| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 116.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2018 | 194.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2018 | 270.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2018 | 471.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE EST? FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisi??o de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 019232017 | 0000007 | 08/01/2018 | 4435.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILI?RIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP 26001/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0000009 | 11/01/2018 | 4782.78 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0000010 | 11/01/2018 | 2786.55 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0000011 | 11/01/2018 | 2444.21 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000012 | 12/01/2018 | 26376.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULOS ONIBUS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000013 | 15/01/2018 | 3540.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000014 | 15/01/2018 | 1770.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000015 | 15/01/2018 | 1770.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000016 | 15/01/2018 | 1770.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 009232017 | 0000017 | 15/01/2018 | 4055.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2018 | 343.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP 26002/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2018 | 50.00 | 00006995778456 | EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2018 | 94.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E RECOLHECIMENTO DE FIRMA DA APM DA ESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADE BARROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2018 | 70.00 | 00002522826476 | JOSE ROBERTO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE REQUERIMENTO E EDITAIS DA APM DA ESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADE BARROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2018 | 720.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM DIVULGA??O DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE O PER?ODO DE MATR?CULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PER?ODO DE 08 A 19 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP 26003/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2018 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2018 | 180.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2018 | 180.00 | 00028868498472 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE RESCIS?O DE CONTRATO N. 22201/2014 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2018 | 575.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2018 | 165.88 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ANOTA??O DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZA??O DA REPROGRAMA??O DAS QUADRAS DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAG?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2018 | 34.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2018 | 56535.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2018 | 3610.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2018 | 5040.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2018 | 1486.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2018 | 407.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2018 | 2663.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2018 | 2203.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2018 | 544.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2018 | 648.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2018 | 41.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA E ALMOXARIFADO DA EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2018 | 838.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2018 | 141618.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2018 | 65.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2018 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2018 | 90.00 | 00028868498472 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2018 | 50.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000049 | 22/01/2018 | 400.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NQB 5832, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000050 | 22/01/2018 | 220.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8649, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE PRORROGA??O - PP 26002/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2018 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2018 | 90.00 | 00028868498472 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2018 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2018 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP 26004/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 015232017 | 0000057 | 29/01/2018 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA REALIZA??O "IN COMPANY" DE PALESTRAS E CURSOS MOTIVACIONAIS, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRA??O DIRECIONADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2018 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESS?O DE USO DE BEM IMOV?L N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002262017 | 0000059 | 29/01/2018 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, PARA UTILIZA??O COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 004262017 | 0000060 | 29/01/2018 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 003232017 | 0000061 | 29/01/2018 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS COM EMISS?O DE LAUDOS, PARECERES E ELABORA??O DE MEDI??O DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2018 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2018 | 1874.89 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2018 | 4172.27 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 002292017 | 0000065 | 29/01/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000066 | 30/01/2018 | 90.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000067 | 30/01/2018 | 1440.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6369 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000068 | 30/01/2018 | 510.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000069 | 30/01/2018 | 840.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2018 | 80686.86 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2018 | 364428.75 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2018 | 17262.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2018 | 178432.91 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2018 | 210846.87 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2018 | 2480.40 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2018 | 50.00 | 00028868498472 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2018 | 2982.54 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LICEN?A DE USO(LOCA??O) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000080 | 31/01/2018 | 1424.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO DOBLO DE PLACA QFP 3997, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000081 | 31/01/2018 | 5502.82 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130222017 | 0000082 | 01/02/2018 | 944.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000083 | 01/02/2018 | 1210.72 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000084 | 01/02/2018 | 1444.41 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2018 | 105.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000087 | 02/02/2018 | 579.80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2018 | 287.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000089 | 02/02/2018 | 6817.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000090 | 02/02/2018 | 7090.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000092 | 02/02/2018 | 10233.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000093 | 02/02/2018 | 287.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000095 | 02/02/2018 | 6208.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000096 | 02/02/2018 | 10108.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000097 | 02/02/2018 | 6291.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000098 | 02/02/2018 | 2159.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000099 | 02/02/2018 | 3284.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000100 | 02/02/2018 | 2015.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 003292017 | 0000101 | 02/02/2018 | 430.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCA??O INFANTIL E FUNDAMENTAL JOS? BELARMINO, COM RECURSOS DA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 003292017 | 0000102 | 02/02/2018 | 1307.90 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCA??O INFANTIL E FUNDAMENTAL TERCIO CALDEIRA, COM RECURSOS DA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 003292017 | 0000103 | 02/02/2018 | 1052.73 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP 26005/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 006292017 | 0000105 | 02/02/2018 | 1339.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MADEIRAS ( PORTA,TABUA, RIPA, CAIBROS E PREGOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCA??O INFANTIL E FUNDAMENTAL TERCIO CALDEIRA, COM RECURSOS DA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2018 | 25.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 003292017 | 0000108 | 05/02/2018 | 1320.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCA??O INFANTIL E FUNDAMENTAL TOBIAS REMIGIO GOMES, COM RECURSOS DA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/02/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DO TERMO ADITIVO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/02/2018 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATOS DO TERMOS ADITIVO DA CONCORR?NCIA 23002/2017, 23003/2014/FME NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/02/2018 | 320.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 003292017 | 0000112 | 05/02/2018 | 2012.29 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCA??O INFANTIL E FUNDAMENTAL TERCIO CALDEIRA, COM RECURSOS DA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 003292017 | 0000113 | 05/02/2018 | 682.90 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MANUTEN??O EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000114 | 05/02/2018 | 7575.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE EDUCA??O INFANTIL E FUNDAMENTAL BENICIA ALVES DE LIMA, LAURA LOPES FRAZ?O, GINALDA DE ANDRADE BARROS, TOBIAS REMIGIO GOMES, TERCIO CALDEIRA, MANOEL MACIEL, JOS? BELARMINO, BRISA NUNES BRAZ E PROF. JOS? DE ARAUJO VALEN?A, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000115 | 05/02/2018 | 6995.57 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000117 | 05/02/2018 | 2194.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE EDUCA??O INFANTIL E FUNDAMENTAL BENICIA ALVES DE LIMA, LAURA LOPES FRAZ?O, GINALDA DE ANDRADE BARROS, TOBIAS REMIGIO GOMES, TERCIO CALDEIRA, MANOEL MACIEL, JOS? BELARMINO, BRISA NUNES BRAZ E PROF. JOS? DE ARAUJO VALEN?A, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 003292017 | 0000118 | 05/02/2018 | 2173.18 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00005085826442 | CRISTIANE BRITO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO RECOLHIMENTO DE DADOS E ENVIO PARA INFORMA??O DA DIRF 2018 ANO BASE 2017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 008292017 | 0000120 | 06/02/2018 | 900.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM MATERIAIS GR?FICOS (PLACA DE IDENTIFICA??O) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000121 | 06/02/2018 | 4852.19 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAG?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DA MANUTEN??O EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000122 | 06/02/2018 | 4714.76 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DA MANUTEN??O EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/02/2018 | 225.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETROBOMBAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/02/2018 | 6284.86 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 005292017 | 0000126 | 06/02/2018 | 1992.90 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE TONER?S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130222017 | 0000127 | 07/02/2018 | 1099.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE EDUCA??O INFANTIL E FUNDAMENTAL BENICIA ALVES DE LIMA, LAURA LOPES FRAZ?O, GINALDA DE ANDRADE BARROS, TOBIAS REMIGIO GOMES, TERCIO CALDEIRA, MANOEL MACIEL, JOS? BELARMINO, BRISA NUNES BRAZ E PROF. JOS? DE ARAUJO VALEN?A, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0000129 | 07/02/2018 | 2601.81 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000131 | 07/02/2018 | 3985.60 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 009232017 | 0000133 | 07/02/2018 | 3825.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/02/2018 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 009292017 | 0000136 | 08/02/2018 | 9407.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE EDUCA??O INFANTIL E FUNDAMENTAL BENICIA ALVES DE LIMA, LAURA LOPES FRAZ?O, GINALDA DE ANDRADE BARROS, TOBIAS REMIGIO GOMES, TERCIO CALDEIRA, MANOEL MACIEL, JOS? BELARMINO, BRISA NUNES BRAZ E PROF. JOS? DE ARAUJO VALEN?A, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 009292017 | 0000137 | 08/02/2018 | 2858.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 009232017 | 0000138 | 08/02/2018 | 852.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE POMADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/02/2018 | 735.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O CULTURAL NA ABERTURA DA JORNADA PEDAG?GICA 2018 COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000140 | 15/02/2018 | 340.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000141 | 15/02/2018 | 360.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4520, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0000142 | 15/02/2018 | 6006.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE COFFEE BREAK DURANTE A SEMANA PEDAG?GICA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/02/2018 | 1350.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE 04 POLTRONAS DO PAPAI E 01 TROCADOR DE FRALDAS DA CRECHE ESCOLA ANA RAPASO ARAG?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/02/2018 | 4500.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE AVENTAIS, TOUCAS, CALCINHAS E CUECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/02/2018 | 2380.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARREIROS, PINTURA DE PNEUS PARA A ESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES E PINTURA DA ORNAMENTA??O DE CARNAVAL PARA A ABERTURA DA SEMANA PEDAG?GICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisi??o de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/02/2018 | 1564.85 | 10746994000143 | LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UM REFRIGERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TOBIAS REMGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/02/2018 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM DURANTE A SEMANA PEDAG?GICA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/02/2018 | 950.00 | 00093067445449 | ISAEL LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO E NA CONSTRU??O DE TODA A CERCA DO TERRENO DA E.M.E.F. GINALDA DE ANDRADE BARROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/02/2018 | 700.00 | 00010343446413 | JEFFERSON DA PAZ FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DAS CRECHES/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, FRANCISCA MINEIRO SILVA, ANA RAPOSO ARAG?O E E.M.E.F. ADALICE REMIGIO GOMES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/02/2018 | 1144.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/02/2018 | 17821.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/02/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/02/2018 | 500.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO PARA O EVENTO DE ABERTURA DA JORNADA PEDAG?GICA 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000154 | 20/02/2018 | 1640.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000155 | 20/02/2018 | 450.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO F 4000 DE PLACA NQE 6295 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/02/2018 | 2320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O - PP 26001/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/02/2018 | 393.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/02/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE EST? FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/02/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO., RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/02/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - TP 22001/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/02/2018 | 301.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/02/2018 | 918.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/02/2018 | 2646.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/02/2018 | 5033.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/02/2018 | 788.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/02/2018 | 853.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/02/2018 | 1468.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/02/2018 | 435.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/02/2018 | 2190.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/02/2018 | 28.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/02/2018 | 1560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/02/2018 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/02/2018 | 50.00 | 00006995778456 | EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/02/2018 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/02/2018 | 107.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/02/2018 | 156.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 005292017 | 0000178 | 26/02/2018 | 1933.50 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE TONER?S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/02/2018 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2018 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/02/2018 | 50.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000182 | 26/02/2018 | 2639.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/02/2018 | 534.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOG?ES, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESS?O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2018 | 880.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/02/2018 | 1000.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 48 CAPAS PARA BANCOS DE ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 009232017 | 0000186 | 26/02/2018 | 2713.32 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000187 | 26/02/2018 | 550.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000188 | 26/02/2018 | 550.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000189 | 26/02/2018 | 550.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000191 | 26/02/2018 | 550.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000192 | 26/02/2018 | 550.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000194 | 26/02/2018 | 570.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000196 | 26/02/2018 | 195.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000197 | 26/02/2018 | 195.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 002292017 | 0000198 | 27/02/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000199 | 27/02/2018 | 170.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - SALSICHA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000200 | 27/02/2018 | 1035.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000201 | 27/02/2018 | 891.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000202 | 27/02/2018 | 3964.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000203 | 27/02/2018 | 3401.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000205 | 27/02/2018 | 2865.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000206 | 27/02/2018 | 14425.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000207 | 27/02/2018 | 17813.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000208 | 27/02/2018 | 4307.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000210 | 27/02/2018 | 6016.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000211 | 27/02/2018 | 3444.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LICEN?A DE USO(LOCA??O) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000213 | 27/02/2018 | 2347.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2018 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2018 | 1000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE ANULA??O TP 22001/2018 E AVISOS DE LICITA??O PPS 26002/2018 E REPUBLICA??O 22002/2018, 22003/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ANOTA??O DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART ESTRUTURAL DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAG?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2018 | 180.00 | 00004697410408 | RODOLFO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DA ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2018 | 180.00 | 00005287392478 | ROSSANA DE FATIMA VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DA ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2018 | 180.00 | 00003467013414 | RAYSSA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DA ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2018 | 180.00 | 00003122326400 | MARIA JOSILENE NEVES GALVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DA ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2018 | 180.00 | 00050420534415 | COSMA ARISTANIA BATISTA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DA ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2018 | 60.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DA ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2018 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2018 | 84344.10 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2018 | 236383.34 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2018 | 6222.47 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2018 | 453579.67 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2018 | 19562.52 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2018 | 222760.37 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2018 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 003232017 | 0000232 | 01/03/2018 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS COM EMISS?O DE LAUDOS, PARECERES E ELABORA??O DE MEDI??O DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 015232017 | 0000234 | 01/03/2018 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA REALIZA??O "IN COMPANY" DE PALESTRAS E CURSOS MOTIVACIONAIS, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRA??O DIRECIONADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002262017 | 0000236 | 01/03/2018 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, PARA UTILIZA??O COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/03/2018 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2018 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESS?O DE USO DE BEM IMOV?L N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2018 | 1120.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATOS E AVISOS DE HOMOLOGA??O - PPS 26005/2018, 26004/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000241 | 01/03/2018 | 998.33 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000242 | 01/03/2018 | 998.33 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000243 | 01/03/2018 | 998.33 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000244 | 01/03/2018 | 90.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000245 | 01/03/2018 | 90.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000246 | 01/03/2018 | 90.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000247 | 01/03/2018 | 90.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000248 | 01/03/2018 | 160.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000249 | 01/03/2018 | 160.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000250 | 01/03/2018 | 160.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000251 | 01/03/2018 | 870.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000252 | 01/03/2018 | 2450.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFP 3997, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000254 | 01/03/2018 | 4276.05 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/03/2018 | 330.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA M?QUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECRE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA, UM BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LAURICEIA FREITAS E UM BEBEDOURO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/03/2018 | 90.00 | 00006995778456 | EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/03/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP 26006/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000258 | 05/03/2018 | 26174.35 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/03/2018 | 167.10 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM RECOLHECIMENTO DE FIRMA, C?PIAS E AUTENTICA??ES DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BENTO TEN?RIO DE SOUSA E GINALDA DE ANDRADE BARROS E CRECHE/ESCOLA PROFESSORA FRANCISCA MINIERO SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/03/2018 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 009232017 | 0000261 | 06/03/2018 | 8620.92 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/03/2018 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE RETIFICA??O DO AVISO DE LICITA??O - PP 26006/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000263 | 06/03/2018 | 870.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUEFEITO GLP 45 KG ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000264 | 06/03/2018 | 1190.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130052017 | 0000265 | 06/03/2018 | 1330.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130032017 | 0000266 | 06/03/2018 | 151.24 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE 0,76 M? DE ESPELHO PARA MONTAGEM DE RETROVISORES PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/03/2018 | 225.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/03/2018 | 155.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 003292017 | 0000269 | 07/03/2018 | 1018.83 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TERCIO CALDEIRA E ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0000270 | 07/03/2018 | 7272.09 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0000271 | 07/03/2018 | 779.04 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0000272 | 07/03/2018 | 8729.30 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0000273 | 07/03/2018 | 7416.43 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 005292017 | 0000274 | 08/03/2018 | 1708.80 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE TONER?S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 004262017 | 0000275 | 08/03/2018 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 012232017 | 0000277 | 08/03/2018 | 2149.70 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 012232017 | 0000278 | 08/03/2018 | 2011.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 012232017 | 0000279 | 08/03/2018 | 2093.74 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000280 | 08/03/2018 | 1595.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000281 | 08/03/2018 | 1380.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/03/2018 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ANOTA??O DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DRENAGEM DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAG?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/03/2018 | 3174.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA POTAVEL DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOS? DE ARAUJO VALEN?A, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAG?O, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAG?O E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130022017 | 0000285 | 09/03/2018 | 1190.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/03/2018 | 50.00 | 00006995778456 | EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/03/2018 | 99839.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/03/2018 | 46779.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/03/2018 | 6160.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA DE 12(DOZE) AR CONDICIONADOS DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA, 06(SEIS) DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ E 04(QUATRO) DO NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 003292017 | 0000291 | 12/03/2018 | 1929.18 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0000292 | 12/03/2018 | 1395.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0000293 | 12/03/2018 | 936.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000294 | 12/03/2018 | 1521.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000295 | 12/03/2018 | 1458.00 | 23976882000120 | INACIO CALDEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000296 | 12/03/2018 | 1098.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000297 | 12/03/2018 | 2424.00 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000298 | 12/03/2018 | 3220.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000299 | 12/03/2018 | 1035.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000300 | 12/03/2018 | 927.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000301 | 12/03/2018 | 2574.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000302 | 12/03/2018 | 855.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000303 | 12/03/2018 | 1494.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000304 | 12/03/2018 | 2100.00 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000305 | 12/03/2018 | 1584.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000306 | 12/03/2018 | 1056.00 | 00003974822488 | EDANE ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000307 | 12/03/2018 | 1896.00 | 00026099303804 | LUCIANO LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0000308 | 12/03/2018 | 1848.00 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0000309 | 12/03/2018 | 963.00 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 009292017 | 0000310 | 13/03/2018 | 812.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO LOCADO ONDE EST? FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0000312 | 13/03/2018 | 1904.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE CAF? DA MANH? E ALMO?O PARA O EVENTO DA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0000313 | 13/03/2018 | 1444.30 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE CAF? DA MANH? PARA O PLANEJAMENTO PEDAG?GICO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130162017 | 0000314 | 13/03/2018 | 1010.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE CAF? DA MANH? NO EVENTO DE CAPACITA??O COM AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/03/2018 | 452.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 003292017 | 0000316 | 14/03/2018 | 740.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/03/2018 | 7080.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/03/2018 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/03/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP 26007/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/03/2018 | 529.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/03/2018 | 37.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000322 | 16/03/2018 | 5322.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000323 | 16/03/2018 | 8333.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/03/2018 | 23.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/03/2018 | 90.00 | 00006995778456 | EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/03/2018 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/03/2018 | 1125.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/03/2018 | 588.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/03/2018 | 17712.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/03/2018 | 50.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/03/2018 | 150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/03/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/03/2018 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EDITAL DE NOTOFICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/03/2018 | 38.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/03/2018 | 170.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/03/2018 | 877.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/03/2018 | 2763.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/03/2018 | 39.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/03/2018 | 1918.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/03/2018 | 530.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/03/2018 | 277.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/03/2018 | 1484.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/03/2018 | 4910.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/03/2018 | 766.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Constru??o de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230022014 | 0000346 | 21/03/2018 | 40874.74 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM NONA MEDI??O DE CONSTRU??O DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZ?O, NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23201/2014. | 00042015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Constru??o de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230032014 | 0000347 | 21/03/2018 | 71530.80 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OITAVA MEDI??O DE CONSTRU??O DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA, NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23301/2014. | 00062015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 009232017 | 0000348 | 22/03/2018 | 1498.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 002292017 | 0000349 | 22/03/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/03/2018 | 261.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000351 | 22/03/2018 | 1340.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 015232017 | 0000352 | 22/03/2018 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA REALIZA??O "IN COMPANY" DE PALESTRAS E CURSOS MOTIVACIONAIS, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRA??O DIRECIONADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/03/2018 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESS?O DE USO DE BEM IMOV?L N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/03/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LICEN?A DE USO(LOCA??O) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002262017 | 0000356 | 22/03/2018 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, PARA UTILIZA??O COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 004262017 | 0000358 | 22/03/2018 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/03/2018 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/03/2018 | 50.00 | 00006995778456 | EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/03/2018 | 50.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/03/2018 | 27.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/03/2018 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O - PP 26006/2018 E EXTRATO DE CONTRATO N. 11202/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000365 | 23/03/2018 | 10895.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000366 | 23/03/2018 | 11175.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000367 | 23/03/2018 | 1580.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000368 | 23/03/2018 | 1439.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000369 | 23/03/2018 | 775.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000370 | 23/03/2018 | 742.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000371 | 23/03/2018 | 1559.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000372 | 23/03/2018 | 6089.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/03/2018 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/03/2018 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE RESULTADOS DE HABILITA??O TPS 22002/2018 E 22003/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/03/2018 | 82813.23 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/03/2018 | 247530.17 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/03/2018 | 5886.18 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/03/2018 | 472833.54 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/03/2018 | 46318.89 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/03/2018 | 242605.91 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/03/2018 | 4773.17 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/03/2018 | 4000.00 | 00045169748434 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINAS DE TEATRO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ENCENA??O DO ESPET?CULO " A PAIX?O DE CRISTO". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/03/2018 | 400.00 | 00070109067428 | CAIO CESAR BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DO ESPET?CULO " A PAIX?O DE CRISTO" COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/03/2018 | 1580.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CENOGR?FICO DO ESPET?CULO " A PAIX?O DE CRISTO" COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/03/2018 | 400.00 | 00009829697401 | RICARDO CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DO ESPET?CULO " A PAIX?O DE CRISTO" COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/03/2018 | 90.00 | 00006995778456 | EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/03/2018 | 90.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/03/2018 | 100.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/03/2018 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 003232017 | 0000392 | 29/03/2018 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS COM EMISS?O DE LAUDOS, PARECERES E ELABORA??O DE MEDI??O DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/04/2018 | 600.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/04/2018 | 525.00 | 00007261744409 | JOSE CARLOS CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAG?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/04/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/04/2018 | 1450.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA REVIS?O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000398 | 02/04/2018 | 2825.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000399 | 02/04/2018 | 10895.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/04/2018 | 380.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DA INSTALA??O GERAL E ANALISE DO SISTEMA COM TECNOMOTOR APAGANDO FALHAS DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/04/2018 | 380.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DA INSTALA??O GERAL E ANALISE DO SISTEMA COM TECNOMOTOR APAGANDO FALHAS DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/04/2018 | 460.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DA INSTALA??O GERAL, SERVI?OS DO MOTOR DA PORTA E ANALISE DO SISTEMA COM TECNOMOTOR APAGANDO FALHAS DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/04/2018 | 460.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DA INSTALA??O GERAL, SERVI?OS DO MOTOR DA PORTA E ANALISE DO SISTEMA COM TECNOMOTOR APAGANDO FALHAS DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/04/2018 | 460.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DA INSTALA??O GERAL, SERVI?OS DO MOTOR DA PORTA E ANALISE DO SISTEMA COM TECNOMOTOR APAGANDO FALHAS DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/04/2018 | 460.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DA INSTALA??O GERAL, SERVI?OS DO MOTOR DA PORTA E ANALISE DO SISTEMA COM TECNOMOTOR APAGANDO FALHAS DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/04/2018 | 180.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000408 | 03/04/2018 | 1100.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000409 | 03/04/2018 | 180.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000410 | 03/04/2018 | 1210.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/04/2018 | 841.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL (BOBINAS PIC. ALTAPLAST 30X40) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/04/2018 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/04/2018 | 1160.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/04/2018 | 1610.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/04/2018 | 1610.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130522017 | 0000416 | 04/04/2018 | 1270.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS PARA USO DOS PROFESSORES, NA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/04/2018 | 102.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/04/2018 | 50.00 | 00028868498472 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000419 | 05/04/2018 | 9525.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000420 | 05/04/2018 | 15370.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000421 | 05/04/2018 | 772.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000422 | 05/04/2018 | 10001.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000423 | 05/04/2018 | 208.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000425 | 05/04/2018 | 9982.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000426 | 05/04/2018 | 10493.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000427 | 05/04/2018 | 3967.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/04/2018 | 3224.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA POTAVEL DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOS? DE ARAUJO VALEN?A, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAG?O, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAG?O E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0000429 | 05/04/2018 | 8409.23 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0000430 | 05/04/2018 | 5100.02 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000431 | 05/04/2018 | 3380.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000432 | 05/04/2018 | 3240.00 | 23976882000120 | INACIO CALDEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000433 | 05/04/2018 | 3172.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000434 | 05/04/2018 | 4857.14 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000435 | 05/04/2018 | 5750.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000436 | 05/04/2018 | 2300.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000437 | 05/04/2018 | 2060.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000438 | 05/04/2018 | 6006.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000439 | 05/04/2018 | 2090.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000440 | 05/04/2018 | 3320.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000441 | 05/04/2018 | 4597.53 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000442 | 05/04/2018 | 2640.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000443 | 05/04/2018 | 2905.80 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000444 | 05/04/2018 | 1760.00 | 00003974822488 | EDANE ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000445 | 05/04/2018 | 3160.00 | 00026099303804 | LUCIANO LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0000446 | 05/04/2018 | 3100.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0000447 | 05/04/2018 | 2704.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0000448 | 05/04/2018 | 2396.80 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0000449 | 05/04/2018 | 3080.00 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0000450 | 05/04/2018 | 648.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/04/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 005292017 | 0000453 | 09/04/2018 | 3285.90 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE TONER?S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 006292017 | 0000454 | 09/04/2018 | 1182.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MADEIRAS ( LINHA E COMPENSADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/04/2018 | 960.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000456 | 09/04/2018 | 380.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/04/2018 | 180.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/04/2018 | 180.00 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O PLANTAS (IP? BRANCO E PALMEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS TOBIAS REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/04/2018 | 514.80 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACA DE IDENTIFICA??O DE PORTAS E ADESIVO COM APLICA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/04/2018 | 600.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA OGC 6369, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/04/2018 | 270.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PQS 04KG E 06 KG E TESTE HIDROSTATICO DE ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/04/2018 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 012232017 | 0000463 | 10/04/2018 | 7046.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 012232017 | 0000464 | 10/04/2018 | 6414.80 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 012232017 | 0000465 | 10/04/2018 | 4517.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000466 | 10/04/2018 | 1999.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/04/2018 | 17390.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/04/2018 | 53112.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/04/2018 | 162321.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/04/2018 | 500.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM REGISTROS FOTOGR?FICOS REALIZADOS DURANTE OS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 009232017 | 0000471 | 11/04/2018 | 11119.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/04/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE DESPACHO DE 02 DE ABRIL DE 2018, EXTRATO DE CONTRATO N. 12201/2018 E EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?O N. 26007/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/04/2018 | 50.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/04/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260072018 | 0000475 | 11/04/2018 | 127458.00 | 24169503000153 | MUNDIAL EDICOES E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE LIVROS DIDATICOS (APRENDER E SABER EDUCA??O INFANTIL) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/04/2018 | 450.00 | 00075302454491 | PEDRO OTAVIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/04/2018 | 277.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/04/2018 | 1020.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS M?QUINAS DE LAVAR ROUPAS E UM TANQUINHO DA CRECRE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAG?O, CONSERTO E TROCA DE PE?AS DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS E UM TANQUINHO DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/04/2018 | 149.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE EST? FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/04/2018 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/04/2018 | 273.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000482 | 13/04/2018 | 3540.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA O VE?CULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 003292017 | 0000483 | 13/04/2018 | 2891.65 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 003292017 | 0000484 | 13/04/2018 | 1518.12 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/04/2018 | 270.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PQS 04KG ABC ,TESTE HIDROSTATICO E TRAVA PARA EXTINTOR DE ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/04/2018 | 35.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/04/2018 | 180.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/04/2018 | 135.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/04/2018 | 1151.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/04/2018 | 1080.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/04/2018 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/04/2018 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE DESPACHO DE 07 DE ABRIL DE 2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000493 | 17/04/2018 | 741.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000494 | 17/04/2018 | 1348.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000495 | 17/04/2018 | 1685.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/04/2018 | 275.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOG?ES INDUSTRIAIS, LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS E PANELAS DE PRESS?O DA ESCOLA TIRADENTES ANEXO, JOS? BELARMINO ALVES E CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINIEIRO SILVA E DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/04/2018 | 380.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA OGD 2750, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/04/2018 | 480.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO NQE 9464, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/04/2018 | 90.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPLEMENTO DO VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/04/2018 | 1160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE DESPACHO DE 09 DE ABRIL DE 2018, AVISO DE LICITA??O - PPS N. 26008/2018, 26009/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000501 | 20/04/2018 | 1725.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/04/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 015232017 | 0000503 | 20/04/2018 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA REALIZA??O "IN COMPANY" DE PALESTRAS E CURSOS MOTIVACIONAIS, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRA??O DIRECIONADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/04/2018 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESS?O DE USO DE BEM IMOV?L N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/04/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LICEN?A DE USO(LOCA??O) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002262017 | 0000506 | 20/04/2018 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, PARA UTILIZA??O COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 004262017 | 0000510 | 20/04/2018 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 003232017 | 0000512 | 20/04/2018 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS COM EMISS?O DE LAUDOS, PARECERES E ELABORA??O DE MEDI??O DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/04/2018 | 494.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- MDE, RELATIVO A DIFEREN?A DO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/04/2018 | 38.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/04/2018 | 525.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/04/2018 | 987.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/04/2018 | 4866.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/04/2018 | 1662.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/04/2018 | 878.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/04/2018 | 1404.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/04/2018 | 8917.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/04/2018 | 793.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/04/2018 | 200.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/04/2018 | 387.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREEND. HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGEM COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA CONFER?NCIA ESTADUAL DE EDUCA??O EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/04/2018 | 250.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCARDENA??ES E CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/04/2018 | 270.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000527 | 23/04/2018 | 573.05 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000528 | 23/04/2018 | 2252.46 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000529 | 23/04/2018 | 2420.61 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000530 | 23/04/2018 | 320.25 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000531 | 23/04/2018 | 236.00 | 00012944798499 | ALEXSANDRA ALVES TINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000532 | 23/04/2018 | 618.21 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000533 | 23/04/2018 | 230.15 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000534 | 23/04/2018 | 343.93 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000535 | 23/04/2018 | 121.52 | 00013329906499 | CAMILA ALVES TINOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000536 | 23/04/2018 | 636.10 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000537 | 23/04/2018 | 43.42 | 00005938126460 | DANIELA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000538 | 23/04/2018 | 129.54 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000539 | 23/04/2018 | 320.25 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000540 | 23/04/2018 | 456.56 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000541 | 23/04/2018 | 123.34 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000542 | 23/04/2018 | 111.95 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000543 | 23/04/2018 | 107.40 | 00007424803484 | JAIRON THIAGO LEAL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000544 | 23/04/2018 | 192.18 | 00001628081430 | JOSE ADEVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000545 | 23/04/2018 | 98.68 | 00011540838455 | JOSE ALDAIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000546 | 23/04/2018 | 280.96 | 00009616074407 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000547 | 23/04/2018 | 111.95 | 00008250785479 | JOSE JOACY LEAL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000548 | 23/04/2018 | 320.25 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000549 | 23/04/2018 | 443.82 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000550 | 23/04/2018 | 225.27 | 00006280901459 | JOSENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000551 | 23/04/2018 | 618.21 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000552 | 23/04/2018 | 280.96 | 00011061094499 | LARISSA BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000553 | 23/04/2018 | 95.80 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000554 | 23/04/2018 | 221.42 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000555 | 23/04/2018 | 100.69 | 00009476481439 | MARIA ADEILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000556 | 23/04/2018 | 97.15 | 00010345653467 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000557 | 23/04/2018 | 152.60 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/04/2018 | 270.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULOS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000559 | 24/04/2018 | 208.16 | 00005292838403 | LINDALVA ESPINOLA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000560 | 24/04/2018 | 322.70 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000561 | 24/04/2018 | 343.93 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000562 | 24/04/2018 | 285.15 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000563 | 24/04/2018 | 243.76 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000564 | 24/04/2018 | 304.68 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000565 | 24/04/2018 | 224.23 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000566 | 24/04/2018 | 85.44 | 00004348158452 | MONICA REJANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000567 | 24/04/2018 | 147.92 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000568 | 24/04/2018 | 55.27 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000569 | 24/04/2018 | 618.21 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000570 | 24/04/2018 | 618.21 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000571 | 24/04/2018 | 304.96 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000572 | 24/04/2018 | 29.25 | 00012906296414 | THOMAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000573 | 24/04/2018 | 110.85 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000574 | 24/04/2018 | 320.25 | 00006894292400 | ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000575 | 24/04/2018 | 174.61 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000576 | 24/04/2018 | 322.70 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000577 | 24/04/2018 | 443.83 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000578 | 24/04/2018 | 225.28 | 00006280901459 | JOSENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000580 | 24/04/2018 | 353.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTO DE PLACA OFG 8549, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130172017 | 0000581 | 24/04/2018 | 353.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTO DE PLACA OFG 8509, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000582 | 25/04/2018 | 2.45 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000583 | 25/04/2018 | 23609.58 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000584 | 25/04/2018 | 11413.87 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/04/2018 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000586 | 25/04/2018 | 1155.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DE EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/04/2018 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O - PP 26002/2018 , EXTRATO DE CONTRATO N. 03201/2018 E EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1? TERMO CONTRATO N. 06202/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/04/2018 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ANOTA??O DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZA??O DO PROJETO DE READEQUA??O REFERENTE A QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO PADR?O FNDE, DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAG?O LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000590 | 26/04/2018 | 2955.24 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000591 | 26/04/2018 | 2955.24 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000592 | 27/04/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/04/2018 | 180.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000594 | 27/04/2018 | 1080.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/04/2018 | 84776.12 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/04/2018 | 244969.37 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/04/2018 | 5882.21 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/04/2018 | 467470.26 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/04/2018 | 60566.65 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/04/2018 | 239119.46 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/04/2018 | 6738.17 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/04/2018 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/04/2018 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2018 | 90.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/05/2018 | 60.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 130202017 | 0000607 | 02/05/2018 | 1780.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 003292017 | 0000608 | 02/05/2018 | 633.40 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/05/2018 | 480.00 | 00007261744409 | JOSE CARLOS CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO E DA COLOCA??O DA AREIA DO PLAYGROUND DA CRECHE/ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MINEIRO SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/05/2018 | 310.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/05/2018 | 210.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/05/2018 | 2600.00 | 00003898061450 | FRANCISVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, (CONSTRU??O DE 200M DE CANALETAS EM ALVENARIA DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAG?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/05/2018 | 275.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/05/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP 26010/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/05/2018 | 700.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/05/2018 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000618 | 03/05/2018 | 12014.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000620 | 03/05/2018 | 12520.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000621 | 03/05/2018 | 11553.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000623 | 03/05/2018 | 13571.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000624 | 03/05/2018 | 14587.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 011232017 | 0000625 | 03/05/2018 | 14233.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000626 | 03/05/2018 | 440.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 009232017 | 0000627 | 04/05/2018 | 3866.79 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUT. EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/05/2018 | 120.00 | 00050420534415 | COSMA ARISTANIA BATISTA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM DI?RIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ENCONTRO PARA FORMADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/05/2018 | 120.00 | 00003122326400 | MARIA JOSILENE NEVES GALVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM DI?RIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ENCONTRO PARA FORMADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/05/2018 | 120.00 | 00004697410408 | RODOLFO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM DI?RIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ENCONTRO PARA FORMADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/05/2018 | 120.00 | 00005287392478 | ROSSANA DE FATIMA VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM DI?RIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ENCONTRO PARA FORMADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/05/2018 | 120.00 | 00003467013414 | RAYSSA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM DI?RIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ENCONTRO PARA FORMADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/05/2018 | 1760.00 | 00003432250428 | ALDERIVAN MARQUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECUPERA??O DOS VIDROS LATERIAIS E PARABRISAS DE ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/05/2018 | 459.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/05/2018 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/05/2018 | 120.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LUBRIFICA??O DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/05/2018 | 325.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL (SACOLAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0000638 | 07/05/2018 | 5974.56 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0000640 | 07/05/2018 | 8648.53 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000641 | 07/05/2018 | 21490.83 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000642 | 07/05/2018 | 13751.57 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 005292017 | 0000643 | 07/05/2018 | 3403.20 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE TONER?S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 003292017 | 0000644 | 07/05/2018 | 620.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAG?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/05/2018 | 1050.00 | 00010642294410 | FELÍCIO TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHEIRIA NO CONSERTO DE GRADES E PORT?ES DA EMEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAG?O LIBERAL, COM COLOCA??O DE ROLDANAS, CONSERTO DO PORT?O DE ENTRADA DA CRECHE/ESCOLA FERNANDOBEZERRA PARAGUAY, CONFEC??O DE GRELHAS DE FERRO PARA SEREM COLOCADAS NAS CALHAS DE DRENAGEM DO TERRENO DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAG?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 003292017 | 0000646 | 08/05/2018 | 4044.80 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 003292017 | 0000647 | 08/05/2018 | 2465.25 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAG?O LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0000648 | 08/05/2018 | 3100.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0000649 | 08/05/2018 | 2080.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0000650 | 08/05/2018 | 2995.74 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0000651 | 08/05/2018 | 2396.80 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0000652 | 08/05/2018 | 1540.00 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000653 | 08/05/2018 | 3380.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000654 | 08/05/2018 | 3240.00 | 23976882000120 | INACIO CALDEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000655 | 08/05/2018 | 2562.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000656 | 08/05/2018 | 4434.78 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000657 | 08/05/2018 | 4600.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000658 | 08/05/2018 | 2185.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000659 | 08/05/2018 | 2060.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000660 | 08/05/2018 | 6292.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000661 | 08/05/2018 | 1900.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000662 | 08/05/2018 | 3320.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000663 | 08/05/2018 | 4378.60 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000664 | 08/05/2018 | 2640.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000665 | 08/05/2018 | 1760.00 | 00003974822488 | EDANE ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000666 | 08/05/2018 | 3476.00 | 00026099303804 | LUCIANO LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000667 | 08/05/2018 | 2120.10 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/05/2018 | 450.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O/DECORA??O DO EVENTO DE PREMIA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA OLIMP?ADA MONTEIRENSE DE INFORMATICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/05/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?O E AVISO DE HOMOLOGA??O PP 2600/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 012232017 | 0000670 | 09/05/2018 | 3800.36 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 012232017 | 0000671 | 09/05/2018 | 4513.54 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 012232017 | 0000672 | 09/05/2018 | 4200.70 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 009232017 | 0000673 | 09/05/2018 | 1094.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 009292017 | 0000674 | 09/05/2018 | 1272.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ANA RAPOSO ARAG?O LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 009292017 | 0000675 | 09/05/2018 | 1615.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 005292017 | 0000676 | 09/05/2018 | 820.40 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 006292017 | 0000677 | 09/05/2018 | 855.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MADEIRAS ( BARROTE E LINHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/05/2018 | 1600.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA POTAVEL DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOS? DE ARAUJO VALEN?A, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAG?O, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAG?O E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E NAPSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/05/2018 | 260.00 | 00045884253826 | EDUARDO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PARTE ELETRICA DOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/05/2018 | 213.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DE PLACA NQB 5832, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/05/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000682 | 10/05/2018 | 1155.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 003292017 | 0000685 | 10/05/2018 | 633.40 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/05/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/05/2018 | 210.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/05/2018 | 211.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 009232017 | 0000689 | 11/05/2018 | 4379.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUT. EDUCA??O INFANTIL NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/05/2018 | 50.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/05/2018 | 50.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/05/2018 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/05/2018 | 60.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO 2? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF EDI??O 2017-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/05/2018 | 50.00 | 00005823239408 | JOSE JACKSON BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO 2? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF EDI??O 2017-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/05/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE EST? FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/05/2018 | 1700.00 | 00006812616419 | FABIO J?NIO OLEGARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/05/2018 | 600.00 | 21786558000114 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BALC?ES EM GRANITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/05/2018 | 32.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/05/2018 | 110.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DAS SECRETARIAS, SOB O TEMA: "FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/05/2018 | 80.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME PB PARA DIRIGENTES MINUCIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DAS SECRETARIAS, SOB O TEMA: "FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/05/2018 | 60.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DAS SECRETARIAS, SOB O TEMA: "FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/05/2018 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP N? 2.6.11/2018-SRP E EXTRATO DE CONTRATO NO DOU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/05/2018 | 530.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/05/2018 | 544.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/05/2018 | 1080.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REL. A ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/05/2018 | 17802.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/05/2018 | 52758.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/05/2018 | 112555.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/05/2018 | 51597.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 004292017 | 0000710 | 18/05/2018 | 1233.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/05/2018 | 821.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACAS QFE 4754, OFC 6923, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/05/2018 | 2516.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACAS OET 0264, NQG 4724, QFR 2154, NQE 9484, NQG 4744, NQE 9464, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/05/2018 | 32.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/05/2018 | 315.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/05/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/05/2018 | 1684.77 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA VIAGEM DE MARIA PARECIDA SILVESTRE PARA PARTICIPAR DA CONFER?NCIA NACIONAL DA EDUCA??O EM BELO HORIZONTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000717 | 21/05/2018 | 76.40 | 00006164468450 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000718 | 21/05/2018 | 244.04 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000719 | 21/05/2018 | 273.43 | 00006280901459 | JOSENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000720 | 21/05/2018 | 103.49 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000721 | 21/05/2018 | 177.93 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000722 | 21/05/2018 | 178.62 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 019232017 | 0000723 | 21/05/2018 | 9510.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MOBILI?RIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/05/2018 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000725 | 21/05/2018 | 252.52 | 00009289830484 | JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000726 | 21/05/2018 | 61.41 | 00005938126460 | DANIELA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0000727 | 22/05/2018 | 5194.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0000728 | 22/05/2018 | 6360.00 | 00004965996402 | DARIO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0000729 | 22/05/2018 | 3465.00 | 24059076000150 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0000730 | 22/05/2018 | 4785.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0000731 | 22/05/2018 | 5016.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0000732 | 22/05/2018 | 3996.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000733 | 22/05/2018 | 12985.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000734 | 22/05/2018 | 9328.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000735 | 22/05/2018 | 5989.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000736 | 22/05/2018 | 3848.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000737 | 22/05/2018 | 11448.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000738 | 22/05/2018 | 8957.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000739 | 22/05/2018 | 7155.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000740 | 22/05/2018 | 8374.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000741 | 22/05/2018 | 7791.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000742 | 22/05/2018 | 2438.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000743 | 22/05/2018 | 4452.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000744 | 22/05/2018 | 1449.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000745 | 22/05/2018 | 1848.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000746 | 22/05/2018 | 7155.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000747 | 22/05/2018 | 3339.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000748 | 22/05/2018 | 2552.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000749 | 22/05/2018 | 2001.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000750 | 22/05/2018 | 112.77 | 00013329906499 | CAMILA ALVES TINOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000751 | 22/05/2018 | 56.61 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000752 | 22/05/2018 | 152.47 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/05/2018 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/05/2018 | 50.00 | 00006995778456 | EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/05/2018 | 52.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/05/2018 | 38.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/05/2018 | 436.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/05/2018 | 653.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/05/2018 | 4666.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/05/2018 | 1518.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/05/2018 | 489.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/05/2018 | 1425.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/05/2018 | 2047.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/05/2018 | 7574.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000765 | 22/05/2018 | 536.88 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000766 | 22/05/2018 | 102.70 | 00009476481439 | MARIA ADEILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000767 | 22/05/2018 | 196.01 | 00001628081430 | JOSE ADEVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000768 | 22/05/2018 | 109.93 | 00011540838455 | JOSE ALDAIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000769 | 23/05/2018 | 217.90 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000770 | 23/05/2018 | 331.73 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000771 | 23/05/2018 | 323.56 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000772 | 23/05/2018 | 309.31 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000773 | 23/05/2018 | 118.17 | 00010345653467 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000774 | 23/05/2018 | 256.09 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/05/2018 | 203.70 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/05/2018 | 464.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/05/2018 | 27.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/05/2018 | 680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE RESULTADOS DE HABILITA??O TPS - 22002/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000779 | 24/05/2018 | 2210.81 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 015232017 | 0000780 | 25/05/2018 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA REALIZA??O "IN COMPANY" DE PALESTRAS E CURSOS MOTIVACIONAIS, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRA??O DIRECIONADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/05/2018 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESS?O DE USO DE BEM IMOV?L N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/05/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LICEN?A DE USO(LOCA??O) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002262017 | 0000783 | 25/05/2018 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, PARA UTILIZA??O COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 004262017 | 0000784 | 25/05/2018 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 003232017 | 0000786 | 25/05/2018 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS COM EMISS?O DE LAUDOS, PARECERES E ELABORA??O DE MEDI??O DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000787 | 28/05/2018 | 362.25 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000788 | 28/05/2018 | 767.03 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000789 | 28/05/2018 | 224.15 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000790 | 28/05/2018 | 2122.20 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000791 | 28/05/2018 | 730.47 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000792 | 28/05/2018 | 283.43 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000793 | 28/05/2018 | 752.98 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000794 | 28/05/2018 | 362.25 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000795 | 28/05/2018 | 543.61 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000796 | 28/05/2018 | 225.09 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000797 | 28/05/2018 | 362.25 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000798 | 28/05/2018 | 752.98 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000799 | 28/05/2018 | 362.25 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000800 | 28/05/2018 | 283.43 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000801 | 28/05/2018 | 752.98 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000802 | 28/05/2018 | 752.98 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000803 | 28/05/2018 | 312.11 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000804 | 28/05/2018 | 225.09 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000805 | 28/05/2018 | 362.25 | 00006894292400 | ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/05/2018 | 270.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000807 | 28/05/2018 | 204.03 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000808 | 28/05/2018 | 311.71 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/05/2018 | 453641.13 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/05/2018 | 58353.52 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/05/2018 | 213729.74 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/05/2018 | 5784.17 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/05/2018 | 243333.69 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/05/2018 | 31596.35 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/05/2018 | 84427.88 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/05/2018 | 3881.33 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/05/2018 | 300.00 | 00010642294410 | FELÍCIO TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHARIA NO CONSERTO DO PORT?O DA ENTRADA PRINCIPAL DA EMEF MARIA LAURICEIA FREITAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000818 | 29/05/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/06/2018 | 290.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/06/2018 | 58011.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/06/2018 | 17729.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/06/2018 | 815.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/06/2018 | 108344.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/06/2018 | 46043.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/06/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP N? 2.6.010/2018-SRP E EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000827 | 05/06/2018 | 3909.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000828 | 05/06/2018 | 14357.79 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000829 | 05/06/2018 | 3042.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000830 | 05/06/2018 | 2916.00 | 23976882000120 | INACIO CALDEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000831 | 05/06/2018 | 2440.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000832 | 05/06/2018 | 3801.24 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000833 | 05/06/2018 | 5290.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000834 | 05/06/2018 | 2070.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000835 | 05/06/2018 | 1854.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000836 | 05/06/2018 | 5148.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000837 | 05/06/2018 | 1995.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000838 | 05/06/2018 | 2988.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000839 | 05/06/2018 | 4378.60 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000840 | 05/06/2018 | 2376.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000841 | 05/06/2018 | 871.74 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000842 | 05/06/2018 | 1584.00 | 00003974822488 | EDANE ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0000843 | 05/06/2018 | 2844.00 | 00026099303804 | LUCIANO LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0000844 | 05/06/2018 | 2790.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0000845 | 05/06/2018 | 1872.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0000846 | 05/06/2018 | 715.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0000847 | 05/06/2018 | 2157.12 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0000848 | 05/06/2018 | 2772.00 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0000849 | 05/06/2018 | 3131.91 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/06/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/06/2018 | 163.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOG?ES, LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE DE ARA?JO VALEN?A E MANOEL MACIEL DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000852 | 06/06/2018 | 15832.36 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000853 | 06/06/2018 | 7762.91 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000854 | 06/06/2018 | 7467.24 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 008292017 | 0000855 | 06/06/2018 | 1228.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM BANNERS E LONAS PARA EVENTO DE PREMIA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA OLIMP?ADA MONTEIRENSE DE INFORMATICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0000856 | 06/06/2018 | 4040.93 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0000857 | 06/06/2018 | 7754.91 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0000858 | 06/06/2018 | 6283.53 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000859 | 06/06/2018 | 2572.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0000860 | 06/06/2018 | 2184.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/06/2018 | 3000.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQG 4724, OGC 6369, OGE 5420, NQG 4744 E OGD 2750, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000862 | 07/06/2018 | 11830.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS -CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000863 | 07/06/2018 | 11935.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0000864 | 07/06/2018 | 9030.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0000865 | 07/06/2018 | 11641.85 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0000866 | 07/06/2018 | 11243.34 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000867 | 07/06/2018 | 5565.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/06/2018 | 105.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LUBRIFICA??O DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/06/2018 | 285.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/06/2018 | 340.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/06/2018 | 390.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS DE ONIBUS ESCOLARES E FIAT, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/06/2018 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE RESULTADOS DE JULGAMENTOS - TP N? 2.2.003/2018 NO DOU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000873 | 08/06/2018 | 1715.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000874 | 08/06/2018 | 1584.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000875 | 08/06/2018 | 1017.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000876 | 08/06/2018 | 1183.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000877 | 08/06/2018 | 1350.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000878 | 08/06/2018 | 1106.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000879 | 08/06/2018 | 3780.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000880 | 08/06/2018 | 1323.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000881 | 08/06/2018 | 414.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000882 | 08/06/2018 | 756.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000883 | 08/06/2018 | 621.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000884 | 08/06/2018 | 792.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000885 | 08/06/2018 | 1080.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0000886 | 08/06/2018 | 567.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0000887 | 08/06/2018 | 2100.00 | 24059076000150 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0000888 | 08/06/2018 | 2900.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0000889 | 08/06/2018 | 3040.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0000890 | 08/06/2018 | 1628.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0000891 | 08/06/2018 | 1764.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0000892 | 08/06/2018 | 840.00 | 00004965996402 | DARIO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000893 | 08/06/2018 | 448.30 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0000894 | 08/06/2018 | 1200.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0000895 | 08/06/2018 | 278.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O ?GUA MINERAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0000896 | 08/06/2018 | 600.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAL TIRANDENTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 130402017 | 0000897 | 08/06/2018 | 7560.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA, TOTAL DE 27, DAS CRECHES, ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/06/2018 | 1500.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ORNAMENTA??O/DECORA??O DO EVENTO DA MISSA NO M?S MARIANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/06/2018 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?O N? 26011/2018-SRP E EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/06/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/06/2018 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/06/2018 | 710.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/06/2018 | 184.30 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/06/2018 | 100.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/06/2018 | 100.00 | 00005287392478 | ROSSANA DE FATIMA VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/06/2018 | 100.00 | 00050420534415 | COSMA ARISTANIA BATISTA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/06/2018 | 100.00 | 00003122326400 | MARIA JOSILENE NEVES GALVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/06/2018 | 100.00 | 00004697410408 | RODOLFO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/06/2018 | 100.00 | 00003467013414 | RAYSSA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/06/2018 | 200.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/06/2018 | 200.00 | 00079855628420 | JAILMA JEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/06/2018 | 200.00 | 00004716514439 | LUCIDALVA PEREIRA TOM? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/06/2018 | 420.00 | 00006584202402 | LUIZ ANTONIO TAVARES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CARRO PALIO QFX-8719, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/06/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE EST? FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/06/2018 | 220.00 | 20992286000146 | CAROLINE WEIRICH POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERA FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, HOSPEDAGEM DE UMA DI?RIA PARA TR?S PESSOAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/06/2018 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/06/2018 | 118.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/06/2018 | 420.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER E BEBEDOUROS DAS ESCOLAS GINALDA DE ANDRADE BARROS, MARIA LAURICEIA FREITAS E DA ESCOLA TIRADENTES ANEXO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 009292017 | 0000919 | 14/06/2018 | 1527.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 009292017 | 0000920 | 14/06/2018 | 145.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/06/2018 | 1400.00 | 00006046449499 | NATHALIA REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ORNAMENTA??O E ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/06/2018 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/06/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/06/2018 | 39774.25 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO ? PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/06/2018 | 1364.76 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/06/2018 | 95320.13 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO ? PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/06/2018 | 10056.75 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO ? PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/06/2018 | 209117.43 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO ? PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMNO TERCEIRO DO EXCERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/06/2018 | 11962.03 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO ? PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/06/2018 | 95983.17 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO ? PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/06/2018 | 714.74 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO ? PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 009292017 | 0000932 | 18/06/2018 | 6310.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/06/2018 | 50.00 | 00006995778456 | EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/06/2018 | 410.00 | 00093067445449 | ISAEL LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DO TERRENO DA E.M.E.F. GINALDA DE ANDRADE BARROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000935 | 18/06/2018 | 258.80 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000936 | 18/06/2018 | 400.35 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000937 | 18/06/2018 | 2272.95 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000938 | 18/06/2018 | 612.24 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000939 | 18/06/2018 | 2213.46 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000940 | 18/06/2018 | 353.88 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000941 | 18/06/2018 | 139.98 | 00013329906499 | CAMILA ALVES TINOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000942 | 18/06/2018 | 419.35 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000943 | 18/06/2018 | 61.41 | 00005938126460 | DANIELA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000944 | 18/06/2018 | 164.72 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000945 | 18/06/2018 | 246.64 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000946 | 18/06/2018 | 167.99 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000947 | 18/06/2018 | 258.80 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000948 | 18/06/2018 | 334.01 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000949 | 18/06/2018 | 255.98 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000950 | 18/06/2018 | 225.78 | 00009289830484 | JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000951 | 18/06/2018 | 186.58 | 00001628081430 | JOSE ADEVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000952 | 18/06/2018 | 107.70 | 00011540838455 | JOSE ALDAIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000953 | 18/06/2018 | 261.63 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000954 | 18/06/2018 | 447.40 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000955 | 18/06/2018 | 276.82 | 00006280901459 | JOSENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000956 | 18/06/2018 | 400.35 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000957 | 18/06/2018 | 124.37 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000958 | 18/06/2018 | 258.80 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000959 | 18/06/2018 | 215.03 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000960 | 18/06/2018 | 153.69 | 00009476481439 | MARIA ADEILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000961 | 18/06/2018 | 336.75 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000962 | 18/06/2018 | 360.05 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000963 | 18/06/2018 | 322.57 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000964 | 18/06/2018 | 329.26 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000965 | 18/06/2018 | 353.80 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000966 | 18/06/2018 | 229.03 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000967 | 18/06/2018 | 67.32 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000968 | 18/06/2018 | 400.35 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000969 | 18/06/2018 | 400.35 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000970 | 18/06/2018 | 339.69 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000971 | 18/06/2018 | 227.88 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000972 | 18/06/2018 | 255.98 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000973 | 18/06/2018 | 295.14 | 00006894292400 | ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/06/2018 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/06/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2? TERMO AO CONTRATO N? 22021/2016 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/06/2018 | 211.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/06/2018 | 3224.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/06/2018 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/06/2018 | 1148.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/06/2018 | 430.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/06/2018 | 612.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/06/2018 | 1073.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000983 | 20/06/2018 | 2372.95 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/06/2018 | 1200.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE EXTINTOR PQS 06KG ABC E TESTE HIDROSTATICO DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/06/2018 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0000986 | 20/06/2018 | 73.66 | 00010345653467 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/06/2018 | 180.00 | 00005675639446 | SEBASTIANA APARECIDA VIDAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE LETRAMENTO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/06/2018 | 180.00 | 00004199984461 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE LETRAMENTO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/06/2018 | 180.00 | 00040370429400 | PAULA FRANSSINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE LETRAMENTO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/06/2018 | 27.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/06/2018 | 928.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/06/2018 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/06/2018 | 1511.30 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS COM APLICA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/06/2018 | 1040.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISOS DE HOMOLOGA??O - TPS N?2.2.002/2018, 2.2.003/2018 E EXTRATOS DE CONTRATOS N? 2.2.002/2018, N? 2.2.003/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/06/2018 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/06/2018 | 337.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/06/2018 | 18102.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS, CRECHES E PR?DIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000998 | 25/06/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET COM PER?ODO DE 24 HORAS POR DIA, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 015232017 | 0000999 | 25/06/2018 | 1500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA REALIZA??O "IN COMPANY" DE PALESTRAS E CURSOS MOTIVACIONAIS, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRA??O DIRECIONADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/06/2018 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESS?O DE USO DE BEM IMOV?L N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/06/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LICEN?A DE USO(LOCA??O) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002262017 | 0001002 | 25/06/2018 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, PARA UTILIZA??O COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 004262017 | 0001003 | 25/06/2018 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 003232017 | 0001004 | 25/06/2018 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS COM EMISS?O DE LAUDOS, PARECERES E ELABORA??O DE MEDI??O DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001005 | 27/06/2018 | 3675.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/06/2018 | 3306.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001007 | 27/06/2018 | 3168.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/06/2018 | 3598.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001009 | 27/06/2018 | 1921.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001010 | 27/06/2018 | 2197.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001011 | 27/06/2018 | 2025.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001012 | 27/06/2018 | 2370.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/06/2018 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001014 | 27/06/2018 | 3780.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001015 | 27/06/2018 | 2205.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001016 | 29/06/2018 | 2366.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001017 | 29/06/2018 | 2268.00 | 23976882000120 | INACIO CALDEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001018 | 29/06/2018 | 1708.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001019 | 29/06/2018 | 3167.70 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001020 | 29/06/2018 | 4830.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001021 | 29/06/2018 | 1610.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001022 | 29/06/2018 | 1442.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001023 | 29/06/2018 | 4576.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001024 | 29/06/2018 | 1520.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001025 | 29/06/2018 | 2324.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001026 | 29/06/2018 | 1980.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001027 | 29/06/2018 | 1888.77 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001028 | 29/06/2018 | 1320.00 | 00003974822488 | EDANE ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001029 | 29/06/2018 | 2370.00 | 00026099303804 | LUCIANO LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0001030 | 29/06/2018 | 2170.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0001031 | 29/06/2018 | 1456.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0001032 | 29/06/2018 | 910.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001033 | 29/06/2018 | 1677.76 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001034 | 29/06/2018 | 2310.00 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001035 | 29/06/2018 | 3268.08 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001036 | 29/06/2018 | 3502.88 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001037 | 29/06/2018 | 690.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/06/2018 | 86459.32 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001039 | 29/06/2018 | 1260.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/06/2018 | 4358.99 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001041 | 29/06/2018 | 1035.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001042 | 29/06/2018 | 1320.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/06/2018 | 242432.47 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/06/2018 | 33750.84 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001045 | 29/06/2018 | 2839.74 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/06/2018 | 452900.06 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001047 | 29/06/2018 | 945.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/06/2018 | 65191.33 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001049 | 29/06/2018 | 1995.00 | 24059076000150 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/06/2018 | 210885.68 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001051 | 29/06/2018 | 2755.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001052 | 29/06/2018 | 2888.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/06/2018 | 6988.52 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001054 | 29/06/2018 | 2220.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001055 | 29/06/2018 | 1764.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001056 | 29/06/2018 | 1800.00 | 00004965996402 | DARIO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0001060 | 29/06/2018 | 12103.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRECHES: FRANCISCA MINEIRO, DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E ANA ARAG?O, E ESCOLAS: TOBIAS REM?GIO, MARIA DO SOCORRO A. LIBERAL,BRISA NUNES BRAZ, MARIA LAURICEIA, ADALICE, T?RCIO CALDEIRA, TIRADENTES ANEXO, NAPSE, ARA?JO VALEN?A, GINALDA DE ANDRADE, LAURA LOPES, MANOEL MACIEL, JOS? BELARMINO E BEN?CIA ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/07/2018 | 30.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0001062 | 03/07/2018 | 28685.63 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0001063 | 03/07/2018 | 3141.63 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001064 | 03/07/2018 | 2238.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/07/2018 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130182017 | 0001066 | 03/07/2018 | 1800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/07/2018 | 410.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001069 | 05/07/2018 | 9957.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/07/2018 | 3500.00 | 00003898061450 | FRANCISVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DO TELHADO ANTIGO E COLOCA??O DE NOVO TELHADO DO PAVILH?O DA ESCOLA LAURA LOPES FRAZ?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/07/2018 | 1620.00 | 00005616947458 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA E FACHADA DA ESCOLA LAURA LOPES FRAZ?O, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001072 | 05/07/2018 | 12815.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001073 | 05/07/2018 | 13385.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001074 | 05/07/2018 | 13911.19 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001075 | 05/07/2018 | 8270.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001076 | 05/07/2018 | 8755.92 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/07/2018 | 65.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/07/2018 | 600.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Constru??o de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022016 | 0001079 | 06/07/2018 | 40097.74 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM QUARTA MEDI??O DE CONSTRU??O DA ESCOLA PR? INFANCIA (CRECHE), NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 22021/2016/CSL/FME. | 00232017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0001080 | 06/07/2018 | 3097.10 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0001087 | 06/07/2018 | 7782.66 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0001088 | 06/07/2018 | 7889.03 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0001089 | 06/07/2018 | 6228.17 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTEN??O DA EDUCA??O INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0001090 | 09/07/2018 | 6228.17 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/07/2018 | 1500.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZ?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0001092 | 09/07/2018 | 1285.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001093 | 09/07/2018 | 600.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001094 | 09/07/2018 | 975.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001095 | 09/07/2018 | 1105.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001096 | 09/07/2018 | 208.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/07/2018 | 2400.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REVIS?O DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGD 2750, OGC 6369, OGD 2710, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280062018 | 0001082 | 09/07/2018 | 1732.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001083 | 09/07/2018 | 1715.25 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001084 | 09/07/2018 | 2041.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001085 | 09/07/2018 | 2545.75 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072018 | 0001086 | 09/07/2018 | 5593.85 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MADEIRAS (BARROTE, LINHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260122018 | 0001100 | 10/07/2018 | 2896.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA POTAVEL PARA O RETORNO DAS AULAS NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOS? DE ARAUJO VALEN?A, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAG?O, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAG?O E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/07/2018 | 9.70 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/07/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/07/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE LICITA??O - PP N. 26013/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/07/2018 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE DESPACHO DE 27 DE JUNHO DE 2018 RP N. 06017/2018 EXTRATO DE CONTRATO RP 06017/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/07/2018 | 250.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/07/2018 | 18524.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/07/2018 | 915.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/07/2018 | 58579.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/07/2018 | 109624.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/07/2018 | 45753.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/07/2018 | 1162.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNH/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/07/2018 | 375.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/07/2018 | 43.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/07/2018 | 436.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/07/2018 | 452.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, COM RECURSOS DO SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/07/2018 | 1176.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/07/2018 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE EST? FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0001119 | 16/07/2018 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/07/2018 | 850.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA DE SOF?, POLTRONAS E PUFFS DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/07/2018 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/07/2018 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DA PRESTA??O DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/07/2018 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/07/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/07/2018 | 353.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/07/2018 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTES A TAXAS DA DCTF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/07/2018 | 50.00 | 00006995778456 | EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/07/2018 | 60.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/07/2018 | 285.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/07/2018 | 470.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/07/2018 | 3676.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/07/2018 | 7529.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/07/2018 | 1249.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/07/2018 | 1979.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/07/2018 | 1199.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/07/2018 | 360.00 | 00014282580860 | FLAVIANO SARAIVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001137 | 23/07/2018 | 319.80 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001138 | 23/07/2018 | 491.78 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001139 | 23/07/2018 | 368.53 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001140 | 23/07/2018 | 484.43 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001141 | 23/07/2018 | 139.90 | 00005938126460 | DANIELA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001142 | 23/07/2018 | 292.67 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001143 | 23/07/2018 | 250.21 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001144 | 23/07/2018 | 319.80 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001145 | 23/07/2018 | 428.26 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001146 | 23/07/2018 | 419.66 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001147 | 23/07/2018 | 319.80 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001148 | 23/07/2018 | 425.43 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001149 | 23/07/2018 | 289.16 | 00006280901459 | JOSENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001150 | 23/07/2018 | 484.43 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001151 | 23/07/2018 | 149.99 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001152 | 23/07/2018 | 327.51 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001153 | 23/07/2018 | 323.43 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001154 | 23/07/2018 | 356.27 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001155 | 23/07/2018 | 280.34 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001156 | 23/07/2018 | 92.10 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001157 | 23/07/2018 | 484.43 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001158 | 23/07/2018 | 484.43 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001159 | 23/07/2018 | 332.42 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001160 | 23/07/2018 | 258.66 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001161 | 23/07/2018 | 413.43 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001162 | 23/07/2018 | 327.51 | 00006894292400 | ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001163 | 23/07/2018 | 666.94 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/07/2018 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/07/2018 | 680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O NO DOU3, DESPACHO DE 19 DE JUNHO DE 2018 E EXTRATO DO CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001166 | 23/07/2018 | 198.57 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001167 | 24/07/2018 | 132.58 | 00013329906499 | CAMILA ALVES TINOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001168 | 24/07/2018 | 10175.72 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001169 | 24/07/2018 | 12100.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001170 | 24/07/2018 | 8096.44 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001171 | 24/07/2018 | 11647.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001172 | 24/07/2018 | 7635.89 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001173 | 24/07/2018 | 11427.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022018 | 0001174 | 24/07/2018 | 645.00 | 11648550000138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA VICENTE DE ASSIS FERREIRA DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001176 | 24/07/2018 | 2087.52 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001177 | 24/07/2018 | 201.73 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001178 | 24/07/2018 | 124.14 | 00001628081430 | JOSE ADEVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001179 | 24/07/2018 | 78.24 | 00011540838455 | JOSE ALDAIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001180 | 24/07/2018 | 287.94 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001181 | 24/07/2018 | 153.06 | 00009476481439 | MARIA ADEILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001182 | 24/07/2018 | 283.21 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001183 | 24/07/2018 | 301.52 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001184 | 24/07/2018 | 159.73 | 00010345653467 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001185 | 24/07/2018 | 196.29 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001186 | 24/07/2018 | 2080.00 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/07/2018 | 100.00 | 00005894877440 | RODRIGO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITA??O T?CNICA PDDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/07/2018 | 160.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITA??O T?CNICA PDDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/07/2018 | 195.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PANELA DE PRESS?O E FOG?O INDUSTRIAIS DA ESCOLA ADALICE REM?GIO GOMES, CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E CRECHE ANA RAPOSO ARAG?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/07/2018 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/07/2018 | 50.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/07/2018 | 50.00 | 00028868498472 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002262017 | 0001193 | 26/07/2018 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, PARA UTILIZA??O COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 004262017 | 0001195 | 26/07/2018 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 003232017 | 0001197 | 26/07/2018 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS COM EMISS?O DE LAUDOS, PARECERES E ELABORA??O DE MEDI??O DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0001198 | 26/07/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET COM PER?ODO DE 24 HORAS POR DIA, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0001199 | 26/07/2018 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/07/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LICEN?A DE USO(LOCA??O) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/07/2018 | 300.00 | 00006812616419 | FABIO J?NIO OLEGARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ANOTA??O DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZA??O DA QUADRA DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ANOTA??O DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZA??O DA QUADRA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAG?O LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/07/2018 | 32.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/07/2018 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/07/2018 | 261.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/07/2018 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/07/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO - PP N. 2.60.13/2018-SRP NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/07/2018 | 180.00 | 00005894877440 | RODRIGO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPA??O DO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA CONDICIONALIDADE DA EDUCA??O DO BOLSA FAM?LIA-2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/07/2018 | 150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/07/2018 | 1617.10 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR, SUPORTE, FECHADURAS E PUXADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/07/2018 | 960.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTES A SERVI?OS DE REGULAGEM DE PORTA DE VIDRO E CONFEC??O DE QUADROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/07/2018 | 100.00 | 00006995778456 | EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/07/2018 | 100.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/07/2018 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/07/2018 | 465157.59 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/07/2018 | 51197.45 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/07/2018 | 215967.86 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/07/2018 | 3811.92 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/07/2018 | 240137.27 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/07/2018 | 36159.08 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/07/2018 | 4358.99 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/07/2018 | 83459.77 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/07/2018 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE DESPACHO E EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/07/2018 | 108599.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/07/2018 | 46153.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/07/2018 | 58447.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/07/2018 | 17639.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/07/2018 | 915.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/08/2018 | 150.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/08/2018 | 100.00 | 00006995778456 | EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/08/2018 | 184.30 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0001234 | 01/08/2018 | 5498.57 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0001235 | 01/08/2018 | 2207.20 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0001236 | 01/08/2018 | 5382.88 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0001237 | 01/08/2018 | 5773.19 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001238 | 01/08/2018 | 1956.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001239 | 01/08/2018 | 291.90 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001240 | 01/08/2018 | 1691.25 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001241 | 01/08/2018 | 1555.95 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001242 | 01/08/2018 | 652.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/08/2018 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/08/2018 | 85.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFC 6923, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001245 | 02/08/2018 | 3801.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001246 | 02/08/2018 | 4200.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001247 | 02/08/2018 | 4513.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/08/2018 | 1280.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/08/2018 | 1468.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACAS QFS 2746, QFS 2756, QFS 2776, QFS 2736, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/08/2018 | 570.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACAS QFF 3796, NQE 6295, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260022018 | 0001251 | 02/08/2018 | 5633.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUCICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/08/2018 | 485.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCARDENA??ES E CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/08/2018 | 200.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/08/2018 | 210.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/08/2018 | 700.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LUBRIFICA??O DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/08/2018 | 160.00 | 00070395999456 | LEONARDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001257 | 03/08/2018 | 2873.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001258 | 03/08/2018 | 2754.00 | 23976882000120 | INACIO CALDEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001259 | 03/08/2018 | 2074.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001260 | 03/08/2018 | 3590.06 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001261 | 03/08/2018 | 4830.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001262 | 03/08/2018 | 1955.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001263 | 03/08/2018 | 1751.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001264 | 03/08/2018 | 5434.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001265 | 03/08/2018 | 1615.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001266 | 03/08/2018 | 2822.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001267 | 03/08/2018 | 4816.46 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001268 | 03/08/2018 | 2376.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001269 | 03/08/2018 | 2760.51 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001270 | 03/08/2018 | 1496.00 | 00003974822488 | EDANE ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001271 | 03/08/2018 | 2686.00 | 00026099303804 | LUCIANO LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0001272 | 03/08/2018 | 2635.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0001273 | 03/08/2018 | 2080.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0001274 | 03/08/2018 | 1105.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001275 | 03/08/2018 | 2859.57 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001276 | 03/08/2018 | 2037.28 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001277 | 03/08/2018 | 2310.00 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001278 | 03/08/2018 | 1785.00 | 24059076000150 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001279 | 03/08/2018 | 2610.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001280 | 03/08/2018 | 2584.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001281 | 03/08/2018 | 2516.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001282 | 03/08/2018 | 4165.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001283 | 03/08/2018 | 3520.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001284 | 03/08/2018 | 1921.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001285 | 03/08/2018 | 3587.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001286 | 03/08/2018 | 2295.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001287 | 03/08/2018 | 2686.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001288 | 03/08/2018 | 4284.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001289 | 03/08/2018 | 2499.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001290 | 03/08/2018 | 828.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001291 | 03/08/2018 | 1512.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001292 | 03/08/2018 | 1518.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001293 | 03/08/2018 | 1496.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001294 | 03/08/2018 | 2690.28 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001295 | 03/08/2018 | 1071.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001296 | 03/08/2018 | 2587.20 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001297 | 03/08/2018 | 2040.00 | 00004965996402 | DARIO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0001298 | 06/08/2018 | 689.60 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0001299 | 06/08/2018 | 30592.36 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/08/2018 | 160.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/08/2018 | 650.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ORNAMENTA??O/DECORA??O PARA A I EXPOSI??O DE HIST?RIA, GEOGRAFIA E ARTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/08/2018 | 120.00 | 00079855628420 | JAILMA JEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMEs - CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/08/2018 | 120.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMEs - CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/08/2018 | 120.00 | 00093069740430 | VERONICE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMEs - CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0001306 | 07/08/2018 | 4080.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK PARA A JORNADA PEDAG?GICA COM OS PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0001307 | 07/08/2018 | 4900.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA A I EXPOSI??O DE HIST?RIA, GEOGRAFIA E ARTES NO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, COM OS ALUNOS DO FUNDAMENTAL II, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0001308 | 07/08/2018 | 1360.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK PARA REUNI?O COM OS CONSELHOS: MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ALIMENTA??O ESCOLAR E DO FUNDEB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/08/2018 | 3.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/08/2018 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/08/2018 | 687.60 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM MATERIAIS GR?FICOS (FACHADA EM LONA E VERNIZ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA LAUCRICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/08/2018 | 670.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PROGRAMA??O DO MTCO 1390, INTERVEN??O T?CNICA EM CRONOTAC?GRAFO E CORRE??O DA PARTE EL?TRICA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/08/2018 | 3300.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REVIS?O DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGD 2600, QFK 4568, QFS 2776, QFR 2154, QFS 2736 E QFS 2756, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/08/2018 | 50.00 | 00006995778456 | EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/08/2018 | 270.00 | 00001992718440 | GENILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE UM CARRO PIPA DE ?GUA COLOCADO NA ESCOLA TERCIO CALDEIRA LOCALIZADA NO SITIO PAU-FERRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260122018 | 0001318 | 10/08/2018 | 4758.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA POTAVEL DURANTE O M?S DE JULHO/2018 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOS? DE ARAUJO VALEN?A, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAG?O, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAG?O E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/08/2018 | 100.00 | 00004697410408 | RODOLFO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO SOMA EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/08/2018 | 100.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/08/2018 | 50.00 | 00006995778456 | EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/08/2018 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/08/2018 | 1500.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CABE?OTE, TROCA DE ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA DO VE?CULO DOBLO DE PLACA QFP 3997, SERVI?OS NA CAIXA DE MARCHAS E EMBREAGEM DO ?NIBUS DE PLACA OGD 2600, SERVI?OS DE FREIO NAS QUATRO RODAS DO ?NIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/08/2018 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/08/2018 | 184.30 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001327 | 14/08/2018 | 3469.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001329 | 15/08/2018 | 4380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001330 | 15/08/2018 | 2190.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001331 | 15/08/2018 | 4380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001332 | 15/08/2018 | 2190.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/08/2018 | 236.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/08/2018 | 208.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001335 | 15/08/2018 | 1170.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001336 | 15/08/2018 | 6010.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001337 | 15/08/2018 | 5520.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001338 | 15/08/2018 | 4470.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/08/2018 | 400.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/08/2018 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/08/2018 | 548.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, COM RECURSOS DO SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/08/2018 | 519.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/08/2018 | 1332.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/08/2018 | 1120.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/08/2018 | 60.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DA I FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/08/2018 | 43.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/08/2018 | 875.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/08/2018 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/08/2018 | 175.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/08/2018 | 4361.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/08/2018 | 2077.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/08/2018 | 4773.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/08/2018 | 1873.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/08/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001356 | 21/08/2018 | 2714.16 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001357 | 22/08/2018 | 2232.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA O VEICULO CAMIONETA BA? DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/08/2018 | 300.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?O PRESTADO NA TROCA DE CONGELADOR DE GELADEIRA DA ESCOLA NAPOLE?O SANTA CRUZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/08/2018 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/08/2018 | 27.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/08/2018 | 19.40 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/08/2018 | 60.00 | 00003801294420 | PATRICIA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DA CERIM?NIA REGIONAL DE PREMIA??O DA OBMEP 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001363 | 24/08/2018 | 13722.47 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001364 | 24/08/2018 | 13252.46 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001365 | 24/08/2018 | 10260.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001366 | 24/08/2018 | 13772.47 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001367 | 24/08/2018 | 5985.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001368 | 24/08/2018 | 6840.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0001369 | 24/08/2018 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/08/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LICEN?A DE USO (LOCA??O) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002262017 | 0001371 | 24/08/2018 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, PARA UTILIZA??O COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 004262017 | 0001372 | 24/08/2018 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0001373 | 24/08/2018 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS COM EMISS?O DE LAUDOS, PARECERES E ELABORA??O DE MEDI??O DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0001375 | 24/08/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET COM PER?ODO DE 24 HORAS POR DIA, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001376 | 27/08/2018 | 215.84 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001377 | 27/08/2018 | 462.09 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001378 | 27/08/2018 | 203.20 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022018 | 0001379 | 27/08/2018 | 639.00 | 11648550000138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA VICENTE DE ASSIS FERREIRA DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001381 | 27/08/2018 | 2145.00 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001382 | 27/08/2018 | 632.84 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/08/2018 | 50.00 | 00006995778456 | EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001384 | 27/08/2018 | 2298.95 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001385 | 27/08/2018 | 329.46 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001386 | 27/08/2018 | 106.09 | 00013329906499 | CAMILA ALVES TINOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001387 | 27/08/2018 | 477.12 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001388 | 27/08/2018 | 127.26 | 00005938126460 | DANIELA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001389 | 27/08/2018 | 281.92 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001390 | 27/08/2018 | 284.87 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001391 | 27/08/2018 | 189.04 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001392 | 27/08/2018 | 215.84 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001393 | 27/08/2018 | 450.90 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001394 | 27/08/2018 | 513.58 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001395 | 27/08/2018 | 597.54 | 00009289830484 | JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001396 | 27/08/2018 | 129.51 | 00001628081430 | JOSE ADEVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001397 | 27/08/2018 | 93.34 | 00011540838455 | JOSE ALDAIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001398 | 27/08/2018 | 216.12 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001399 | 27/08/2018 | 453.73 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001400 | 27/08/2018 | 276.52 | 00006280901459 | JOSENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001401 | 27/08/2018 | 373.04 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001402 | 27/08/2018 | 116.52 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001403 | 27/08/2018 | 216.12 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001404 | 27/08/2018 | 214.92 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001405 | 27/08/2018 | 337.99 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001406 | 27/08/2018 | 121.05 | 00009476481439 | MARIA ADEILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001407 | 27/08/2018 | 313.10 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001408 | 27/08/2018 | 329.46 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001409 | 27/08/2018 | 299.06 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001410 | 27/08/2018 | 311.06 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001411 | 27/08/2018 | 249.82 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001412 | 27/08/2018 | 88.74 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001413 | 27/08/2018 | 373.04 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001414 | 27/08/2018 | 174.55 | 00010345653467 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001415 | 27/08/2018 | 373.04 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001416 | 27/08/2018 | 313.10 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001417 | 27/08/2018 | 260.62 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001418 | 27/08/2018 | 491.53 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001419 | 27/08/2018 | 216.12 | 00006894292400 | ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/08/2018 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/08/2018 | 270.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/08/2018 | 50.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/08/2018 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/08/2018 | 1280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP N? 23.6.014/2018, DESPACHO E CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/08/2018 | 3000.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA - SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA PARA EFEITO DE CAPACITA??O DE 30 (TRINTA) PROFESSORES NA METODOLOGIA DO CURSO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS (JEEP), DE TITULARIDADE DO SEBRAE, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE LICENCIAMENTO ANEXO A ESTE CONTRATO, COM A FINALIDADE DE FOMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA EMPRENDEDORA NAS INSTITUI??ES DE ENSINO FORMAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/08/2018 | 680.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA M?QUINAS DE LAVAR ROUPAS E UM TANQUINHO DA CRECRE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAG?O, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/08/2018 | 72.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VISTORIA NO VEICULO DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/08/2018 | 420.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CAIXA DE DIRE??O DO ?NIBUS DE PLACA OGD 2710 E TROCA DE PIV? DO ?NIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Constru??o de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230022014 | 0001429 | 30/08/2018 | 71393.44 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM DECIMA MEDI??O DE CONSTRU??O DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZ?O, NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23201/2014. | 00042015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072018 | 0001430 | 30/08/2018 | 250.30 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DOBRADI?AS, FECHADURA, PORTA LISA E PREGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REM?GIO GOMES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072018 | 0001431 | 30/08/2018 | 362.40 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE BARROTES, CAIBROS E LINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001432 | 30/08/2018 | 2413.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001433 | 30/08/2018 | 3743.32 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/08/2018 | 79338.92 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/08/2018 | 5603.46 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/08/2018 | 470374.73 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/08/2018 | 53071.97 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/08/2018 | 215618.35 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/08/2018 | 1972.25 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/08/2018 | 241897.94 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/08/2018 | 36420.67 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001442 | 31/08/2018 | 876.93 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/08/2018 | 735.00 | 00070869637479 | BRUNO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA BENTO TEN?RIO DE SOUSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001444 | 31/08/2018 | 604.47 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001445 | 31/08/2018 | 180.80 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/08/2018 | 550.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/08/2018 | 495.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/08/2018 | 430.00 | 29947746000199 | JOS? WILSON ALVES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE VE?CULO DE PLACA QFP 3997, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/08/2018 | 540.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/08/2018 | 245.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001451 | 03/09/2018 | 3718.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001452 | 03/09/2018 | 3564.00 | 23976882000120 | INACIO CALDEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001453 | 03/09/2018 | 2806.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001454 | 03/09/2018 | 4857.14 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001455 | 03/09/2018 | 5980.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001456 | 03/09/2018 | 2530.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001457 | 03/09/2018 | 2266.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001458 | 03/09/2018 | 6864.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001459 | 03/09/2018 | 2280.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001460 | 03/09/2018 | 2310.00 | 24059076000150 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001461 | 03/09/2018 | 3652.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001462 | 03/09/2018 | 5254.32 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001463 | 03/09/2018 | 3190.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001464 | 03/09/2018 | 2904.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001465 | 03/09/2018 | 3196.38 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001466 | 03/09/2018 | 3344.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001467 | 03/09/2018 | 1936.00 | 00003974822488 | EDANE ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001468 | 03/09/2018 | 3256.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001469 | 03/09/2018 | 5390.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001470 | 03/09/2018 | 3476.00 | 00026099303804 | LUCIANO LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001471 | 03/09/2018 | 3872.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0001472 | 03/09/2018 | 3410.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001473 | 03/09/2018 | 2486.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0001474 | 03/09/2018 | 2496.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0001475 | 03/09/2018 | 1430.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001476 | 03/09/2018 | 4642.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001477 | 03/09/2018 | 2970.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001478 | 03/09/2018 | 2636.48 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001479 | 03/09/2018 | 3388.00 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001480 | 03/09/2018 | 3476.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001481 | 03/09/2018 | 2995.74 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001482 | 03/09/2018 | 5544.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001483 | 03/09/2018 | 3528.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001484 | 03/09/2018 | 1058.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001485 | 03/09/2018 | 2100.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0001486 | 03/09/2018 | 1803.32 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001487 | 03/09/2018 | 1587.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001488 | 03/09/2018 | 2024.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/09/2018 | 880.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP N? 23.6.011/2018, EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?O 26013/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001490 | 03/09/2018 | 3288.12 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001491 | 03/09/2018 | 1386.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001492 | 03/09/2018 | 2940.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001493 | 03/09/2018 | 2640.00 | 00004965996402 | DARIO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/09/2018 | 116.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOG?O INDUSTRIAL E PANELAS DE PRESS?O DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/09/2018 | 46094.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/09/2018 | 110374.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/09/2018 | 59858.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/09/2018 | 1176.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/09/2018 | 16952.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/09/2018 | 450.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001502 | 04/09/2018 | 1956.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001503 | 04/09/2018 | 978.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001504 | 04/09/2018 | 1961.85 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001505 | 04/09/2018 | 1826.55 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001506 | 04/09/2018 | 430.90 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DE 20 L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0001507 | 04/09/2018 | 3213.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/09/2018 | 184.30 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/09/2018 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001510 | 05/09/2018 | 3746.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001511 | 05/09/2018 | 4524.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001512 | 05/09/2018 | 4128.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/09/2018 | 398.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOG?O INDUSTRIAL, PANELA DE PRESS?O E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/09/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0001515 | 05/09/2018 | 39033.25 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001516 | 05/09/2018 | 4380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001517 | 05/09/2018 | 2190.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001518 | 05/09/2018 | 4380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/09/2018 | 104.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/09/2018 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/09/2018 | 90.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/09/2018 | 155.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260122018 | 0001523 | 05/09/2018 | 4216.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA POTAVEL DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOS? DE ARAUJO VALEN?A, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAG?O, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAG?O E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, EMEF NAPOLE?O SANTA CRUZ NETO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001524 | 06/09/2018 | 596.65 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001525 | 06/09/2018 | 2495.97 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA NQB 5832, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001526 | 06/09/2018 | 2456.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001527 | 06/09/2018 | 6163.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001528 | 06/09/2018 | 5325.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001529 | 06/09/2018 | 1015.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001530 | 06/09/2018 | 725.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001531 | 06/09/2018 | 435.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001532 | 06/09/2018 | 6180.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001533 | 06/09/2018 | 8500.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/09/2018 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001535 | 10/09/2018 | 3564.00 | 23976882000120 | INACIO CALDEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001536 | 10/09/2018 | 2806.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001537 | 10/09/2018 | 5980.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001538 | 10/09/2018 | 2280.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001539 | 10/09/2018 | 2995.74 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001540 | 10/09/2018 | 6864.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001541 | 10/09/2018 | 5254.32 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0001542 | 10/09/2018 | 1430.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001543 | 10/09/2018 | 2636.48 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0001544 | 10/09/2018 | 3410.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/09/2018 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM REGISTROS FOTOGR?FICOS REALIZADOS DURANTE O DESFILE C?VICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/09/2018 | 1836.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE KIT INFANTIL 2 CAMISAS MAIS 1 SHORT(5 A 6 ANOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/09/2018 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/09/2018 | 150.00 | 00001156706459 | LEANDRO GRANGEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/09/2018 | 100.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/09/2018 | 475.00 | 00004090021430 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A DURANTE O DESFILE C?VICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/09/2018 | 876.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0001552 | 11/09/2018 | 6500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DESFILE C?VICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/09/2018 | 1004.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO NOS VE?CULOS DE PLACA QFP 3997 E QFL 2467, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/09/2018 | 291.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/09/2018 | 1402.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO E VISTORIA DOS VEICULOS DE PLACAS: OET 0264, NQE 9484, NQG 4744, NQE 9464, QFS 2776, QFS 2736, QFS 2746 E QFK 4568, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisi??o de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/09/2018 | 1614.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GRAVADOR DIGITAL E CAMERA IR VHD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/09/2018 | 80.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CABO FLEXIVEL TELECAM 4MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/09/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0001559 | 12/09/2018 | 5683.78 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0001560 | 12/09/2018 | 5968.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0001561 | 12/09/2018 | 6076.10 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/09/2018 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001563 | 13/09/2018 | 5172.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/09/2018 | 377.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM MANUTEN??O DE EXTINTORES DE INC?NDIO DOS ?NIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/09/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/09/2018 | 430.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS ?NIBUS DE PLACA NQE 9464 E QFS 2756, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/09/2018 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE DESPACHO E EXTRATO DE CONTRATO - ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O N? 0.6.024/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/09/2018 | 215.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM MANUTEN??O DE EXTINTORES DE INC?NDIO DOS ?NIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/09/2018 | 540.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/09/2018 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/09/2018 | 1105.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/09/2018 | 820.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/09/2018 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/09/2018 | 920.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O - PP N? 2.6.01/2018, EXTRATO DE CONTRATO N? 26601/2018 E EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?O N? 26014/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/09/2018 | 100.00 | 00004460622432 | JOSINEIDE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DA OLIMP?ADA DA L?NGUA PORTUGUESA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/09/2018 | 100.00 | 00097768804449 | MARIA APARECIDA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DA OLIMP?ADA DA L?NGUA PORTUGUESA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001577 | 17/09/2018 | 886.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEU PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001578 | 17/09/2018 | 1772.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001579 | 17/09/2018 | 886.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEU PARA O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001580 | 17/09/2018 | 5316.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/09/2018 | 567.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/09/2018 | 59.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001583 | 18/09/2018 | 4934.18 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001584 | 18/09/2018 | 3000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/09/2018 | 71.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/09/2018 | 120.00 | 00004697410408 | RODOLFO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DA CONTINUIDADE DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/09/2018 | 1129.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/09/2018 | 534.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/09/2018 | 841.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, COM RECURSOS DO SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/09/2018 | 1661.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/09/2018 | 800.00 | 00006192328463 | EDGLEY FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE M?SICA DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA BEN?CIA ALVES DE LIMA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/09/2018 | 421.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001593 | 21/09/2018 | 750.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/09/2018 | 1987.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/09/2018 | 3857.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001596 | 21/09/2018 | 14693.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001597 | 21/09/2018 | 13680.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/09/2018 | 1908.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/09/2018 | 335.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001600 | 21/09/2018 | 11372.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001601 | 21/09/2018 | 11970.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001602 | 21/09/2018 | 9724.88 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001603 | 21/09/2018 | 10260.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/09/2018 | 1369.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/09/2018 | 5075.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/09/2018 | 5228.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/09/2018 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/09/2018 | 220.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO FREIO DO ?NIBUS DE PLACA OGD 2750, E TROCA DO PIV? DO ?NIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142018 | 0001609 | 21/09/2018 | 264.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE QUADROS DE ALUMINIO COM VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001610 | 24/09/2018 | 353.20 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001611 | 24/09/2018 | 213.70 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001612 | 24/09/2018 | 2080.00 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001613 | 24/09/2018 | 630.79 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001614 | 24/09/2018 | 2171.50 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001615 | 24/09/2018 | 353.44 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001616 | 24/09/2018 | 174.22 | 00013329906499 | CAMILA ALVES TINOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001617 | 24/09/2018 | 456.00 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260142018 | 0001618 | 24/09/2018 | 2680.40 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE VIDROS, PUXADORES, FECHADURAS, ESPELHO, MOLA HIDRAULICA, SUPORTES, DOBRADI?A E TRINCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001619 | 24/09/2018 | 382.76 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001620 | 24/09/2018 | 113.85 | 00005938126460 | DANIELA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001621 | 24/09/2018 | 353.20 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001622 | 24/09/2018 | 125.53 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001623 | 24/09/2018 | 382.76 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001624 | 24/09/2018 | 233.03 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001625 | 24/09/2018 | 351.38 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001626 | 24/09/2018 | 145.20 | 00009476481439 | MARIA ADEILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001627 | 24/09/2018 | 102.60 | 00097280232434 | EDJANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001628 | 24/09/2018 | 321.82 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001629 | 24/09/2018 | 353.44 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001630 | 24/09/2018 | 464.38 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001631 | 24/09/2018 | 408.09 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001632 | 24/09/2018 | 279.04 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001633 | 24/09/2018 | 279.64 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001634 | 24/09/2018 | 62.76 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001635 | 24/09/2018 | 353.20 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001636 | 24/09/2018 | 156.70 | 00010345653467 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001637 | 24/09/2018 | 290.76 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001638 | 24/09/2018 | 353.20 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001639 | 24/09/2018 | 321.82 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001640 | 24/09/2018 | 257.41 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001641 | 24/09/2018 | 201.50 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001642 | 24/09/2018 | 573.94 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001643 | 24/09/2018 | 382.76 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001644 | 24/09/2018 | 382.76 | 00006894292400 | ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001645 | 24/09/2018 | 439.58 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001646 | 24/09/2018 | 573.94 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001647 | 24/09/2018 | 565.42 | 00009289830484 | JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001648 | 24/09/2018 | 193.65 | 00001628081430 | JOSE ADEVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001649 | 24/09/2018 | 123.32 | 00011540838455 | JOSE ALDAIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001650 | 24/09/2018 | 382.66 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001651 | 24/09/2018 | 457.56 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001652 | 24/09/2018 | 236.02 | 00006280901459 | JOSENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/09/2018 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/09/2018 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/09/2018 | 360.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/09/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001657 | 24/09/2018 | 2871.36 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001658 | 24/09/2018 | 3295.67 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001659 | 24/09/2018 | 3103.75 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001660 | 25/09/2018 | 408.49 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001661 | 25/09/2018 | 0.40 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/09/2018 | 9.70 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/09/2018 | 60.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/09/2018 | 749.68 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA PAC ONIBUS E EQUIPAMENTOS, CONTA 28.060-7. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/09/2018 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0001666 | 26/09/2018 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/09/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LICEN?A DE USO (LOCA??O) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002262017 | 0001668 | 26/09/2018 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, PARA UTILIZA??O COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 004262017 | 0001669 | 26/09/2018 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 003232017 | 0001670 | 26/09/2018 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS COM EMISS?O DE LAUDOS, PARECERES E ELABORA??O DE MEDI??O DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0001671 | 26/09/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET COM PER?ODO DE 24 HORAS POR DIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/09/2018 | 219244.47 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/09/2018 | 1905.96 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/09/2018 | 478582.39 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/09/2018 | 57516.76 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/09/2018 | 238560.52 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/09/2018 | 37580.47 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/09/2018 | 80571.01 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/09/2018 | 6023.46 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/09/2018 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/09/2018 | 630.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM FILMAGENS REALIZADAS DURANTE O DESFILE C?VICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL E URBANA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/09/2018 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/09/2018 | 58851.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/09/2018 | 113334.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/09/2018 | 47367.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/09/2018 | 16919.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/09/2018 | 1264.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/10/2018 | 1400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE DESPACHOS - ADES?O DE REGISTRO DE PRE?OS N? 1.6.016-FMS, N? 032/2017-PMSTJ E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001689 | 01/10/2018 | 158.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001690 | 01/10/2018 | 158.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001691 | 01/10/2018 | 2920.87 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001692 | 01/10/2018 | 2267.95 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0001693 | 01/10/2018 | 3403.39 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/10/2018 | 1000.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ORNAMENTA??O/DECORA??O DO PALCO PARA O EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001695 | 01/10/2018 | 4608.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/10/2018 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/10/2018 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DA PRESTA??O DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/10/2018 | 570.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0001700 | 02/10/2018 | 1696.60 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001701 | 02/10/2018 | 584.80 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ?NIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001702 | 02/10/2018 | 584.80 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001703 | 02/10/2018 | 550.80 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001704 | 02/10/2018 | 550.80 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001705 | 02/10/2018 | 3380.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001706 | 02/10/2018 | 3240.00 | 23976882000120 | INACIO CALDEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001707 | 02/10/2018 | 3700.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001708 | 02/10/2018 | 2806.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001709 | 02/10/2018 | 4223.60 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001710 | 02/10/2018 | 5520.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001711 | 02/10/2018 | 2300.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001712 | 02/10/2018 | 2163.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001713 | 02/10/2018 | 6292.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001714 | 02/10/2018 | 2185.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001715 | 02/10/2018 | 3320.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/10/2018 | 395.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001717 | 02/10/2018 | 5035.39 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001718 | 02/10/2018 | 2640.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001719 | 02/10/2018 | 2615.22 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001720 | 02/10/2018 | 1760.00 | 00003974822488 | EDANE ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001721 | 02/10/2018 | 3160.00 | 00026099303804 | LUCIANO LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0001722 | 02/10/2018 | 3100.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0001723 | 02/10/2018 | 1976.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0001724 | 02/10/2018 | 1170.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001725 | 02/10/2018 | 2396.80 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001726 | 02/10/2018 | 2926.00 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001727 | 02/10/2018 | 5145.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001728 | 02/10/2018 | 2723.40 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001729 | 02/10/2018 | 4928.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001730 | 02/10/2018 | 2373.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001731 | 02/10/2018 | 4431.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001732 | 02/10/2018 | 2835.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001733 | 02/10/2018 | 3318.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001734 | 02/10/2018 | 5292.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001735 | 02/10/2018 | 3087.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001736 | 02/10/2018 | 966.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001737 | 02/10/2018 | 1764.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001738 | 02/10/2018 | 1518.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001739 | 02/10/2018 | 1936.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001740 | 02/10/2018 | 3736.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001741 | 02/10/2018 | 1323.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001742 | 02/10/2018 | 2520.00 | 00004965996402 | DARIO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001743 | 02/10/2018 | 2205.00 | 24059076000150 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001744 | 02/10/2018 | 3045.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001745 | 02/10/2018 | 3192.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001746 | 02/10/2018 | 3256.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001747 | 02/10/2018 | 2469.60 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001748 | 02/10/2018 | 3500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001749 | 02/10/2018 | 3500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001750 | 02/10/2018 | 4380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001751 | 02/10/2018 | 2190.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001752 | 02/10/2018 | 2190.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0001753 | 02/10/2018 | 1095.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFR 2154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/10/2018 | 162.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/10/2018 | 266.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOG?O INDUSTRIAL, PANELA DE PRESS?O E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/10/2018 | 95.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/10/2018 | 70.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LUBRIFICA??O DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/10/2018 | 1720.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? BELARMINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/10/2018 | 100.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM ACABAMENTO EM GESSO NO DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001760 | 03/10/2018 | 2678.63 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 280102018 | 0001761 | 03/10/2018 | 13580.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??ES E INSTALA??ES DE PALCO PEQUENO PORTE E FECHAMENTO DISCIPLINADOR, DESTINADOS PARA O DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/10/2018 | 615.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/10/2018 | 603.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM RECURSOS DO SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/10/2018 | 1640.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/10/2018 | 1159.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006584202402 | LUIZ ANTONIO TAVARES BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CARRO FIAT DE PLACA QFT 4500, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/10/2018 | 150.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA M?QUINA DE LAVAR ROUPAS DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 010022018 | 0001768 | 04/10/2018 | 2030.00 | 10746994000143 | LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UM LAVADORA DE ROUPA CAP. 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAG?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001769 | 04/10/2018 | 1344.56 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001770 | 04/10/2018 | 2141.16 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001771 | 04/10/2018 | 1056.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOCENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/10/2018 | 1000.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGENS DO DESFILE C?VICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001773 | 04/10/2018 | 2721.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001775 | 04/10/2018 | 2961.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO INFANTIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001776 | 04/10/2018 | 1304.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001777 | 04/10/2018 | 2557.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001778 | 04/10/2018 | 652.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001779 | 04/10/2018 | 2001.72 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001780 | 04/10/2018 | 2144.70 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/10/2018 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001782 | 04/10/2018 | 361.40 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DE 20 L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001783 | 05/10/2018 | 1899.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001784 | 05/10/2018 | 2500.69 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001785 | 05/10/2018 | 2958.91 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/10/2018 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0001788 | 08/10/2018 | 41227.08 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/10/2018 | 190.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADO VEICULO DE PLACA QFT 4500, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260142018 | 0001790 | 09/10/2018 | 1054.50 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS REFERENTES A AQUISI??O DE VIDROS, MOLAS E TRINCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO ARAG?O E MARIA LAURICEIA DE FREITAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/10/2018 | 1344.15 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE GENICE SILVA E RODRIGO PEREIRA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PRESTA??ES DECONTAS 2018 - 24 HORAS DE CAPACITA??O NA CIDADE DE RECIPE - PE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/10/2018 | 2400.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DEPESAS COM INSCRI??O DE DUAS PESSOAS PARA OFICINAS DO ENCONTRO DE PRESTA??ES DE CONTAS - PPDE + SIGPC + SIMEC PAR + OBRAS, NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/10/2018 | 2700.00 | 00007347549493 | JANIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, RESTAURA??O DE BANCOS, REPOSI??O DE PORTAS E COLOCA??O DE FECHADURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CRECHES DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, ANA RAPOSO ARAG?O E FRANCISCA MINEIRO SILVA, JOS? DE ARAUJO VALEN?A, MARIA LAURICEIA FREITAS, GINALDA DE ANDRADE BARROS E MARIA DO SOCORRO ARAG?O LIBERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 280012018 | 0001794 | 10/10/2018 | 3000.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM DURANTE O DESFILE C?VICO DE 7 DE SETEMBRO NA AVENIDA PRINCIPAL NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO E NO DIA 23 DE SETEMBRO NO DESFILE C?VICO DA COMUNIDADE DO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280072018 | 0001795 | 10/10/2018 | 3153.60 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MADEIRAS (CAIBRO, TABUA, RIPA) FECHADURA, DOBRADI?AS, PREGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/10/2018 | 180.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260122018 | 0001797 | 11/10/2018 | 5262.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA POTAVEL DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, NAPOLE?O SANTA CRUZ, EMEF JOS? DE ARAUJO VALEN?A, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAG?O, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAG?O, FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E NAPSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0001799 | 15/10/2018 | 6929.10 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0001800 | 15/10/2018 | 6478.45 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II, COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0001801 | 15/10/2018 | 6273.80 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I, COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 280012018 | 0001802 | 15/10/2018 | 3000.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM DURANTE O DESFILE C?VICO DE 7 DE SETEMBRO NA AVENIDA PRINCIPAL NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO E NO DIA 23 DE SETEMBRO NO DESFILE C?VICO DA COMUNIDADE DO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142018 | 0001803 | 15/10/2018 | 2080.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE FORRO DE PVC NAS ESCOLAS ADALICE REMIGIO GOMES E MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/10/2018 | 200.00 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/10/2018 | 164.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/10/2018 | 53.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/10/2018 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001808 | 16/10/2018 | 1315.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001809 | 17/10/2018 | 10870.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001810 | 17/10/2018 | 12580.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001811 | 17/10/2018 | 5365.25 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001812 | 17/10/2018 | 4886.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/10/2018 | 437.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/10/2018 | 270.00 | 00005894877440 | RODRIGO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PR?TICAS - PRESTA??O DE CONTAS - SIGPC/PDDE+ PAR/OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/10/2018 | 420.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PR?TICAS - PRESTA??O DE CONTAS - SIGPC/PDDE+ PAR/OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/10/2018 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/10/2018 | 5250.00 | 11661264000102 | SEME?O QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA EM PAREDES, GRADES E JANELAS DA EMEF JOSE BELARMINO ALVES, LOCALIZADA NO S?TIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/10/2018 | 5040.00 | 00009516423400 | ROGERIO FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE 160M DE PAREDE COM 0,40CM DE ALTURA, MAIS CERCA COM 10 ARAMES ACIMA, CONSTRU??O DE RAMPA DE ACESSO DE 5M X 10,20M E REPAROS NA CAL?ADA E CISTERNA DA EMEF JOSE BELARMINO ALVES, LOCALIZADA NO S?TIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/10/2018 | 840.00 | 00003910573401 | ROMERO CECILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O EL?TRICA DO PR?DIO DA EMEF JOSE BELARMINO ALVES, LOCALIZADA NO S?TIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/10/2018 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/10/2018 | 527.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/10/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/10/2018 | 27.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/10/2018 | 597.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/10/2018 | 427.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/10/2018 | 4210.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/10/2018 | 7909.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/10/2018 | 994.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/10/2018 | 3245.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/10/2018 | 2191.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/10/2018 | 1129.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/10/2018 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/10/2018 | 1860.00 | 22275487000158 | MARCOS ANDRE SARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E TROCA DE PE?AS EM DATASHOW MULTIMIDIA BENQ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/10/2018 | 150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0001839 | 23/10/2018 | 5880.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL (JEM), REALIZADO NO GIN?SIO DE ESPORTES "O CHIC?O". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0001840 | 23/10/2018 | 735.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS NA COMEMORA??O DO DIA DA CRIAN?A DO NAPSE PARA OS PAIS E USU?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001841 | 24/10/2018 | 2419.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001842 | 24/10/2018 | 2625.68 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/10/2018 | 465.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM RECOLHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA DE CONSTITUI??O, CERTID?O DE REGISTRO, ESTATUTO SOCIAL DA APM NAPOLE?O SANTA CRUZ NETO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/10/2018 | 120.00 | 00002522826476 | JOSE ROBERTO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE REQUERIMENTO E EDITAL DA APM NAPOLE?O SANTA CRUZ NETO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0001845 | 25/10/2018 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/10/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LICEN?A DE USO (LOCA??O) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002262017 | 0001847 | 25/10/2018 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, PARA UTILIZA??O COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 004262017 | 0001848 | 25/10/2018 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 003232017 | 0001849 | 25/10/2018 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS COM EMISS?O DE LAUDOS, PARECERES E ELABORA??O DE MEDI??O DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0001850 | 25/10/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET COM PER?ODO DE 24 HORAS POR DIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001851 | 25/10/2018 | 1132.12 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001852 | 25/10/2018 | 6130.77 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/10/2018 | 10.00 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/10/2018 | 33.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/10/2018 | 230.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MUDA DE PLANTAS ORNAMENTAL E DE FLOREIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001856 | 26/10/2018 | 6562.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001857 | 26/10/2018 | 11970.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001858 | 26/10/2018 | 13680.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001859 | 26/10/2018 | 7441.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0001860 | 26/10/2018 | 5130.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0001861 | 26/10/2018 | 7954.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/10/2018 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001863 | 26/10/2018 | 1441.98 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/10/2018 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/10/2018 | 80348.79 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/10/2018 | 6023.46 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/10/2018 | 465729.23 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/10/2018 | 59880.11 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/10/2018 | 214277.59 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/10/2018 | 1905.96 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/10/2018 | 235702.51 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/10/2018 | 39558.88 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001874 | 29/10/2018 | 465.02 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001875 | 29/10/2018 | 377.32 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001876 | 29/10/2018 | 330.12 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022018 | 0001877 | 29/10/2018 | 600.00 | 11648550000138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA VICENTE DE ASSIS FERREIRA DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001878 | 29/10/2018 | 2262.00 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001879 | 29/10/2018 | 778.51 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001880 | 29/10/2018 | 2620.58 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001881 | 29/10/2018 | 359.10 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001882 | 29/10/2018 | 463.82 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001883 | 29/10/2018 | 95.61 | 00005938126460 | DANIELA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001884 | 29/10/2018 | 798.00 | 00097280232434 | EDJANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001885 | 29/10/2018 | 611.80 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001886 | 29/10/2018 | 346.84 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001887 | 29/10/2018 | 230.09 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001888 | 29/10/2018 | 473.97 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001890 | 29/10/2018 | 607.75 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001891 | 29/10/2018 | 612.00 | 00009289830484 | JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001892 | 29/10/2018 | 201.37 | 00001628081430 | JOSE ADEVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001893 | 29/10/2018 | 471.16 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001895 | 29/10/2018 | 244.47 | 00006280901459 | JOSENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001896 | 29/10/2018 | 377.32 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001897 | 29/10/2018 | 115.72 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001898 | 29/10/2018 | 465.02 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001899 | 29/10/2018 | 233.94 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001900 | 29/10/2018 | 337.37 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001901 | 29/10/2018 | 359.48 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001902 | 29/10/2018 | 359.10 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001903 | 29/10/2018 | 309.05 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001904 | 29/10/2018 | 304.19 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001905 | 29/10/2018 | 244.20 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001906 | 29/10/2018 | 67.62 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001907 | 29/10/2018 | 377.32 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001908 | 29/10/2018 | 209.05 | 00010345653467 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001909 | 29/10/2018 | 377.32 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001910 | 29/10/2018 | 359.48 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001911 | 29/10/2018 | 277.48 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001912 | 29/10/2018 | 594.07 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001913 | 29/10/2018 | 474.82 | 00006894292400 | ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/10/2018 | 140.00 | 00040370429400 | PAULA FRANSSINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE MACEI? - AL PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA P?BLICA FUNDEF INTERESTRADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/10/2018 | 140.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA O ENCONTRO DE SECRET?RIOS DE EDUCA??O PARA APRESENTA??O DE MODELO DE GEST?O EDUCACIONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/10/2018 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/10/2018 | 112157.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/10/2018 | 45798.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/10/2018 | 58497.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/10/2018 | 16873.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/10/2018 | 1264.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/10/2018 | 180.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001924 | 31/10/2018 | 750.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001925 | 31/10/2018 | 2500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001926 | 31/10/2018 | 1900.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001927 | 31/10/2018 | 993.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/10/2018 | 270.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001929 | 01/11/2018 | 2593.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001930 | 01/11/2018 | 2692.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001931 | 01/11/2018 | 2338.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO INFANTIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001932 | 01/11/2018 | 430.90 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DE 20 L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001933 | 01/11/2018 | 1787.25 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001934 | 01/11/2018 | 1644.27 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001935 | 01/11/2018 | 652.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0001936 | 01/11/2018 | 1630.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001937 | 01/11/2018 | 2146.88 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001938 | 01/11/2018 | 1950.31 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/11/2018 | 180.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE GESSO NO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001940 | 01/11/2018 | 228.00 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0001941 | 01/11/2018 | 127.35 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/11/2018 | 105.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LUBRIFICA??O DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0001943 | 01/11/2018 | 5422.93 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/11/2018 | 550.00 | 00004542357805 | PAULO EDSON RODRIGUES SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA CALHA EM ZINCO MEDINDO 9 METROS PARA CA?DA DE AGUA NO TELHADO DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/11/2018 | 12.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/11/2018 | 415.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS VEICULO DE PLACA QFT 4520, QFT 4520, QFX 8649 E QFX 8719, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/11/2018 | 400.00 | 00001984558447 | JOÃO BOSCO ALEXANDRE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001948 | 05/11/2018 | 6267.50 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001949 | 05/11/2018 | 4400.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001950 | 05/11/2018 | 2825.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001951 | 05/11/2018 | 5275.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001952 | 05/11/2018 | 3375.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001953 | 05/11/2018 | 3950.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001954 | 05/11/2018 | 6300.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001955 | 05/11/2018 | 3675.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001956 | 05/11/2018 | 1150.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001957 | 05/11/2018 | 2350.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001958 | 05/11/2018 | 1725.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001959 | 05/11/2018 | 2112.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001960 | 05/11/2018 | 4035.42 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0001961 | 05/11/2018 | 1701.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001962 | 05/11/2018 | 2940.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001963 | 05/11/2018 | 3000.00 | 00004965996402 | DARIO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001964 | 05/11/2018 | 2835.00 | 24059076000150 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001965 | 05/11/2018 | 3335.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001966 | 05/11/2018 | 3496.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001967 | 05/11/2018 | 3996.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/11/2018 | 410.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/11/2018 | 105.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/11/2018 | 475.00 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES MONTEIRENSE - JEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PER?ODO 24/10/2018 ? 30/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/11/2018 | 475.00 | 00009898327405 | WILLAMS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES MONTEIRENSE - JEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PER?ODO 24/10/2018 ? 30/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/11/2018 | 475.00 | 00008667718408 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES MONTEIRENSE - JEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PER?ODO 24/10/2018 ? 30/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/11/2018 | 4000.00 | 00009369833455 | JO?O PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UM PORT?O DE FERRO PARA MURADA DA ESCOLA MEDINDO 3,00X1,70 TUDO 30X50 E 20X20, UM PORT?O DE FERRO PARA PARA A ENTRADA DO PR?DIO, MEDINDO 2,60X1,70 TUBO 30X50 E 20X20 E UM CORRIM?O PARA RAMPA DE ACESSO 7,90M EM TUBO DE UMA POLEGADA POR 1/4 REDONDO PARA O PR?DIO DA EMEF JOS? BELARMINO ALVES, LOCALIZADA S?TIO PITOMBEIRA. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/11/2018 | 475.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES MONTEIRENSE - JEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PER?ODO 24/10/2018 ? 30/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001975 | 05/11/2018 | 3549.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001976 | 05/11/2018 | 3564.00 | 23976882000120 | INACIO CALDEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001977 | 05/11/2018 | 2318.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001978 | 05/11/2018 | 4434.78 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001979 | 05/11/2018 | 5290.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001980 | 05/11/2018 | 1955.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001981 | 05/11/2018 | 2163.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001982 | 05/11/2018 | 6292.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001983 | 05/11/2018 | 1805.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001984 | 05/11/2018 | 3486.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001985 | 05/11/2018 | 4597.53 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001986 | 05/11/2018 | 2508.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001987 | 05/11/2018 | 2760.51 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001988 | 05/11/2018 | 1672.00 | 00003974822488 | EDANE ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0001989 | 05/11/2018 | 3634.00 | 00026099303804 | LUCIANO LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0001990 | 05/11/2018 | 3255.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0001991 | 05/11/2018 | 2080.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0001992 | 05/11/2018 | 1365.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001993 | 05/11/2018 | 2996.00 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0001994 | 05/11/2018 | 3542.00 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0001995 | 05/11/2018 | 2859.57 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/11/2018 | 350.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS FOTOGR?FICOS NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES - JEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0001997 | 06/11/2018 | 44812.42 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/11/2018 | 115.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060272018 | 0001999 | 06/11/2018 | 7280.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA DE 28 (VINTE E OITO) AR CONDICIONADOS DAS CRECHES, ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/11/2018 | 1000.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ORNAMENTA??O/DECORA??O DO GIN?SIO O CHIC?O PARA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES MONTEIRENSE - JEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0002001 | 06/11/2018 | 5713.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/11/2018 | 24146.92 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE DO CONV?NIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONTA 26.418-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/11/2018 | 412.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS SERVI?OS PRESTADOS EM ENCARDENA??ES E CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisi??o de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/11/2018 | 570.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UM GAVETEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260142018 | 0002005 | 06/11/2018 | 1057.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE VIDROS, TUBOS E SUPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/11/2018 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260122018 | 0002007 | 07/11/2018 | 3428.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA POTAVEL DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOS? DE ARAUJO VALEN?A, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAG?O, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSOARAG?O E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, EMEF NAPOLE?O SANTA CRUZ NETO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072018 | 0002008 | 07/11/2018 | 586.50 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DOBRADI?AS, FECHADURA, PORTA LISA, LINHA, CAIBRO, RIPA, TABUA E PREGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0002009 | 07/11/2018 | 5959.06 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0002010 | 07/11/2018 | 5825.55 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0002011 | 07/11/2018 | 6486.78 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280112018 | 0002012 | 07/11/2018 | 2117.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM MATERIAIS GR?FICOS (ADESIVOS, PLACAS E BANNER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS - JEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 280012018 | 0002013 | 07/11/2018 | 1200.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM PARA ABERTURA E DURANTE OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS - JEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/11/2018 | 50.00 | 00005823239408 | JOSE JACKSON BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF EDI??O 2017-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/11/2018 | 60.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA PARA PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF EDI??O 2017-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280112018 | 0002016 | 07/11/2018 | 4202.64 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM FAIXAS, BANNERS E LONAS PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS - JEM E PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/11/2018 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/11/2018 | 180.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0002019 | 09/11/2018 | 3498.08 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0002020 | 09/11/2018 | 5610.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Constru??o de Quadras Poliesportivas e Gin?sio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022018 | 0002021 | 09/11/2018 | 48875.43 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE CONCLUS?O DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTI?RIO PADR?O FNDE, LOCALIZADA NA EMEF II, MARIA DE SOCORRO ARAG?O LIBERAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09530/2014. | 22022015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/11/2018 | 190.00 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisi??o de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/11/2018 | 5202.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisi??o de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/11/2018 | 1077.00 | 02841461000112 | ATACADAO DOS COSMETICOS & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/11/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE RETIFICA??O DO EXTRATO DE CONTRATO PP-26007/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002027 | 12/11/2018 | 3044.72 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002028 | 12/11/2018 | 4667.44 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0002029 | 12/11/2018 | 2859.25 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/11/2018 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002031 | 12/11/2018 | 3728.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFR 2154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002032 | 12/11/2018 | 4380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002033 | 12/11/2018 | 1488.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA O VEICULO P?LIO DE PLACA QFX 8669, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002034 | 12/11/2018 | 2288.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002035 | 12/11/2018 | 1488.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA O VEICULO P?LIO DE PLACA QFX 8649, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/11/2018 | 359.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOG?O INDUSTRIAL, PANELA DE PRESS?O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/11/2018 | 79.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/11/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE EST? FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/11/2018 | 1220.00 | 22275487000158 | MARCOS ANDRE SARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E TROCA DE PE?AS EM 04 (QUATRO) DATASHOW MULTIMIDIA DEIBOLD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0002041 | 13/11/2018 | 1147.60 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/11/2018 | 179.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/11/2018 | 244.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/11/2018 | 650.00 | 31295688000108 | VANDEMILSON PEREIRA DE LIMA 39833410120 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DO VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4500, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0002045 | 14/11/2018 | 1270.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/11/2018 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/11/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/11/2018 | 623.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/11/2018 | 647.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, COM RECURSOS PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/11/2018 | 1159.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/11/2018 | 1866.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/11/2018 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/11/2018 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisi??o de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/11/2018 | 4250.00 | 08935197000405 | NOGUEIRA E ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO) VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/11/2018 | 1160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE DESPACHO EM 13 DE NOVEMBRO E EXTRATO DE CONTRATO DE ADES?O AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 06028/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0002056 | 20/11/2018 | 5033.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisi??o de Equipamentos para Escolas da Educa??o Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 010022018 | 0002057 | 20/11/2018 | 652.00 | 10746994000143 | LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE UM CARRINHO DE BEB? PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisi??o de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 010022018 | 0002060 | 20/11/2018 | 1280.00 | 10746994000143 | LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/11/2018 | 511.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/11/2018 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/11/2018 | 108.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/11/2018 | 108.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/11/2018 | 435.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/11/2018 | 620.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/11/2018 | 4815.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/11/2018 | 4674.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/11/2018 | 1315.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/11/2018 | 1358.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/11/2018 | 2697.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/11/2018 | 6219.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/11/2018 | 27.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/11/2018 | 352.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO E VISTORIA DOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACAS: OGC 6369, OFA 9839, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/11/2018 | 562.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO NOS VE?CULOS DE PLACA QFX 8669, QFX 8719, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0002076 | 23/11/2018 | 2694.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0002077 | 23/11/2018 | 2911.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0002078 | 23/11/2018 | 6240.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0002079 | 23/11/2018 | 3187.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0002080 | 23/11/2018 | 5460.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0002081 | 23/11/2018 | 2340.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/11/2018 | 33.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/11/2018 | 1785.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO NOS VE?CULOS DE PLACA QFX 8649, QFG 8519, QFG 8549 E QFG 8369, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/11/2018 | 4000.00 | 11661264000102 | SEME?O QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA EM PAREDES E RETELHAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0002085 | 26/11/2018 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/11/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LICEN?A DE USO (LOCA??O) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002262017 | 0002087 | 26/11/2018 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, PARA UTILIZA??O COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 004262017 | 0002088 | 26/11/2018 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0002089 | 26/11/2018 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS COM EMISS?O DE LAUDOS, PARECERES E ELABORA??O DE MEDI??O DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0002090 | 26/11/2018 | 1900.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET COM PER?ODO DE 24 HORAS POR DIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/11/2018 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO N. 68002/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisi??o de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/11/2018 | 960.00 | 08935197000405 | NOGUEIRA E ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE 6 (SEIS) VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/11/2018 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/11/2018 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002095 | 27/11/2018 | 472.05 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002096 | 27/11/2018 | 207.10 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002097 | 27/11/2018 | 358.65 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290022018 | 0002098 | 27/11/2018 | 660.00 | 11648550000138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA VICENTE DE ASSIS FERREIRA DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002099 | 27/11/2018 | 2762.50 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002100 | 27/11/2018 | 595.31 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002101 | 27/11/2018 | 2486.49 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002102 | 27/11/2018 | 404.60 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002103 | 27/11/2018 | 134.22 | 00005938126460 | DANIELA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002104 | 27/11/2018 | 1102.00 | 00097280232434 | EDJANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002105 | 27/11/2018 | 554.42 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002106 | 27/11/2018 | 358.24 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002107 | 27/11/2018 | 266.13 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002108 | 27/11/2018 | 419.84 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002109 | 27/11/2018 | 333.15 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002110 | 27/11/2018 | 579.85 | 00009289830484 | JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002111 | 27/11/2018 | 227.46 | 00001628081430 | JOSE ADEVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002112 | 27/11/2018 | 254.99 | 00011540838455 | JOSE ALDAIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002113 | 27/11/2018 | 406.52 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002114 | 27/11/2018 | 266.98 | 00006280901459 | JOSENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002115 | 27/11/2018 | 292.20 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002116 | 27/11/2018 | 124.28 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002117 | 27/11/2018 | 406.52 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002118 | 27/11/2018 | 232.55 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002119 | 27/11/2018 | 375.72 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002120 | 27/11/2018 | 147.00 | 00009476481439 | MARIA ADEILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002121 | 27/11/2018 | 439.29 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002122 | 27/11/2018 | 441.89 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002123 | 27/11/2018 | 454.13 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002124 | 27/11/2018 | 382.28 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002125 | 27/11/2018 | 316.01 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002126 | 27/11/2018 | 100.06 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002127 | 27/11/2018 | 292.20 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002128 | 27/11/2018 | 235.55 | 00010345653467 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002129 | 27/11/2018 | 301.30 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002130 | 27/11/2018 | 498.79 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002131 | 27/11/2018 | 338.14 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002132 | 27/11/2018 | 351.39 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002133 | 27/11/2018 | 471.67 | 00006894292400 | ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/11/2018 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP N. 26016/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Constru??o de Quadras Poliesportivas e Gin?sio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012015 | 0002135 | 27/11/2018 | 7956.54 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SETIMA MEDI??O DE CONSTRU??O DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR, NA ESCOLA COHAB MARIA DAS DORES RAFAEL DE MENEZES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09736/2015. (ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES). | 10122015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/11/2018 | 3125.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO NOS VE?CULOS MOTOS, DE PLACA QFG 8389, QFG 8509, QFG 8409, QFG 8539, QFG 8359, QFG 8489, QFG 8459, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002137 | 28/11/2018 | 5.69 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE NOVEMBRO2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0002138 | 28/11/2018 | 1232.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0002139 | 28/11/2018 | 1408.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0002140 | 28/11/2018 | 3430.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0002141 | 28/11/2018 | 3920.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0002142 | 28/11/2018 | 1470.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002143 | 28/11/2018 | 4086.23 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002144 | 28/11/2018 | 4483.19 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002145 | 28/11/2018 | 2478.27 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002146 | 28/11/2018 | 1942.11 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0002147 | 28/11/2018 | 1397.85 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/11/2018 | 86429.15 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/11/2018 | 471763.86 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/11/2018 | 60381.55 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/11/2018 | 217976.34 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/11/2018 | 2033.02 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/11/2018 | 234715.01 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/11/2018 | 41446.48 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/11/2018 | 6123.77 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/11/2018 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0002158 | 29/11/2018 | 2085.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK NO EVENTO DE RECEBIMENTO DO PARQUINHO INFANTIL E BRINQUEDOS PEDAG?GICOS DA BRINQUEDOTECA DOADOS PELO INSTITUTO MARTA MEDEIROS PARA A ESCOLA JOS? BELARMINO ALVES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002159 | 29/11/2018 | 947.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002160 | 29/11/2018 | 5122.75 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/11/2018 | 700.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE ?LEO DOS ?NIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/11/2018 | 0.04 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2018 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2018 | 290.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2018 | 400.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0002166 | 30/11/2018 | 516.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0002167 | 30/11/2018 | 159.10 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2018 | 24880.47 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE DO CONV?NIO EDUCA??O INCLUSIVA, CONTA 21.987-8. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/11/2018 | 1285.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2018 | 21710.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2018 | 59636.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2018 | 46850.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2018 | 114655.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0002174 | 30/11/2018 | 2364.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAR NO EVENTO DE COMEMORA??O DO DIA DO DIRETOR, COM OS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/12/2018 | 135.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/12/2018 | 385.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0002177 | 03/12/2018 | 2117.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0002178 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0002179 | 03/12/2018 | 3912.92 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0002180 | 03/12/2018 | 3070.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/12/2018 | 140.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LUBRIFICA??O DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0002182 | 03/12/2018 | 1145.89 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/12/2018 | 365.00 | 31295688000108 | VANDEMILSON PEREIRA DE LIMA 39833410120 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DO VEICULO MICRO-?NIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/12/2018 | 3000.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA - SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CAPACITA??O DE PROFESSORES METODOLOGIA JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS (JEEP), REALIZADO NO PER?ODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0002185 | 04/12/2018 | 465.65 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PLATINA 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0002186 | 04/12/2018 | 978.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0002187 | 04/12/2018 | 1358.31 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260102018 | 0002188 | 04/12/2018 | 1644.27 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0002189 | 04/12/2018 | 2859.25 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0002190 | 04/12/2018 | 2081.60 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0002191 | 04/12/2018 | 34542.87 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/12/2018 | 510.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE GESSO NO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ANOTA??O DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA READEQUA??O DO PROJETO ESTRUTURAL DA QUADRA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAG?O LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/12/2018 | 10.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 280012018 | 0002195 | 04/12/2018 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM DURANTE O IV ENCONTRO DE BANDAS, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO, NA PRA?A JO?O PESSOA, COM A PARTICIPA??O DAS BANDAS FANFARRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002196 | 05/12/2018 | 1592.92 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002197 | 05/12/2018 | 1340.22 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060272018 | 0002198 | 06/12/2018 | 7429.50 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PE?AS PARA MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260122018 | 0002200 | 06/12/2018 | 4422.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA POTAVEL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOS? DE ARAUJO VALEN?A, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAG?O, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAG?O E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, EMEF NAPOLE?O SANTA CRUZ NETO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002201 | 06/12/2018 | 5995.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0002202 | 06/12/2018 | 3100.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002203 | 06/12/2018 | 3872.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002204 | 06/12/2018 | 2486.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002205 | 06/12/2018 | 4642.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002206 | 06/12/2018 | 2970.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002207 | 06/12/2018 | 3476.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002208 | 06/12/2018 | 5040.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002209 | 06/12/2018 | 2940.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002210 | 06/12/2018 | 920.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002211 | 06/12/2018 | 2068.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002212 | 06/12/2018 | 1380.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002213 | 06/12/2018 | 1760.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002214 | 06/12/2018 | 3736.50 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002215 | 06/12/2018 | 1260.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0002216 | 06/12/2018 | 2288.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0002217 | 06/12/2018 | 1235.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0002218 | 06/12/2018 | 2276.96 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0002219 | 06/12/2018 | 2587.20 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0002220 | 06/12/2018 | 2926.00 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0002221 | 06/12/2018 | 2640.00 | 00004965996402 | DARIO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0002222 | 06/12/2018 | 2100.00 | 24059076000150 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0002223 | 06/12/2018 | 2900.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0002224 | 06/12/2018 | 3040.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0002225 | 06/12/2018 | 2960.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0002226 | 06/12/2018 | 2995.74 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002227 | 06/12/2018 | 3380.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002228 | 06/12/2018 | 3240.00 | 23976882000120 | INACIO CALDEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002229 | 06/12/2018 | 2806.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002230 | 06/12/2018 | 5068.32 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002231 | 06/12/2018 | 2185.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002232 | 06/12/2018 | 2472.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002233 | 06/12/2018 | 7436.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002234 | 06/12/2018 | 2185.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002235 | 06/12/2018 | 3320.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002237 | 06/12/2018 | 2508.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002238 | 06/12/2018 | 2760.51 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002239 | 06/12/2018 | 1848.00 | 00003974822488 | EDANE ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002240 | 06/12/2018 | 3002.00 | 00026099303804 | LUCIANO LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002241 | 07/12/2018 | 4816.46 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 280012018 | 0002242 | 07/12/2018 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM PARA O PROJETO DA 1? FEIRA JOVEM EMPREENDEDOR PRIMEIROS PASSOS - JEPP, COM OS ALUNOS DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 280012018 | 0002243 | 07/12/2018 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM PARA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9? ANO DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/12/2018 | 300.00 | 18834839000190 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE CESTOS DE 100 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002260 | 10/12/2018 | 162.42 | 00009289830484 | JOAO PAULO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002261 | 10/12/2018 | 181.12 | 00001628081430 | JOSE ADEVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002262 | 10/12/2018 | 92.77 | 00011540838455 | JOSE ALDAIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002263 | 10/12/2018 | 311.95 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002264 | 10/12/2018 | 458.19 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002265 | 10/12/2018 | 131.46 | 00006280901459 | JOSENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002266 | 10/12/2018 | 139.46 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002267 | 10/12/2018 | 311.95 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002268 | 10/12/2018 | 164.14 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002269 | 10/12/2018 | 60.91 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002270 | 10/12/2018 | 54.11 | 00009476481439 | MARIA ADEILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002271 | 10/12/2018 | 225.88 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002272 | 10/12/2018 | 347.33 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002273 | 10/12/2018 | 203.02 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002274 | 10/12/2018 | 114.42 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002275 | 10/12/2018 | 227.07 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002276 | 10/12/2018 | 119.88 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002277 | 10/12/2018 | 108.66 | 00010345653467 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002278 | 10/12/2018 | 229.36 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002279 | 10/12/2018 | 315.26 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002280 | 10/12/2018 | 319.37 | 00006894292400 | ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0002281 | 10/12/2018 | 5973.30 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0002282 | 10/12/2018 | 5666.90 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0002283 | 10/12/2018 | 5915.43 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0002285 | 10/12/2018 | 6086.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0002286 | 10/12/2018 | 2181.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002287 | 10/12/2018 | 4816.46 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0002244 | 10/12/2018 | 3672.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS ?NIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/12/2018 | 920.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE REGISTRO DE PRE?O N? 26015/2018, EXTRATO DE CONTRATO N? 32201/2018 E AVISO DE HOMOLOGA??O - PP N? 26015/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002246 | 10/12/2018 | 361.71 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002247 | 10/12/2018 | 358.50 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002248 | 10/12/2018 | 1378.00 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002249 | 10/12/2018 | 523.55 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002250 | 10/12/2018 | 1880.43 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002251 | 10/12/2018 | 347.33 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002252 | 10/12/2018 | 102.18 | 00005938126460 | DANIELA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002253 | 10/12/2018 | 608.00 | 00097280232434 | EDJANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002254 | 10/12/2018 | 365.04 | 00001867017482 | EDILENE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002255 | 10/12/2018 | 266.00 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002256 | 10/12/2018 | 403.15 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002257 | 10/12/2018 | 329.48 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012018 | 0002258 | 10/12/2018 | 314.20 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/12/2018 | 1364.76 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO ? SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/12/2018 | 24925.29 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO ? SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/12/2018 | 83425.79 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO ? SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/12/2018 | 13344.42 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO ? SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/12/2018 | 1667.71 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO ? SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/12/2018 | 208647.18 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO ? SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/12/2018 | 96379.35 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO ? SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/12/2018 | 22533.14 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO ? SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/12/2018 | 190.00 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/12/2018 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/12/2018 | 114.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO /2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/12/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/12/2018 | 952.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO NOS VE?CULOS DE PLACA QFT 4510, QFT 4520, QFT 4500, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/12/2018 | 2283.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LICENCIAMENTO E VISTORIA DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD 2570, OGE 5420, OGD 2600, OGD 2600, OGD 2710, OGD 2660, OGD 2660, OGD 2750, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/12/2018 | 390.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/12/2018 | 106.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0002305 | 12/12/2018 | 2717.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0002306 | 12/12/2018 | 2568.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar Pr?-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0002307 | 12/12/2018 | 2338.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO INFANTIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0002308 | 13/12/2018 | 7766.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0002309 | 13/12/2018 | 6842.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0002310 | 13/12/2018 | 4445.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimenta??o Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0002311 | 13/12/2018 | 3810.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/12/2018 | 41.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0002313 | 14/12/2018 | 3474.13 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0002314 | 14/12/2018 | 2807.85 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/12/2018 | 9174.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/12/2018 | 573.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/12/2018 | 40691.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/12/2018 | 40095.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/12/2018 | 94590.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/12/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE EST? FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/12/2018 | 455.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/12/2018 | 156487.46 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO DECIMO QUARTO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/12/2018 | 22915.50 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO DO DECIMO QUARTO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/12/2018 | 2353.04 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO DO DECIMO QUARTO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/12/2018 | 335478.69 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO DO DECIMO QUARTO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/12/2018 | 36253.46 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO DO DECIMO QUARTO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/12/2018 | 158818.29 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO DO DECIMO QUARTO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/12/2018 | 2941.30 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO DO DECIMO QUARTO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/12/2018 | 24.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/12/2018 | 1760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATOS, TERMOS E ADITIVOS NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/12/2018 | 920.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO REGISTRO PRE?O, CONTRATO AVISO E HOMOLOGA??O PP 26026/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/12/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATOS, TERMOS E ADITIVOS NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/12/2018 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/12/2018 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/12/2018 | 1159.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/12/2018 | 546.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/12/2018 | 723.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/12/2018 | 1617.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/12/2018 | 295.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOG?O INDUSTRIAL, PANELA DE PRESS?O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/12/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/12/2018 | 38252.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO D?CIMO QUARTO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/12/2018 | 494.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO D?CIMO QUARTO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/12/2018 | 78889.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO D?CIMO QUARTO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/12/2018 | 33969.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO D?CIMO QUARTO SAL?RIO DO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002346 | 18/12/2018 | 5750.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/12/2018 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/12/2018 | 680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATOS TERMOS ADITIVOS NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/12/2018 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ?GUA DA CAGEPA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0002350 | 19/12/2018 | 756.15 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0002351 | 19/12/2018 | 2307.88 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisi??o de Equipamentos para Escolas da Educa??o Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/12/2018 | 2545.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DUAS BOMBAS MB 1/2 CV E UMA BOMBA 2/13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/12/2018 | 347.50 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ANOTA??O DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA READEQUA??O DO PROJETO ESTRUTURAL DA QUADRA DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGAUI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/12/2018 | 960.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATOS TERMOS ADITIVOS NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/12/2018 | 27.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Constru??o de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022016 | 0002357 | 20/12/2018 | 20296.69 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM QUINTA MEDI??O DE CONSTRU??O DA ESCOLA PR? INFANCIA (CRECHE), NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 22021/2016/CSL/FME. | 00232017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/12/2018 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS DE LICEN?A DE USO (LOCA??O) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/12/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE RETIFICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002360 | 21/12/2018 | 4087.50 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002362 | 21/12/2018 | 3168.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002363 | 21/12/2018 | 1808.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002364 | 21/12/2018 | 3376.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002365 | 21/12/2018 | 2025.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002366 | 21/12/2018 | 2370.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002367 | 21/12/2018 | 3780.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002368 | 21/12/2018 | 2205.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002369 | 21/12/2018 | 736.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002370 | 21/12/2018 | 1128.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002372 | 21/12/2018 | 1584.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0002373 | 21/12/2018 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002262017 | 0002374 | 21/12/2018 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE IMOVEL, PARA UTILIZA??O COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 004262017 | 0002375 | 21/12/2018 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002378 | 21/12/2018 | 945.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0002379 | 21/12/2018 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS COM EMISS?O DE LAUDOS, PARECERES E ELABORA??O DE MEDI??O DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0002381 | 21/12/2018 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET COM PER?ODO DE 24 HORAS POR DIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0002382 | 21/12/2018 | 1800.00 | 00004965996402 | DARIO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0002383 | 21/12/2018 | 1575.00 | 24059076000150 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0002384 | 21/12/2018 | 2175.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0002385 | 21/12/2018 | 2280.00 | 00008929017568 | BENTO TENORIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0002386 | 21/12/2018 | 2368.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/12/2018 | 523.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA??O CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/12/2018 | 428.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO NAPSE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/12/2018 | 7559.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002390 | 21/12/2018 | 2704.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002391 | 21/12/2018 | 2430.00 | 23976882000120 | INACIO CALDEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002392 | 21/12/2018 | 2074.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/12/2018 | 3492.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/12/2018 | 10793.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/12/2018 | 1686.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/12/2018 | 504.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/12/2018 | 790.00 | 11661264000102 | SEME?O QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DAS CALHAS DAS ESCOLAS JOS? DE ARA?JO VALEN?A E MARIA LAURICEIA FREITAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002400 | 21/12/2018 | 2956.52 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002404 | 21/12/2018 | 4140.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002405 | 21/12/2018 | 1725.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002408 | 21/12/2018 | 2490.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002409 | 21/12/2018 | 4159.67 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002410 | 21/12/2018 | 1980.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002411 | 21/12/2018 | 2905.80 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002412 | 21/12/2018 | 1320.00 | 00003974822488 | EDANE ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0002414 | 21/12/2018 | 2480.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 0, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0002416 | 21/12/2018 | 1885.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0002418 | 21/12/2018 | 2310.00 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260062018 | 0002419 | 21/12/2018 | 2042.55 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0002420 | 21/12/2018 | 1677.76 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS DO PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002421 | 21/12/2018 | 448.38 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/12/2018 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002436 | 26/12/2018 | 5306.78 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002437 | 26/12/2018 | 2370.00 | 00026099303804 | LUCIANO LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260052018 | 0002438 | 26/12/2018 | 1764.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260032018 | 0002439 | 26/12/2018 | 1035.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/12/2018 | 32.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/12/2018 | 280.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002424 | 26/12/2018 | 2323.74 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260042018 | 0002425 | 26/12/2018 | 1664.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002426 | 26/12/2018 | 1545.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002428 | 26/12/2018 | 1425.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/12/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE EXTRATO TERMO ADITIVO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0002432 | 26/12/2018 | 28175.11 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/12/2018 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/12/2018 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260152018 | 0002440 | 27/12/2018 | 170930.00 | 08949286000168 | JCDISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE KITS DE LIVROS DID?TICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisi??o de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 260162018 | 0002441 | 27/12/2018 | 66225.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O 20 (VINTE ) AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/12/2018 | 231624.22 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/12/2018 | 41690.32 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/12/2018 | 77879.18 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/12/2018 | 5823.77 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/12/2018 | 471986.73 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/12/2018 | 60676.53 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/12/2018 | 215181.20 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/12/2018 | 3811.92 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/12/2018 | 480.00 | 00070395999456 | LEONARDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA ?REA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE ANA RAPOSO ARAG?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/12/2018 | 250.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO FOTOGR?FICO DA CONCLUS?O DOS 9? ANOS DAS ESCOLAS BENTO TEN?RIO DE SOUSA E TOBIAS REM?GIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260022018 | 0002452 | 27/12/2018 | 1350.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUCICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260122018 | 0002453 | 27/12/2018 | 1848.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE AGUA POTAVEL DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOS? DE ARAUJO VALEN?A, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAG?O, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAG?O E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, EMEF NAPOLE?O SANTA CRUZ NETO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0002454 | 27/12/2018 | 1129.67 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0002455 | 27/12/2018 | 2002.02 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 007292017 | 0002456 | 27/12/2018 | 1789.47 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/12/2018 | 1000.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE TEL?O PARA DIVULGA??O DE A??ES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002459 | 28/12/2018 | 786.85 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002460 | 28/12/2018 | 865.41 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/12/2018 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/12/2018 | 210.00 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/12/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE RETIFICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/12/2018 | 16354.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/12/2018 | 1222.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/12/2018 | 113065.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/12/2018 | 45988.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/12/2018 | 58121.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002469 | 28/12/2018 | 1488.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4500, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002470 | 28/12/2018 | 5250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002471 | 28/12/2018 | 5250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002472 | 28/12/2018 | 1750.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002473 | 28/12/2018 | 1170.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002474 | 28/12/2018 | 6570.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0002475 | 28/12/2018 | 2288.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE PNEUS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/12/2018 | 180.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/12/2018 | 304.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012018 | 0002457 | 28/12/2018 | 4862.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/12/2018 | 41.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0002479 | 31/12/2018 | 521.90 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/12/2018 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONCESS?O DE DI?RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/12/2018 | 1098.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/12/2018 | 958.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, COM RECURSOS PR?PRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/12/2018 | 1080.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE PARA TODOS | Manuten??o do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0002489 | 31/12/2018 | 1960.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE FORNECIDO NA "AULA DA SAUDADE" NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024