS e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.328 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/09/2020 | 560.00 | 00001680389785 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/09/2020 | 300.00 | 00004322856446 | JOANETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/09/2020 | 170.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 18.412 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/09/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS TC DO CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 18.413 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/09/2020 | 6500.00 | 00096590793468 | WELITO JOABI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO ESPECIALIZADO DE PROST. RADICAL VIDEOLAPAROSCOPICA POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/09/2020 | 1250.00 | 00005642539442 | ISAC SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO ESPECIALIZADO DE ARTROSCOPIA DO JOELHO R. DE LCA POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADOPELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/09/2020 | 500.00 | 00015772971484 | ROGERIO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROTESE DENTARIA INFERIOR e SUPERIOR POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/09/2020 | 400.00 | 00007979180437 | JEFFERSON SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIRTUDE DA CALAMIDADE QUE AFETOU O PAIS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/09/2020 | 150.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002626 | 08/09/2020 | 3045.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS TRANSLADOS e DEMAIS MATERIAISSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO CONF. DOC. E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 277 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/09/2020 | 380.00 | 00013690962404 | MARIA ROSÂNGELA MEDEIROS VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/09/2020 | 250.00 | 00007428249422 | ANTONIO CARLOS MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/09/2020 | 1300.00 | 00011892329441 | FELIPE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/09/2020 | 350.00 | 00012528917414 | JOSE AYLTON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/09/2020 | 500.00 | 00097750212434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/09/2020 | 375.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MOTOR DA OFICINA DO SETOR DE TRANSPORTE E DO MOTOR DA MAQUINA HIDROLAVADORA MB0147 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.321 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/09/2020 | 1400.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DOS POCO ARTESIANO e NA PARTE ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO SITIO PASTA e CHA DO PAU D'ARCO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.330 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/09/2020 | 360.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB e NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA e PATROL 120K VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.317 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/09/2020 | 900.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PRO ANTONIO PINTO NA ALVORADA EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.312 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/09/2020 | 250.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGB - 5592PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.313 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/09/2020 | 1050.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAG. REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.319 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/09/2020 | 480.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QFI - 9103PB QFI - 9123PB QSC - 5545PB OGG - 3705PB QSE - 1389PB QSC - 5565PB e QFV - 4514PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO..CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.318 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/09/2020 | 900.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGEM SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOSCONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.320 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/09/2020 | 200.00 | 00006377039441 | IVONETE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/09/2020 | 150.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 13.608 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/09/2020 | 130.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 13.609 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/09/2020 | 180.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 13.610 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/09/2020 | 840.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 546 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/09/2020 | 400.00 | 00012983597407 | IVANILDA ROQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/09/2020 | 550.00 | 00096593164453 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIDRACAS E JANELAS DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ROD. PB - 077 - R. FAZENDA SANTA CRUZ - SN NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.331 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/09/2020 | 530.00 | 00007636176440 | JEAN FRANCISCO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM NO RAIO DE 120 KM EM VEICULO T- CARGACAMINHAOCARR. DE PLACAKHM - 1453PB ANOMOD. 8989 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DEDESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS RELATORIO SOCIAIS e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.332 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/09/2020 | 341.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/09/2020 | 185.00 | 00004322856446 | JOANETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/09/2020 | 800.00 | 00012940260460 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/09/2020 | 200.00 | 00070330304445 | LENILTON DE SOUZA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/09/2020 | 100.00 | 00004744657486 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/09/2020 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002650 | 10/09/2020 | 2024.78 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.888 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000232020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002648 | 10/09/2020 | 4533.84 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.002.887 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO maquina MOTONIVELADORA CAP. 120K VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002649 | 10/09/2020 | 2269.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.002.886 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002663 | 11/09/2020 | 1256.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.295 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002664 | 11/09/2020 | 5117.66 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.298 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002665 | 11/09/2020 | 1930.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.296 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002666 | 11/09/2020 | 3797.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.297 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002667 | 11/09/2020 | 6785.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.299 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO maquina PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002684 | 11/09/2020 | 1608.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.001.522 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 E TC. 00000452020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/09/2020 | 1250.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DAS PARDEDES e FAIXADAS DAS SEC. DE EDUCACAO DEP. DE AGRICULTURA e DAS PRACAS JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.333 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002681 | 11/09/2020 | 1251.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.528 e 001.530 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA PARTE ELET. DOS POCOS ARTESIANO DAS COMUNIDADESDE AVAZEADO e S. PASTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000132020 e TC 000000432020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002682 | 11/09/2020 | 2678.10 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.531 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000132020 eTC 000000432020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002685 | 11/09/2020 | 3679.60 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.523 e 001.524 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002686 | 11/09/2020 | 4800.38 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.526 001.534 e 001.535 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE PINTURAS DE BAIXO e CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/09/2020 | 410.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRSTACAO DE SER. DE SOLDAS DIVERSAS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.335 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002662 | 11/09/2020 | 582.87 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.294 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEPRENAGADE DE PLACA QFT - 2654PB LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000262019 E TC 0000032020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0002659 | 11/09/2020 | 15605.26 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 004.440 e 4.442 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000000162020 e TC 000000522020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002669 | 11/09/2020 | 2519.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.300 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002670 | 11/09/2020 | 1725.89 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.301 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002671 | 11/09/2020 | 2072.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.302 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDEPSFs I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002672 | 11/09/2020 | 5503.66 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.303 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I IIE III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002673 | 11/09/2020 | 5683.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.305 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002674 | 11/09/2020 | 5882.47 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.307 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002675 | 11/09/2020 | 5487.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.304 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9103PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E IIIDESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002676 | 11/09/2020 | 5669.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.306 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E IIIDESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002677 | 11/09/2020 | 4336.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.309 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002678 | 11/09/2020 | 2758.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.310 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO WVSAVEIROambulancia DE PLACA OGG - 3705PB VINCULADO A SEC. DE SAuDEPSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002679 | 11/09/2020 | 445.78 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.308 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDAMOTO DE PLACA QFI - 4627PB VINCULADO A SEC. DE SAuDEPSFs I II EIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/09/2020 | 901.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/09/2020 | 390.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e IMPRESSORA DO DEP. DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.0012 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/09/2020 | 700.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE MANUTENCAO LIMPEZA e PINTURAS DAS ESTANTES e MOVEIS DO PSF II e SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.334 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/09/2020 | 1133.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002668 | 11/09/2020 | 1688.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.293 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/09/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CC 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/09/2020 | 450.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES LIMPEZA E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORA DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.013 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002660 | 11/09/2020 | 1392.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.292 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000262019 E TC 0000032020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002688 | 11/09/2020 | 1397.30 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.001.529 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA RESIDÊNCIA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. ATENDENDO AO PARECE JUDICIAL e DOC's EM ANEXOS. CONF. DO PP. 0000142020 e TC. 00000452020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/09/2020 | 8596.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/09/2020 | 46627.34 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 031200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/09/2020 | 258.81 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 030200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 01428 E 021992017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/09/2020 | 17622.13 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 027200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/09/2020 | 6722.86 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 013200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/09/2020 | 2050.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. AQUISICOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.211 ANEXA DEST. AO EVENTOS DE SOLENIDADES DE INAUGURACOES DA PRACA '' CLOVIS FELIX FERREIRA'' LOC. NA RUA HUGO C. NO DIA 1607 e DAS RUAS ''GENIVAL B. DE LIMA ANTONIO FERREIRA MANOEL J. DE OLIVEIRA e A. DUARTE DA SILVA LOCALIZADAS NO CONJ. B. VISTA NO DIA 3107 PAVIMENTACAO DA R. JOSE V. FILHO DIA 13.08 e DA UBS I JOSEFA FLOR NO DIA 14 DE AGOSOTO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002680 | 11/09/2020 | 2537.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.527 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000132020 e TC 000000432020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002683 | 11/09/2020 | 1566.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.533 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA NOVA SEDE DA PREFEITURA ANTIGO FORUM LOCALIZADO NA RODOVIA PB - 077DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000132020 e TC 000000432020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002687 | 11/09/2020 | 1464.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.001.525 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA NOVA SEDE DA PREFEITURA ANTIGO FORUM LOCALIZADO NA RODOVIA PB - 077 DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC. 00000452020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002689 | 11/09/2020 | 4316.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.001.532 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DA GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. DOPP. 0000142020 e TC. 00000452020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/09/2020 | 6651.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. SEDE e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/09/2020 | 17825.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/09/2020 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002703 | 11/09/2020 | 663.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. ITEM 03 DO PP. 0000202020 TC. 0000000642020 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/09/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/09/2020 | 250.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES LIMPEZA E INSTALACOES DE SOFTWARES NO NOTEBOOK DO SETOR DE LICITACOES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.016 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/09/2020 | 149.50 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 23VINTE e TRES GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.925 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/09/2020 | 72.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.838 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO C. TUTELAR DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/09/2020 | 350.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES LIMPEZA DO MICRO-COMPUTADOR E IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.014 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/09/2020 | 72.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.839 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/09/2020 | 230.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE N 900.034.377 ANEXA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/09/2020 | 120.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO RELATORIO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.022.218 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/09/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADES HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO NO 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/09/2020 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSIST. MEDICA VASCULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0.000.641 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/09/2020 | 800.00 | 00005835815441 | ROSINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002710 | 14/09/2020 | 394.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.009.364 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000022020 e TC. 0000132020FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002711 | 14/09/2020 | 596.75 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.009.365 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000012020 e TC. 0000092020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/09/2020 | 480.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e IMPRESSORA DO PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.0015 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 2008 A 20 DE SETEMBRO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/09/2020 | 390.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 60 SESSENTA GALOES DE AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.924 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/09/2020 | 72.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.840 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e DOS PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/09/2020 | 1500.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ADEQUACAO AOS PROTOCOLOS DE RETOMADA DO SELO DO TURISMO NO PERIODO DE 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 002.809 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/09/2020 | 1958.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UMA LAVADORA HYDRONLUBZ 1CV CONST. NOTA FISCAL DE N 000.026.120 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PESQUISA DE PRECO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002733 | 15/09/2020 | 3000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE GINECOLOGIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 49 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019. CONF. PP 0000172020 e TC 00000562020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/09/2020 | 2740.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 074.579 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 140000KM DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO SEC. DESAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/09/2020 | 1260.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.002.383 ANEXAS NA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 140000KM DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC- 5545PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/09/2020 | 111.60 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 02DUAS LATAS MILNUTRI 800G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 007.492 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL CONF. OFICIO 3442019PJCGBA TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/09/2020 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS TC DO ABDOME EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 18.528 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/09/2020 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS TC DE COLUNA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIALDOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 18.529 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/09/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS RM OMBRO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 18.531 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/09/2020 | 200.00 | 00003137420490 | MARINALDO FELIX RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/09/2020 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/09/2020 | 530.00 | 00007636176440 | JEAN FRANCISCO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM NO RAIO DE 120 KM EM VEICULO T- CARGACAMINHAOCARR. DE PLACAKHM - 1453PB ANOMOD. 8989 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DEDESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.337 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES SETEMBRO DE 2020 CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/09/2020 | 273.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/09/2020 | 85.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A INSCRICAO DO FUNC. DA CPL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO ELETRONICO. REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2020 CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 002.812 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/09/2020 | 715.00 | 00008791476445 | JOSE GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 11ONZE VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MOVEIS EQUIPAMENTOS e DOCUMENTACOES PARA NOVASEDE DA PREFEITURA LOC. NA FAZENDA SANTA CRUZ - ROD. PB 077- PILOESPB. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSP. e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.336 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/09/2020 | 300.00 | 00006576158467 | ALINE FLORIANO ELIZEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/09/2020 | 200.00 | 00067460127434 | MARIZETE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/09/2020 | 340.00 | 00060300906404 | ELIETE FERREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/09/2020 | 1500.00 | 00070037732447 | RONELLE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA REVESTIMENTO EM MASSA e PINTURA DAS PAREDES e FAIXADA DO PSF III LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.338 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002742 | 16/09/2020 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.001.352 ANEXA. REF. AO PP 0000152019 E TC 00000612019 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/09/2020 | 460.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1508 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.339 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/09/2020 | 3000.00 | 00014651193889 | EDOMILSON PAULINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 30 TRINTA VIAGENS SENDO PILOES-PB A PILOES-PB ZONA RURAL COM PERCURSO ESTIMADO ENTRE 10 KM E 15 KM NO VEICULO TIPO CARGACAM.BAS. DE PLACA HMM – 4069PB ANO 83MOD.83TRANSPORTANDO MATERIAIS BARRO DAS RUAS DO CONJUNTO BELAS VISTA PARA IMPLANTACAO DE GALERIA. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE 002.347 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/09/2020 | 350.00 | 00002931780464 | RAIMUNDO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE INSTALACAO DE CANOS E MANUTENCAO DA CERCA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PORCOES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.348 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/09/2020 | 550.00 | 00003552059474 | VALDÉCIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. 3 DE 06 PARCELAS FIRMADAS EM CONTRATO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.349 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/09/2020 | 700.00 | 00008240775470 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO e CORTE DE GRAMADO DOS CAMPOS DE FUTEBOL COM PATRULHA MECANIZADA TRATOR COM ROCADEIRA MECANICA NAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA e CANTINHOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.340 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002752 | 17/09/2020 | 7970.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS 17.5-25 12PR TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.554 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO maquina PA CARREGADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.PP 000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000062020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/09/2020 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INÊS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE BIOPSIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL EMEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 5.476 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/09/2020 | 130.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 13.620 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/09/2020 | 250.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 13.621 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/09/2020 | 150.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 13.632 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/09/2020 | 1800.00 | 00028775945487 | MARIA DA PAZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/09/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.005.893 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/09/2020 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.005.894 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/09/2020 | 450.00 | 00009294091406 | ROSICLEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/09/2020 | 250.00 | 00009549965422 | DAIANE DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/09/2020 | 730.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.260 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/09/2020 | 210.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO e LIMPEZA CONST. NOTAS FISCAIS DE SER. ELET. 000.167 e 168 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA e MICRO COMPUTADOR DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN.e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/09/2020 | 80.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/09/2020 | 150.00 | 00005408356418 | SEVERINA BORGES DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/09/2020 | 3378.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/09/2020 | 2197.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/09/2020 | 2030.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/09/2020 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/09/2020 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/09/2020 | 105.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.258 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/09/2020 | 1990.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01UM MICRO COMPUTADOR CORE I3 M 4GB e HD SSD 120GB CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.259 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002798 | 18/09/2020 | 2845.35 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.459 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO DE 2020 CONF. PP 0000122020 e TC 00000412020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002799 | 18/09/2020 | 2756.40 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.460 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO DE 2020 CONF. PP 0000122020 e TC 00000412020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/09/2020 | 471.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/09/2020 | 405.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/09/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/09/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/09/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/09/2020 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/09/2020 | 1174.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL -COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/09/2020 | 295.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/09/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/09/2020 | 201.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/09/2020 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/09/2020 | 12066.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/09/2020 | 427.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSP. FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/09/2020 | 4153.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO/RECONST/RECUP. DE PRACA PUBLICA E /OU CALCADAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002763 | 18/09/2020 | 65743.37 | 34654099000167 | NA ENGENHARIA e INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 1 MEDICAO DOS SER. DE REFORMA DA PRACA PUBLICA NA RUA CONEGO TEODOMIRO CONF. DO TP 000022020 TC 00000622020 FIRMADO NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.006 ANEXA. | 00042020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/09/2020 | 1747.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.040.186 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE TROCAS DE LAMPADAS PARA LUMINARIAS EM LED 200 WATTS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/09/2020 | 1437.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/09/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/09/2020 | 1754.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/09/2020 | 4825.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/09/2020 | 11855.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002797 | 18/09/2020 | 3840.37 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.458 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO e DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020 CONF. PP 0000122020 e TC 00000412020 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/09/2020 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002800 | 18/09/2020 | 4761.23 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.463 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e DAS UBSPSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020 CONF. PP 0000122020 e TC 00000412020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002801 | 18/09/2020 | 4375.65 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.462 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e DAS UBSPSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2020 CONF. PP 0000122020 e TC 00000412020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002805 | 21/09/2020 | 74.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.009.540 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000022020 e TC. 0000132020FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002806 | 21/09/2020 | 673.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.009.539 e 009.553 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000012020 e TC. 0000092020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002803 | 21/09/2020 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.007.905 ANEXA. REF. AO PP 000142017 E TERMO DE CONTRATODE N 000372017 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002804 | 21/09/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DAUNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.376 ANEXA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. E INEX. 000032019 E TERMO DE CONTRATO DE N 000142019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/09/2020 | 550.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTOS e REUNIOES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.355 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/09/2020 | 9970.00 | 00085356441487 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO ESPECIALIZADO DE RESSECCAO ENDOSCOPIA DA PROSTATA POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADOPELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO ORC. CIRUGICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/09/2020 | 650.00 | 00060300906404 | ELIETE FERREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/09/2020 | 450.00 | 00001740567455 | JOSEANE DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/09/2020 | 250.00 | 00065094298453 | JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/09/2020 | 250.00 | 00005651833463 | JOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROTESE DENTARIA SUPERIOR POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DEDOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/09/2020 | 106.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 02DUAS HOSPEDAGENS DA EQUIPE QUE REAL. EXAMES DE MAMOGRAFIA EM LAB. MOVEL NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.361 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/09/2020 | 420.00 | 27363114000152 | ALMODAS - MARIA DAS GRAÇAS A. DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHAS P. SUBLIMACAO TOTAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.042 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/09/2020 | 250.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002812 | 22/09/2020 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 146 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/09/2020 | 168.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/09/2020 | 341.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/09/2020 | 475.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRÊS VIAGENS SENDO DE AREIAPB A SITIO CHA DOS CORDEIROS NA Z. RURAL PILOESPB A S. PORCOES NA Z. RURAL e PILOESPB A AREIAPB A SITIO PAU D'ARCO NA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO T- CARGACAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MZF - 5141PB ANOMOD. 20052005 MOV. DIESEL. TRANSP. MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REL.e NOTA F. A. DE SER. DE N 002.359 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/09/2020 | 740.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DOS VEICULO maquinas PATROL PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.357 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/09/2020 | 1211.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.136 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NA MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DE LABIRINTO SAO FRANCISCO E DO ESTADIO JOSE LIRA LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/09/2020 | 640.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE MANUTENCAO NA PARTE DA ALVENARIA DAS PAREDES e PISO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE CHA DO PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DESER. DE N 002.360 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002828 | 23/09/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.446 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF.PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002827 | 23/09/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.445 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/09/2020 | 243.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002830 | 23/09/2020 | 251.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.276 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002829 | 23/09/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.447 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/09/2020 | 253.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 06SEIS HOSPEDAGENS DA EQUIPE DE INSTALACAO DE LUMINARIAS EM LED 200 WATTS NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS NOS DIAS 18 19 e 20 DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.362 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002826 | 23/09/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.444 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/09/2020 | 430.00 | 00008573304464 | LUCIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/09/2020 | 300.00 | 00091766575404 | NORMANDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULOSP POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO. AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIOPARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/09/2020 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MED. ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO VIDEOLARINGOSCOPIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE MEDICO e SOCIAL DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.008.587 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/09/2020 | 182.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO RELATORIO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.022.293 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/09/2020 | 1390.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 892 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/09/2020 | 350.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.010 ANEXA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAORELATORIO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/09/2020 | 180.00 | 00002325252426 | ANTONIO MARCOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/09/2020 | 120.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/09/2020 | 350.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.011 ANEXA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAORELATORIO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/09/2020 | 230.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 546 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/09/2020 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 250 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/09/2020 | 150.00 | 00073360120434 | LUIZ FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/09/2020 | 8600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/09/2020 | 3235.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG. FNASSCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/09/2020 | 4045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CRAS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/09/2020 | 1345.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG. CRAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/09/2020 | 380.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012020 | 0002842 | 24/09/2020 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2020 CONF. DV. 0000012020 TC. 00000612020 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.014 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/09/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS CONF. OFICIO 6044317 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/09/2020 | 15083.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA SEGEP -EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/09/2020 | 33140.51 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/09/2020 | 7985.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/09/2020 | 2194.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/09/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL – CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/09/2020 | 5165.77 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/09/2020 | 5340.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/09/2020 | 5225.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/09/2020 | 7976.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/09/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/09/2020 | 52076.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/09/2020 | 6535.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/09/2020 | 23127.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/09/2020 | 36059.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB OUTROS 40 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/09/2020 | 226798.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/09/2020 | 21934.09 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002839 | 24/09/2020 | 3159.61 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.943 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000022020 e TC. 0000142020FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/09/2020 | 1123.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 074.659 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 90000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/09/2020 | 620.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.002.487 ANEXAS NA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 90000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD- 5137PB VINCULADO SEC. DE SAuDEPSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002845 | 24/09/2020 | 661.80 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.010.383 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000022020 e TC. 0000112020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/09/2020 | 9990.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/09/2020 | 9229.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. BUCAL PSF- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/09/2020 | 10080.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES C. DE SAuDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/09/2020 | 7500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EQUIPE MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/09/2020 | 15355.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/09/2020 | 48031.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/09/2020 | 11370.42 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/09/2020 | 8795.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. B. FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/09/2020 | 8629.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/09/2020 | 26010.98 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES C. DE SAuDE PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/09/2020 | 5977.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS S.B. PSF ACS e EQUIP. M APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHAS DE PAG. ANEXAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/09/2020 | 11371.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS A.C.S PACS PEVA SB. FMSPAB PSF FUS COMIS. FUNDO M. DE SAuDE SEC. DE G. PUBLICA INFRAESTRUTURA e SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS DESTE MUNICIPIOEM VIRTUDE AO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHAS DE PAG. ANEXAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/09/2020 | 1795.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/09/2020 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO GAB. DO PREFEITOA ELETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/09/2020 | 3027.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/09/2020 | 1995.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. ECONOMMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/09/2020 | 23447.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/09/2020 | 10530.00 | 03880735000145 | ECOMAN - ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE SUBSTITUICAO DE 60 LUMINARIAS A VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS EM LED 200 WATTS T. COB. NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.001.347 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/09/2020 | 19297.49 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/09/2020 | 20880.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/09/2020 | 10260.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002890 | 24/09/2020 | 1436.40 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PEDRA GRANITICA MEIO FIO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.206 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO NA RUA PROF ISABEL MOURA NO CONJ. P. CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. ITEM 004 DO PP 000192020 e TC 0000592020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002891 | 24/09/2020 | 1864.80 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PEDRA GRANITICA MEIO FIO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.207 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO NA RUA FRANCISCO XAVIER NO CONJ. P. CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. ITEM 004 DO PP 000192020 e TC 0000592020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002892 | 24/09/2020 | 756.00 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PEDRA GRANITICA MEIO FIO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.208 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO NA RUA IVALDO PIMENTEL NO CONJ. P. CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF.ITEM 004 DO PP 000192020 e TC 0000592020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002893 | 24/09/2020 | 1436.40 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PEDRA GRANITICA MEIO FIO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.209 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA 07 NO CONJ. P. CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. ITEM 004 DO PP 000192020 e TC 0000592020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002894 | 24/09/2020 | 2545.20 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PEDRA GRANITICA MEIO FIO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.211 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA 19 NO CONJ. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO CONF.ITEM 004 DO PP 000192020 e TC 0000592020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002895 | 24/09/2020 | 831.60 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PEDRA GRANITICA MEIO FIO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.212 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA 34 NO CONJ. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO CONF.ITEM 004 DO PP 000192020 e TC 0000592020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002896 | 24/09/2020 | 2028.60 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PEDRA GRANITICA MEIO FIO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.214 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO NA RUA TRAV. CUNHA FILHO NESTE MUNICIPIO CONF. ITEM 004 DO PP000192020 e TC 0000592020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002915 | 25/09/2020 | 17805.60 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PEDRA GRANITICA MEIO FIO e TUBOS PRE M. 800MM CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.230 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA 10 NO CONJ. BELA VISTANESTE MUNICIPIO CONF. ITEM 004 e 005 DO PP 000192020 e TC 0000592020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/09/2020 | 522.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.365 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/09/2020 | 522.00 | 00004588153498 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.366 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/09/2020 | 3770.00 | 00006702148410 | MURILO DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 29 VINTE E NOVE HORAS X R 13000 TRABALHADAS DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA JCB 3C. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.367 e RELATORIO DO DEP. TRANSPORTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002926 | 25/09/2020 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 - JEEPRENEGADE SPORT ATD DE PALCA QFT - 2654PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AOPP 0000172019 E TC 000732019 FIRMADO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.368 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/09/2020 | 1750.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002924 | 25/09/2020 | 893.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.021.854 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000022020 e TC. 0000122020FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002925 | 25/09/2020 | 798.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.021.852 e 021.853 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000012020 e TC. 0000092020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/09/2020 | 420.00 | 27363114000152 | ALMODAS - MARIA DAS GRAÇAS A. DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHAS P. SUBLIMACAO TOTAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.045 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/09/2020 | 596.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO CONFORME DARFRFB DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/09/2020 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/09/2020 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/09/2020 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002911 | 25/09/2020 | 2700.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.013 ANEXA. CONF. IN. 00000022020 E TC 00000402020 FIRMADO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/09/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/09/2020 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/09/2020 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/09/2020 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/09/2020 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/09/2020 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/09/2020 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/09/2020 | 380.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/09/2020 | 700.00 | 00009764303471 | JOSE MESSIAS CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/09/2020 | 2500.00 | 27363114000152 | ALMODAS - MARIA DAS GRAÇAS A. DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHAS P. SUBLIMACAO TOTAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.044 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DOS IDOSOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG.SCFVDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/09/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORN. DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRuGICO ANGIOPLASTIA CORONARIANA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS MEDICOS DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.011.155 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/09/2020 | 8000.00 | 12246714000163 | C. NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuGICO DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS MEDICOS DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.258 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/09/2020 | 360.88 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTAD. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.011.706 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/09/2020 | 530.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0109 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.372 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/09/2020 | 450.00 | 00007781097475 | JOSIMAR CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/09/2020 | 780.00 | 00096591323449 | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002928 | 28/09/2020 | 5980.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS TRANSLADOS e DEMAIS MATERIAISSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO CONF. DOC. E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 278 EM ANEXO. CONF. PP. 0000182020 E TC. 00000572020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/09/2020 | 250.00 | 00005653182419 | ANTONIA MOUSINHO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/09/2020 | 250.00 | 00002957038498 | JOSE LENILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/09/2020 | 260.00 | 00001449609406 | JULIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/09/2020 | 250.00 | 00097748820406 | MARIA VERA LUCIA CESARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/09/2020 | 221.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/09/2020 | 400.00 | 00006969830446 | RODRIGO CESARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/09/2020 | 140.00 | 00005869653436 | MARIA DE LOURDES SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/09/2020 | 280.00 | 00006799458495 | WALDENISE LAURINDO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/09/2020 | 320.00 | 00092757529404 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002927 | 28/09/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.241 ANEXA. REF. AO INEX. 000062019 E TC 0000602019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/09/2020 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/09/2020 | 750.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 9 12 PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.370 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/09/2020 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. A 9 PARCELA DE 12DOZE ACORDADAS CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTAFISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.371 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 9 12 PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DEN 002.373 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/09/2020 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/09/2020 | 1435.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA GPS-IPMP DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/09/2020 | 264.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/09/2020 | 193.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/09/2020 | 103.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAG. REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.374 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002936 | 28/09/2020 | 2041.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 157 CENTO e CINQUENTA e SETE X R 1300 QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES FUNC. DOS PSF's I II e III e PROF. DE SAuDE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 2608 A 25 DE SETEMBRO DE 2020. CONF. ITEM 01 DO PP. 00000202020 TC. 0000652020 FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.375 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/09/2020 | 1350.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB RECIFE-PE PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB CAMPINA G.-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MESES DE AGOSTO e SETEMBRO CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE e NFAS.N 2.376 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/09/2020 | 3285.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 73 SETENTA e TRES EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 00000241 ANEXA DESTINADOS A PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2020 NA UNIDADE MOVEL TERRESTRE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/09/2020 | 1090.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PBNO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPA. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.377 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/09/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.294 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/09/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.293 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002930 | 28/09/2020 | 2150.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB PARA FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. PP. 000072020 TC. 0000262020 FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.369 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002972 | 29/09/2020 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NOTAS FISCAIS DE N 1.644 1.645 1.646 e 1.647 EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002973 | 29/09/2020 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NOTAS FISCAIS DE N 1.648 1.649 1.650 e 1.651 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/09/2020 | 530.00 | 00007636176440 | JEAN FRANCISCO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM NO RAIO DE 120 KM EM VEICULO T- CARGACAMINHAOCARR. DE PLACAKHM - 1453PB ANOMOD. 8989 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DEDESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.382 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002970 | 29/09/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS TESOURARIA e DEP. DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.652 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002969 | 29/09/2020 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE N 000.001.643 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002971 | 29/09/2020 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS e OUTROS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.653 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/09/2020 | 850.00 | 00004735932461 | EDNALVA DA SILVA BELNIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPALDE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/09/2020 | 550.00 | 00011323613463 | EDSON DA SILVA BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPALDE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/09/2020 | 2050.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. MEDICOS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 894 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/09/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE RESSONANCIA L. EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.005.945 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/09/2020 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAFIA TRANS. EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.561 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/09/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE RESSONANCIA DA COLUNA L. EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAOPARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.005.946 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/09/2020 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ULTRASSON DOPLLER V. M. INFERIORES. EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.567 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/09/2020 | 375.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DO CRANIO COM RECONSTRUCAO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.005.949 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/09/2020 | 130.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 13.689 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/09/2020 | 130.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 13.690 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/09/2020 | 150.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 13.691 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/09/2020 | 130.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 13.692 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/09/2020 | 100.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA M. EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 13.693 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/09/2020 | 5400.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA REALIZACAO DE AMPUTACAO POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DEN 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL e PARECE MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/09/2020 | 100.00 | 00004322913423 | JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DO CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.005.958 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2020 | 500.00 | 00099228840463 | MARIA APARECIDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2020 | 380.00 | 00001298293405 | ROZINETE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2020 | 75.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2020 | 200.00 | 00011853510432 | MARKISIA CAROLA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ REF. EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002986 | 30/09/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.629 ANEXA. CONF. INEX. 000052019 E TERMO DE CONTRATODE N 0000162019 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2020 | 2624.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010902815-00001 CONFORME DEBITO NA CC 510009-7-TRIBUTOD - B. BRADESCO SA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2020 | 2134.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DESTA EDILIDADE AO TJPB. DEB. AUT. NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002979 | 30/09/2020 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. INEXIG. N 0000012020 TERMO DE CONTRATO 000000392020 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.060 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2020 | 46061.78 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 031200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2020 | 565.56 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 031200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 012892017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPAM (BONUS DO PRE SAL) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2020 | 187.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 030200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 021992017 REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2020 | 71.01 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 030200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 014282017 REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2020 | 17622.13 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 027200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2020 | 6722.86 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 013200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2020 | 23311.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DE DIVERSOS SETORES SEGEP SEFIN SEINFRA SEDS E SEC.AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2020 | 126.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2020 | 79.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2020 | 291.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2020 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2020 | 240.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2020 | 445.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002988 | 30/09/2020 | 56.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.313 ANEXAS DESTINADOS AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000262019 E TERMO DE CONTRATO DE N 000012020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002990 | 30/09/2020 | 903.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.010.403 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000022020 e TC. 0000112020FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002991 | 30/09/2020 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.021.948 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000012020 eTC. 0000092020 FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002992 | 30/09/2020 | 128.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.021.949 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000022020 e TC. 0000122020FIRMADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2020 | 410.00 | 00039116998839 | JOSÉ PAULO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONSTRUCOES DE PAREDES EM GESSO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 LOCALIZADO NO PREDIO DA ASPLAN RUA BENJAMIN SOBRINHO VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.385 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2020 | 18039.86 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - FMS REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2020 | 19214.17 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PACS PSF AG. ENDEMIAS E SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2020 | 340.00 | 00070872203492 | JOSEANA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.384 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2020 | 9526.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2020 | 96049.11 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAOMAGISTERIO-FUNDEB-60 REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2020 | 15085.83 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM DA SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-40 REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CC 223777-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002987 | 30/09/2020 | 1316.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.003.312 e 003.314 ANEXAS DESTINADOS AO VEICULOS maquinas RETROESCAVADEIRA e CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADOS A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000262019 E TERMO DE CONTRATO DE N 000012020 FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002989 | 30/09/2020 | 380.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.311 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 000042020 FIRMADO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003021 | 01/10/2020 | 720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL LUBRIFICANTE CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.765 ANEXAS DESTINADOS AO VEICULOS CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000262019 E TERMO DE CONTRATO DE N 000022020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003022 | 01/10/2020 | 720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL LUBRIFICANTE CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.766 ANEXAS DESTINADOS AO VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.PP 0000262019 E TERMO DE CONTRATO DE N 000022020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003031 | 01/10/2020 | 780.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 26 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000078 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000062020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000252020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003032 | 01/10/2020 | 780.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 26 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000079 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000062020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000252020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003046 | 01/10/2020 | 1743.80 | 26683873000130 | L.A.D. COM. e SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.037 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000132020e TC 000000442020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003023 | 01/10/2020 | 1072.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS 18565R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.767 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003024 | 01/10/2020 | 1072.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS 18565R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.768 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9103PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003025 | 01/10/2020 | 1052.01 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.769 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9103PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000222020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003026 | 01/10/2020 | 1041.56 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.770 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000222020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003027 | 01/10/2020 | 971.88 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.771 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FIATFIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000222020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003029 | 01/10/2020 | 336.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 14 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.076 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000062020 E TC 0000252020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003030 | 01/10/2020 | 288.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.077 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO SEC.DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000062020 E TC 0000252020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003033 | 01/10/2020 | 728.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 28 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.080 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO VWSAVEIRO ambulancia DE PLACA OGG - 3702PB VINCULADO SEC. DESAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000062020 E TC 0000252020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003034 | 01/10/2020 | 360.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 15 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.081 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9103PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's III e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000062020 E TC 0000252020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003047 | 01/10/2020 | 12000.00 | 07911318000254 | GALAXY PART. IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE KIT TESTE RAPIDOS COVID-19 IGGIGM COV200500 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.741 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DE TESTE PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PL. 00000012020 E TC 00000722020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/10/2020 | 219.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/10/2020 | 200.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/10/2020 | 55.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/10/2020 | 111.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETOs EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/10/2020 | 1765.37 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DO ESPIGAO D'OESTERO PARA JOAO PESSOAPB PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 4..773.540 e TICKETLQHXJ3 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/10/2020 | 495.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS CONF. OFICIO 6053440 E BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/10/2020 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/10/2020 | 400.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES e INSTALACOES DE PLACAS PARA NOVA SEDE DA PREFEEITURA DESTE MUNICIPIO LOC. NA FAZENDA SANTA CRUZ - ROD. PB 077- PILOESPB.. CONFORME CONST. NOTA FISCAL DE SER. AVULSAELET. DE N 2015006903 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003049 | 01/10/2020 | 507.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. ITEM 03 DO PP. 0000202020 TC. 0000000642020 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/10/2020 | 250.00 | 00013779188406 | MARIA ELOISA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/10/2020 | 180.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2020 | 400.00 | 00009319262462 | ADEMILSON TOMÁZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/10/2020 | 90.00 | 00070187846464 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/10/2020 | 559.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS1009 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.777 ANEXA DESTINADAS ATENDER NECESSEDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI M. DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2020 | 300.00 | 00004014474488 | MANOEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/10/2020 | 200.00 | 00004518598474 | RAKEL PEREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/10/2020 | 150.00 | 00013085212191 | PEDRO VIRGILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/10/2020 | 2500.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 000.000.022 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003051 | 02/10/2020 | 2769.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.007 ANEXA. CONF. ITEM 02 DO PP. 00000202020 e TC. 00000632020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/10/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/10/2020 | 2800.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 56 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 10000274 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003050 | 02/10/2020 | 5200.00 | 32055884000178 | 3D LOC. DE VEICULOS E MAQUINAS - DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA LOCAL DETERMIADO PELO CONTRATANTE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME ITEM 02 DO PP.L DE N 000072020 TC 0000272020 e NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.011 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003053 | 02/10/2020 | 5007.51 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.662 ANEXA NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.000052020e TC 00000212020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003054 | 02/10/2020 | 1838.75 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.663 ANEXA NA MANUTENCAO DO VEICULOmaquina RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.000052020 e TC00000212020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003055 | 02/10/2020 | 6168.75 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.664 ANEXA NA MANUTENCAO DO VEICULOmaquina PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.000052020 e TC 00000212020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/10/2020 | 350.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB e NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PA MECANICA e PATROL 120K VINCULADOS DA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.390 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/10/2020 | 810.00 | 00008791476445 | JOSE GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG.REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 10ONZE VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPB SEDE PARA AS LOCALIDADES PINTURAS DE CIMA SITIO PASTA P.A. VENEZA e CHA DOS CORDEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSP. e NFAS N 002.391 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/10/2020 | 2500.00 | 00003143409479 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA BASE e MURO DE ARRIMO E MELHORIAS NA AREA DA CAIXA D'AGUA DO CONJ. ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.393 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00003933275407 | SEVERINO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDEIRO NA CONSTRUCAO DE UMA RESIDÊNCIA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. ATENDENDO AO PARECE JUDICIAL OFICIO 370202063PJGBA e DOC's EM ANEXOS. CONF.NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 002.394 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/10/2020 | 1300.00 | 00004518596420 | DAMIÃO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDEIRO NA CONSTRUCAO DE UMA RESIDÊNCIA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. ATENDENDO AO PARECE JUDICIAL OFICIO 370202063PJGBA e DOC's EM ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.395 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/10/2020 | 540.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QFI - 9103PB QFI - 9123PB QFP - 4627PB QSC - 5545PB OGG - 3705PB QSE - 1389PB QSC - 5565PB e QFV - 4514PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.389 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003076 | 05/10/2020 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF.NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.005 AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/10/2020 | 6000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN REFERENTE AOS MESES DE JANIERO FEVEREIRO MARCO e ABRIL DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/10/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/10/2020 | 80.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/10/2020 | 292.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/10/2020 | 316.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA FAZ. SANTA CRUZ SN ROD. PB -077 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.387 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/10/2020 | 1415.78 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.392 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/10/2020 | 211.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA FAZ. SANTA CRUZ SN ROD. PB -077 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.388 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/10/2020 | 700.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.012 e 000.013 ANEXA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE N 0722001 CONF. TERMODE DOACAO RELATORIO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/10/2020 | 180.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/10/2020 | 8300.00 | 00004747279474 | KELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO ESPECIALIZADO DE RETIRADA DE UM TUMOR NO ESTOMAGO POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADOPELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/10/2020 | 1740.00 | 00006575492401 | MARIA JOSÉ SIMPLICIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMODE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/10/2020 | 218.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. MEDICOS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 905 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/10/2020 | 230.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 576 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/10/2020 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/10/2020 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/10/2020 | 150.00 | 00009627450499 | ANDRE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/10/2020 | 200.00 | 00012855932432 | LUCAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/10/2020 | 400.00 | 00070279913494 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/10/2020 | 400.00 | 00009129279410 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/10/2020 | 380.00 | 00007857552410 | DIANA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/10/2020 | 400.00 | 00070071602470 | MARIA DE FATIMA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/10/2020 | 180.00 | 00005721613440 | ENISTÂNIO ANTERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/10/2020 | 250.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/10/2020 | 400.00 | 00009859478457 | MARIA JOSÉ SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/10/2020 | 160.00 | 00011451277466 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACOES DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/10/2020 | 1737.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA MANUTENCAO E REPOSICAO DO TELHADO DO ANTIGO PREDIO DA ASPLAN LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN ONDE FUNC. O CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 VINCULADOA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.401 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/10/2020 | 350.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.014 ANEXA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAORELATORIO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/10/2020 | 530.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA NO SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.396 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/10/2020 | 1250.00 | 00009546870439 | ISRAEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA MANUTENCAO E PINTURAS DAS PAREDES E FAIXADA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 LOCALIZADO NO ANTIGO PREDIO DA ASPLAN NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN VINCULADO ASEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.402 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003094 | 06/10/2020 | 620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.022.035 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000012020 e TC. 0000092020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003096 | 06/10/2020 | 2822.38 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.044 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000232020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003097 | 06/10/2020 | 2009.15 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.003.046 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003098 | 06/10/2020 | 3258.71 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.003.045 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO maquina MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/10/2020 | 1701.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.058 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE CONFECCOES DE TRAVES PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DE LABIRINTO E SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA e NA PARTE ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PORCOES E AVARZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCALAVULSA DE SER. DE N 002.403 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 07/10/2020 | 773.68 | 00004322907458 | MARCONDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTOS DE TRILHOS EM CONCRETO e PECAS EM ISOPOR DESTINADOS ATENDER OS SERVICOS DAS GALERIAS DA RUAS DO CONJ. BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.404 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/10/2020 | 2403.66 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 074.781 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 150000KM DO VEICULO FORDK.A. DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO SEC. DESAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/10/2020 | 1455.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.002.655 ANEXAS NA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 150000KM DO VEICULO FORDK.A. DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO SEC. DE SAuDEPSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/10/2020 | 1000.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE DOSADORES DE CLORO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.058 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ANALISES DOS POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA E RURAL PELOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/10/2020 | 178.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/10/2020 | 190.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 07/10/2020 | 112.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 07/10/2020 | 252.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/10/2020 | 176.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 07/10/2020 | 132.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 07/10/2020 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/10/2020 | 8300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORN. DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRuGICO E REALIZACAO DE C. DE GASTRECTOMIA TOTAL EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS MEDICOS DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.041.621 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/10/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. MEDICOSDECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 349 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003112 | 07/10/2020 | 2535.48 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 7884 7885 7886 7887 7888 7889 7890 7891 7892 e 7893 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003113 | 07/10/2020 | 1580.14 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 7894 7895 7896 7897 7898 7899 7900 7901 7902 7903 e 7904 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003114 | 07/10/2020 | 1308.23 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 7905 7906 7907 7908 7910 7911 7912 7913 7914 7915 e 7916 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003115 | 07/10/2020 | 3189.01 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 7917 7918 7919 7920 7921 7922 7923 7924 7925 7926 e 7927 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003116 | 07/10/2020 | 3683.08 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 7928 7929 7930 7931 7932 7933 7934 7935 7936 7937 e 7938 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 07/10/2020 | 150.00 | 00009236990401 | LUIS RENAN BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/10/2020 | 200.00 | 00010030657407 | MARIA DE FATIMA RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/10/2020 | 1300.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.040 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS LANCHES GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO DO PROG. SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003120 | 08/10/2020 | 3128.17 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 007.953 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/10/2020 | 650.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. e CONTRATO FIRMADO REF.AO PERIODO DE 1609 A 16 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/10/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS CONF. OFICIO 6064240 E BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/10/2020 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY SN - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/10/2020 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/10/2020 | 210.52 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 002.405 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/10/2020 | 7751.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. SEDE e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/10/2020 | 17758.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/10/2020 | 1417.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/10/2020 | 600.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.041 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/10/2020 | 2500.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. EST. DE N 029.911 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FORMACAO DO KIT MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/10/2020 | 1211.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/10/2020 | 572.80 | 02207858000157 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.389 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO EM VIRTUDE DA PASSAGEM DO DIA DAS CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/10/2020 | 228.00 | 00070047651482 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE PICOCAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO EM VIRTUDE DA PASSAGEM DO DIA DAS CRIANCA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.407 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/10/2020 | 177.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHE DOS PROFESSORES DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO NA ESCOLA BRAZ BARACUHY NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.409 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/10/2020 | 2500.00 | 12114934000133 | JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000HW CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.026 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF I JOSEFA FLOR LOCALIZADA NO CONJ. BELA VISTA VINCULDA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/10/2020 | 2495.00 | 12114934000133 | JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA INSTALACAO E MANUTENCOES EM AR CONDICIONADOS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER.DE N 000.198 ANEXA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF I JOSEFA FLOR LOCALIZADA NO CONJ. BELA VISTA VINCULDA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/10/2020 | 370.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHES DO EVENTOS REALIZADOS NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2020 E OUTROS NA SEC. DE SAuDE E NOS PSF's I II e III ATRAVES SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ONDE SE REALIZOU EXAMES DE VERIF. DE PRESSAO e MAMOGRAFIAS NA UNIDADE MOVEL. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.408 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO/RECONST/RECUP. DE PRACA PUBLICA E /OU CALCADAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003137 | 09/10/2020 | 16478.49 | 34654099000167 | NA ENGENHARIA e INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 2 MEDICAO DOS SER. DE REFORMA DA PRACA PUBLICA NA RUA CONEGO TEODOMIRO CONF. DO TP 000022020 TC 00000622020 FIRMADO NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.007 ANEXA. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/10/2020 | 1100.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTEMUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 254 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/10/2020 | 1060.00 | 00007636176440 | JEAN FRANCISCO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS NO RAIO DE 120 KM EM VEICULO T- CARGACAMINHAOCARR. DE PLACAKHM - 1453PB ANOMOD. 8989 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.382 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/10/2020 | 10061.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/10/2020 | 300.00 | 00006759308476 | ANA PAULA ESTANISLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROTESE DENTARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/10/2020 | 150.00 | 00009294091406 | ROSICLEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/10/2020 | 380.00 | 00016370177407 | CAMILA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/10/2020 | 280.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/10/2020 | 250.00 | 00005327586332 | GILVANDEIDE S FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/10/2020 | 350.00 | 00008443543418 | IRLLEN SUELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/10/2020 | 200.00 | 00070133575454 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/10/2020 | 1050.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MED. ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE MEDICO e SOCIAL DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.008.758 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/10/2020 | 5500.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE G. S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PROCEDIMENTO CIRuGICO DE URETEROLITOTOMIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS MEDICOS DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.001.041 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/10/2020 | 1500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORN. DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRuGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS MEDICOS DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.041.621082.439 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/10/2020 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 268 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/10/2020 | 820.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO ENOTA FISCAL ELET. SER. DE N 590 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/10/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DO CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.004 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/10/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADES HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO NO 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/10/2020 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PROCESSO MINISTERIO DA ECONOMIA DE N 52637.0000862019-14 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/10/2020 | 47119.28 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 032200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/10/2020 | 261.57 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 031200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 01428 E 021992017 REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/10/2020 | 17812.48 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 028200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/10/2020 | 6796.52 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 014200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/10/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MESDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0003155 | 13/10/2020 | 5442.60 | 23993232000193 | MEDIAL E SAÚDE DIST. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.027 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III e DOS PROF. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00000016 e TC 000000492020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 2009 A 20 DE OUTUBRO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/10/2020 | 280.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DOS VENTILADORES DA ESCOLA INFANTIL ILMA RAMALHO e E. M. BONA DAS NEVES MOURA VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.413 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/10/2020 | 75.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.886 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/10/2020 | 403.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 62 SESSENTA e DOIS GALOES DE AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.944 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/10/2020 | 1265.00 | 00061637092415 | JOSÉ HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO ROCO DO MATO NO TRAJETO DA ROD. PB - 087 A COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.414 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/10/2020 | 600.00 | 00001753013445 | RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO CARCAMINHONETECARR. ABERTA DE PLACA NQE5J58PB TRANSPORTANDO PECAS DOS VEICULOS e MAQUINAS DA FROTA DA ADM. ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.415 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/10/2020 | 489.21 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE SAO PAULOSP PARA JOAO PESSOAPB PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DEDOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 4.810.747 e TICKETHBD44V FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/10/2020 | 1050.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.015 016 e 017 ANEXAS DESTINADOS ATENDER PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE N 0722001CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/10/2020 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS D. C. RENAIS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.636 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/10/2020 | 225.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 03TRES GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.887 e 005.888 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS E DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/10/2020 | 80.00 | 00006024811470 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/10/2020 | 1202.20 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.042 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE CONFECCOES DOS KIT's LANCHES OFERECIDOS JUNTO COM OS BRINDES AOS PARTICIPANTESIDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO DO PROG. SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/10/2020 | 250.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/10/2020 | 150.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/10/2020 | 200.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/10/2020 | 250.00 | 00011060971496 | SAMARA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/10/2020 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/10/2020 | 450.00 | 00000967361435 | IRACI LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECE SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/10/2020 | 450.00 | 00005704136486 | LEDA MARIA DO L. SOARES DOS S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/10/2020 | 700.00 | 00070101672497 | FELIPE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/10/2020 | 80.00 | 00007539210494 | MARIA DA GUIA BARBOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003221 | 15/10/2020 | 2658.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.319 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/10/2020 | 450.00 | 00004846659445 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ORT. MEDICAMENTOS MANIPULADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPALDE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/10/2020 | 2040.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO ENOTA FISCAL ELET. SER. DE N 592 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/10/2020 | 550.00 | 08301756000182 | ENDOGASTRO - CLINICA DE GAST. e ENDOSCOPIA DIG. LTDA.- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.001.363 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/10/2020 | 1200.00 | 00005869653436 | MARIA DE LOURDES SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS RESSONANCIA MAG. ABDOMINAL TOTAL POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/10/2020 | 318.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/10/2020 | 58.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/10/2020 | 103.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003209 | 15/10/2020 | 2053.41 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.318 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000262019 E TC 0000032020. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/10/2020 | 1452.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA GPS-IPMP DESTA EDILIDADE DE ACORDO COM Art. 389 394 e 395 DA LEI 13.1052015 REF. A 5 PARCELA DE 6SEIS CONF. DOC. ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/10/2020 | 195.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 30TRINTAA GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.946 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003203 | 15/10/2020 | 5406.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.317 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003204 | 15/10/2020 | 2331.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.312 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003205 | 15/10/2020 | 2284.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.313 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOmaquina PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003206 | 15/10/2020 | 4328.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.314 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOmaquina RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003207 | 15/10/2020 | 7202.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.315 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOmaquina PATROL VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003208 | 15/10/2020 | 524.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.316 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEPRENAGADE DE PLACA QFT - 2654PB LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000262019 E TC 0000032020. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003180 | 15/10/2020 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.022.162 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000022020 e TC. 0000122020FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/10/2020 | 4300.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ARMARIOS CADEIRAS e MESAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.935 ANEXASDESTINADA AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELA VISTA SN VINCULADOA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/10/2020 | 3860.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ARMARIOS CADEIRAS e MESAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.934 ANEXASDESTINADA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003210 | 15/10/2020 | 4494.41 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.320 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003211 | 15/10/2020 | 1419.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.321 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003212 | 15/10/2020 | 2454.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.322 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDEPSFs I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003213 | 15/10/2020 | 543.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.323 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDAMOTO DE PLACA QFI - 4627PB VINCULADO A SEC. DE SAuDEPSFs I II EIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003214 | 15/10/2020 | 4938.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.324 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003215 | 15/10/2020 | 3885.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.325 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWSAVEIROambulancia DE PLACA OGG - 3705PB VINCULADO A SEC. DE SAuDEPSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003216 | 15/10/2020 | 5105.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.327 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003217 | 15/10/2020 | 6006.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.328 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9103PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003218 | 15/10/2020 | 5626.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.329 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003219 | 15/10/2020 | 4331.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.326 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II EIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003220 | 15/10/2020 | 5535.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.330 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II EIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003178 | 15/10/2020 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.001.352 ANEXA. REF. AO PP 0000152019 E TC 00000612019 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS A SER DEBITADA NA CC 7433-0-MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS A SER DEBITADA NA CC 7433-0-MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/10/2020 | 460.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1509 A 15 DE OUTUBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.416 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003225 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES OLHO DAGUA PAU DARCO CANTINHOS AVARZEADO TABOCAL E LABIRINTO NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA HGJ - 5064PB TRANSPORTANDO KITs MERENDAS E MATERIAIS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.420 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00004322913423 | JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPB SEDE PARA AS COMUNIDADES POCO ESCURO OURICURI PINTURAS DE CIMA LAGOA DO MATO E AVARZEADO NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA KLW- 8473PB TRANSPORTANDO KIT's MERENDAS E MATERIAIS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.421 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/10/2020 | 385.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTOS e REUNIOES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.424 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003222 | 16/10/2020 | 14532.95 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO REF. A 7 SETIMA MEDICAO DOS SER. DE CONCLUSAO DA UNIDADE B. DE SAuDE UBS PORTE I NO CONJ. AMANDO X. P. DA CUNHA BELA VISTA PILOESPB CONF. PROPOSTA N 120044.8680001140-02 DO MINISTERIO DA SAuDE. CONF. BOLETIM DE MEDICAO PARECE JURIDICO DOC's e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1000034 EM ANEXOS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003241 | 16/10/2020 | 2932.25 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.598 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO PSF II E SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003242 | 16/10/2020 | 3246.30 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.599 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO CENTRO A. AO COVID-19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/10/2020 | 2552.00 | 00097750018468 | JOSE ROBERTO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CALCETARIAAPLICACAO DE MEIO e REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA FRANCISCO XAVIER LOCALIZADA NO CONJUNTO PETRONIO CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.418 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/10/2020 | 1940.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CALCETARIAAPLICACAO DE MEIO e REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PROJETADA 07 LOCALIZADA NO CONJUNTO PETRONIO CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.419 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/10/2020 | 550.00 | 00003552059474 | VALDÉCIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. 4 DE 06 PARCELAS FIRMADAS EM CONTRATO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.422 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/10/2020 | 980.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB AREIAPB PILOESPB 01UMA SENDO PILOES-PB REMIGIOPB SITIO PINTURAS DE B. NA ZONA RURAL e 01UMA SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO T- CARGACAM.CARR. ABERTA DE PLACA MZF - 5141PB ANOMOD. 20052005 MOV. DIESEL. TRANSP. MAT. DIVERSOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REL e NOTA F. A. DE SER. DE N 002.423 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003235 | 16/10/2020 | 4174.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.592 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NAS GALERIAS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003237 | 16/10/2020 | 3428.90 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.594 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA PARTE ELET. DOS POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PORCOES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000132020 e TC 000000432020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003238 | 16/10/2020 | 4919.10 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.595 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000132020e TC 000000432020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003239 | 16/10/2020 | 1502.20 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.596 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PORCOES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003240 | 16/10/2020 | 4590.40 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.597 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003243 | 16/10/2020 | 516.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.600 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO POCO ART. NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003236 | 16/10/2020 | 6276.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.001.593 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DA GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. DOPP. 0000142020 e TC. 00000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/10/2020 | 18.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 9819-1 -CIDE | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/10/2020 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/10/2020 | 301.45 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.077 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL REALIZADA DE 05 A 30 DE OUTUBRO PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/10/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CC 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003247 | 19/10/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.591 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/10/2020 | 320.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/10/2020 | 1060.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS NO RAIO DE 120 KM EM VEICULO T- CARGACAMINHAOCARR. DE PLACAMZF - 5141PB ANOMOD.20052005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC's RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.426 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/10/2020 | 306.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/10/2020 | 76.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003251 | 19/10/2020 | 269.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.595 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003249 | 19/10/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.593 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/10/2020 | 360.00 | 00008791476445 | JOSE GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 04quatro VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DO DEP. DE TRANSPORTE eDEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPBSEDE PARA AS LOCALIDADES LABIRINTO AVAZEADO E TABOCAL NA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.425 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/10/2020 | 999.00 | 07586458000113 | SOM TEL - THYAGO SABATINI A. CUELLAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PLACA EM LED COM RELOGIO DIG. CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.378 ANEXA DESTONADA ATENDER AS NECESSIDADE DE INPLANTACAO DE RELOGIO DIGITAL NA PRACA PUBLICA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/10/2020 | 3000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN REFERENTE AOS MESES DE MAIO e JUNHO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003250 | 19/10/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.594 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0003253 | 19/10/2020 | 7443.64 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 004.554 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000000162020 e TC 000000522020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003255 | 19/10/2020 | 4913.81 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 004.551 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000000222020 e TC 000000702020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003248 | 19/10/2020 | 494.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.592 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/10/2020 | 900.00 | 00003813309401 | DAMIANA FIRMINO DOS SANTOS SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ILMA RAMALHO DA REDE MUNICIPAL VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONF. NOTAFISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.437 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/10/2020 | 1754.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/10/2020 | 1437.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/10/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/10/2020 | 11855.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/10/2020 | 4825.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/10/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CC 223777-8-FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/10/2020 | 2197.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/10/2020 | 2030.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF BUCAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/10/2020 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/10/2020 | 3378.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/10/2020 | 580.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e IMPRESSORA DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E CONFIGURACAO DOS CELULARES DOS PSF's I II E IIIDA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.0017 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/10/2020 | 720.00 | 00011709698446 | PAULO FELIPE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DE BASES EM TIJOLOSALVENARIA DA CAIXA D'AGUA DE 1.500 LTs E NA INSTALACAO DE TUBULACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.436 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/10/2020 | 640.00 | 00097750417400 | FRANCISCO CARLOS TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO ROCO DE MATO NO TRAJETO DE PINTURAS DE CIMA A SEDE DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.439 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003259 | 20/10/2020 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 150 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/10/2020 | 4245.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/10/2020 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. ELETIVO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/10/2020 | 12662.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/10/2020 | 427.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/10/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/10/2020 | 295.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/10/2020 | 1174.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/10/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/10/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/10/2020 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - P.C.F. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/10/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL -SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/10/2020 | 250.00 | 00005124375485 | JULIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/10/2020 | 150.00 | 00001455892424 | LENILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/10/2020 | 200.00 | 00071331947405 | LUCAS CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/10/2020 | 270.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/10/2020 | 400.00 | 00011374000485 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECE SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/10/2020 | 400.00 | 00010601338499 | NAIRANE PORFIRIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECE SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/10/2020 | 300.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES e LIMPEZA NO MICRO-COMPUTADOR E IMPRESSORA DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.018 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00009546870439 | ISRAEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA MANUTENCAO E PINTURAS DAS PAREDES E FAIXADA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY SN NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSADE SER. DE N 002.429 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/10/2020 | 2865.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. MEDICOS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 916 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/10/2020 | 260.00 | 00006851559439 | MARIA DILZA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS MANIPULADO POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/10/2020 | 700.00 | 00097750417400 | FRANCISCO CARLOS TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES e MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS MANIPULADO POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DEN 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/10/2020 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/10/2020 | 525.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTOS e REUNIOES DA SEC. DE SAuDE E NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL REALIZADA DE 05 A 30 DE OUTUBRO NOS PSF's I II eIII NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.440 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/10/2020 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECESOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.072.238 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/10/2020 | 164.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO ENOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.054.707 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/10/2020 | 300.00 | 00011381443478 | GERMANA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/10/2020 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVI?OS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO ENOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.001.380 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/10/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DO CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.057 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/10/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DO CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.040 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/10/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS RESSONANCIA DA COLUNA L. S. EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAOPARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.039 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/10/2020 | 300.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO ESPECIALIZADO NO MAXILAR POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/10/2020 | 400.00 | 00005794415479 | JOSIELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/10/2020 | 150.00 | 00011114097497 | LEILA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/10/2020 | 280.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES LIMPEZA DO MICRO-COMPUTADOR E IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.019 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/10/2020 | 200.00 | 00010582761409 | ERIKA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/10/2020 | 250.00 | 00010227602463 | CLICIE MARIA DE SOUZA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/10/2020 | 300.00 | 00011443393401 | RAFAELA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/10/2020 | 400.00 | 00009045231441 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL e LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/10/2020 | 600.00 | 00013283410461 | SEVERINA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL e LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/10/2020 | 450.00 | 00008952500474 | MARIA APARECIDA J. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL e LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/10/2020 | 350.00 | 00016154712863 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL e LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/10/2020 | 200.00 | 00009391911480 | JOSELIA RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/10/2020 | 170.00 | 00005783326470 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/10/2020 | 180.00 | 00011929479409 | MANOEL MESSIAS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DESTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003321 | 21/10/2020 | 70159.00 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.543 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DAS CESTAS BASICAS DOADAS A POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 0000092020 E TC 00000302020 FIRMADO. CONF. REC. DO PFEC INC I PROV. DA LEI COMPL. N 173 DE 27.05.2020 A QUAL ESTABELECE O PROG. FED. DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-COV-2 COVID-19 NESTE PAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/10/2020 | 400.00 | 00070320325407 | JACIELE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECE SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/10/2020 | 400.00 | 00007820683759 | BENEDITA GEDEÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECE SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/10/2020 | 234.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/10/2020 | 336.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/10/2020 | 1325.28 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS SENDO DE SAO PAULOSP PARA JOAO PESSOAPB PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 4.835.170 e TICKET LA3483 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/10/2020 | 470.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE CABO DE REDE E NA CONFIGURACOES E INSTALACOES DE PC's NOTEBOOK IMPRESSORAS e ROTEADORES NA NOVA SEDE DA PREFEITURA M. LOC. NA FAZENDA SANTA CRUZ SN VINCULADA SEC.DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.020 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003324 | 21/10/2020 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.008.005 ANEXA. REF. AO PP 000142017 E TERMO DE CONTRATODE N 000372017 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/10/2020 | 1000.00 | 00011696853400 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA COM VAZAO DE 312.LHS NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.443 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003322 | 21/10/2020 | 728.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.022.209 e 022.210 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000012020 e TC. 0000092020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003323 | 21/10/2020 | 937.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.022.213 022.214 E 022.215 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000022020 e TC. 0000122020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003329 | 22/10/2020 | 12000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO-BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA D700 KIT ACADEMICO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 00.001.772 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELAVISTA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/10/2020 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 278 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/10/2020 | 460.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MED. OFTALMOLOGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CAPSULOTOMIA YAG POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO SOCIAL e PARECE MEDICO EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003332 | 23/10/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DAUNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.406 ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. E INEX. 000032019 E TERMO DE CONTRATO DE N 000142019 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/10/2020 | 429.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS CONF. OFICIO 6087810 E BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003335 | 23/10/2020 | 984.94 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.010.494 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000012020 e TC. 0000082020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/10/2020 | 3025.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHOAGOSTO e SETEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 060.796 061.106 e 294 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003333 | 23/10/2020 | 31970.68 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTIICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.559 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS KIT'S DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF.AO PP 0000092020 E TC 00000302020 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003334 | 23/10/2020 | 6165.32 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTIICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.560 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS KIT'S DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 0000092020 E TC 00000302020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/10/2020 | 4250.00 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS CONT. EM NOTAS FISCAIS AVULSAS ELET. EST. DE N 032.459 e 032.460 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTODA FORMACAO DO KIT MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/10/2020 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/10/2020 | 1750.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/10/2020 | 1100.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.451 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/10/2020 | 1170.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAG. REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PBJOAO PESSOA-PBPILOES-PB 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PBC. GRANDE-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PBGUARABIRA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGENSSENDO PILOES-PBRECIFE-PEPILOES-PB NO VEICULO TIPO PAS DE PLACAQSI-6417PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE C. DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE EM ANEXO. e NFAS N 002.452 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/10/2020 | 1200.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB CAMPINA G.-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MESES DE SETEMBRO e OUTUBRO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NFAS.N 2.453 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/10/2020 | 3900.00 | 00006702148410 | MURILO DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 30 TRINTA HORAS X R 13000 TRABALHADAS DE RETROESCAVADEIRA JCB 3C. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSADE SER. DE N 002.444 e RELATORIO DO DEP. TRANSPORTE EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003364 | 26/10/2020 | 2150.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB PARA FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. PP. 000072020 TC. 0000262020 FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.446 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003362 | 26/10/2020 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 - JEEPRENEGADE SPORT ATD DE PALCA QFT - 2654PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AOPP 0000172019 E TC 000732019 FIRMADO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.445 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003338 | 26/10/2020 | 2700.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.015 ANEXA. CONF. IN. 00000022020 E TC 00000402020 FIRMADO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0003341 | 26/10/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.313 ANEXA. REF. AO INEX. 000062019E TC 0000602019 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/10/2020 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE OUTUBRODE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/10/2020 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/10/2020 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/10/2020 | 750.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 10 12 PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.447 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/10/2020 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. A 10 PARCELA DE 12DOZE ACORDADAS CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.448 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 10 12 PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DEN 002.450 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/10/2020 | 422.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/10/2020 | 755.70 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A DIFERENCA DA PARTE PATRONAL E SEGURADO DA 2 PARCELA DO 13 SAL. DE 2019. CONF. PAG. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/10/2020 | 597.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO CONFORME DARFRFB DEBITADO NO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/10/2020 | 214.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. MEDICOSDECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 921 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/10/2020 | 215.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - CLIN.RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.702 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/10/2020 | 1720.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 13.693 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/10/2020 | 530.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0110 A 30 DE OUTUBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.449 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/10/2020 | 9000.00 | 00096591323449 | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES e PROCEDIMENTO NEUROCIRuRGICO POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/10/2020 | 400.00 | 00071938096444 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/10/2020 | 500.00 | 00009515255490 | VANDILMA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/10/2020 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/10/2020 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/10/2020 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/10/2020 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/10/2020 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/10/2020 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/10/2020 | 150.00 | 00013379617440 | MARIA LUCIANA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/10/2020 | 600.00 | 00006970377466 | ROSELIANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECE SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/10/2020 | 450.00 | 00013718160420 | AVERTAN BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPALDE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003378 | 27/10/2020 | 3985.68 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.564 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CRASSCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JUNHO JULHO e AGOSTO DE 2020 CONF. PP 0000122020 e TC 00000412020 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/10/2020 | 200.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACOES DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/10/2020 | 80.00 | 00012978129808 | ELIZABETH COSTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/10/2020 | 150.00 | 00001371612471 | ROBERTO CELESTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/10/2020 | 150.00 | 00010228180406 | CLIVIA MARIA DE SOUSA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/10/2020 | 200.00 | 00070500547475 | ANA KÉSIA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/10/2020 | 180.00 | 00006668458408 | MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/10/2020 | 160.00 | 00004713602442 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/10/2020 | 180.00 | 00070037955403 | ANA LUIZA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/10/2020 | 300.00 | 00092757529404 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/10/2020 | 400.00 | 00012204350400 | SILAS NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECE SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/10/2020 | 400.00 | 00009561588463 | TAIANE NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECE SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/10/2020 | 450.00 | 00009823708495 | PATRICIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECE SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/10/2020 | 400.00 | 00014737174424 | GUILHERME DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECE SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/10/2020 | 400.00 | 00000124799426 | JOAO EUDES HILARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003399 | 27/10/2020 | 2766.18 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.807 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL IGDBF DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000222020 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003404 | 27/10/2020 | 1072.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS 18565R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.806 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL E SUES PROG. CRASSCFVIGD.BF e CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052020 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/10/2020 | 8600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/10/2020 | 2090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG. FNASSCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/10/2020 | 230.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/10/2020 | 250.00 | 00070037870408 | MARIA CAMILA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/10/2020 | 700.00 | 00096590254400 | MARIA DA PAZ ROQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/10/2020 | 300.00 | 00070037694413 | MARIA EDUARDA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/10/2020 | 400.00 | 00015483767446 | ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/10/2020 | 400.00 | 00008755220410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/10/2020 | 800.00 | 00004322861440 | ESTELITA VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/10/2020 | 4045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CRAS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/10/2020 | 1345.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG. CRAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/10/2020 | 110.00 | 00009172269413 | EVERTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/10/2020 | 130.00 | 00010299198790 | JOSE CARLOS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/10/2020 | 200.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/10/2020 | 420.00 | 00070500628475 | ANA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/10/2020 | 100.00 | 00011842221426 | JOSÉ MONTEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/10/2020 | 1220.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.072.574 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/10/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS T. DE ABDOME TOTAL EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.083 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/10/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.084 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/10/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS RESSONANCIA MAG. EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.087 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/10/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS RESSONANCIA MAG. EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.088 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/10/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS RESSONANCIA MAG. DO CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.091 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/10/2020 | 2911.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/10/2020 | 7985.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS SEFIN -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/10/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL – CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/10/2020 | 5165.77 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/10/2020 | 5340.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/10/2020 | 5225.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/10/2020 | 119.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003377 | 27/10/2020 | 379.92 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.563 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. PP 0000122020 e TC 00000412020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/10/2020 | 15422.85 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/10/2020 | 30992.18 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/10/2020 | 2540.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/10/2020 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO GAB. DO PREFEITOA ELETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/10/2020 | 1795.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/10/2020 | 1995.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. ECONOMMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/10/2020 | 445.00 | 00096595396491 | LUIZ CARLOS LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.454 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/10/2020 | 730.80 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.455 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/10/2020 | 522.00 | 00004588153498 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 14 A 30 DE OUTUBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.456 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/10/2020 | 3500.00 | 29089925000132 | ART DESIGNER - J. E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO REF. AQUISICOES DE PLACA ACM 246 X 055 CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.402 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/10/2020 | 19613.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/10/2020 | 20793.89 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/10/2020 | 10260.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003398 | 27/10/2020 | 960.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.805 ANEXA DESTINADOS AO VEICULOS maquinas PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000262019 E TERMO DE CONTRATO DE N 000022020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003407 | 27/10/2020 | 660.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 HORAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000093 ANEXA PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000062020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000252020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/10/2020 | 23659.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003379 | 27/10/2020 | 4279.13 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.565 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e DAS UBSPSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONF. PP 0000122020 e TC 00000412020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003380 | 27/10/2020 | 4845.33 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.566 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e DAS UBSPSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. PP 0000122020 e TC 00000412020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003400 | 27/10/2020 | 672.18 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.808 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VWSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAOGG - 3705PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000222020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003401 | 27/10/2020 | 1553.96 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.809 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACAQFV - 4514PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000222020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003402 | 27/10/2020 | 1917.88 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.810 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORDK.A DE PLACAQSC - 5545PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000222020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003403 | 27/10/2020 | 1072.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS 18565R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.803 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003405 | 27/10/2020 | 1072.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS 18580R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.802 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VWSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OGG - 3705PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003406 | 27/10/2020 | 1560.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS 22565R16 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.804 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e IIIDESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/10/2020 | 5977.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS S.B. PSF ACS e EQUIP. M APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHAS DE PAG. ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/10/2020 | 12416.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS A.C.S PACS PEVA SB. FMSPAB PSF FUS COMIS. FUNDO M. DE SAuDE SEC. DE G. PUBLICA INFRAESTRUTURA e SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS DESTE MUNICIPIOEM VIRTUDE AO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHAS DE PAG. ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/10/2020 | 9990.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/10/2020 | 9229.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. BUCAL PSF- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/10/2020 | 10080.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES C. DE SAuDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/10/2020 | 7500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EQUIPE MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/10/2020 | 48753.39 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/10/2020 | 15355.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/10/2020 | 11370.42 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/10/2020 | 8795.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. B. FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/10/2020 | 26010.98 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES C. DE SAuDE PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/10/2020 | 8629.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/10/2020 | 8116.03 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/10/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/10/2020 | 53887.82 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/10/2020 | 23127.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/10/2020 | 5390.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/10/2020 | 36059.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB OUTROS 40 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/10/2020 | 224539.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/10/2020 | 21934.09 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003475 | 28/10/2020 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NOTAS FISCAISDE N 1.000 1.001 1.002 e 1.003 EM ANEXOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003474 | 28/10/2020 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NOTAS FISCAIS DE N 1.004 1.005 1.006 e 1.007 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003469 | 28/10/2020 | 5638.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS 140024 R.G. 12PR TT CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.622 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO maquina PATROL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000062020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003470 | 28/10/2020 | 5680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 0204QUATRO PNEUS 27580R225 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.621 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000062020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012020 | 0003468 | 28/10/2020 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MESDE OUTUBRO DE 2020 CONF. DV. 0000012020 TC. 00000612020 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.019 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003471 | 28/10/2020 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE N 000.00.999 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003473 | 28/10/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS TESOURARIA e DEP. DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DESER. DE N 000.001.008 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/10/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS TOMOGRAFIA DO COXIS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.097 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/10/2020 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLIMA MEED. DE CARD. E ECOCARDIOG. PED. E FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO RELATORIO SOCIAL NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.908 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/10/2020 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 285 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003472 | 28/10/2020 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS e OUTROS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.009 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/10/2020 | 170.00 | 00006799458495 | WALDENISE LAURINDO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/10/2020 | 250.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/10/2020 | 150.00 | 00010672054469 | PALOMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/10/2020 | 200.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0003499 | 29/10/2020 | 1596.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.020.947 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PRG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000082020 E TC 000000332020 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0003500 | 29/10/2020 | 547.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.020.948 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCILAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000082020 E TC 00000332020 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/10/2020 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLIMA MEED. DE CARD. E ECOCARDIOG. PED. E FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO RELATORIO SOCIAL NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.909 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/10/2020 | 450.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MED. ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE MEDICO e SOCIAL DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.008.950 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/10/2020 | 2100.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.018 019 020 021 022 e 023 ANEXAS DESTINADOS ATENDER PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/10/2020 | 211.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/10/2020 | 41.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/10/2020 | 298.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/10/2020 | 100.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/10/2020 | 77.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/10/2020 | 143.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003488 | 29/10/2020 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. INEXIG. N 0000012020 TERMO DE CONTRATO 000000392020 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.067 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/10/2020 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.306 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0003497 | 29/10/2020 | 6260.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.020.945 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF.PP 000082020 E TC 00000332020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/10/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.309 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003492 | 29/10/2020 | 1644.50 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.984 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000022020 e TC. 0000142020FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003495 | 29/10/2020 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.022.318 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000012020 e TC. 0000092020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0003496 | 29/10/2020 | 1363.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.020.944 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000082020 E TC000000332020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/10/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.307 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0003498 | 29/10/2020 | 3933.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.020.946 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000082020 E TC 000000332020 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/10/2020 | 9526.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/10/2020 | 95092.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAOMAGISTERIO-FUNDEB-60 REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/10/2020 | 15085.83 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM DA SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-40 REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/10/2020 | 19214.17 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PACS PSF AG. ENDEMIAS E SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/10/2020 | 18289.77 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - FMS REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/10/2020 | 1250.00 | 00003335995430 | ANTONIO TOMAZ AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE INSTALACOES DE 02DUAS CAIXAS D'AGUA E NA ESCAVACAO E INSTALACAO DE 550 METROS DE TUBULACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.462 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/10/2020 | 1164.00 | 07586458000113 | SOM TEL - THYAGO SABATINI A. CUELLAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PLACA EM LED COM RELOGIO DIG. CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.383 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADE DE INPLANTACAO DE RELOGIO DIGITAL NA PRACA PUBLICA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0003504 | 30/10/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.653 ANEXA. CONF. INEX. 000052019 E TERMO DE CONTRATODE N 0000162019 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003503 | 30/10/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.020.739 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/10/2020 | 23311.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DE DIVERSOS SETORES SEGEP SEFIN SEINFRA SEDS E SEC.AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/10/2020 | 120.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 510009-7 - TRIBUTOS-BRADESCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2020 | 2500.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 000.000.023 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2020 | 440.00 | 00002222581443 | JOSE EDINALDO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPALDE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2020 | 650.00 | 00006733256444 | JEOVA CORDEIRO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPALDE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/10/2020 | 500.00 | 00070279913494 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/10/2020 | 300.00 | 00009129279410 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CC 21038-2- GBF - FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ REF. EXERCICIO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003521 | 30/10/2020 | 70159.00 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.543 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DAS CESTAS BASICAS DOADAS A POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 0000092020 E TC 00000302020 FIRMADO. CONF. REC. DO PFEC INC I PROV. DA LEI COMPL. N 173 DE 27.05.2020 A QUAL ESTABELECE O PROG. FED. DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-COV-2 COVID-19 NESTE PAIS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 23849-x - COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/11/2020 | 250.00 | 00002957038498 | JOSE LENILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/11/2020 | 650.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA e NA PARTE ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BANANAL SITIO PASTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.464 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/11/2020 | 860.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DOS VEICULO maquinas PATROL PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.465 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/11/2020 | 220.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB e NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.468 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/11/2020 | 1400.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRSTACAO DE SER. CONFCCOES DE TRAVES PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DE LABIRINTO SAO FRANCISCO CONFECCOES DE PORTOES PARA QUADRA DA COM. DE PAU D'ARCO e SOLDAS NO PORTAO DO EST. JOSE L. LINSDESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.467 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003525 | 03/11/2020 | 1703.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 131 CENTO e TRINTA e UMA X R 1300 QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES FUNC. DOS PSF's I II e III e PROF. DE SAuDE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. NO PERIODO DE 2609 A 28 DE OUTUBRO DE 2020. CONF. ITEM 01 DO PP. 00000202020 TC. 0000652020 FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.466 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/11/2020 | 540.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QFI - 9103PB QFI - 9123PB QSC - 5545PB OGG - 3705PB QSD - 5137PB QSE - 1389PB QSC - 5565PB e QFV - 4514PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.470 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/11/2020 | 1490.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE INSTALACAO DO SIST. ALTA SUCCAO ODONTOLOGICA COM KIT TERMINAL SCHUSTER CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.024 ANEXA ATENDEDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELA VISTA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/11/2020 | 400.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA MANUTENCAO RECUPERACAO e INSTALACAO DO MOTOR BOMBA SUB. DO ANTIGO PREDIO DA ASPLAN LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN ONDE FUNC. O CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.472 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003551 | 04/11/2020 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.006 AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/11/2020 | 3000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN REFERENTE AOS MESES DE JULHO e AGOSTO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/11/2020 | 750.00 | 00070037732447 | RONELLE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.479 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/11/2020 | 125.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MOTOR DA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA DO EST. JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.471 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/11/2020 | 750.00 | 00070037732447 | RONELLE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e PINTURA DOS MUROS E DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.480 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/11/2020 | 1115.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CALCETARIAAPLICACAO DE MEIO e REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA IVALDO PIMENTEL LOCALIZADA NO CONJUNTO PETRONIO CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.481 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/11/2020 | 1940.00 | 00097750018468 | JOSE ROBERTO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CALCETARIAAPLICACAO DE MEIO e REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PROF. ISABEL MOURA LOCALIZADA NO CONJUNTO PETRONIO CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS eNOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.482 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO/RECONST/RECUP. DE PRACA PUBLICA E /OU CALCADAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003555 | 04/11/2020 | 17778.14 | 34654099000167 | NA ENGENHARIA e INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 3 MEDICAO DOS SER. DE REFORMA DA PRACA PUBLICA NA RUA CONEGO TEODOMIRO CONF. DO TP 000022020 TC 00000622020 FIRMADO NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.009 ANEXA. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E CONST. RECUP. AMPLIACAO DE CALCADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003556 | 04/11/2020 | 9163.36 | 34654099000167 | NA ENGENHARIA e INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTACAO DA 3 MEDICAO DOS SER. DE REFORMA DA PRACA PUBLICA NA RUA CONEGO TEODOMIRO CONF. DO TP 000022020 TC 00000622020 FIRMADO NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.009 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/11/2020 | 300.00 | 00064582078400 | MARISA BERNARDINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/11/2020 | 250.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/11/2020 | 320.00 | 00007508049470 | MARIA EDINETE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/11/2020 | 250.00 | 00006978276405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/11/2020 | 500.00 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/11/2020 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/11/2020 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/11/2020 | 400.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/11/2020 | 250.00 | 00007048569484 | ANALICE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/11/2020 | 85.00 | 00009499492488 | CLEONICE CLEMENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/11/2020 | 300.00 | 00006537469465 | EVERALDO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/11/2020 | 180.00 | 00006399131480 | JORDANA KÁSSIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/11/2020 | 150.00 | 00005749640450 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/11/2020 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/11/2020 | 200.00 | 00001341505464 | MARIA APARECIDA AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACOES DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/11/2020 | 200.00 | 00006372371456 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACOES DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/11/2020 | 400.00 | 00098229184453 | MARIA JOSE DELFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/11/2020 | 150.00 | 00009072343484 | SUÊNIA THAIS DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/11/2020 | 2800.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. MEDICOS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 928 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/11/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS TOMOGRAFIA DO COLUNA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECESOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.122 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/11/2020 | 300.00 | 00012896374400 | MARIA APARECIDA MARTINS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/11/2020 | 1300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL e TORACICA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.131 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/11/2020 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL e TORACICA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.132 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/11/2020 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.130 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003544 | 04/11/2020 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO e PROCESAMNETO ACOMP. E ENVIO AO TCE DO ORC. PROG. DESTE EDILIDADE PARA O EXECICIO 2021 CONF. INEXIG. N 0000012020 TERMO DE CONTRATO 000000392020 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.072 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/11/2020 | 399.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/11/2020 | 315.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/11/2020 | 816.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/11/2020 | 279.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/11/2020 | 738.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/11/2020 | 479.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/11/2020 | 78.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/11/2020 | 220.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003537 | 04/11/2020 | 663.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. ITEM 03 DO PP. 0000202020 TC. 0000000642020 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003559 | 04/11/2020 | 2990.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.008 ANEXA. CONF. ITEM 02 DO PP. 00000202020 e TC. 00000632020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/11/2020 | 630.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NO EVENTO DE SOLENIDADES DE INAUGURACOES DA PRACA PADRE MATEUS NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.473 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/11/2020 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/11/2020 | 210.52 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 002.491 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/11/2020 | 320.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA NO SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.475 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/11/2020 | 320.00 | 00011134405464 | CLEISON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA NO SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.476 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/11/2020 | 217.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/11/2020 | 143.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/11/2020 | 144.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/11/2020 | 530.00 | 00009529410409 | ANA PAULA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO DA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS JUNTO A DEP. DE TRIBUTOS NA HIGIENIZACAO E ORIENTACAO DE VISITANTES AO CEMITERIO MUNICIPAL NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2020 FINADOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.487 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/11/2020 | 800.00 | 00060300906404 | ELIETE FERREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/11/2020 | 350.00 | 00070101857438 | GILVANIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/11/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS TOMOGRAFIA DA COLUNA L. S. EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.135 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/11/2020 | 260.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - CLIN.RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.723 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/11/2020 | 731.00 | 00005835815441 | ROSINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/11/2020 | 914.00 | 00004322913423 | JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/11/2020 | 150.00 | 00026382547468 | JOSÉ TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/11/2020 | 150.00 | 00011305079477 | VANESA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/11/2020 | 300.00 | 00007366455431 | MARIA DA PENHA AMERICO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/11/2020 | 210.00 | 00096593377449 | CREUZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/11/2020 | 180.00 | 00009554797460 | JOSE OTACIANO DOS SANTOS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/11/2020 | 200.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/11/2020 | 200.00 | 00096590742472 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/11/2020 | 200.00 | 00010663947413 | HOSANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACOES DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/11/2020 | 200.00 | 00006510501465 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACOES DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/11/2020 | 600.00 | 00070500710481 | WILMA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/11/2020 | 150.00 | 00013203284405 | LARISSA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/11/2020 | 750.00 | 00015044482781 | SIMONE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/11/2020 | 450.00 | 00011533391459 | GEANE BARBOSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/11/2020 | 200.00 | 00009788820409 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACOES DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/11/2020 | 200.00 | 00006900079490 | JOSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/11/2020 | 300.00 | 00070213109433 | NATALIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/11/2020 | 400.00 | 00009399138445 | MICHELE CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/11/2020 | 300.00 | 00007248497428 | MARIA DE JESUS ROQUE VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/11/2020 | 150.00 | 00070985458488 | ELAIS OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/11/2020 | 200.00 | 00070133666417 | MARIA DAS VITORIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/11/2020 | 200.00 | 00004753310442 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/11/2020 | 350.00 | 00009072342402 | JULIO CEZAR CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/11/2020 | 350.00 | 00007235870435 | LUCIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/11/2020 | 150.00 | 00012506380469 | VANESSA GERMANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/11/2020 | 2820.00 | 00003143409479 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONSTRUCOES DE CAIXAS DE ESGOTOS EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM CHAPISCO E REBOCADO DO CONJ. PETRONIO CUNHA e MANUTENCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.483 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/11/2020 | 400.00 | 00003933275407 | SEVERINO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DE UMA BOCA DE LOBOBUEIRA NA COMUNIDADE DO SITIO OURICURI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 002.486 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003592 | 05/11/2020 | 2583.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CIMENTOS e AREIA M. LAVADA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.638 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO NA RUA PROF ISABEL MOURA NO CONJ. P. CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. ITEM 004 DO PP 000192020 e TC 0000582020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003597 | 05/11/2020 | 3406.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CIMENTOS e AREIA M. LAVADA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.640 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO NA RUA PROF F. XAVIER NO CONJ. P. CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. ITEM 004 DO PP 000192020 e TC 0000582020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003600 | 05/11/2020 | 1516.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CIMENTOS e AREIA M. LAVADA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.639 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO NA RUA IVALDO PIMENTEL NO CONJ. P. CUNHA NESTE MUNICIPIOCONF. ITEM 004 DO PP 000192020 e TC 0000582020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003603 | 05/11/2020 | 2583.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CIMENTOS e AREIA M. LAVADA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.641 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA 07 NO CONJ. P. CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. ITEM 004 DO PP 000192020 e TC 0000582020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/11/2020 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTE PARA ESTACAO DE TRAT. DE EFLUENTES INDUSTRIAS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 004.000 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003606 | 05/11/2020 | 4017.46 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.003.219 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003611 | 05/11/2020 | 3631.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.003.220 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO maquina MOTONIVELADORA CAP. 120K VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/11/2020 | 450.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB RECIFE-PE PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGB - 5592PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.490 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003614 | 05/11/2020 | 4015.53 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.221 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000232020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/11/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 347 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/11/2020 | 1100.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB RECIFE-PE PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE OUTUBRO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NFAS.N 2.492 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/11/2020 | 1540.00 | 00004322913423 | JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPB SEDE PARA AS COMUNIDADES POCO ESCURO OURICURI PINTURAS DE CIMA LAGOA DO MATO E AVARZEADO NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA KLW- 8473PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOS E OUTROS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.488 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES OLHO D AGUA PAU D ARCO CANTINHOS AVARZEADO TABOCAL E LABIRINTO NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA HGJ - 5064PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOS E OUTROS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.489 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/11/2020 | 340.00 | 00070872203492 | JOSEANA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.474 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003633 | 06/11/2020 | 1232.75 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.010.585 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000012020e TC. 0000092020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003635 | 06/11/2020 | 1305.50 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.0010.589 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000022020 e TC. 0000132020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003638 | 06/11/2020 | 2750.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 55 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 10000287 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/11/2020 | 1110.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAG. REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PBJOAO PESSOA-PBPILOES-PB 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PBGUARABIRA-PBPILOES-PB e 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB AREIA-PB PILOES-PB NO VEICULO T.PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE e NFAS N 002.493 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.494 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0003643 | 06/11/2020 | 3140.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 004.603 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000000162020 e TC 000000522020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003644 | 06/11/2020 | 536.40 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.010.524 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000012020 e TC. 0000082020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/11/2020 | 10000.00 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PERFURACAO DE 01UM POCO ARTESIANO DE COM A PROFUNDIDADE DE 95 METROS E RESVEST. 12 METROS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS - e DE N 1.000.222 ANEXADESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DE CHA DO PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/11/2020 | 200.00 | 00096590750491 | MARIA DA PENHA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/11/2020 | 150.00 | 00070133688496 | RAQUEL DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/11/2020 | 180.00 | 00009980201410 | MARIA APARECIDA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/11/2020 | 180.00 | 00070097325406 | SILVANIA PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/11/2020 | 400.00 | 00091766575404 | NORMANDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/11/2020 | 550.00 | 00009543482497 | LUIZ CARLOS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/11/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CC 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/11/2020 | 6500.00 | 09239385000119 | SOCIGINE - SOC. OBSTETRICA CIR. E GINECOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORN. DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRuGICO E REALIZACAO DE C. DE HISTERECTOMIA VAGINAL EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS MEDICOS DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 179 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/11/2020 | 2450.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.024 025 026 027 028 029 e 030 ANEXAS DESTINADOS ATENDER PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/11/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADES HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO NO 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/11/2020 | 180.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/11/2020 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MED. ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE MEDICO e SOCIAL DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.009.008 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/11/2020 | 85.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/11/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/11/2020 | 1080.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES e INSTALACOES DE PLACAS EM VIDRO e ADESIVAGEM DO RELOGIO DIGITAL DA PRACA PADRE MATEUS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONST. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA ELET. DE N 2015007197 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/11/2020 | 284.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/11/2020 | 162.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/11/2020 | 2712.85 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS SENDO DO RIO DE JANEIRORJ PARA JOAO PESSOAPB PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 4.889.000 e TICKETV6ZM2R FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003656 | 09/11/2020 | 3550.28 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410 8411 8412 e 8413 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/11/2020 | 300.00 | 00006576158467 | ALINE FLORIANO ELIZEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003659 | 09/11/2020 | 3453.25 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 8414 8418 8419 8420 8421 8422 8423 8424 8425 E 8426 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003661 | 09/11/2020 | 2427.08 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 8427 8428 8429 8430 8431 8432 8433 8434 8435 e 8436 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003663 | 09/11/2020 | 3401.10 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 8437 8438 8439 8440 8441 8442 8443 8444 8445 e 8446 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003665 | 09/11/2020 | 5924.61 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 8403 8447 8448 8449 8450 8451 e 8452 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/11/2020 | 2700.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. MEDICOS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 943 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/11/2020 | 250.00 | 00005835819439 | MARIA CECILIA HORACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003654 | 09/11/2020 | 3155.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE URNAS FUNERARIAS TRANSLADOS e DEMAIS MATERIAISSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO CONF. DOC. E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 280 EM ANEXO. CONF. PP. 0000182020 E TC. 00000572020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/11/2020 | 500.00 | 00017670336722 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/11/2020 | 350.00 | 00009549506401 | MIRIAN GOMES CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/11/2020 | 1762.55 | 00096591064400 | JOSÉ LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/11/2020 | 700.00 | 00097750212434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/11/2020 | 200.00 | 00009333491490 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/11/2020 | 120.00 | 00009712851443 | HOSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/11/2020 | 200.00 | 00070500682410 | KAMILA URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/11/2020 | 200.00 | 00005953700474 | KARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/11/2020 | 400.00 | 00008897278485 | MARIA DA CONCEICAO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/11/2020 | 200.00 | 00004744601421 | MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/11/2020 | 350.00 | 00005012362446 | MARIA DAS NEVES C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPALDE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/11/2020 | 150.00 | 00079685960330 | RAIMUNDA ANILCE FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/11/2020 | 800.00 | 00005550986485 | JOSE AMILTON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/11/2020 | 360.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE LONAS DA PLACA e TOTEM EM METALON. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 LOCALIZADO NO ANTIGO PREDIO DA ASPLAN NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONST. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA ELET. DE N 2015007196 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/11/2020 | 150.00 | 00011114097497 | LEILA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/11/2020 | 200.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/11/2020 | 110.00 | 00070074656414 | MARIA DAS GRACAS A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/11/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS TOMOGRAFIA DO CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECESOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.186 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/11/2020 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.754 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/11/2020 | 100.00 | 00005850127410 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/11/2020 | 130.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.753 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/11/2020 | 150.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE N. E PELE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 000.000.388 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/11/2020 | 200.00 | 00004269169486 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/11/2020 | 1100.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTEMUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 260 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/11/2020 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.758 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/11/2020 | 200.00 | 00006574902452 | HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/11/2020 | 2270.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO RELATORIO SOCIAL NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.638 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/11/2020 | 350.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/11/2020 | 350.00 | 00004713602442 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/11/2020 | 200.00 | 00070133575454 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/11/2020 | 210.00 | 00005699186425 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/11/2020 | 6500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SA?DE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORN. DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRuGICO DE DESBRIDAMENTO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF.TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS MEDICOS DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0.004.220 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/11/2020 | 750.00 | 06077871000190 | CLINICA DE OLHOS - NIERCIA C. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS MEDICOS DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0.000.315 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/11/2020 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/11/2020 | 5600.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 e 046 ANEXAS DESTINADOS ATENDER PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/11/2020 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.762 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/11/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS TOMOGRAFIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.205 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/11/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.204 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/11/2020 | 650.00 | 00006494152481 | ANA KATIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/11/2020 | 200.00 | 00070236498401 | WARLI GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/11/2020 | 8669.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. SEDE e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/11/2020 | 803.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/11/2020 | 650.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. e CONTRATO FIRMADO REF.AO PERIODO DE 1610 A 16 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/11/2020 | 8539.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/11/2020 | 47718.11 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 033200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/11/2020 | 264.90 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 032200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 01428 E 021992017 REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/11/2020 | 18043.53 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 029200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/11/2020 | 6886.14 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 015200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/11/2020 | 1445.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA GPS-IPMP DESTA EDILIDADE DE ACORDO COM Art. 389 394 e 395 DA LEI 13.1052015 REF. A 6 PARCELA DE 6SEIS CONF. DOC. ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/11/2020 | 1894.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003714 | 12/11/2020 | 427.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.0010.750 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000022020 e TC. 0000132020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 2010 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/11/2020 | 1440.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003726 | 13/11/2020 | 168.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.397 ANEXAS DESTINADOS AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000262019 E TERMO DE CONTRATO DE N 000012020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003729 | 13/11/2020 | 2989.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.362 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDEPSFs I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003730 | 13/11/2020 | 4231.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.363 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003731 | 13/11/2020 | 1707.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.364 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003732 | 13/11/2020 | 5809.34 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.365 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003733 | 13/11/2020 | 5480.71 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.366 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWSAVEIROambulancia DE PLACA OGG - 3705PB VINCULADO A SEC. DE SAuDEPSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003734 | 13/11/2020 | 6245.89 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.367 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9103PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003735 | 13/11/2020 | 6653.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.368 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003736 | 13/11/2020 | 4296.31 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.369 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I IIE III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003737 | 13/11/2020 | 5070.39 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.371 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II EIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003738 | 13/11/2020 | 6348.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.372 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II EIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003739 | 13/11/2020 | 582.17 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.370 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDAMOTO DE PLACA QFI - 4627PB VINCULADO A SEC. DE SAuDEPSFs I II EIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/11/2020 | 425.00 | 00004323439466 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE INSTALACOES DE 400 METROS DE TUBULACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.507 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/11/2020 | 1200.00 | 30918868000136 | EDVALDO DA LAJE - PEDRO PAULO SENA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE 08OITO TUBOS DE CONCRETO 0.60M CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.194 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SER. DE GALERIAS DA RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003725 | 13/11/2020 | 540.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.003.395 e 003.396 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA e PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000262019 E TERMO DE CONTRATO DE N 000012020 FIRMADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003740 | 13/11/2020 | 4677.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.374 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOmaquina RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003741 | 13/11/2020 | 7576.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.375 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOmaquina PATROL VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003742 | 13/11/2020 | 2307.79 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.377 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOmaquina PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003743 | 13/11/2020 | 6420.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.376 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003744 | 13/11/2020 | 4413.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.378 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003745 | 13/11/2020 | 710.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.379 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEPRENAGADE DE PLACA QFT - 2654PB LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000262019 E TC 0000032020. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/11/2020 | 1590.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS NO RAIO DE 120 KM EM VEICULO T- CARGACAMINHAOCARR. DE PLACAMZF - 5141PB ANOMOD.20052005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC's RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.501 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003746 | 13/11/2020 | 2500.89 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.380 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000262019 E TC 0000032020. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/11/2020 | 232.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/11/2020 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/11/2020 | 425.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 04QUATRO HOSPEDAGENS PARA EQUIPE DE OFICIAIS DE JUSTICA QUE FICARAM NA COORDENACAO DAS ELEICOES 2020 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.504 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/11/2020 | 630.00 | 00009529410409 | ANA PAULA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO DA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS JUNTO A JUSTICA E. NA HIGIENIZACAO E ORIENTACAO AOS ELEITORES DESTE MUNICIPIO NO PLEITO ELEITORAL DO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.508 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/11/2020 | 1230.00 | 00005493620456 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003749 | 13/11/2020 | 3816.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.381 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/11/2020 | 180.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTOS e REUNIOES DA SEC. DE SAuDE NOS PSF's I II e III NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.510 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/11/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DO CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.213 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/11/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DO CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL e MEDICO DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.006.215 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/11/2020 | 560.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTOS e REUNIOES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.509 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000232020 | 0003758 | 17/11/2020 | 19034.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE AR CONDICIONADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.461 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DOA PREFEITOA E DEMAIS SETORES DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADA NA ROD. PB - 087 RUA SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 00000232020 E TC 00000772020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0003752 | 17/11/2020 | 3886.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 004.638 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000000162020 e TC 000000522020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003754 | 17/11/2020 | 3000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE GINECOLOGIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 56 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. PP 0000172020 e TC 00000562020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003750 | 17/11/2020 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.001.424 ANEXA. REF. AO PP 0000152019 E TC 00000612019 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/11/2020 | 200.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTOS e REUNIOES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.511 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/11/2020 | 460.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1510 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.512 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003763 | 18/11/2020 | 120.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.0010.861 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000022020 e TC. 0000132020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003764 | 18/11/2020 | 85.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.010.862 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000012020e TC. 0000092020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/11/2020 | 3000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO e OUTUBRO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/11/2020 | 360.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e IMPRESSORA DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DESER. DE N 000.021 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/11/2020 | 390.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO LIMPEZA FORMATACAO E INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR e IMPRESSORA DO PSF II e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.022 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/11/2020 | 373.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.567 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE HIDRAULICA DA IRRIGACAO DO GRAMADO DO EST. JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/11/2020 | 550.00 | 00003552059474 | VALDÉCIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. 5 DE 06 PARCELAS FIRMADAS EM CONTRATO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.515 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/11/2020 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/11/2020 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/11/2020 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/11/2020 | 100.00 | 00011997633493 | KAMILA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/11/2020 | 415.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES E LIMPEZA DO MICRO-COMPUTADOR E IMPRESSORA RECARGA DE TONER DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.023 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/11/2020 | 290.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES e LIMPEZA NO MICRO-COMPUTADOR DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.024 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/11/2020 | 400.00 | 00006576689403 | MARCIONILA AUGUSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/11/2020 | 2340.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS e MEDICODECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 014.123 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003773 | 19/11/2020 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 154 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/11/2020 | 600.00 | 00001753013445 | RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO CARCAMINHONETECARR. ABERTA DE PLACA NQE5J58PB TRANSPORTANDO PECAS DOS VEICULOS e MAQUINAS DA FROTA DA ADM. ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.520 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/11/2020 | 2397.08 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS SENDO DE JOAO PESSOAPB PARA SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 4.930.381 e TICKETVCPUYS FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/11/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL -SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/11/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL -CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/11/2020 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - P.C.F. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/11/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/11/2020 | 295.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/11/2020 | 1174.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/11/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - C. TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/11/2020 | 220.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES LIMPEZA e RECARGA DE IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/11/2020 | 427.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/11/2020 | 12224.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/11/2020 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. ELETIVOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/11/2020 | 4315.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/11/2020 | 2480.00 | 22761955000102 | APLICMIDIA COMUN. VISUAL / AYRONNY PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE SERRALHARIA PARA FABRICACAO DA BASE PARA PAINEL DE LED RELOGIO DIGITAL INSTALADO NA PRACA P. PADRE MATEUS NA RUA C. TEODOMIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICADE N 0.000.002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/11/2020 | 3378.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/11/2020 | 2197.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/11/2020 | 2030.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF BUCAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/11/2020 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/11/2020 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/11/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/11/2020 | 1185.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/11/2020 | 1785.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/11/2020 | 4825.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/11/2020 | 11855.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003803 | 20/11/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.811 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003805 | 20/11/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.813 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/11/2020 | 600.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB 02DUAS NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC - 7914PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.524 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/11/2020 | 663.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELA VISTA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/11/2020 | 850.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA e NA PARTE ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADAS E SITIO PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.521 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/11/2020 | 680.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA e NA PARTE ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.522 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/11/2020 | 650.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA e NA PARTE ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO PASTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DESER. DE N 002.523 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/11/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.814 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003801 | 20/11/2020 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.008.075 ANEXA. REF. AO PP 000142017 E TERMO DE CONTRATODE N 000372017 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003804 | 20/11/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.812 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/11/2020 | 122.36 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 02DUAS LATAS MILNUTRI 800G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 008.583 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL CONF. OFICIO 3442019PJCGBA TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/11/2020 | 130.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.798 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/11/2020 | 165.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003802 | 20/11/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.810 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/11/2020 | 80.00 | 00011040415709 | ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/11/2020 | 130.00 | 00071861699450 | CARLA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/11/2020 | 130.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/11/2020 | 130.00 | 00012118094477 | SILMARA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/11/2020 | 140.00 | 00012078488402 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 23/11/2020 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 23/11/2020 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 23/11/2020 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 23/11/2020 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 23/11/2020 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/11/2020 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/11/2020 | 400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVI?OS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NEUROLOGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.001.404 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/11/2020 | 530.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0110 A 30 DE OUTUBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.529 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003820 | 23/11/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DAUNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.440 ANEXA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. E INEX. 000032019 E TERMO DE CONTRATO DE N 000142019 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 23/11/2020 | 227.50 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 35TRINTA e CINCO GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.974 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/11/2020 | 750.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 11 12 PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.527 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/11/2020 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. A 11 PARCELA DE 12DOZE ACORDADAS CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.528 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 11 12 PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DEN 002.530 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/11/2020 | 117.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003842 | 23/11/2020 | 403.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. ITEM 03 DO PP. 0000202020 TC. 0000000642020 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.004 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/11/2020 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/11/2020 | 598.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO CONFORME DARFRFB DEBITADO NO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003835 | 23/11/2020 | 2150.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB PARA FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. PP. 000072020 TC. 0000262020 FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.526 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003834 | 23/11/2020 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 - JEEPRENEGADE SPORT ATD DE PALCA QFT - 2654PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AOPP 0000172019 E TC 000732019 FIRMADO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.525 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 23/11/2020 | 520.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 80 OITENTA GALOES DE AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.973 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 23/11/2020 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/11/2020 | 1750.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/11/2020 | 1079.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A QUITACAO DE DIVIDA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE DESAGRUPAMENTO DA MATRICULA DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPB CONF. DOC'.s EBOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0003846 | 24/11/2020 | 7256.71 | 23993232000193 | MEDIAL E SAÚDE DIST. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.082 e CARTA DE CORRECAO ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III e DOS PROF. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00000016 e TC 000000492020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003850 | 24/11/2020 | 240.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.010.971 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000012020 eTC. 0000092020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/11/2020 | 1800.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SER. MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 18 EXAMES DE UROLOGIA EM PACINETE RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PASSAGEM DO NOVEMBRO AZUL ONDE SE REALIZA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO SOBRE O CANCER DE PROSTATA E A SAuDE DOS HOMENS. CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.311 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0003847 | 24/11/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.381 ANEXA. REF. AO INEX. 000062019 E TC 0000602019 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 24/11/2020 | 17961.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/11/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS CONF. OFICIO 6.132.282 E BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/11/2020 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.804 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/11/2020 | 500.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 951 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/11/2020 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 302 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/11/2020 | 380.00 | 05842952000176 | CLIPSI SER. HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELECTROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 00.000.660 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/11/2020 | 1280.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDACAO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.809 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/11/2020 | 2170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 00.011.399 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/11/2020 | 1550.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.047 048 049 e 050 ANEXAS DESTINADOS ATENDER PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/11/2020 | 4000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MED. ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE AMIGDALECTOMIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE MEDICO e SOCIAL DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.009.218 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/11/2020 | 200.00 | 00070741451492 | SEVERINA DOS RAMOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003854 | 25/11/2020 | 2700.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.018 ANEXA. CONF. IN. 00000022020 E TC 00000402020 FIRMADO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012020 | 0003855 | 25/11/2020 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2020 CONF. DV. 0000012020 TC. 00000612020 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.021 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/11/2020 | 315.00 | 00007694361450 | EDINALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. ROCO DE MATO E LIMPEZA DA AREA DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ROD. PB - 077 - R. FAZENDA SANTA CRUZ - SN NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.535ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/11/2020 | 347.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003856 | 25/11/2020 | 1556.10 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE N 000.010.568 e 010.569 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000022020 e TC.0000112020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/11/2020 | 2112.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REFORMA e REVITALIZACAO DA C. ODONTOLOGICA e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.024 ANEXA ATENDEDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE S. PSF II LOCALIZADO NAPRACA JOAO PESSOA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/11/2020 | 955.58 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 075.335 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 100000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO SEC.DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/11/2020 | 400.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL - V. VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.003.155 ANEXAS NA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 100000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD- 5137PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/11/2020 | 27104.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CENTRO DE COMBATE A COVID 19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/11/2020 | 10289.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/11/2020 | 10512.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. BUCAL PSF- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/11/2020 | 10080.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES C. DE SAuDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/11/2020 | 7500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EQUIPE MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/11/2020 | 5517.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS S.B. PSF ACS e EQUIP. M APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHAS DE PAG. ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/11/2020 | 13350.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS A.C.S PACS PEVA SB. FMSPAB PSF FUS COMIS. FUNDO M. DE SAuDE SEC. DE G. PUBLICA INFRAESTRUTURA e SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS DESTE MUNICIPIOEM VIRTUDE AO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHAS DE PAG. ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/11/2020 | 15705.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/11/2020 | 53409.97 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/11/2020 | 16410.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/11/2020 | 26010.98 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES C. DE SAuDE PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/11/2020 | 8629.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/11/2020 | 11036.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. B. FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/11/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/11/2020 | 7419.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/11/2020 | 53887.82 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/11/2020 | 5390.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/11/2020 | 23127.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/11/2020 | 36059.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB OUTROS 40 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/11/2020 | 19341.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/11/2020 | 224539.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB MAG. 60 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/11/2020 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO GAB. DO PREFEITOA ELETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/11/2020 | 2540.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO GAB. DO PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/11/2020 | 1795.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/11/2020 | 1995.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. ECONOMMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/11/2020 | 19125.85 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/11/2020 | 730.80 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.536 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/11/2020 | 20813.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/11/2020 | 10260.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/11/2020 | 22969.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/11/2020 | 260.00 | 00007636176440 | JEAN FRANCISCO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM NO RAIO DE 60 KM EM VEICULO T- CARGACAMINHAOCARR. DE PLACAKHM - 1453PB ANOMOD. 8989 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.537 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/11/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL – CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/11/2020 | 5340.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/11/2020 | 5574.06 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL SEDS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/11/2020 | 5225.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/11/2020 | 272.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/11/2020 | 458.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/11/2020 | 242.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/11/2020 | 8401.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS SEFIN -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/11/2020 | 2926.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/11/2020 | 60.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/11/2020 | 4749.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL- REF. EBITO JUDICIAL RPV PRECATORIO CONFORME DEBITO NA CC 8042-X-ICMS ESTADO-B.BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/11/2020 | 14934.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/11/2020 | 31840.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/11/2020 | 7400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/11/2020 | 2090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG. FNASSCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/11/2020 | 4045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CRAS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/11/2020 | 1345.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG. CRAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ REF. EXERCICIO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/11/2020 | 300.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.002.534 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/11/2020 | 1791.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS.MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 955 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003920 | 27/11/2020 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS e OUTROS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.094 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003921 | 27/11/2020 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE N 000.001.095 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/11/2020 | 410.00 | 00003989567403 | TEREZA CRISTINA A. DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 3010 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.542 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/11/2020 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.315 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003918 | 27/11/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.021.041 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003919 | 27/11/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS TESOURARIA e DEP. DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001.104 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/11/2020 | 89.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003922 | 27/11/2020 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NOTAS FISCAIS DE N 1.096 1.097 1.098 e 1.099 EM ANEXOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/11/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.316 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003923 | 27/11/2020 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NOTAS FISCAIS DE N 1.100 1.101 1.102 e 1.103 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/11/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.317 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0003932 | 30/11/2020 | 8880.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE 60 PROTESES DENTARIAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.051 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DV. 00000032020 E TC. 000000782020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003937 | 30/11/2020 | 2232.45 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.694 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO POSTO ANCORA DE ATENDIMENTO DO PSF III NA COM. DE CHA DOS CORDEIROS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/11/2020 | 9526.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/11/2020 | 95092.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAOMAGISTERIO-FUNDEB-60 REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2020 | 15085.83 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM DA SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-40 REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/11/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CC 223777-8-FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003939 | 30/11/2020 | 2386.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.001.696 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 E TC. 00000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003933 | 30/11/2020 | 9093.20 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.701 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000132020 eTC 000000432020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003934 | 30/11/2020 | 1519.30 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.703 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA PARTE ELET. DOS POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO BANANALSITIOPASTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000132020 e TC 000000432020 FIRMADO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003935 | 30/11/2020 | 4200.75 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.691 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO BANANAL SITIO PASTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003936 | 30/11/2020 | 2548.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.693 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF.DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003942 | 30/11/2020 | 1238.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.699 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DO CEMITERIO M. DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003943 | 30/11/2020 | 13010.32 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.702 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. DOPP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003944 | 30/11/2020 | 4734.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CIMENTOS e AREIA M. LAVADA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.692 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO NA RUA CUNHA FILHO NESTE MUNICIPIO CONF. ITENS 001 e 002DO PP 000192020 e TC 0000582020 FIRMADO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003945 | 30/11/2020 | 2583.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CIMENTOS e AREIA M. LAVADA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.638 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO NA RUA PROF ISABEL MOURA NO C. PETRONIO CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. ITENS 001 e 002 DO PP 000192020 e TC 0000582020 FIRMADO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003946 | 30/11/2020 | 3406.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CIMENTOS e AREIA M. LAVADA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.640 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO NA RUA FRANCISCO XAVIER NO C. PETRONIO CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. ITENS 001 e 002 DO PP 000192020 e TC 0000582020 FIRMADO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003947 | 30/11/2020 | 1516.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CIMENTOS e AREIA M. LAVADA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.639 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO NA RUA IVALDO PIMENTEL NO C. PETRONIO CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. ITENS 001 e 002 DO PP 000192020 e TC 0000582020 FIRMADO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003948 | 30/11/2020 | 2583.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CIMENTOS e AREIA M. LAVADA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.641 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA 07 NO C. PETRONIO CUNHA NESTE MUNICIPIOCONF. ITENS 001 e 002 DO PP 000192020 e TC 0000582020 FIRMADO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003949 | 30/11/2020 | 28704.60 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PEDRA GRANITICA MEIO FIO e TUBOS PRE M. 800MM CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 001.206 1.207 1.208 1.209 1.211 1.212 1.214 e 1.230 ANEXAs DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DOS CONJ. BELA VISTA E PETRONIO CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. ITEM 004 e 005 DO PP 000192020 e TC 0000592020 FIRMADO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003941 | 30/11/2020 | 965.25 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.001.698 E 001.700 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA QUADRA ESPORTIVA NA COM. DE CHA DO PAU D'ARCO E NA PINTURA DAS TRAVES DO C. DE FUTEBOL DA COM. DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003930 | 30/11/2020 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. INEXIG. N 0000012020 TERMO DE CONTRATO 000000392020 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.079 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2020 | 23099.52 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DE DIVERSOS SETORES SEGEP SEFIN SEINFRA SEDS E SEC.AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2020 | 14000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMS-EXPETC REF. EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/11/2020 | 1455.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA GPS-IPMP DESTA EDILIDADE DE ACORDO COM Art. 389 394 e 395 DA LEI 13.1052015 REF. A 6 PARCELA DE 6SEIS CONF. DOC. ANEXOS. REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 3707 LANCADO A MENOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/11/2020 | 129.12 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 510009-7 - TRIBUTOS-BRADESCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0003931 | 30/11/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.684 ANEXA. CONF. INEX. 000052019 E TERMO DE CONTRATODE N 0000162019 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003940 | 30/11/2020 | 475.10 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.001.697 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA NOVA SEDE DA PREFEITURA ANTIGO FORUM LOCALIZADO NA RODOVIA PB - 077 DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC. 00000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003938 | 30/11/2020 | 85.75 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAL CONST. NOTA FISCAL DE N 000.001.695 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEDE DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 E TC. 00000452020 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ REF. EXERCICIO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/11/2020 | 18702.20 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - FMS REC. PROPRIOS REF. A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/11/2020 | 19214.17 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PACS AGENTES ECDPEVA SAUDE BUCAL E PSF REF. A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/12/2020 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.823 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/12/2020 | 1125.00 | 27363114000152 | ALMODAS - MARIA DAS GRAÇAS A. DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHAS PP. SUBLIMADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.056 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL REALIZADA DE 05 A 30DE OUTUBRO PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/12/2020 | 300.00 | 00012896374400 | MARIA APARECIDA MARTINS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/12/2020 | 100.00 | 00005850127410 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/12/2020 | 200.00 | 00070500583439 | PEDRO HENRIQUE BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/12/2020 | 350.00 | 00004713602442 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/12/2020 | 400.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/12/2020 | 200.00 | 00070133575454 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/12/2020 | 284.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE POSTAGENS CONST. EM FATURA DE N 57283 REF. AO CONTRATO DE N 9912458528 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003967 | 01/12/2020 | 3198.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.009 ANEXA. CONF. ITEM 02 DO PP. 00000202020 e TC. 00000632020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/12/2020 | 260.00 | 00009446312400 | ROGERIO COSTA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE MANUTENCAO LAVAGEM e HIGIENIZACAO COMPLETA DO VEICULO SPIN DE PLACA 9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAFISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.545 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/12/2020 | 1510.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULO maquinas PATROL PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB e CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.546 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/12/2020 | 340.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DESER. DE N 002.550 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/12/2020 | 340.00 | 00070872203492 | JOSEANA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.552 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003964 | 01/12/2020 | 1884.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.010.587 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000012020 e TC. 0000082020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003971 | 01/12/2020 | 1417.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 109 CENTO e NOVE X R 1300 QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES FUNC. DOS PSF's I II e III e PROF. DE SAuDE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 2910 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. ITEM 01 DO PP. 00000202020 e TC. 0000652020 FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.553 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/12/2020 | 2250.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 09NOVE VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.547 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAG. REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NFAS N 002.548 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/12/2020 | 1400.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB RECIFE-PE PILOES-PBNO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE OUTUBRO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NFAS.N 2.549 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/12/2020 | 630.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QFI - 9103PB QFI - 9123PB QSC - 5545PB OGG - 3705PB QSD - 5137PB QSE - 1389PB QSC - 5565PB e QFV - 4514PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO.. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.551 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA HGJ - 5064PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE OUTUBRO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.554 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/12/2020 | 2679.60 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04QUATRO CADEIRAS DE RODAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.002.052 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS PSF'S I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/12/2020 | 2687.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.083.116 ANEXADESTINADA A MANUTENCAO BASICA REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAQSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/12/2020 | 980.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N20200000001892 ANEXA NA MANUTENCAO BASICA REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAQSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PARA TRANSPORTEDE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0003997 | 02/12/2020 | 11250.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.002.051 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NOS PSF'S I II e III e NO CENTRO DE A. AO COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DV 0000052020 E TC 00000812020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004000 | 02/12/2020 | 1072.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS 18565R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.879 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PP 000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004001 | 02/12/2020 | 1072.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS 18565R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.880 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004002 | 02/12/2020 | 1808.54 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.882 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORDK.A DE PLACAQSC - 5565PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000222020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004003 | 02/12/2020 | 779.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.883 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VWGOL DE PLACAQSC - 5565PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000222020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004004 | 02/12/2020 | 1809.77 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.878 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VWSAVEIROambulancia DE PLACAOGG - 3705PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000222020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004005 | 02/12/2020 | 1280.16 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.881 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACAQSE - 1389PB VINCULADO SEC. DE SAuDEPSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000222020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/12/2020 | 3000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA RELATIVA ANOTACAO RESP. TECNICA -ART. DA OBRA - PB 202003465065 REF. A PROJETO DE PAVIMENTACAO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/12/2020 | 253.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/12/2020 | 311.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/12/2020 | 281.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/12/2020 | 190.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/12/2020 | 190.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/12/2020 | 2882.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL- REF. DEBITO JUDICIAL BACEN PRECATORIO CONFORME DEBITO NA CC 21.258-X- BLGES-MS-B.BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 02/12/2020 | 2624.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL- REF. DEBITO JUDICIAL BACEN PRECATORIO CONFORME DEBITO NA CC 21.258-X- BLGES-MS-B.BRASIL SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/12/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS CONF. OFICIO 6.152.816 E BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/12/2020 | 2100.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRSTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS e CONFCCOES MOLDURAS EM ACO PARA ENFEITES NATALINOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS VIAS PUBLICAS PRACAS e REPARTICOES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.555 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/12/2020 | 300.00 | 00007574583439 | ALEXSANDRO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/12/2020 | 80.00 | 00005681914470 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/12/2020 | 180.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/12/2020 | 300.00 | 00070037410407 | RENATA CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/12/2020 | 2500.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 000.000.026 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004006 | 02/12/2020 | 4446.06 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 8685 8686 8687 8688 8689 8690 8691 8692 8693 e 8694 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004007 | 02/12/2020 | 5370.58 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 8695 8696 8697 8698 8699 8700 8701 8702 8703 e 8704 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004008 | 02/12/2020 | 4829.95 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 8706 8707 8708 8709 8710 8711 8712 8713 8714 e 8715 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004009 | 02/12/2020 | 1605.50 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 8716 8717 8718 e 8719 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIABASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004017 | 03/12/2020 | 1350.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA TRANSLADO e DEMAIS MATERIAISSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO CONF. DOC. E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 283 EM ANEXO. CONF. PP. 0000182020 E TC. 00000572020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/12/2020 | 320.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA NO SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.556 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004014 | 03/12/2020 | 2304.22 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.003.381 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO maquina MOTONIVELADORA CAP. 120K VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004015 | 03/12/2020 | 6580.46 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.003.383 e 003.384 ANEXAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004016 | 03/12/2020 | 1582.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.385 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK - 9052PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000232020 FIRMADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004030 | 04/12/2020 | 361.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.421 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAOGE - 6530PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004031 | 04/12/2020 | 359.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.423 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAMOK - 9052PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004032 | 04/12/2020 | 364.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.426 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAOFG - 0993PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004033 | 04/12/2020 | 541.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.422 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACAMOT - 7213PBPB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004034 | 04/12/2020 | 368.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.424 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACAOGE - 4130PBPB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004035 | 04/12/2020 | 547.66 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.425 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACAMOE - 3424PBPB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004036 | 04/12/2020 | 539.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.427 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACAMOE - 3424PBPB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004019 | 04/12/2020 | 56.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.432 ANEXAS DESTINADOS AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000262019 E TERMO DE CONTRATO DE N 000012020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004020 | 04/12/2020 | 1424.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE 04QUATRO PNEUS 19555R 15 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.003.438 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000272019 E TC 0000042020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/12/2020 | 1700.00 | 00070037732447 | RONELLE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA REVESTIMENTO EM MASSA e PINTURA DAS PAREDES e FAIXADA DO POSTO ANCORA DE ATENDIMENTO DO PSF III NA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.563 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004038 | 04/12/2020 | 1791.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.429 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004039 | 04/12/2020 | 3843.73 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.430 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004040 | 04/12/2020 | 2843.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.431 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDEPSFs I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004041 | 04/12/2020 | 574.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.432 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDAMOTO DE PLACA QFI - 4627PB VINCULADO A SEC. DE SAuDEPSFs I II EIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004042 | 04/12/2020 | 5264.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.434 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWSAVEIROambulancia DE PLACA OGG - 3705PB VINCULADO A SEC. DE SAuDEPSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004043 | 04/12/2020 | 6209.27 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.428 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004044 | 04/12/2020 | 3496.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.433 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I IIE III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004045 | 04/12/2020 | 5644.71 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.435 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II EIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004046 | 04/12/2020 | 6914.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.436 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II EIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004047 | 04/12/2020 | 6915.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.437 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9103PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004048 | 04/12/2020 | 6377.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.438 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004018 | 04/12/2020 | 416.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAl DE N 000.003.431 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000262019 E TERMO DE CONTRATO DE N 000012020 FIRMADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004025 | 04/12/2020 | 3791.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.420 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004026 | 04/12/2020 | 6609.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.417 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004027 | 04/12/2020 | 3335.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.416 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOmaquina RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004028 | 04/12/2020 | 6195.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.418 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOmaquina PATROL VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004029 | 04/12/2020 | 1012.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.419 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOmaquina PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004022 | 04/12/2020 | 371.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.414 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEPRENAGADE DE PLACA QFT - 2654PB LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000262019 E TC 0000032020. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/12/2020 | 420.00 | 00006613562483 | VANDERLEY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE UNIDADES DE PLACAS RuSTICAS DE SINALIZACAO TURISTICAS DESTINADAS ATENDER OS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.564 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/12/2020 | 640.00 | 00004322907458 | MARCONDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM NO RAIO DE 130 KM EM VEICULO T- CARGACAMINHAOCARR. DE PLACAKIG1D14PB ANOMOD.19981998 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DEDESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC's RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE EM ANEXOS. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.557 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004023 | 04/12/2020 | 4375.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.413 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004024 | 04/12/2020 | 2009.23 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.415 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000262019 E TC 0000032020. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/12/2020 | 143.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/12/2020 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/12/2020 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/12/2020 | 300.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0004054 | 07/12/2020 | 7050.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.002.054 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DV 0000042020 E TC 00000802020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004056 | 08/12/2020 | 1504.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE 04QUATRO PNEUS 18565R 15 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.003.444 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000272019 E TC 0000042020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/12/2020 | 650.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. e CONTRATO FIRMADO REF.AO PERIODO DE 1611 A 16 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/12/2020 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/12/2020 | 422.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 002.565 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/12/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 08/12/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADES HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO NO 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/12/2020 | 3691.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/12/2020 | 4934.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – S. BUCAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/12/2020 | 5250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – A.C.S. CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/12/2020 | 4291.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 09/12/2020 | 7029.79 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/12/2020 | 20994.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/12/2020 | 5685.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/12/2020 | 4397.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – S. BUCAL FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/12/2020 | 4235.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – AGENTES PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/12/2020 | 12590.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – AGENTES DE SAuDE PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/12/2020 | 350.00 | 00011098339703 | ISMAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/12/2020 | 250.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/12/2020 | 250.00 | 00010672054469 | PALOMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/12/2020 | 400.00 | 00096592354453 | JOSE GERALDO CEZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/12/2020 | 85.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHE DOS NOS EVENTOS DO PROGRAMAS CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.575ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/12/2020 | 1100.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTEMUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 270 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0004065 | 09/12/2020 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.008.169 ANEXA. REF. AO PP 000142017 E TERMO DE CONTRATODE N 000372017 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/12/2020 | 6405.77 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/12/2020 | 13009.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/12/2020 | 12310.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTAO P. SEDE e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/12/2020 | 16766.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/12/2020 | 4255.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL – PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/12/2020 | 1219.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL – FNAS - SCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/12/2020 | 522.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL – CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/12/2020 | 2196.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL – CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/12/2020 | 522.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL – CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/12/2020 | 2446.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/12/2020 | 2762.71 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/12/2020 | 2612.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - C. TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/12/2020 | 1097.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS – SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/12/2020 | 3241.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS – SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004064 | 09/12/2020 | 800.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.322 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000012020 eTC. 0000092020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004067 | 09/12/2020 | 3000.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 60 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 10000287 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004068 | 09/12/2020 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF.NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.007 REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/12/2020 | 3548.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE – CENTRO DE COMBATE A COVID - 19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/12/2020 | 1930.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 2011 A 20 DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/12/2020 | 355.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAuDE E NOS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.574 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/12/2020 | 348.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO – MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/12/2020 | 35925.38 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/12/2020 | 10397.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/12/2020 | 2893.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/12/2020 | 17840.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB OUTROS 40 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/12/2020 | 106748.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB MAG. 60 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/12/2020 | 11942.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/12/2020 | 1999.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/12/2020 | 215.00 | 00003109611490 | ANDREA CALVACANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PALESTRA DE PALESTRA ONLINE PARA OS PROFESSORES E EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 002.571 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/12/2020 | 190.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHE DOS PROFESSORES DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO NA ESCOLA BRAZ BARACUHY NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.573 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/12/2020 | 831.63 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/12/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/12/2020 | 1504.00 | 26595669000167 | JOELMA VELEZ DE SOUZA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. ESTADUAL DE N 037.840 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA QUADRA DE ESPORTIVA DA COMUNIDADE DA CHA DO PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/12/2020 | 696.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/12/2020 | 820.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.702 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/12/2020 | 11181.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA – SEA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/12/2020 | 3483.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA – COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/12/2020 | 8788.43 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DA 2 PARC. DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA – EFETIVOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/12/2020 | 800.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO e INSTALACAO DO MOTOR BOMBA e NA PARTE ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO OURICURI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAFISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.572 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/12/2020 | 7920.00 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS CONT. EM NOTAS FISCAIS AVULSAS ELET. EST. DE N 038.167 38.169 38.170 e 038.172 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIRO ATENDIMENTO DA FORMACAO DO KIT MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004121 | 10/12/2020 | 2735.20 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.022 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000022020 e TC. 0000142020FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004122 | 10/12/2020 | 1198.80 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.011.362 e 011.363 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000012020 e TC. 0000092020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004123 | 10/12/2020 | 543.60 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.0011.364 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000022020 e TC. 0000132020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/12/2020 | 8260.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM ELETROCARDIOGRAFO - CMOS DRAKE 3 CANAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.020 ANEXA ATENDEDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY VINCULADO A SEC. DESAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PESQUISAS DE PRECOS E DOC's EM ANEXOS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/12/2020 | 1685.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHO SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS MEDICOS DECLARACAO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0.006.420 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/12/2020 | 1950.00 | 00001232831409 | THASSIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE SESSOES DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. TERMOS SOCIAS DOCs. e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.576 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/12/2020 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0004125 | 11/12/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.021.318 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/12/2020 | 204.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/12/2020 | 2000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR SA CNM REF. AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004126 | 11/12/2020 | 23988.96 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTIICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.664 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS KIT'S DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF.AO PP 0000092020 E TC 00000302020 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004127 | 11/12/2020 | 5627.04 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTIICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.665 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS KIT'S DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 0000092020 E TC 00000302020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/12/2020 | 2070.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGEM DE 115 CENTO E QUIZE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.578 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004135 | 14/12/2020 | 12445.00 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PEDRA GRANITICA MEIO FIO e PEDRA BRITA 19 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.505 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000142020e TC 0000462020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004136 | 14/12/2020 | 25800.00 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PARALELEPIPEDO GRANITICO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.502 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DOS CONJ. BELA VISTA e PETRONIO CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. ITEM 003 PP 000192020 e TC 0000592020 FIRMADO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004137 | 14/12/2020 | 22200.00 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PARALELEPIPEDO GRANITICO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.503 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DOS CONJ. BELA VISTA e PETRONIO CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. ITEM 003 PP 000192020 e TC 0000592020 FIRMADO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004138 | 14/12/2020 | 8471.80 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES TUBO PRE MOLDADO EM CONCRETO 800MM CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.504 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DAS GALERIAS PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS DOS CONJ. BELA VISTA e PETRONIOCUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. ITEM 005 PP 000192020 e TC 0000592020 FIRMADO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004143 | 14/12/2020 | 8028.20 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES TUBO PRE MOLDADO EM CONCRETO 800MM CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.504 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DAS GALERIAS PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS DOS CONJ. BELA VISTA e PETRONIOCUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. ITEM 005 PP 000192020 e TC 0000592020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/12/2020 | 304.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.045 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS LANCHES OFERECIDOS NAS REUNIOES E PALESTRAS OFERECIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004133 | 14/12/2020 | 3000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE GINECOLOGIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 60 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. PP 0000172020 e TC 00000562020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004134 | 14/12/2020 | 754.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. ITEM 03 DO PP. 0000202020 TC. 0000000642020 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.005 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/12/2020 | 301.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.043 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS LANCHES OFERECIDOS NAS REUNIOES E PALESTRAS OFERECIDOS PROG. CRASSCFV DA SEC. DEDESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/12/2020 | 360.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.866 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/12/2020 | 548.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.044 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS LANCHES OFERECIDOS NAS REUNIOES E PALESTRAS OFERECIDOS PELA SEC. DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 15/12/2020 | 1250.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ENDOSCOPIA e COLONOSCOPIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAOPARECE SOCIAL DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. SER. DE N 1.004.013 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 15/12/2020 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 00.012.240 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/12/2020 | 1200.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PB S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.002.506 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/12/2020 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 15/12/2020 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.854 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/12/2020 | 650.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.855 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 15/12/2020 | 254.97 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.512 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 15/12/2020 | 218.83 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.513 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 15/12/2020 | 1338.00 | 04120340000107 | SP ATACADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.735 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS RELATIVOS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NA SEC. DE SAuDE E NOS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/12/2020 | 450.00 | 36174151000103 | AREIA AUTO REBOQUE - ROSICLEIA H. SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE REBOQUE DE VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA ELET. DE N 2015007443 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS AS MAES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/12/2020 | 3374.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.511 ANEXA DESTINADOS A FORMACAO DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA MAES RECONHECIDAMENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/12/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.974 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0004171 | 15/12/2020 | 571.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.196 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PROG. SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000082020 E TC 00000332020 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 15/12/2020 | 320.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES LIMPEZA E INSTALACOES DE SOFTWARES NO MICRO-COMPUTADOR e IMPRESSORA DO PROGRAMA CAD. UNICO DO IGDBF DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.028 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 15/12/2020 | 390.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES E LIMPEZA DO MICRO-COMPUTADOR E IMPRESSORA RECARGA DE TONER DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.027 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0004187 | 15/12/2020 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS e OUTROS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.000.819 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004155 | 15/12/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.973 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/12/2020 | 5226.06 | 04120340000107 | SP ATACADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.736 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DECORACAO DE NATAL NAS VIAS PUBLIVAS PRACAS e REPARTICOES DA ADM. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/12/2020 | 1931.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE 01 UMA FRAGMENTADORA - ES15CD-2 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.194 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0004161 | 15/12/2020 | 485.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.195 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF.PP 000082020 E TC 00000332020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 15/12/2020 | 500.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE GESTAO PUBLICA PARA TRATARDE ASSUNTOS BUR. NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.586 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0004188 | 15/12/2020 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.820 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/12/2020 | 120.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/12/2020 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/12/2020 | 259.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/12/2020 | 92.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/12/2020 | 79.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/12/2020 | 79.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 15/12/2020 | 204.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO e BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004157 | 15/12/2020 | 372.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.975 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 15/12/2020 | 599.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO CONFORME DARFRFB DEBITADO NO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 15/12/2020 | 9796.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0004189 | 15/12/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS TESOURARIA e DEP. DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.000.829 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004153 | 15/12/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.971 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0004191 | 15/12/2020 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAuDE VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NOTAS FISCAIS DE N 825 826 827 e 828 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004151 | 15/12/2020 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.001.463 ANEXA. REF. AO PP 0000152019 E TC 00000612019 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004154 | 15/12/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 11.972 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020CONF. PP 000152018 E TERMO DE CONTRATO DE N 00000572018 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0004160 | 15/12/2020 | 753.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.193 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000082020 E TC 000000332020 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/12/2020 | 390.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES LIMPEZA DO MICRO COMPUTADOR e RECARGA DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.026 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/12/2020 | 2467.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADE - E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.079 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0004190 | 15/12/2020 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DZEEMBRO DE 2020 CONF. NOTAS FISCAIS DE N 821 822 823 e 824 EM ANEXOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004147 | 15/12/2020 | 2638.00 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.507 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZACOES DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000142020 e TC 0000462020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004148 | 15/12/2020 | 1352.08 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.508 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA RESIDÊNCIA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. ATENDENDO AO PARECE JUDICIAL OFICIO 370202063PJGBA e DOC's EM ANEXOS CONF. PP 000142020 e TC 0000462020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004149 | 15/12/2020 | 1209.00 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.509 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE GALERIAS NO CONJ. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO CONF. PP 000142020 e TC 0000462020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004150 | 15/12/2020 | 1430.30 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.510 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RUA ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO CONF. PP 000142020 e TC0000462020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 15/12/2020 | 220.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MOTOR DA OFICINA DO SETOR DE TRANSPORTE E LIMPEZA DO MOTOR DA MAQUINA HIDROLAVADORA MB0147 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.584 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 15/12/2020 | 219.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.073 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINASIO DE ESPORTE O MANO VEI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/12/2020 | 120.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE TENDAS 3X3M e 5X5M DESTINADAS ATENDER O APOIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AO EVENTO PURO MOUNTAIN BIKE QUE REALIZOU PASSAGEM DO SEU TRAJETO NESTE MUNICIPIO. NO DIA05 DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. NFAS.N 2.585 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004205 | 16/12/2020 | 1020.25 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.001.764 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004196 | 16/12/2020 | 126.00 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.515 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA SER. NA CAIXA D'AGUA NA COM. DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000142020 e TC 0000462020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004197 | 16/12/2020 | 3952.00 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.517 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000142020 e TC 0000462020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004198 | 16/12/2020 | 2886.00 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.514 e 001.516 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO CONJUNTO PETRONI CUNHA NESTE MUNICIPIO CONF. PP000142020 e TC 0000462020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004201 | 16/12/2020 | 12667.20 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CIMENTOS e AREIA M. LAVADA CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.761 001.762 e 001.763 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PAVIMENTACOES DAS RUA PROJETADA 34 PROJ. 19 e PROJ. 10 NO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO CONF. ITENS 001 e 002 DO PP 000192020 e TC 0000582020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/12/2020 | 320.00 | 00005794415479 | JOSIELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.590 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004208 | 16/12/2020 | 2878.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.768 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NOS POCOS ART. NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE BAIXODESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004209 | 16/12/2020 | 3349.45 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.768 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NOS POCOS ART. NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004211 | 16/12/2020 | 6060.90 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.771 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000132020 eTC 000000432020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004212 | 16/12/2020 | 6302.40 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.760 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000132020 eTC 000000432020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004213 | 16/12/2020 | 3043.60 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.767 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DO POCOS ART. DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE BAIXO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000132020 e TC 000000432020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004210 | 16/12/2020 | 253.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.770 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC.NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004214 | 16/12/2020 | 56.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.492 ANEXA DESTINADOS AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000262019 E TERMO DE CONTRATO DE N 000012020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 16/12/2020 | 240.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES LIMPEZA e RECARGA DE IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.030 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/12/2020 | 89.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004194 | 16/12/2020 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DAUNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.459 ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. E INEX. 000032019 E TERMO DE CONTRATO DE N 000142019 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/12/2020 | 393.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.206 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DECORACAO DE NATAL NAS VIAS PUBLIVAS PRACAS e REPARTICOES DA ADM. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004206 | 16/12/2020 | 10058.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.001.765 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP.0000142020 e TC. 00000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004207 | 16/12/2020 | 5523.40 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.001.766 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP.0000142020 e TC. 00000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004192 | 16/12/2020 | 1130.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA TRANSLADO e DEMAIS MATERIAISSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO CONF. DOC. E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 284 EM ANEXO. CONF. PP. 0000182020 E TC. 00000572020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/12/2020 | 350.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCOES e LIMPEZA NO MICRO-COMPUTADOR DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.029 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/12/2020 | 450.00 | 00071273413466 | ANA RAQUEL TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/12/2020 | 169.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.022.995 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/12/2020 | 2500.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 000.000.029 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/12/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS TC CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 020.717 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/12/2020 | 123.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.023.004 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/12/2020 | 350.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.051 ANEXA DESTINADOS ATENDER PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE N 0722001 CONF. TERMODE DOACAO RELATORIO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/12/2020 | 1691.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/12/2020 | 3378.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/12/2020 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/12/2020 | 2030.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/12/2020 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/12/2020 | 80.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAODECLARACAO E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0004220 | 17/12/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.381 ANEXA. REF. AO INEX. 000062019 E TC 0000602019 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/12/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - C. TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/12/2020 | 295.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/12/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/12/2020 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - P.C.F. CONTATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/12/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO CONTATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/12/2020 | 1174.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/12/2020 | 4207.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/12/2020 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE - ELETIVO - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/12/2020 | 12400.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/12/2020 | 427.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS TRANSP. FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/12/2020 | 5963.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO A. AO COVID-19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/12/2020 | 520.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1511 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.592 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/12/2020 | 1300.00 | 00004322913423 | JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPB SEDE PARA AS COMUNIDADES POCO ESCURO OURICURI PINTURAS DE CIMA LAGOA DO MATO E AVARZEADO NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA KLW- 8473PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOS E OUTROS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.593 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/12/2020 | 315.00 | 00070047651482 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE PICOCAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO EM VIRTUDE DA PASSAGEM DAS FESTIVIDADES DENATAL NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.407 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/12/2020 | 1632.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/12/2020 | 1185.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/12/2020 | 11855.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/12/2020 | 4825.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/12/2020 | 51.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC. e ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DO APORTE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 12452020 CEFUS e BOLETO ANEXO RELATIVO A SAFRA 20192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/12/2020 | 714.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.074 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E DA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00070037732447 | RONELLE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA PINTURA DAS PAREDES e FAIXADA DO ESTADIO JOSE LIRA LINS VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.597 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/12/2020 | 1795.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/12/2020 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO GAB. DO PREFEITOA ELETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/12/2020 | 2640.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO GAB. DO PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/12/2020 | 1995.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. ECONOMMICO e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/12/2020 | 23803.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA SEA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004251 | 18/12/2020 | 529.90 | 07905412000110 | CASA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.534 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO CONF. PP 000142020 e TC 0000462020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/12/2020 | 730.80 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.600 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/12/2020 | 400.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.601 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/12/2020 | 19300.03 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/12/2020 | 22777.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/12/2020 | 10260.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/12/2020 | 920.00 | 00070037732447 | RONELLE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA PINTURAS DOS MEIO FIOS DAS VIAS PUBLICAS e PRACAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.607 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/12/2020 | 810.00 | 00008791476445 | JOSE GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG.REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 09NOVE VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPB SEDE PARA AS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSPORTE e NFAS N 002.609 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/12/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.329 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/12/2020 | 440.00 | 00009519419411 | JOSE WILLAMS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPB SEDE PARA AS COMUNIDADES CANTINHOS e LABIRINTO E NA ESCOLAS DA ZONA URBANA NO VEICULO TIPO CARCAMINHONETE.CARR ABERT. FIATESTRADA DE PLACA MOQ- 0801PB TRANSPORTANDO KIT's MERENDAS E MATERIAIS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.598 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004266 | 18/12/2020 | 2152.37 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.686 ANEXA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE - 3424PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 e TC 00000242020 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004267 | 18/12/2020 | 3799.35 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.687 ANEXA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT - 7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 e TC 00000242020 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004268 | 18/12/2020 | 3416.62 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.687 ANEXA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE - 4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 e TC 00000242020 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/12/2020 | 900.00 | 00003813309401 | DAMIANA FIRMINO DOS SANTOS SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ILMA RAMALHO DA REDE MUNICIPAL VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.599 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/12/2020 | 340.00 | 00070872203492 | JOSEANA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.602 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/12/2020 | 153.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/12/2020 | 1042.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/12/2020 | 3265.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/12/2020 | 9879.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/12/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/12/2020 | 7071.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/12/2020 | 53887.82 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/12/2020 | 23127.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/12/2020 | 5390.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/12/2020 | 36059.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB OUTROS 40 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/12/2020 | 24714.46 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/12/2020 | 224539.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB MAG. 60 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004339 | 18/12/2020 | 1200.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG. REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES OLHO D AGUA PAU D ARCO CANTINHOS AVARZEADO TABOCAL E LABIRINTO NO VEICULO TIPO MISCAM.NAO APLIC. VWKOMBI DE PLACA HGJ - 5064PB TRANSPORTANDO KIT MERENDA e MATERIAIS DIDATICOS E OUTROS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.608 EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/12/2020 | 780.16 | 02207858000157 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.403 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/12/2020 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.330 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004255 | 18/12/2020 | 2950.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 59 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVICO DE N 10000299 ANEXA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S. PSF I ''JOSEFA FLOR'' LOCALIZADO NO CONJ. BELA VISTA SN VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/12/2020 | 780.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO A. AO COVID-19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/12/2020 | 5517.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS S.B. PSF ACS e EQUIP. M APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHAS DE PAG. ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/12/2020 | 13658.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS A.C.S PACS PEVA SB. FMSPAB PSF FUS COMIS. FUNDO M. DE SAuDE SEC. DE G. PUBLICA INFRAESTRUTURA e SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS DESTE MUNICIPIOEM VIRTUDE AO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHAS DE PAG. ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/12/2020 | 43056.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DO PMAQAB REF. AO ANO DE 2020 CONF. FOLHAS DE PAG. EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/12/2020 | 21290.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CENTRO DE COMBATE A COVID 19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/12/2020 | 9229.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. BUCAL PSF- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/12/2020 | 11760.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES C. DE SAuDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/12/2020 | 7500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EQUIPE MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/12/2020 | 11370.42 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/12/2020 | 8795.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. B. FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/12/2020 | 11452.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/12/2020 | 32077.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES C. DE SAuDE PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/12/2020 | 9019.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/12/2020 | 11198.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/12/2020 | 2194.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/12/2020 | 1100.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/12/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/12/2020 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/12/2020 | 851.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/12/2020 | 421.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/12/2020 | 1045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL – CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/12/2020 | 5206.77 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL SEDS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/12/2020 | 5340.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL SEDS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/12/2020 | 5225.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/12/2020 | 650.00 | 00008791476445 | JOSE GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM NO RAIO DE 180KM EM VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITACAO DE MUDANCA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS TERMO DE DOACAO DECLARACAO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.605 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0004250 | 18/12/2020 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.695 ANEXA. CONF. INEX. 000052019 E TERMO DE CONTRATODE N 0000162019 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/12/2020 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.328 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/12/2020 | 14357.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA SEGEP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/12/2020 | 32288.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA SEGEP - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/12/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOC. LICILATORIOS CONF. OFICIO 6.178.420 E BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0004256 | 18/12/2020 | 196.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.222 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PRG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000082020 E TC 000000332020 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/12/2020 | 250.00 | 00087357011453 | ANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAORELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/12/2020 | 150.00 | 00006399131480 | JORDANA KÁSSIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/12/2020 | 150.00 | 00001455892424 | LENILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO e DECLARACAO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/12/2020 | 150.00 | 00070149986416 | SUZANA CARLA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/12/2020 | 250.00 | 00070741451492 | SEVERINA DOS RAMOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/12/2020 | 589.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.172 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/12/2020 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/12/2020 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/12/2020 | 7400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/12/2020 | 2090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG. FNASSCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/12/2020 | 4045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL CRAS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/12/2020 | 1345.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG. CRAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/12/2020 | 1600.00 | 00011997633493 | KAMILA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/12/2020 | 1420.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/12/2020 | 1971.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/12/2020 | 2002.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - B. PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/12/2020 | 1455.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/12/2020 | 2767.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/12/2020 | 7690.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/12/2020 | 15698.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/12/2020 | 49112.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/12/2020 | 560.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0112 A 31 DEDEZEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 002.606 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/12/2020 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 324 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/12/2020 | 998.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.526 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/12/2020 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004349 | 22/12/2020 | 119.50 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.0011.607 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000022020 e TC. 0000132020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/12/2020 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/12/2020 | 1750.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004379 | 22/12/2020 | 444.45 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.786 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DO UBSPSF I JOSEFA FLOR VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NO CONJ. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004380 | 22/12/2020 | 971.90 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.787 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DO UBSPSF III VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NO SITIO PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004381 | 22/12/2020 | 1637.75 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.788 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO POSTO ANCORA DE ATENDIMENTO DO PSF III NA COM. DE CHA DOS CORDEIROS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000132020 e TC 000000432020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/12/2020 | 500.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORT e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.616 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 22/12/2020 | 1220.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAG. REF. A PRESTACAO DE SER. NA REAL. DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGENSSENDO PILOES-PB RECIFE-PE PILOES-PB NO VEICULO T. PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE M. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE e NFAS N 002.617 EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/12/2020 | 2650.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 10DEZ VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB RECIFE-PE PILOES-PBNO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NFAS.N 002.618 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0004348 | 22/12/2020 | 386.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.243 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000082020 E TC 000000332020 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004371 | 22/12/2020 | 4719.42 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.706 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO e DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000122020 e TC 00000412020 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0004389 | 22/12/2020 | 2357.64 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.790.701 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO e AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES NOVEMBRO e DEZEMBRO CONF. PP 0000082020 e TC. 00000322020 FIRMADO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004362 | 22/12/2020 | 2150.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB PARA FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. PP. 000072020 TC. 0000262020 FIRMADO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.611 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/12/2020 | 550.00 | 00003552059474 | VALDÉCIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. 6 DE 06 PARCELAS FIRMADAS EM CONTRATO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.612 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/12/2020 | 650.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UMA ASPIRADOR WAP CEBOLA FF 2 12 CONST. NOTA FISCAL DE N 000.027.220 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004374 | 22/12/2020 | 2232.10 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.781 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004376 | 22/12/2020 | 974.10 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.783 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000132020e TC 000000432020 FIRMADO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004377 | 22/12/2020 | 1381.82 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.784 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO ASSENT. JOSUE DE CASTRO NA COM. DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004382 | 22/12/2020 | 5573.42 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.789 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NAS GALERIASESGOTO NO CONJ. PETRONIO CUNHA NESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004361 | 22/12/2020 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO SUV COM TRACAO 4 X 4 - JEEPRENEGADE SPORT ATD DE PALCA QFT - 2654PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AOPP 0000172019 E TC 000732019 FIRMADO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.610 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/12/2020 | 159.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.027.220 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ART. DO ESTADIO JOSE LIRA LINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004378 | 22/12/2020 | 720.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.001.785 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/12/2020 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/12/2020 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/12/2020 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/12/2020 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A COVID - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004385 | 22/12/2020 | 24595.28 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.708 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DAS CESTAS BASICAS DOADAS A POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 0000092020 E TC 00000302020 FIRMADO. CONF. REC. DO PFEC INC I PROV. DA LEI COMPL. N 173 DE 27.05.2020 A QUAL ESTABELECE O PROG. FED. DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-COV-2 COVID-19 NESTE PAIS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DESTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004386 | 22/12/2020 | 41436.72 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTIICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.708 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DAS CESTAS BASICAS DOADAS A POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO PP 0000092020 E TC 00000302020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0004387 | 22/12/2020 | 3333.87 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.790.698 e 790.699 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO e OUTUBRO CONF. PP 0000082020 e TC. 00000322020 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0004388 | 22/12/2020 | 1922.85 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.790.707 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PROG. CRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO e OUTUBRO CONF. PP 0000082020 e TC. 00000322020 FIRMADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/12/2020 | 61.18 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UMA LATA MILNUTRI 800G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 009.004 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL CONF. OFICIO3442019PJCGBA TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004370 | 22/12/2020 | 1997.42 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.707 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE e DAS UBSPSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000122020 e TC 00000412020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004373 | 22/12/2020 | 192.35 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.780 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0004392 | 22/12/2020 | 2234.99 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.790.705 e 790.706 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES JUNHO JULHO AGOSTOSETEMBRO e OUTUBRO CONF. PP 0000082020 e TC. 00000322020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0004346 | 22/12/2020 | 2700.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.021 ANEXA. CONF. IN. 00000022020 E TC 00000402020 FIRMADO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0004347 | 22/12/2020 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 161 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/12/2020 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/12/2020 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/12/2020 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/12/2020 | 750.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 12 12 PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.613 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/12/2020 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. A 12 PARCELA DE 12DOZE ACORDADAS CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.614 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO REF. A 12 12 PACELAS DO EXECICIO DE 2020. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DEN 002.615 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004372 | 22/12/2020 | 2685.27 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.705 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO.CONF. PP 0000122020 e TC 00000412020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004375 | 22/12/2020 | 664.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.001.782 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP.0000142020 e TC. 00000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0004391 | 22/12/2020 | 2406.42 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.790.703 e 790.704 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E OUTROS SETORES ADM. DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO e OUTUBRO CONF. PP 0000082020 e TC. 00000322020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004393 | 22/12/2020 | 1014.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. ITEM 03 DO PP. 0000202020 TC. 0000000642020 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.006 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/12/2020 | 81.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/12/2020 | 165.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0004390 | 22/12/2020 | 2364.82 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.790.700 e 790.702 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES JUNHO JULHOAGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO e DEZEMBRO CONF. PP 0000082020 e TC. 00000322020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004397 | 23/12/2020 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. INEXIG. N 0000012020 TERMO DE CONTRATO 000000392020 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.084 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/12/2020 | 87.84 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.177 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES Z DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012020 | 0004398 | 23/12/2020 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DV. 0000012020 TC. 00000612020 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/12/2020 | 1100.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTEMUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 275 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004402 | 24/12/2020 | 3627.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.011 ANEXA. CONF. ITEM 02 DO PP. 00000202020 e TC. 00000632020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/12/2020 | 150.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004403 | 24/12/2020 | 621.40 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.791 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA PARTE E. DO ESTADIO JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOPP. 0000132020 e TC 000000432020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004404 | 24/12/2020 | 2884.81 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.001.790 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE INSTALACAO DO POCO ARTESIANO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE LIRA LINSDESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 24/12/2020 | 3000.00 | 00092800971487 | MARISIO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PERFURACAO MANUAL DE POCO ARTESIANO NO ESTADIO JOSE LIRA LINS VINCULADO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.621 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/12/2020 | 2500.00 | 00014651193889 | EDOMILSON PAULINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS NO VEICULO TIPO CARGACAM.BAS. DE PLACA HMM – 4069PB ANO 83MOD.83 DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE 002.619 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00003143409479 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A MES DE DEZEMBRO DE 2020 e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.620 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004401 | 24/12/2020 | 445.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAl DE N 000.003.514 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000262019 ETERMO DE CONTRATO DE N 000012020 FIRMADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004411 | 28/12/2020 | 3291.51 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.542 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004412 | 28/12/2020 | 2034.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.541 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOmaquina MOTONIVELADORA 120K VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004414 | 28/12/2020 | 14200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 10DEZ PNEUS 27580R225 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.723 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000062020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004422 | 28/12/2020 | 983.22 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.793 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 0000142020 e TC 000000452020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/12/2020 | 325.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.075 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/12/2020 | 129.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.046 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS LANCHES OFERECIDOS NAS REUNIOES E PALESTRAS OFERECIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/12/2020 | 5700.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES e INSTALACOES DE PROTECOES ACRILICAS E METALON PARAS OS BIROS DAS UBSPSF's I II e III DEVIDO AO COMBATE A COVID-19 VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECONST. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA ELET. DE N 2015007514 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PREVENTIVA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000032020 | 0004413 | 28/12/2020 | 8436.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE 57 PROTESES DENTARIAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.054 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DV. 00000032020 E TC. 000000782020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/12/2020 | 75.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.991 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004420 | 28/12/2020 | 404.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.515 ANEXA DESTINADOS AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000262019 E TERMO DE CONTRATO DE N 000012020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004421 | 28/12/2020 | 1680.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS 21575R17 -CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.515 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE - 6530PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 000042020 FIRMADO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/12/2020 | 520.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 80 OITENTA GALOES DE AGUAS MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.005 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAuDE e AOS PSF's I II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004410 | 28/12/2020 | 1130.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA TRANSLADO e DEMAIS MATERIAISSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A OBITO CONF. DOC. E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 287 EM ANEXO. CONF. PP. 0000182020 E TC. 00000572020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/12/2020 | 75.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GLP EM BOTIJAO DE 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.990 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS E DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/12/2020 | 132.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.047 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS LANCHES OFERECIDOS NAS REUNIOES E PALESTRAS OFERECIDOS PELA SEC. DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/12/2020 | 430.00 | 00096590726434 | DILENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE MEDICO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004428 | 28/12/2020 | 3120.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS 22565R16 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.913 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004429 | 28/12/2020 | 536.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 02 PNEUS 18565R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.914 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF.PP 000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004430 | 28/12/2020 | 536.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 02 PNEUS 18565R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.915 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VWSAVEIROambulanncia DE PLACA OGG - 3705PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004431 | 28/12/2020 | 1072.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04 PNEUS 18565R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.916 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000272019 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004432 | 28/12/2020 | 1507.77 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.917 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000222020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004433 | 28/12/2020 | 1612.76 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.918 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I IIe III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000222020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004434 | 28/12/2020 | 2203.84 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.920 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO SEC. DE SAuDE PSF's I II eIII DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000222020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004435 | 28/12/2020 | 1081.08 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.919 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICA DO VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO SEC. DE SAuDEPSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 000052020 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000222020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/12/2020 | 299.00 | 20689632000111 | GUARAGUAS - VERA L. CORLETT MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 46QUARENTA e SEIS GALOES DE AGUA MINERAL DE 20TL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.006 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/12/2020 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. INDUSTRIA E COM. ELETRON. E SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.016.526 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA BIOMETRICO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/12/2020 | 116.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.048 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS LANCHES OFERECIDOS NAS REUNIOES E PALESTRAS OFERECIDOS PELA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/12/2020 | 47925.71 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 034200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/12/2020 | 266.06 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 033200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESPB. CONF. ACORDO 01428 E 021992017 REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/12/2020 | 18123.32 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 030200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00532 e 006022018 REF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/12/2020 | 6917.78 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 016200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 00167 E 001682019 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/12/2020 | 459.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004441 | 29/12/2020 | 3629.77 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 9040 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9047 9048 e 9049 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004442 | 29/12/2020 | 6362.01 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 e 9059 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004443 | 29/12/2020 | 3078.75 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 9060 9061 9062 e 9063 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIABASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004455 | 29/12/2020 | 524.70 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.010.381 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DO PP. 00000012020 e TC. 0000082020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/12/2020 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.001.477 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/12/2020 | 510.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NO EVENTO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA PURO MOUNTAIN BIKE QUE REALIZOU PASSAGEM DO SEU TRAJETO NESTE MUNICIPIO. NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2020. CONF. NOTA FISCALAVULSA DE SER. DE N 002.622 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00023717874420 | GILBERTO BARAUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00096594217453 | SEVERINA EMILIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00009035135440 | JOAO HERCULES FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00067576338415 | JOSE EDNALDO FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00097749990453 | MARIA DA CONCEIÇÃO PORFIRIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00001220065420 | MARCIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00011432469428 | THIAGO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCAO E EDICAO DO VIDEO INSTITUCIONAL DE FIM DE ANO DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 002.624 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00064507939453 | MARIA DA PENHA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00010772932409 | RUBENÊS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00070037945432 | ALYCIA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00007662489418 | VANESSA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00009003190461 | NATALIA APARECIDA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00008985263455 | EDILZA FELIX ARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00058636900468 | VITORIA CRISTINA MONTEIRO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00006023043429 | JOSE ADINALDO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00098108018404 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00006452288423 | TICYANNA MURIELY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00003943848493 | JACIARA DENISE BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00011755250495 | ANIELE MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/12/2020 | 1025.78 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00096595655420 | FRANCISCO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00010950978493 | GEOVAN DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00010365733466 | ISABELLY CRISTINA LINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00093000847472 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00096595566400 | EDVALDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00009515248442 | ALEX FRANCISCO DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00096594870459 | WANDERLEIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00002875783483 | PEDRO VANICELIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00013250198447 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00009549422488 | TIAGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00013014397466 | JOAO PEDRO ISAIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00070307381447 | ROBERTO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00017239031837 | DAMIÃO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00011370924402 | WILLIAM RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00020661738434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00010282767452 | WELLINGTON RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00071200287401 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00070502317469 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00005871520448 | MARIA ROSIMERE JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00002778706402 | JACQUELINE DE FATIMA PEREIRA CAMILO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00009265045418 | RENATA MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00097748625468 | JOSEFA MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00008030935439 | LUCIANO MARTINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00010138761485 | FABIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00097748820406 | MARIA VERA LUCIA CESARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00004322861440 | ESTELITA VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00070549442405 | MARCIO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00005782077450 | ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00071319427405 | GABRIEL RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO AUXILIO EMERGENCIAL DEST. AO SETOR CULTURAL DESTINADOS AOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO REF. A MEDIDA PROVISORIA DE N 1.019 DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. DOCS. ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004519 | 30/12/2020 | 654.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.485 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO JEEPRENAGADE DE PLACA QFT - 2654PB LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000262019 E TC 0000032020. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004511 | 30/12/2020 | 2666.78 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.788 ANEXA NA MANUTENCAO DO VEICULOmaquina PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.000052020 e TC 00000212020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004512 | 30/12/2020 | 4988.46 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.787 ANEXA NA MANUTENCAO DO VEICULOmaquina RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.000052020 e TC00000212020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004513 | 30/12/2020 | 9252.41 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.789 ANEXA NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMUNHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP.000052020 e TC 00000212020 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/12/2020 | 1400.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA LTDA - AUTO E. DEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE REBOQUE SENDO PILOESPB A JOAO PESSOAPB DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA ELET. DE N 1.004.204 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/12/2020 | 1680.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA LTDA - AUTO E. DEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.980 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/12/2020 | 5230.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA LTDA - AUTO E. DEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.004.205 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS MANUTENCOES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004523 | 30/12/2020 | 1452.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.491 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOmaquina PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004524 | 30/12/2020 | 3135.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.492 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOmaquina RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004525 | 30/12/2020 | 2343.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.493 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOmaquina PATROL VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004526 | 30/12/2020 | 3634.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.494 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004527 | 30/12/2020 | 6050.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.495 ANEXA DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/12/2020 | 2000.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE M. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA INSTALACOES ELETRICAS ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0000036 ANEXA NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG - 0J93PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004528 | 30/12/2020 | 142.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DS10. O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.490 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG - 0993PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004529 | 30/12/2020 | 144.23 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DS10. O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.487 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOT - 7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004530 | 30/12/2020 | 148.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DS10. O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.488 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE - 4130PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004531 | 30/12/2020 | 142.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DS10. O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.489 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QSE - 4G86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/12/2020 | 1185.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/12/2020 | 1555.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/12/2020 | 11855.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/12/2020 | 4825.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO QUOTA EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/12/2020 | 8806.89 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/12/2020 | 90210.82 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAOMAGISTERIO-FUNDEB-60 REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/12/2020 | 15022.30 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM DA SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-40 REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/12/2020 | 9526.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/12/2020 | 95092.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAOMAGISTERIO-FUNDEB-60 REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/12/2020 | 15085.83 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM DA SEC. DE EDUCACAOFUNDEB-40 REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/12/2020 | 4683.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO A. AO COVID-19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/12/2020 | 16277.52 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SETORES PACS AGENTES ECDPEVA FMS-SAUDE BUCAL E PSF REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004582 | 30/12/2020 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF.NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.008 REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004517 | 30/12/2020 | 447.42 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTA FISCAL DE N 009.103 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004522 | 30/12/2020 | 777.51 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTA FISCAL DE N 009.106 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF. PP000042020 e TC 00000202020 FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004532 | 30/12/2020 | 1868.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.496 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDEPSFs I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004533 | 30/12/2020 | 3846.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.497 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTINADO AO ANTENDIMENTO DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004534 | 30/12/2020 | 1518.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- O. DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.498 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD - 5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004535 | 30/12/2020 | 5692.41 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.499 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWSAVEIROambulancia DE PLACA OGG - 3705PB VINCULADO A SEC. DE SAuDEPSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004536 | 30/12/2020 | 553.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.500 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDAMOTO DE PLACA QFI - 4627PB VINCULADO A SEC. DE SAuDEPSFs I II EIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004537 | 30/12/2020 | 5762.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.501 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9103PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004538 | 30/12/2020 | 6577.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.503 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9123PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004539 | 30/12/2020 | 97.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.502 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDFIESTA DE PLACA QFV - 4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I IIE III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004540 | 30/12/2020 | 6302.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.504 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5565PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II EIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004541 | 30/12/2020 | 6825.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.506 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDK.A DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II EIII DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004542 | 30/12/2020 | 1808.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.505 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE - 1389PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/12/2020 | 3377.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/12/2020 | 1691.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/12/2020 | 2030.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - S. B. PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/12/2020 | 2217.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/12/2020 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -EQUIPE APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/12/2020 | 22918.14 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PACS AGENTES ECDPEVA SAUDE BUCAL E PSF REF. A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/12/2020 | 17695.34 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - FUNDO M. DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/12/2020 | 18346.63 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - FUNDO M. DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/12/2020 | 3233.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PACS ECDPEVA FMS-SAUDE BUCAL E PSF REF. A COMPLEMENTACAO DA COMPETENCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CC 21038-2- GBF - FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ REF. EXERCICIO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/12/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADA NA CC 21013-7 - FMAS BLBASI.CA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004520 | 30/12/2020 | 2228.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.486 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000262019 E TC 0000032020. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004521 | 30/12/2020 | 4221.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.484 ANEXA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/12/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/12/2020 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/12/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/12/2020 | 295.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/12/2020 | 1174.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/12/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL - C. TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/12/2020 | 12422.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/12/2020 | 427.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSP. FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/12/2020 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. ELETIVO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/12/2020 | 4246.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/12/2020 | 25099.99 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DE DIVERSOS SETORES SEGEP SEFIN SEINFRA SEDS E SEC.AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/12/2020 | 23616.29 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO AO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DE DIVERSOS SETORES SEGEP SEFIN SEINFRA SEDS E SEC.AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/12/2020 | 915.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMS-EXPETC REF. EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/12/2020 | 177.16 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 510009-7 - TRIBUTOS-BRADESCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024