| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS APOSENTADOS DO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310001 | 04/01/2017 | 6863.40 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA , RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310002 | 04/01/2017 | 5580.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310003 | 04/01/2017 | 3292.20 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COM ENFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANCA DA INFORMACAO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310004 | 04/01/2017 | 5747.40 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310005 | 11/01/2017 | 2852.19 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310006 | 11/01/2017 | 2714.75 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310007 | 19/01/2017 | 60410.91 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE DEZEMBRO/2016 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310008 | 19/01/2017 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE DEZEMBRO/2016 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310009 | 19/01/2017 | 25675.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE DEZEMBRO/2016 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310010 | 19/01/2017 | 29817.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE DEZEMBRO/2016 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310011 | 19/01/2017 | 347631.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE DEZEMBRO/2016 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310012 | 19/01/2017 | 285342.61 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310013 | 20/01/2017 | 343.50 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310014 | 25/01/2017 | 494.93 | 40432544000147 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310015 | 25/01/2017 | 84657.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JANEIRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0310016 | 27/01/2017 | 450.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSINATURA ANUAL DE JORNAL NO PERIODO DE 26/01/2017 A 26/01/2018., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310017 | 27/01/2017 | 287.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 13093-1, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310018 | 27/01/2017 | 194.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-3, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310019 | 01/02/2017 | 6863.40 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA , RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310020 | 01/02/2017 | 5580.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310021 | 01/02/2017 | 3292.20 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COM ENFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANCA DA INFORMACAO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310022 | 01/02/2017 | 5747.40 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310023 | 01/02/2017 | 4367.70 | 04752165000170 | LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 915 METROS DE CABO GIGLAN U/UTP 4P CAT6 CM VM ROHS-FURUKAWA EM CAIXA COM 50 MWETROS E 80 METROS DE CABO TELEFONICO FAST-CIT 50X050P ROHS-FURUKAWA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No 002/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310024 | 01/02/2017 | 6725.00 | 55163042000135 | SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 25 UNDS.DE ASPIRADORES IPAS MVA AMIU PLUS, AUTOCLAVAVEL A VACUO WOMAN CARE E 25 UNDS.DE CANULAS IPAS AMIU PLUS 4MM SEMIRRIGIDAS/WOMAN CARE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No001/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310025 | 02/02/2017 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No003/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310026 | 02/02/2017 | 23080.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No005/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310027 | 02/02/2017 | 9147.02 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 12a PARCELA DO CONTRATO No10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE DIVERSAS MARCAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No004/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310028 | 02/02/2017 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No 10.901/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 001/2017 SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310029 | 02/02/2017 | 35303.70 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DE CONTRATO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No006/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310030 | 06/02/2017 | 2672.79 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310031 | 06/02/2017 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 9a PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO No005/2017 DA GERENCIA DO NUCLEO ADMINISTRATIVO GERAL SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ANEXO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310032 | 06/02/2017 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 10a PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO No006/2017 DA GERENCIA DO NUCLEO ADMINISTRATIVO GERAL SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ANEXO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310033 | 07/02/2017 | 600.00 | 14031243000100 | CRF ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE UMA AMBULANCIA SUPORTE AVANCADA PARA LEVAR E TRAZER A PACIENTE ZILANDA SANTOS DA SILVA, PRONTUARIO 357637 INTERNA NA NOSSA UTI MATERNA LEITO 003, PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN INFERIOR E CRANIO SEM CONTRASTE NA CLINICA PACTUADA SUS HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA, CONFORME A.E.No010/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310034 | 08/02/2017 | 400.00 | 18042985000183 | HCHOSP HOSPITAL LAR LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PACIENTE ZILANDA SANTOS DA SILVA PACIENTE INTERNA NA UTI DESTE INSTITUTO, EM AMBULANCIA COM SUPORTE AVANCADO, PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS CONFORME DSCRITO NA AE No011/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310035 | 13/02/2017 | 7497.21 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 246 KG.DE PAO FRANCES (50GR), 280 KG.DE PAO FRANCES (25GR), 118 KG.DE PAO DOCE(50GR), 221. PACOTES DE PAO PARA CACHORRO QUENTE, 50 PACOTES DE PAO DE FORMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No012/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310036 | 13/02/2017 | 9999.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO ADITIVO No003/2016 AO CONTRATO No157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVICOS PRESTADOS EM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 01/2017 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL E LICITACAO DA SMS | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310037 | 13/02/2017 | 2714.75 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310038 | 16/02/2017 | 268.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EMISSAO DE ORDENS BANCARIAS, CONTA SOBRE A C/C 215946-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O PERIODO DE 20/12/2016 A 20/01/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310039 | 20/02/2017 | 61472.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JANEIRO/2016 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DERAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310040 | 20/02/2017 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JANEIRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310041 | 20/02/2017 | 25675.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JANEIRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310042 | 20/02/2017 | 31571.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JANEIRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310043 | 20/02/2017 | 356916.68 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JANEIRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310044 | 20/02/2017 | 292049.91 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310045 | 22/02/2017 | 300.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 13093-1, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310046 | 22/02/2017 | 198.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-3, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310047 | 22/02/2017 | 86076.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310048 | 22/02/2017 | 662.49 | 40432544000147 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310049 | 24/02/2017 | 2500.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03(TRES)AR CONDICIONADOS DO TIPO SLIP JUNTAMENTE COM REDE ELETRICA PARA ALIMENTACAO DOS MESMOS NESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No015/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310050 | 24/02/2017 | 3960.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UNDS.DE BIATAIN AG 15X15/COLOPLAST E 20 UNDS.DE BIATAIN ALGINATO FITA/COLOPLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No013/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310051 | 24/02/2017 | 480.90 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100492016 | 0310052 | 24/02/2017 | 25200.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 800 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECCAO E ALVEJANTE DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/PREMIUM, 800 KG. DE DETERGENTE EM PO CONCENTRADO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/PREMIUM, 700 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTACAO PRE-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR PARA REMOCAO DE SUJIDADE SUPER PESADA/PREMIUM E 500 KG. DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE BIOS TECIDOS DE USO HOSPITALAR, PARA ESTE IN | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310053 | 24/02/2017 | 41820.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 FRASCOS DE CASPOFUNGINA 50MG, PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/MERCK SHARP E 150 SERINGAS CONTENDO IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250MCG.,SERINGA PREENCHIDA SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC No55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010., EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VAL | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310054 | 02/03/2017 | 6863.40 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA , RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310055 | 02/03/2017 | 5580.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310056 | 02/03/2017 | 3292.20 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COM ENFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANCA DA INFORMACAO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310057 | 02/03/2017 | 5747.40 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310058 | 06/03/2017 | 10900.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEFALOTINA 1G., PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/AUROBINDO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO DESTE INSTITUTO E FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO 11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310059 | 06/03/2017 | 4694.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 AMP.DE CLINDAMICINA(FOSFATO DE)150MG/ML-AMP.2ML SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NOVAFARMA, 100 BISNARGA DE NISTATINA 25MUI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA COM 60G. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/TEUTO E 600 CAPS.DE NITROFURANTOINA 100MG.CAPSULA REFERENCIA OU GENER | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310060 | 06/03/2017 | 60151.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 F/A DE ACICLOVIR 250 MG.PO LIOFILIZADO+DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO, 500AMP.DE AMICACINA (SULFATO DE)100MG/2ML - 2ML.SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, 500AMP.DE AMICACINA (SULFATO DE)500MG/2ML-2ML.S | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310061 | 06/03/2017 | 24096.00 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300 UNDS.DE PROTETOR OCULAR PARA FISIOTERAPIA EM RECEM-NASCIDOS, TAM. G CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO HIPOALERGENICO NAO SOLTA RESIDUOS BLACKOUT INTEGRADO NAO POSSUI COSTURAS E E AJUSTAVEL EMEMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/BABY BLOCK, 300 UNDS.DE PROTETOR OCULAR PARA FISIOTERAPIA EM RECEM-NASCIDOS, TAM. M CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO HIPOALERGENICO NAO SOLTA RESIDUOS BLACKO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310062 | 06/03/2017 | 8940.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 F/A DE ANFOTERICINA B 50MG-PO LIOFILIZADO_DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHAHOSPITALAR CRISTALIA, 180 BOLSA DE FLUCONAZOL 200MG/100ML. BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR SANOBIOL, 30 FR.DE T | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310063 | 06/03/2017 | 9850.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3.000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM CLOREXIDINA A 2% ESTERIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM LIMPADOR DE UNHAS, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CRISTALIA E 5.000 UNDS DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1%, ESTERIL, DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMLADAS INDIVIDUALMENTE COM LIMPADOR DE UNHAS EM EMBALAGENS C/DA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310064 | 06/03/2017 | 21170.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 SERINGAS DE ENOXAPARINA 20MG/0,2ML.SOL.INJ.EM SERINGA PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONTENDO 0,2 ML.REFERENCIA OU OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC No55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SANOFI, 10 SERINGAS DE ENOXAPARINA 80MG/0,8ML.SOL.INJ.EM SERINGA PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONTENDO 0,8 ML.REFERENCIA O | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310065 | 06/03/2017 | 11807.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 200 PCT.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO TECIDO 100% ALGODAO 30 GRAMAS TAM. 45X50, SEM FIO RADIOPACO COM 04 CAMADAS CANTOS ARREDONDADOS, CARDACO DUPLO MINIMO 18CM, PCT.C/ 50 UNIDADES EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/V$E E 150 UNDS.DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DESTINADO A MEDIRT TEMPERATURA DO CORPO HUMANO TAM. MEDIO UNIDADE EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCED | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310066 | 06/03/2017 | 31550.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 UND.DE ALFABETO DE CHUMBO PLUMBIFERO 6MM, ALFABETO DE CHUMBO COM BASE EM PVC BRANCO COM ALTURA DE 06MM, ACONDICIONADO EM ESTOJO CONTENDO CINCO LETRAS DE CADA TOTALIZANDO 130 LETRAS ACOMPANHA CANALETA PARA DISPOSICAO DAS PALAVRAS ALTURA 30MM, LARGURA 42MM, COMPRIMENTO 116MM-KONEX, 3000 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESCARTAVEL INFANTIL UNISSEX SACO PLASTICO COM CAPACIDADE P/100ML.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310067 | 06/03/2017 | 6000.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TOUCAS DESCARTAVEL, USO HOSPITALAR COM ELASTICO GRMATURA 30 GRAMAS/M2, TAM. UNICO, MATERIAL NAO TECIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTI-ALERGICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/JARC PARA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO DESTE INSTITUTO E FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO 11.025/2014 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310068 | 06/03/2017 | 15280.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 15CMX03M ESTICADO, 100% ALGODAO NAO ESTERIL 13 FIOS POR CM2, PCT.C/ 12 UNIDADES EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAOCOMPETENTE/TEXTCARE, 150 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 30CMX03M ESTICADO, 100% ALGODAO NAO ESTERIL 13 FIOS POR CM2, PCT.C/ 12 UNIDADES EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/TEXTCARE, 01 UND.DE CHAS | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310069 | 06/03/2017 | 21250.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST DE MEDICAMENTOS E PROD P/SAUDE LTDA-EPP LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 5000 F/A CEFAZOLINA 1G, PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR ARISTON/BLAU E 1000 F/A DE MEROPENEM 500MG., FRASCO/AMPOLA, SOL.INJ.+BOLSA DE 100ML.DE DILUENTE SISTEMA FECHADO, REFERENCIA OU GENERICOS, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPI | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310070 | 06/03/2017 | 23080.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No010/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310071 | 06/03/2017 | 35303.70 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DE CONTRATO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No012/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310072 | 06/03/2017 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No009/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310073 | 06/03/2017 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No 10.901/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 007/2017 SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310074 | 06/03/2017 | 9147.02 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No 10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE MARCAS DIVERSAS, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 011/2017 SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310075 | 06/03/2017 | 2672.79 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100712016 | 0310076 | 06/03/2017 | 52095.00 | 05243812000181 | JADE E JASMIM LTDA | VL.EMPENHADO P/ AZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 80 UNDS.DE COBERTOR SOLTEIRAO/SUPER CALIENTE, 1.500 METROS DE TECIDO BRIM BRANCO 100% ALGODAO DE 1aQUALIDADE PESADO/WORK E 8.000 METROS DE TECIDO MISTO C/67%POLIESTER E 33% DE ALGODAO C/1,50 METROS DE LARGURA COM RESISTENCIA DE LAVAGEM NA COR BRANCA/FERNANDES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.173/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310077 | 07/03/2017 | 2759.08 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No23/2017 DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO NO001/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100482016 | 0310078 | 10/03/2017 | 33600.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20.000 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 03 DIVISOES/ALBAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No03/2017 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO DESTE INSTITUTO BEM COMO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.136/2016. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100592016 | 0310079 | 10/03/2017 | 32450.62 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UNDS.DE ADESIVO PARA JUNTA 73G.ADESIVO LIQUIDO/ORBI, 30 UNDS. DE ADESIVO PLASTICO PARA PVC INCOLOR BISNARGA C/75G.COLA UTILIZADA PARA JUNCAO DE CANO EM PVC/QUALITUBOS, 25 KG.DE ARAME GALVANIZADO 01KG.BITOLA 18 ROLOCO COM 01 KG/BELGO, 15 KG.DE ARAME ZINCADO REVESTIDO C/POLIETILENO 01KG. COM DIAMETRO DE 2MM/BELGO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZACAO DE EMPENHO E(ANEXO DO CONTRATO) E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.184/2016, | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310080 | 10/03/2017 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO CONTRATO No 10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 013/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310081 | 10/03/2017 | 1050.03 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 75KG.DE BANANA PACOVAN, 80 KG.DE CEBOLA, 4 KG.DE LIMAO, 07 KG.DE MACA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No009/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310082 | 10/03/2017 | 900.71 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 75KG.DE BATATA DOCE, 140 KG.DE MAMAO, 10 KG.DE PEPINO, 15 KG.DE PIMENTAO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONG=FORME DESCRITO NA AE No008/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310083 | 10/03/2017 | 1297.78 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 37KG.DE ABOBORA, 08 KG.DE ALHO, 300GR.DE ERVA-DOCE, 150KG.DE INHAME E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No007/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310084 | 10/03/2017 | 1097.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 7KG.DE ACELGA, 200KG.DE BATATA INGLESA E 3 KG.COUVE FOLHA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No006/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310085 | 10/03/2017 | 820.45 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 120 KG.DE CENOURA, 05 KG.DE COENTRO, 02 KG.GOMA DE TAPIOCA E 65 KG.DE MELAO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No005/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310086 | 10/03/2017 | 826.30 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 08 KG.DE BANANA COMPRIDA, 80 KG.DE LARANJA E 130 KG.DE TOMATE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No004/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310087 | 10/03/2017 | 812.30 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 80 KG.DE ABACAXI, 09 KG.DE ALFACE, 05 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No003/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310088 | 10/03/2017 | 927.25 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 37KG.DE ABOBORA, 30 KG DE CHUCHU, 15 GR.DE OREGANO, 300 UNDS.DE OVOS DE GALINHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No019/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310089 | 10/03/2017 | 1312.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 08KG.DE ALHO, 80 KG DE CEBOLA, 80 KG.DE LARANJA, 140 KG.DE MAMAO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No020/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310090 | 10/03/2017 | 1215.93 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 09KG.DE ALFACE, 75 KG DE BATATA DOCE, 05 KG.DE COENTRO, 24 KG.DE MACAXEIRA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No018/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310091 | 10/03/2017 | 1081.90 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 75KG.DE BANANA PACOVAN, 120 KG DE CENOURA, 04 KG.DE LIMAO, 07 KG.DE MACA E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No017/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310092 | 10/03/2017 | 764.25 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 08KG.DE BANANA COMPRIDA 200 KG DE BATATA INGLESA, 03 KG.DE COUVE E 15 KG.DE PIMENTAO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No023/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310093 | 10/03/2017 | 512.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 80 KG.DE ABACAXI, 07 KG DE ACELGA, 300 GR.DE ERVA DOCE, 02 KG.DE GOMA DE TAPIOCA E 19 KG.DE REPOLHO VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No021/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310094 | 10/03/2017 | 1361.00 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05KG.DE BETERRABA, 150 KG DE INHAME E 100 KG.DE MELANCIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No022/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310095 | 13/03/2017 | 2714.75 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310096 | 14/03/2017 | 232.05 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PB | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA EM OBRAS HIDRICAS PARA REGULARIZACAO DO POCO ARTESIANO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310097 | 14/03/2017 | 46.38 | 01436319000208 | NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | PEOCESSO REF. A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE OBTENCAO DE OUTORGA (TAOO) PARA REGULARIZACAO DO POCO ARTESIANO DESTE INSTITUTO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310098 | 14/03/2017 | 46.38 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PB | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DE TAXA ADMINISTRATIVA DE OBTENCAO DE OUTORGA (TAOO) PARA REGULARIZACAO DO POCO ARTESIANO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310099 | 15/03/2017 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 11a PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO No010/2017 DA GERENCIA DO NUCLEO ADMINISTRATIVO GERAL SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ANEXO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310100 | 16/03/2017 | 301.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01UND.DE CARIMBO REF.4911, 08 UNDS.DE BORRACHAS PARA CARIMBOS AUTOMATICOS, 01 UND.DE ALMOFADA 4913 E OUTROS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No016/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310101 | 16/03/2017 | 703.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE 02 LTS.DE ACIDO ACETICO GLACIAL 3%-1L, 02 LTS.DE ACIDO ACETICO GLACIAL 5%-1L, 01 FR.DE FUROSEMIDA 1MG/ML-100ML., 01 FR.DE HIDROCORTIZONA 1MG/ML-100ML., E OUTROS MANIPULADOSPARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No017/17. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310102 | 16/03/2017 | 1790.57 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01UND.DE AEROLIN SPRAY 200DS, 10 UNDS.DE AGUA IXOGENADA ADV 10 VOL-500ML., 01 CX.DE BUSCOPAN COMPRIMIDO C/20CP., 03 CX.DE DOSTINEX 0,5MG-2CP., 01 CX.DE DOSTINEX 0,5MG-8CP., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No16/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310103 | 16/03/2017 | 21684.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 AMP.DE ADENOSINA 3MF/ML-AMP.C/5ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR HIPOLABOR, 200 AMP.DE AMIODARONA (CLORIDRATO DE)50MG/ML-AMP.C/3ML.SOL.INJ EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR HIPOLABOR, 600 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%-AMP.C/10ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310104 | 17/03/2017 | 13740.80 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA ELETROLITOS E METABOLISMO COM NO MINIMO OS SEGUINTES PARAMETROS MEDIDOS: PH, PCO2, PO2, HCT, NA, K, CL, ICA, GLI E LACTATO E OS SEGUINTES PARAMETROS CALCULADOS: SO%, SBC,TCO, HCO, BE-EFE, BE-B, ANION GAP, P50, HB, NCA, AADO, O2CT, A/A PO2/FIO2. EM AMOSTRA ARTERIAL, VENOSA OU CAPILAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No08/2017 DA COODENADORIA DO LABORATORIO, AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITODA PELA COMISSAO SE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310105 | 17/03/2017 | 14299.16 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 25 LITROS DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A.(ETANOL)EM FRASCOS COM 01 LITRO/QEEL, 67 UNDS.DE ALCA DESCARTAVEL PARA TRANSFERENCIA DE AMOSTRA EM GERAL, VARETA RETA DE POLIESTIRENO COM UM CIRCULO EM UMADAS EXTREMIDADES/CRAL, 200 PACOTES DE ACUCAR TIPO GLICOSE AROMATIZADA PARA TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE(TOTG)EM PO COM 600GRAMAS, 14.000 UNDS.DE BANDAGEM ABSORVENTE PARA USO EM COLETA DE SANGUE ESTERIL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ME | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310106 | 17/03/2017 | 39691.30 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 7.000 TESTES HEMOGRAMA (ERITOGRAMA),LEUCOGRAMA E CONTAGEM DE PLAQUETAS PARA AS ANALISES WBC,RBC,HGB.HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,NEUT,LYMPH,MONO,EO,BASO,(VALOR ABSOLUTO), 1.260 TESTE PARA DETERMINACAO EM VITRO DO TEMPO DE TROBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)EM CAIXA COM 150 TESTES CONTENDO CEFALINA E SOLUCAO DE CLORETO DE CALCIO, 1.660 TESTES PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE PROTROMBINA(TP)EM CAIXA COM 100 TESTES E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310107 | 17/03/2017 | 7908.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO QUADRO DE COMANDO DO GERADOR SCANIA DN-11, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No016/2017 E MEMORANDO No03/2017 DA COORDENADORIA DO ALMOXARIFADO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310108 | 17/03/2017 | 124.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EMISSAO DE ORDENS BANCARIAS, CONTA SOBRE A C/C 215946-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310109 | 20/03/2017 | 61515.86 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE FEVEREIRO/2016 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARCO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310110 | 20/03/2017 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE FEVEREIRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARCO/2017, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310111 | 20/03/2017 | 25675.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARCO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310112 | 20/03/2017 | 31291.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE FEVEREIRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARCO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310113 | 20/03/2017 | 309872.59 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE FEVEREIRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARCO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310114 | 20/03/2017 | 231852.37 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARCO/2017, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310115 | 20/03/2017 | 8511.60 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO ADITIVO No003/2016 AO CONTRATO No157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVICOS PRESTADOS EM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 02/2017 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL E LICITACAO DA SMS | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310116 | 21/03/2017 | 71060.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE MARCO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310117 | 21/03/2017 | 276.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 13093-1, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310118 | 21/03/2017 | 4499.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BENZILPENICILINA G POTASSICA 5.000.000UI(CRISTALINA) PO LIOFILIZADO+DILUENTE, EM CAIXA COM 50 FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No021/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472016 | 0310119 | 21/03/2017 | 41895.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO COM 20CMX200MT. FOLHA SIMPLES SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO DE 100%CELULOSE VIRGENS, COM GRAMATURA DE NO MINIMO 32GR.TUBETE MEDINDO NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMETRO EM FARDO COM 06 ROLOS CADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO E INFORMACAO PADRAO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No05/2017 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472016 | 0310120 | 21/03/2017 | 30005.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUÇOES EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO COM 10CMX300M.FOLHA SIMPLES, CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGENS, GRAMATURA DE NO MINIMO 17GR. TUBETE MED.NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMETRO EM FARDO COM 08 ROLOS CADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO E INFORMACAO PADRAO DO FABRICANTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No06/2017 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REG | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310121 | 21/03/2017 | 24094.00 | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 07 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% COM 10ML., 80 FR.DE SORO ANTI-A COM 10 ML., 80 FR.DE SORO ANTI-B COM 10 ML., 60 FR.DE SORO ANTI-AB COM 10 ML., 100 FR.DE SORO ANTI-D COM 10 ML., E OUTROS PARA ESTEINSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No07/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.009/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310122 | 21/03/2017 | 34273.70 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.400 TESTES DE ACIDO URICO ENZIMATICO COM APLICACAO AUTOMATICA, 500 TESTES DE ALBUMINA COLORIMETRICA COM APLICACAO AUTOMATICA MESMA MARCA DE PROTEINAS TOTAIS, 50 TESTES DE AMILASE CINETICA COM APLICACAO AUTOMATICA, 1.400 TESTES DE BIIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMACAO AMOSTRA DE SORO OU PLASMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No06/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310123 | 24/03/2017 | 318.63 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE MARCO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310124 | 24/03/2017 | 189.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-3, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310125 | 27/03/2017 | 683.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXAS DE LICECIAMENTO DO ANO DE 2017 DOS VEICULOS FIAT PALIO PLACA MNX-2523, VOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA MNI-6186 E CHEVROLET CELTA DE PLACA 7908., TODOS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310126 | 27/03/2017 | 550.48 | 40432544000147 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310127 | 29/03/2017 | 3431.70 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM HONORARIOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, COM SERVICO EXTRA, QUE FORAM EXECUTADOS NO BALANCO GERAL DESTE INSTITUTO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310128 | 29/03/2017 | 116.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EMISSAO DE ORDENS BANCARIAS, CONTA SOBRE A C/C 215946-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O PERIODO DE 21/02/2017 A 20/03/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310129 | 03/04/2017 | 6863.40 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA , RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310130 | 03/04/2017 | 5580.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310131 | 03/04/2017 | 3292.20 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COM ENFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANCA DA INFORMACAO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310132 | 03/04/2017 | 5747.40 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310133 | 04/04/2017 | 7750.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA MÉDICA LTDA -EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SENSOR SPO2 TIPO Y PARA SEREM ACOPLADOS NOS MONITORES DA MARCA DIXTAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO022/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310134 | 04/04/2017 | 4800.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRETADOS NA MANUTENCAO DO GERADOR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO019/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100262016 | 0310135 | 04/04/2017 | 22681.88 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 17 PCTS.DE MODULO DE PROTEINA CONTENDO PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO ENCONTRADA NA CLARA DO OVO QUE POSSUI AMINOACIDOS ESSENCIAIS EM GRANDES QUANTIDADES E PROPORCOES/ALBUMINA, 05 KG.DE COMPLEMENTO ENERGETICO EM PO A BASE DE MALTODEXTRINA NAO CONTEM GLUTEN E NEM TRACOS DE LEITE, 25 LT COM 400GR OU SIMILAR DE FORMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 100 % PROTEINA DO SORO DE LEITE EXTE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100262016 | 0310136 | 04/04/2017 | 9166.52 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 200 UNDS.DE FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, BALANCEADA, HIPERCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA, FONTE CONCENTRADA DE CALORIAS(1,5 KCAL/ML)ISENTA DE LACTOSE E GLUTEM PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL EM EMBALAGEM TETRA SLIM 200ML.OU SIMILAR ENERGY ZIP/PRO DIET, 12 FR.DE MODULO DE TRIGLICERIL CM ENRIQUECIDO COM ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS UTILIZADOS PARA SUPLEMENTACAO DE DIETA ENTERAL OU ORAL, FONTE DE 70% TRIGLICERIDEO DE CADEIA MEDIA E | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100262016 | 0310137 | 04/04/2017 | 10452.85 | 35291038000145 | WT COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 11 LT.DE FORMULA PARA PREMATUROS E/OU RECEM-NASCIDOS DE BAIXO PESO COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: NUTRIENTES DE FACIL ABSORCAO(TCM, MALTODEXTRINA)CONTRIBUINDO PARA O GANHO DE PESO DO LACTENTE, ADICIONADO DE LC PUFAS, EM EMBALAGEM CONTENDO 400 GR. OU SIMILAR, 30 CX.DE FORMULA DE NUTRIENTE PARA RECEM-NASCIDOS DE ALTO RISCO(USO EXCLUSIVO EM UNIDADES HOSPITALARES)CAIXA COM 70 SACHES DE 1G.CADA OU SIMILAR, 30 LT.DE FORMULA INFANTIL EM PO ANTI- | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310138 | 04/04/2017 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO001/2016 AO CONTRATO NO10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO016/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310139 | 04/04/2017 | 35303.70 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DE CONTRATO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO019/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310140 | 04/04/2017 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO001/2016 AO CONTRATO NO 10.901/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 015/2017 SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310141 | 04/04/2017 | 9147.02 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO001/2016 AO CONTRATO NO 10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE MARCAS DIVERSAS, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 017/2017 SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310142 | 04/04/2017 | 23080.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NO10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO018/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310143 | 04/04/2017 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO CONTRATO NO 10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 08/2016 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310144 | 04/04/2017 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO CONTRATO NO 10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 014/2016 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310145 | 04/04/2017 | 2779.96 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310146 | 06/04/2017 | 2070.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 UND.DE FILTRO DE OLEO, 01 UND.DE MANGUEIRA DEFLETOR VW, 01 UND.DE FLUIDO DOT4, 01 UND.DE TAMPA DE RESERVATORIO, 02 UNDS.DE LAMPADAS FAROL H7, 3,5 LITROS DE OLEO DE MOTOR, 01 UND.DE BATERIA MOURA 60HA, 02UNDS.DE TERMINAIS DE BATERIA E OUTROS PARA OS VEICULOS WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA MNI 6186, AMBULANCIA DE PLACA QFN 4210, CHEVROLET CELTA DE PLACA 7908 E FIAT PALIO DE PLACA MNX 2523, TODOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO023/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310147 | 06/04/2017 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA MNI 6186, AMBULANCIA DE PLACA QFN 4210, CHEVROLET CELTA DE PLACA 7908 E FIAT PALIO DE PLACA MNX 2523, TODOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO023/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100492016 | 0310148 | 06/04/2017 | 23940.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 840 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECCAO E ALVEJANTE DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/PREMIUM, 840 KG. DE DETERGENTE EM PO CONCENTRADO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/PREMIUM, 480 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTACAO PRE-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR PARA REMOCAO DE SUJIDADE SUPER PESADA/PREMIUM E 500 KG. DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE BIOS TECIDOS DE USO HOSPITALAR, PARA ESTE IN | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310149 | 06/04/2017 | 28305.30 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 7.000 TESTES HEMOGRAMA (ERITOGRAMA),LEUCOGRAMA E CONTAGEM DE PLAQUETAS PARA AS ANALISES WBC,RBC,HGB.HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,NEUT,LYMPH,MONO,EO,BASO,(VALOR ABSOLUTO E RELATIVO), 1.270 TESTE PARA DETERMINACAO EM VITRO DO TEMPO DE TROBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)EM CAIXA COM 150 TESTES CONTENDO CEFALINA E SOLUCAO DE CLORETO DE CALCIO E 1.670 TESTES PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE PROTROMBINA(TP)EM CAIXA COM 100 TESTES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCR | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310150 | 06/04/2017 | 1870.83 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO30/2017 DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO NO001/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310151 | 06/04/2017 | 13526.10 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA ELETROLITOS E METABOLISMO COM NO MINIMO OS SEGUINTES PARAMETROS MEDIDOS: PH, PCO2, PO2, HCT, NA, K, CL, ICA, GLI E LACTATO E OS SEGUINTES PARAMETROS CALCULADOS: SO%, SBC,TCO, HCO, BE-EFE, BE-B, ANION GAP, P50, HB, NCA, AADO, O2CT, A/A PO2/FIO2. EM AMOSTRA ARTERIAL, VENOSA OU CAPILAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO14/2017 DA COODENADORIA DO LABORATORIO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100592016 | 0310152 | 06/04/2017 | 8443.93 | 07387413000110 | MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA.-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UNDS.DE CATALISADOR EPOXI 900ML-MISTURA PARA SECAGEM DE TINTAS, 30 UNDS.DE DILUENTE EPOXI 900ML. SOLVENTE DE ALTO PODER PARA DILUICAO DE TINTAS EPOXI, 50 UNDS.DE LIXA P/MADEIRA NO100-OXIDO DE ALUMINIO/COSTADO, ADESIVO E GRAOS ABRASIVOS, 50 UNDS.DE LIXA P/MADEIRA NO120-OXIDO DE ALUMINIO/COSTADO, ADESIVO E GRAOS ABRASIVOS, 50 UNDS.DE LIXA P/MADEIRA NO80-OXIDO DE ALUMINIO/COSTADO, ADESIVO E GRAOS ABRASIVOS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310153 | 06/04/2017 | 946.00 | 44018752000155 | COMERCIAL E IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 UNDS.DE LAMPADA HALOGENA BL-PINO MODELO 15V-150W, 10 UNDS.DE LAMPADA HALOGENA BL-PINO MODELO JCD 26V-150W 10H/G1, 10 UNDS.DE LAMPADA HALOGENA BL-PINO MODELO 24V-150W E 10 UNDS.DE LAMPADA HALOGENA BL-PINO MODELO 12V-55W, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO025/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310154 | 06/04/2017 | 559.20 | 18087111000142 | C.D. ORTEGA FILHO ARTES GRAFICAS - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BOBINA MEDINDO 57MMX40MTS TERMICA AMARELA PARA SER UTILIZADA NA AUTOCLAVE E NA TERMODESINFECTORA DA CME EM CAIXA COM 30 UNIDADES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO024/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100592016 | 0310155 | 06/04/2017 | 10724.40 | 20795155000179 | INFANTARIA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UNDS.DE ADESIVO PLASTICO PARA PVC INCOLOR EM FRASCO COM 850G-COLA UTILIZADA PARA JUNCAO DE CANO EM PVC, 150 UNDS.DE ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO COM ACABAMENTO POLIPROPILENO E FIXACAO PARAFUSADA NA MEDIDAS DE 04X38X45CM, DE COR BRANCA, 50 UNDS.DE COMPONENTES PARA CAIXA ACOPLADA-KIT REPARO PARA VALVULA DE SAIDA DE ACIONAMENTO SUPERIOR EM PLASTICO 01 UNIDADE E 80 UNDS.DE FITA VEDA ROSCA 18MMX50M. PARA VEDACAO DE ROSCAS EM CONEXOES, PARA ESTE INSTI | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310156 | 12/04/2017 | 2714.75 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310157 | 17/04/2017 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO CONTRATO NO 10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 020/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310158 | 17/04/2017 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 12A PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTE INSTITUTO, CONFORME MEMORANDO NO013/2017 DA GERENCIA DO NUCLEO ADMINISTRATIVO GERAL SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ANEXO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310159 | 19/04/2017 | 64768.03 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MARCO/2016 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310160 | 19/04/2017 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MARCO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2017, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310161 | 19/04/2017 | 25675.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE MARCO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310162 | 19/04/2017 | 29972.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MARCO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310163 | 19/04/2017 | 349944.22 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MARCO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310164 | 19/04/2017 | 270636.71 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MARCO/2017, COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2017, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310165 | 19/04/2017 | 2101.60 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO35/2017 DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO NO001/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310166 | 20/04/2017 | 688.44 | 40432544000147 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310167 | 20/04/2017 | 33097.55 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.300 TESTES DE ACIDO URICO ENZIMATICO COM APLICACAO AUTOMATICA, 500 TESTES DE ALBUMINA COLORIMETRICA COM APLICACAO AUTOMATICA MESMA MARCA DE PROTEINAS TOTAIS, 50 TESTES DE AMILASE CINETICA COM APLICACAO AUTOMATICA, 1.300 TESTES DE BIIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMACAO AMOSTRA DE SORO OU PLASMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO12/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE RE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100902016 | 0310168 | 20/04/2017 | 40387.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 64 KG.DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA (COXAO MOLE), 920 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM S/OSSO), 134 KG.DE CARNE BOVINA(ACEM COM OSSO), 410 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO,1.719 KG DE COXA E SOBRE COXA, 124 KG DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 180 KG.DE FILE DE MERLUZA, 03 KG.DE FIGADO E 15 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 59/2017 DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO S | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310169 | 20/04/2017 | 4198.86 | 12681790000105 | GILLE SIMONNE DO NASCIMENTO COSTA 51003678220 | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 UND.DE PORTA DE VIDRO DE GIRO TEMPERADO TIPO BLINDEX(1FOLHA PORTA PRONTA PARA CHUMBAR/MONTADA)COR FERRAGEM CROMADA, TIPO VIDRO JATEADO TOAL MEDIDAS LARG.620MM, HA.1600MM, ESPESSURA 10MM.PARA O WC MASCULINO, E OUTRAS PARA DIVERSOS SETORES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO016/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310170 | 20/04/2017 | 10650.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 15CMX03M ESTICADO, 100% ALGODAO NAO ESTERIL 13 FIOS POR CM2, PCT.C/ 12 UNIDADES EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAOCOMPETENTE/TEXTCARE, 150 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 30CMX03M ESTICADO, 100% ALGODAO NAO ESTERIL 13 FIOS POR CM2, PCT.C/ 12 UNIDADES EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/TEXTCARE, 3.000 UNDS.DE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100402016 | 0310171 | 20/04/2017 | 22502.40 | 37844479000152 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 6.000 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO COM 70 CM DE COMPRIMENTO COM AGULHA 4,0 CM. 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA(F.GERAL/ OBST./GIN.),ESTERIL/BIOLINE,72 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO CAT GUT SIMPLES 4-0, 1 FIO COM 70 CM DE COMPRIMENTO COM AGULHA 2,0 CM. 1/2 CIRCULAR CILINDRICA (F.GERAL)ESTERIL/BIOLINE E 864 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 910, NO 1-0, FIO COM 75 CM DE COMPRIMENTO COM AGULHA 4,0 CM. 1/2 CILINDRICA, OB/GI | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310172 | 24/04/2017 | 4280.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER-LOK, ROLETE PARA SORO FILTRO DE AR HIDROFOBO BACTERIOLOGICO, CORPO FLEXIVEL ESTERIL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO026/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310173 | 24/04/2017 | 3696.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.400 UNDS.DE EQUIPO VENOSO PERIFERICO NO20GX1,16IN(1,1X30MM) 49ML/MIN.EM EMBALAGEM ESTERIL/BD E 1.400 UNDS.DE EQUIPO VENOSO PERIFERICO NO22GX1,00IN(0,9X25MM)28ML/MIN.EM EMBALAGEM ESTERIL/BD.PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO027/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310174 | 24/04/2017 | 1200.00 | 76881093000172 | TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR,ACUSTICA,FILTRAGEM,VENTILAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PERIODICA DA CAPELA DE FLUXO LAMINAR UTILIZADA PARA O PREPARO DA NUTRICAO PARENTERAL DOS PACIENTES DA UTI NEONATAL E UCIN DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO028/2017 E MEMORANDO 091/2017 DO SETOR DE FARMACIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310175 | 25/04/2017 | 197.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-3, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310176 | 25/04/2017 | 79979.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE ABRIL/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310177 | 26/04/2017 | 335.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE ABRIL/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310178 | 26/04/2017 | 289.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 13093-1, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310179 | 02/05/2017 | 6863.40 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA , RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310180 | 02/05/2017 | 5580.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310181 | 02/05/2017 | 3292.20 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COM ENFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANCA DA INFORMACAO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310182 | 02/05/2017 | 5747.40 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310183 | 02/05/2017 | 1950.00 | 11513621000195 | ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DA LICENCA DE OBRA HIDRICA E REGULCARIZACAO DE OUTORGA DO POCO ARTESIANO DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No03/2017 E MEMORANDOS No 10 E 16/2017 DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310184 | 02/05/2017 | 1545.00 | 10673583000175 | PORTAL DO SOL CASA E CONSTRUÇOES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 200 UNDS.DE PLACA DE GESSO MEDINDO 60X60, 03 UNDS.DE SACO DE GESO COM 40KG. E 02 UNDS DE LAVATORIO DE CANTO 34X42., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No031/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310185 | 02/05/2017 | 3511.50 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 33,22 UNDS.DE DIVISORIA NAVAL COMPLETA INSTALADA, 03 UNDS.DE PORTA DE DIVISORIA NAVAL COMPLETA INSTALADA E 01 UND.DE PORTA SANFONADA INSTALADA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No032/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100212015 | 0310186 | 02/05/2017 | 2375.35 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PERIODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No01/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100782014 | 0310187 | 02/05/2017 | 6943.50 | 29511607000118 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNA-CQE EM EXAMES LABORATORIAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No36/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPNHO PARA O PERIODO DE 06(SEIS)MESES, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENCIO No003/2014 E PROCESSO 11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310188 | 02/05/2017 | 5544.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 400 AMP.DE DOBUTAMINA (CLORIDRATO DE)12,5MG/ML-AMP.20ML.SOL. INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR E 2.400 AMP.DE ONDANSETRONA (CLORIDRATO DE)2MG/ML-AMPOLA C/4ML.SOL. INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR PARA ESTE INSTITUTO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO M | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310189 | 02/05/2017 | 31880.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 FRASCOS DE CASPOFUNGINA 50MG, PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/MERCK SHARP E 100 SERINGAS CONTENDO IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250MCG.,SERINGA PREENCHIDA SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC No55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010., EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VAL | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310190 | 02/05/2017 | 3270.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 AMP.DE BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/WASSER, 200 AMP.DE FOSFATO ACIDO DE POTASSIO 2MEQ/ML-AMPOLA COM 10ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ISOFARMA, 1.000 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310191 | 02/05/2017 | 3350.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 07(SETE)SESSOES DE HEMODIALISE E 01(UM)IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN NA USUARIA ZILANDA SANTOS SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310192 | 02/05/2017 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No022/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310193 | 02/05/2017 | 35303.70 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DE CONTRATO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No025/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310194 | 02/05/2017 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No 10.901/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 021/2017 SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310195 | 02/05/2017 | 9147.02 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No 10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE MARCAS DIVERSAS, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 023/2017 SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310196 | 02/05/2017 | 23080.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No024/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310197 | 04/05/2017 | 198.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EMISSAO DE ORDENS BANCARIAS, CONTA SOBRE A C/C 215946-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O PERIODO DE 21/03/2017 A 20/04/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310198 | 04/05/2017 | 1650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA COMP.ARTERIAS CORONARIAS E ANGIOTOMOGRAFIA COMP.VASOS DA BASE PARA O USUARIA RN ANA KAROLLINY SOUZA DOS SANTOS, PACIENTE DESTE INSTITUTO, EXAME ESSE NAO DISPONIBILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310199 | 08/05/2017 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 1a PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM CONDICIONADORES DE AR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No149/2015 DA GERENTE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO GERAL E ANEXO DO ADITIVO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310200 | 10/05/2017 | 2779.95 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310201 | 11/05/2017 | 1245.04 | 00037278142415 | MAURICIO ORLANDO ARIAS AVILES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS DE JOAO PESSOA-PB/SAO PAULO-SP/JOAO PESSOA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTE INSTITUTO, QUE IRA PARTICIPAR DA 24A FEIRA HOSPITALAR QUE SERA REALIZADO EM SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 16 A 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310202 | 11/05/2017 | 2150.52 | 00037278142415 | MAURICIO ORLANDO ARIAS AVILES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS DE JOAO PESSOA-PB/SAO PAULO-SP/JOAO PESSOA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTE INSTITUTO, QUE IRA PARTICIPAR DA 24A FEIRA HOSPITALAR QUE SERA REALIZADO EM SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 16 A 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472016 | 0310203 | 11/05/2017 | 19551.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO COM 20CMX200MT. FOLHA SIMPLES SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO DE 100%CELULOSE VIRGENS, COM GRAMATURA DE NO MINIMO 32GR.TUBETE MEDINDO NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMETRO EM FARDO COM 06 ROLOS CADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO E INFORMACAO PADRAO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No14/2017 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310204 | 11/05/2017 | 11660.20 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO ADITIVO No003/2016 AO CONTRATO No157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVICOS PRESTADOS EM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 03/2017 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL E LICITACAO DA SMS | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 100592016 | 0310205 | 11/05/2017 | 2587.80 | 03341659000108 | LUCIANO APARECIDO DA SILVA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 800 UNDS.DE BUCHA EM NYLON-06MM, 300 UNDS.DE BUCHA EM NYLON 07MM, 800 UNDS.DE BUCHA EM NYLON-08MM, 300 UNDS.DE BUCHA EM NYLON-10MM, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 11/2017 DA COODENADORIA DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.186/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100802015 | 0310206 | 11/05/2017 | 2264.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 LITROS DE DETERGENTE ENZIMATICO EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/RIOQUIMICA, 12 GALOES COM 13.5 LITROS CADA GALAO DE FIXADOR MANUAL P/RAIOX EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/DPC BRASIL E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No191/2017 DA COORDENADORIA DA FAMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E ATA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310207 | 11/05/2017 | 7165.40 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 FR.DE TOBRAMICINA 0,3, SOLUCAO OFTALMICA FRASCO C/5ML., REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR CRISTALIA, 20 FR.DE TROPICAMIDA 1% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO C/5ML. REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR CRISTALIA, 700 FR/AMP.DE TENOXICAM 20 MG PO LIO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310208 | 11/05/2017 | 3960.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 6.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 20X0,55MM, 24G 3/4", PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR., 12.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25X0,70MM, 22G 1, PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR., 6.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25X0,80MM, | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310209 | 11/05/2017 | 2625.00 | 08633431000105 | GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL PARA NEONATOLOGIA EM PVC No3,5, APLICACAO EM ARTERIAS E VEIAS UMBILICAIS, DESCARTAVEL, RADIOPACO, UNICO LUMEN, ESTERIL, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/GABISA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No168/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLICIANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.195/2016, FONTE DE RECURSO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310210 | 11/05/2017 | 16991.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 200 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ASPIRACAO 25X1,20MM 18G 1 PONTA ROMBA, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR, 198 UNDS.DE CATETER MONOLUMEN 14G, APLICACAO PUNCAO INTRAVENOSO ADULTO, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/BIOMEDICAL E 5.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO No24GX0,75IN (0,7X19MM)17ML/MIN.PARA USO EM NEONATOLOGIA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310211 | 11/05/2017 | 29039.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA PERIDURAL 18GX3 1/2" COM MANDRIL E PONTA TIPO TUOHY, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PEOCARE, 2.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25GX3.1/2" OU 80X05 COM MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PEOCARE, 2.000 UNDS.DE AGULHA DE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100402016 | 0310212 | 11/05/2017 | 4838.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 120 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 0-0, COM AGULHA 4CM.1/2 CIRCULO CILINDRICA/TECHNOFIO E 864 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 910 No0-0 FIO COM 75 CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA4,0CM.1/2CILINDRICA OB/GIN/C.GERAL ESTERIL/BIOLINE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No162/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.050/2017. FONTE DE RECURSO POR CONTA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310213 | 11/05/2017 | 1978.20 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CIPROFLOXACINO(CLORIDRATO DE)200MG/100ML.BOLSA SIST.FECHADO 100 ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GERNERICOS, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/ISOFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No165/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.255/2016. FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No 003/ | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310214 | 11/05/2017 | 9739.90 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO ADITIVO No003/2016 AO CONTRATO No157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVICOS PRESTADOS EM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 04/2017 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL E LICITACAO DA SMS | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100802015 | 0310215 | 12/05/2017 | 3471.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 KG.DE DESINCROSTANTE DE METAIS(PO)EM EMBALAGEM C/1KG.EM EMBALAGEM C/1KG.CONTENDO DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CARILAN, 300 FRASCO DE SOLUCAO ALCOOLICA TINTURA DE IODOPOVIDONA (PVPI)COM IODO A 1% ACONDICIONADOS EM PISSETAS AMBAR COM 250ML.EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/VICPHARMA E 300 FRASCO DE SOLUCAO AQUOSA DE IODOPOVIDONA( | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310216 | 12/05/2017 | 4849.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 BISNARGA DE ACICLOVIR 50MG/G.CREME DERMATOLOGICO BISNARGA COM 10G.REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PRATI, 20 F/A DE ALBUMINA HUMANA 20% FA 50ML.SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/GRIFOLS, 500 COMP.DE AMOXILINA 500MG.COMPRIMIDO REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBALA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412016 | 0310217 | 12/05/2017 | 19131.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 AMP.DE CISATRACURIO (BESILATO DE)2MG/ML.AMP.5ML.SOL.INJ.EM EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CRISTALIA, 200 COMP.DE CLONAZEPAM 2MG.COMPRIMIDO EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CRISTALIA, 500 AMP.DE FENITOINA SODICA 50MG/ML.AMP.C/5ML.SOL. INJ.EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGI | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392016 | 0310218 | 12/05/2017 | 5531.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 5.000 COMP.DE ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C)500MG.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NATULAB, 7000 COMP.DE ACIDO FOLICO 5MG.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NATULAB, 500 COMP.DE AMIODARONA(CLORIDRATO DE)200MG. EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COM | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392016 | 0310219 | 12/05/2017 | 5188.82 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 350 COMP.DE CABERGOLINA 0,5MG.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 50 FR.DE FOSFATO DE SODIO MONOBASICO DIBASICO(ENEMA)160MG/ML+60MG/ML, SOLUCAO ENEMA 130ML.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA E 06FR.DE SULFATO DE BARIO 1G/ML.SUSPENSAO ORAL 150ML.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392016 | 0310220 | 12/05/2017 | 3811.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AMBROXOL(CLORIDRATO DE) 30MG/5ML.XAROPE ADULTO S/ACUCAR FRASCO C/120ML.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/FARMACE, 500 COMP.DE ANLODIPINA 5MG.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/GEOLAB, 500 COMP.DE ANLODIPINO(BESILATO DE)5MG.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/GEOL | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392016 | 0310221 | 12/05/2017 | 369.60 | 75014167000100 | NUNESFARMA DIST.PROD. FARM. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE POLIVITAMINICO PEDIATRICO(PROTOVIT OU SIMILAR) SOLUCAO ORAL 20ML.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/BLISFARMA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 172/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.029/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENCIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100402016 | 0310222 | 12/05/2017 | 12120.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DEFIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70CM.DE COMPRIMENTO COM AGULHA 3,5CM.1/2CIRCULAR CILINDRICA (F.GERAL)ESTERIL/SHALON, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 171/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.49/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No 003/2014 E PROCESSO No 11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310223 | 12/05/2017 | 16071.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO TECIDO 100% ALGODAO, 30 GRAMAS TAMANHO 45X50 SEM FIO RADIOPACO COM 04 CAMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, CADARCO DUPLO, MINIMO 18CM.PCT.COM 50 UNIDADES, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/V&E, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 173/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.264/2016 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310224 | 12/05/2017 | 3312.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA PERIDURAL 17GX3 1/2", COM MANDRIL E PONTA TIPO TUOHY. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PROCARE, 25 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL PEDIATRICA 25GX2", COM MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE. EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PROCARE, 5000 UNDS.DE SCALP 21(DISPOSITIV | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100482016 | 0310225 | 12/05/2017 | 20160.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 12.000 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 03 DIVISOES/ALBAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No18/2017 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO DESTE INSTITUTO BEM COMO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.136/2016. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100712016 | 0310226 | 12/05/2017 | 20400.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 METROS DE TECIDO BRIM AZUL ROYAL 100% ALGODAO DE 1A QUALIDADE PESADO/SANTANENSE, 1000 METROS DE TECIDO EM LISTA AZUL BRANCO 100% ALGODAO COM 180 FIOS/BRISA E 200 METROS DE TECIDO BRIM CINZA ESCURO 100% ALGODAO DE 1a QUALIDADE PESADO/SANTANENSE ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 16/2017 DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.175/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100492016 | 0310227 | 15/05/2017 | 18360.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 860 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECCAO E ALVEJANTE DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/PREMIUM, 860 KG. DE DETERGENTE EM PO CONCENTRADO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/PREMIUM, 320 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTACAO PRE-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR PARA REMOCAO DE SUJIDADE SUPER PESADA/PREMIUM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No17/2017 DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002016 | 0310228 | 15/05/2017 | 25800.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 CAIXAS DE FILTRO PARA INCUBADORA ESTACIONARIA MOD. C186TS PARA OS EQUIPAMENTOS INCUBADORAS DA MARCA FANEM CAIXA COM 04 UNIDADES E 30 CAIXAS DE FILTRO PARA INCUBADORA ESTACIONARIA MOD.1186/2286 VISION PARA OS EQUIPAMENTOS INCUBADOS DA MARCA FANEM CAIXA COM 04 UNIDADES, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No19/2017 DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.188/2016, FONTE D | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 100342016 | 0310229 | 15/05/2017 | 8992.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BARRAS DE APOIO RETA EM ACO INOX COM COMPRIMWENTO DE 60 CM.E DIAMETRO DE 1.1/4" COM ANGULO DE 45° NAS EXTREMIDADES PARA BANHEIRO PNE OU IDOSO, O PRODUTO DEVEWRA ACOMPANHAR BICHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO EM PAREDE E ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 9050:2004 UPGRADE/UP01004, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No15/2017 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPNHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.137/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310230 | 15/05/2017 | 2714.75 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392016 | 0310231 | 18/05/2017 | 1430.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10.000 COMP.DE DIPIRONA 500MG.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/PRATI DONADUZZI E 7.000 COMP. DE SIMETICONA 40MG.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/PRATI DONADUZZI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME, DESCRITO NO MEMO No199/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310232 | 18/05/2017 | 46550.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SURFACTANTE PULMONAR (BERACTANTO/BOVINO)25MG/ML, FRASCO/AMPOLA 4ML.SOL.INJ.-REFERENCIA OU GENERICOS, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/ABBVIE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME, DESCRITO NO MEMO No200/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.253/2017, FONTE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101022016 | 0310233 | 19/05/2017 | 4370.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15.000 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML.COM BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADO DE 0,01ML E AGULHA13X4,5(NA MESMA EMBLAGEM)CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR E 1.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 60ML. COM BICO LUER-LOK GRADUADO DE 1 EM 1ML.CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO EMBALAGEM C/ | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101022016 | 0310234 | 19/05/2017 | 14500.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 5ML. COM BICO LUER-LOK GRADUADO DE 0,2 EM 0,2ML.E AGULHA 25X0,7 (NA MESMA EMBALAGEM)CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR, 10.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 5ML.COM BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADO DE 0,2 EM 0,2ML.E AGULHA25X0,7(NA MESMA EMBLAGEM)CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310235 | 19/05/2017 | 965.00 | 10749915000158 | PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-AMP.5ML.SOL. INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 206/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.145/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No 11.025/2014. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310236 | 19/05/2017 | 32500.00 | 10450805000190 | FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML.AMPOLA COM PO LIOFILO INJETAVEL, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/VULTIFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No207/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.143/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No 11.025/2014. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310237 | 19/05/2017 | 5824.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300 AMP.DE CETOPROFENO 50MG/ML-AMPOLA 2ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 1000 AMP.DE FITOMENADIONA (VITAMINA K) IM 10MG/ML-AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR /CRISTALIA, 1000 AMP.DE HIDRALAZINA(CLORIDRATO DE)20MG/ML-AMP-AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EM EMBALAGE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310238 | 19/05/2017 | 65630.34 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE ABRIL/2016 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310239 | 19/05/2017 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE ABRIL/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2017, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310240 | 19/05/2017 | 25675.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE ABRIL/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310241 | 19/05/2017 | 29225.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE ABRIL/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310242 | 19/05/2017 | 339509.26 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE ABRIL/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310243 | 19/05/2017 | 261379.97 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE ABRIL/2017, COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2017, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310244 | 23/05/2017 | 201.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-3, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310245 | 23/05/2017 | 283.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 13093-1, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310246 | 23/05/2017 | 89796.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE MAIO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310247 | 23/05/2017 | 411.40 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE MAIO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310248 | 23/05/2017 | 3431.70 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA(QUITACAO), COM HONORARIOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, COM SERVICO EXTRA, QUE FORAM EXECUTADOS NO BALANCO GERAL DESTE INSTITUTO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310249 | 26/05/2017 | 672.85 | 40432544000147 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100252016 | 0310250 | 31/05/2017 | 521.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL .EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE POLPA DE MANGA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DECRITO NO MEMO No71 DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENOHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.032/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392016 | 0310251 | 31/05/2017 | 1122.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG/G, PO PARA USO ORAL 30G. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR ALLPHAMED PHARBIL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No222/2017 DA COORDENADORA DO SETOR DE FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.028/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/ | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310252 | 01/06/2017 | 6863.40 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA , RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310253 | 01/06/2017 | 5580.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310254 | 01/06/2017 | 3292.20 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COM ENFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANCA DA INFORMACAO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310255 | 02/06/2017 | 2780.20 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310256 | 02/06/2017 | 23080.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No030/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310257 | 02/06/2017 | 9147.02 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No 10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE MARCAS DIVERSAS, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 029/2017 SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310258 | 02/06/2017 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No 10.901/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 027/2017 SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310259 | 02/06/2017 | 5747.40 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310260 | 02/06/2017 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO CONTRATO No 10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NOMEMORANDO No 026/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310261 | 02/06/2017 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No028/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310262 | 02/06/2017 | 35303.70 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DE CONTRATO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No0231/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310263 | 02/06/2017 | 13526.10 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA ELETROLITOS E METABOLISMO COM NO MINIMO OS SEGUINTES PARAMETROS MEDIDOS: PH, PCO2, PO2, HCT, NA, K, CL, ICA, GLI E LACTATO E OS SEGUINTES PARAMETROS CALCULADOS: SO%, SBC,TCO, HCO, BE-EFE, BE-B, ANION GAP, P50, HB, NCA, AADO, O2CT, A/A PO2/FIO2. EM AMOSTRA ARTERIAL, VENOSA OU CAPILAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No22/2017 DA COODENADORIA DO LABORATORIO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101022016 | 0310264 | 02/06/2017 | 5100.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA 1ML COM BICO LUER-LOK, GRADUADO DE 0,01 EM 0,01 E AGULHA DE 13X4,5(NA MESMA EMBALAGEM)CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No229/2017 DA COODENADORIA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO DESTE INS | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310265 | 02/06/2017 | 4184.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 F/A DE CEFTRIAXIONA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO, 100 F/A DE HEPARINA SODICA 5000 UI/ML. FRASCO/AMPOLA 5ML.SOL.INJ. REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC No55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310266 | 02/06/2017 | 31452.30 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 UNDS.DE CATETER DUPLO LUMEN, APLICACAO PUNCAO INTRAVENOSO ADULTO ESTERILIDADE ESTERIL DESCARTAVEL MATERIAL POLIURETANO TAMANHO 20CM., PONTA ATRAUMATICA, RADIOPACO, DIAMETRO 7FR COM LUMEN 18G.EMEMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/BIOMEDICAL, 40 UNDS.DE CATETER PICC-CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA CATETER PARA ACESSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310267 | 02/06/2017 | 1579.82 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No44/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100252016 | 0310268 | 02/06/2017 | 2595.76 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 212 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 212 KG.DE POLPA DE CAJU E 136KG DE POLPA DE GOIABA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 69/2017 DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO EATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.033/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100902016 | 0310269 | 02/06/2017 | 48389.72 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 97 KG.DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA (COXAO MOLE), 1.119,62 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM S/OSSO), 201 KG.DE CARNE BOVINA(ACEM COM OSSO), 560 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 2.340 KG DE COXA E SOBRE COXA, 50,33 KG DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 25 KG.DE FILE DE MERLUZA, 04 KG.DE FIGADO E 47 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 70/2017 DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTI | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100992016 | 0310270 | 02/06/2017 | 4575.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No77/2017, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.058/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100212016 | 0310271 | 02/06/2017 | 26950.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 120 UNDS.DE GAS GLP VAZAO EM CILINDRO DE 45 KG. E 10 UNDS.DE GAS GLP VAZAO EM CILINDRO DE 13 KG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No20/2017 DO COORD.DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO, AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.089/2017 . . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310272 | 02/06/2017 | 1600.00 | 07311342000171 | CUPOM FISCAL AUTOMAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA TERMICA TP30X60MM, NA COR BRANCA(TAMANHO 30X60MM, TUBETE DE 20M), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME A.E. No035/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310273 | 05/06/2017 | 136.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EMISSAO DE ORDENS BANCARIAS, CONTA SOBRE A C/C 215946-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310274 | 05/06/2017 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2017 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No018/2017 DO COORDENADOR DA INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310275 | 05/06/2017 | 6000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 5.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO No24GX0,75IN (0,7X19MM)17ML/MIN.PARA USO EM NEONATOLOGIA, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/DESCARPACK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No234/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLICIANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.190/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.02 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310276 | 05/06/2017 | 10645.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST DE MEDICAMENTOS E PROD P/SAUDE LTDA-EPP LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.500 AMP.DE BETAMETAZONA(ACETATO)+(FOSF.DISSODICO) 3+3MG/ML, AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/UNIAO QUIMICA, 500 AMP.DE DOPAMINA(CLORIDRATO DE) 5MG/ML-AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO, 1000 AMP.DE FUROSEMIDA 10MG/ML-AMPOLA 2ML.SOL.INJ.EM EMBA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310277 | 06/06/2017 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A DECIMA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No 10.901/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 033/2017 SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310278 | 06/06/2017 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No 10.901/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 038/2017 SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310279 | 06/06/2017 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 2a PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM CONDICIONADORES DE AR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No021/2017 DA GERENTE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO GERAL E ANEXO DO ADITIVO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 100342016 | 0310280 | 06/06/2017 | 8992.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BARRAS DE APOIO RETA EM ACO INOX COM COMPRIMWENTO DE 60 CM.E DIAMETRO DE 1.1/4" COM ANGULO DE 45° NAS EXTREMIDADES PARA BANHEIRO PNE OU IDOSO, O PRODUTO DEVERA ACOMPANHAR BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO EM PAREDE E ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 9050:2004 UPGRADE/UP01004, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No22/2017 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPNHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.137/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310281 | 06/06/2017 | 7300.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTAOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA AUTOCLAVE DA MARCA BAUMER, MODELO HIVAC, SERIE No014308125, TOMBAMENTO No 15257, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No040/17 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310282 | 06/06/2017 | 3253.76 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 CX.DE BEFOLIK 5MG-30CP., 02 TUBO DE CETOCONAZOL CREME 30G., 02 CX.DE CITONEURIN 5000 INJ.3X3M, 03 FRASCOS DE CLONAZEPAM GTS.2,5MG-20ML. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No034/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310283 | 08/06/2017 | 5936.94 | 00431274000720 | DIMEX- DISTRIBUIÇÃO, IMPORT.E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 06 UNDS.DE CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO TRANSPARENTE PEQUENA MEDINDO 4CM ALT.X20,5CM.COMPX11,8 CM.DE LARG. COM 10 DIVISORIAS(SENDO 08 PEQUENAS E 02 MAIORES)REF. 019, 50 UNDS.DE CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO TRANSPARENTE GRANDE MEDINDO 4,9CM.ALT.X33,0CM.COMPX24,0 CM.DE LARG. COM 25 DIVISORIAS IGUAIS REF. 120, 30 UNDS.DE CAIXA ORGANIZADORA GDE ESTILO MALETA MEDINDO 6CM.ALT.X36CM.COMP.X29CM. LARG.COM 18 DIVISORIAS REF. 108 E OUTRO PARA ESTE IN | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310284 | 08/06/2017 | 6952.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE NEOCAINA 0,5% PESADA SOL.INJ.40E ST.X 1AMPX4ML., ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No038/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310285 | 08/06/2017 | 3800.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SORBITOL+MANITOL 27MG/ML+5,4MG/ML., SOLUCAO PARA USO URETRAL, FRASCO COM 1.000ML.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/LINHA HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No039/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310286 | 09/06/2017 | 507.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE 04 FRS.DE AC.TRICLOROACETICO 90%-10ML., 01 LITRO DE AC.ACETICO GLACIAL 5%, 01 LITRO DE AC.ACETICO GLACIAL 3%, 01 FRS.DE CLORETO DE POTASSIO 6%(200ML)E OUTRAS MANIPALCOES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No043/17 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310287 | 09/06/2017 | 4600.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 UND.DE ENGRENAGEM PARA O VEICULO WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA MNI6186, 3,5 LITROS DE OLEO, 01 UND.DE FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA NQC-7908 E 01 UND.DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, 02 UNDS.DE BUCHA BANDEJA DIANT.FIAT, 02 UNDS.DE TERMINAL DE DIRECAO FIAT E OUTROS PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLCA MNX-2523, TODOS VEICULOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No037/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310288 | 09/06/2017 | 1200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS CHEVROLET CELTA DE PLACA NQC-7908 E FAIT PALIO DE PLACA MNX-2523, TODOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No037/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310289 | 09/06/2017 | 3220.00 | 19695453000108 | JOSE FERNANDO GOMES DE CARVALHO 60280166400 | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE (02)DOIS COLPOSCOPIO BINOCULAR E (01)UM MICROSCOPIO BINOCULAR TODOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No041/17 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310290 | 09/06/2017 | 201.00 | 76881093000172 | TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR,ACUSTICA,FILTRAGEM,VENTILAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE F71B20/4/MANT#18/00/450X450- FILTRO MANTA EM MANTA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No042/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310291 | 12/06/2017 | 2772.65 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310292 | 12/06/2017 | 3148.86 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MYCAMINE 100MG.FRASCO (MICAFUNGINA)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No043/17 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310293 | 12/06/2017 | 2171.27 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No47/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310294 | 13/06/2017 | 3116.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 BISNARGA DE ACICLOVIR 50MG/G.CREME DERMATOLOGICO BISNARGA COM 10G.REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PRATI, 500 COMP.DE AMOXILINA 500MG.COMPRIMIDO REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/AUROBINDO, 2.500 F/A DE CIPROFLOXACINO 500MG. COMPRIMIDO REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBAL | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310295 | 13/06/2017 | 13916.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 70 SERINGAS CONTENDO IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250MCG.,SERINGA PREENCHIDA SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC No55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010., EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CSL BEHRING, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No260/2017 DA COORDENADORIA DE FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONT | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310296 | 13/06/2017 | 11730.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20.000 AMP.DE AGUA BIDESTILADA AMPOLA 10ML-SOL.INJ EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR FARMACE, 2.000 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML, AMPOLA 5ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR FARMACE, 1.000 AMP.DE CLORETO DE POTASSIO 19,1%, AMPOLA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310297 | 13/06/2017 | 7584.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1500 AMP.DE CLINDAMICINA(FOSFATO DE)150MG/ML-AMP.2ML SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NOVAFARMA, 300 BISNARGA DE NISTATINA 25MUI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA COM 60G. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/TEUTO E 600 CAPS.DE NITROFURANTOINA 100MG.CAPSULA REFERENCIA OU GENER | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101012016 | 0310298 | 14/06/2017 | 23150.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 CAIXAS DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE COM AMIDO ANTI-ALERGICO, TAM M, SEM LATEX, CRACTERISTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PO AMIDO ANTI-ALERGICO E BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO ATOXICA TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE, RESISTENTE A TRACAO HIPOALERGENICA-CX.C/100 UNIDADES.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, TAMAMHO E DIMENSOES CONFORME PAD | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310299 | 14/06/2017 | 26151.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 7.000 TESTES HEMOGRAMA (ERITOGRAMA),LEUCOGRAMA E CONTAGEM DE PLAQUETAS PARA AS ANALISES WBC,RBC,HGB.HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,NEUT,LYMPH,MONO,EO,BASO,(VALOR ABSOLUTO E RELATIVO) E 1.270 TESTE PARA DETERMINACAO EM VITRO DO TEMPO DE TROBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)EM CAIXA COM 150 TESTES CONTENDO CEFALINA E SOLUCAO DE CLORETO DE CALCIO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No18/2017 DA COORDENADORIA DE LABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUT | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100492016 | 0310300 | 14/06/2017 | 28800.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.000 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECCAO E ALVEJANTE DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/PREMIUM, 1.000 KG. DE DETERGENTE EM PO CONCENTRADO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/PREMIUM, 600 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTACAO PRE-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR PARA REMOCAO DE SUJIDADE SUPER PESADA/PREMIUM E 600 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOSPITALAR/PREMUIM, PA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101012016 | 0310301 | 16/06/2017 | 3133.25 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE No204 PCT.C/15 METROS, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/MES SHARP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEM0 No258/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL NO CONTRATO No10.560/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.002/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310302 | 16/06/2017 | 1259.69 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PERIODO DE 01/06/2017 A 14/06/2017., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No47/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100982016 | 0310303 | 16/06/2017 | 12544.25 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSORA A LASER OU JATO DE TINTA EM PAPEL BRANCO FOSCO SEM IMPRESSAO MEDINDO 101,6MMX25MM, CONTENDO 20 ETIQUETAS POR FOLHA, ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 10 FOLHAS NO FORMATO CARTA E REEMBALADAS EM PLASTICO TRANSPARENTE COM CERTIFICADO DO INMETRO, 05 CAIXAS DE ETIQUETAS 89X23, CAIXA COM 6.000 UNIDADES, 05 CX.DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, MEDINDO CADA TRILHO 75MM.DE COMPRIMENTO X 11MM.DE LARGURA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310304 | 19/06/2017 | 65828.27 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MAIO/2016 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310305 | 19/06/2017 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MAIO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2017, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310306 | 19/06/2017 | 25675.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE MAIO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310307 | 19/06/2017 | 30313.75 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MAIO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310308 | 19/06/2017 | 273679.05 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MAIO/2017, COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2017, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100982016 | 0310309 | 19/06/2017 | 15247.30 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 08 UNDS.DE CALCULADORA ELETRONICA DE MESA MEDIA COM 12 DIGITOS GRANDES MEDINDO 19,5CMX15,5CM.,03 CAIXAS COM 12 UNIDADES CAADA CX. DE COLA BRANCA CONTENDO 90 GRAMAS, 15. UNDS.DE FITA METRICA, 10 UNDS.DE PRANCHETA EM ACRILICO, 50 CAIXAS DE PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO EM PACOTE COM 500 FOLHAS NO FORMATO A4, CAIXA COM 10 UNIDADES E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, TUDO CONFORME DESCRITO NO MEMO No26/2017 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO E | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310310 | 20/06/2017 | 345148.06 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MAIO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310311 | 20/06/2017 | 86812.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JUNHO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310312 | 21/06/2017 | 203.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-3, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310313 | 21/06/2017 | 291.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 13093-1, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310314 | 26/06/2017 | 409.60 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE JUNHO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310315 | 28/06/2017 | 3104.86 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MYCAMINE 100MG.FRASCO (MICAFUNGINA)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No043/17 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230072017 | 0310316 | 28/06/2017 | 33810.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO CE 7.000 FRASCO/BOLSA DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML.SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA DE NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)-FARMACE, 5.000 FRASCO/BOLSA DE SORO GLICOSADO 500ML.5% SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA DE NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)-FARMACE, 2.000 FRASCO/BOLSA DE SORO GLICOSADO 250ML.5% | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310317 | 29/06/2017 | 867.33 | 40432544000147 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310318 | 03/07/2017 | 6863.40 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA , RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310319 | 03/07/2017 | 5580.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310320 | 03/07/2017 | 3292.20 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COM ENFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANCA DA INFORMACAO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310321 | 03/07/2017 | 5747.40 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230072017 | 0310322 | 03/07/2017 | 6353.10 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO CE 3.000 FRASCO/BOLSA DE SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500ML.SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA DE NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)-FRESENIUS E 30 FRASCO/BOLSA DE SORO GLICOSE 500ML.50% SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA DE NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)-FRESENIUS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEM | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230072017 | 0310323 | 03/07/2017 | 15300.00 | 01784792000103 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO CE 3.000 FRASCO/BOLSA DE SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250ML.SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA DE NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)-EQUIPLEX E 8.000 FRASCO/BOLSA DE SORO GLICOSADO 100ML-5% SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA DE NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)-EQUIPLEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO M | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100902016 | 0310324 | 04/07/2017 | 49919.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 64 KG.DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA (COXAO MOLE), 1.129,62 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM S/OSSO), 249 KG.DE CARNE BOVINA(ACEM COM OSSO), 560 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 2.452 KG DE COXA E SOBRE COXA, 52 KG DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 110 KG.DE FILE DE MERLUZA, E 15 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 95/2017 DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100712016 | 0310325 | 04/07/2017 | 11800.38 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 06 UNDS.DE CORTADORES DE LINHA EM ACO RESISTENTE, 20 PCTS.DE FIO PARA MAQUINA OVERLOCK 100% POLIESTER PCT.C/10 UNIDADES NA COR BRANCO, 1.000 METROS DE FALDA EM TECIDO DUPLO 100%ALGODAO 0,65 DE LARGURA/MINASREY, 20 PCTS.DE LINHA 100% POLIESTER BRANCA PCT.C/10 UNIDADES E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No21/2017 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100802015 | 0310326 | 04/07/2017 | 14502.70 | 04099366000110 | W W ETICO COMERCIO & REPRESENTAOES - W FELIPE DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 60 ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M. EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS-COMPOSTO DE 100% CELULOSE ALVEJADA 60 GRAMAS/M2+FILME PLASTICO LAMINADO TRANSPARENTE C/GRAMATURA NUMERADA DE 54G/M2,.COMPATIVEL C/CALOR UMIDO E OXIDO DE ETILENO, LISO, ISENTO DE FUROS, NUTRIENTES E MANCHAS, ADEQUADO PARA RECEBER IMPRESSAO E TERMOSELAGEM ATOXICO, APIROGENICO, COR BRANCO EMBALAGEMS C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E R | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101022016 | 0310327 | 04/07/2017 | 16530.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 5ML. COM BICO LUER-LOK GRADUADO DE 0,2 EM 0,2ML.E AGULHA 25X0,7 (NA MESMA EMBALAGEM)CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR, 10.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 5ML.COM BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADO DE 0,2 EM 0,2ML.E AGULHA25X0,7(NA MESMA EMBLAGEM)CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310328 | 04/07/2017 | 11409.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 SERINGAS DE ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML.SOL.INJ.EM SERINGA PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONTENDO 0,4 ML.REFERENCIA OU OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC No55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SANOFI E 70 BOLSA LINEZOLIDA 600MG/300ML.BOLSA SIST.FECHADO 300ML. SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOT | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412016 | 0310329 | 04/07/2017 | 4060.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE) S/VASO 2%, FRASCO/AMPOLA 20ML., SOL. INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No280/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO INTEGRAL DO CONTRATO No10.461/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.154/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/20 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310330 | 04/07/2017 | 32058.25 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.300 TESTES DE ACIDO URICO ENZIMATICO COM APLICACAO AUTOMATICA, 500 TESTES DE ALBUMINA COLORIMETRICA COM APLICACAO AUTOMATICA MESMA MARCA DE PROTEINAS TOTAIS, 50 TESTES DE AMILASE CINETICA COM APLICACAO AUTOMATICA, 1.300 TESTES DE BIIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMACAO AMOSTRA DE SORO OU PLASMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No20/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE RE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310331 | 04/07/2017 | 23170.00 | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 07 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% COM 10ML., 80 FR.DE SORO ANTI-A COM 10 ML., 80 FR.DE SORO ANTI-B COM 10 ML., 60 FR.DE SORO ANTI-AB COM 10 ML., 100 FR.DE SORO ANTI-D COM 10 ML., E OUTROS PARA ESTEINSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No13/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.009/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310332 | 04/07/2017 | 35303.70 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DE CONTRATO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No037/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310333 | 04/07/2017 | 23080.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No036/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310334 | 04/07/2017 | 9147.02 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No 10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE MARCAS DIVERSAS, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 035/2017 SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310335 | 04/07/2017 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO CONTRATO No 10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 032/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310336 | 04/07/2017 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No034/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100982016 | 0310337 | 04/07/2017 | 12544.25 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSORA A LASER OU JATO DE TINTA EM PAPEL BRANCO FOSCO SEM IMPRESSAO MEDINDO 101,6MMX25MM, CONTENDO 20 ETIQUETAS POR FOLHA, ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO COM 10 FOLHAS NO FORMATO CARTA E REEMBALADAS EM PLASTICO TRANSPARENTE COM CERTIFICADO DO INMETRO, 05 CAIXAS DE ETIQUETAS 89X23, CAIXA COM 6.000 UNIDADES, 05 CX.DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, MEDINDO CADA TRILHO 75MM.DE COMPRIMENTO X 11MM.DE LARGURA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310338 | 04/07/2017 | 10916.30 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No003/2016 AO CONTRATO No157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COMSERVICOS PRESTADOS EM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 05/2017 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL E LICITACAO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100992016 | 0310339 | 04/07/2017 | 6618.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No76/2017, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.058/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100992016 | 0310340 | 04/07/2017 | 6420.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No94/2017, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.058/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472016 | 0310341 | 04/07/2017 | 27930.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO COM 20CMX200MT. FOLHA SIMPLES SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO DE 100%CELULOSE VIRGENS, COM GRAMATURA DE NO MINIMO 32GR.TUBETE MEDINDO NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMETRO EM FARDO COM 06 ROLOS CADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO E INFORMACAO PADRAO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No23/2017 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310342 | 04/07/2017 | 3650.00 | 13234054000163 | DISKLUZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE INSTITUTO EM CARATER DE URGENCIA, NA SUBSTITUICAO DE TRES CHAVES FUSIVEIS NA REDE DE ALTA TENSAO DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No036/17, MEMO No022/2017 E 015/2017 DOS COORDENADORES DO SETOR DE MANUTENCAO E ALMOXARIFADO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310343 | 06/07/2017 | 2714.75 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310344 | 06/07/2017 | 2682.00 | 00006023220495 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310345 | 06/07/2017 | 2682.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310346 | 06/07/2017 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2017 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No018/2017 DO COORDENADOR DA INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310347 | 06/07/2017 | 6000.00 | 14960500000180 | RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BICO INJETOR PARA O VEICULO DE MARCA MERCEDES SPRINTER 415, AMBULANCIA DE PLACA QFN-4210, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No052/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310348 | 06/07/2017 | 2600.00 | 14960500000180 | RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM CALIBRAGEM EM 04(QUATRO)BICOS INJETORES E MONTAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO DE MARCA MERCEDES SPRINTER 415, AMBULANCIA DE PLACA QFN-4210, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No 053/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310349 | 06/07/2017 | 3200.00 | 10673583000175 | PORTAL DO SOL CASA E CONSTRUÇOES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 200 UNDS.DE PLACA DE GESSO MED.60X60, 04 SACOS DE GESSO EM PO COM 40KG., 70 SACOS DE CIMENTO CPII COM 50KG. E 1.000 UNDS.DE TIJOLOS DE OITO FUROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No048/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310350 | 06/07/2017 | 4950.00 | 12467446000100 | TM LOPES COSTA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE IMPRESSORA VIDEO PRINTER EM ALTA VELOCIDADE, NA COR BRANCO E PRETO DE ALTA QUALIDADE, PARA IMAGENS MEDICAS COM ENTRADAS DE SINAL DE VIDEO ANALOGICAS E USB DIGITAIS PRONTAS PARA PC E TAMBEM PODE SER ARMAZENADAS AS IMAGENS EM PENDRIVE COM IMPRESSAO EM TAMANHO A6., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No047/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100252016 | 0310351 | 06/07/2017 | 3244.70 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 265 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 265 KG.DE POLPA DE CAJU E 170KG DE POLPA DE GOIABA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 102/2017 DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.033/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100252016 | 0310352 | 06/07/2017 | 652.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DE POLPA DE MANGA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 101/2017 DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.032/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310353 | 06/07/2017 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 3a PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM CONDICIONADORES DE AR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No028/2017 DA GERENTE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO GERAL E ANEXO DO ADITIVO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310354 | 07/07/2017 | 1800.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO NO GRUPO GERADOR DE MARCA HEIMER, 150 KVA E MARCA PERKINS 156 CV, 04 CILINDROS, COM SUBSTITUICAO DO REGULADOR DE TENSAO DIAMOND-AVR-645, VAC 500VA-OUTPORT 63V3. DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No046//2017 E MEMO No20/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310355 | 07/07/2017 | 6900.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISICAO DE AQ 18 UWBUNXAZ/AR18HPSUA UNIDADE INTERNA SPLIT HW 18 KBTUS QUENTE FRIO 220V MAX PLUS SANSUNG . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310356 | 07/07/2017 | 3100.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REDE ELETRICA PARA ALIMENTACAO DE QUATRO AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS NESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No051/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310357 | 07/07/2017 | 262.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EMISSAO DE ORDENS BANCARIAS, CONTA SOBRE A C/C 215946-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O PERIODO DE 21/05/2017 A 20/06/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230032017 | 0310358 | 10/07/2017 | 6769.50 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 175,50 KG.DE PAO FRANCES 50G., 184 KG.DE PAO FRANCES 25G. 78 KG.DE PAO DOCE 50G., 30 PCT.DE PAO DE FORMA PCT.C/500G., 32 PCT.DE PAO DE FORMA INTEGRAL PCT.C/500G., 132 PCT.DE PAO DE CACHORRO QUENTEPCT.C/12UNIDADES, 160 PCT.DE BISCOITO DOCE PALITO PCT.COM 500G., 130 PCT.DE BISCOITO DOCE TARECO PCT.C/500G., 130 PCT.DE BOLACHA SALGADA SECA PCT.C/500G. E 160 PCT.DE BOLACHA SALGADA RAINHA PCT.C/500G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No100, | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310359 | 10/07/2017 | 11366.10 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No003/2016 AO CONTRATO No157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COMSERVICOS PRESTADOS EM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 06/2017 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL E LICITACAO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310360 | 11/07/2017 | 400.00 | 18042985000183 | HCHOSP HOSPITAL LAR LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PACIENTE JULIETE GOMES DOS SANTOS, PACIENTE INTERNA NA UTI MATERNA DESTE INSTITUTO PRONTUARIO No 361502, EM AMBULANCIA COM SUPORTE AVANCADO, PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO E DO TORAX SEM CONTRASTE, CONFORME DSCRITO NA AE No /2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310361 | 11/07/2017 | 2820.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 UND.DE PASTILHA DE FREIO W, 01 UND.DE CABO DE EMBREAGEM KOMBI, 02 UNDS.DE DISCO DE FREIO KOMBI, 01 UND.DE CABO CONTROLE DE MACHA, 02 UNDS.DE COXIM AMORTECEDOR DIANT.CORSA, 01 UNDS.DE SUPORTE BARRA TENSORA DIANT.LD, 01 UNDS.DE SUPORTE BARRA TENSORA DIANT.LE, E OUTROS PARA OS VEICULOS WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA MNI-6186 E CHEVROLET CELTA DE PLACA NQC 7908 AMBOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No 055/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310362 | 11/07/2017 | 360.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE INSTITUTO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA MNI-6186 E CHEVROLET CELTA DE PLACA NQC 7908 AMBOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No055/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310363 | 12/07/2017 | 3783.34 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 132 KG.DE ABOBORA MORANGA, 20 KG.DE COENTRO, O,5KG.DE ERVA CHA-ERVA DOCE/ANIS OU DOCE/PIMPINELLA ANSIUM L, 540 KG.DE INHAME, 28 KG.DE MACA VERMELHA E 3 KG.DE UVA PASSAS SEM CAROCO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 104/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.013/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310364 | 12/07/2017 | 5133.82 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 360 KG.DE ABACAXI PEROLA, 33 KG.DE ALFACE CRESPO,28 KG.DE BANANA COMPRIDA, 432 KG.DE CENOURA, 108 KG.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 103/2017, CHEFE DO SETOR DENUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.012/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310365 | 13/07/2017 | 2425.88 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE ACELGA, 720 KG.DE BATATA INGLESA E 20KG.DE BETERRABA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 105/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.011/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310366 | 13/07/2017 | 3080.60 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 06 KG.DE GOMA DE TAPIOCA, 88 KG.DE MACAXEIRA, 230 KG.DE MELAO, 468 KG.DE TOMATE E 64 KG.DE VARGEM IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 107/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.010/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310367 | 13/07/2017 | 2918.84 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE ALHO,292 KG.DE CEBOLA, 504 KG.DE MAMAO FORMOSA, 0,2 KG DE OREGANO E 36 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 106/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.009/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310368 | 13/07/2017 | 2612.52 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 268 KG.DE BANANA PACOVAN, 272 KG.DE BATATA DOCE, 360KG.DE MELANCIA E 68 KG.DE REPOLHO VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 108/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.008/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310369 | 13/07/2017 | 12667.30 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA ELETROLITOS E METABOLISMO COM NO MINIMO OS SEGUINTES PARAMETROS MEDIDOS: PH, PCO2, PO2, HCT, NA, K, CL, ICA, GLI E LACTATO E OS SEGUINTES PARAMETROS CALCULADOS: SO%, SBC,TCO, HCO, BE-EFE, BE-B, ANION GAP, P50, HB, NCA, AADO, O2CT, A/A PO2/FIO2. EM AMOSTRA ARTERIAL, VENOSA OU CAPILAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No52/2017 DA COODENADORIA DO LABORATORIO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310370 | 13/07/2017 | 4260.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FITA TESTE PARA GLICOSIMETRIA(GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL, EMBALAGEM EXTERNA SEGURA, CONSIDERANDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TEMPO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, CX.COM 50 TIRAS/ONCALL PLUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No298/2017 DA COODENADORIA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO, AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETOR | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310371 | 13/07/2017 | 30052.20 | 68949239000570 | UNITED MEDICAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ANFOTERICINA B (LIPOSSOMAL)50MG.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHAHOSPITALAR GILEAD., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No300/2017 DA COODENADORIA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO, AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGI | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412016 | 0310372 | 13/07/2017 | 2950.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML, AMPOLA 2ML., SOL. INJ., EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR HOSFIRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No297/2017 DA COODENADORIA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO, AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.155/2016, FONTE DE RECU | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310373 | 13/07/2017 | 2400.00 | 24722259000104 | EDUCATE EVENTOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRICAO DAS SERVIDORAS MARCELLA DE OLIVEIRA P.ARAUJO, MAT.80.254-9, ALDENISE BARBOSA DOS SANTOS, MAT.67.100-1 E GIVANILDA ROSA DOS SANTOS, MAT. 56.179-7, TODAS DESTE INSTITUTO, PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DA ASSISTENCIA AO PARTO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 07 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042014 | 0310374 | 14/07/2017 | 8985.00 | 05243812000181 | JADE E JASMIM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LONA CRUA GROSSA COM 1,50M DE LARGURA 100% ALGODAO/JADE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO DA SMS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No211/2014 E . . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100492015 | 0310375 | 14/07/2017 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No051/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS DE E | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310376 | 14/07/2017 | 14687.70 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No003/2016 AO CONTRATO No157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COMSERVICOS PRESTADOS EM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 12/2016 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL E LICITACAO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0310377 | 19/07/2017 | 7324.13 | 07797967000195 | NP- EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENMTO COM ASSINATURA POR UM PERIODO DE 11(ONZE)MESES PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS, FERRAMENTAS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No058/17 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310378 | 19/07/2017 | 65818.38 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JUNHO/2016 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310379 | 19/07/2017 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JUNHO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2017, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310380 | 19/07/2017 | 32510.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JUNHO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310381 | 19/07/2017 | 282193.93 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JUNHO/2017, COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2017, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310382 | 19/07/2017 | 25675.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JUNHO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310383 | 19/07/2017 | 299926.93 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JUNHO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310384 | 20/07/2017 | 87583.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JULHO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310385 | 21/07/2017 | 4110.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITOT - LUMI PLACAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 90 UNDS.DE IDENFICADORES DE LEITOS EM ACRILICO CRISTAL DE 3M, TIPO SANDUICHE, MEDINDO 19X17CM E ENUMERADOS COM ADESIVOS DE VINIL PILOTADOS E 30 UNDS.DE IDENFICADORES DE LEITOS EM ACRILICO CRISTAL DE 3M, TIPO SANDUICHE, MEDINDO 15X17CM E ENUMERADOS COM ADESIVOS DE VINIL PILOTADOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No056/2017 E MEMORANDO No004/2017 DA COORDENADORA DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE(NSP) . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310386 | 21/07/2017 | 192.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-3, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310387 | 21/07/2017 | 294.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 13093-1, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310388 | 25/07/2017 | 577.60 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE JULHO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310389 | 27/07/2017 | 821.20 | 40432544000147 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310390 | 28/07/2017 | 800.00 | 24722259000104 | EDUCATE EVENTOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA DESTE INSTITUTO, SANDRA MARIA ADEGAS, MAT.65.665-8, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DA ASSISTENCIA AO PARTO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 07 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310391 | 01/08/2017 | 6863.40 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310392 | 01/08/2017 | 5580.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310393 | 01/08/2017 | 3292.20 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COM ENFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANCA DA INFORMACAO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310394 | 01/08/2017 | 5747.40 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310395 | 01/08/2017 | 4608.90 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150,38 M2 DE CERAMICA 43X43-TIPO B, 10 UNDS.DE QUATZOLIT REJUNTE 5KG.BRANCO E 60 UNDS.DE AGRAMASSA ACII., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No059/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310396 | 01/08/2017 | 1885.80 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15 ROLOS DE PAPEL KRAFT 60CMX200M., 200 UNDS.DE PILHAS ALCALINA PEQUENA AA E 06 CAIXAS DE CANETAS EFEROGRAFICA COM CARGA REMOVIVEL ESCRITA MEDIA NA COR AZUL E CORPO TRANSPARENTE CRISTAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No044/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310397 | 01/08/2017 | 7750.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA MÉDICA LTDA -EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SENSOR DE DEDO SPO2 TIPO Y, PARA SER ACOPLADO EM MONITORES DA MARCA DIXTAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No061/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310398 | 01/08/2017 | 784.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE 06 FR.DE TRICLOROACETICO 90%-10ML., 01 LITRO DE ACIDO ACETICO 5%(1L0, 01 LITRO DE ACIDO ACETICO 3%(1L), 02 FR.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%-200ML.,02 FRS.DE FUROSEMIDA 1MG/ML-100ML., E OUTRAS MANIPULACOES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No60/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310399 | 02/08/2017 | 8720.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEFALOTINA 1G., PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/AUROBINDO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No309/2017, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL E ATA DE REGISTRO PRECOS No10.249/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No 11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310400 | 02/08/2017 | 24739.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 F/A.DE AMPICILINA+SUBACTAN 3,0G(2000MG+1000MG),PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NOVAFARMA, 500 CP.DE AZITROMICINA 500MG. REFERENCIA OU GENERICO, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/PHARLAB, 400 BOLSA DE METRONIDAZOL 500MG/100ML | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310401 | 02/08/2017 | 9675.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.500UNDS.DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO DESCARTAVEL COM VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2000ML.EM PVC, CLMAPS DE TRAVAMENTO NA PARTE SUPERIOR E NOTUBO DE SAIDA, CONECTOR NO PONTO SUPERIOR DOTADODE PONTO LATERAL PARA RETIRADA DE AMOSTRA, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/JOAO MED/ADV ANTIVE, 4.000 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, RETANGULAR COM DUPLA CAMADA DE MICROFIBRAS, 04 T | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310402 | 02/08/2017 | 6270.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST DE MEDICAMENTOS E PROD P/SAUDE LTDA-EPP LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEFAZOLINA 1G, PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR ARISTON/BLAU, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No308/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EM PARCIAL DO CONTRATO No10.568/2017, E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.257/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230062017 | 0310403 | 02/08/2017 | 10215.00 | 24375213000166 | BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CAFE TIPO MOIDO, TORRADO, EXTRA, EMBALAGEM ALUMINIZADA, INTERNA E EXTERNAMENTE, EMBALADO A VACUO COM SELO DA ABIC EM PACOTES COM 250GR., ODEBRECHT GOLDEN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOMEMO No30/2017 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.006/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230062017 | 0310404 | 02/08/2017 | 19450.73 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UNDS.DE ADOCANTE LIQUIDO COM 100ML/MARATA., 230 CXS.DE AVEIA EM FLOCOS FINOS COM 500GR/YOKI, 10 UNDS.DE AZEITONA VERDE COM 500GR/VALE FERTIL, 250 PACOTES DE BISCOITO CREAM-CRACKER 400GR/VITABONO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No33/2017 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.005/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230062017 | 0310405 | 02/08/2017 | 47762.30 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.400 KG.DE ACUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG.COR CLARA E SEM UMIDADE E SUJIDADE/ESTRELA, 150 UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PO COM 400 GR.COM BAIXO TEOR DE ACUCAR APROXIMADAMENTE ENTRE 11 A 15G./TECNUTRI, 20 LATAS DE AMEIXA EM CALDA 500GR/QUERO, 170 CAIXAS DE AMIDO DE MILHO 500GR/KIMIMO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No34/2017 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100262016 | 0310406 | 02/08/2017 | 5655.78 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 PCTS.DE MODULO DE PROTEINA CONTENDO PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO ENCONTRADA NA CLARA DO OVO QUE POSSUI AMINOACIDOS ESSENCIAIS EM GRANDES QUANTIDADES E PROPORCOES/ALBUMINA, 05 KG.DE COMPLEMENTO ENERGETICO EM PO A BASE DE MALTODEXTRINA NAO CONTEM GLUTEN E NEM TRACOS DE LEITE, 05 LT COM 400GR OU SIMILAR DE FORMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 100 % PROTEINA DO SORO DE LEITE EXTE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 100592016 | 0310407 | 02/08/2017 | 12013.60 | 20795155000179 | INFANTARIA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 UNDS.DE ADESIVO PLASTICO PARA PVC INCOLOR EM FRASCO COM 850G-COLA UTILIZADA PARA JUNCAO DE CANO EM PVC, 150 UNDS.DE COMPONENTES PARA CAIXA ACOPLADA-KIT REPARO PARA VALVULA DE SAIDA DE ACIONAMENTO SUPERIOR EM PLASTICO 01 UNIDADE E 70 UNDS.DE FITA VEDA ROSCA 18MMX50M. PARA VEDACAO DE ROSCAS EM CONEXOES, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No35/2017 DA COODENADORIA DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 100592016 | 0310408 | 02/08/2017 | 4990.17 | 07387413000110 | MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA.-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 UNDS.DE CATALISADOR EPOXI 900ML-MISTURA PARA SECAGEM DE TINTAS, 15 UNDS.DE MASSA BICOMPONENTE 100G.A BASE DE RESINA EPOXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS, 58 GALOES COM 3,6 LITROS DE ESMALTE SINTETICO NA COR AZUL BANDEIRA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No36/2017 DA COODENADORIA DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.187/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100492016 | 0310409 | 02/08/2017 | 23400.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 800 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECCAO E ALVEJANTE DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/PREMIUM, 800 KG. DE DETERGENTE EM PO CONCENTRADO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/PREMIUM, 500 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTACAO PRE-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR PARA REMOCAO DE SUJIDADE SUPER PESADA/PREMIUM E 500 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOSPITALAR/PREMUIM, PARA E | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002016 | 0310410 | 02/08/2017 | 40950.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 45 CAIXAS DE FILTRO PARA INCUBADORA ESTACIONARIA MOD. C186TS PARA OS EQUIPAMENTOS INCUBADORAS DA MARCA FANEM CAIXA COM 04 UNIDADES, 45 CAIXAS DE FILTRO PARA INCUBADORA ESTACIONARIA MOD.1186/2286 VISION PARA OS EQUIPAMENTOS INCUBADOS DA MARCA FANEM CAIXA COM 04 UNIDADES E 05 CAIXAS DE FILTRO PARA INCUBADORA ESTACIONARIA MOD.IT 157 TS PARA OS EQUIPAMENTOS INCUBADOS DE TRANSPORTE DA MARCA FANEM CAIXA COM 10 UNIDADES, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME D | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310411 | 02/08/2017 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No040/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310412 | 02/08/2017 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO No 10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 039/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310413 | 02/08/2017 | 9147.02 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No 10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE MARCAS DIVERSAS, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 041/2017 DO COORDENADO DE PATRIMONIO SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310414 | 02/08/2017 | 910.08 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No002/2017 AO CONTRATO No10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PERIODO DE 16/06/2017 A 30/06/2017., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No53/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230092017 | 0310415 | 02/08/2017 | 5309.20 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 08 KG.DE ACIDO CITRICO ANASTACIO, 200 GR.DE CORANTE VERDE COLOMIX, 550 KG.DE GLICERINA BIDESTILADA USP/BRAND BRAZMO E 150 KG.DE HIDROXIDO DE SODIO ESCAMAS/ASSUNCAO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No030/2017 DA COORDENADORA DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.014/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230092017 | 0310416 | 02/08/2017 | 14025.00 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%/TEBRAS, 700 LITROS DE ALCOOL 96/DANQUIMICA, 140 KG.DE AMIDA 80, 15 KG.DE AMINA 90% (TRIETANOLAMINA)NEMOR, 50 KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA/ALMAD E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No029/2017 DA COORDENADORA DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.015/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310417 | 04/08/2017 | 577.09 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310418 | 04/08/2017 | 1920.28 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310419 | 07/08/2017 | 3120.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GUIAS DE INTERACAO MEDICAMENTOSA DA FARMACIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE 064/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310420 | 08/08/2017 | 827.99 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA-PB /SAO PAULO-SP/JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES, DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO, QUE IRA PARTICIPAR DO XXII COMGRESSO PAULISTA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310421 | 08/08/2017 | 773.03 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA-PB /SAO PAULO-SP/JOAO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES , DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO, QUE IRA PARTICIPAR XXII COMGRESSO PAULISTA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA QUE SE REALIZARA ON PERIODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100252016 | 0310422 | 09/08/2017 | 521.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DE POLPA DE MANGA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 120/2017 DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.032/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100252016 | 0310423 | 09/08/2017 | 2595.76 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 212 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 212 KG.DE POLPA DE CAJU E 136KG DE POLPA DE GOIABA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 121/2017 DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATADE REGISTRO DE PRECOS No 10.033/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100902016 | 0310424 | 09/08/2017 | 51730.83 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 80 KG.DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA (COXAO MOLE), 1.474,85 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM S/OSSO), 167,50 KG.DE CARNE BOVINA(ACEM COM OSSO), 512,50 KG.DE PEITO DE FRANGOCONGELADO, 1.954KG DE COXA E SOBRE COXA, 64,75KG DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 137,50 KG.DE FILE DE MERLUZA, E 13,75 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 112/2017 DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100992016 | 0310425 | 09/08/2017 | 5124.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No119/2017, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.058/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230032017 | 0310426 | 09/08/2017 | 5219.25 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 139 KG.DE PAO FRANCES 50G., 146,50 KG.DE PAO FRANCES 25G. 62 KG.DE PAO DOCE 50G., 24 PCT.DE PAO DE FORMA PCT.C/500G., 24 PCT.DE PAO DE FORMA INTEGRAL PCT.C/500G., 99 PCT.DE PAO DE CACHORRO QUENTE PCT.C/12UNIDADES, 93 PCT.DE BISCOITO DOCE PALITO PCT.COM 500G., 124 PCT.DE BISCOITO DOCE TARECO PCT.C/500G., 124 PCT.DE BOLACHA SALGADA SECA PCT.C/500G. E 93 PCT.DE BOLACHA SALGADA RAINHA PCT.C/500G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No123, DA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310427 | 09/08/2017 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 4a PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM CONDICIONADORES DE AR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No032/2017 DA GERENTE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO GERAL E ANEXO DO ADITIVO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310428 | 09/08/2017 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2017 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No023/2017 DO COORDENADOR DA INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100402016 | 0310429 | 09/08/2017 | 12120.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70CM.DE COMPRIMENTO COM AGULHA 3,5CM.1/2CIRCULAR CILINDRICA (F.GERAL)ESTERIL/SHALON, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 320/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.49/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No 003/2014 E PROCESSO No 11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392016 | 0310430 | 09/08/2017 | 1680.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 6.000 COMP.DE DIPIRONA 500MG.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/PRATI DONADUZZI, 3.0000 COMP. DE METILDOPA 500MG.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/TKS FARMACE 5.000 COMP. DE SIMETICONA 40MG.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENT | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392016 | 0310431 | 09/08/2017 | 2253.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 5000 COMP.DE DICLOFENACO POTASSIO 50MG.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/GEOLAB, 30 FR.DE DOMPERIDONA 1MG/ML, SUSPENSAO ORAL 100ML.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/MEDLEY, 40 FR.DE FENOTEROL(BROMIDRATO DE) 5MG/ML SOLUCAO PARA INALACAO FRASCO COM 20 ML. EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDAD | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412016 | 0310432 | 09/08/2017 | 2291.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 FRS.DE CLONAZEPAM 2,5MG.SOL. ORAL FRASCO C/20ML.EMBALAGENS C/DADOS DE DLOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/UNIAO QUIMICA, 100 BISNARGAS DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)2% GEL TOPICO, BISNARGA C/30G.EMBALAGENS C/DADOS DE DLOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PHARMALAB, 50 AMP.DE MEPERIDINA/PETIDINA(CLIRIDRATO DE) 50MG/ML.AMPOLA C/2ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE DLOTE, VALIDADE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310433 | 10/08/2017 | 13000.00 | 10450805000190 | FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML.AMPOLA COM PO LIOFILO INJETAVEL, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/VULTI FARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No332/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No10.570/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.143/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No 11.025/201 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310434 | 10/08/2017 | 2714.75 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310435 | 11/08/2017 | 2090.00 | 12681790000105 | GILLE SIMONNE DO NASCIMENTO COSTA 51003678220 | VL. EMPENHADO P/ FAZEF FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, REGULAGEM E INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO DE CORRE TEMPERADO TIPO BLINDEX (1FOLHA, PORTA PRONTA/MONTADA), ACESSORIOS E MAO DE OBRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No083/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310436 | 11/08/2017 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SINALIZADOR DA LATERAL DA AMBULANCIA DE PLACA QFN-4210 DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No067/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310437 | 11/08/2017 | 1320.80 | 14960500000180 | RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 UND.DE ARIA32 20L., 01 UND.DE LIMPADOR FILTRO DE PARTICULAS DIESEL DPF CLEANER E 01 UND.DE SENSOR TEMPERATURA CATALIZADOR, PARA O VECULO BOX SPINTER AMBULANCIA DE PLACA QFN 4210 DESTE INSTITUTOCONFORME DESCRITO NA AE No066/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310438 | 11/08/2017 | 1755.00 | 14960500000180 | RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01 (UM)CATALIZADOR, 01(UMA)REGENERACAO DO SISTEMA E 01(UMA)LAVAGEM DE VEICULO, PARA O VEICULO BOX SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA QFN-4210, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AENo066/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310439 | 14/08/2017 | 1490.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 UND.DE BATERIA PARA GERADOR DE 150 AMPERES E TENSAO DE 12V. HELIAR AR150TD, COM DEVOLUCAO DE SUCATA E 01 UND.DE BATERIA PARA GERADOR COM CORRENTE DE 150 AMPERES E TENSAO DE 12V. HELIAR AR150TD., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No059/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310440 | 15/08/2017 | 183.96 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PB | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA EM OBRAS HIDRICAS E OUTORGA DO DIREITO DE USO DE AGUA, PARA REGULARIZACAO DO POCO ARTESIANO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310441 | 16/08/2017 | 166.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EMISSAO DE ORDENS BANCARIAS, CONTA SOBRE A C/C 215946-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O PERIODO DE 21/06/2017 A 20/07/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310442 | 18/08/2017 | 67552.44 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JULHO/2016 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIOX, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310443 | 18/08/2017 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JULHO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310444 | 18/08/2017 | 31382.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JULHO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310445 | 18/08/2017 | 308866.69 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JULHO/2017, COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310446 | 18/08/2017 | 25692.45 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JULHO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100272016 | 0310447 | 18/08/2017 | 17779.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 BISNARGA DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE, ESTABILIZADOR DE PH DA PELE PARA A PROTECAO E O TRATAMENTO DE PELE SECA E IRRITADA POR SECRECOES CORPORAIS AGRESSIVAS, PRODUZIDAS POR ESTOMAS OU INCONTINENCIAS-TUBO COM 60ML/COLOPLAST, 50 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO DE POLIETILENO COM ALTO PODER DE ABSORCAO MANEIRA VERICAL E RETENCAO DO EXSUDATO, INPREGNADO COM IONS PRATA, COBERTO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310448 | 18/08/2017 | 2396.88 | 00055132146449 | ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS DE JOAO PESSOA-PB/ SAO PAULO-SP/JOAO PESSOA-PB, PARA DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO, QUE IRA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO PAULISTA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA QUE ACONTECERA EM SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310449 | 18/08/2017 | 336391.20 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JULHO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100262016 | 0310450 | 21/08/2017 | 1950.00 | 35291038000145 | WT COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FORMULA LACTEA DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES APRESENTANDO COMPOSICAO SEMELHANTE AO LEITE MATERNO COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: ADICAO DE FERRO E LC-PUFAS, DHA(ACIDO DOCOSAHEXAENOICO) E ARA(ACIDO ARAQUIDONICO), EM EMBALAGEM CONTENDO 400 GR. OU SIMILAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No39/2017 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE P | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100982016 | 0310451 | 22/08/2017 | 10894.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 07 UNDS.DE CALCULADORA ELETRONICA DE MESA MEDIA COM 12 DIGITOS GRANDES MEDINDO 19,5CMX15,5CM.COM CERTIFICADO DO IMMETRO, 07 CAIXAS COM 12 UNIDADES CADA CX. DE COLA BRANCA CONTENDO 90 GRAMAS, 100 UNDS.DE CORETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA C/18ML.TENDO CERTIFICACO DO INMETRO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, TUDO CONFORME DESCRITO NO MEMO No38/2017 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No1 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310452 | 22/08/2017 | 600.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA INAUGURAL PARA O SETOR DE CARDIOLOGIA DESTE INSTITUTO, EM VIDRO TIPO SANDUICHE MEDINDO 67 DE ALTURAX47 DE LARGURA E PELICULA MEDINDO 56 DE ALTURAX35 DE LARGURA . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310453 | 22/08/2017 | 1950.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AMINOVEN 10% INFANTIL 250ML., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No067/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310454 | 22/08/2017 | 300.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 13093-1, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310455 | 22/08/2017 | 205.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-3, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310456 | 22/08/2017 | 96086.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE AGOSTO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310457 | 24/08/2017 | 348.90 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA OS PRESTADORES DE SERVICO DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310458 | 24/08/2017 | 790.79 | 40432544000147 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO CONHECIMENTO, DA INFORMAÇÃO E DE PESSOAS | GESTÃO DO CONHECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310459 | 29/08/2017 | 400.00 | 10835881000114 | FUNDAÇÃO BRASILEIREA DE CIENCIAS FARMACEUTICAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA DESTE INSTITUTO PRATRICIA TRINDADE COSTA PAULO-FARMACEUTICA, NO I CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS E EVENTOS ADJACENTE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, NO PERIODO DE 15 A 18/11/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310460 | 31/08/2017 | 3762.17 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150,38 M2 DE PISO(CERAMICA)43X43A RIVIERA BR 2,06M2 CX.ARIELLE, 20 SC.DE REJUNTE FLEX BR 5KG QUARTZOLIT E 60 SACOS DE ARGAMASSA ACII 20KG FLEX PORTOKOLL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No072/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310461 | 31/08/2017 | 2650.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM MODULO DE COMANDO MODELO DKG-307 NO GRUPO GERADOR MOTOR SCANIA, 125KVA., DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No071/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310462 | 31/08/2017 | 1950.00 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AMINOVEN 10% INFANTIL 250ML., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No067/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310463 | 31/08/2017 | 2000.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04(QUATRO)SESSOES DE HEMODIALISE E 01(UM)IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN NA USUARIA PRISCILA SOARES DA SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310464 | 31/08/2017 | 2900.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06(SEIS)SESSOES DE HEMODIALISE E 01(UM)IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN NA USUARIA JADILMA BERNARDO, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310465 | 01/09/2017 | 6863.40 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310466 | 01/09/2017 | 5580.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310467 | 01/09/2017 | 3292.20 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COM ENFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANCA DA INFORMACAO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310468 | 01/09/2017 | 5747.40 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310469 | 04/09/2017 | 1713.63 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310470 | 04/09/2017 | 2410.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 17 (DEZESSETE)EXTINTORES CO2 CAP.06 KG., 20 (VINTE)EXTINTORES AP CAP.10 LITROS E OUTRAS RECARGAS PARA EXTINTORES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO069/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310471 | 04/09/2017 | 35303.70 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DE CONTRATO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO043/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310472 | 04/09/2017 | 35303.70 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DE CONTRATO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO045/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310473 | 04/09/2017 | 23080.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO CONTRATO NO10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO042/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310474 | 04/09/2017 | 23080.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO CONTRATO NO10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO046/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310475 | 04/09/2017 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO001/2016 AO CONTRATO NO10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO044/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310476 | 04/09/2017 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NO 10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 044/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310477 | 04/09/2017 | 9147.02 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO001/2016 AO CONTRATO NO 10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE MARCAS DIVERSAS, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 045/2017 DO COORDENADO DE PATRIMONIO SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310478 | 04/09/2017 | 2614.08 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 272 KG.DE BANANA PACOVAN, 268 KG.DE BATATA DOCE, 360KG.DE MELANCIA E 68 KG.DE REPOLHO VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 129/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.008/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310479 | 04/09/2017 | 2918.84 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE ALHO,292 KG.DE CEBOLA, 504 KG.DE MAMAO FORMOSA, 0,2 KG DE OREGANO E 36 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 127/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.009/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310480 | 04/09/2017 | 3129.16 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 06 KG.DE GOMA DE TAPIOCA, 92 KG.DE MACAXEIRA, 242 KG.DE MELAO, 468 KG.DE TOMATE E 64 KG.DE VARGEM IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 128/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.010/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310481 | 04/09/2017 | 2425.88 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE ACELGA, 720 KG.DE BATATA INGLESA E 20KG.DE BETERRABA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 126/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 23.011/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310482 | 04/09/2017 | 5138.32 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 360 KG.DE ABACAXI PEROLA, 33 KG.DE ALFACE CRESPO,28 KG.DE BANANA COMPRIDA, 432 KG.DE CENOURA, 108 KG.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 124/2017, CHEFE DO SETOR DENUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.012/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310483 | 04/09/2017 | 3753.84 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 132 KG.DE ABOBORA MORANGA, 20 KG.DE COENTRO, 540 KG.DE INHAME, 28 KG.DE MACA VERMELHA E 2 KG.DE UVA PASSAS SEM CAROCO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 125/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.013/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310484 | 05/09/2017 | 1769.17 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO NO002/2017 AO CONTRATO NO10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO61/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310485 | 05/09/2017 | 12452.60 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA ELETROLITOS E METABOLISMO COM NO MINIMO OS SEGUINTES PARAMETROS MEDIDOS: PH, PCO2, PO2, HCT, NA, K, CL, ICA, GLI E LACTATO E OS SEGUINTES PARAMETROS CALCULADOS: SO%, SBC,TCO, HCO, BE-EFE, BE-B, ANION GAP, P50, HB, NCA, AADO, O2CT, A/A PO2/FIO2. EM AMOSTRA ARTERIAL, VENOSA OU CAPILAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO60/2017 DA COODENADORIA DO LABORATORIO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412016 | 0310486 | 05/09/2017 | 10764.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 AMP.DE CISATRACURIO (BESILATO DE)2MG/ML.AMP.5ML.SOL.INJ.EM EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CRISTALIA, 100 AMP.DE DIAZEPAM 10MG/2ML.AMPOLA 2ML.SOL.INJ.EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CRISTALIA, 350 AMP.DE FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML, AMP.C/2ML. SOL.INJ.EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PRO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101022016 | 0310487 | 05/09/2017 | 11100.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML. COM BICO LUER-LOK GRADUADO DE 1 EM 1ML.E AGULHA 25X0,7(NA MESMA EMBALAGEM) CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR E 10.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML. COM BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADO DE 1 EM 1ML.SEM AGULHA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO EMBALA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100982016 | 0310488 | 05/09/2017 | 10614.56 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 UNDS.DE BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR 1VIA MEDINDO 57MM DE LARGURAX32MM DE COMPRIMENTO, COM TUBETE PLASTICO RESISTENTE MEDINDO 10MM DE DIAMETRO, DEVERA O PRODUTO PROPORCIONAR ESCRITA COM CLAREZA E NITIDEZ/MAXPRINT, 500 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, TAMANHO OFICIO MEDINDO 36CMX24,5CMX14CM.MONTADO, CONSTAR IMPRESSO EM TRES PARTES DO CORPO DO PRODUTO:CAMPO PARA INCLUSAO DA REFERENCIA, LOCAL, MES, PRAZO E CONTEUDO/ALAPLAST, 10 CAIXAS D | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230062017 | 0310489 | 05/09/2017 | 11949.11 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 UNDS.DE ADOCANTE LIQUIDO COM 100ML/MARATA., 120 CXS.DE AVEIA EM FLOCOS FINOS COM 500GR/YOKI, 10 UNDS.DE AZEITONA VERDE COM 500GR/VALE FERTIL, 150 PACOTES DE BISCOITO CREAM-CRACKER 400GR/VITABONO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO40/2017 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.005/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100482016 | 0310490 | 05/09/2017 | 25200.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15.000 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 03 DIVISOES/ALBAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO37/2017 DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO DESTE INSTITUTO BEM COMO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.136/2016. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100712016 | 0310491 | 05/09/2017 | 48845.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1500 METROS DE TECIDO BRIM AZUL ROYAL 100% ALGODAO DE 1A QUALIDADE PESADO/SANTANENSE, 1000 METROS DE TECIDO EM LISTA AZUL BRANCO 100% ALGODAO COM 180 FIOS/BRISA, 200 METROS DE TECIDO EN LISTRA ROSA BRANCO 100% ALGODAO COM 180 FIOS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 28/2017 DO ALMOXARIFADO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.175/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310492 | 05/09/2017 | 10812.50 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO NO003/2016 AO CONTRATO NO157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COMSERVICOS PRESTADOS EM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 07/2017 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL E LICITACAO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100992016 | 0310493 | 06/09/2017 | 4254.75 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO132/2017, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.058/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100902016 | 0310494 | 06/09/2017 | 49952.83 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 80 KG.DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA (COXAO MOLE), 1.284,85 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM S/OSSO), 167,50 KG.DE CARNE BOVINA(ACEM COM OSSO), 512,50 KG.DE PEITO DE FRANGOCONGELADO, 2.134KG DE COXA E SOBRE COXA, 64,75KG DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 137,50 KG.DE FILE DE MERLUZA, E 23,75 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 131/2017 DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230032017 | 0310495 | 06/09/2017 | 5243.25 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 138 KG.DE PAO FRANCES 50G., 146,50 KG.DE PAO FRANCES 25G. 62 KG.DE PAO DOCE 50G., 28 PCT.DE PAO DE FORMA PCT.C/500G., 26 PCT.DE PAO DE FORMA INTEGRAL PCT.C/500G., 99 PCT.DE PAO DE CACHORRO QUENTE PCT.C/12UNIDADES, 124 PCT.DE BISCOITO DOCE PALITO PCT.COM 500G., 93 PCT.DE BISCOITO DOCE TARECO PCT.C/500G., 93 PCT.DE BOLACHA SALGADA SECA PCT.C/500G. E 124 PCT.DE BOLACHA SALGADA RAINHA PCT.C/500G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO133, DA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100252016 | 0310496 | 06/09/2017 | 652.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 200 KG.DE POLPA DE MANGA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 135/2017 DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.033/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100252016 | 0310497 | 06/09/2017 | 3031.50 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 240 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 245 KG.DE POLPA DE CAJU E 170KG DE POLPA DE GOIABA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 134/2017 DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATADE REGISTRO DE PRECOS NO 10.033/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310498 | 06/09/2017 | 26239.90 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.670 TESTES PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE PROTROMBINA(TP) EM CAIXA COM 100 TESTES/IN VITRO, 1.000 TESTES PARA DETERMINACAO DE FIBRINOGENIO PLASMATICO EM CAIXA COM 100 TESTES CONTENDO TROMBINA LIOFILIZADA E SOLUCAO DE IMIDAZOL/IN VITRO, 340 CXS.DE PCR LATEX, CADA CAIXA COM 100 TESTES/EBRAM E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO74/2017 DA COORDENADORIA DE LABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMP | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310499 | 06/09/2017 | 32571.85 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.050 TESTES DE ACIDO URICO ENZIMATICO COM APLICACAO AUTOMATICA, 500 TESTES DE ALBUMINA COLORIMETRICA COM APLICACAO AUTOMATICA MESMA MARCA DE PROTEINAS TOTAIS, 40 TESTES DE AMILASE CINETICA COM APLICACAO AUTOMATICA, 1.300 TESTES DE BIIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMACAO AMOSTRA DE SORO OU PLASMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO75/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE RE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230062017 | 0310500 | 06/09/2017 | 19462.72 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.150 KG.DE ACUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG.COR CLARA E SEM UMIDADE E SUJIDADE/ESTRELA, 168 UNDS.DE ACHOCOLATADO EM PO COM 400 GR.COM BAIXO TEOR DE ACUCAR APROXIMADAMENTE ENTRE 11 A 15G./TECNUTRI, 15 LATAS DE AMEIXA EM CALDA 500GR/QUERO, 150 CAIXAS DE AMIDO DE MILHO 500GR/KIMIMO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO41/2017 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310501 | 06/09/2017 | 8720.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEFALOTINA 1G., PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/AUROBINDO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO355/2017, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL E ATA DE REGISTRO PRECOS NO10.249/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO 11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310502 | 06/09/2017 | 1302.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5000UI/ML, FRASCO/AMPOLA 5ML, SOL. INJ. REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC NO55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/BLA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO367/2017, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL E ATA DE REGISTRO PRECOS NO10.251/2016, FONTE DE RECURSO PO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310503 | 06/09/2017 | 9519.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 AMP.DE AMICACINA (SULFATO DE)100MG/2ML-2ML-SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, 500 F/A.DE AMPICILINA+SUBACTAN 3,0G(2000MG+1000MG),PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NOVAFARMA, 500 CP | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310504 | 06/09/2017 | 14378.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 F/A DE CEFTAZIDIME 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE,FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/BIOCHIMICO, 1200 F/A DE CEFTRIAXIONA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE,FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO, 1000 AMP DE CLINDA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310505 | 06/09/2017 | 8550.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 AMP.DE EFEDRINA (CLORIDRATO DE) 50MG/ML-AMPOLA 1ML. SOL. INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 1700AMP.DE FITOMENADIONA (VITAMINA K) IM 10MG/ML AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR /CRISTALIA, 800 AMP.DE HIDRALAZINA(CLORIDRATO DE)20MG/ML-AMP-AMPOLA 1ML.SOL. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412016 | 0310506 | 06/09/2017 | 960.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MIDAZOLAN(CLORIDRATO DE)15MG.5MG/ML-AMPOLA 3ML. SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO369/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO10.682/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.034/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCES | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310507 | 06/09/2017 | 240.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EMISSAO DE ORDENS BANCARIAS, CONTA SOBRE A C/C 215946-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O PERIODO DE 21/07/2017 A 20/08/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310508 | 08/09/2017 | 3001.60 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01(UM)AUTOCLAVE MARCA ORTOSSINTESE, MODELO AC523, NODE SERIE 203301, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO073/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310509 | 08/09/2017 | 23268.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 SERINGAS DE ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML.SOL.INJ.EM SERINGA PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONTENDO 0,2 ML.REFERENCIA OU OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC NO55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SANOFI, 30 BOLSA LINEZOLIDA 600MG/300ML.BOLSA SIST.FECHADO 300ML. SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310510 | 08/09/2017 | 1411.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 SERINGAS DE ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML.SOL.INJ.EM SERINGA PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONTENDO 0,4 ML.REFERENCIA OU OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC NO55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SANOFI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO362/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMI | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310511 | 08/09/2017 | 25844.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SERINGAS CONTENDO IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250MCG,SERINGA PREENCHIDA SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC NO55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010., EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CSL BEHRING, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO260/2017 DA COORDENADORIA DE FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310512 | 08/09/2017 | 8150.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 AMP.DE ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C)100MG/ML, AMPOLA 5ML SOLUCAO INJETAVEL EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FARMACE, 500 AMP.DE AMINOFILINA 24MG/ML, AMPOLA 10ML, SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FARMACE, 500 AMP.DE ATROPINA(SULFATO DE)0,25MG/ML AMPOLA 1ML, SOL.INJ.EM EMBALAGEN | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310513 | 08/09/2017 | 9416.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 200 AMP.DE ACETILCISTEINA 100MG/ML, AMPOLA 3ML SOL. INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/UNIAO QUIMICA, 500 AMP.DE BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/WASSER, 1.000AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VAL | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310514 | 08/09/2017 | 25844.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SERINGAS CONTENDO IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250MCG,SERINGA PREENCHIDA SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC NO55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010., EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CSL BEHRING, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO260/2017 DA COORDENADORIA DE FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310515 | 08/09/2017 | 965.00 | 10749915000158 | PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-AMP.5ML.SOL. INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 373/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.145/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO 11.025/2014. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100402016 | 0310516 | 08/09/2017 | 8940.00 | 37844479000152 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 6.000 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO COM 70 CM DE COMPRIMENTO COM AGULHA 4,0 CM. 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA(F.GERAL/ OBST./GIN.),ESTERIL/BIOLINE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO370/2017, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PACIAL DO CONTRATO NO10.722/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.047/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO 11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100402016 | 0310517 | 08/09/2017 | 14544.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70CM.DE COMPRIMENTO COM AGULHA 3,5CM.1/2CIRCULAR CILINDRICA (F.GERAL)ESTERIL/SHALON, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 371/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO10.723/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.049/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO 003/2014 E PROCESSO NO 11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310518 | 12/09/2017 | 866.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310519 | 12/09/2017 | 2714.75 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310520 | 12/09/2017 | 5600.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12(DOZE)SESSOES DE HEMODIALISE E 01(UM)IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN NA USUARIA ZILANDA SANTOS SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310521 | 12/09/2017 | 5600.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12(DOZE)SESSOES DE HEMODIALISE E 01(UM)IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN NA USUARIA APARECIDA CRISTIANE DA SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310522 | 12/09/2017 | 2900.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06(SEIS)SESSOES DE HEMODIALISE E 01(UM)IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN NA USUARIA JULIETE GOMES SANTOS, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310523 | 12/09/2017 | 5600.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12(DOZE)SESSOES DE HEMODIALISE E 01(UM)IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN NA USUARIA PRISCILA SOARES DA SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310524 | 12/09/2017 | 3350.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 07(SETE)SESSOES DE HEMODIALISE E 01(UM)IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN NA USUARIA MARIA APARECIDA BARBOSA TEOFILO, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310525 | 12/09/2017 | 1800.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04(QUATRO)SESSOES DE HEMODIALISE NA USUARIA MARIA JOSE BELARMINO, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310526 | 12/09/2017 | 900.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02(DUAS)SESSOES DE HEMODIALISE NA USUARIA JOSEANE SILVA DOS SANTOS, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310527 | 12/09/2017 | 3600.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 08(OITO)SESSOES DE HEMODIALISE NA USUARIA PRISCILA SOARES DA SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100492016 | 0310528 | 12/09/2017 | 25200.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECCAO E ALVEJANTE DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/PREMIUM, 1000 KG. DE DETERGENTE EM PO CONCENTRADO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/PREMIUM,400 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTACAO PRE-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR PARA REMOCAO DE SUJIDADE SUPER PESADA/PREMIUM E 400 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOSPITALAR/PREMUIM, PARA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310529 | 13/09/2017 | 5400.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12(DOZE)SESSOES DE HEMODIALISE NA USUARIA ZILANDA SANTOS SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310530 | 14/09/2017 | 3762.17 | 03656804000131 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150,38 M2 DE PISO(CERAMICA)43X43A RIVIERA BR 2,06M2 CX.ARIELLE, 20 SC.DE REJUNTE FLEX BR 5KG QUARTZOLIT E 60 SACOS DE ARGAMASSA ACII 20KG FLEX PORTOKOLL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO072/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310531 | 19/09/2017 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 5A PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM CONDICIONADORES DE AR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO149/2017 DA GERENTE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO GERAL E ANEXO DO ADITIVO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310532 | 19/09/2017 | 66821.30 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE AGOSTO/2016 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310533 | 19/09/2017 | 31147.75 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE AGOSTO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310534 | 19/09/2017 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE AGOSTO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310535 | 19/09/2017 | 25192.45 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE AGOSTO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310536 | 19/09/2017 | 315997.44 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE AGOSTO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310537 | 19/09/2017 | 289649.07 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310538 | 19/09/2017 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4A PARCELA DO TERMO ADITIVO NO002/2017 AO CONTRATO NO10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO028/2017 DO COORDENADOR DA INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230092017 | 0310539 | 20/09/2017 | 14338.50 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%/TEBRAS, 700 LITROS DE ALCOOL 96/DANQUIMICA, 100 LITROS DE ALCOOL DE CEREAIS, 100 KG.DE AMIDA 80, 10 KG.DE AMINA 90% (TRIETANOLAMINA)NEMOR, 50 KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA/ALMAD E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO038/2017 DA COORDENADORA DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.015/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310540 | 20/09/2017 | 14300.00 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CATETER PICC-CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA CATETER PARA ACESSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE LONGA PERMANENCIA CONSTITUIDO EM SILICONE DEMARCADO EM CM. TAMANHO 26GX50CM UNICO LUMEN, RADIOPACO COM BAINHA PLASTICA, PORTA DE SAIDA PARA FACILITAR A INTRODUCAO DO CATETER, COM FITA METRICA E GUILHOTINA INCLUINDO INTRODUTOR PARA PUNCAO E INSERCAO 1.9FR.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230042017 | 0310541 | 20/09/2017 | 30396.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 600 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO COM 10CMX300M FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO DE 100%CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA DE NO MINIMO 17GR, TUBETE MED. NO MINIMO4,0CM.DE DIAMETRO, FARDO COM 08 ROLO CADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO E INFORMACOES PADRAO DO FABRICANTE, SUPERIOR OU SIMILAR A MARCA GIJUTSU KAMI NOBRE- MARCA LORDE E 100 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 150ML(CAIXA C/2 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310542 | 20/09/2017 | 1800.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE KIT DE TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA/BD PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO076/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310543 | 22/09/2017 | 298.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 13093-1, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310544 | 22/09/2017 | 200.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-1, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310545 | 25/09/2017 | 88123.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE SETEMBRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230082017 | 0310546 | 26/09/2017 | 6819.90 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3.500 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERALM CONECTOR LUER-LOK, ROLETE PARA SORO, FILTRO DE AR HIDROFOBO BACTERIOLOGICO , CORPO FLEXIVEL, ESTERIL, COM PONTA PERFURANTE PLANA COM PADRAO ISSO E ABNT 14041. EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/LABOR IMPORT, 01 KIT DE DRENAGEM TORAXICA(MEDIASTINAL), DRENO NO34 E COLETOR DE 2000ML DE CAPACIDADE, ESTERIL, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, V | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310547 | 26/09/2017 | 534.80 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017 PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310548 | 27/09/2017 | 741.70 | 40432544000147 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310549 | 02/10/2017 | 5747.40 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310550 | 02/10/2017 | 6863.40 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310551 | 02/10/2017 | 5580.00 | 00073845272449 | GERMANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310552 | 02/10/2017 | 3292.20 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COM ENFASE NAS SEGUINTES AREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANCA DA INFORMACAO NESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310553 | 02/10/2017 | 5747.40 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310554 | 03/10/2017 | 1900.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 PACOTES DE MEMBRANAS PARA OS EQUIPAMENTOS RESPIRADOR PULMONAR INTERMED E 02 UNDS.DE CORPO DA VALVULA DE EXALACAO PARA O INTER-NEO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO074/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310555 | 03/10/2017 | 7367.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 UNDS.DE RESISTENCIA 10.000WATTTS 1.1/44" PARA A TERMODESINFECTORA, 05 UNDS.DE GUARNICAO EM SILICONE NA COR VERMELHA PARA A TERMODESINFECTORA, 01 UND.DE REFIL CART CARVAO ATIVADO COM 5 MICRAS PARA TERMODESINFECTORA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO072/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310556 | 03/10/2017 | 2640.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO076/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310557 | 03/10/2017 | 1352.00 | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SACO PICOTADO 30X40 BOBINA COM 700 SACOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO075/2017 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310558 | 03/10/2017 | 4560.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO QUADRO COMANDO DO GRUPO GERADOR PERKINS 156CV, 04 CILINDROS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO 078/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310559 | 03/10/2017 | 4765.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04(QUATRO)MAQUINAS DE COSTURA RETA INDUSTRIAL, 01 (UMA)MAQUINA DE COSTURA OVERLOQUE INDUSTRIAL, 01(UMA)MAQUINA DE COSTURA INTERLOQUE INDUSTRIAL, 01(UMA)MAQUINA DE CORTAR TECIDO DE FACA INDUSTRIAL E OUTROS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO 070/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310560 | 03/10/2017 | 920.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA NQC-7908, CELTA PLACA NQC-7908, PALIO PLACA MNX-2523 E AMBULANCIA PLACA QFN-4210, TODOS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NAAE NO 079/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310561 | 03/10/2017 | 1380.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 UND.DE FILTRO DE AR KOMBI, 01 UND.DE CABO DE VELOCIMETRO VW, 01 UND.DE OLEO MOTOR, 01 UND.DE RESERVATORIO DAGUA VW, 01 UND.DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, 04 UNDS.DE VELA DE IGNICAO CORSA/CELTA, 01 UND.DE FILTRO DE AR CHEVROLET, 01 UND.DE CABO VELA CORSA/CELTA, 03 UNDS.DE OLEO DE MOTOR, 01 UND.DE FILTRO DE OLEO PALIO, 01 UND.DE FILTRO DE AR PALIO, 01 UND.DE ORING BORRACHA PALIO, 01 UND.DE PNEU 205/75R16113Q(GOODYEAR G32 CARGO) E 04 UNDS.DE VALVULADE P | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392016 | 0310562 | 03/10/2017 | 3699.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.000 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 100MG.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/IMEC, 5.000 COMP.DE ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C)500MG.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/NATULAB, 7000 COMP.DE ACIDO FOLICO 5MG.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENT | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310563 | 03/10/2017 | 3289.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 AMP.DE ADENOSINA 3MF/ML-AMP.C/5ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR HIPOLABOR, 200 AMP.DE AMIODARONA (CLORIDRATO DE)50MG/ML-AMP.C/3ML.SOL.INJ EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR HIPOLABOR, 800 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%-AMP.C/10ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, V | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310564 | 03/10/2017 | 575.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST DE MEDICAMENTOS E PROD P/SAUDE LTDA-EPP LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 AMP.DE DOPAMINA(CLORIDRATO DE) 5MG/ML-AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 393/2017, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO10.695/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.146/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/20 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310565 | 03/10/2017 | 2400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 400 AMP.DE HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO)500MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR BLAUSIEGEL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO396/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DE CONTRATO E AUTORIZACAO DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO10.520/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.140/2016, FONTE DE RECURS | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310566 | 03/10/2017 | 5100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300 AMP.DE DOBUTAMINA (CLORIDRATO DE)12,5MG/ML-AMP.20ML.SOL. INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, 400F/A.DE HIDROCORTISONA(SUCCINATO SODICO)500MG. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRASCO/AMPOLA EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR BLAUSIEGEL PARA ESTE INSTITUTO PARA ESTE INSTITUTO CONF | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230072017 | 0310567 | 03/10/2017 | 22860.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 8.000 FRASCO/BOLSA DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML.SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA DE NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)-FARMACE, 1.000 FRASCO/BOLSA DE SORO GLICOSADO 250ML.5% SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA DE NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)-FARMACE E 2.000 FRASCO/BOLSA DE AGUA DESTILADA ESTERIL | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230072017 | 0310568 | 03/10/2017 | 6180.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO CE 3.000 FRASCO/BOLSA DE SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500ML.SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA DE NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)-FRESENIUS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO390/2017, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO O EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO23.104/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.004/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROC | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310569 | 03/10/2017 | 17817.00 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300 UNDS.DE PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA EM RECEM-NASCIDOS, TAM. G CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO HIPOALERGENICO NAO SOLTA RESIDUOS BLACKOUT INTEGRADO NAO POSSUI COSTURAS E E AJUSTAVEL EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/BABY BLOCK, 300 UNDS.DE PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA EM RECEM-NASCIDOS, TAM. M CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO HIPOALERGENICO NAO SOLTA RESIDUOS BLACKOUT | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310570 | 04/10/2017 | 9740.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.000UNDS.DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO DESCARTAVEL COM VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2000ML.EM PVC, CLMAPS DE TRAVAMENTO NA PARTE SUPERIOR E NOTUBO DE SAIDA, CONECTOR NO PONTO SUPERIOR DOTADODE PONTO LATERAL PARA RETIRADA DE AMOSTRA, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/JOAO MED/ADV ANTIVE, 3.000 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, RETANGULAR COM DUPLA CAMADA DE MICROFIBRAS, 04 T | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310571 | 04/10/2017 | 13311.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25GX3.1/2" OU 80X50 COM MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PROCARE, 1000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26GX3.1/2" OU 80X4,5 COM MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PROCARE, | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310572 | 04/10/2017 | 1530.90 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, DESTINADO A MEDIR TEMPERATURA DO CORPO HUMANO TAMANHO MEDIO UNIDADE EM EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PREMIUM, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO415/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO10.725/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.264/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/20 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310573 | 04/10/2017 | 3000.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TOUCAS DESCARTAVEL, USO HOSPITALAR COM ELASTICO GRMATURA 30 GRAMAS/M2, TAM. UNICO, MATERIAL NAO TECIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTI-ALERGICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/JARC PARA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO416/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO10.726/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.265/2016, FON | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 230012017 | 0310574 | 04/10/2017 | 34000.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MODELO 0 EM 0421 0000 EQUIPO DESENVOLVIDO PARA USO EXCLUSIVO EM BOMBA DE INFUSAO PERISTATICA SAMTRONIC MODELO ST1000SET/SAMTRONIC, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO379/2017, ANEXO DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO608/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO 11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100902016 | 0310575 | 04/10/2017 | 51290.43 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 80 KG.DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA (COXAO MOLE), 1.457,85 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM S/OSSO), 205,50 KG.DE CARNE BOVINA(ACEM COM OSSO), 512,50 KG.DE PEITO DE FRANGOCONGELADO,1.835KG DE COXA E SOBRE COXA, 64,75KG DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 137,50 KG.DE FILE DE MERLUZA, E 18,75 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 147/2017 DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310576 | 04/10/2017 | 3064.05 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 335 KG.DE BANANA PACOVAN, 268 KG.DE BATATA DOCE, 450KG.DE MELANCIA E 85 KG.DE REPOLHO VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 144/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.008/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100992016 | 0310577 | 04/10/2017 | 3858.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO148/2017, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.058/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100252016 | 0310578 | 04/10/2017 | 521.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE POLPA DE MANGA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 150/2017 DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.033/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310579 | 04/10/2017 | 3327.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 35 KG.DE ALHO,370 KG.DE CEBOLA, 500 KG.DE MAMAO FORMOSA E 45 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 139/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.009/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310580 | 04/10/2017 | 3816.62 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 7 KG.DE GOMA DE TAPIOCA, 88 KG.DE MACAXEIRA, 295 KG.DE MELAO, 585 KG.DE TOMATE E 80 KG.DE VARGEM IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 143/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.010/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310581 | 04/10/2017 | 3017.90 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 35 KG.DE ACELGA, 900 KG.DE BATATA INGLESA E 20KG.DE BETERRABA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 142/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 23.011/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310582 | 04/10/2017 | 6406.04 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 450 KG.DE ABACAXI PEROLA, 42 KG.DE ALFACE CRESPO,35 KG.DE BANANA COMPRIDA, 540 KG.DE CENOURA, 135 KG.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 140/2017, CHEFE DO SETOR DENUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.012/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100252016 | 0310583 | 04/10/2017 | 2595.76 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 212 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 212 KG.DE POLPA DE CAJU E 136KG DE POLPA DE GOIABA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 149/2017 DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATADE REGISTRO DE PRECOS NO 10.033/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310584 | 04/10/2017 | 3143.30 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 165 KG.DE ABOBORA MORANGA, 20 KG.DE COENTRO, 405 KG.DE INHAME, 35 KG.DE MACA VERMELHA E 3 KG.DE UVA PASSAS SEM CAROCO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 141/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.013/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230132017 | 0310585 | 04/10/2017 | 8100.00 | 06316353000181 | DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 UNDS.DE MANGUEIRA EXTENSORA DE PNI 5P TIPO ENGATE RAPIDO ENTRADA UNICA PARA MONITOR OMNIMED E 10 UNDS.DE CONJUNTO DE BRACADEIRA PARA OBESO COM MANGUITO 01 VIA EM LATEX FREE REUTILIZADO 46X66CM.COM CONECTOR PARA MONITOR DA OMNIMED E15., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO52/2017, DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.016/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230042017 | 0310586 | 04/10/2017 | 18218.95 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 65 FARDOS DE LA DE ACO FARDO COM 14 EMBALAGEM DE 60 G.FORMATO RETANGULAR, APLICACAO LIMPEZA GERAL TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDACAO, COMPOSICAO LAO DE ACO DE CARBONO, 40 MILHEIRO DE SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM 60 LITROS PRETO COM 3 MICRAS, FABRICADO DE ACORDO COM ABNT 9191, COM CERTIFICADO DO INMETRO EMBALADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES CONTENDO DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE, 30 MILHEIRO DE SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM 100 AZUL, PR | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230042017 | 0310587 | 04/10/2017 | 13380.00 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 UNDS.DE DESENTUPIDOR DE PIA COM BORRACHA SANFONADA E CABO DE PLASTICO/PANEW, 250 FRASCO DE PRODUTO PARA LIMPEZA GERAL DE AMBIENTE COMO: COZINHA, BANHEIRO, MOVEIS, COMPUTADORES, VIDROS E VIDRACARIA EM GERAL POSSUINDO UM EXCELENTE DESEMPENHO PARA REMOCAO DE POEIRA E MANCHAS, PARA LIMPEZA PROFUNDA, PIAS, ELETRODOMESTICOS E FOGOES, FRAASCO COM 500ML/AUDAX, 130 UNDS.DE EXCOVA PARA UNHAS, CONFECCIONADA EM PLASTICO, CERDAS MACIAS, COM PONTAS ARREDONDAD | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230042017 | 0310588 | 04/10/2017 | 20243.37 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 8.000 UNDS.DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA GERAL, 102MMX560MM, SENDO UMA EM FIBRA SINTETICA COM MATERIAL ABRASIVO PARA LIMPEZA MAIS DIFICIL E A OUTRA EM ESPUMA DE POLIURETANO OU SIMILAR PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES DELICADAS DEVIDAMENTE SOBREPOSTAS E FIRMEMENTES UNIDAS, QUANDO EMBEBIDAS EM DETERGENTE NAO DEVERA MUCHAR, ESFIAPAR-SE OU SOLTAR PEDACOS DURANTE O PROCESSO DE ESFREGADURA/WISH, 07 PACOTES DE FLANELA EM TECIDO 100% ALGODAO, EMBAINHADO N | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100712016 | 0310589 | 04/10/2017 | 52095.00 | 05243812000181 | JADE E JASMIM LTDA | VL.EMPENHADO P/ AZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 80 UNDS.DE COBERTOR SOLTEIRAO/SUPER CALIENTE, 1.500 METROS DE TECIDO BRIM BRANCO 100% ALGODAO DE 1AQUALIDADE PESADO/WORK E 8.000 METROS DE TECIDO MISTO C/67%POLIESTER E 33% DE ALGODAO C/1,50 METROS DE LARGURA COM RESISTENCIA DE LAVAGEM NA COR BRANCA/FERNANDES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 50/2017 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.173/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100262016 | 0310590 | 04/10/2017 | 12677.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 08 PCTS.DE MODULO DE PROTEINA CONTENDO PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO ENCONTRADA NA CLARA DO OVO QUE POSSUI AMINOACIDOS ESSENCIAIS EM GRANDES QUANTIDADES E PROPORCOES/ALBUMINA, 20 LT COM 400GR OU SIMILAR DE FORMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 100 % PROTEINA DO SORO DE LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA E HIPOALERGENICA PARA USO DE LACTENTES COM ALERGIA AS PROTEINAS INTACTAS. COM LC | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100782014 | 0310591 | 04/10/2017 | 6943.50 | 29511607000118 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNA-CQE EM EXAMES LABORATORIAL PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO NO79/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO PARA O PERIODO DE 06(SEIS)MESES, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENCIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310592 | 04/10/2017 | 14114.96 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 25 LITROS DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A.(ETANOL)EM FRASCOS COM 01 LITRO/QEEL, 67 UNDS.DE ALCA DESCARTAVEL PARA TRANSFERENCIA DE AMOSTRA EM GERAL, VARETA RETA DE POLIESTIRENO COM UM CIRCULO EM UMADAS EXTREMIDADES/CRAL, 200 PACOTES DE ACUCAR TIPO GLICOSE AROMATIZADA PARA TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE(TOTG)EM PO COM 600GRAMAS/LABORCLIN, 14.000 UNDS.DE BANDAGEM ABSORVENTE PARA USO EM COLETA DE SANGUE ESTERIL/CRAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310593 | 04/10/2017 | 1307.23 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO NO002/2017 AO CONTRATO NO10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO76/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310594 | 04/10/2017 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO001/2016 AO CONTRATO NO10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO050/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310595 | 04/10/2017 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA RARCELA DO TERMO ADITIVO NO001/2017 AO CONTRATO NO 10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTEINSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 049/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310596 | 04/10/2017 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO002/2017 AO CONTRATO NO 10.901/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 047/2017 SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310597 | 04/10/2017 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO002/2017 AO CONTRATO NO 10.901/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 048/2017 SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310598 | 04/10/2017 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO001/2017 AO CONTRATO NO10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO053/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310599 | 04/10/2017 | 9147.02 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO NO001/2016 AO CONTRATO NO 10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE MARCAS DIVERSAS, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 051/2017 DO COORDENADO DE PATRIMONIO SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310600 | 04/10/2017 | 23080.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO CONTRATO NO10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO052/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310601 | 04/10/2017 | 1884.89 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310602 | 04/10/2017 | 1291.09 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310603 | 04/10/2017 | 265.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EMISSAO DE ORDENS BANCARIAS, CONTA SOBRE A C/C 215946-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O PERIODO DE 21/08/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310604 | 04/10/2017 | 22.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EMISSAO DE ORDENS BANCARIAS, CONTA SOBRE A C/C 215946-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230082017 | 0310605 | 06/10/2017 | 7254.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 UNDS.DE EQUIPO PARA PVC(PRESSAO VENOSA CENTRAL)ESTERIL, COM CAMARA GOTEJADORA E TUBO INTERLIGADO EM FORMA DE Y, PINCA TIPO ROLETE, FITA GRADUADA EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENETE/EMBRAMED, 1000 UNDS.DE EQUIPO PARA TRANSFUSAO SANGUINEA COM CAMARA DUPLA, ESTERIL EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENETE/EMBRAMED, 500 UNDS.DE I | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310606 | 06/10/2017 | 5373.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 UNDS.DE CATETER MONOLUMEN 14G, APLICACAO PUNCAO INTRAVENOSO ADULTO, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/BIOMEDICAL, 05 UNDS.DE CATETER MONOLUMEN 16G, APLICACAO PUNCAO INTRAVENOSO ADULTO, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/BIOMEDICAL, E 4.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO NO24GX0,75IN (0,7X19MM)17ML/MIN.PARA USO EM NEON | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310607 | 06/10/2017 | 4910.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM CLOREXIDINA A 2% ESTERIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM LIMPADOR DE UNHAS, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CRISTALIA E 3.000 UNDS DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1%, ESTERIL, DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMLADAS INDIVIDUALMENTE COM LIMPADOR DE UNHAS EM EMBALAGENS C/DA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230082017 | 0310608 | 06/10/2017 | 1658.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.400 UNDS.DE SONDA URETRAL NO04(TUBO EM PVC, SILICONIZADA, ATOXICO)ESTERIL, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/MEDSONDA E 1.000 UNDS DE SONDA URETRAL NO12(TUBO EM PVC, SILICONIZADA, ATOXICO)ESTERIL, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/MEDSONDA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO451/2017 DA COORDENADORA DA FARM | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310609 | 06/10/2017 | 4500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE KIT PAPANICOLAU M, ESTERIL, COMPOSTO DE 01 ESPECULO VARGINAL, 01 ESCOVA CERVICAL,01 ESPATULA DE MADEIRA MODELO AYRE, 01 LUVA PLASTICA 01 ESTOJO PORTA LAMINA, 01 LAMINA DE VIDRO, EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/VAGISPEC, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO450/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENH | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230082017 | 0310610 | 06/10/2017 | 3642.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 UNDS.DE SONDA NASOENTERAL TAM.12/SOLUMEND E 4.000 UNDS.DE TORNEIRA DESCARTAVEL 03 VIAS LUER-LOK COM CONEXAO ROTATIVA/SOLIDOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 453/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO NO 23.127/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310611 | 06/10/2017 | 11210.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO NO003/2016 AO CONTRATO NO157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COMSERVICOS PRESTADOS EM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 08/2017 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL E LICITACAO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310612 | 06/10/2017 | 6349.10 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO NO003/2016 AO CONTRATO NO157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COMSERVICOS PRESTADOS EM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/09/2017 A 15/09/2017, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 09/2017 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL E LICITACAO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310613 | 06/10/2017 | 12452.60 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA ELETROLITOS E METABOLISMO COM NO MINIMO OS SEGUINTES PARAMETROS MEDIDOS: PH, PCO2, PO2, HCT, NA, K, CL, ICA, GLI E LACTATO E OS SEGUINTES PARAMETROS CALCULADOS: SO%, SBC,TCO, HCO, BE-EFE, BE-B, ANION GAP, P50, HB, NCA, AADO, O2CT, A/A PO2/FIO2. EM AMOSTRA ARTERIAL, VENOSA OU CAPILAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO95/2017 DA COODENADORIA DO LABORATORIO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310614 | 09/10/2017 | 2714.75 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310615 | 10/10/2017 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 6A PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM CONDICIONADORES DE AR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO040/2017 DA GERENTE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO GERAL E ANEXO DO ADITIVO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310616 | 10/10/2017 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5A PARCELA DO TERMO ADITIVO NO002/2017 AO CONTRATO NO10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO030/2017 DO COORDENADOR DA INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310617 | 10/10/2017 | 3482.12 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 FR.DE AEROFRIN 100MG., 01 FR.DE AEROLIN SOL NEB 10ML., 02 FRS.DE AEROLIN SPRAY 200DS., 01 FR.DE AMOXILINA+CCAV 250+5MG/75ML., 03 FRS.DE APRESOLINA 25MG-20DRG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº081/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310618 | 11/10/2017 | 7104.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 96 PCTS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO TECIDO 100% ALGODAO, 27 GRAMAS, TAM. 45X50 SEM FIO RADIOPACO COM 04 CAMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, CADARCO DUPLO, MINIMO 18CM, PCT. C/50 UND.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/AMERICA MEDICAL E 60 CX.DE FITA TESTE PARA GLICOSIMETRIA (GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL, EMBALAGEM EXTERNA SEGURA CONSIDERANDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E PROCED | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310619 | 11/10/2017 | 2104.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 UNDS.DE FRASCO GOTEJADOR DE VIDRO AMBAR C/TAMPA DE 40ML/APACE, 500 UNDS.DE ALMOTOLIA TRANSLUCIDO BICO RETO CAP/250ML.(PE) JPROLAB REGISTRO MS: RDC NO260/2002 E 200 UNDS.DE ALMOTOLIA TRANSLUCIDO BICO RETO CAP/500ML.(PE) JPROLAB REGISTRO MS: RDC NO260/2002., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE NO083/17 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230042017 | 0310620 | 11/10/2017 | 17291.37 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 800 UNDS.DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA GERAL, 102MMX560MM, SENDO UMA EM FIBRA SINTETICA COM MATERIAL ABRASIVO PARA LIMPEZA MAIS DIFICIL E A OUTRA EM ESPUMA DE POLIURETANO OU SIMILAR PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES DELICADAS DEVIDAMENTE SOBREPOSTAS E FIRMEMENTES UNIDAS, QUANDO EMBEBIDAS EM DETERGENTE NAO DEVERA MUCHAR, ESFIAPAR-SE OU SOLTAR PEDACOS DURANTE O PROCESSO DE ESFREGADURA/WISH, 07 PACOTES DE FLANELA EM TECIDO 100% ALGODAO, EMBAINHADO NAS | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310621 | 18/10/2017 | 67955.79 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE SETEMBRO/2016 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310622 | 18/10/2017 | 28895.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE SETEMBRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310623 | 18/10/2017 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE SETEMBRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2017, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310624 | 18/10/2017 | 25192.45 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310625 | 18/10/2017 | 261284.67 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2017, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310626 | 18/10/2017 | 293706.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE SETEMBRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230082017 | 0310627 | 19/10/2017 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº310605/2017, QUE EM VIRTUDE DE UM LAPSO TÉCNICO FOI EMPENADO O VALOR A MENOR, ORA CORRIGIDO, REF.A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310628 | 19/10/2017 | 21330.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30.000 PCT DE COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO 100% ALGODAO 7,5X7,5CM ESTERIL 08 DOBRAS 11 FIOS MODELO COR BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM FIO RADIOPACO ESTERIL DESCARTAVEL, PCT.C/15 UNIDADES EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/POLAR FIX E 3.000 UND.DE ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA INFANTIL, GEL CONDUTOR, PAPEL ADESIVO, REBITE METALICO, ESPUMA FLEXIVEL, | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392016 | 0310629 | 23/10/2017 | 590.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 4.000 COMP.DE DIPIRONA 500MG.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/PRATI DONADUZZI E 3.000 COMP. DE SIMETICONA 40MG.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/PRATI DONADUZZI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME, DESCRITO NO MEMO Nº459/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PAR | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310630 | 23/10/2017 | 83072.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE OUTUBRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310631 | 24/10/2017 | 276.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 13093-1, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310632 | 24/10/2017 | 193.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-1, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310633 | 26/10/2017 | 359.40 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310634 | 26/10/2017 | 400.00 | 18042985000183 | HCHOSP HOSPITAL LAR LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PACIENTE JOSEANE ARAUJO SILVA, PACIENTE INTERNA NA UTI MATERNA DESTE INSTITUTO PRONTUARIO Nº 363075, EM AMBULANCIA COM SUPORTE AVANCADO, PARA O HOSPITAL LAURO WANDERLEY CLINICA PACTUADA PELO SUS, CONFORME DSCRITO NA AE Nº077/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014 (REDE CEGONHA). | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310635 | 26/10/2017 | 1463.45 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS)BANNERS COLORIDO 70x1 PARA O PLANEJAMENTO FAMILIAR, 01(UM)CARIMBO TAMANHO GRANDE PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL TIPO MADEIRA E OUTRAS CONFECÇÕES DE CARIMBOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DSCRITO NA AE Nº 075/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310636 | 26/10/2017 | 829.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 01 FR.DE CAPTOPRIL 1MG/1ML-100ML, 01 FR.DE SCAROSE 25%-120ML., 01 FR.DE FUROSEMIDA 1MG/ML-60ML. E OUTROS MANIPULADOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DSCRITO NA AE Nº85/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº 003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA) . . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310637 | 27/10/2017 | 672.87 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310638 | 30/10/2017 | 773.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO CE 03 FR.COM 300 ML.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%, 02 FRS.DE SACAROSE 25%-300ML., 02 FR.DE FUROSEMIDA 1MG/ML-100ML., 02 FR.DE ESPIRONOLACTONA 1MG/1ML-100ML., 01 FR.DE PROPONOLOL 1MG/1ML-200ML. E OUTROS MANIPULADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE 84/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº 003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA) . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310639 | 30/10/2017 | 1079.89 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO, PH NEUTRO CONCENTRADO CONTENDO 5 ENZIMAS(NEOZIME 5)EM EMBALAGEM COM 5 LITROS E 01 GALÃO DE LUBRIFICANTE E SECANTE PARA INSTRUMENTAIS CONCENTRADO (NEOSEC)AUXILIAR DE ENXAGUE PERMITINDO RAPIDA SECAGEM COM EFEITO LUBRIFICANTE NA LAVAGEM AUTOMATIZADA PARA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DIMINUI O TEMPO DE CICLO DA LAVADORA TERMODESINFECTADORA E EVITA O APARECIMENTO DE MANCHAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRI | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310640 | 30/10/2017 | 540.00 | 65482309000100 | PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE CABO ESPIRAL PARA TR-203 CODIGO YC0104., PARA ESTE INSITTUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº058/17, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO Nº 003/2014 E PROCESSO Nº11.025/2014(REDE CEGONHA) . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310641 | 01/11/2017 | 6863.40 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310642 | 06/11/2017 | 14300.00 | 58950775000108 | COTACAO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CATETER PICC-CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA CATETER PARA ACESSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE LONGA PERMANENCIA CONSTITUIDO EM SILICONE DEMARCADO EM CM. TAMANHO 26GX50CM UNICO LUMEN, RADIOPACO COM BAINHA PLASTICA, PORTA DE SAIDA PARA FACILITAR A INTRODUCAO DO CATETER, COM FITA METRICA E GUILHOTINA INCLUINDO INTRODUTOR PARA PUNCAO E INSERCAO 1.9FR.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412016 | 0310643 | 06/11/2017 | 5700.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 AMP.DE FENTANILA(CITRATO DE)0,0785MG/ML, SEM CONSERVANTE AMPOLA 2ML., SOL. INJ.(EMBALAGEM INSIVIDUAL ESTERELIZADA)EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 500AMP.DE MORFINA(SULFATO DE)0,2MG/ML-AMPOLA 1ML, SOL. INJ.(EMBALAGEM INSIVIDUAL ESTERELIZADA)EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/C | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310644 | 06/11/2017 | 32215.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 BOLSA LINEZOLIDA 600MG/300ML.BOLSA SIST.FECHADO 300ML. SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/WYETH E 30 F/A DE SURFACTANTE PULMONAR(BERACTANTO/BOVINO)25MG/ML, FRASCO/AMPOLA 4ML, SOL INJ. REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ABBVIE PARA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310645 | 06/11/2017 | 8197.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 AMPOLAS DE COMPLEXO PROTROMBINICO HUMANO 600UI/20ML., SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA 20ML., REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC NO55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/BAXTER, 100 SERINGAS DE ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML.SOL.INJ.EM SERINGA PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONTENDO 0,2 ML.REFERENCIA OU OU PRODUTO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310646 | 06/11/2017 | 9750.00 | 10450805000190 | FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML.AMPOLA COM PO LIOFILO INJETAVEL, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/VULTI FARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO467/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO10.570/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.143/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO 11.025/201 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310647 | 06/11/2017 | 6270.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST DE MEDICAMENTOS E PROD P/SAUDE LTDA-EPP LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEFAZOLINA 1G, PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR ARISTON/BLAU, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO501/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO10.568/2017, E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.257/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/20 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392016 | 0310648 | 06/11/2017 | 369.60 | 75014167000100 | NUNESFARMA DIST.PROD. FARM. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE POLIVITAMINICO PEDIATRICO(PROTOVIT OU SIMILAR) SOLUCAO ORAL 20ML.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/BLISFARMA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 456/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NO10.410/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.029/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENCIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014(REDE CEG | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101012016 | 0310649 | 06/11/2017 | 3133.25 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE NO204 PCT.C/15 METROS, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/MES SHARP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEM0 NO486/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL NO CONTRATO NO10.560/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO10.002/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014(REDE CEGONHA) . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230082017 | 0310650 | 06/11/2017 | 4618.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 UNDS.DE CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF, DESCARTAVEL NO4,0 EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/COMPER, 10 UNDS.DE CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF, DESCARTAVEL NO4,5 EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/COMPER E 3.500 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101012016 | 0310651 | 06/11/2017 | 21900.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 400 CAIXAS DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSPARENTE COM AMIDO ANTI-ALERGICO, TAM M, SEM LATEX, CRACTERISTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PO AMIDO ANTI-ALERGICO E BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO ATOXICA TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE, RESISTENTE A TRACAO HIPOALERGENICA-CX.C/100 UNIDADES.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, TAMAMHO E DIMENSOES CONFORME PAD | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310652 | 06/11/2017 | 1779.14 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310653 | 06/11/2017 | 1261.06 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310654 | 06/11/2017 | 3880.00 | 04286693000181 | POLYCARPO LAYME NETO - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCADA PARA SEREM UTILIZADOS NA ADEQUACAO DO POSTO DE ENFERMAGEM DO ALOJAMENTO I, NESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO087/17 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100492016 | 0310655 | 09/11/2017 | 23400.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1200 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECCAO E ALVEJANTE DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/PREMIUM, 1200 KG. DE DETERGENTE EM PO CONCENTRADO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/PREMIUM,100 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTACAO PRE-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR PARA REMOCAO DE SUJIDADE SUPER PESADA/PREMIUM E 100 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOSPITALAR/PREMUIM, PARA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230042017 | 0310656 | 09/11/2017 | 15982.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 40 MILHEIRO DE SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM 60 LITROS PRETO COM 3 MICRAS, FABRICADO DE ACORDO COM ABNT 9191, COM CERTIFICADO DO INMETRO EMBALADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES CONTENDO DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE, 20 MILHEIRO DE SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM 100 AZUL, PRETO COM 3 MICRAS, FABRICADO DE ACORDO COM ABNT 9191, COM CERTIFICADO DO INMETRO EMBALADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES CONTENDO DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE E 40 MILHEIRO DE SA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100482016 | 0310657 | 09/11/2017 | 21840.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 13.000 UNDS.DE REFIL 100% DESCARTAVEL COM 03 DIVISOES/ALBAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No55/2017 DO COORDENADOS DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO DESTE INSTITUTO BEM COMO ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.136/2016. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230062017 | 0310658 | 09/11/2017 | 15973.31 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 UNDS.DE ADOCANTE LIQUIDO COM 100ML/MARATA., 200 CXS.DE AVEIA EM FLOCOS FINOS COM 500GR/YOKI, 55 UNDS.DE AZEITONA VERDE COM 500GR/VALE FERTIL, 250 PACOTES DE BISCOITO CREAM-CRACKER 400GR/VITABONO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No57/2017 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.005/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230062017 | 0310659 | 09/11/2017 | 27446.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.600 KG.DE ACUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG.COR CLARA E SEM UMIDADE E SUJIDADE/ESTRELA, 100 CAIXAS DE AMIDO DE MILHO 500GR/KIMIMO, 1.000KG.DE ARROZ EXTRA-PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/1KG., 2.000PCT.DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PCT.C/1KG., 500 PCTS.DE MACARRAO 500G/ESPAQGUETE FINO/VITARELLA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No58/2017 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230042017 | 0310660 | 10/11/2017 | 27031.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 40 UNDS.DE RODO DE FIBRA E BORRACHA DUPLA COM CABO DE ALUMINIO 30CM., 500 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BOBINA EM ROLO COM 10CMX300M FOLHA SIMPLES CREPADO SEM PICOTE NA COR BRANCA NEUTRO COMPOSTO DE 100%CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA DE NO MINIMO 17GR, TUBETE MED. NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMETRO, FARDO COM 08 ROLO CADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO E INFORMACOES PADRAO DO FABRICANTE, SUPERIOR OU SIMILAR A MARCA GIJUTSU KAMI NOBRE- | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002016 | 0310661 | 10/11/2017 | 24120.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 27 CAIXAS DE FILTRO PARA INCUBADORA ESTACIONARIA MOD. C186TS PARA OS EQUIPAMENTOS INCUBADORAS DA MARCA FANEM CAIXA COM 04 UNIDADES, 27 CAIXAS DE FILTRO PARA INCUBADORA ESTACIONARIA MOD.1186/2286 VISION PARA OS EQUIPAMENTOS INCUBADOS DA MARCA FANEM CAIXA COM 04 UNIDADES E 02 CAIXAS DE FILTRO PARA INCUBADORA ESTACIONARIA MOD.IT 157 TS PARA OS EQUIPAMENTOS INCUBADOS DE TRANSPORTE DA MARCA FANEM CAIXA COM 10 UNIDADES, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME D | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100262016 | 0310662 | 10/11/2017 | 8502.85 | 35291038000145 | WT COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 11 LT.DE FORMULA PARA PREMATUROS E/OU RECEM-NASCIDOS DE BAIXO PESO COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: NUTRIENTES DE FACIL ABSORCAO(TCM, MALTODEXTRINA)CONTRIBUINDO PARA O GANHO DE PESO DO LACTENTE, ADICIONADO DE LC PUFAS, EM EMBALAGEM CONTENDO 400 GR. OU SIMILAR, 30 CX.DE FORMULA DE NUTRIENTE PARA RECEM-NASCIDOS DE ALTO RISCO(USO EXCLUSIVO EM UNIDADES HOSPITALARES)CAIXA COM 70 SACHES DE 1G.CADA OU SIMILAR, 30 LT.DE FORMULA INFANTIL EM PO ANTI- | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310663 | 10/11/2017 | 40355.60 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 7.000 TESTES HEMOGRAMA (ERITOGRAMA),LEUCOGRAMA E CONTAGEM DE PLAQUETAS PARA AS ANALISES WBC,RBC,HGB.HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,NEUT,LYMPH,MONO,EO,BASO,(VALOR ABSOLUTO E RELATIVO), 1.230 TESTE PARA DETERMINACAO EM VITRO DO TEMPO DE TROBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)EM CAIXA COM 150 TESTES CONTENDO CEFALINA E SOLUCAO DE CLORETO DE CALCIO, 1.670 TESTES PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE PROTROMBINA(TP) CAIXA COM 100 TESTES E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230022017 | 0310664 | 10/11/2017 | 4159.60 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 5.000 TESTES FITAS REAGENTES PARA URINALISES COM ATE 100 TIRAS, PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA RAPIDA DE SANGUE(HEMACIAS INTEGRAS E LISADAS), BILIRRUBINA, UROBILINOGENIO, CETONAS, PROTEINAS, NITRITO, GLICOSE, PH, DENSIDADE, LEUCOCITOS E ACIDO ASCORBICO, 40 CX.DE LAMINULA 24X50MM CAIXA COM 100 UNIDADES E 2.000 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO DE VIDRO TAMANHO 13X100MM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No85/2017 DA COORDENADORIA DE LABORATORIO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230022017 | 0310665 | 10/11/2017 | 28762.85 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 UND.DE ADAPTADOR PARA COLETA MULTIPLA DE SANGUE/VACUPLAST, 2.500 UNDS.DE AGULHA A VACUO TRIFACETADA A LASER EM ACO INOX SILICONIZADA TAMANHO 25X8(21G)VACUPLAST, 01 FR.DE ANTICOAGULANTE EDTA A 5% LIQUIDO COM ATE 200ML/NEW PROV, 01 FR.DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE PARA COLORACAO FRASCO COM ATE 100ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No88/2017 DA COORDENADORIA DE LABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORI | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310666 | 10/11/2017 | 32603.90 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.050 TESTES DE ACIDO URICO ENZIMATICO COM APLICACAO AUTOMATICA, 500 TESTES DE ALBUMINA COLORIMETRICA COM APLICACAO AUTOMATICA MESMA MARCA DE PROTEINAS TOTAIS, 30 TESTES DE AMILASE CINETICA COM APLICACAO AUTOMATICA, 1.300 TESTES DE BIIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMACAO AMOSTRA DE SORO OU PLASMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No93/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO 2o EMPENHO DO CONTR | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310667 | 10/11/2017 | 1356.06 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No002/2017 AO CONTRATO No10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No100/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230022017 | 0310668 | 13/11/2017 | 8070.00 | 04405395000163 | PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 9.000 UNDS.DE TUBO A VACUO PARA COLETA DE HEMOGRAMA COM ANTICOAGULANTE EDTA K2 OU K3, VOLUME 4ML/SUNPHORIA E 7.500 UNDS.DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM GEL SEPARADOR SEM ANTICOAGULANTE, VOLME 5ML COM PAREDES INTERNAS SILICONIZADAS /SUNPHORIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORM DESCRITO NO MEMO No92/2017 DA COORDENADORA DO LABORATORIO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.035/2015, FONTE DE RECURSO PO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310669 | 13/11/2017 | 4982.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No004/2016 AO CONTRATO NO157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COMSERVICOS PRESTADOS EM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 16/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 09/2017 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL E LICITACAO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310670 | 13/11/2017 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6a PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2017 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No031/2017 DO COORDENADOR DA INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230092017 | 0310671 | 13/11/2017 | 16203.50 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%/TEBRAS, 800 LITROS DE ALCOOL 96/DANQUIMICA, 120 KG.DE AMIDA 80, 05 KG.DE AMINA 90% (TRIETANOLAMINA)NEMOR, 50 KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA/ALMAD E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No041/2017 DA COORDENADORA DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.015/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310672 | 13/11/2017 | 2714.75 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310673 | 14/11/2017 | 2199.99 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 201 KG.DE BANANA PACOVAN, 201 KG.DE BATATA DOCE, 360KG.DE MELANCIA E 68 KG.DE REPOLHO VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 160/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.008/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310674 | 14/11/2017 | 2921.84 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE ALHO,292 KG.DE CEBOLA, 504 KG.DE MAMAO FORMOSA, 0,3 KG.DE OREGANO E 36 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 155/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.009/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100252016 | 0310675 | 14/11/2017 | 521.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE POLPA DE MANGA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 163/2017 DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.033/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100902016 | 0310676 | 14/11/2017 | 52391.95 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 80 KG.DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA (COXAO MOLE), 1.457,85 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM S/OSSO), 205,50 KG.DE CARNE BOVINA(ACEM COM OSSO), 528,50 KG.DE PEITO DE FRANGOCONGELADO,1.837KG DE COXA E SOBRE COXA, 64,75KG DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 137,50 KG.DE FILE DE MERLUZA, 02 KG.DE FIGADO E 18,75 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 161/2017 DO SETOR DE NUTRICAO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310677 | 14/11/2017 | 2932.16 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 06 KG.DE GOMA DE TAPIOCA, 22 KG.DE MACAXEIRA, 236 KG.DE MELAO, 468 KG.DE TOMATE E 64 KG.DE VARGEM IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 159/2017, DA CHEFE DO SETOR DE NUTRICAOSOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.010/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310678 | 14/11/2017 | 2425.88 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE ACELGA, 720 KG.DE BATATA INGLESA E 20KG.DE BETERRABA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 158/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 23.011/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310679 | 14/11/2017 | 5133.82 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 360 KG.DE ABACAXI PEROLA, 33 KG.DE ALFACE CRESPO,28 KG.DE BANANA COMPRIDA, 432 KG.DE CENOURA, 108 KG.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 156/2017, CHEFE DO SETOR DENUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.012/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310680 | 14/11/2017 | 2950.34 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 132 KG.DE ABOBORA MORANGA, 20 KG.DE COENTRO, 405 KG.DE INHAME E 28 KG.DE MACA VERMELHA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 157/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.013/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100252016 | 0310681 | 14/11/2017 | 2600.10 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 212 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 212 KG.DE POLPA DE CAJU E 137KG DE POLPA DE GOIABA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 162/2017 DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATADE REGISTRO DE PRECOS No 10.033/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310682 | 14/11/2017 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 7a PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM CONDICIONADORES DE AR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No047/2017 DA GERENTE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO GERAL E ANEXO DO ADITIVO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310683 | 14/11/2017 | 3690.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE INSTITUTO NA CONFECCAO DE 04(QUATRO)BANNERS, PROTOCOLO ASSISTENCIAL GERENCIADO DE SEPSE MEDINDO 100X100CM 4X0 CORES PARA SEREM COLOCADOS NO ALOJAMENTO I, II, III E UCG, 01(UM) BANNER, ELABORACAO DE GUIA PRATICO DE INTERACAO MEDICAMENTOSA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DESTE INSTITUTO MEDINDO 0,90X1,10M-4X0 CORES, PARA APRESENTACAO NO I CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA, 1000(MIL)FOLDESR SEGURANCA DO PACIENTE, BRANCO 210X297MM, 4X4 CO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310684 | 17/11/2017 | 83.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EMISSAO DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/09/2017 A 20/10/2017 SOBRE A CONTA SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230032017 | 0310685 | 17/11/2017 | 5072.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 139 KG.DE PAO FRANCES 50G., 142 KG.DE PAO FRANCES 25G. 60 KG.DE PAO DOCE 50G., 26 PCT.DE PAO DE FORMA PCT.C/500G., 26 PCT.DE PAO DE FORMA INTEGRAL PCT.C/500G., 88 PCT.DE PAO DE CACHORRO QUENTE PCT.C/12UNIDADES, 99 PCT.DE BISCOITO DOCE PALITO PCT.COM 500G., 120 PCT.DE BISCOITO DOCE TARECO PCT.C/500G., 90 PCT.DE BOLACHA SALGADA SECA PCT.C/500G. E 120 PCT.DE BOLACHA SALGADA RAINHA PCT.C/500G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No151, DA CO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310686 | 17/11/2017 | 960.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 UND DE CILINDRO, 01 UNDDE REVELADOR, 01 UND.DE LAMINA DE LIMPEZA E 01 UND.DE ROLO FUSOR, PARA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No86/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310687 | 17/11/2017 | 150.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REVIS~~AO EM UMA MAQUINA COPIADORA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No 86/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310688 | 17/11/2017 | 9810.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEFALOTINA 1G., PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/AUROBINDO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No512/2017, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL E ATA DE REGISTRO PRECOS No10.249/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No 11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310689 | 17/11/2017 | 2074.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.000 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)20MG/ML-AMP.1ML. SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/UNIAO QUIMICA, 25 F/A DE INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML, FRASCO/AMPOLA SUSPENSAO INJETAVEL EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ASPEN PHARMA, 25 F/A DE INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310690 | 17/11/2017 | 7410.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3.000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM CLOREXIDINA A 2% ESTERIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM LIMPADOR DE UNHAS, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CRISTALIA E 3.000 UNDS DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1%, ESTERIL, DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMLADAS INDIVIDUALMENTE COM LIMPADOR DE UNHAS EM EMBALAGENS C/DA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310691 | 17/11/2017 | 2700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 300 AMP.DE DOBUTAMINA (CLORIDRATO DE)12,5MG/ML-AMP.20ML.SOL. INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No507/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No10.691/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.140/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310692 | 17/11/2017 | 10738.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20.000 AMP.DE AGUA BIDESTILADA AMPOLA 10ML-SOL.INJ EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR FARMACE, 900 AMP.DE AMINOFILINA 24MG/ML, AMPOLA 10ML, SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COPETENTE, LINHA HOSPITALAR/FARMACE, 2.000 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML, AMPOLA 5ML.SOL. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310693 | 17/11/2017 | 3455.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST DE MEDICAMENTOS E PROD P/SAUDE LTDA-EPP LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 AMP.DE DOPAMINA(CLORIDRATO DE) 5MG/ML-AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO E 800 AMP.DE NORADRENALINA/NOREPINEFRINA(HERMITARTARATO)2MG/ML-AMP-AMPOLA 4ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 506/2017 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310694 | 17/11/2017 | 66518.57 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE OUTUBRO/2016 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310695 | 17/11/2017 | 27731.25 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE OUTUBRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310696 | 17/11/2017 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE OUTUBRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2017, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310697 | 17/11/2017 | 25192.45 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310698 | 17/11/2017 | 278969.63 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2017, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310699 | 17/11/2017 | 297231.81 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE SETEMBRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310700 | 17/11/2017 | 23820.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30.000 PCT DE COMPRESSA DE GAZE MATERIAL TECIDO 100% ALGODAO 7,5X7,5CM ESTERIL 08 DOBRAS 11 FIOS MODELO COR BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM FIO RADIOPACO ESTERIL DESCARTAVEL, PCT.C/15 UNIDADES EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/POLAR FIX E 3.000 UND.DE ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA INFANTIL, GEL CONDUTOR, PAPEL ADESIVO, REBITE METALICO, ESPUMA FLEXIVEL, | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310701 | 17/11/2017 | 7200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 6.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO No24GX0,75IN (0,7X19MM)17ML/MIN.PARA USO EM NEONATOLOGIA, EMBALAGEM ESTERIL C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/DESCARPACK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No525/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLICIANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.190/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310702 | 17/11/2017 | 2625.00 | 08633431000105 | GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL PARA NEONATOLOGIA EM PVC No3,5, APLICACAO EM ARTERIAS E VEIAS UMBILICAIS, DESCARTAVEL, RADIOPACO, UNICO LUMEN, ESTERIL, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/GABISA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No524/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLICIANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No10.472/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310703 | 17/11/2017 | 3000.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TOUCAS DESCARTAVEL, USO HOSPITALAR COM ELASTICO GRAMATURA 30 GRAMAS/M2, TAM. UNICO, MATERIAL NAO TECIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTI-ALERGICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/JARC PARA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No526/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No10.726/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.265/2016, FO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100272016 | 0310704 | 17/11/2017 | 9642.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 BISNARGA DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE, ESTABILIZADOR DE PH DA PELE PARA A PROTECAO E O TRATAMENTO DE PELE SECA E IRRITADA POR SECRECOES CORPORAIS AGRESSIVAS, PRODUZIDAS POR ESTOMAS OU INCONTINENCIAS-TUBO COM 60ML/COLOPLAST, 40 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO DE POLIETILENO COM ALTO PODER DE ABSORCAO MANEIRA VERICAL E RETENCAO DO EXSUDATO, INPREGNADO COM IONS PRATA, COBERTO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310705 | 20/11/2017 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No056/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100492015 | 0310706 | 20/11/2017 | 11385.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No10.333/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No057/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310707 | 20/11/2017 | 9147.02 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No 10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE MARCAS DIVERSAS, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 058/2017 DO COORDENADO DE PATRIMONIO SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310708 | 20/11/2017 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2017 AO CONTRATO No 10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 055/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310709 | 20/11/2017 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2017 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No060/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310710 | 20/11/2017 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2017 AO CONTRATO No 10.901/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 054/2017 SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310711 | 20/11/2017 | 23080.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No059/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310712 | 21/11/2017 | 286.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 13093-1, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310713 | 22/11/2017 | 3050.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FITA TESTE PARA GLICOSIMETRIA(GLICEMIA CAPILAR) TIPO 0 A 600MG/DL, EMBALAGEM EXTERNA SEGURA CONSIDERANDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TEMPO DE VELOCIDADE, LOTE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, EM CAIXAS COM 50 TIRAS/ON CALL PLUS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No094/17, No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGONHA). . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310714 | 22/11/2017 | 1400.00 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AMINOVEM 10% INFANTIL 250ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No093/17, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310715 | 22/11/2017 | 194.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-1, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310716 | 23/11/2017 | 84374.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310717 | 27/11/2017 | 383.50 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310718 | 28/11/2017 | 756.37 | 40432544000147 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310719 | 01/12/2017 | 5000.00 | 00001526312409 | DIEGO ANDRADE GOMES DE ABREU | VL. EMPEBHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR, RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310720 | 05/12/2017 | 1670.00 | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40.000 UNDS.DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO MEDINDO 5X1CM. COM IMPRESSAO LARANJA ESCURO(MED.ALTO RISCO)E RECORTE, 3.000 UNDS.DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO MEDINDO 3X3CM. COM IMPRESSAO VERDE(QUEDAS)E RECORTE, 3.000 UNDS.DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO MEDINDO 3X6CM. COM IMPRESSAO VERMELHA (ALWERGIA)E RECORTE E 01 UND.DE FAIXA DO DIA DA PREMATURIDADE MEDINDO 2,5X80., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO089/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310721 | 05/12/2017 | 1799.50 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM ATACADISTA DE MAT ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO SEM CHEIRO BRANCO GELO EM LATA COM 18 LITROS, IGUAL OU SUPERIOR A SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIANS OU EQUIVALENTE, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE NO085/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310722 | 05/12/2017 | 11141.20 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO NO004/2016 AO CONTRATO NO157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COMSERVICOS PRESTADOS EM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO NO 10/2017 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL E LICITACAO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230092017 | 0310723 | 05/12/2017 | 13899.00 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%/TEBRAS, 700 LITROS DE ALCOOL 96/DANQUIMICA, 90 KG.DE AMIDA 80, 10 KG.DE AMINA 90%(TRIETANOLAMINA)NEMOR, 30 KG.DE COCOAMINOPROPIL BETAINA/ALMAD E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO046/2017 DA COORDENADORA DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO23.015/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO NO003/2014 E PROCESSO NO11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310724 | 06/12/2017 | 7848.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEFALOTINA 1G., PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/AUROBINDO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No555/2017, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No 10.730/2017 E ATA DE REGISTRO PRECOS No10.249/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100402016 | 0310725 | 06/12/2017 | 8940.00 | 37844479000152 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3.000 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO CAT GUT CROMADO 1, 1 FIO COM 70 CM DE COMPRIMENTO COM AGULHA 4,0 CM. 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA(F.GERAL/ OBST./GIN.),ESTERIL/BIOLINE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No564/2017, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PACIAL DO CONTRATO No10.722/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.047/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No 11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392016 | 0310726 | 06/12/2017 | 1020.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SIMETICONA 7,5MG/ML, SOLUCAO ORAL 10ML. EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDNCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE , LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No575/2017, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No10.728/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.025/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No 11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412016 | 0310727 | 06/12/2017 | 48040.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100 COMP.DE AMITRIPTILINA(CLORIDRATO DE)25MG.EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO, 20 FRS.DE CLONAZEPAM 2,5MG.SOL. ORAL FRASCO C/20ML.EMBALAGENS C/DADOS DE DLOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/UNIAO QUIMICA, 200 COMP.DE DIAZEPAM 5MG.EMBALAGENS C/DADOS DE DLOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENT | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230162017 | 0310728 | 06/12/2017 | 2587.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 AMP.DE GLICOSE 50% AMPOLA 20ML., SOL.INJ.COMP.EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR ISOFARMA, 50 AMP.DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG, IV, AMPOLA 5ML., SOL.INJ. EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR UNIAO QUIMICA, 10 BOLSA DE HIDROXIETILAMIDO+CLORETO DE SODIO 6% BOLSA SISTEMA FECHADO 500ML.EMBA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230162017 | 0310729 | 06/12/2017 | 630.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AMPICILINA 500MG-CAPSULA REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/PRATI DONADUZZI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No581/2017, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.156/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.044/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310730 | 06/12/2017 | 13334.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 AMP.DE AMICACINA (SULFATO DE)100MG/2ML-2ML-SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, 500 AMP.DE AMICACINA (SULFATO DE)500MG/2ML-2ML-SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/TEUTO, 500 CP.DE AZITROMICINA 500MG. REFERENCIA OU GE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310731 | 06/12/2017 | 11777.77 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 07 F/A DE IMONUGLOBULINA HUMANA 5G/100ML.SOL.INJ. FA REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC No55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/BLAU E 100 F/A DE TEICOPLANINA 4000MG., PO LIFILIZADO+DILUENTE, FRASCO /AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO 500 AMP.DE AMICACINA (SULFATO DE)100MG/2ML-2ML-SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/D | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392016 | 0310732 | 06/12/2017 | 4851.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 350 COMP.DE CABERGOLINA 0,5MG.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No536/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No10.571/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.026/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310733 | 06/12/2017 | 3329.38 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 F/A DE ANFOTERICINA B 50MG-PO LIOFILIZADO_DILUENTE FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHAHOSPITALAR CRISTALIA, 102 BOLSA DE FLUCONAZOL 200MG/100ML. BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR SANOBIOL, 30 FR.DE T | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310734 | 06/12/2017 | 4910.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM CLOREXIDINA A 2% ESTERIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM LIMPADOR DE UNHAS, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CRISTALIA E 3.000 UNDS DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1%, ESTERIL, DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMLADAS INDIVIDUALMENTE COM LIMPADOR DE UNHAS EM EMBALAGENS C/DA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230162017 | 0310735 | 06/12/2017 | 11317.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.400 AMP.DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5%SEM VASOCONSTRUCTOR, AMPOLA COM 4ML.SOLUCAO INJETAVEL(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA)EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA E 100 AMP.DE COMPLEXO VITAMINICO INJETAVEL(OPOPLEX PEDIATRICO/FRUTOVITAM PEDIATRICO)AMPOLA 10ML.SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LI | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412016 | 0310736 | 06/12/2017 | 20160.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 AMP.DE DEXTROCETAMINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML.- CETAMINA S+ AMPOLA2ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE,VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 100 AMP.DE DIAZEPAM 10MG/2ML-AMPOLA 2ML SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA, 500 AMP.DE FENITOINA SODICA 50MG/ML-AMPOLA 5ML. SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/D | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101022016 | 0310737 | 06/12/2017 | 4370.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15.000 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1ML.COM BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADO DE 0,01ML EM 0,01ML. E AGULHA 13X4,5(NA MESMA EMBLAGEM)CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR E 1.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 60ML. COM BICO LUER-LOK GRADUADO DE 1 EM 1ML.CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230082017 | 0310738 | 06/12/2017 | 11930.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL No12, DESCARTAVEL (TUBO EM PVC SILICONIZADO, ATOXICO), ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/MEDSONDA, 1.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL No14, DESCARTAVEL (TUBO EM PVC SILICONIZADO, ATOXICO), ESTERIL, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/MEDSONDA, 12.000UNDS.DE SONDA NASOGASTRI | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230162017 | 0310739 | 06/12/2017 | 5400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 400 AMP.DE ADRENALINA/EPINEFRINA(CLORIDRATO DE)1MG, AMPOLA 1ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR E 10.0000 COMP.DE CEFALEXINA 500MG.CAPSULA REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ABL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 579/2017 DA COORDENADOR | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412016 | 0310740 | 06/12/2017 | 2459.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML, AMPOLA 2ML., SOL. INJ., EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR HOSFIRA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No573/2017 DA COODENADORIA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No10.898/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.035/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230162017 | 0310741 | 06/12/2017 | 20460.09 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15F/A DE ANFOTERICINA B (COMPLEXO LIPIDICO)5MG/ML, FRASCO/AMPOLA 20ML. REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/SIGMA TAU PHARMACEUTICALS E 01 FR.DE CASPOFUGINA 70MG, PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA, REFERENCIA OU GENERICO, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/MERCK SHAR | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230072017 | 0310742 | 06/12/2017 | 5850.00 | 01784792000103 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 3.000 FRASCO/BOLSA DE SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250ML.SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA DE NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)-EQUIPLEX E 1.000 FRASCO/BOLSA DE SORO GLICOSADO 100ML-5% SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA DE NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)-EQUIPLEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO M | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230072017 | 0310743 | 06/12/2017 | 53380.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15.000 FRASCO/BOLSA DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML.SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA DE NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)-FARMACE, 10.000 FRASCO/BOLSA DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML.SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA DE NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA) FARMACE, 2.000 FRASCO/BOLSA DE SORO GLICOSADO 25 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230072017 | 0310744 | 06/12/2017 | 11350.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 5.000 FRASCO/BOLSA DE SORO GLICOSADO 500ML.5% SOL.INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA DE NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)-FARMACE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No542/2017, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO O EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.103/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.003/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No 003/2014 E PROCESSO No11.0 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230072017 | 0310745 | 06/12/2017 | 4120.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO CE 2.000 FRASCO/BOLSA DE SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500ML.SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA DE NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)-FRESENIUS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No541/2017, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO O EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.104/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.004/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROC | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100402016 | 0310746 | 06/12/2017 | 4488.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO CE 2.400 ENVELOPES DE FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR No3-0, 1 FIO C/45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3,5 OU 4,0 CM. 3/8 CIRCULAR CORTANTE(F.PELE)ESTERIL/SHALON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No565/2017, DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO O EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No10.723/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.049/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310747 | 06/12/2017 | 7475.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.500UNDS.DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO DESCARTAVEL COM VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2000ML.EM PVC, CLMAPS DE TRAVAMENTO NA PARTE SUPERIOR E NO TUBO DE SAIDA, CONECTOR NO PONTO SUPERIOR DOTADO DE PONTO LATERAL PARA RETIRADA DE AMOSTRA, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/JOAO MED/ADV ANTIVE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No558/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICI | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230082017 | 0310748 | 06/12/2017 | 2800.00 | 18224182000140 | HOSPMED COMERCIO EIRELI-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE INFUSOR MULTIVIA DESCARTAVEL(02 VIAS)EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/BECARE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 570/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.150/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230112017 | 0310749 | 06/12/2017 | 1140.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA DE ALGODAO E POLIURETANO COM ADESIVO HIPOALERGENICO, TAMANHO 5CMX5M. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/CIEX,PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 569/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.151/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310750 | 06/12/2017 | 13711.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 25GX3.1/2" OU 80X05 COM MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PROCARE, 1000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA REGIONAL OU ESPINHAL 26GX3.1/2" OU 80X4,5 COM MANDRIL E PONTA TIPO QUINCKE, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PROCARE, | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230112017 | 0310751 | 06/12/2017 | 5672.66 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 4.500 UNDS.DE ADAPTADOR PERFURADOR DE MEMBRANAS BICANAL, COM TAMPA, FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO, VALVULADO COM SAIDA LUER FEMEA, PARA TRANSFERENCIA DE LIQUIDO ESTEREIS COM MEMBRANA DE DESINFECCAO, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/LA VITA E 1 CX.DE FILME PARA RAIO X 35X35, CX.C/100 UNDS. EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/FU | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101022016 | 0310752 | 06/12/2017 | 13130.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML. COM BICO LUER-LOK GRADUADO DE 1 EM 1ML.E AGULHA 25X0,7(NA MESMA EMBALAGEM) CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR, 10.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML. COM BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADO DE 1 EM 1ML.SEM AGULHA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO EMBALAG | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101022016 | 0310753 | 06/12/2017 | 10500.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 25.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. COM BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADO DE 0,1 EM 0,1ML. E AGULHA 25X0,7(NA MESMA EMBALAGEM) CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR E 25.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 10ML. COM BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADO DE 0,2 EM 0,2ML.E AGULHA 25X0,7(NA MESMA EMBALAGEM)CONFECCIONADA EM POLIPROPILEN | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230112017 | 0310754 | 06/12/2017 | 4635.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15 UNDS.DE CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA 3,0FR 60CM.20GA., EMBALAGEM ESTERIL, INCLUINDO INTRODUTOR PARA PUNCAO E INSERCAO 20GA-3FR-3,2CM.,EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE,VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/MEDICONE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No567/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No23.154/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.054/2017 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310755 | 06/12/2017 | 4140.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 6.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 20X0,55MM, 24G 3/4", PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR., 14.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25X0,70MM, 22G 1, PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR., 6.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25X0,80MM, | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392016 | 0310756 | 06/12/2017 | 1813.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 FR.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)+ DIPIRONA SODICA 20MG/ML.SOLUCAO ORAL 20ML.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/FARMACE, 150 COMP.DE FEXOFENADINA 120MG.COPRIMIDO EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/EMS, 30 FR.DE HIDROXIDO DE ALUMINIO+HIDROXIDO DE MAGNESIO+SIMETICONA(400MG+400MG+ | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230112017 | 0310757 | 06/12/2017 | 34262.00 | 10749915000158 | PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1800 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO No18GX1,88IN(1,3X48MM) 79ML/MIN., EMBALAGEM ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/TKL, 3000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO No20GX1,16IN(1,1X30MM)49ML/MIN., EMBALAGEM ESTERIL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/TKL, 3000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO No22GX1,00IN(0,9X25MM) 28M | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 230012017 | 0310758 | 06/12/2017 | 37000.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MODELO EM 0422 0000 EQUIPO MARCA SANTRONIC PARA INFUSAO DE SOLUCOES FOTOSSENSIVEIS, DESENVOLVIDO PARA USO EXCLUSIVO EM BOMBA DE INFUSAO PERISTALTICA SAMTRONIC MODELO ST1000 SET/SAMTRONIC, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No533/2017, DA COORDENADO DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No23.111/2017, ANEXO DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No608/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230162017 | 0310759 | 06/12/2017 | 673.20 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEGLUMINA(DIATRIZOATO DE)60%, FRASCO/AMPOLA COM 50ML.SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR GUERBET., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No577/2017, DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No 23.163/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No 11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310760 | 06/12/2017 | 2250.00 | 27427028000166 | REGINA CLAUDIA LINS DE SOUZA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM(01)AUTOCLAVE DA MARCA ORTOSINTESE MODELO AC523, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE No090/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310761 | 07/12/2017 | 42396.50 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 7.000 TESTES HEMOGRAMA (ERITOGRAMA),LEUCOGRAMA E CONTAGEM DE PLAQUETAS PARA AS ANALISES WBC,RBC,HGB.HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,NEUT,LYMPH,MONO,EO,BASO,(VALOR ABSOLUTO E RELATIVO), 1.400 TESTE PARA DETERMINACAO EM VITRO DO TEMPO DE TROBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)EM CAIXA COM 150 TESTES CONTENDO CEFALINA E SOLUCAO DE CLORETO DE CALCIO, 2.000 TESTES PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE PROTROMBINA(TP) CAIXA COM 100 TESTES E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310762 | 07/12/2017 | 37505.40 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 7.000 TESTES HEMOGRAMA (ERITOGRAMA),LEUCOGRAMA E CONTAGEM DE PLAQUETAS PARA AS ANALISES WBC,RBC,HGB.HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,NEUT,LYMPH,MONO,EO,BASO,(VALOR ABSOLUTO E RELATIVO), 1.070 TESTE PARA DETERMINACAO EM VITRO DO TEMPO DE TROBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)EM CAIXA COM 150 TESTES CONTENDO CEFALINA E SOLUCAO DE CLORETO DE CALCIO, 1.330 TESTES PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE PROTROMBINA(TP) CAIXA COM 100 TESTES E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230022017 | 0310763 | 07/12/2017 | 1974.65 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2.000 TESTES FITAS REAGENTES PARA URINALISES COM ATE 100 TIRAS, PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA RAPIDA DE SANGUE(HEMACIAS INTEGRAS E LISADAS), BILIRRUBINA, UROBILINOGENIO, CETONAS, PROTEINAS, NITRITO, GLICOSE, PH, DENSIDADE, LEUCOCITOS E ACIDO ASCORBICO, 35 CX.DE LAMINULA 24X50MM CAIXA COM 100 UNIDADES E 2.000 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO DE VIDRO TAMANHO 13X100MM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No112/2017 DA COORDENADORIA DE LABORATORI | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310764 | 07/12/2017 | 12222.04 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 25 LITROS DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A.(ETANOL)EM FRASCOS COM 01 LITRO/QEEL, 66 UNDS.DE ALCA DESCARTAVEL PARA TRANSFERENCIA DE AMOSTRA EM GERAL, VARETA RETA DE POLIESTIRENO COM UM CIRCULO EM UMADAS EXTREMIDADES/CRAL, 200 PACOTES DE ACUCAR TIPO GLICOSE AROMATIZADA PARA TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE(TOTG)EM PO COM 600GRAMAS, 12.000 UNDS.DE BANDAGEM ABSORVENTE PARA USO EM COLETA DE SANGUE ESTERIL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ME | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310765 | 07/12/2017 | 12550.67 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 LITROS DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A.(ETANOL)EM FRASCOS COM 01 LITRO/QEEL, 200 PACOTES DE ACUCAR TIPO GLICOSE AROMATIZADA PARA TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE(TOTG)EM PO COM 600GRAMAS, 05FR.DE CALDO VERDE BRILHANTE A 2% COM 500GR., 08 CX.DE CORANTE UNICO PARA USO HEMATOLOGICO RAPIDO CAIXA COM 3 FRASCOS DE 500ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No114/2017 DA COORDENADORIA DE LABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO AUTO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230022017 | 0310766 | 07/12/2017 | 3737.20 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03 FRASCOS DE BALSAMO DO CANADA FRASCO C/120ML., 15 UNDS.DE CALICE PARA SEDIMENTACAO DE FEZES EM POLIPROPILENO DE 125ML., 75 UNDS.DE TUBO CONICO GRADUADO PARA SUMARIO DE URINA 10ML. EM PLASTICO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No113/2017 DA COORDENADORIA DE LABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO, AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO DESTE INSTITUTO E ATA DE REGISTRO DE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230022017 | 0310767 | 07/12/2017 | 722.94 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 08 UNDS.DE BASTAO DE VIDRO 5X300MM/PLENA LAB, 08 UNDS.DE CAIXA PORTA LAMINA EM POLIETILENO RIGIDO COM CAPACIDADE DE 100 LAMINAS/LABOR IMPORT, 01 UND.DE CRONOMETRO DIGITAL COM QUATRO FUNCOES/LABOR IMPORT, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No89/2017 DA COORDENADORIA DE LABORATORIO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO, AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO DESTE INSTITUTO E ATA DE RE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100462016 | 0310768 | 07/12/2017 | 31306.75 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.10 TESTES DE ACIDO URICO ENZIMATICO COM APLICACAO AUTOMATICA/WIENER, 400 TESTES DE ALBUMINA COLORIMETRICA COM APLICACAO AUTOMATICA MESMA MARCA DE PROTEINAS TOTAIS/WIENER, 30 TESTES DE AMILASE CINETICA C/APLICACAO AUTOMATICA/WIENER, 1.300 TESTES DE BILIRRUBINA DIRETA PARA AUTOMACAO AMOSTRA DE SORO OU PLASMA/WIENER E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No97/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310769 | 07/12/2017 | 1800.95 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No002/2017 AO CONTRATO No10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No106/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310770 | 07/12/2017 | 1500.00 | 08723916000181 | THERMO PRINT ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA PAPEL TERMICO PARA IMPRESSORA TERMICA TP60X30MM, NA COR BRANCA, TAMANHO 60X30MM,EM BOBINA COM 30 M., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No096/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310771 | 07/12/2017 | 203.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EMISSAO DE ORDENS BANCARIAS, CONTA SOBRE A C/C 215946-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O PERIODO DE 21/10/2017 A 20/11/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230022017 | 0310772 | 07/12/2017 | 6000.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COLETOR DE UTINA INFANTIL UNISSEX EM PACOTES COM 10 UNIDADES/CRAL, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No90/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO 1o EMPENHO, DO CONTRATO No23.133/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 23.033/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230022017 | 0310773 | 07/12/2017 | 995.40 | 52541273000147 | NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COLETOR PARA EXAMES DE FEZES COM CAPSULA DE VEDACAO TAMPA AFUNILADA, FILTRO CONICO EMPREGADO PARA QUANTIFICACAO DE OVOS DE HELMINTOS E PROTOZOARIOS COM LIQUIDO PRESERVATIVO (PARATEST OU SIMILAR)COM CAPACIDADE PARA 50 A 60ML/COPROPLUS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No91/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO 1o EMPENHO, DO CONTRATO No23.134/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 23.034/2017, FONTE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230022017 | 0310774 | 07/12/2017 | 7690.00 | 04405395000163 | PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 8.000 UNDS.DE TUBO A VACUO PARA COLETA DE HEMOGRAMA COM ANTICOAGULANTE EDTA K2 OU K3, VOLUME 4ML/SUNPHORIA E 7.500 UNDS.DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM GEL SEPARADOR SEM ANTICOAGULANTE, VOLME 5ML COM PAREDES INTERNAS SILICONIZADAS /SUNPHORIA,PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No111/2017 DA COORDENADORA DO LABORATORIO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DO 2o EMPENHO, DO CONTRATO No 23.135/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310775 | 07/12/2017 | 2614.08 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 272 KG.DE BANANA PACOVAN, 268 KG.DE BATATA DOCE, 360KG.DE MELANCIA E 68 KG.DE REPOLHO VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 175/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.008/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100992016 | 0310776 | 07/12/2017 | 7548.75 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No313/2017, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.058/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310777 | 08/12/2017 | 2927.52 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE ALHO,296 KG.DE CEBOLA, 504 KG.DE MAMAO FORMOSA, E 36 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 172/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.009/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100252016 | 0310778 | 08/12/2017 | 554.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE POLPA DE MANGA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 178/2017 DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.033/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100902016 | 0310779 | 08/12/2017 | 40562.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.387,85 KG.DE PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM S/OSSO), 128 KG.DE CARNE BOVINA(ACEM COM OSSO), 315KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO,1.403KG DE COXA E SOBRE COXA, 85 KG.DE FILE DE MERLUZA, E 30 KG DE PECA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 176/2017 DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INSTITUTO SOLICITANDO AUTORIZACAO PARA EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.183/2016. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310780 | 08/12/2017 | 3043.92 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 06 KG.DE GOMA DE TAPIOCA, 66 KG.DE MACAXEIRA, 236 KG.DE MELAO, 468 KG.DE TOMATE E 64 KG.DE VARGEM IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No174/2017, DA CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.010/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310781 | 08/12/2017 | 2425.88 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 28 KG.DE ACELGA, 720 KG.DE BATATA INGLESA E 20KG.DE BETERRABA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 173/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 23.011/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310782 | 08/12/2017 | 5133.82 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 360 KG.DE ABACAXI PEROLA, 33 KG.DE ALFACE CRESPO,28 KG.DE BANANA COMPRIDA, 432 KG.DE CENOURA, 108 KG.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 171/2017, CHEFE DO SETOR DENUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.012/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310783 | 08/12/2017 | 2852.52 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 66 KG.DE ABOBORA MORANGA, 24 KG.DE COENTRO, 405 KG.DE INHAME, 28 KG.DE MACA VERMELHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 170/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.013/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100252016 | 0310784 | 08/12/2017 | 2892.62 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 240 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 245 KG.DE POLPA DE CAJU E 138KG DE POLPA DE GOIABA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 177/2017 DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO E ATADE REGISTRO DE PRECOS No 10.033/2016 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230032017 | 0310785 | 08/12/2017 | 5254.25 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 138 KG.DE PAO FRANCES 50G., 146,5 KG.DE PAO FRANCES 25G. 62 KG.DE PAO DOCE 50G., 24 PCT.DE PAO DE FORMA PCT.C/500G., 24 PCT.DE PAO DE FORMA INTEGRAL PCT.C/500G., 107 PCT.DE PAO DE CACHORRO QUENTE PCT.C/12UNIDADES, 124 PCT.DE BISCOITO DOCE PALITO PCT.COM 500G., 93 PCT.DE BISCOITO DOCE TARECO PCT.C/500G., 93 PCT.DE BOLACHA SALGADA SECA PCT.C/500G. E 124 PCT.DE BOLACHA SALGADA RAINHA PCT.C/500G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No167, DA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230032017 | 0310786 | 08/12/2017 | 5086.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 132 KG.DE PAO FRANCES 50G., 142,5 KG.DE PAO FRANCES 25G. 60 KG.DE PAO DOCE 50G., 22 PCT.DE PAO DE FORMA PCT.C/500G., 22 PCT.DE PAO DE FORMA INTEGRAL PCT.C/500G., 108 PCT.DE PAO DE CACHORRO QUENTE PCT.C/12UNIDADES, 90 PCT.DE BISCOITO DOCE PALITO PCT.COM 500G., 120 PCT.DE BISCOITO DOCE TARECO PCT.C/500G., 120 PCT.DE BOLACHA SALGADA SECA PCT.C/500G. E 90 PCT.DE BOLACHA SALGADA RAINHA PCT.C/500G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No179, DA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230102017 | 0310787 | 11/12/2017 | 697.90 | 14676091000194 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 07 UNDS.DE CAIXA PLASTICA SEM TAMPA PARA SERVIR VERDURAS TAM. GRANDE E 07 UNDS.DE CAIXA PLASTICA SEM TAMPA PARA SERVIR VERDURAS TAM.MEDIO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No21/2017 DOCOORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 23.039/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230102017 | 0310788 | 11/12/2017 | 25447.82 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 UNDS.DE ABRIDOR P/LATA EM INOX, 04 UNDS.DE ASSADEIRA RETANGULAR PROFISSIONAL EM ALUMINIO S/PEGADOR NO TAMANHO GRANDE, 03 UNDS.DE BACIA PLASTICA 12L0FRISADA-40CM, 05 UNDS.DE BACIA PLASTICA 2L-25CM., 05 UNDS.DE BACIA PLASTICA 20L-FRISADA-50CM. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No72/2017 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO PRECOS No23.040/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242017 | 0310789 | 11/12/2017 | 10080.00 | 10686941000184 | MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SENSOR SPO2, TIPO Y NEONATAL/MM OXI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No70/2017,DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.042/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002016 | 0310790 | 11/12/2017 | 24570.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 27 CAIXAS DE FILTRO PARA INCUBADORA ESTACIONARIA MOD. C186TS PARA OS EQUIPAMENTOS INCUBADORAS DA MARCA FANEM CAIXA COM 04 UNIDADES, 27 CAIXAS DE FILTRO PARA INCUBADORA ESTACIONARIA MOD.1186/2286 VISION PARA OS EQUIPAMENTOS INCUBADOS DA MARCA FANEM CAIXA COM 04 UNIDADES E 03 CAIXAS DE FILTRO PARA INCUBADORA ESTACIONARIA MOD.IT 157 TS PARA OS EQUIPAMENTOS INCUBADOS DE TRANSPORTE DA MARCA FANEM CAIXA COM 10 UNIDADES, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME D | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310791 | 11/12/2017 | 13100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ASPIRACAO 25X1,20MM 18G 1 PONTA ROMBA, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR E 10.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO No24GX0,75IN (0,7X19MM)17ML/MIN.PARA USO EM NEONATOLOGIA, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/DESCARPACK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No606/2017 DA COOR | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101022016 | 0310792 | 11/12/2017 | 16300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL 3ML COM BICO LUER-LOK, GRADUADO DE 0,1 EM 0,1 ML E AGULHA 25X0,7(NA MESMA EMBALAGEM)CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/SR E 40.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL 3ML COM BICO LUER-LOK, GRADUADO DE 0,2 EM 0,2 ML E AGULHA 25X0,7(NA MESMA EMBALAGEM)CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EM PAPEL G | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392016 | 0310793 | 11/12/2017 | 3490.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20.000 COMP.DE DIPIRONA 500MG.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/PRATI DONADUZZI E 21.000 COMP. DE SIMETICONA 40MG.EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE,VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/PRATI DONADUZZI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME, DESCRITO NO MEMO No598/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GL | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412016 | 0310794 | 11/12/2017 | 2110.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 550 F/A DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE) S/VASO 2%, FRASCO/AMPOLA 20ML., SOL. INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, 500 AMP.DE MIDAZOLAM(CLORIDRATO DE)15MG, 5MG/ML, AMP.C/3ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR E 500 AMP.DE TRAMADOL 100MG/2ML-AMPOLA C/2ML SOL.INJ. EMBAL | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310795 | 11/12/2017 | 8800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.000 ROLO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M EXTRA FLEXIVEL TECIDO EM 100% ALGODAO, ADESIVO A BASE DEOXIDO DE ZONCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/PROCITEX, 10 CX.DE FILME PARA RAIO X 24X30-CX.C/ 100UNDS., EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/IBF E 1.200 KIT PAPANICOLAU M, ESTERIL, COMPOSTO DE 01 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310796 | 11/12/2017 | 23275.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 25 F/A DE SURFACTANTE PULMONAR(BERACTANTO/BOVINO)25MG/ML, FRASCO/AMPOLA 4ML, SOL INJ. REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAOCOMPETENTE LINHA HOSPITALAR/ABBVIE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No599/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No10.824/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310797 | 11/12/2017 | 31880.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 FRASCOS DE CASPOFUNGINA 50MG, PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/MERCK SHARP E 100 SERINGAS CONTENDO IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250MCG.,SERINGA PREENCHIDA SOL.INJETAVEL REFERENCIA OU PRODUTO BIOLOGICO COM REGISTRO EM CONFORMIDADE COM A RDC No55 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010., EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VAL | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310798 | 11/12/2017 | 2625.00 | 08633431000105 | GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CATETER UMBILICAL(ARGYLE)ESTERIL PARA NEONATOLOGIA EM PVC No3,5, APLICACAO EM ARTERIAS E VEIAS UMBILICAIS, DESCARTAVEL, RADIOPACO, UNICO LUMEN, ESTERIL, EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/GABISA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No607/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLICIANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No10.835/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100122016 | 0310799 | 11/12/2017 | 2150.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.000 UNDS.DE LAMINA PARA BISTURI No23-ACO INOX, ESTERIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, AFIADA POLIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/ADVANTIVE, 5000 UNDS.DE SCALP 21(DISPOSITIVO PARA INFUSAO ENDOVENOSA, ESTERIL, CANULA DE PAREDE ULTRAFINA TRIFACETADA E SILICONIZADA, TUBO EM PVC) EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO CO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310800 | 11/12/2017 | 1978.20 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CIPROFLOXACINO(CLORIDRATO DE)200MG/100ML.BOLSA SIST.FECHADO 100 ML.SOL.INJ.REFERENCIA OU GERNERICOS, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/ISOFARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No603/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No10.733/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.255/2016. FONTE DE RECU | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100272016 | 0310801 | 11/12/2017 | 716.40 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PRODUTO COMPOSTO POR OLEOS DE ORIGEM VEGETAL, RICOS EM AGE (ACIDO LINOLEICO E OLEICO)...EMBALADO EM FRASCO PET RESISTENTE QUE EVITA A OXIDACAO DO PRODUTO E BICO APLICADOR ENCAIXADO POR PRESSAO COMTAMPA AUTOPERFURANTE QUE PROTEGE CONTRA VIOLACAO TAMANHO 20ML/AGESANI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No595/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA DESTE INSTITUTO SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No10.821/2017 ATA DE REGISTRO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310802 | 11/12/2017 | 7116.42 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO)80MG/ML., FRASCO AMPOLA COM 1,5ML. SOL. INJ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No098/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310803 | 11/12/2017 | 13708.56 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1.000 UNDS.DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO 100% SILICONE CANALICULAS REGULAVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUA-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE, ACOMPANHA EXTENSSAO EM PVC, ESTERIL, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/MEDSONDA, 2.000 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL MATERIAL EM PVC RIGIDO, APLICACAO UMBILICAL DESCARTAVEL, EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100852016 | 0310804 | 11/12/2017 | 12540.00 | 11896538000142 | SOLUMED DIST DE MEDICAMENTOS E PROD P/SAUDE LTDA-EPP LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEFAZOLINA 1G, PO LIOFILIZADO+DILUENTE, FRASCO/AMPOLA REFERENCIA OU GENERICOS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR ARISTON/BLAU, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No602/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No10.735/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.257/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310805 | 11/12/2017 | 372.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL PEDIATRICA ABERTA TRANSPARENTE, EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/COLOPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No500/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No10.519/2017, E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.268/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No 11.025/2014(REDE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230092017 | 0310806 | 11/12/2017 | 20852.00 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%/TEBRAS, 1.100 LITROS DE ALCOOL 96/DANQUIMICA, 400 LITROS DE ALCOOL DE CEREAIS/CEREALCOOL,30 KG.DE AMINA 90%(TRIETANOLAMINA)NEMOR, 05 LITROS DE BRANCOL/LUMEN, 50 KG.DECOCOAMINOPROPIL BETAINA/ALMAD E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No049/2017 DA COORDENADORA DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.015/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/201 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100992016 | 0310807 | 11/12/2017 | 8311.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No183/2017, DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.058/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310808 | 11/12/2017 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2017 AO CONTRATO No 10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTEINSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 062/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0310809 | 11/12/2017 | 30008.15 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2017 AO CONTRATO No10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No060/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0310810 | 11/12/2017 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2017 AO CONTRATO No 10.901/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 054/2017 SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310811 | 11/12/2017 | 9147.02 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No 10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE MARCAS DIVERSAS, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 058/2017 DO COORDENADO DE PATRIMONIO SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100012016 | 0310812 | 11/12/2017 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A 8a PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No10.400/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM CONDICIONADORES DE AR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No149/2017 DA GERENTE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO GERAL E ANEXO DO ADITIVO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230062017 | 0310813 | 11/12/2017 | 10215.00 | 24375213000166 | BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CAFE TIPO MOIDO, TORRADO, EXTRA, EMBALAGEM ALUMINIZADA, INTERNA E EXTERNAMENTE, EMBALADO A VACUO COM SELO DA ABIC EM PACOTES COM 250GR., ODEBRECHT GOLDEN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOMEMO No53/2017 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.006/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 230042017 | 0310814 | 11/12/2017 | 760.00 | 32350027000109 | BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARRO DE COMPRAS COM PROTECAO NAS LATERAIS EM BORRACHA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 200 LITROS CONFECCIONADO EM ARAME DE 4MM E 6MM COM REVESTIMENTO EMBURRACHADO PARA PROTECAO DAS MAOS COM AS DIMENCOES DE 87 CM DE COMPRIMENTOX54CM DE LARGURAX94CM DE ALTURA/JSN-MOD G2., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No61/2017 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.023/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230042017 | 0310815 | 11/12/2017 | 11050.00 | 32350027000109 | BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PALLETS DE PLASTICO CONFECCIONADO EMPOLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE NA COR PRETA COM AS DIMENSOES DE 170X100X1200MM, CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 1500KG/LAR PLASTICOS, ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No61/2017 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.006/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 230042017 | 0310816 | 11/12/2017 | 3713.10 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 15 UNDS.DE ACIDO MURIATICO EM LIQUIDO COMPOSTO DE HCL+H2O INCOLOR PARA LIMPEZA EM GERAL, ACODICIONADO EM FRASCO CONTENDO 1 LITRO DO PRODUTO/LIMPA FACIL, 400 UNDS.DE DESODORIZANTE SANITARIO EM TABLETE TIPO ARREDONDADO COM SUPORTE, FRAGANCIA DIVERSA ACONDICIONADO EM CAOXA DE 40G.COM VALIDADE MINIMA DE 24 MESES/SANY 40 UNDS.DE ESCOVA PARA AZULEIJO CONFECCIONADA EM PLASTICO CERDAS MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS/CRISTAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONF | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0310817 | 11/12/2017 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 7a PARCELA DO TERMO ADITIVO No002/2017 AO CONTRATO No10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No037/2017 DO COORDENADOR DA INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO DO ADITIVO AO CONTRATO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230042017 | 0310818 | 12/12/2017 | 13380.00 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05 UNDS.DE DESENTUPIDOR DE PIA COM BORRACHA SANFONADA E CABO DE PLASTICO/PANEW, 250 FRASCO DE PRODUTO PARA LIMPEZA GERAL DE AMBIENTE COMO: COZINHA, BANHEIRO, MOVEIS, COMPUTADORES, VIDROS E VIDRACARIA EM GERAL POSSUINDO UM EXCELENTE DESEMPENHO PARA REMOCAO DE POEIRA E MANCHAS, PARA LIMPEZA PROFUNDA, PIAS, ELETRODOMESTICOS E FOGOES, FRAASCO COM 500ML/AUDAX, 130 UNDS.DE EXCOVA PARA UNHAS, CONFECCIONADA EM PLASTICO, CERDAS MACIAS, COM PONTAS ARREDONDAD | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242017 | 0310819 | 12/12/2017 | 14200.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SUBCONJUNTO DE CELULA O2, COMPLEXO IGMX, PARA RESPIRADORES DA MARCA INTERMED PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO No68/2017 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 23.041/2017, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014(REDE CEGONHA). | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230042017 | 0310820 | 12/12/2017 | 17519.34 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 800 UNDS.DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA GERAL, 102MMX560MM, SENDO UMA EM FIBRA SINTETICA COM MATERIAL ABRASIVO PARA LIMPEZA MAIS DIFICIL E A OUTRA EM ESPUMA DE POLIURETANO OU SIMILAR PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES DELICADAS DEVIDAMENTE SOBREPOSTAS E FIRMEMENTES UNIDAS, QUANDO EMBEBIDAS EM DETERGENTE NAO DEVERA MUCHAR, ESFIAPAR-SE OU SOLTAR PEDACOS DURANTE O PROCESSO DE ESFREGADURA/WISH, 06 PACOTES DE FLANELA EM TECIDO 100% ALGODAO, EMBAINHADO NAS | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100492016 | 0310821 | 12/12/2017 | 72000.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 2500 KG DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO PARA DESINFECCAO E ALVEJANTE DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR/PREMIUM, 2500 KG. DE DETERGENTE EM PO CONCENTRADO COM BAIXO TEOR DE ESPUMA/PREMIUM,1500 KG. DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTACAO PRE-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPA DE USO HOSPITALAR PARA REMOCAO DE SUJIDADE SUPER PESADA/PREMIUM E 1500 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOSPITALAR/PREMUIM, PA | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412013 | 0310822 | 12/12/2017 | 11400.70 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No004/2016 AO CONTRATO No157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COMSERVICOS PRESTADOS EM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/11/2017 A 31/11/2017, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 12/2017 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL E LICITACAO | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100902016 | 0310823 | 12/12/2017 | 48454.18 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 100,17 KG.DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA(COXAO MOLE, 1.349 KG DE PECA INTEIRA DE CARNE BOVINA DE QUARTO DIANTEIRO(ACEM S/OSSO), 104 KG.DE CARNE BOVINA(ACEM COM OSSO), 438KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO,1.174KG DE COXA E SOBRE COXA, 18,01 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 368 KG.DE FILE DE MERLUZA, 34 KG.DE FIGADO E 105,23 KG DE PECA INTEIRA DE CARNE DE CHARQUE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 182/2017 DO SETOR DE NUTRICAO DESTE INS | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310824 | 12/12/2017 | 604.50 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310825 | 12/12/2017 | 2168.10 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 06 FR.DE NORIPURUM EV INJ 5X5ML., 02 FR.DE LOSARTANA POTASSICA 50MG.-30CP., 02 CX.DE DAFLON 100, CX.C/30COMP., 02 FR.DE FLORAX PED FLAC 5X5ML. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE No097/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230032017 | 0310826 | 12/12/2017 | 10740.50 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 266,5 KG.DE PAO FRANCES 50G.,293 KG.DE PAO FRANCES 25G.,124KG.DE PAO DOCE 50G., 48 PCT.DE PAO DE FORMA PCT.C/500G., 48 PCT.DE PAO DE FORMA INTEGRAL PCT.C/500G., 216 PCT.DE PAO DE CACHORRO QUENTE PCT.C/12UNIDADES, 218 PCT.DE BISCOITO DOCE PALITO PCT.COM 500G., 248 PCT.DE BISCOITO DOCE TARECO PCT.C/500G., 218 PCT.DE BOLACHA SALGADA SECA PCT.C/500G. E 248 PCT.DE BOLACHA SALGADA RAINHA PCT.C/500G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No198, D | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230152017 | 0310827 | 12/12/2017 | 2785.40 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 212 KG.DE POLPA DE FRUTA NO SABOR ACEROLA/IDEAL, 212 KG.DE POLPA DE FRUTA NO SABOR CAJU/IDEAL E 136 KG.DE POLPA DE FRUTA NO SABOR GOIABA IDEAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No199,DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO, SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.037/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230152017 | 0310828 | 12/12/2017 | 1191.68 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 152 KG.DE POLPA DE FRUTA NO SABOR CAJA/NATURAL SABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No200/2017 DA COORDENADORA DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.038/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310829 | 12/12/2017 | 3665.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 35 KG.DE ALHO,370 KG.DE CEBOLA, 630 KG.DE MAMAO FORMOSA, 0,2 KG.DE OREGANO E 45 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 189/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.009/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310830 | 12/12/2017 | 2990.54 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 KG.DE ALHO,302 KG.DE CEBOLA, 504 KG.DE MAMAO FORMOSA, 0,3 KG.DE OREGANO E 36 KG.DE PEPINO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 193/2017 DA CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.009/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310831 | 12/12/2017 | 3725.36 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 08 KG.DE GOMA DE TAPIOCA, 44 KG.DE MACAXEIRA, 300 KG.DE MELAO, 585 KG.DE TOMATE E 80 KG.DE VARGEM IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No191/2017, DA CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.010/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310832 | 12/12/2017 | 3245.62 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 07 KG.DE GOMA DE TAPIOCA, 96 KG.DE MACAXEIRA, 252 KG.DE MELAO, 468 KG.DE TOMATE E 74 KG.DE VARGEM IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No192/2017, DA CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.010/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310833 | 12/12/2017 | 3017.90 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 35 KG.DE ACELGA, 900 KG.DE BATATA INGLESA E 20KG.DE BETERRABA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 188/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 23.011/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310834 | 12/12/2017 | 2435.60 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 KG.DE ACELGA, 720 KG.DE BATATA INGLESA E 20KG.DE BETERRABA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 195/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 23.011/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310835 | 12/12/2017 | 6401.54 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 450 KG.DE ABACAXI PEROLA, 42 KG.DE ALFACE CRESPO,35 KG.DE BANANA COMPRIDA, 540 KG.DE CENOURA, 135 KG.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 187/2017, CHEFE DO SETOR DENUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.012/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310836 | 12/12/2017 | 5209.81 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 360 KG.DE ABACAXI PEROLA, 33 KG.DE ALFACE CRESPO,30 KG.DE BANANA COMPRIDA, 432 KG.DE CENOURA, 108 KG.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NO 196/2017, CHEFE DO SETOR DENUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.012/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310837 | 12/12/2017 | 3147.80 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 165 KG.DE ABOBORA MORANGA, 20 KG.DE COENTRO, 405 KG.DE INHAME, 35 KG.DE MACA VERMELHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 186/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.013/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310838 | 12/12/2017 | 3858.10 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 140 KG.DE ABOBORA MORANGA, 24 KG.DE COENTRO, 540 KG.DE INHAME, 30 KG.DE MACA VERMELHA E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 197/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.013/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310839 | 12/12/2017 | 2501.25 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 335 KG.DE BANANA PACOVAN, 67 KG.DE BATATA DOCE, 450KG.DE MELANCIA E 85 KG.DE REPOLHO VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 190/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.008/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230012017 | 0310840 | 12/12/2017 | 2685.20 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 280 KG.DE BANANA PACOVAN, 280 KG.DE BATATA DOCE, 360KG.DE MELANCIA E 72 KG.DE REPOLHO VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 194/2017, CHEFE DO SETOR DE NUTRICAO SOLICITANDO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No23.008/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100382016 | 0310841 | 12/12/2017 | 6500.00 | 10450805000190 | FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ALPROSTADIL 20MCG/ML.AMPOLA COM PO LIOFILO INJETAVEL, EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/VULTI FARMA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No627/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO No10.570/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.143/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No 11.025/201 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101012016 | 0310842 | 12/12/2017 | 84500.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 500 CAIXAS DE LUVA DE PROCEDIMENTO MATERIAL LATEX NATURAL INTEGROE UNIFORME TAM G, CRACTERISTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO ATOXICA TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE, RESISTENTE A TRACAO HIPOALERGENICA-CX.C/100 UNIDADES.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, TAMAMHO E DIMENSOES CONFORME PADRAO NACIONAL ESTABELECIDO NA ABNT-NBR 1 | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100392016 | 0310843 | 12/12/2017 | 7877.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 FR.DE AMBROXOL(CLORIDRATO DE) 30MG/5ML.XAROPE ADULTO S/ACUCAR FRASCO C/120ML.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/FARMACE, 500 COMP.DE ANLODIPINA 5MG.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/GEOLAB, 1.500 COMP.DE ANLODIPINO(BESILATO DE)5MG.EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPET | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422016 | 0310844 | 12/12/2017 | 4320.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110MMX18M UPP-110HA OU 110MMX20M UPP1 10S-ROLO, EMBALAGEM COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE/DURICO/ULSTAR-1100S, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No 631/2017 DA COORDENADORA DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSAO DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO No10.901/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.267/2016, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENCIO No003/2014 E PROCESSO N | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0310845 | 12/12/2017 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2017 AO CONTRATO No 10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 062/2017 DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO E ANEXO AO ADITIVO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310846 | 12/12/2017 | 9147.02 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A DECIMA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No 10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE MARCAS DIVERSAS, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 059/2017 DO COORDENADO DE PATRIMONIO SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310861 | 12/12/2017 | 2714.75 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310853 | 12/12/2017 | 1776.45 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310854 | 12/12/2017 | 1261.36 | 40432544006420 | CLARO S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100602015 | 0310855 | 14/12/2017 | 9147.02 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO No001/2016 AO CONTRATO No 10.388/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DE MARCAS DIVERSAS, PETENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 072/2017 DO COORDENADO DE PATRIMONIO SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310847 | 14/12/2017 | 66647.14 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE NOVEMBRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DERAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310848 | 14/12/2017 | 27797.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE NOVEMBRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC.DE RAIO X, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0310849 | 14/12/2017 | 16000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE NOVEMBRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310850 | 14/12/2017 | 25192.45 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310851 | 14/12/2017 | 254775.49 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310852 | 14/12/2017 | 300941.47 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE NOVEMBRO/2017 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310856 | 15/12/2017 | 78484.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310857 | 15/12/2017 | 23080.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA DO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No064/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0310858 | 15/12/2017 | 23080.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO No10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No065/2017, DA COORDENADORIA DE PATRIMONIO, SOLICITANDO AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100212015 | 0310859 | 15/12/2017 | 2512.76 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO ADITIVO No002/2017 AO CONTRATO No10.924/2015, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No117/2017 DA COORDENADORIA DO LABORATORIO SOLICITANDO A EMISSAO DA AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO DO TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO POR CONTA DO CONVENIO No003/2014 E PROCESSO No11.025/2014 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230272017 | 0310860 | 18/12/2017 | 28500.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO COM 20CMX200M. FOLHA SIMPLES CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM COM GRAMATURA DE NO MINIMO 32GR.TUBETE MEDINDO NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMETRO, FARDO COM SEIS ROLOS CADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO E INFORMACOES PADRAO DO FABRICANTE, PRODUTO SUPERIOR OU SIMILAR A MARCA GIJUTSU KAMI NOBRE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO No73/2017 DO COORDE | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 230012017 | 0310862 | 20/12/2017 | 3420.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 90 F/A DE AMONOACIDO (SOLUCAO DE)10%, PEDIATRICO, FRASCO/AMPOLA 250ML.EM EMBALAGENS COM DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS KABI E 30 F/A.DE EMULSAO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20% FRASCO C/500ML.P/NUTRICAO PARENTERAL, SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS KABI, P | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310863 | 21/12/2017 | 2999.99 | 00001526312409 | DIEGO ANDRADE GOMES DE ABREU | VL. EMPEBHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR, RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310864 | 21/12/2017 | 196.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-1, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310865 | 21/12/2017 | 274.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 13093-1, DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 . | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310866 | 21/12/2017 | 187.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/11/2017 A 20/12/2017 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310867 | 26/12/2017 | 1740.00 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TISSEEL COLA BIOLOGICA 2 ML, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME PROCESSO No 099/2017. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024